RENJA RENCANA KERJA
DINAS BINA MARGA
2016
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………….........................….
i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………….....................
ii
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang……………….........…………………………………............
I-1
1.2 Landasan Hukum..……...….....………….…………………………............
I-2
1.3 Maksud dan Tujuan...........…….....…...............……………...……….
I-4
1.4 Sistematika Penyusunan..........................................................
I-5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra...........………
II-6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.......................................................
II-24
2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga…...…….
II-30
2.4 Review Rancangan Awal Renja 2016…………………………......……
II-34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…..……
II-43
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional………….……........….…… III-54 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.......................................................
III-55
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016……………………………......…… III-56
BAB IV PENUTUP......................................................................................... IV-110
LAMPIRAN
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
ii
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung, berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya sebagai bentuk realisasi perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh stakeholder. Renja Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2016 merupakan bahan usulan kegiatan yang dibahas pada forum SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bandung Tahun 2015. Hasil dari Musrenbang tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2016. Hal ini merupakan pedoman kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 termasuk Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung dengan tujuan agar lebih terarah, tepat sasaran dan tepat waktu. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2016, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mudah-mudahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholder tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2016. . Soreang,
Juni 2015
KEPALA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG
Ir. H. AGUS NURIA AGUSANAS, M.Si Pembina Tk. 1 NIP. 19670816 199503 1 004
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
i
PENDAHULUAN
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang UU NO. 32 tahun 2004 sebagai pengganti dari UU NO. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga 2011-2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2016, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan unsur Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan sebagai Bidang Pekerjaan Umum. Rencana Kerja (RENJA) ini berisikan tentang data kegiatan dan sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2016. Strategis disini mempunyai arti bahwa kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung. Sementara dari segi pembiayaan dilaporkan tentang pembiayaan yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. Capaian kinerja individual perkegiatan sesuai dengan data yang tersedia dikategorikan ke dalam kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts. Rencana Kinerja (RENJA) ini mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung selama tahun 2015. Hasil pencapaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
I-1
PENDAHULUAN
1.2. Landasan Hukum Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Marga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kewenangan serta kebijaksanaan berdasar kepada : 1. Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
I-2
PENDAHULUAN
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.8 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 25. Keputusan Bupati Bandung Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
I-3
PENDAHULUAN
1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk memberikan gambaran arah yang jelas tentang rencana kegiatan tahunan Dinas Bina Marga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung dan menyediakan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Bina Marga tahun 2016. Renja ini digunakan sebagai acuan Dinas dan stakeholder dalam menentukan prioritas program tahunan dan kegiatan Dinas untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor sehingga dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia.
1.3.2. Tujuan Adapun tujuan dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga tahun 2016 adalah :
Tersusunnya rencana program dan kegiatan tahun 2016 di Dinas Bina Marga, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung tahun 2011-2015.
Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan pedoman program Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung tahun 2016.
Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung.
Tersedianya arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Bina Marga dalam menunjang percepatan pembangunan pemerintah Kabupaten bandung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta adanya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
I-4
PENDAHULUAN
1.4. Sistematika Penyusunan Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :
BAB. I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penyusunan
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra 2.2. Analisis kinerja Pelayanan 2.3. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga 2.4. Review Rancangan Awal Renja 2016 2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan Sasaran Renja 3.3. Program dan Kegiatan 2016
BAB. IV PENUTUP
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
I-5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Bina Marga, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dari rencana program kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 2014 Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2014, terdiri dari kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung dengan sumber dana dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi dan Bantuan APBN sebesar Rp 526.456.970.241,00 terealisasi sebesar Rp 480.328.359.740,00
atau pencapaian 91,24% dengan rincian
sebagai berikut : NO 1 2
URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah
RENCANA (Rp) 12.578.589.250,00
REALISASI (Rp) 12.296.689.868,00
SISA (Rp)
%
281.899.382,00 97,76
513.878.380.991,00
468.031.669.872,00 45.846.711.119,00 91,08
526.456.970.241,00
480.328.359.740,00 46.128.610.501,00 91,24
Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian renstra di bawah ini :
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 6
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kabupaten Bandung
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
(2)
(3)
(4)
(1) 1 x
1
x
xx
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(9)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
100
1450 lbr
5680 lbr
122,81 %
Target Renja SKPD tahun 2014
Realisasi Renja SKPD tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
(5)
(6)
(7)
8=(7/6)
4625 lbr
3005 lbr
1225 lbr
1225 lbr
Urusan Wajib Bina Marga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01
x
xx
01
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya anggaran/Memberikan pelayanan surat menyurat dengan cepat dan tepat
x
xx
01
02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik
Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan kinerja aparatur
60 bln
36 bln
12 bln
12 bln
100
12 bln
60 bln
100 %
x
xx
01
03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Mempermudah dalam penyediaan peralatan penunjang kantor
4955 sat
3042 sat
915 sat
915 sat
100
1088 sat
5045 sat
101,81 %
x
xx
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Gedung kantor dan lingkungan yang bersih
7072 sat
7055 sat
13 sat
13 sat
100
13 sat
7081 sat
100,12 %
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 7
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
(3)
(4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(9)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
100
215 unit
327 unit
208,28 %
Target Renja SKPD tahun 2014
Realisasi Renja SKPD tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
(5)
(6)
(7)
8=(7/6)
157 unit
71 unit
41 unit
41 unit
x
xx
01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terpeliharanya keutuhan barang
x
xx
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terciptanya sistem pelayanan administrasi yang baik
18716 sat
11921 sat
3250 sat
3250 sat
100
3556 sat
18727 sat
100,05 %
Terselenggaranya kinerja administrasi kantor yang menyeluruh
882017 sat
307694 sat
222601 sat
222601 sat
100
454500 sat
984795 sat
111,65 %
x
xx
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
x
xx
01
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Menunjang pelaksanaan kegiatan
2172 sat
1244 sat
444 sat
444 sat
100
1207 sat
2895 sat
133,28 %
x
xx
01
13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Melaksanakan kegiatan secara profesional sehingga hasil optimal
233 sat
201 sat
23 sat
23 sat
100
99 sat
323 sat
138,62 %
x
xx
01
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Terciptanya pelayanan aparatur secara profesional
60 bln
36 bln
12 bln
12 bln
100
12 bln
60 bln
100 %
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlayaninya kebutuhan konsumsi rapat,tamu dan karyawan dengan baik
39600 OH
18990 OH
7344 OH
7344 OH
100
3600 OH
29934 OH
75,59 %
x
xx
01
17
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 8
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
(3)
(4)
Meningkatnya koordinasi kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(9)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
100
1752 HOK
2945 HOK
141,04 %
Target Renja SKPD tahun 2014
Realisasi Renja SKPD tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
(5)
(6)
(7)
8=(7/6)
2088 HOK
373 HOK
820 HOK
820 HOK
x
xx
01
18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
x
xx
01
19
Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis
Administrasi perkantoran berjalan dengan baik
60
36
12
12
100
0
48
80 %
x
xx
01
20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Memberikan dampak kinerja yang baik
4324 HOK
1549 HOK
1670 HOK
1670 HOK
100
1222 HOK
4441 HOK
102,70 %
x
xx
02
x
xx
02
05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
15 unit
9 unit
9 unit
100
0
24 Unit
x
xx
02
09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
651 sat
221 sat
221 sat
100
290 sat
1162 sat
x
xx
02
15
Pengadaan Tanah Kantor
Tersedianya lahan kantor
3 pkt
3 pkt
100
4 Pkt
7 Pkt
x
xx
02
22
Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
Meningkatnya kinerja aparatur
1677 sat
11 pkt
11 pkt
100
8 Pkt
1698 Pkt
x
xx
02
24
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional
Kondisi kendaraan selalu baik
219 unit
57 unit
57 unit
100
66 unit
342 unit
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Adanya Kendaraan Dinas Operasional 1113 sat
347 unit
104,40 %
98,55 %
II - 9
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
(2)
(3)
(4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(9)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
100
4 Pkt
8 Pkt
2 pkt
100
2 Pkt
4 Pkt
Target Renja SKPD tahun 2014
Realisasi Renja SKPD tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
(5)
(6)
(7)
8=(7/6)
2 pkt
2 pkt
2 pkt
0
2 pkt
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
x
xx
05
x
xx
05
01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
x
xx
05
03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
x
xx
06
x
xx
06
02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran
60 bln
36 bln
12 bln
12 bln
100
12 bln
60 bln
100 %
x
xx
06
04
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan
60 bln
36 bln
12 bln
12 bln
100
12 bln
60 bln
100 %
1
03
15
1
03
15
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan
86 pkt
58 pkt
25 pkt
25 pkt
100
5 pkt
88 pkt
102,32 %
Tersedianya sumberdaya aparatur yang handal
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
01
Perencanaan Pembangunan Jalan
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 10
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
03
15
03
Pembangunan jalan
Terbangunnya jalan baru
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(9)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
100
1 pkt
2 pkt
3 pkt
100
0
7 pkt
4 pkt
4 pkt
100
9 pkt
13 pkt
Target Renja SKPD tahun 2014
Realisasi Renja SKPD tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
(6)
(7)
8=(7/6)
1 pkt
1 pkt
3 pkt
1
03
15
04
Perencanaan Pembangunan Jembatan
Tersedianya dokumen Perencanaan pembangunan jembatan
1
03
15
07
Pengadaan Lahan Untuk Jalan (Bantuan Teknis)
Bantuan Teknis
1
03
16
1
03
16
01
Perencanaan Pembangunan Draenase dan Gorong-gorong
Tersedianya Dokumen Perencanaan Draenase dan Gorong-gorong
39 pkt
25 pkt
7 pkt
7 pkt
100
7 pkt
39 pkt
100 %
1
03
16
03
Pembangunan Draenase dan Gorong gorong
Terbangunnya saluran draenase/goronggorong
922 pkt
500 pkt
261 pkt
261 pkt
100
225 pkt
986 pkt
106,94 %
10 pkt
4 pkt
70 %
Program Pembangunan Draenase/Goronggorong
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 11
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun 2014
Realisasi Renja SKPD tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
(5)
(6)
(7)
8=(7/6)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(9)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1
03
17
1
03
17
01
Perencanaan Turap/Talud/Bronjong
Tersedianya Dokumen Perencanaan Turap/ Talud/ Bronjong
65 pkt
40 pkt
18 pkt
18 pkt
100
26 pkt
84 pkt
129,23 %
1
03
17
03
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Terbangunnya Turap/Talud/Bronjong
845 pkt
346 pkt
166 pkt
166 pkt
100
302 pkt
814 pkt
96,33 %
1
03
18
1
03
18
01
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jalan
123 pkt
87 pkt
22 pkt
22 pkt
100
21 pkt
130 pkt
105,69 %
1
03
18
02
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Tersedianya Dokumen Pembangunan Jembatan
96 pkt
68 pkt
21 pkt
21 pkt
100
32 pkt
121 pkt
126,04 %
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Wakyu tempuh rata rata meningkat / Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi baik
2556 pkt
1495 pkt
615 pkt
615 pkt
100
554 pkt
2664 pkt
104,22 %
1
03
18
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
03
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 12
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
03
18
1
03
18
1
03
20
1
03
20
1
03
22
1
03
22
04
05
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(9)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
100
109 pkt
695 pkt
96,93 %
Target Renja SKPD tahun 2014
Realisasi Renja SKPD tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
(5)
(6)
(7)
8=(7/6)
717 pkt
290 pkt
296 pkt
296 pkt
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Meningkatnya Pelayanan Jembatan
Monitoring Evaluasi dan pelaporan
1.Terlaksananya Laporan Kegiatan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bulanan,Tahunan dan LAKIP. 2.Tersedianya Data-data Kebinamargaan
60
36
12
12
100
12
Tersedianya Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan
18 dok
16 dok
1 dok
1 dok
100
7 dok
24 dok
133,33 %
Tersedianya Data Base Jalan Kabupaten Bandung
16 dok
10 dok
3 dok
3 dok
100
2 dok
15 dok
93,75 %
60
100 %
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 01
Inspeksi Kondisi Jalan
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
01
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 13
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
(2)
(3)
(4)
Adanya bangunan gedung laboratorium
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(9)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
100
0
2
100 %
6 unit
100
6 unit
33 unit
110 %
7 jenis
7 jenis
100
1 jenis
20 jenis
62,5 %
18 jenis
5 jenis
5 jenis
100
9 jenis
32 jenis
100 %
116
100
7
7
100
3
110 jenis
94,82 %
Target Renja SKPD tahun 2014
Realisasi Renja SKPD tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
(5)
(6)
(7)
8=(7/6)
2
1
1
1
30 unit
21 unit
6 unit
32 jenis
12 jenis
32 jenis
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1
03
23
1
03
23
03
Pembangunan Gedung Sarana Kebinamargaan (Laboratorium) (2 Tahap)
1
03
23
04
Pengadaan Alat-alat Berat
1
03
23
05
Pengadaan Peralatan dan Pelengkapan Bengkel Alat Berat
1
03
23
06
Pengadaan Alat Ukur dan Laboratorium
1
03
23
10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
1
03
29
1
03
29
01
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
33 pkt
19 pkt
7 pkt
7 pkt
100
5 pkt
31 pkt
93,93 %
1
03
29
02
Pembangunan /peningkatan infrastruktur
Terlaksananya pembangunan infrastrukur
83 pkt
34 pkt
33 pkt
33 pkt
100
13 pkt
80 pkt
96,38 %
