RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Dalam hal ini, dalam melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan untuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 1
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
daerah, dan (4) terkait pembangunan daerah.
dengan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 “MENUJU TEBO SEJAHTERA (MTS); AMAN, HARMONIS DAN MERATA” berdasarkan misi pembangunan, dapat diuraikan sebagai berikut : 9.1. Aspek Geografis dan Demografis 9.1.2. Aspek Demografis Sasaran dan indikator pembangunan aspek demografis Kabupaten Tebo pada tahun 2011 – 2016 adalah : No.
Sasaran
Indikator
1.
Keseimbangan antara jumlah dan sebaran penduduk
- Jumlah penduduk (jiwa) - Tingkat pertumbuhan penduduk (%)
2.
Keseimbangan Struktur Usia Penduduk
- Kelompok Penduduk Usia Kerja (PUK) - Kelompok Penduduk Diluar Usia Kerja (PDUK) - Dependency ratio (%)
9.2. Aspek Kesejahteraan 9.2.1. Perekonomian Daerah Sasaran dan indikator pembangunan perekonomian daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2011 – 2016 adalah : No 1
Sasaran
Indikator
Tercapainya stabilitas makro Pertumbuhan ekonomi ekonomi dengan tetap Pendapatan Perkapita mendukung tercapainya Persentase penduduk miskin pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningka-tan kemampuan pendanaan pembangunan
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 2
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
9.2.2. Sumberdaya Alam dan Lingkungan No
Sasaran
1
Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam migas dan bahan tambang berkelanjutan. Perlindungan dan pengelolaan dilakukan dengan pertimbangan lingkungan. Pertimbangan lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek fisik lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi dan kelembagaan.
2
Reklamasi eks tambang batubara secara berkelanjutan.
Jumlah eks tambang yang mengalami pemulihan ekosistemnya
3
Peninkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan
Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
4
Peningkatan kesejahteraan petani
Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga
9.3. Aspek Pelayanan Umum 9.3.1. Indikator pencapaian daerah adalah: a. Transportasi No Sasaran 1 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat
Indikator
hasil
Tingkat kerusakan lingkungan dan bencan alam
pembangunan
infrastruktur
Indikator Pencapaian di tahun 2016 a. Jalan dan jembatan Kabupaten dalam kondisi baik
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 3
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
B. Listrik, Air Bersih, Irigasi dan Perumahan No
Sasaran
Indikator
1.
Terpenuhinya Infra-struktur listrik
Pembangunan Rasio elektrifikasi meningkat energi dan
2
Terciptanya kualitas dan Luas sawah yang teraliri irigasi kesediaan jaringan irigasi dan teknis air bersih Persentase masyarakat yang terlayani air bersih
3
Terpenuhinya pembangunan Persentase tersedianya perumahan perumahan dan permukiman sehat bagi masyarakat yang layak
9.3.2. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga No
Sasaran
Indikator
1
Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas
Peningkatan APK/ APM Peningkatan angka partisipasi sekolah Peningkatan lama sekolah
2
Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dan pembangunan daerah
Peningkatan jumlah sarana dan prasarana olah raga
3
Meningkatkan pemanfaatan potensi budaya daerah
Peningkatan dan terjaganya kelestarian budaya daerah Terdapat even budaya daerah secara rutin
9.3.3. Kesehatan dan Keluarga Berencana No 1
Sasaran
Indikator
Terkendalinya pertumbuhan Peningkatan AKI,AKB dan Angka penduduk dan meningkatnya Harapan Hidup keluarga kecil berkualitas serta penataan administrasi kependudukan
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 4
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
9.4. Aspek Daya Saing Sasaran dan indikator pembangunan perekonomian daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2011 – 2016 adalah : No
Sasaran
Indikator
1
Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.
2
Perbaikan iklim Penduduk Usia Kerja (15 tahun ketenagakerjaan dengan upaya keatas) menurunkan tingkat Angkatan Kerja pengangguran Angka kesempatan kerja Angka pengangguran TPAK
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Nilai Investasi
IX - 5
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
Secara kuantitatif sasaran dan indikator capaian per tahun adalah: MISI I : MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PRASARANAN LAYANAN UMUM 1.