Tersedianya alat berat darat Tersedianya peralatan dan perlengkapan bengkel alat berat Tersedianya alat ukur laboratorium Tepeliharanya alat berat
Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 14
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Kode
(1) 1
07
15
1
07
15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
(2)
(3)
(4)
18605 TC
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun 2014
Realisasi Renja SKPD tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
(5)
(6)
(7)
8=(7/6)
11164 TC
3116 TC
3116 TC
100
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(9)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
2898 TC
17178 TC
92,33 %
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 09
Pembangunan dan Pemeliharaan PJU
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Terbangunnya dan terpeliharanya Penerangan Jalan Umum
II - 15
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Sedangkan pencapaian pada kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel realisasi kegiatan sebagai berikut : Tabel 2.2 Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2014 No
Alokasi Biaya (Rp)
Program Kegiatan Anggaran
1
2
3
Penyediaan jasa surat menyura t Penyediaan jasa komunikasi, s umber da ya air, l istrik Penyediaan Jasa pera latan dan perl engkapan kantor
Keluaran/Output
Realisasi
%
5.000.000
5.000.000
100
25.000.000
21.248.450
84,99
6.000.000
6.000.000
100
223.910.000
223.910.000
100
Uraian Memberikan Pel a yanan yg Cepat da n Tepat dalam Sura t Menyurat Terpenuhinya pel aksanaan kegiatan ki nerja a paratur Mempermudah da l am penyediaan pera latan penunjang Gedung kantor dan l i ngkungan ya ng bers ih
Target
Realisasi
1225 l br
1225 l br
12 bl n
12 bl n
915 s a t
915 s a t
13 s a t
13 s a t
41 uni t
41 uni t
3250 s at
3250 s a t
222601 sat
222601 sat
4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
20.000.000
20.000.000
100
6
Penyediaan alat tulis ka ntor
110.000.000
109.900.000
99,91
7
Penyediaan barang ceta k dan Pengga ndaan
119.042.500
90.041.700
75,64
8
Penyediaan Komponen i ns talasi/penerangan ba ngunan kantor
20.000.000
20.000.000
100
Menunjang pel aksanaan kegiatan
444 s a t
444 s a t
9
Penyediaan Jasa Pera l atan dan Perl engkapan Kantor
1.260.000.000
99,79
Mel a ksanakan kegi atan secara profesional sehingga ha s il optimal
23 s a t
23 s a t
10
Penyediaan Bahan Ba ca an dan Peraturan Perundang unda ngan
20.000.000
100
Terci ptanya pel ayanan a paratur s ecara profesional
12 bl n
12 bl n
100
Terl a yaninya kebutuhan konsumsi ra pa t,tamu dan ka rya wan dengan ba i k
7344 bl n
7344 bl n
820 hok
0 hok
1670 hok
1670 hok
11
12
13
Penyediaan makanan da n minuman Ra pat-rapat Koordi nasi dan kons ultasi keluar da erah Ra pat-rapat Koordi nasi dan Kons ultasi dalam da erah JUMLAH
1.257.357.000
20.000.000
158.880.000
65.000.000
70.000.000
0
312.500.000
230.375.000
73,72
2.350.332.500
2.068.832.150
88,02
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
0
Terpeliharanya keutuhan barang Terci ptanya s istem pel ayanan a dministrasi yang baik Ters elenggaranya ki nerja a dministrasi ka ntor ya ng menyeluruh
Meni ngkatnya koordinasi kinerja
Memberikan dampak ki nerja ya ng baik
II - 16
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Tabel 2.3 Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2014 No
Alokasi Biaya (Rp)
Program Kegiatan Anggaran
Realisasi
Keluaran/Output %
1
Penga daan Kenda raan Di nas/Operasional
744.965.000
715.205.000
96,01
2
Penga daan Pera l atan Gedung Ka ntor
20.000.000
20.000.000
100
3
Penga daan Tanah Ka ntor
2.750.000.000
1.482.691.050
53,92
2.830.938.000
2.822.221.500
99,69
720.000.000
678.857.700
94,01
7.065.903.000
5.716.975.250
80,91
4 5
Pemeliharaan Rutin Gedung Ka ntor Pemeliharaan Rutin Kenda raan Di nas/Operasional JUMLAH
Uraian Terpenuhinya kebutuhan akan s a rana dan pra s arana kendaraan operasional Ters ampaikannya i nformasi melalui a l at komunikasi ya ng ba ik Ters edianya fa s ilitas sebagai penunjang kegi atan Meni ngkatnya ki nerja a paratur Kondi si kendaraan selalu ba i k
Target
Realisasi
20 uni t
20 uni t
221 s a t
221 s a t
3 pkt
3 pkt
15 pkt
15 pkt
57 uni t
57 uni t
Tabel 2.4 Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2014 No
1
2
Alokasi Biaya (Rp)
Program Kegiatan
Pendi dikan dan Pel a tihan Formal Bi mbingan teknis i mplementasi pera turan perundangunda ngan JUMLAH
Anggaran
Realisasi
260.000.000
258.325.000
Keluaran/Output % 99,36
343.885.000
331.464.00
96,39
603.885.000
589.789.000
97,67
Uraian Ters edianya s umberdaya a pa ratur ya ng ha ndal Ters edianya s umber daya a pa ratur ya ng ha ndal
Target
Realisasi
2 keg
2 keg
3 pkt
3 pkt
Tabel 2.5 Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2014 No
Alokasi Biaya (Rp)
Program Kegiatan Anggaran
Realisasi
Keluaran/Output %
1
Penyus unan La poran Keuangan s emesteran
20.000.000
19.875.000
99,38
2
Penyus unan La poran Keuangan Akhi r Ta hun
5.000.000
5.000.000
100
25.000.000
24.875.000
99,50
JUMLAH
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Uraian Ters edianya l a poran keuangan s emesteran Ters edianya l a poran keuangan akhir ta hun
Target
Realisasi
12 bl n
12 bl n
12 bl n
12 bl n
II - 17
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Tabel 2.6 Realisasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2014 No
Program Kegiatan
Anggaran
Alokasi Biaya (Rp) Realisasi
%
1
Perencanaan Pemba ngunan Ja l an
3.629.710.000
3.597.774.400
99,12
2
Pemba ngunan ja l an
20.370.000.000
1.031.823.000
5,07
3
Perencanaan Pemba ngunan Jembatan
450.000.000
437.717.000
97,27
4
Pembebasan l a han untuk jalan
18.032.172.050
7.665.175.747
42,51
JUMLAH
42.481.882.050
12.732.490.147
29,97
Keluaran/Output Uraian Target Ters edianya Dokumen Perencanaan 27 pkt Pemba ngunan Ja l an Terba ngunnya 1 pkt ja l an baru Ters edianya Dokumen Perencanaan 1 pkt Pemba ngunan Jembatan Terbebasnya La ha n dan La ha n-lahan 5 l oka s i Untuk Pemba ngunan Ja l an
Realisasi
27 pkt
1 pkt
1 pkt
5 l oka s i
Tabel 2.7 Realisasi Program Pembangunan Draenase dan Gorong-gorong Tahun 2014 No
Program Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi
Keluaran/Output Target
%
Uraian
Realisasi
7 dok
21 dok
1
Perencanaan Dra enase dan Gorong - gorong
1.405.000.000
1.375.582.900
97,91
Ters edianya Dokumen Perencanaan Dra enase dan Gorong-gorong
2
Pemba ngunan Dra enase dan gorong - gorong
36.399.810.000
36.162.573.500
99,35
Terba ngunnya Gorong-gorong da n Draenase
72 pkt
369 pkt
24.440.000.000
24.360.250.000
99,67
Terba ngunnya Gorong-gorong da n Draenase
0 pkt
125 pkt
62.244.810.000
61.898.406.400
99,44
3
Pemba ngunan dra enase dan gorong-gorong (Ba ngub) JUMLAH
Tabel 2.8 Realisasi Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Tahun 2014 No
Program Kegiatan
Anggaran
Alokasi Biaya (Rp) Realisasi
%
1
Perencanaan pembangunan tura p/ talud/ bronjong
2.154.345.000
2.115.830.000
98,21
2
Pemba ngunan Tura p/ talud/ bronjong
27.822.035.000
27.413.513.000
98,53
3
Pemba ngunan Tura p/ talud/ bronjong (Ba ngub)
1.643.000.000
1.626.550.000
99,00
31.619.380.000
31.155.893.000
98,53
JUMLAH
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Keluaran/Output Uraian Target Ters edianya Dokumen 40 Pkt Perencanaan Tura p/ Talud/ Bronjong Meni ngkatkan ti ngkat 99 Pkt pel ayanan jalan pa da daerah ra wa n longsor Meni ngkatkan ti ngkat 0 Pkt pel ayanan jalan pa da daerah ra wa n longsor
Realisasi 40 Pkt
200 pkt
11 pkt
II - 18
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Tabel 2.9 Realisasi Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Tahun 2014 No 1
Program Kegiatan Perencanaan reha b/ pemel ja l an
Anggaran
Alokasi Biaya (Rp) Realisasi
%
6.359.043.000
6.078.156.800
95,58
Keluaran/Output Uraian Target Ada nya dokumen perencanaan 7 Pkt pemeliharaan ja lan Ters edianya dokumen perencanaan 7 Pkt pemeliharaan jembatan Wa ktu tempuh ra ta - ra ta meningkat / Meni ngkatnya 187 Pkt kua litas jalan dalam kondisi baik Ba i knya kondisi jembatan / Terl a ksananya 47 Pkt reha bilitasi pemeliharaan jembatan 1.Terl a ksananya La poran Kegiatan Ha s il Monitoring da n Eva luasi Bul anan,Tahunan 12 Bl n da n LAKIP 2.Ters edianya Datada ta Kebi namargaan
Realisasi 45 Pkt
2
Perencanaan reha b/pemel jembatan
2.515.335.000
2.476.028.000
98,44
3
Reha b/pemel ja l an
201.344.895.441
195.373.129.475
97,03
4
Reha b/pemel jembatan
26.617.815.000
25.620.635.700
96,25
5
Monev da n Pel a poran
750.000.000
747.744.000
99,70
11.410.234.000
10.385.390.000
91,02
Kondi si jalan baik
0 Pkt
5 Pkt
4.000.000.000
3.799.109.000
94.98
Terl a ksananya Reha bilitasi/Pemeli ha ra an Jembatan
0 Pkt
2 Pkt
52.478.306.000
49.191.215.000
93.74
Kua l itas jalan kondisi baik
0 PKt
34 Pkt
4.966.000.000
4.924.428. 000
99.16
Ters edianya aspal mi nya k dan emulsi
0 Pkt
28 Pkt
5.000.000.000
4.969.785.000
99.40
Peni ngkatan kua litas ja lan kondisi baik
0 Pkt
1 Pkt
3.000.000.000
2.997.935.000
99.93
Peni ngkatan kua litas ja lan kondisi baik
0 Pkt
1 Pkt
3.200.000.000
2.947.286.000
92.10
Peni ngkatan kua litas ja lan kondisi baik
0 Pkt
1 Pkt
1.000.000.000
894.466.000
89.45
Peni ngkatan
0 Pkt
1 Pkt
6
7
8
9
10
11
12
13
Reha bilitasi/P emeliharaan Ja l an (DAK) Pemeliharaan Jembatan (Ba ngup) Pemeliharaan Ja l an (Ba ntuan Gubernur) Penga daan As pal (Ba ntuan Gubernur) Peni ngkatan Ja l an Ra ncabaliSuka atiCi pelah (Kec. Ra ncabali, Suka ati (Ba ntuan Gubernur) Peni ngkatan Ja l an Li ntas Ka bupaten Ba ndung dan Ka bupaten Ba ndung Ba ra t (Desa Ci l a me) (Ba ntuan Gubernur) Pembangunan Ja l an Cukang MontengKa moja ngIbun (Bantuan Gubernur) Perba ikan
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
46 Pkt
790 Pkt
315 Pkt
12 Bl n
II - 19
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
No
14
15
Program Kegiatan Ja l an di Ka bupaten Ba ndung (Ba ntuan Gubernur) Penga daan Ba han /ma terial Agrega t Ka s ar/Halus (Ba ntuan Gubernur) Penga daan Ba han /Ma terial Agrega t Ka s ar/Halus (Ba ntuan Gubernur) JUMLAH
Anggaran
Alokasi Biaya (Rp) Realisasi
%
Uraian kua litas ja lan kondisi baik
Keluaran/Output Target
Realisasi
9.590.000.000
9.562.994.000
99.72
Ters edianya bahan / Ma teri al
0 Pkt
50 Pkt
7.264.000.000
7.230.534.000
99.54
Peni ngkatan kua litas ja lan kondisi baik
0 Pkt
37 Pkt
339.495.628.441
327.198.835.975
96.38
Tabel 2.10 Realisasi Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun 2014 No 1
Program kegiatan Ins peksi kondisi ja l an JUMLAH
Anggaran
Alokasi Biaya (Rp) Realisasi
%
624.000.000
619.458.000
99.27
624.000.000
619.458.000
99.27
Keluaran/Output Uraian Target Ada nya Dokumen 1 Dok Ins peks Kondisi Jalan
Realisasi 1 Dok
Tabel 2.11 Realisasi Program Pemb. Sistem Informasi/Database Jalan Tahun 2014 No
1
Program Kegiatan
Anggaran
Alokasi Biaya (Rp) Realisasi
%
Penyus unan i nformasi data ba s e jalan
570.000.000
564.452.000
99.03
JUMLAH
570.000.000
564.452.000
99.03
Uraian Ters edianya Da ta Base Ja l an Ka bupaten Ba ndung
Keluaran/Output Target
4 Pkt
Realisasi
4 Pkt
Tabel 2.12 Realisasi Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan Tahun 2014 No 1
2
3
4
5
Program Kegiatan Penga daan Alata l at Berat Penga daan Pera l atan Perl engkapan bengkel a lat-alat bera t Penga daan Alata l at ukur dan ba han La boratorium kebinamargaan Pemeliharaan/ a l at-alat berat
Anggaran
Alokasi Biaya (Rp) Realisasi
%
4.000.000.000
3.438.513.250
85.96
250.000.000
249.400.000
99.76
300.000.000
289.074.000
96.36
824.000.000
811.179.600
98.44
Penga daan Alata l at berat (Bangup)
1.000.000.000
984.720.000
98.47
JUMLAH
6.374.000.000
5.772.886.850
90.57
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Uraian Ada nya a lat bera t darat
Keluaran/Output Target
Realisasi
7 Uni t
7 Uni t
Ada nya a lat-alat AMP
6 Jeni s
6 Jeni s
Ada nya Al ata l at La boraturium
5 Jeni s
5 Jeni s
7 Jeni s
7 jeni s
1 Pkt
1 Pkt
Ba i knya Kondisi Al a t Berat Darat Meni ngkatnya da ya dukung Pemba ngunan Ja l an
II - 20
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Tabel 2.13 Realisasi Program Pengembangan Wil. Strategis dan Cepat Tumbuh Tahun 2014 Alokasi Biaya (Rp) Realisasi
No
Program Kegiatan
1
Perencanaan Pengembangan/in fra s truktur
1.278.060.000
1.215.999.300
95.14
2
Pemba ngunan/ peningkatan i nfrastruktur
5.914.500.000
5.529.499.000
93.49
JUMLAH
7.192.560.000
6.745.498.300
93.78
Anggaran
%
Keluaran/Output Uraian Target Dokumen Perencanaan Pemba ngunan 21 Dok /Peni ngkatan Infra struktur Terba ngunnya Trotoa r dan 41 Pkt Sa l uran Tertutup
Realisasi
21 Dok
41 Pkt
Tabel 2.14 Realisasi Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Tahun 2014 No
1
Program Kegiatan
Anggaran
Alokasi Biaya (Rp) Realisasi
%
Pemba ngunan/ Pemeliharaan Penerangan Jalan umum
13.231.000.000
12.943.277.800
97.83
JUMLAH
13.231.000.000
12.943.277.800
97.83
Keluaran/Output Uraian Target Terba ngunnya da n baiknya Kondi si Jaringan 4.314 TC Penerangan Ja l an Umum
Realisasi
4.314 TC
Dari Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagian besar tidak terserap. Hal ini disebabkan penetapan harga tanah masih dalam proses negosiasi dengan masyarakat setempat dan adanya review desain. Untuk program kegiatan-kegiatan lainnya dapat dikatakan baik karena mampu menunjukkan hasil kinerja merealisasikan anggaran lebih dari 90%. 2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2015 Sesuai dengan Rencana Kerja dan DPA Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung TA. 2015, terdapat 15 program kegiatan yang direncanakan dengan dana
yang
bersumber dari
APBD
Kabupaten Bandung
sebesar Rp.
368.466.860.129,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Adapun Program dan Kegiatan fisik dari Anggaran Belanja Langsung yang akan dilaksanakan Dinas Bina Marga pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu: Perencanaan Pembangunan Jalan Rp. 498.865.000,00 Pembangunan Jalan Rp. 71.845.481.500,00 RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 21
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Rp. 15.354.633.900,00
2) Program Pembangunan Draenase dan Gorong-gorong Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu: Perencanaan Pembangunan Draenase dan Gorong-gorong Rp. 699.410.000,00 Pembangunan Draenase dan Gorong-gorong Rp. 22.177.297.500,00 Pembangunan
Draenase
dan
Gorong-gorong
(Bangub)
Rp.
4.000.000.000,00
3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu: Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rp. 1.374.400.000,00 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rp. 37.997.695.000,00
4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu: Perencanaan Rehabilitasi Jalan Rp. 1.748.240.000,00 Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Rp. 2.673.525.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rp. 169.420.327.100,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Rp. 20.469.200.000,00 Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Rp. 750.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Bangub) Rp. 13.800.000.000,00 Pemeliharaan Jalan (Bangub) Rp. 5.000.000.000,00 Pengadaan
Bahan/Material
Agregat
Kasar/Halus
(Bangub)
Rp.
6.200.000.000,00 Pelebaran Bahu Jalan (Bangub) Rp. 6.104.000.000,00
Perencanaan Permodelan Pergerakan sebagai Bahan Penyusunan Master Plan Pengembangan Jaringan Jalan (Bangub) Rp. 3.500.000.000,00
Pembangunan
Jalan
Tembus
Ibun
Kamojang
(Bangub)
Rp.
15.000.000.000,00
5) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu: Inspeksi Kondisi Jalan Rp. 750.000.000,00
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 22
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
6) Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan Program ini implementasikan ke dalam kegiatan Yaitu: Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan Rp. 499.485.000,00
7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan Yaitu: Pembangunan Gedung Workshop Rp. 845.500.000,00 Pengadaan Alat Berat Rp. 2.800.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat Berat Rp. 500.000.000,00 Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Rp. 200.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat Berat Rp. 599.785.000,00
8) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu: Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Rp. 349.594.500,00 Pembangunan/Peningkatan Insfrastruktur Rp. 1.609.360.000,00
9) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu: Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Bangub) Rp. 8.896.000.000,00
10) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Fasilitas Perhubungan Program ini diimplementasikan kedalam kegiatan yaitu: Pembangunan
dan
Pemeliharaan
Penerangan Jalan Umum Rp.
8.896.000.000,00
Nilai persentase pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung pada tahun 2015 yang meliputi: Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pencapaian Kinerja Keuangan belum dapat terukur, mengingat bahwa beberapa kegiatan tersebut masih dalam pelaksanaan dan belum selesai.
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 23
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum melaksanakan pelayanan publik yang bersifat infrastruktur (fisik). Gambaran umum kondisi kebinamargaan di Kabupaten Bandung dapat dilihat dari indikator kinerja proposi panjang jaringan dalam kondisi baik. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak sedang, kondisi rusak dan kondisi rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Bandung pada tahun 2011 mencapai 35,75%, pada tahun 2012 kondisi tersebut naik menjadi 43,34% dan membaik di tahun 2013 menjadi 43,34%. Demikian halnya dengan proporsi jalan kondisi rusak berat mengalami penurunan, yaitu dari 18,01% pada tahun 2012 menjadi 14,84% pada tahun 2013. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai panjang jaringan jalan di Kabupaten Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2011-2014 : Tabel 2.15 Proposi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kondisi Tahun 2011 s.d. 2014 No
Uraian
1 2 3 4 5
Kondisi Baik Kondisi Rusak sedang Kondisi Rusak Kondisi Rusak Berat Jalan Secara Keseluruhan Proporsi Kondisi Baik (%) Proporsi Kondisi Rusak Sedang (%) Proporsi Kondisi Rusak (%) Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)
2011 413,28 229,91 299,704 213,818
Panjang Jalan (km) 2012 2013 500,780 587.416 233,060 237.736 213,460 158.724 208,050 171.472
2014 661.162 271.001 101.659 121.523
1.155,35
1.155,35
1.155.35
1.155.35
35,75
43,34
50,84
57,23
19,82
20,17
20,58
23,46
25,93
18,48
13,74
8,80
18,50
18,01
14,84
10,52
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 24
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Tabel 2.16 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bina Marga Kabupaten Bandung Target Renstra SKPD No
Indikator
SPM/standar nasional
(1)
(2)
(3)
1
Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
Proyeksi
Tahun 2014 (thn n-1) (6)
Tahun 2015 (thn n) (7)
Tahun 2013 (thn n-2) (8)
Tahun 2014 (thn n-1) (9)
Tahun 2015 (thn n) (10)
Tahun 2016 (thn n+1) (11)
17 Pkt
18 Pkt
17 Pkt
37 Pkt
27 Pkt
5 Pkt
3 pkt
Persentase terbangunnya jalan baru
-
-
-
-
1 Pkt
1 Pkt
2 pkt
IKK
(4) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan
Realisasi Capaian
Tahun 2013 (thn n-2) (5)
2
Terbangunnya jalan baru / menghubungkan wilayah yang belum terhubung oleh jalur trasnportasi
3
Tersedianya dokumen Perencanaan pembangunan jembatan
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan
2 Pkt
2 Pkt
2 Pkt
4 Pkt
3 Pkt
-
-
4
Meningkatkan pergerakan arus barang dan jasa/Terbangunnya jembatan baru
Persentase terbangunnya jembatan baru
-
-
-
-
-
-
3 keg
5
Adanya Lahan Untuk Pembangunan Jalan
Persentase pembebasan lahan untuk pembangunan jalan
-
-
-
-
5 Pkt
9 Pkt
6 pkt
6
Adanya Dokumen Perencanaan Draenase dan Gorong-gorong
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase
8 Pkt
9 Pkt
7 Pkt
17 Pkt
21 Pkt
7 Pkt
7 pkt
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Catatan Analisis (12)
II - 25
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Target Renstra SKPD No
Indikator
SPM/standar nasional
(1)
(2)
(3)
IKK
(4)
Realisasi Capaian
Proyeksi
Tahun 2013 (thn n-2) (5)
Tahun 2014 (thn n-1) (6)
Tahun 2015 (thn n) (7)
Tahun 2013 (thn n-2) (8)
Tahun 2014 (thn n-1) (9)
Tahun 2015 (thn n) (10)
Tahun 2016 (thn n+1) (11)
7
Adanya Gorong-gorong dan Draenase pada Daerah Rawan Banjir
Persentase terbangunnya saluran drainase
174 Pkt
175 Pkt
225 Pkt
335 Pkt
369 Pkt
225 Pkt
227 pkt
8
Adanya Dokumen Perencanaan Turap/ Talud/ Bronjong
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan turap/talud/bronjong
10 Pkt
12 Pkt
26 Pkt
30 Pkt
40 Pkt
26 Pkt
10 pkt
9
Meningkatkan tingkat pelayanan jalan pada daerah rawan longsor
Persentase terbangunnya turap/talud/bronjong
148 Pkt
171 Pkt
255 Pkt
151 Pkt
200 Pkt
302 Pkt
437 pkt
10
Adanya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jalan
Jumlah dokumen perencanaan pemeliharaan jalan
33 Pkt
36 Pkt
21 Pkt
41 Pkt
45 Pkt
21 Pkt
7 pkt
11
Tersedianya Dokumen Pembangunan Jembatan
Jumlah dokumen perencanaan pemeliharaan jembatan
20 Pkt
23 Pkt
24 Pkt
40 Pkt
46 Pkt
32 Pkt
10 pkt
12
Wakyu tempuh rata - rata meningkat / Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi baik
Persentase kualitas jalan dalam kondisi baik
493 Pkt
546 Pkt
552 Pkt
920 Pkt
790 Pkt
554 Pkt
787 pkt
13
Meningkatnya Pelayanan Jembatan
Persentase kualitas jembatan dalam kondisi baik
148 Pkt
187 Pkt
109 Pkt
188 Pkt
315 Pkt
109 Pkt
161 pkt
14
Terlaksananya Laporan Kegiatan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bulanan,Tahunan dan LAKIP, Tersedianya Data-data Kebinamargaan
Laporan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 bln
15
Adanya Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan
Jumlah dokumen inspeksi kondisi jalan
4 Dok
1 Dok
6 Dok
4 Dok
1 Dok
7 Dok
7 Dok
16
Tersedianya Data Base Jalan Kabupaten Bandung
Data base jalan kabupaten bandung
5 Dok
4 Dok
2 Dok
6 Dok
4 Pkt
2 Pkt
2 Pkt
Meningkatkan pergerakan arus barang dan jasa
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Catatan Analisis (12)
II - 26
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Target Renstra SKPD Indikator
SPM/standar nasional
IKK
(1)
(2)
(3)
(4)
17 18
Adanya bangunan gedung laboratorium Adanya alat berat darat
19
Adanya Alat-alat AMP
20
Realisasi Capaian
Proyeksi
Tahun 2013 (thn n-2) (5)
Tahun 2014 (thn n-1) (6)
Tahun 2015 (thn n) (7)
Tahun 2013 (thn n-2) (8)
Tahun 2014 (thn n-1) (9)
Tahun 2015 (thn n) (10)
Tahun 2016 (thn n+1) (11)
1 10 Unit
1 5 Unit
6 Unit
1 14 Unit
1 7 Unit
6 Unit
2 Unit
Jumlah perlengkapan bengkel alat berat
6 Jenis
6 Jenis
1 Jenis
6 Jenis
6 Jenis
1 Jenis
2 Jenis
Adanya Alat-alat Laboratorium
Jumlah alat-alat laboratorium
8 Jenis
5 Jenis
9 Jenis
10 Jenis
5 Jenis
9 Jenis
7 Jenis
21
Baiknya Kondisi Alat Berat Darat
Persentase alat berat dalam kondisi baik
34 Jenis
7 Jenis
3 Jenis
34 Unit
7 Jenis
3 Jenis
3 Jenis
22
Dokumen Perencanaan Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur
7 Pkt
8 Pkt
5 Pkt
10 Pkt
21 Pkt
5 Pkt
4 Pkt
23
Terbangunnya trotoar dan saluran tertutup
Persentase pembangunan/peningkatan infrastruktur
15 Pkt
27 Pkt
11 Pkt
17 Pkt
41 Pkt
13 Pkt
17 Pkt
24
Terbangunnya dan Baiknya Kondisi Jaringan Penerangan Jalan Umum
Persentase pembangunan dan pemeliharaan jaringan penerangan jalan umum
4.405 TC
4.100 TC
2.200 TC
5.594 TC
4.314 TC
2.898 TC
2478 TC
No
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Catatan Analisis (12)
II - 27
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
2.2.1. Identifikasi Permasalahan Dalam
menjalankan
tugas
dan
fungsinya,
permasalahan
yang
teridentifikasi di lingkup Dinas Bina Marga sebagai organisasi adalah sebagai berikut:
Tabel 2.17 Identifikasi Permasalahan di Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung NO 1
PROGRAM KEGIATAN Program Pembangunan Jalan & Jembatan
PERMASALAHAN Rendahnya Aksesibilitas dan Mobilitas
2
Program Pembangunan Draenase & Gorong-gorong
Masih Rendahnya Sistem Drainase Akibat Belum Adanya Saluran Drainase Gorong-gorong
3
Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
Masih Rendahnya Pengamanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang sudah ada terhadap bahaya
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
RENCANA KELUARAN Menghubungkan daerah-daerah yang terisolir, Meningkatkan pergerakan arus barang dan jasa, Meningkatkan perekonomian masyarakat
CAPAIAN PROGRAM Terbangunnya Jalan dan Jembatan
Adanya goronggorong dan drainase pada daerah rawan banjir, Meningkatnya pelayanan jalan pada musim hujan, Berkurangnya jalan-jalan yang digenangi air pada saat musim hujan Adanya dokumen perencanaan turap/talud/bronj ong,Terlaksanany a pembangunan turap/talud /bronjong
Terbangunnya saluran drainase dan goronggorong
Terbangunnya turap/talud/ bronjong, Tersedianya dokumen perencanaan turap / talud / bronjong
II - 28
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
NO 4
PROGRAM KEGIATAN Program Pembangunan Rehab/Pemeliha raan Jalan dan jembatan
PERMASALAHAN Masih tingginya tingkat kerusakan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapan jalan
RENCANA KELUARAN Adanya dokumen perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan, Terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, Waktu tempuh rata-rata meningkat, Meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat
CAPAIAN PROGRAM Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Terpeliharanya Jalan dan Jembatan sehingga menjadi baik
Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jalan dan jembatan
5
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Masih Kurangnya Data jalan dan jembatan yang akurat
Adanya dokumen inspeksi kondisi jalan dan Jembatan
6
Progran Pemb.Sistem Informasi Data Base Jlan dan Jembatan
Masih belum tersedianya system informasi basis data yang mempermudah pengambilan keputusan dalam rencana penanganan
Tersedianya data Adanya data base base jalan jalan Kabupaten Kabupaten Bandung Bandung, Adanya Data Base Jalan sebagai dasar recana program penanganan jalan kabupaten
7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Belum tersedianya sarana prasarana kebinamargaan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan serta PJU
8
Program pengembangan Wil.Strategis & Cepat Tumbuh
Belum Tertatanya infrastruktur Kebinamargaan
Baiknya Kondisi alat berat darat, Meningkatnya pelayanan pembangunan jalan dan jembatan, Meningkatnya pelayanan pembangunan jalan dan jembatan, Meningkatnya Laboratorium, Meningkatnya pelayanan Unit Campuran Aspal. Tersedianya Dokumen perencanaan pengembangan
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Terpeliharanya alat berat darat, Tersedianya alat berat Laboratorium, Tersedianya alat AMP
Adanya dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur, II - 29
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
PROGRAM KEGIATAN
NO
PERMASALAHAN di ibu kota dan Perkotaan pada Pusat kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Lokal
9
Program Pemb Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kurang Tersedianya dan kurang terpeliharanya Bangunan Pelengkap jalan berupa PJU untuk keamanan dan Estetika
RENCANA KELUARAN infrastruktur, Terlaksanya pembangunan pengembangan infrastruktur, Meningkatnya tingkat jalan untuk kegiatan perekonomian di wilayah strategis Terbangunnya dan baiknya kondisi jaringan penerangan jalan umum, berkurangnya kecelakaan lalu lintas akibat tidak adanya Penerangan Jalan Umum
CAPAIAN PROGRAM Baiknya Kondisi Jalan di Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Terbangunnya dan terpeliharanya Fasilitas Penerangan Jalan Umum
2.3. Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung menjalankan pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dengan merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional kebinamargaan serta pelayanan pelaksanaan teknis kesekretariatan. Berdasarkan pasal 39 pada Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung serta Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan sebagian bidang pekerjaan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Bina Marga, memiliki fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya b. Penyelesaian urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 30
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Secara umum kewenangan Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung meliputi: Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan dan Pengusahaan serta Pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan Nasional.
a. Pengaturan Pengaturan Jalan Kabupaten/kota -
Perumusan kebijakan penyelengaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan kesediaan antara daerah dan antar kawasan.
-
Menyusun Pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
-
Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
-
Penyusunan,
perencanaan
umum
dan
pembiayaan
jaringan
jalan
kabupaten/desa dan jalan kota.
b. Pembinaan -
Pemberian bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan pada aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
-
Pemberian ijin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan, pemanfaatan RUMAJA, RUMIJA dan RUWASJA.
-
Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
c.
Pembangunan dan Pengusahaan -
Pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
-
Perencanaan teknis pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan serta konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
-
Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
-
Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 31
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
d. Pengawasan -
Pengawasan jalan kabupaten/desa dan jalan kota dengan melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
-
Melaksanakan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
-
Memonitor setiap kejadian yang menyangkut kegiatan yang ada kaitannya dengan keberadaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota
2.3.1. Visi Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Rencana Kerja (Renja) ini disusun selain sebagai bahan pelaporan juga untuk mewujudkan visi Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung 2011-2015. Adapun Visi Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung yaitu : “Terwujudnya Jaringan Jalan Mantap 75% di Kabupaten Bandung Tahun 2015”. Adapun maknanya adalah sebagai berikut : Mantap
: Memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat pengguna jalan dengan memperbaiki jaringan jalan agar dalam kondisi baik dan sedang
sehingga mendekati harapan dan kebutuhan
masyarakat
2.3.2. Misi Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung yang didalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi tersebut juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga. Adapun rumusan Misi Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 1. Melakukan penataan struktur dan pola pemanfaatan peranan dan fungsi infrastruktur jalan secara optimal. 2. Menata sistem transportasi yang efektif dan efisien melalui pembinaan jalan dengan tingkat pelayanan yang diperlukan dalam sistem jaringan jalan.
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 32
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
2.3.3. Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Kab. Bandung Kabupaten Bandung telah melakukan penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan konsep Otonomi Daerah, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 20 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung serta Peraturan Bupati No.5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Struktur organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 33
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
2.4. Review Rancangan Awal Renja 2016 Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2016 disusun berdasarkan nomen klatur permendagri nomor 13 tahun 2006 juncto permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan-kegiatan strategis yang diusung oleh SKPD dan Wilayah, tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bandung. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan. Renja Dinas Bina Marga 2016 selain mengacu ke Renstra Dinas Bina Marga 20112015, juga mengacu pada RKPD 2016 Kabupaten Bandung yang merupakan gambaran rencana
prioritas
pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akan
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016, berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan tahun 2014 dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015. Evaluasi dilakukan
untuk
mengidentifikasi
permasalahan
pembangunan
yang
telah
dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil analisis untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Bandung. Pada tahun anggaran 2016 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 34
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Tabel 2.18 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kabupaten Bandung Rancangan Awal RKPD No
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
I
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
(6)
(7)
(8)
18.254.930.968
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Tersedianya anggaran/Memberikan pelayanan surat menyurat dengan cepat dan tepat
100%
7.000.000
(10)
(11)
Penyedia Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air. Listrik
Dinas Bina Marga
Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan kinerja aparatur
100%
16.617.930.968
Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Bina Marga
Mempermudah dalam penyediaan peralatan penunjang kantor
100%
15.000.000
-
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Dinas Bina Marga
Tersedianya Jasa Pendataan dan Pengelolaan Aset
100%
500.000.000
100%
160.000.000
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Bina Marga
Gedung kantor dan lingkungan yang bersih
100%