DAN KETERSEDIAAN SARANA
Indikator Pencapaian Pembangunan Kunci Bidang Infrastruktur, Air Bersih dan Listrik Tahun
panjang
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
748.77
763.87
797.87
797.87
797.87
797.27
797.27
827.27
847.27
867.27
897.27
MDGS 2015
Jalan baik (%)
21.45
36.72
31.46
40.51
30.01
33.70
42.50
50.50
57.50
67.50
75.00
Rasio Penduduk dg Jalan
343.46
343.48
335.49
354.48
373.16
386.06
397.43
392.66
391.95
390.44
383.85
59.22
60.20
61.50
64.50
67.50
70.40
74.70
80.60
85.00
68,87
Rumah Tangga dengan Akses Air bersih (%)
75
a.
Perkotaan
64,50
68,20
69,30
75,55
78,50
84,45
75,29
b.
Perdesaan
64,50
66,80
71,50
73,85
82,70
85,55
65,81
3
3,5
5
25
26
27
40
3
3,5
4,0
20
22
25
35
19.14
21.50
25.60
30.50
40.00
52.60
60.00
8%
7,5%
7%
6%
5%
6%
36.5
42.5
51
57
64.5
62,41%
Persentase KK yang mendapat akses Air Bersih PDAM (%) a.
Perkotaan (%)
Rumah Tangga dengan Akses Liatrik (%)
16.68
Proporsi rumah Kumuh di Perkotaan Proporsi Rumah Tangga dengan akses Sanitas
29.09
31.5
33.5
Nasional: 80% Provinsi 82%
a.
Perkotaan
60,5
62,5
65
70
75
76,82
b.
Perdesaan
12,5
22,5
37
44
54
55,55
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Provinsi
IX-6
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
MISI II :
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN, LAYANAN KESEHATAN, TATANAN KEHID BERBUDAYA
1. Indikator Pencapaian Pembangunan Kunci Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga a. Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun
2002
2004
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
64.9
68.9
70.81
71.08
71.34
71.60
72.00
72.45
72.90
94.9
94.9
94.9
94.91
94.98
95.2
95.76
96.25
6.5
6.8
6.8
6.88
6.95
7.14
7.28
7.47
2004
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
SD/MI/SDLB
107.7
110.5
111.14
115.87
115.95
116.5
117.1
SLTP/MTS
82.51
87.62
93.16
95.37
96.2
98.4
99.9
SLTA/MA
56.13
59.56
65.51
71.35
72.2
73.8
74.6
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
SD/MI/SDLB
96.64
97.00
97.4
98.00
SLTP/MTS
62.47
63.40
65.7
67.20
SLTA/MA
37.13
38.74
41.1
45.75
IPM Angka Melek Huruf (%) Angka Melek Huruf (%) Penduduk usia 15 -24 tahun Lama bersekolah (tahun) Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang
2002
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang
2002
2004
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelas Umur
2002
2004
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
07-12
98.09
97.98
98.10
98.40
98.70
13-15
85.02
75.22
81.10
82.75
85.82
16-18
43.71
47.49
49.25
52.26
57.21
B. Pemuda, Olahraga dan Budaya
No
Indikator Kinerja Daerah
Satuan
1
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
lokasi
2
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
kegiatan
3
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
4
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival kebudayaan Daerah
5
Promosi Pariwisata di Dalam dan di Luar Negeri
6
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
7
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun ke 0
Target Capaian Setiap tah 2011
2012
2013
2014
-
4
4
4
Kegiatan
4
4
4
Kegiatan
1
1
1
-
1
1
kegiatan
4
4
4
Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
kegiatan
4
4
4
8
Jumlah, LSM, Ormas dan OKP yang mendapat pembinaan
organisasi
21
21
21
9
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
kegiatan
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Event
-
-
-
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
2. Indikator Pencapaian Pembangunan Kunci Bidang Kesehatan a. Tenaga Kesehatan Tahun
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dokter
45
49
58
58
61
61
63
65
Perawat
113
81
99
206
161
175
210
235
Bidan
88
110
128
149
162
175
212
235
Dokter Gigi
7
5
10
7
14
14
15
17
Dokter Spesialis
3
4
6
5
6
6
7
9
Rasio Dokter/100000 penduduk
17.50
18.68
21.67