200.000.000
100%
25.000.000
Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Dinas Bina Marga
Terpeliharanya keutuhan barang
100%
25.000.000
2
Penyedia Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air. Listrik
Dinas Bina Marga
Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan kinerja aparatur
100%
16.617.930.968
3
Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Bina Marga
Mempermudah dalam penyediaan peralatan penunjang kantor
100%
8.000.000
4
-
5
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Bina Marga
Gedung kantor dan lingkungan yang bersih
6
Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Dinas Bina Marga
Terpeliharanya keutuhan barang
-
Catatan Penting (12)
2.770.000.000
Dinas Bina Marga
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(9)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1
-
Kebutuhan Dana (Rp)
Tersedianya anggaran/Memberikan pelayanan surat menyurat dengan cepat dan tepat
Dinas Bina Marga
-
Indikator Kinerja
Target Capaian
100%
15.000.000
II - 35
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Rancangan Awal RKPD No (1)
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
(2)
(3)
(4)
(5) 100%
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
(6)
(7)
7
Penyedia Alat Tulis Kantor
Dinas Bina Marga
Terciptanya sistem pelayanan administrasi yang baik
8
Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Bina Marga
Terselenggaranya kinerja administrasi kantor yang menyeluruh
9
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Bina Marga
Menunjang pelaksanaan kegiatan
10
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Bina Marga
Melaksanakan kegiatan secara profesional sehingga hasil optimal
100%
540.000.000
11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan
Dinas Bina Marga
Terciptanya pelayanan aparatur secara profesional
100%
25.000.000
12
Penyediaan Makanan dan Minuman
Dinas Bina Marga
Terlayaninya kebutuhan konsumsi rapat.tamu dan karyawan dengan baik
100%
272.000.000
13
Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Dinas Bina Marga
Meningkatnya koordinasi kinerja
100%
85.000.000
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
(8)
(9)
(10)
(11)
135.000.000
Penyedia Alat Tulis Kantor
Dinas Bina Marga
Terciptanya sistem pelayanan administrasi yang baik
100%
200.000.000
100%
125.000.000
Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Bina Marga
Terselenggaranya kinerja administrasi kantor yang menyeluruh
100%
200.000.000
100%
25.000.000
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Bina Marga
Menunjang pelaksanaan kegiatan
100%
25.000.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Bina Marga
Melaksanakan kegiatan secara profesional sehingga hasil optimal
100%
940.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan
Dinas Bina Marga
Terciptanya pelayanan aparatur secara profesional
100%
25.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Dinas Bina Marga
Terlayaninya kebutuhan konsumsi rapat.tamu dan karyawan dengan baik
100%
272.000.000
Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Dinas Bina Marga
Meningkatnya koordinasi kinerja
100%
85.000.000
Catatan Penting (12)
II - 36
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Rancangan Awal RKPD No (1)
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
(2)
(3)
(4)
(5)
Dinas Bina Marga
Memberikan dampak kinerja yang baik
100%
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
(6)
(7)
14
Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
-
2
Pengadaan Peralatan Gedung kantor
3
-
4
Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
Dinas Bina Marga
Terpenuhinya kebutuhan akan sarana dan prasarana
100%
1.400.000.000
5
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas / Operasional
Dinas Bina Marga
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan
100%
III
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
230.000.000
2.325.000.000
-
Dinas Bina Marga -
-
Tersedianya alat komunikasi -
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
-
100%
-
Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
(8)
(9)
(10)
(11)
Dinas Bina Marga
Memberikan dampak kinerja yang baik
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
4.850.000.000
Dinas Bina Marga
Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Operasional
100%
500.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung kantor
Dinas Bina Marga
Tersedianya alat komunikasi
100%
50.000.000
Pengadaan Tanah Kantor
Dinas Bina Marga
Tersedianya Lahan/Tanah untuk Kantor
100%
2.000.000.000
Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
Dinas Bina Marga
Terpenuhinya kebutuhan akan sarana dan prasarana
100%
1.400.000.000
900.000.000
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas / Operasional
Dinas Bina Marga
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan
100%
900.000.000
115.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
25.000.000
-
(12)
230.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
Catatan Penting
115.000.000
II - 37
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Rancangan Awal RKPD No (1)
Program/Kegiatan (2)
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(3) Dinas Bina Marga
Tersedianya Kebutuhan Pakaian Pegawai
1
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
IV
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
V
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Dinas Bina Marga
Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran
2
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Dinas Bina Marga
Terlaksananya Laporan Keuangan Tahunan
VI
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
1
Perencanaan Pembangunan Jalan
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan
2
Pembangunan jalan
Tersedianya Jalan Baru
Dinas Bina Marga
Hasil Analisis Kebutuhan
Tersedianya sumberdaya aparatur yang handal
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
100%
100%
115.000.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
450.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
450.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dinas Bina Marga
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
(9)
(10)
(11)
Tersedianya Kebutuhan Pakaian Pegawai
100%
450.000.000
Dinas Bina Marga
Tersedianya sumberdaya aparatur yang handal
100%
450.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
100%
50.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Dinas Bina Marga
Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran
100%
50.000.000
100%
7.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Dinas Bina Marga
Terlaksananya Laporan Keuangan Tahunan
100%
7.000.000
57.000.000
54.722.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
300.000.000
Perencanaan Pembangunan Jalan
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan
Pembangunan jalan
Tersedianya Jalan Baru
35.000.000.000
(12)
115.000.000
57.000.000
100%
Catatan Penting
54.722.000.000
100%
300.000.000
35.000.000.000
II - 38
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Rancangan Awal RKPD No (1)
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
100%
14.445.366.100
3
Pembangunan Jembatan
Terhubungnya akses jalan alternatif wilayah kopo soreang
4
Pembebasan Lahan untuk Jalan
Adanya lahan untuk pembangunan jalan
VII
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAENASE / GORONG - GORONG
1
Perencanaan Pembangunan Saluran Draenase / Gorong Gorong
Adanya Dokumen Perencanaan Draenase dan Gorong-gorong
2
Pembangunan Saluran Draenase / Gorong - Gorong
Adanya Goronggorong dan Draenase pada Daerah Rawan Banjir
VIII
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/ BRONJONG
1
Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Adanya Dokumen Perencanaan Turap/ Talud/ Bronjong
2
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Meningkatkan tingkat pelayanan jalan pada daerah rawan longsor
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
(7)
(8)
4.976.633.900
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
(9)
(10)
(11)
Pembangunan Jembatan
Terhubungnya akses jalan alternatif wilayah kopo soreang
100%
14.445.366.100
Pembebasan Lahan untuk Jalan
Adanya lahan untuk pembangunan jalan
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAENASE / GORONG - GORONG
500.000.000
Perencanaan Pembangunan Saluran Draenase / Gorong Gorong
Adanya Dokumen Perencanaan Draenase dan Gorong-gorong
100%
500.000.000
16.496.000.000
Pembangunan Saluran Draenase / Gorong - Gorong
Adanya Goronggorong dan Draenase pada Daerah Rawan Banjir
100%
40.000.000.000
21.630.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/ BRONJONG
100%
500.000.000
Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Adanya Dokumen Perencanaan Turap/ Talud/ Bronjong
100%
500.000.000
100%
21.130.000.000
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Meningkatkan tingkat pelayanan jalan pada daerah rawan longsor
100%
30.000.000.000
100%
(12)
4.976.633.900
16.996.000.000
100%
Catatan Penting
40.500.000.000
30.500.000.000
II - 39
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Rancangan Awal RKPD No
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
IX
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
1
Program Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Adanya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jalan
100%
1.000.000.000
Program Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Adanya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jalan
100%
1.000.000.000
2
Program Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Tersedianya Dokumen Pembangunan Jembatan
100%
500.000.000
Program Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Tersedianya Dokumen Pembangunan Jembatan
100%
500.000.000
3
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Wakyu tempuh rata rata meningkat / Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi baik
100%
146.552.000.000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Wakyu tempuh rata rata meningkat / Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi baik
100%
300.000.000.000
4
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Meningkatnya Pelayanan Jembatan
100%
20.325.000.000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Meningkatnya Pelayanan Jembatan
100%
40.000.000.000
Monitoring dan Evaluasi
1.Terlaksananya Laporan Kegiatan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bulanan.Tahunan dan LAKIP. 2.Tersedianya Data-data Kebinamargaan
Monitoring dan Evaluasi
1.Terlaksananya Laporan Kegiatan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bulanan.Tahunan dan LAKIP. 2.Tersedianya Data-data Kebinamargaan
100%
700.000.000
5
Kab. Bandung
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
100%
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
(6)
(7)
(8)
169.077.000.000
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
700.000.000
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
(9)
(10)
(11)
Catatan Penting (12)
342.200.000.000
Kab. Bandung
II - 40
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Rancangan Awal RKPD No
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
X
PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN
1
Program Inspeksi Kondisi Jalan
XI
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN
1
Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan
XII
Kab. Bandung
Kab. Bandung
Adanya Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan
Tersedianya Data Base Jalan Kabupaten Bandung
100%
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
(6)
(7)
(8)
350.000.000
PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN
350.000.000
Program Inspeksi Kondisi Jalan
200.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN
200.000.000
Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan
2.450.000.000
-
-
Kebutuhan Dana (Rp)
(9)
(10)
(11)
Kab. Bandung
Adanya Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan
100%
500.000.000
Kab. Bandung
Tersedianya Data Base Jalan Kabupaten Bandung
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
500.000.000
6.450.000.000
Terbangunnya Gedung Workshop
100%
1.000.000.000
1.000.000.000
Pengadaan Alat-Alat Berat
Kab. Bandung
Adanya Alat Berat
100%
4.000.000.000
100%
550.000.000
Perlengkapan Bengkel Alat Berat
Kab. Bandung
Adanya Alat-alat AMP
100%
550.000.000
100%
250.000.000
Pengadaan Alat Ukur dan Laboratorium
Kab. Bandung
Adanya Alat-alat Laboratorium
100%
250.000.000
-
2
Pengadaan Alat-Alat Berat
Kab. Bandung
Adanya Alat Berat
100%
3
Perlengkapan Bengkel Alat Berat
Kab. Bandung
Adanya Alat-alat AMP
4
Pengadaan Alat Ukur dan Laboratorium
Kab. Bandung
Adanya Alat-alat Laboratorium
-
(12)
750.000.000
Kab. Bandung
-
Catatan Penting
750.000.000
Pembangunan Gedung Workshop
1
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Indikator Kinerja
Target Capaian
II - 41
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Rancangan Awal RKPD No (1) 5
XIII
Program/Kegiatan (2) Pemeliharaan Alat Berat
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
(4)
(5)
(6)
(7)
(3) Kab. Bandung
Baiknya Kondisi Alat Berat Darat
100%
PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH STRATEGIS CEPAT TUMBUH
1
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
Kab. Bandung
2
Pembangunan Infrastruktur
Kab. Bandung
Terbangunnya trotoar dan saluran tertutup
Kab. Bandung
Terbangunnya dan Baiknya Kondisi Jaringan Penerangan Jalan Umum
JUMLAH
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Pemeliharaan Alat Berat
200.000.000
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
100%
1.680.000.000
Pembangunan Infrastruktur
100%
15.695.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
15.695.000.000
Pembangunan/Pemeliharaan PJU
304.201.930.968
Lokasi (8) Kab. Bandung
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
(9)
(10)
(11)
Baiknya Kondisi Alat Berat Darat
100%
PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH STRATEGIS CEPAT TUMBUH
100%
PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
Pembangunan/Pemeliharaan PJU
650.000.000
1.880.000.000
Dokumen Perencanaan Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur
XIV
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting (12)
650.000.000
16.000.000.000
Kab. Bandung
Dokumen Perencanaan Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur
100%
1.000.000.000
Kab. Bandung
Terbangunnya trotoar dan saluran tertutup
100%
15.000.000.000
30.000.000.000
Kab. Bandung
JUMLAH
Terbangunnya dan Baiknya Kondisi Jaringan Penerangan Jalan Umum
100%
30.000.000.000
546.443.930.968
II - 42
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja Dinas Bina Marga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Dokumen RPJMD dalam penyusunannya
berpedoman
pada
RPJPD.
Seluruh
dokumen
perencanaan
pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah harus mengacu. memperhatikan dan
menserasikan
dengan
dokumen-dokumen
perencanaan
pembangunan
pemerintah provinsi dan pusat. Renja Dinas Bina Marga disesuaikan dengan RKPD Kabupaten yang disusun dan diserasikan dengan dokumen RKPD provinsi dan RKP dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Keserasian
yang
dimaksud
terutama
dalam
hal
penetapan
prioritas
pembangunan daerah yang releven dengan provinsi maupun pusat. Hal ini. merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional. dengan tetap memperhatikan kondisi. potensi serta dinamika perkembangan daerah. nasional dan global. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara. terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Tabel 2.19 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Kabupaten Bandung No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
I
Adanya Goronggorong dan Draenase pada Daerah Rawan Banjir
Pembangunan Saluran Draenase / Gorong - Gorong
9.701.500.000
Drainase Jalan Raya Ancolmekar Perbaikan Gorong-gorong Jalan Baros-Mekarjaya Drainase saluran air Jl Kabupaten drainase saluran air jl kab. Draenase Jl. Manggahang Perbaikan Drynase Penanggulangan Banjir Kiangroke Pembangunan Drainase Ruas Jalan Cikuya (Ds Bandasari)-Nanggerang (Ds.Nagrak) Perbaikan Drainase
Arjasari Arjasari Arjasari Arjasari Baleendah Banjaran
250.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000
Cangkuang
85.000.000
Cangkuang
150.000.000
Drainase jalan babakan rongga
Cangkuang
100.000.000
pembuatan gorong-gorong
Cangkuang
100.000.000
Drainase Jalan Babakan Peuteuy - Pangangonan
Cicalengka
165.000.000
Pembangunan drainase
Cicalengka
200.000.000
Pembanguan drainase jl Kabupaten
Cicalengka
100.000.000
Drainase Jalan Kabupaten
Cicalengka
30.000.000
Pembangunan Drainase Jl.Kabupaten
Cicalengka
100.000.000
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 43
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
No
Program/Kegiatan
(1)
(2)
Lokasi
Indikator Kinerja
(3)
(4)
Besaran/ Volume
Catatan
(5)
(6)
Drainase
Cicalengka
80.000.000
Drainase Jalan Kabupaten
Cicalengka
85.000.000