20.51
20.49
19.82
19.88
20.01
Rasio Perawat/100000 penduduk
43.94
30.87
36.98
72.84
54.07
56.86
66.28
72.34
Rasio Bidan/100000 penduduk
34.22
41.92
47.82
52.68
54.41
56.86
66.91
72.34
Rasio Dokter Gigi/100000 penduduk
2.72
1.91
3.74
2.48
4.70
4.55
4.73
5.23
Rasio Dokter Spesialis/100000 penduduk
1.17
1.52
2.24
1.77
2.02
1.95
2.21
2.77
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
b. Kesehatan Ibu dan Anak Tahun Indikator AKI (Angka Kematian Ibu)/ 100.000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
125.7
120.7
110.3
94.6
152.8
145
137
129
32.28
31.6
29.9
27.8
26.6
AKB (Angka Kematian Bayi)/ 1000 Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup % BB bawah Normal
0.29
1.00
0.96
0.57
0.54
0.50
0.45
0.41
Gizi Buruk
0.290
0.345
0.066
0.107
0.100
0.090
0.080
0.065
Penolong kelahiran
88.64
75.77
57.49
80.54
81.50
82.40
85.60
87.10
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Angka harapan Hidup Persentase pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur Proporsi Masyarakat miskin yang mendapat akses jamkesmas/jamkesda
69.11
69.24
69.37
69.50
78.53
78.72
100
100
1
c. Menurunnya disparitas status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antar tingkat sosia d. meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi ris kesehatan bagi seluruh penduduk terutama penduduk miskin. e. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga f. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di daerah terpencil, dan tertinggal PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
MISI III : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG CEPAT, TEPAT, BERMUTU, JAMINAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
No
Indikator Kinerja Daerah
1
2
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun ke 0
2011
2012
2013
3
4
5
6
7
Satuan
Target Capaian S
1
Penysunan standar pelayanan terpadu satu pintu
Ada/tidak
Tidak
Tidak
Ada
-
2
Penguatan kapasitas aparatur PTSP
-
-
100
-
3
Rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
4
Sistem Informasi Manajemen Pemda
% Per 10.000 penduduk Unit
5
Pengembangan Kapasitas Sumber daya aparatur
%
30
50
65
75
6
Pendidikan kedinasan
%
35
50
65
75
7
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
%
35
55
70
80
8
Data beban kerja dan jabatan
% SKPD
-
-
100
100
9
Penataan sistem mutasi dan penempatan PNS
Ada/Tidak
Tidak
Tidak
Ada
Ada
10
Evaluasi Perda struktur organisasi
%
-
-
50
50
11
Pencabutan, perubahan, pembuatan Perda struktur organisasi
%
-
-
12
Evaluasi dan Pencabutan, perubahan, pembuatan Perda Pajak dan Retribusi
%
-
50
50
13
Evaluasi Peraturan Bupati
%
-
-
50
-
14
Program legislasi daerah
Ada/tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
15
Program peningkatan kapasitas masyarakat dan desa
16
Peningkatan kapasitas aparatur Desa
Kegiatan
-
-
4
2
35
65
75
90
50
80
100
100
70
70
75
1
1
1
17
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa
%
18
Penerapan Pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa.
%
19
Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya
%
20
Waktu rata-rata penyelesaian RANPERDA
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bulan
100 -
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
21
Jumlah sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan
kegiatan
22
Jumlah rata-rata dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan PERDA
kegiatan
6
6
6
17
17
21
MISI IV : MENDORONG TUMBUHNYA PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENDAPATAN AGROBISNIS DAN AGROINDUSTRI. a. Indikator Pencapaian Pembangunan Bidang Perekonomian Daerah
No
Indikator Kinerja Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun ke 0
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
(Jiwa)
297.735
307.797
316.861
324.837
332.088
%
5,27
3,38
2,94
2,52
2,23
(jiwa/km)