Perbaikan Gorong-Gorong
Cicalengka
20.000.000
Perbaikan Drainase Jalan Kabupaten
Cicalengka
90.000.000
Drainase jalan cicalengka-Curug cinulang
Cicalengka
100.000.000
Rehab Gorong-gorong Jln Kabupaten Kp. Cicalung
Cicalengka
50.000.000
Drainase Jalan Kabupaten
Cicalengka
50.000.000
Pembangunan Drainase Jl Tanjunglaya-Cibeas pembangunan saluran drainase dan goronggorong/plat deker jalan ciawi tali -ciluluk PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN CINANGKACIGUNTING REHAB DRAINASE JALAN PASOPATI
Cikancung
600.000.000
Cikancung
100.000.000
Cikancung
100.000.000
Cikancung
100.000.000
Gorong-Gorong PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN KABUPATEN MANJAHBEUREUM-SEKEJENGKOL (22.09.01029.01) Perbaikan Saluran Air / Drainase Kp Kara Jl. Kabupaten REHAB/PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE JL. CIBIRUHILIR-ST.CIMEKAR Pekerjaan Drainase jalan Pandanwangi
Cilengkrang
67.000.000
Cileunyi
120.000.000
Cileunyi
100.000.000
Cileunyi
100.000.000
Cileunyi
200.000.000
Pembangunan drainase Pembangunan Saluran Drainase Jl. SP3 Pasanggrahan-Pasir Pogor (lanjutan) 22.09.02013.02 (Jl. Kabupaten) Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten RW 07 ke RW 19 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kordon Pakar Sp3 Pasanggarahan (Jl. Kabupaten : 22.09.02013.02) Plat Deker dan Saluran air Drainase Jalan Kabupaten Talaga - Pangguh Desa Karyalaksana Draenase Jalan Kabupaten Lampeugan - pangguh, Desa pangguh Perbaikan gorong-gorong Jl Ds. Lampegan
Cimaung
153.000.000
Cimenyan
100.000.000
Cimenyan
50.000.000
Cimenyan
100.000.000
Dayeuhkolot
200.000.000
Ibun
150.000.000
Ibun
150.000.000
Ibun
25.000.000
Pembangunan Gorong-gorong
Katapang
350.000.000
Pembangunan Saluran Air
Katapang
50.000.000
Rehab Gorong-gorong
Katapang
50.000.000
Normalisasi Drainase Jalan Kabupaten
Katapang
300.000.000
Drainase
Katapang
350.000.000
Drainase/Saluran Air
Katapang
50.000.000
Gorong-Gorong pembuatan saluran drainase Kp cantilan - Kp Gunung Pancir Pembuatan saluran Drainase Curug Jompong Korehkotok Pengadaan Gorong-Gorong Pembangunan Gorong-gorong No.ruas : 22.09.01038.31 Gorong-gorong Jalan Cilame-Sodong-Rancasampih (22.09.03064.31) saluran air jalan sayati - palasari
Kertasari
100.000.000
Kutawaringin
150.000.000
Kutawaringin
120.000.000
Kutawaringin
75.000.000
Kutawaringin
25.000.000
Kutawaringin
25.000.000
Peninggian gorong-gorong Gorong-gorong Jalan Desa
Margahayu
90.000.000
Margahayu
120.000.000
Pacet
45.000.000
Draenase Jalan palasari-tarajusari
Pameungpeuk
300.000.000
Gorong-gorong Plat Deuker
Pameungpeuk
80.000.000
Saluran drainase Jalan
Pameungpeuk
100.000.000
Drainase
Pangalengan
42.500.000
Gorong-Gorong
Pangalengan
25.000.000
Rehab Drainase
Pangalengan
150.000.000
Drainase Jalan Kabupaten Kp. Wanasari Rw 02-15
Pangalengan
200.000.000
Paseh
100.000.000
Pasirjambu
400.000.000
Pasirjambu
75.000.000
Pasirjambu
150.000.000
Drainase Jalan Desa Drainase Jl Cibodas - Ciseupan (jl Kabupaten) Drainase Saluran Air Jalan Kabupaten RancasampihCikoneng Pem.Gorong-gorong Jalan Kabupaten Ranacasampih-
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 44
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1) cikoneng Plat Deker Jl. Kabupaten
Pasirjambu
100.000.000
Pembangunan kirmir/TPT/drainase
Rancabali
150.000.000
Rehab Drainase Jl. Rancaekek-Bojong
Rancaekek
200.000.000
Dranaise Jalan Rancaekek - Bobodolan-Bojong Emas Rehabilitasi gorong-gorong jalan Cibodas-Bojong salam Pembangunan Drainase jalan simpang solokanjerukcibodas-panyadap Drainase Jalan Cipamokolan-Soljer
Rancaekek
200.000.000
Solokanjeruk
50.000.000
Solokanjeruk
50.000.000
Solokanjeruk
198.000.000
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Solokanjeruk
90.000.000
Soreang
100.000.000
Drainase jalan Kp.Rancamanuk
Baleendah
121.000.000
Drainase/kirmir/Gorong-gorong Jl.Andir Katapang
Baleendah
200.000.000
Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Bandung
Baleendah
200.000.000
Pembangunan Drainase
II
Meningkatkan tingkat pelayanan jalan pada daerah rawan longsor
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
TPT Jalan Raya Ancolmekar TPT Wargiluyu Pasirhuni pembangunan TPT cidodol kampung warung Pembangunan tpt kabuyutan Pembangunan Tpt batukarut-mangunjaya TPT Jalan Baros Citiis TPT Drainage jalan Baros Mekarjaya TPT Jalan Arjasari - Garduh TPT jln Kabupaten Kp Sompok TPT Jalan Munjul - Sindangsari Kirmir Jl Malakasari-Sukasari TPT Jl. Pasir Sangga - Sindangpanon TPT Jalan Kabupaten, Sapan Gudang - Ciputat pembuatan kirmir jalan Raya Sapan Pembangunan TPT jalan Rancaoray - Bodogol Pembanguan TPT ruas Jalan Cikuya ( Ds.Bandasari Nanggerang (Ds.Nagrak) Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) Jalan Jalupang - Sayang Heulang Pembangunan tembok Pena Tanah ( TPT ) Jalan Citaliktik-Leuweung Datar Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) Citaliktik RT.02 RW.01 Tembok Penahan Tanah Pembanguan Tembok Penanhan Tanah (TPT)CikuyaPananjung Keermir Jalan pembuatan keermeer Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Kirmir Jalan Pasir gelap, Narawita, bangkonol, Cihampeulas & Cilame Pasangan Kirmir Saluran Drinase Ruas Jalan Kabupaten Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Kabupaten Kirmir Jalan Kabupaten TPT Jalan Babakan Peuteuy TPT Jalan BBk Peuteuy- Dampit TPT Jalan Kabupaten TPT Kirmir Jalan Kabupaten Pembuatan TPT Jalan Curug Cindulang Pembangunan Kirmir kirmir selokan TPT pembangunan gorong-gorong
14.509.900.000
Arjasari Arjasari Arjasari Arjasari Arjasari Arjasari Arjasari Arjasari Arjasari Baleendah Baleendah Banjaran Bojongsoang Bojongsoang Bojongsoang
100.000.000 100.000.000 75.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 37.500.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000
Cangkuang
100.000.000
Cangkuang
100.000.000
Cangkuang
100.000.000
Cangkuang
100.000.000
Cangkuang
160.000.000
Cangkuang
80.000.000
Cangkuang Cangkuang Cicalengka
40.000.000 75.000.000 200.000.000
Cicalengka
100.000.000
Cicalengka
100.000.000
Cicalengka
100.000.000
Cicalengka Cicalengka Cicalengka Cicalengka Cicalengka Cicalengka Cicalengka Cikancung Cikancung Cikancung Cikancung
276.000.000 50.000.000 39.000.000 35.000.000 35.000.000 90.000.000 200.000.000 200.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 45
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
No (1)
Program/Kegiatan
Besaran/ Volume
Catatan
(5)
(6)
Lokasi
Indikator Kinerja
(2)
(3)
(4)
Tebing Penahan Tanah TPT Tembok Penahan Tebing Jalan Dermaga Bojong malati-Bbkan SInyar/ Drainase TPT Jalan Babakan Sumedang-Cipadati Pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jl. Cikoneng Pekerjaan TPT jalan Jadaria Pekerjaan TPT SDN Cikoneng Jl.Cikoneng TPT TPT Kirmir Pembangunan TPT pembangunan TPT Pembangunan TPT Pembangunan TPT tebing jalan ruas Jln Sp3 Pasanggrahan - pasir pogor - 22.09.02013.02 Kirmir jalan Kabupaten Pembangunan TPT Bahu Jalan RW 18 Kp. Tugu TPT saluran pinggir jalan Pasirhonje - Pasirleutik Kirmir jalan kabupaten Pasirpogor TPT Jalan Papakserang TPT Makam jalan panggilingan-sudi TPT Jalan Kabupaten Talaga-Pangguh Desa Karyalaksana TPT/Kirmir Jalan Kab TPT Sdn Cigumelor Pembangunan TPT Jalan Desa Ibun-Dukuh Pembangunan jembatan dan TPT Cijagir Pembangunan TPT Kp.Ceuri-Cipongporang Pembangunan TPT Kp.Katapang-Bojong Nangka Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kirmir Jalan Kabupaten Kirmir jalan utama desa pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Pembangunan TPT Balungbang Kirmir jalan muara,bojong nangka - cipongporang 22.309.15102.26 Kirmir Jalan Kabupaten Kutawaringin Bojonglaja Pembangunan TPT Jl. Leuwi Munding – Sukamulya No.ruas : 22.09.01038.33 Pembangunan Kilmir Jl.Protokol No.ruas : 22.09.01038.31 Kirmir Jalan Cinangsi Batas Bdg Barat (22.09.04071.31) TPT Lebak Muncang Tembok Penahan Tanah (TPT) TPT Sungai Imras jalan Pesantren KIRMIR JALAN CIARO-CIGADOG Tembok Penahan Tebing (TPT) Kirmier Jalan Kabupaten Pembangunan TPT Jalan Cibisoro-Lebak Jero Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) Ruas Jalan Citaman - Bojong - Mandalawangi, Cibeuner Pasanggrahan Kidul TPT Jln Kab. Girihieum-Girimulya (Kp Panggilingan Desa Cikitu) Pembangunan TPT Jalan Desa Pembangunan Keermur saluran air Kirmir TPT Jalur Pembatas Jalan Pembangunan TPT Jalan Kabupaten Pembangunan TPT Jalan Sukanegla tpt jl ciijagra tpt jalan kanayakan TPT ( BENTENG TERASERING) RT 03 RW 09 PINGGIR JALAN KABUPATEN kirmir Jalan Toge Kirmir Jalan
Cilengkrang Cilengkrang
350.000.000 136.000.000
Cileunyi
125.000.000
Cileunyi Cileunyi Cileunyi Cileunyi Cimaung Cimaung Cimaung Cimaung Cimaung Cimaung
50.000.000 75.000.000 30.000.000 30.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 100.000.000 300.000.000
Cimenyan
50.000.000
Cimenyan Cimenyan Cimenyan Cimenyan Ciparay Ibun
50.000.000 50.000.000 200.000.000 200.000.000 240.000.000 200.000.000
Ibun
255.000.000
Ibun Ibun Ibun Ibun Katapang Katapang Katapang Katapang Kertasari Kutawaringin Kutawaringin
100.000.000 50.000.000 10.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 50.000.000 110.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000
Kutawaringin
100.000.000
Kutawaringin
100.000.000
Kutawaringin
100.000.000
Kutawaringin
100.000.000
Kutawaringin
75.000.000
Kutawaringin Margaasih Margahayu Nagreg Nagreg Nagreg Nagreg
100.000.000 150.000.000 250.000.000 200.000.000 100.000.000 170.000.000 200.000.000
Nagreg
200.000.000
Pacet
50.000.000
Pacet Pameungpeuk Pangalengan Pangalengan Pangalengan Paseh Paseh Paseh
50.000.000 114.000.000 50.000.000 180.000.000 90.000.000 120.000.000 100.000.000 50.000.000
Pasirjambu
100.000.000
Pasirjambu Pasirjambu
50.000.000 200.000.000
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 46
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
No (1)
III
Program/Kegiatan
Besaran/ Volume
Catatan
(5)
(6)
Lokasi
Indikator Kinerja
(2)
(3)
(4)
TPT/Keermir Jalan Kabupaten Rancasampih-Cikoneng TPT/Keermir SDN ASTAKRAMA tpt/keermir SDN CULAMEGA Kirmir Jalan Kabupaten Pembangunan TPT Pembangunan kirmir jalan kirmir ruas jalan TPT Jalan Ciherang - Kamurang TPT/kirmir Tracking ruas jalan Desa Bojongsalam sampai dengan Desa Panenjoan TPT JALAN KABUPATEN Pembangunan TPT Jalan Saradan-Cibodas Pembangunan TPT jalan sekolah SMPN 2 Solokanjeruk Pembangunan TPT jalan majasetra-pangkalan Pembangunan TPT Pembangunan Kirmir Jalan Pembangunan TPT TPT/Kirmir Jalan Pembanguan TPT Jalan Pembangunan TPT Kp.Cisarua KIRMIR Jalan Kabupaten TPT Jalan Kabupaten Tembok Penahan Tanah ( TPT)
Pasirjambu Pasirjambu Pasirjambu Pasirjambu Pasirjambu Rancabali Rancabali Rancaekek
200.000.000 200.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 300.000.000 200.000.000
Rancaekek
200.000.000
Rancaekek Solokanjeruk
200.000.000 50.000.000
Solokanjeruk
50.000.000
Solokanjeruk Soreang Soreang Soreang Soreang Paseh Pasirjambu Cimenyan Cimenyan Baleendah
50.000.000 96.000.000 86.400.000 100.000.000 200.000.000 0 100.000.000 0 50.000.000 150.000.000 Wakyu tempuh rata rata meningkat / Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi baik
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Rabat Beton Jalan Cikendit-Cihingkik Pembangunan Jalan Tembus Ds. Wargaluyu - Ds. Arjasari Jalan Kabupaten Cihonje- Cicarirang (Jl.M.Adikarta) Perbaikan/pengaspalan jalan batukarut-cihamerang Pengaspalan jalan batukarut-mangunjaya Penitrasi Jalan Ciawigede Sekemulya Laston Jl.Ciseupan - Gentong Penetrasi Jalan Desa Lebakwangi - Langonsari RABAT BETON JALAN BABAKAN MANTRI-CIKENITCIHINGKIK Pengerasan Jalan Citiis Pemeliharaan Jalan Baros - Mekarjaya Rabat Beton Batukarut - Mangunjaya Perbaikan Jalan Arjasari - Cibintinu Peningkatan jalan Tamansai - Jugul Hotmix Jalan Situ Sipatahunan - Cipicung Peningkatan / Pemeliharaan Jalan Sukajadi Pengaspalan jalan Kp.Caringin Perbaikan Jalan Kp.Muara Cikopo Pengaspalan Jalan Ciparia Rw 05 Pemeliharaan Jalan Dermaga s.d Sadangsari RW.03 dan 4 Alternatif Banjir Hotmix Jalan Adipati Agung Dalam Rigit Jalan Kulalet Hotmix Jalan Mangle Rabat Beton Jalan Margaluyu Rabat beton Jalan Desa Pemeliharaan Jalan Desa Hotmix jl. Kiartasan Pengaspalan Jalan Ciapus - Mekarjaya Pengaspalan Jalan Cigentur Pasirbungur Pengaspalan Jalan Kolelega - Hotel Peningkatan Jalan Ruas Ciapus Cigentur Peningkatan Jalan Ruas Ciapus Mekarjaya Penetrasi Jalan Ubra - Kiarapayung
61.795.260.000
Arjasari
200.000.000
Arjasari
250.000.000
Arjasari Arjasari Arjasari Arjasari Arjasari Arjasari
300.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000
Arjasari
100.000.000
Arjasari Arjasari Arjasari Arjasari Arjasari Baleendah Baleendah Baleendah Baleendah Baleendah
150.000.000 150.000.000 300.000.000 200.000.000 150.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000
Baleendah
100.000.000
Baleendah Baleendah Baleendah Baleendah Baleendah Baleendah Banjaran Banjaran Banjaran Banjaran Banjaran Banjaran Banjaran
105.000.000 400.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 108.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 47
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
No (1)
Program/Kegiatan
Besaran/ Volume
Catatan
(5)
(6)
Lokasi
Indikator Kinerja
(2)
(3)
(4)
Rehabilitasi Jalan Cileutik- Cihamerang Penetrasi jalan Lastonisasi/Hotmik Peningkatan jalan Cihamerang-kiarapayung-Cimanis pembangunan jalan kabupaten rehab jalan sukarahmat perbaikan jalan h . muslim Pemeliharaan Jalan Puteran Desa Kiangroke Hotmik Jl.Bandrek Pengecoran Jalan Rancaoray - Bodogol Pengecoran Jalan Ciganitri Jalan Cor Cijagra-Rancaoray pemeliharaan jalan Desa Tanjungsari-Babakan Bolang Rabat beton (Desa Pananjung-Leuweung datar (Desa Bandasari) Rabat beton Pengaspalan Jalan Parapatan Polres - Sembah Tuan pengaspalan jalan desa Pengaspalan Jalan Puncak Jaya-Bojong Loa Hotmix Jln.Ciluncat Hotmix Jln.Sukamanah Hotmix Jln.Cangkuang Hotmix jln.Bakan Rongga perbaikan rabat beton jalan Jalan Kabupaten pembangunan Peningkatan Jalan Kbupaten dari Penetrasi Ke hotmix ruas Jalan Kabupaten Warunglahang-Cilame-Cicadas Rabat Beton Jalan Rabat Beton dan Pelebaran Jalan Penghubung ke Jln By Pass Penestrasi Jalan Cikopo Pengaspalan JL Jamban (Jalan Kabupaten) Perbaikan Jalan Kabupaten laston jalan tanjunglaya-cibeas Pengaspalan Jalan Gorowek s/d Ciheuleud Hotmix Jalan Desa Penetrasi jalan Utama Bojong Genggong Perbaikan Jalan Kabupaten, kirmir Jalan Perbaikan Jalan Kabupaten , Hotmix Hotmik Betonisasi Jalan LASTON JALAN KABUPATEN CIJATIMANJAHBEUREUM (22.09.01029.01) LASTON JALAN KABUPATEN SEKEJENGKOL-BTS. DESA CIMEKAR (LANJUTAN) PEMELIHARAAN JALAN KABUPATEN CILEUNYI - VILLA BANDUNG INDAH (22.09.010129.01) Pemeliharaan Jalan Kp Kara Jln Kabupaten RIGID JALAN KABUPATEN Peningkatan Jalan SMP 1 Peningkatan jalan Sindangreret - cikoneng Peningkatan jalan Garung - Cileunyi Rigid Jalan Kabupaten Pandanwangi Penetrasi jalan desa Hotmix jalan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kordon (Pakar)SP3 pasanggrahan (lanjutan) - 22.09.02013.02 (Jalan Kabupaten) HOTMIK JALAN KABUPATEN PASIR IMPUN-CIKAWARI Pengaspalan Jalan Sekebalingbing Jalan Kabupaten Mekarmanik-Mandalamekar Hot Mix Jalan Kabupaten Ruas Jalan SindanglayaTareptep (22.09.02030.02) Betonisasi jalan utama Pasirhonje, pasirleutik dan pasirluhur
Banjaran Banjaran Banjaran Banjaran Banjaran Banjaran Banjaran Banjaran Bojongsoang Bojongsoang Bojongsoang Bojongsoang
200.000.000 90.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 120.000.000 200.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000
Cangkuang
100.000.000
Cangkuang
100.000.000
Cangkuang Cangkuang Cangkuang Cangkuang Cangkuang Cangkuang Cangkuang Cangkuang Cangkuang Cicalengka
200.000.000 250.000.000 200.000.000 115.000.000 41.000.000 70.000.000 55.000.000 125.000.000 100.000.000 200.000.000
Cicalengka
200.000.000
Cicalengka
200.000.000
Cicalengka
39.000.000
Cicalengka Cicalengka Cicalengka Cikancung Cikancung Cikancung Cikancung Cilengkrang Cilengkrang Cilengkrang Cilengkrang Cilengkrang
60.000.000 100.000.000 50.000.000 400.000.000 200.000.000 100.000.000 80.000.000 150.000.000 200.000.000 350.000.000 250.000.000 500.000.000
Cileunyi
200.000.000
Cileunyi
150.000.000
Cileunyi
100.000.000
Cileunyi Cileunyi Cileunyi Cileunyi Cileunyi Cileunyi Cimaung Cimaung
50.000.000 500.000.000 400.000.000 200.000.000 120.000.000 220.000.000 250.000.000 400.000.000
Cimenyan
100.000.000
Cimenyan Cimenyan Cimenyan
500.000.000 100.000.000 500.000.000
Cimenyan
500.000.000
Cimenyan
200.000.000
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 48
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
No (1)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
(2)
(3)
(4)