46
48
49
50
51
Target Capaian Setiap tahun
Gambaran Umum Kondisi Daerah Aspek Demografis 1
Penduduk
1.1
Jumlah Penduduk
1.2
Laju Pertumbuhan Penduduk
1.3
Kepadatan Penduduk
1.4
Sex Ratio
%
107
107
108
108
109
1.5
Rasio Penduduk Bekerja (%)
%
50,19
49,65
50,11
51,15
52,26
Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1
Fukus Perekonomian Daerah
1.1
PDRB AHB
(Rp.Jt)
2.619.142,45
3.000.699,05
3.471.333,83
3.905.111,81
4.401.369,33
1.2
PDRB AHK
(Rp.Jt)
911.220,09
970.358,27
1.036.827,82
1.109.924,18
1.193.945,44
1.3
Pertumbuhan Ekonomi
%
6,13
6,49
6,85
7,05
7,57
1.4
PDRB Perkapita
(Rp.Jt)
8,79
9,74
10,95
12,02
13,254
1.5
Laju Inflasi
6,85
6,5
6,25
6,15
%
Aspek Daya Saing
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
No
Indikator Kinerja Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun ke 0
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
Rp Juta
89.604,90
99.914,66
112.052,36
126.617,60
143.610,38
Target Capaian Setiap tahun
Fukus Daya Saing Ekonomi 1
Penanaman Modal
1.1
Nilai Investasi PMA
1.2
Nilai Investasi PMDN
1.3
Persentase Investasi
1.4
Jumlah proyek/ perusahaan
2
US$ Ribu
%
10,96
11,51
12,15
13,00
13,42
Unit
66
75
84
93
102
Perdagangan
2.1
Kontribusi sektor perdagangan, hotel & restoran terhadap PDRB
%
13,27
13,51
14,13
14,19
14,5
2.2
Pertumbuhan sektor perdagangan
%
8,3
8,37
8,4
8,58
8,76
2.3
Nilai Ekspor
Rp juta
947,48
1.001,23
1.066,67
1.141,03
1.221,34
2.4
Nilai Impor
Rp
-
-
-
-
-
%
2,12
2,12
2,13
2,15
2,16
3
Perindustrian
3.1
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
3.2
Pertumbuhan sektor industri
%
2,99
5
5,68
5,7
6,8
3.3
Nilai Produksi sektor industri
Rp juta
55.529,63
63.492,79
73.876,16
83.960,87
94.946,92
4
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.1
Jumlah Koperasi
4.2
Persentase Koperasi aktif
Unit
296
316
330
345
359
%
62,58
65,34
67,15
68,96
70,25
4.3 4.4
Koperasi yang melaksanakan RAT
Unit
185
206
222
238
252
Jumlah UMKM
Unit
734
741
758
775
792
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
No
Indikator Kinerja Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun ke 0
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
5
Target Capaian Setiap tahun
Ketenagakerjaan
5.1
Penduduk usia 15 tahun ke atas (tenaga kerja)
Orang
224.682
232.288
239.448
245.414
250.665
5.2
Angkatan Kerja
Orang
156.948
161.122
166.890
174.100
181.309
5.3
Angka kesempatan kerja (Bekerja)
Orang
149.421
152.830
158.778
166.168
173.540
5.4
Angka Pengangguran Terbuka
persen
14.79
13.53
12.51
10.44
5.5
TPAK
69,36
69,70
70,94
72,33
%
69,85
b. Indikator Pencapaian Pembangunan Bidang Pertanian b.1. Indikator Ketersedian Beras Kabupaten Tebo Tahun 2011 – 2016 Keterangan
2006
2007
(Pertengahan Tahun)
257.173
262.376
Produksi Padi (GKG)
27.149
Produksi beras (ton) 63,20%xGKG
2008
2009
2010
2011
2012
2
267.681 282.826
297735
307.797
316.861
32
30.860
31.938
33.212
28.097
29.000
33.000
3
17.158
19.504
20.185
20.990
17.757
18.328
20.856
2
Tersedia beras dikonsumsi di rumah tangga (Ton) =98,23%xTon beras
16.854
19.158
19.828
20.618
17.443
18.004
20.487
2
Kebutuhan beras Konsumsi (TON) per tahun
27016
27563
28120
29711
31277
32334
33286
3
Plus/minus (Ton)
-10.162
-8.404
-8.292
-9.092
-13.834
-14.330
-12.799
-1
Persentase kekurangan dari kebutuhan konsumsi (%)
-37,61
-30,49
-29,49
-30,60
-44,23
-44,32
-38,45
-3
Tersedia beras dikonsumsi/kap/thn (kap/thn/kg)
65,54
73,02
74,07
72,90
58,59
58,49
64,66
6
Jumlah Pddk Tebo
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
Keterangan
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2
Kebutuhan beras Konsumsi dikonsumsi/kap/thn (kg)-
105,05
105,05
105,05
105,05
105,05
105,05
105,05
1
Kekurangan beras konsumsi /kap/tahun
-39,51
-32,03
-30,98
-32,15
-46,46
-46,56
-40,39
-3
4,25
4,66
4,78
4,81
4,41
4.5
4.6
Produktivitas Padi (ton/Ha)
b.2. Indikator produksi dan produktifitas palawija dan sayuran 2011-2016
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
a. Jagung
1271
1835
1404
1240
868
1300
1400
1500
b. Kedelai
492
1505
2.055
2.295
1.242
2300
2500
2800
1.795
2.094
2.668
1.989
1.752
2.400
2.500
2.600
186
226
196
276
239
275
290
310
e. Kacang Tanah
211
103
130
108
143
175
190
200
f. Kacang Hijau
52
37
48
39
40
53
58
60
1847
2625,5
2.381
2.780
2.747
3100
3300
3500
Produktivitas (Ton/Ha)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
a. Jagung
2,63
4,68
4,84
3,79
3,80
4.80
4.90
5.00
b. Kedelai
1,50
1,51
1,57
1,46
1,47
1.57
1.60
1.70
c. Ubi Kayu
10,20
14,24
14,12
11,30
11,30
14.00
15.00
16.00
c. Ubi Kayu d. Ubi Jalar
g. Sayur- sayuran
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
d. Ubi Jalar(ton/Ha) g. Sayur-sayuran (ton/Ha)
6,89
9,04
8,17
7,67
7,24
9.04
10.00
11.00
3,03
4,24
3,87
4,60
4,36
4.50
5.00
5.50
b.3. Indikator Populasi Ternak 2011 - 2016 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
SAPI
21.767
21.647
22.548
23.742
24.190
24500
26000
27000
29000
KERBAU
14.147
13121
13722
14176
14.371
14800
14900
15000
15100
17.394
23.707
29.116
34.441
38.968
39000
41000
42000
44000
6369
8015
8247
8457
8.589
9000
9500
10000
10500
KAMBING DOMBA
b.4. Indikator Populasi Unggas 2011 - 2016 JENIS TERNAK (Ekor)
Tahun 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ternak Itik
14.113
17.770
21.203
25.289
32.060
36000
40000
44000
Ayam Broiler
172.010
245.843
245.843
274.361 306.187
340000
370000
410000
Ayam Buras
426.518
464969
342082
263736
300000
340000
380000
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
275023
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
b.5. Indikator Produksi Perkebunan 2011 – 2016 (ton) TAHUN JENIS 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Karet
45.173
46.791
48.779
48.915
48.969
50000
51000
52000
Kelapa Sawit
365.693
366.662
0
243.080 256.324
265000
293000
300000
Kelapa Dalam
150
146
593
552
548
720
820
920
Kopi
191
193
311
287
286
350
370
400
Coklat
21
21
31
21
21
30
33
34
Pinang
52
37
77
77
79
92
100
110
b.6. Indikator Produksi Ikan 2012 2016 Produksi (ton)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Budidaya
95,64
0
131,51
518,61
755,11
900
1200
1400
Perairan umum
375,57
0
361,35
388,29
296,66
350
400
430
Prod.Ikan Kolam (ton)
72,35
0
66,2
340,79
608,67
720
900
1200
Keramba (unit)
196
0
170
360
239
270
300
350
Produksi Keramba (ton)
23,3
0
65,3
175
146,45
200
250
300
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
b.7. Indikator bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan
No
1
Indikator Kinerja Daerah
Satuan
2
3
1
Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar
1.1
Skor PPH (pola pangan harapan)
2
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun ke 0
2011
2012
2013
2014
4
5
6
7
8
71,3
71,3
78.5
86,4
89,8
Target Capaian Setiap tah
Aspek Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan
2.1
Jumlah desa rawan pangan
Desa
14
14
10
8
5
2.2
Jumlah Desa Mandiri Pangan
Desa
6
6
6
6
9
3
Aspek Distribusi dan stabilitas harga pangan
3.1
Jumlah lumbung pangan
unit
3
3
3
3
3
3.2
Jumlah lembaga petani
Gapoktan
1
1
-
2
2
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
2
9
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
B8. Kehutanan TAHUN No.
I.
Jenis Kegiatan 2011
2012
2013
2014
50 Ha
600 Ha
100 Ha
100 Ha
-
240.000 Batang
100.000 Batang
100.000 Batang
-
39.000 Batang
40.000 Batang
40.000 Batang
-
-
Pendataan
2 paket
3.422,92 Ha
1.000 Ha
1.000 Ha
1.000 Ha
Penertiban dan evaluasi perizinan
-
-
5 Kali
5 Kali
Pembinaan petugas lapangan (P3KB dan P2LHP)
-
-
5 Kali
5 Kali
Pemeriksaan IPKH/IPKL
-
-
15 Kali
15 Kali
Pemeriksaan Akhir Tahun
-
-
1 Kali
1 Kali
Rehabilitasi hutan dan lahan Hutan Rakyat Bantuan Bibit unutk Masyarakat Pembuatan Kehutanan