jalan Cibulan-Leuwi Cariu Penetrasi Jalan Nunuk-Perum Rigizt beton jalan calengka jalan tembus papakserang bumiwangi Rabat Beton Jl. Depok Cangri rigizt beton jalan toha ramdhan Pengaspalan Jalan Cipasung Penetrasi Jalan Tonjong - Ciketut Hotmik Jalan Sadang Rabat beton Jalan Raya Sumbersari /Toha ramdan Rehab Jalan Mumunggang-Pasirtilil (Jln Kabupaten) Pemeliharaan jalan Sukahaji-bakan jampang Rambat Beton Jalan Ciburuy-Sukasirna penetrasi jalan ciparigi legokkole Rehabilitasi hotmix jalan kabupaten Rabat Beton Jalan Citeureup - Sukapura Betonisasi Jl Kaum Betoniisasi Jalan Cangkuang-Cibiuk Rabat Beton Jalan Rabat Beton Jalan Ibun-Dukuh Hotmix Jalan Kabupaten. Laksana-Walahir Desa Mekarwangi Hot Mix Jalan Kab Rabat Beton Jl,Kabupaten Majalaya-Ibun-CibuntuDesa Cibeet Rabat Beton Jalan Kabupaten Majalaya-IbunPanggilingan-Cieuri Desa Talun Cor Beton Jl. Awug-Ciborerang Perbaikan Jalan Gandasari - Jalan Bojongkunci Hotmik Jalan Cikambuy-Ciborerang Hotmix Jalan Landean Girang Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Kabupaten Wates s/d Kiaraeunyeuh Penetrasi Jalan Desa Pengerasan Jalan Puncak Cae rabat beton jalan desa Jalan Desa Peningkatan dan pelebaran jalan (RIJIT) dari Kp Cantilan s/d Gunung Pancir Penghotmikan Jalan Jatisari - Sarongge Penghotmikan Jalan (kopo - kutawaringin) 22.09.0301413 pengaspalan jalan (muara Bojong nangka,Cipongporang) 22.0915102.26 Lanjutan Hotmix Jalan Kabupaten Kutawaringin Bojonglaja s/d Sinday Pengaspalan Jln.Leuwi Munding – Sukamulya No.ruas : 22.09.01038.31 Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan Laston Jln. Buninagara - Pasir Kujang (22.09.04059.31) Hotmix jln kabupaten poros Sodong - Rancasampih (22.09.03064.31) Peningkatan jln Kabupaten poros Cinangsi - Batas Bandung Barat (22.09.04071.31) Pelabaran Bahu Jalan Cinangsi-Batas Bandung Barat (22.09.04071.31) Platcdecker Jalan Kabupaten Sungapan-Rancasampih (22.09.03058.31) Pengerasan Jalan Poros Sodong-Parakan Panjang Pemeliharaan Jalan Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan Laston Jl. Sodong Tanjakan Pocong (22.09.03060.31) Rehabilitas/ Pemeliharaan Jalan Jembatan Leuwi Kuray - Leuwi Munding (22.09.03013.31) Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan Jembatan Pasir Pogor(Jln. Kabupaten Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan jembatan Pasir Caringin (Jln Kabupaten) Jalan Beton Beton jalan
Ciparay Ciparay Ciparay Ciparay Ciparay Ciparay Ciparay Ciparay Ciparay Ciparay Ciwidey Ciwidey Ciwidey Ciwidey Ciwidey Dayeuhkolot Dayeuhkolot Dayeuhkolot Dayeuhkolot Ibun
Besaran/ Volume
Catatan
(5)
(6)
40.000.000 40.000.000 175.000.000 240.000.000 150.000.000 1.300.000.000 114.000.000 100.000.000 114.200.000 1.750.000.000 300.000.000 300.000.000 350.000.000 250.000.000 250.000.000 450.000.000 500.000.000 850.000.000 75.000.000 50.000.000
Ibun
100.000.000
Ibun
150.000.000
Ibun
750.000.000
Ibun
750.000.000
Katapang Katapang Katapang Katapang
440.000.000 100.000.000 120.000.000 200.000.000
Katapang
400.000.000
Kertasari Kertasari Kertasari Kertasari
200.000.000 200.000.000 100.000.000 150.000.000
Kutawaringin
150.000.000
Kutawaringin
150.000.000
Kutawaringin
150.000.000
Kutawaringin
150.000.000
Kutawaringin
250.000.000
Kutawaringin
500.000.000
Kutawaringin
150.000.000
Kutawaringin
100.000.000
Kutawaringin
100.000.000
Kutawaringin
100.000.000
Kutawaringin
15.000.000
Kutawaringin Kutawaringin
100.000.000 400.000.000
Kutawaringin
100.000.000
Kutawaringin
100.000.000
Kutawaringin
100.000.000
Kutawaringin
100.000.000
Majalaya Majalaya
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
400.000.000 1.500.000.000 II - 49
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
No (1)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
(2)
(3)
(4)
Hot Mix Rabat beton jalan Btonisasi Jalan Cibolerang-Sekekukumbung rabat beton jl Peuris - Cibisoro Pembangunan Jalan Cikuya Batujajar RABAT BETON JALAN MAHMUD MARGAASIH Pengecoran Jalan Margaasih Pemeliharaan jalan Rahayu mahmud rabat beton Betonisasi Jalan Sadang Perbaikann jalan Hotmic jalan pasawahan - cedok Pemeliharaan Jalan Kabupaten Citaman Bojong Mandalawangi Perbaikan Dan Penetrasi Jalan Hotmik Jl. Cibunar - Pasir Angin Pembangunan Jalan KabupatenCitaman-BojongMandalawangi Pembangunan Jalan Kabupaten Lebak Jero - Bojong Hot Mik Jalan Desa Rigid Penetrasi Jalan desa Rigid Jalan Desa Penetrasi Jalan Desa Rabat Beton Cibitung Salakaso Penetrasi Jalan Desa Rabat beton jalan desa Pengaspalan Jalan lebak dulah-pereng tengah HOTMIX Jalan raya Cikawao Hotmik jalan Perawatan jalan langonsari sukasari Perbaikan jalan bojongkunci-paledang Laston Jalan Laston Jalan Peningkatan jalan Cirengit-Rancaketan Laston Jalan Langonsari Lebakwangi Peningkatan Jalan Palasari-Tarajusari (Palasari) pengaspalan jalan kabupaten citere margamukti Rehabilitasi Jalan Kabupaten Pintu- Santosa dan Pintu - Margaluyu rabat beton jalan kab loscimaung - kertamanah pengaspalan jalan kabupaten Rabat beton jalan ciawi Penetrasi Jalan Adang Perbaikan jalan kabupaten Satoplas - batas Desa Wanasuka Rabat Beton Jalan Kabupaten Palayangan Pintu Rehabilitasi Jalan Kabupaten Palayangan Gambung pengaspalan jalan kabupaten cibeunying-wanasari Hotmix Jalan Desa Palalangon/sukamulya PENGASPALAN JALAN / HOTMIK Hotmix Jalan antara Desa Cipedes - Cigentur Pengaspalan Jalan Desa di Kp. Sukarame Gentong Rabat beton Jalan Tangsimekar Hotmix Jln.Pasir batu-Logawa Perbaikan Jalan Ebah - Nengkelan Perbaikan Jalan Gandasoja - Sukanegla Rabat Beton Jln,campaka legok pego Pengaspalan Jalan Desa pengaspalan Jln.Cigarukgak- Curug dedes penetrasi jalan hotmix Pemeliharaan Hotmix Jl Cibodas - Cimala (Jl Kabupaten) Pemeliharaan Hotmix Jl. Cibodas Leuwiliang (jl, Kabupaten) Hotmik jalan Kabupaten
Majalaya Majalaya Margaasih Margaasih Margaasih Margaasih Margaasih Margaasih Margaasih Margahayu Margahayu Margahayu
Besaran/ Volume
Catatan
(5)
(6)
1.020.000.000 720.000.000 330.000.000 300.000.000 250.000.000 300.000.000 200.000.000 280.000.000 75.000.000 600.000.000 100.000.000 400.000.000
Nagreg
200.000.000
Nagreg Nagreg
80.000.000 200.000.000
Nagreg
400.000.000
Nagreg Pacet Pacet Pacet Pacet Pacet Pacet Pacet Pacet Pacet Pacet Pameungpeuk Pameungpeuk Pameungpeuk Pameungpeuk Pameungpeuk Pameungpeuk Pameungpeuk Pameungpeuk Pangalengan
500.000.000 75.000.000 800.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 175.000.000 100.000.000 108.000.000 100.000.000 100.000.000 250.000.000 100.000.000 104.810.000 140.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000 300.000.000
Pangalengan
500.000.000
Pangalengan Pangalengan Pangalengan Pangalengan
500.000.000 75.000.000 150.000.000 100.000.000
Pangalengan
150.000.000
Pangalengan Pangalengan Pangalengan Paseh Paseh Paseh Paseh Paseh Paseh Paseh Paseh Paseh Paseh Paseh Pasirjambu
150.000.000 600.000.000 200.000.000 100.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 80.000.000 50.000.000 200.000.000
Pasirjambu
250.000.000
Pasirjambu
250.000.000
Pasirjambu
100.000.000
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 50
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
No (1)
IV
Program/Kegiatan
Besaran/ Volume
Catatan
(5)
(6)
Lokasi
Indikator Kinerja
(2)
(3)
(4)
hotmik manual jalan toge Perbaikan Jalan Desa Penetrasi Jl. Balong-Babakan hotmik jalan kabupaten ranca sampih / cikoneng Penetrasi/hotmix Jl. Kabupaten (sindangsari Lio Cikeureuteuw) Kirmir Jalan Alamendah hotmic jalan kabupaten cipelah-cisabuk Hotmic jalan kabupaten (Leuwi gudang-cempaka) hotmix jalan desa Rabat jalan bojong pulus Lanjutan jalan Rancakihiang Lanjutan jalan SMA R -Walini Lanjutan jalan babakan Jawa Lanjutan jalan walini Tanggeung Lanjutan jalan Ranca nileum Rabat Beton Jalan Rabat Beton Jalan Stasiun Pemeliharaan Rutin jalan Buah Dua Raston Jalan Kabupaten Betonisasi Jalan Talun-Ciherang Streaking Jalan 22.09.11099.17 Betonisasi Jalan Rancakendal - Linggar (Wilayah Desa Jelegong) Betonisasi Jalan Tracking ruas jalan desa bojongsalam terusan kedesa panenjoan HOTMIK JALAN KABUPATEN Hotmix Jl. Simpang Saradan Cibodas Peningkatan jalan beton Panyadap-Bojong Hotmix jalan Panyadap - Gamblang Hotmix jl.majasetra pangkalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sadu Kaler(Ciloa)Sadu Tengah-Sadu Kidul Perbaikan Jalan Kabupaten Perbaikan Jalan Kabupaten Jl. Cincin Jl. Babakan Perbaikan jalan leuwikuray-ke UPTD Pengairan Perbaikan Jalan baraanta-soledat Pengaspalan Jalan Hotmix Jalan Pembangunan Jalan Desa (Hotmix) Penetrasi Jalan Cipeuteuy Babakan Pembangunan Jalan Gunung Bubut 1000mx2,5m Rehab / Perbaikan Jalan Kiarapayung - Cimonce Rehab Jalan Desa dan Kirmir Hot Mix jalan Rancakendal Cor Beton Jl.Ciganitri Pembangunan Jalan Ciloa-Mekarjaya Perbaikan Jalan Kp.Curug menuju Panyaweuyan Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Sirnagalih Betonisasi jalan Mengger- Sukapura Hot Mix manual Jalan Sayap Pasirpogor – Caringin Peningkatan / Pemeliharaan Jalan PinggirsariGentong-Cangkring Perbaikan Jalan Irigasi-Jelekong Beton Jl. Munjul - Sindangsari Jalan Beton Hotmix Jalan Mekarsari Cikarees
Pasirjambu Pasirjambu Pasirjambu Pasirjambu
150.000.000 200.000.000 100.000.000 400.000.000
Pasirjambu
300.000.000
Rancabali Rancabali Rancabali Rancabali Rancaekek Rancaekek Rancaekek Rancaekek Rancaekek Rancaekek Rancaekek Rancaekek Rancaekek Rancaekek
700.000.000 700.000.000 500.000.000 500.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000
Rancaekek
1.000.000.000
Rancaekek
1.500.000.000
Rancaekek
200.000.000
Rancaekek Solokanjeruk Solokanjeruk Solokanjeruk Solokanjeruk
200.000.000 100.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000
Soreang
700.000.000
Soreang Soreang Soreang Soreang Soreang Soreang Soreang Soreang Soreang Soreang Soreang Paseh Bojongsoang Ciwidey Baleendah Baleendah Dayeuhkolot Cimenyan Baleendah
200.000.000
Baleendah Baleendah Paseh Baleendah
100.000.000 800.000.000 50.000.000 131.250.000
Meningkatnya Pelayanan Jembatan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Perbaikan Jembatan Cilurung Jembatan Cangkring jembatan Petak Pelebaran Jembatan Sungai Cibatur Rw 6
200.000.000 200.000.000 120.000.000 150.000.000 170.000.000 280.000.000 150.000.000 240.000.000 160.000.000 400.000.000 385.000.000 0 150.000.000 200.000.000 400.000.000 300.000.000 1.000.000.000 200.000.000
Arjasari Baleendah Banjaran Banjaran
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
3.684.000.000
50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 II - 51
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
No (1)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Peninggian Jembatan Jalan BojongsoangDayeuhkolot RW.11 pembangunan jembatan anak sungai ciherang Perbaikan Jembatan Jalan Cikahuripan jembatan tegal leutik Jembatan cikondang Pembuatan Jembatan Pasir Tulang Pemb Jembatan Legokpari Perbaikan/Peninggian Jembatan Cileutik jembatan jalan raya majalaya - ibun (pelebaran dan peninggian) Pembangunan jembatan Legok Perbaikan Jembatan Selimut beton jembatan muara bojongnangka Pembangunan Jembatan Kp. Pasir Manyar No.ruas : 22.09.01038.31 Pembangunan Jembatan Kp. Sawah Legok No.ruas : 22.09.01038.32 Pembangunan Jembatan perbaikan jembatan jl. cigugur Kirmir Sungai Curug Dogdog Pembangunan Jembatan Babakan Jembatan kampung sayang Perbaikan Jembatan Perbaikan Jembatan Pembangunan Jembatan santiong Jembatan Penghubung antar Kecamatan Peningkatan Jembatan Jalan Kabupaten Rancasampih-cikoneng Pelebaran dan perbaikan jembatan Pelebaran Jembatan Jl. Sukarame - Sukawening Pembangunan jembatan pembangunan jembatan Pelebaran Jembatan Babakan Campaka Jembatan jalan Kabupaten Arcamanik I
V
Bojongsoang
200.000.000
Cangkuang Cicalengka Cimaung Cimaung Ciparay Ciwidey Dayeuhkolot
90.000.000 60.000.000 100.000.000 150.000.000 34.000.000 75.000.000 150.000.000
Ibun
200.000.000
Ibun Kertasari Kutawaringin
50.000.000 150.000.000 15.000.000
Kutawaringin
50.000.000
Kutawaringin
50.000.000
Majalaya Margaasih Margahayu Pacet Pameungpeuk Pangalengan Pangalengan Pasirjambu Pasirjambu
100.000.000 200.000.000 100.000.000 30.000.000 80.000.000 50.000.000 50.000.000 75.000.000 100.000.000
Pasirjambu
300.000.000
Pasirjambu Pasirjambu Rancabali Rancabali Solokanjeruk Cimenyan
200.000.000 100.000.000 75.000.000 250.000.000 150.000.000 100.000.000
Terbangunnya trotoar dan saluran tertutup
Pembangunan Infrastruktur Pengecatan Trotoar Jalan Raya Pendistrian jalan sadang Trotoar Jalan Simpang Rancakasumba-Soljer
VI
Cicalengka Margahayu Solokanjeruk
PJU Bugel-Neglasari Penerangan jalan umum (PJU) Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan R. Ganda Kusumah-Kiangroke Penerangan Jalan Umum RW.04,05,12,17 penyediaan PJU Jalan Ciputat, Rancalame dan Lembur Sawah Cinambo Penerangan Jalan umum Pengadaan Penerangan jalan umum Pengadaan penerangan jalan umum Penerangan Jalan UMUM (PJU) PJU Pengadaan sarana PJU Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Penerangan Jalan Umum Penerangan Jalan Umum Penerangan Jalan Umum PJU ÏPenerangan Jalan Umum
5.000.000 200.000.000 135.000.000
Terbangunnya dan Baiknya Kondisi Jaringan Penerangan Jalan Umum
Pembangunan/Pemeliharaan PJU
340.000.000
2.846.000.000
Banjaran Banjaran
60.000.000 30.000.000
Banjaran
60.000.000
Bojongsoang
80.000.000
Bojongsoang
50.000.000
Cangkuang Cangkuang Cangkuang Cicalengka Cimaung Cimenyan Cimenyan Ciwidey Ibun Katapang Kutawaringin Kutawaringin
78.000.000 50.000.000 100.000.000 30.000.000 150.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000 80.000.000 50.000.000 25.000.000 50.000.000
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
II - 52
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
No (1)
Program/Kegiatan
Besaran/ Volume
Catatan
(5)
(6)
Lokasi
Indikator Kinerja
(2)
(3)
(4)
Penerangan Jalan Umum Pemasangan PJU PJU Penerangan Jalan Umum ( PJU ) Ruas Jalan Citaman Bojong - Mandalawangi, Kp. Cibeuner RW. 006 - Kp. Pasanggrahan Kidul RW. 007 PJU Jln Desa (Girihieum-Girimulya) Penerangan Jalan Umum PJU Pengadaan Penerangan Jalan Umum ( PJU ) Jalan Kabupaten Rancasampih-Cikoneng Pembuatan Penerangan jalan Umum (PJU) Jl. Kabupaten PJU Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) jl. SP Solokanjeruk-Cibodas-Panyadap Penerangan Jalan Umum (PJU) PJU PJU Tenaga Surya PJU PLN Penerangan Jalan Umum (PJU) Penerangan jalan umum (PJU) Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Penerangan Jalan Umum Penerangan Jalan Umum dan Jalan Paneureusan Penerangan Jalan Desa Penerangan Jalan Umum Jalan TPA Cipakem,Cilayung,Mekarsari,Kawungsari,Rancamanu k
Kutawaringin Kutawaringin Kutawaringin
50.000.000 50.000.000 50.000.000
Nagreg
50.000.000
Pacet Pameungpeuk Pangalengan
50.000.000 50.000.000 40.000.000
Pasirjambu
75.000.000
Pasirjambu
100.000.000
Rancabali
250.000.000
Solokanjeruk
16.000.000
Solokanjeruk Cilengkrang Kertasari Kertasari Ciwidey Cimenyan Nagreg Baleendah Dayeuhkolot Dayeuhkolot
26.000.000 100.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000 0 100.000.000 25.000.000 75.000.000 75.000.000
Baleendah
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
0
II - 53
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dalam rangka pencapaian visi daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung akan melaksanakan kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencakup 3 (tiga) komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut berkaitan dengan pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan) dan hidup layak (kemampuan daya beli/purchasing power parity). Untuk meningkatkan IPM, diantaranya diprioritaskan pada kegiatan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan, peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang kota dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks pembangunan yang berdiemensi kewilayahan perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan data ruang wilayah. baik dalam skala lokal RTRW Kabupaten. skala regional RTRW provinsi dan skala nasional RTRW Nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan. Rencana Kerja merupakan langkah awal dalam pengukuran kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung. Rencana Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung memerlukan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan Stakeholder dan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity) dan tantangan (Threat) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur organisasi tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta rencana strategis Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung. Dengan perkataan lain rencana srategis yang disusun oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang realistis. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat maka RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
III - 54
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi dan peluang yang ada serta kendala yang dihadapi. Rencana Strategis yang dilakukan meliputi kegitan pengukuran. penilaian dan evaluasi serta pelaporan akuntabilitas kinerja yang merupakan parameter penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Bina Marga adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan jalan jembatan dan penerangan jalan umum.