Bibit/Benih
Tanaman
II. Pemantapan Kawasan Hutan Pengawasan & evaluasi kegiatan PMDH Hutan Tanaman Rakyat III.
Pembinaan dan pengendalian HPH/ IUPHH, HPHTI/IUHT dan IPKH
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
MISI V: MENINGKATKAN PERAN SERTA TOGA, TOMA, TODA DAN KESETARAAN GENDER D
No
1 1
Indikator Kinerja Daerah
Satuan
2 Database TOGA, TOMA dan TODA masing-masing wilayah (Kecamatan dan desa)
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun ke 0
Target Capaian Set
2011
2012
2013
2014
3
4
5
6
7
8
Ada/tidak
Tidak
Tidak
Ada
-
-
2
Permasalahan sosial masyarakat yang diselesaikan melalui peran TOGA, TOMA dan TODA
3
Jumlah Masukan tentang pelaksanaan pembangunan dari TOGA, TOMA dan TODA
360
360
360
400
Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan
4
4
4
4
4
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
MISI VI
No
1 1 2
: MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MENGOPTIMALKAN PENGELO SECARA BERKELANJUTAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN UNTUK GENERASI DENGAN CARA MEMPERTAHANKAN DAN MEMLIHARA FLORA TERSISA DI HUTAN TEBO
Indikator Kinerja Daerah
2
Satuan
3
Luas kawasan hutan yang direhabilitasi
Ha
P{ersentase tingkat pencemaran sungai, udara dan tanah
%
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun ke 0 4
Target Capaian Set
2011
2012
2013
2014
5
6
7
8
250
250
250
a. Eksploitasi Pertambangan No 1
2
Sasaran Menciptakan perngelolaan sumberdaya alam pertambangan secara berkelanjutan Menyelesaikan 45 izin eksplorasi dan eksploitasi tambang secara lestari Tiga perusahaan yang mendapat izin eksploitasi Tambang. Telah mengelolan eks tambang batubara berkelanjutan.
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Indikator Capaian Tahun 2016 perusahaan tambang batubara dapat dilayani izin eksploitasi, sebesar Telah diketahui jumlah daya dukung dan daya tampung MIGAS dan B Mengeksploitasi 40% dari daya dukung yang tersedia, menyisakan disesuaikan dengan tingkas kualitas Pada Tahun 2013, ketiga perusahaan yang telah mendapatkan izin, p program jangka pendek dan panjang dalam mengelola bahan tamban Pada Tahun 2014, model pengelolaan lahan bekas tambang secara le dan kerusakan lingkungan hidup.
RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016
b. Perlindungan pada Wilayah Konservasi No 1
Sasaran Menciptakan Perlindungan dan Pengelolaan Kehutanan secara ekonomis dan ekologis
2
Mengelola Limbah domenstik dan industri secara lestari
Indikator Capaian Tahun 2016 Pada Tahun 2012 dilakukan pencanangan lokasi wisata; Danau Sigomba Tanggo Rajo, Air Terjun Ketalo, Air Terjun Pemayungan, Air Terjun Bukit K dan Situs Candi Gendon sebagai objek wisata Pada Tahun 2012 seluruh lokasi wisata di atas telah dirancang dan dimasuk organisasi tata kelolanya telah terbentuk bersamaan dengan infrastruktur Pada Tahun 2013-2016 Seluruh objekl wisata di atas telah dapat dinikmat lainnya Pada Tahun 2016, seluruh lokasi sempadan sungai telah diubah dari tana lokal kehutanan. Dari 45 % areal hutan (2011) pada Tahun 2016 tetap m dan ekologis. Telah dilakukan perlindungan terhadap eks HPH yang terbengkalai untuk di Terlaksana perlindungan terhadap ruang yang diwilayahkan, Tahun 201 lestari Telah memanfaatkan air terjun untuk pengembangan energi listrik. (microh Pada Tahun 2012, Telah ditetapkan lokasi TPA Kabupaten Tebo.denga mengeluarkan limbah padat 0,8 kg minimal/perhari. Pada Tahun 2015-2016 TPA dan TPS telah dioperasikan di Kab. Tebo. Pada Tahun 2016 semua industri perkebunan, memanfaatkan limbah cair s
c. Kehutanan TAHUN Jenis Kegiatan Pengkayaan Taman Bukit Sari Pengkayaan Kawasan Penyangga Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT)
Taman
Rehabilitasi dalam kawasan hutan (Reboisasi)
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
2011
2012
2013
2014
-
15 Ha
-
-
-
100 Ha
-
-
-
-
250 Ha
250 Ha
2