3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung adalah dinas yang mengelola dan membina secara teknis prasarana jalan yang bertujuan antara lain : 1. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang sesuai dengan pemanfaatan peranan dan fungsi jalan secara optimal. 2. Mewujudkan jaringan jalan dengan tingkat pelayanan yang diperlukan. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya sistem jaringan jalan yang mantap dan terarah. 2. Terwujudnya tingkat pelayanan jalan kabupaten. 3. Meningkatnya indeks aksesibilitas dan mobilitas. 4. Terbangunnya jalan baru. 5. Penuntasan perbaikan jalan. 6. Dapat dimulainya siklus penanganan jalan. 7. Tersedianya basis data kondisi infrastruktur kebinamargaan yang akurat. 8. Terselengaranya pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan teknis. 9. Menurunnya tingkat kerusakan infrastruktur kebinamargaan.
Kebijakan Dinas Bina Marga pada tahun 2016 meningkatkan kualitas pelayanan jalan dan jembatan dengan cara menyusun konsep/arahan pengembangan jaringan jalan kabupaten yang berkaitan dengan parameter dan kriteria mengenai kondisi dan kinerja jaringan jalan yang diharapkan ke depan terwujud sistem jaringan jalan yang efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Bandung. Kebijakan yang menjadi prioritas dari Dinas Bina Marga antara lain: perencanaan pembangunan jalan dan jembatan; perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
III - 55
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
pembangunan jalan dan jembatan; pemeliharaan jalan dan jembatan; pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU). Sebagai sebuah instansi sektor publik. Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung telah mengupayakan penyusunan Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. yaitu untuk tahun 2016 dengan memperhitungkan potensi. peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2016 Rencana Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung berpedoman pada Renstra Dinas Bina Marga dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2016. Dalam penyusunannya menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan kinerja aparatur Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat. mudah. transparan. dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2016 maka disusunlah Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tiap tahunnya. RAPBD ini kemudian disahkan oleh DPRD selaku pemegang amanat rakyat menjadi Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD). yang kemudian disahkan melalui Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. APBD merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi mandat yang di terima dengan tetap mangacu pada pencapaian visi dan misi Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung. APBD ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja dengan memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja. baik pada tingkat sasaran stategis maupun tingkat kegiatan. dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung dapat meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :
a. Penetapan Sasaran Strategis Dinas Bina Marga Kabupaten bandung mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2016. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
III - 56
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kenerja ini dirumuskan dari Dokumen Rencana Strategis yang telah ada. 1.
Penetapan Program Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Draft Rancangan Awal Renja diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2016.
2.
Penetapan Kegiatan Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan. Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung
telah menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah di tetapkan dapat dipenuhi. 3.
Penetapan Target Kinerja Sebagai bentuk komitmen organisasi. Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja. baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.
Selanjutnya. kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Dinas Bina Marga. dalam Rencana Kerja Dinas bina marga tahun 2016 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga 2016 Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air. Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
III - 57
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Program 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program dan Pembangunan Jalan & Jembatan
7. Program Pembangunan Draenase dan Gorong-gorong
8. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 9. Program Pembangunan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
10. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 11. Program Pemb. Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
13. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 14. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
Kegiatan 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1. Pendidikan dan Pelatihan 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1. Perencanaan Pembangunan Jalan 2. Pembangunan Jalan 3. Pembangunan Jembatan 4. Pembebasan Lahan untuk Jalan 1. Perencanaan Draenase dan Goronggorong 2. Pembangunan Draenase dan Goronggorong 1. Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 2. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1. Perencanaan Rehab/Pemeliharan Jalan 2. Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Jembatan 3. Rehab/Pemeliharaan Jalan 4. Rehab/Pemeliharan Jembatan 5. Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan 1. Program Inspeksi Kondisi Jalan 1. Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan 1. Pengadaan Alat Berat 2. Perlengkapan Alat Berat 3. Alat Ukur dan laboratorium 4. Pemeliharaan Alat Berat 1. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 2. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 1. Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
III - 58
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Bina Marga Tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
Belanja Rutin
x
xx
1
x
xx
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
xx
1
2
xx
1
3
%
Terlaksananya pelayanan surat menyurat dengan cepat dan tepat
Kabupaten Bandung
1500
Lembar
Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan kinerja aparatur
Kabupaten Bandung
12
Bulan
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Kabupaten Bandung
12
Bulan
APBD Kabupaten
8.000.000
8.000.000 SKPD
1700 Lembar
APBD Kabupaten
16.617.930.968 8.000.000
Terlaksananya kebutuhan peralatan penunjang
1.719.500.000
7.000.000
16.617.930.968
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Mempermudah dalam penyediaan peralatan penunjang
18.254.930.968
7.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penunjang kegiatan perkantoran
x
100
Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan surat menyurat teratur dan tertata rapih
x
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran
8.000.000
40.000.000 SKPD
12 Bulan
APBD Kabupaten
40.000.000 8.500.000
SKPD
12 Bulan
8.500.000
III - 59
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
(1) x
xx
(2) 1
8
x
xx
xx
1
1
9
10
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Menjaga keutuhan usia peralatan kantor
xx
1
11
xx
1
12
xx
1
13
xx
1
15
(5)
(6) 160.000.000
Gedung kantor dan lingkungan yang bersih
Kabupaten Bandung
12
Bulan
Kabupaten Bandung
230
Unit
Kabupaten Bandung
70
Jenis
Kabupaten Bandung
4600 00
Lembar
Kabupaten Bandung
1250
Buah
Melaksanakan kegiatan secara profesional sehingga hasil optimal
Penyediaan Bahan Bacaan dan
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Kabupaten Bandung
48
Unit
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10) 170.000.000
12 Bulan
APBD Kabupaten SKPD
240 Unit
26.000.000 140.000.000
SKPD
80 Jenis
APBD Kabupaten
140.000.000
130.000.000 SKPD
470000 Lembar
APBD Kabupaten
130.000.000
26.000.000 SKPD
1300 Buah
APBD Kabupaten
540.000.000
170.000.000 26.000.000
APBD Kabupaten
25.000.000 540.000.000
(8)
SKPD
125.000.000
25.000.000 Penerangan cahaya bangunan dan lingkungan Kantor
(7)
Target Capaian Kinerja
APBD Kabupaten
135.000.000
125.000.000 Terselenggaranya kinerja administrasi kantor yang menyeluruh
Sumber Dana
25.000.000 135.000.000
Terciptanya sistem pelayanan administrasi yang baik
Catatan Penting
160.000.000
25.000.000 Terpeliharanya keutuhan barang
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
x
(4)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terealisasinya penerangan listrik bagi bangunan kantor
x
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan administrasi kantor
x
Target Capaian Kinerja
Penyediaan alat tulis kantor Pemenuhan kebutuhan barang dalam pelaksanaan Administrasi Kantor
x
(3)
Lokasi
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaganya kebersihan gedung dan halaman sekitar kantor
x
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
26.000.000 550.000.000
SKPD
50 Unit
550.000.000
APBD
III - 60
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Peraturan perundang - undangan Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan kinerja dinas x
xx
1
16
x
x
xx
xx
1
1
17
20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kegiatan kinerja Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terciptanya koordinasi dan konsultansi yang efektif dan terarah
x
xx
2
x
xx
2
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9
x
xx
2
22
Adanya referensi untuk kegiatan perkantoran
Kabupaten Bandung
12
Bulan
Terlayaninya kebutuhan konsumsi rapat dengan baik
Kabupaten Bandung
12
Bulan
Kabupaten Bandung
12
Bulan
Kabupaten Bandung
12
100
Bulan
%
Kabupaten Bandung
3
Jenis
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Kabupaten Bandung
7
Gedung
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10) 26.000.000
12 Bulan
APBD Kabupaten SKPD
12 Bulan
APBD Kabupaten
274.000.000 86.000.000
SKPD
12 Bulan
APBD Kabupaten
86.000.000 235.000.000
SKPD
12 Bulan
235.000.000
2.426.000.000 APBD Kabupaten
26.000.000 SKPD
25.000.000
1.400.000.000
26.000.000 274.000.000
2.325.000.000
1.400.000.000 Terpeliharanya Umur dan Ketahanan Fasilitas Gedung
(8)
SKPD
230.000.000
25.000.000 Terpenuhinya sarana dan prasarana bangunan kantor
(7)
Target Capaian Kinerja
Kabupaten
85.000.000 230.000.000
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi terhadap kegiatan kerja Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Sumber Dana
272.000.000
85.000.000 Meningkatnya koordinasi kinerja
Catatan Penting
25.000.000 272.000.000
Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana bangunan kantor
(6) 25.000.000
Penyediaan makanan dan minuman Sebagai penunjang kebutuhan konsumsi rapat
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
3 Jenis
APBD Kabupaten
26.000.000 1.450.000.000
SKPD
8 Gedung
1.450.000.000
III - 61
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
Kantor x
xx
2
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Memberikan ketahanan umur kendaraan
x x
xx xx
3
Program peningkatan disiplin aparatur
3
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2
Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Pegawai x x
xx xx
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5 5
1
xx
6
x
xx
6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2
xx
6
4
Kabupaten Bandung
67
100
Unit
900.000.000
%
115.000.000 115.000.000
Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Pegawai Prosentase pelaksanaan diklat/kursus
Kabupaten Bandung
232
Stel
115.000.000
100
%
450.000.000 450.000.000
Tersedianya sumberdaya aparatur yang handal Prosentase terlaksananya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
Kabupaten Bandung
4
100
Kegiatan
%
Penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran
x
Terpeliharanya kendaraan secara periodik Prosentase peningkatan disiplin pegawai
Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya sumberdaya aparatur yang handal
x
900.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Kabupaten Bandung
12
Bulan
950.000.000 SKPD
68 Unit
120.000.000 SKPD
232 Stel
120.000.000
500.000.000 APBD Kabupaten
500.000.000 SKPD
5 Kegiatan
57.000.000
500.000.000
63.000.000 APBD Kabupaten
55.000.000 SKPD
50.000.000 7.000.000
950.000.000
120.000.000 APBD Kabupaten
450.000.000
50.000.000 Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran
APBD Kabupaten
12 Bulan
55.000.000
APBD
III - 62
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Akhir Tahun Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun
3
1
3
1 5
1
3
1 5
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1
1
3
Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 5
3
Prosentase tercapainya pembangunan jalan dan jembatan
12
Bulan
1 5
5
100
%
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jalan
Kabupaten Bandung
3
Dokumen
Pembangunan jalan
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10) 8.000.000
SKPD
12 Bulan
8.000.000
Terbangunnya Jalan Baru
Pembangunan Jalan Akses Tol Soroja
jumlah pembangunan jalan tol
Kabupaten Bandung Kecamatan Katapang Kecamatan Soreang Rt 03 Rw 06 Desa Cijagra, Kecamatan Paseh RW. 23 Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
APBD Kabupaten
300.000.000
700.000.000 SKPD
6 Dokumen
APBD Kabupaten
10.000.000.000
SKPD
12 Bulan
1
Jalan
25.000.000.000
SKPD
1 Jalan
500
M
750
M3
50.000.000 131.250.000
2
paket
6.445.366.100
700.000.000 65.000.000.000
Bulan
14.445.366.100 Kabupaten Bandung
92.254.633.900
12
Pembangunan jembatan terbangunnya
4.828.500.000
54.903.250.000
35.181.250.000
Terbangunnya Jalan Baru
Pembangunan Jembatan
(7)
7.000.000
300.000.000
Hotmix Jalan Mekarsari Cikarees 3
Sumber Dana
21.201.930.968
Jalan Beton
1
Kabupaten Bandung
Perencanaan pembangunan jalan Tercapainya perencanaan pembangunan jalan yang baik dan terarah
Catatan Penting
Kabupaten
Jumlah Belanja Renja Rutin Urusan Wajib Pekerjaan Umum
1 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
35.000.000.000
30.000.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
APBD Kabupaten
10.000.000.000
SKPD
2 paket
III - 63
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
(2) Pembangunan Jembatan Ciseah
1
3
1 5
7
1
3
1 6
1
3
1 6
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1
1 6
3
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kecamatan Katapang
1
Jembatan
Kabupaten Bandung
6
100
Kegiatan
%
Tersedianya dokumen perencanaan drainase goronggorong
Drainase Jalan Raya Ancolmekar Perbaikan Gorong-gorong Jalan Baros-Mekarjaya Drainase saluran air Jl Kabupaten
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(9)
(10)
Kabupaten Bandung
7
Kegiatan
Kabupaten Bandung 01/01 Desa Ancolmekar, Kecamatan Arjasari RW 04 Desa Baros, Kecamatan Arjasari Cibodas RW 04 Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari
150
Kegiatan
140
m2
6
meter
5E+0 7
50 M2
-
APBD Kabupaten
16.554.633.900 SKPD
6 Kegiatan
16.996.000.000
6.794.500.000 250.000.000 50.000.000 50.000.000
16.554.633.900
23.800.000.000 APBD Kabupaten
500.000.000
16.496.000.000 Terbangunnya saluran draenase dan gorong-gorong
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
SKPD
4.976.633.900
500.000.000
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Terbangunnya saluran draenase dan gorong-gorong
8.000.000.000 4.976.633.900
Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan jalan Prosentase terbangunnya saluran drainase/goronggorong
(8)
Target Capaian Kinerja
10.000.000.000
Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Tersedianya dokumen lelang pembangunan draenase/goronggorong
3
(3) jembatan Jumlah Pembangunan Jembatan
Catatan Penting
Lokasi
Pengadaan Lahan untuk Jalan Terbebasnya lahan untuk pembangunan jalan
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
800.000.000
SKPD
7 Kegiatan
APBD Kabupaten
800.000.000
23.000.000.000 SKPD
240 Kegiatan
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
23.000.000.000 -
III - 64
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi
(1)
(2) drainase saluran air jl kab. Draenase Jl. Manggahang Perbaikan Drynase Penanggulangan Banjir Kiangroke Pembangunan Drainase Ruas Jalan Cikuya (Ds Bandasari)-Nanggerang (Ds.Nagrak) Perbaikan Drinase Drainase jalan babakan rongga
pembuatan gorong-gorong Drainase Jalan Babakan Peuteuy Pangangonan Pembangunan drainase Pembanguan drainase jl Kabupaten Drainase Jalan Kabupaten Pembangunan Drainase Jl.Kabupaten Drainase Drainase Jalan Kabupaten
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
RW 03 Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang Jl. Ciluncat Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang Desa nagrak Desa Nagrak Cangkuang, Kecamatan Cangkuang desa tanjungsari Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang 004/008 Desa BabakanPeuteuy, Kecamatan Cicalengka Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka 06 Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka RW 06 Desa Tanjungwangi Cicalengka, Kecamatan Cicalengka RT04/ RW 05 Desa
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(4) RW 01 Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari RW. 06 Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
3E+0 7 200 1
100
50.000.000
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
Wilayah
-
M2
100.000.000
Wilayah
-
Kegiatan
100.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
70
M
900
m
150.000.000
Wilayah
-
500
M
100.000.000
Wilayah
-
titik
100.000.000
Wilayah
-
400
m
165.000.000
Wilayah
-
500
m2
200.000.000
Wilayah
-
1000
m
100.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
6
200
meter
500
m
400
m
350
m
85.000.000
30.000.000 100.000.000
80.000.000
-
-
-
III - 65
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2)
Perbaikan Gorong-Gorong Perbaikan Drainase Jalan Kabupaten Drainase jalan cicalengka-Curug cinulang Rehab Gorong-gorong Jln Kabupaten Kp. Cicalung Drainase Jalan Kabupaten Pembangunan Drainase Jl Tanjunglaya-Cibeas pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong/plat deker jalan ciawi tali -ciluluk PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN CINANGKA-CIGUNTING REHAB DRAINASE JALAN PASOPATI
Gorong-Gorong PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN KABUPATEN MANJAHBEUREUMSEKEJENGKOL (22.09.01029.01) Perbaikan Saluran Air / Drainase Kp Kara Jl. Kabupaten
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Tanjungwangi Cicalengka, Kecamatan Cicalengka Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka 01/13 Kp. Cihantap Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka RW 08 Desa Tenjolaya Cicalengka, Kecamatan Cicalengka 001/004 Desa Dampit, Kecamatan Cicalengka Rw. 09,15, 16 Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka 01 s/d 12 Desa Tanjunglaya, Kecamatan Cikancung rt 05 rw 01 Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung RW.01-RW.02 Desa Mandalasari, Kecamatan Cikancung RW.01-RW.02 Desa Mandalasari, Kecamatan Cikancung RW.04,05,06,09,12 Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
85.000.000 2500 0
m
150
M
600
meter
20.000.000 90.000.000 100.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
5E+0 7
4m
200
m
3200
m
600.000.000
Wilayah
-
1500
meter
100.000.000
Wilayah
-
550
METER
100.000.000
Wilayah
-
400
METER
100.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
5
Unit
50.000.000 50.000.000
67.000.000
04/02 Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi
800
M'
120.000.000
Wilayah
-
02 Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi
350
meter
100.000.000
Wilayah
-
-
-
-
-
-
-
III - 66
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) REHAB/PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE JL. CIBIRUHILIRST.CIMEKAR Pekerjaan Drainase jalan Pandanwangi Pembangunan drainase Pembangunan Saluran Drainase Jl. SP3 Pasanggrahan-Pasir Pogor (lanjutan) - 22.09.02013.02 (Jl. Kabupaten) Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten RW 07 ke RW 19 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kordon Pakar - Sp3 Pasanggarahan (Jl. Kabupaten : 22.09.02013.02) Plat Deker dan Saluran air Drainase Jalan Kabupaten Talaga Pangguh Desa Karyalaksana Draenase Jalan Kabupaten Lampeugan - pangguh, Desa pangguh Perbaikan gorong-gorong Jl Ds. Lampegan Pembangunan Gorong-gorong Pembangunan Saluran Air
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
RW 07 Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
200
Meter
100.000.000
Wilayah
-
600
m3
200.000.000
Wilayah
-
560
m
153.000.000
Wilayah
-
RW.09 Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan
100
Meter
100.000.000
Wilayah
-
Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan
150
M
Wilayah
-
01/06 Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan
100
Meter
100.000.000
Wilayah
-
140
M
200.000.000
Wilayah
-
100
Meter
150.000.000
Wilayah
-
360
m3
150.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
RW, 13,14 dan 16 Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi 01,02,03,06,08,10,11 Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung
04 dan 05 Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot RW.03 Desa Karyalaksana, Kecamatan Ibun RW 01,RW 04,RW 14,RW17 Desa Pangguh Desa Pangguh, Kecamatan Ibun Kp. lampegan RW 04 Ds. Lampegan Desa Lampegan, Kecamatan Ibun RW 1,2,3,4,5,7,8,9,14 Desa Katapang, Kecamatan Katapang Jl. Awug-Ciborerang RW.25
1
Paket
5000
m1
60
M3
50.000.000
25.000.000 350.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
III - 67
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2)
Rehab Gorong-gorong Normalisasi Drainase Jalan Kabupaten Drainase Drainase/Saluran Air Gorong-Gorong pembuatan saluran drainase Kp cantilan - Kp Gunung Pancir Pembuatan saluran Drainase Curug Jompong - Korehkotok Pengadaan Gorong-Gorong Pembangunan Gorong-gorong No.ruas : 22.09.01038.31 Gorong-gorong Jalan Cilame-SodongRancasampih (22.09.03064.31) saluran air jalan sayati - palasari Peninggian gorong-gorong
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang Desa Gandasari, Kecamatan Katapang rw06 Desa Pangauban Katapang, Kecamatan Katapang 08,16 Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang Rw.07 Desa Gandasari, Kecamatan Katapang RW 18, 13, 14, 29, 03, 05, 22 Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari dari RW 12 sampai RW 08 Desa Jelegong Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin RW 01 Desa Jelegong Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin 01/03,02/02,03/01,01/14 Desa Cibodas Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin 05 s/d 08 Desa Sukamulya Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin RW 17 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin 8 Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu jalan sukamenak Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
50.000.000 80
m3
700
m
200
m
50 7
meter
Wilayah
-
300.000.000
Wilayah
-
350.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
50.000.000
50.000.000
unit
100.000.000
Wilayah
-
1200
M3
150.000.000
Wilayah
-
400
M3
120.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
7,5E+ 07
4Titik
10
buah
1000
M
1
paket
1
paket
75.000.000
25.000.000 25.000.000 90.000.000 120.000.000
-
-
-
-
-
III - 68
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Gorong-gorong Jalan Desa Draenase Jalan palasari-tarajusari Gorong-gorong Plat Deuker
Saluran drainase Jalan
Drainase
Gorong-Gorong
Rehab Drainase Drainase Jalan Kabupaten Kp. Wanasari Rw 02-15 Drainase Jalan Desa Drainase Jl Cibodas - Ciseupan (jl Kabupaten) Drainase Saluran Air Jalan Kabupaten Rancasampih-Cikoneng Pem.Gorong-gorong Jalan Kabupaten Ranacasampih-cikoneng Plat Deker Jl. Kabupaten
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
RW 04,06,07 Desa Sukarame, Kecamatan Pacet 01,02,03 Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk 02,03,11,14 Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk 02,03,05,06,07,08,09, Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk RW.01, RW.13, RW.15 Desa Margamulya Pangalengan, Kecamatan Pangalengan RW.03 Desa Margamulya Pangalengan, Kecamatan Pangalengan Jalan Raya Pangalengan Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan 02 Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan 02/03 Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh Desa Cibodas Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu Rw,03,04,06,10,13 Desa Cikoneng Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu Rw.01,03,04,06,07,08,10,13 Desa Cikoneng Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu se Desa Mekarmaju Desa Mekarmaju, Kecamatan
9 300 4
m2 meter unit
45.000.000 300.000.000
80.000.000
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
600
m
850
Meter
150
m
450
M3
150.000.000
Wilayah
-
Meter
200.000.000
Wilayah
-
M
100.000.000
Wilayah
-
Meter
400.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
1000 200 4600
100.000.000
(8)
Target Capaian Kinerja
42.500.000
25.000.000
150
m
100
m
150.000.000
Wilayah
-
Unit
100.000.000
Wilayah
-
2
75.000.000
-
-
-
-
-
-
III - 69
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Pembangunan kirmir/TPT/drainase Rehab Drainase Jl. Rancaekek-Bojong Dranaise Jalan Rancaekek Bobodolan-Bojong Emas Rehabilitasi gorong-gorong jalan Cibodas-Bojong salam Pembangunan Drainase jalan simpang solokanjeruk-cibodaspanyadap Drainase Jalan Cipamokolan-Soljer Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan Drainase Drainase jalan Kp.Rancamanuk Drainase/kirmir/Gorong-gorong Jl.Andir Katapang Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Bandung
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Pasirjambu 01/012 Desa Sukaresmi, Kecamatan Rancabali 07-09 Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek RW.07 Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek 04/06 Desa Cibodas Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk 01/03 Desa Cibodas Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk RW.03, 05, 08,09, 10 Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk Wilayah Desa Solokanjeruk Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokanjeruk Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang ../13 Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah Jl.Andir Katapang Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah Rancamanyar Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
2000
meter
150.000.000
Wilayah
-
1000
M
200.000.000
Wilayah
-
1000
meter
200.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
2
titik
100
50 m x 2 m
198
M3
3000
m
50.000.000
50.000.000 198.000.000
90.000.000
50
Meter
100.000.000
Wilayah
-
2000
meter
121.000.000
Wilayah
-
M2
200.000.000
Wilayah
-
meter
200.000.000
Wilayah
-
500 3200
-
-
-
-
-
-
III - 70
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
(2)
1
3
1 7
1
3
1 7
Program pembangunan turap/talud/bronjong
1
3
1 7
3
(3)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Prosentase terbangunnya turap/talud/bronjon g
100
%
Kabupaten Bandung
10
Kegiatan
Pembangunan turap/talud/bronjong
Terbangunnya turap/talud/bronjong TPT Jalan Raya Ancolmekar TPT Wargiluyu Pasirhuni pembangunan TPT cidodol kampung warung Pembangunan tpt kabuyutan Pembangunan Tpt batukarutmangunjaya TPT Jalan Baros Citiis TPT Drainage jalan Baros Mekarjaya TPT Jalan Arjasari - Garduh
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Kabupaten Bandung 01/06 Desa Ancolmekar, Kecamatan Arjasari 04/06 Desa Ancolmekar, Kecamatan Arjasari 001/011 Desa Rancakole, Kecamatan Arjasari rw 07 Desa Batukarut, Kecamatan Arjasari rw 09 Desa Batukarut, Kecamatan Arjasari Desa Baros Desa Baros, Kecamatan Arjasari RW 09,10,02 Desa Mekarjaya Arjasari, Kecamatan Arjasari Desa Arjasari, Kecamatan
320
Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
41.300.000.000 APBD Kabupaten
500.000.000
21.130.000.000 Terbangunnya turap/talud/bronjong baru
(8)
Target Capaian Kinerja
21.630.000.000
500.000.000 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan turap/talud/bronjong
Catatan Penting
Lokasi
Perencanaan turap/talud/bronjong
Tersedianya dokumen lelang pembangunan turap/talud/bronjong
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
6.620.100.000
1.300.000.000
SKPD
24 Kegiatan
APBD Kabupaten
40.000.000.000 SKPD
340 Kegiatan
85
m2
100.000.000
Wilayah
-
85
m
100.000.000
Wilayah
-
600
m2
Wilayah
-
100
m3
100.000.000
Wilayah
-
200
m3
200.000.000
Wilayah
-
160
m3
100.000.000
Wilayah
-
1500
meter
150.000.000
Wilayah
-
1
Paket
100.000.000
Wilayah
-
75.000.000
1.300.000.000
40.000.000.000 -
III - 71
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) TPT jln Kabupaten Kp Sompok TPT Jalan Munjul - Sindangsari Kirmir Jl Malakasari-Sukasari TPT Jl. Pasir Sangga - Sindangpanon TPT Jalan Kabupaten, Sapan Gudang Ciputat pembuatan kirmir jalan Raya Sapan Pembangunan TPT jalan Rancaoray Bodogol Pembanguan TPT ruas Jalan Cikuya ( Ds.Bandasari - Nanggerang (Ds.Nagrak) Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) Jalan Jalupang - Sayang Heulang Pembangunan tembok Pena Tanah ( TPT ) Jalan Citaliktik-Leuweung Datar Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) Citaliktik RT.02 RW.01 Tembok Penahan Tanah Pembanguan Tembok Penanhan Tanah (TPT)Cikuya-Pananjung
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Arjasari 04/05 Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari RW. 15 Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah RW 05 Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah Desa Neglasari Banjaran, Kecamatan Banjaran Rw. 01, 03, 04 Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang Rw.09, 08, 10 Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang 01 Desa Buahbatu, Kecamatan Bojongsoang
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10) -
255
50
100.000.000
Wilayah
-
100.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
200
M
300
meter
150
meter
200.000.000
Wilayah
-
500
meter
300.000.000
Wilayah
-
1700
meter
200.000.000
Wilayah
-
1000
meter
200.000.000
Wilayah
-
37.500.000
RW 12 Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang
75
M
100.000.000
Wilayah
-
RW 04 Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang
150
M3
100.000.000
Wilayah
-
200
M
100.000.000
Wilayah
-
120
m2
100.000.000
Wilayah
-
200
200 m
160.000.000
Wilayah
-
100
M
Wilayah
-
RW 02 - RW 05 Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang 02/01 Desa Pananjung, Kecamatan Cangkuang RW. 07 dan 10 Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang RW 15 Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang
80.000.000
-
-
-
III - 72
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Keermir Jalan
pembuatan keermeer Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Kirmir Jalan Pasir gelap, Narawita, bangkonol, Cihampeulas & Cilame Pasangan Kirmir Saluran Drinase Ruas Jalan Kabupaten Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Kabupaten Kirmir Jalan Kabupaten
TPT Jalan Babakan Peuteuy
TPT Jalan BBk Peuteuy- Dampit
TPT Jalan Kabupaten
TPT
Kirmir Jalan Kabupaten
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
RW 14 Desa Nagrak Cangkuang, Kecamatan Cangkuang Rw.03,04,05,06 Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang Rw.01.03.11.09.13 Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka 09-0 Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka 01/03 Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka 004/ 011 - 012 Desa BabakanPeuteuy, Kecamatan Cicalengka 001 / 007 Desa BabakanPeuteuy, Kecamatan Cicalengka 003 / 007 Desa BabakanPeuteuy, Kecamatan Cicalengka RW 05 Desa Tanjungwangi Cicalengka, Kecamatan Cicalengka RT02/ Rw 03 Desa Tanjungwangi Cicalengka, Kecamatan Cicalengka 003/ 007 Desa BabakanPeuteuy, Kecamatan Cicalengka
700
M
400
m
40.000.000
75.000.000
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
Wilayah
-
Wilayah
-
5
Sasaran
200.000.000
Wilayah
-
5
Lokasi
100.000.000
Wilayah
-
200
m2
100.000.000
Wilayah
-
525
M2
100.000.000
Wilayah
-
900
m
276.000.000
Wilayah
-
65
m
Wilayah
-
70
m
Wilayah
-
50
m
Wilayah
-
50
m
Wilayah
-
150
m2
Wilayah
-
50.000.000
39.000.000
35.000.000
35.000.000
90.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
III - 73
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Pembuatan TPT Jalan Curug Cindulang Pembangunan Kirmir
kirmir selokan
TPT
pembangunan gorong-gorong
Tebing Penahan Tanah
TPT Tembok Penahan Tebing Jalan Dermaga Bojong malati-Bbkan SInyar/ Drainase TPT Jalan Babakan SumedangCipadati Pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jl. Cikoneng Pekerjaan TPT jalan Jadaria Pekerjaan TPT SDN Cikoneng Jl.Cikoneng TPT
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Rw 03 Desa Tanjungwangi Cicalengka, Kecamatan Cicalengka RW 001; 002; 004 005; 011; 012 Desa Cikasungka, Kecamatan Cikancung Rw.01, Rw.07, Rw.11 Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung rw,03,04,05,06,08,09 Desa Cikancung, Kecamatan Cikancung rw 02 rt 03 rw 05 rw 06 Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung Rw.01,8,09,10,11,12 Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang Kp Cipedes Rw 02 Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang 03/17 Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi RW 05 Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi 03 / 03 Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi 02/05 Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi 02 Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi 05 Desa Warjabakti,
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
200
m2
200.000.000
Wilayah
-
1300
m3
200.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
100
meter
1400
meter
100.000.000
Wilayah
-
unit
100.000.000
Wilayah
-
M3
350.000.000
Wilayah
-
2100
Meter
136.000.000
Wilayah
-
900
Meter
125.000.000
Wilayah
-
210
M2
Wilayah
-
150
m3
Wilayah
-
40
m3
Wilayah
-
50
m3
Wilayah
-
Wilayah
-
3
300
500
meter
75.000.000
50.000.000 75.000.000 30.000.000 30.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
III - 74
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) TPT Kirmir Pembangunan TPT pembangunan TPT Pembangunan TPT Pembangunan TPT tebing jalan ruas Jln Sp3 Pasanggrahan - pasir pogor 22.09.02013.02 Kirmir jalan Kabupaten Pembangunan TPT Bahu Jalan RW 18 Kp. Tugu TPT saluran pinggir jalan Pasirhonje Pasirleutik Kirmir jalan kabupaten Pasirpogor TPT Jalan Papakserang TPT Makam jalan panggilingan-sudi TPT Jalan Kabupaten Talaga-Pangguh Desa Karyalaksana TPT/Kirmir Jalan Kab
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Kecamatan Cimaung 07 Desa Warjabakti, Kecamatan Cimaung 01 Desa Campakamulya, Kecamatan Cimaung 05 Desa Campakamulya, Kecamatan Cimaung 09,10,12,13 Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung 07 Desa Pasirhuni, Kecamatan Cimaung RT.01/11 Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan Rw 06,08,09,10,11,12 Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan 18 Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan kelurahan Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimenyan RW 05 Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan 04/08 Desa Serang Mekar, Kecamatan Ciparay Pasirangin RT 01/06 Desa Talun Desa Talun, Kecamatan Ibun RW.08 Desa Karyalaksana, Kecamatan Ibun Babakan RW.09 Desa Dukuh Kec.Ibun Desa Dukuh,
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
50.000.000
-
500
meter
100.000.000
Wilayah
-
1
paket
100.000.000
Wilayah
-
1
paket
Wilayah
-
200
50.000.000
m
100.000.000
Wilayah
-
80
meter
300.000.000
Wilayah
-
100
Meter
Wilayah
-
3500
meter
Wilayah
-
Wilayah
-
100
M3
50.000.000
50.000.000 50.000.000
4090
meter
200.000.000
Wilayah
-
3250
m2
200.000.000
Wilayah
-
2400
meter
240.000.000
Wilayah
-
150
m
200.000.000
Wilayah
-
300
Meter
255.000.000
Wilayah
-
200
m3
100.000.000
Wilayah
-
-
-
III - 75
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
Kecamatan Ibun TPT Sdn Cigumelor
Desa Sudi, Kecamatan Ibun
Pembangunan TPT Jalan Desa IbunDukuh
RW. 03 Desa Ibun, Kecamatan Ibun Cijagir Rw 04 Rw 05 Desa Talun Desa Talun, Kecamatan Ibun Desa Katapang, Kecamatan Katapang Desa Katapang, Kecamatan Katapang Desa Banyusari, Kecamatan Katapang Desa Pangauban Katapang, Kecamatan Katapang 22,23 Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari dari RW 12 sampai RW 08 Desa Jelegong Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin 01/03 Desa Jatisari Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin Rw 01,03 dan 09 Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin 003/014 Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin 06 Desa Sukamulya Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin Rw 04-Rw.09 Desa Sukamulya Kutawaringin,
Pembangunan jembatan dan TPT Cijagir Pembangunan TPT Kp.CeuriCipongporang Pembangunan TPT Kp.KatapangBojong Nangka Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kirmir Jalan Kabupaten Kirmir jalan utama desa pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Pembangunan TPT Balungbang Kirmir jalan muara,bojong nangka cipongporang 22.309.15102.26 Kirmir Jalan Kabupaten Kutawaringin Bojonglaja Pembangunan TPT Jl. Leuwi Munding – Sukamulya No.ruas : 22.09.01038.33 Pembangunan Kilmir Jl.Protokol No.ruas : 22.09.01038.31
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
30 20 17
Meter kubik Meter Kubik
50.000.000 10.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
m2
150.000.000
Wilayah
-
1
Paket
200.000.000
Wilayah
-
1
Paket
200.000.000
Wilayah
-
100
meter
Wilayah
-
200
m
110.000.000
Wilayah
-
300
meter
150.000.000
Wilayah
-
200
M3
150.000.000
Wilayah
-
750
M3
100.000.000
Wilayah
-
690
m2
100.000.000
Wilayah
-
100
meter
100.000.000
Wilayah
-
150
m3
100.000.000
Wilayah
-
2400
m3
100.000.000
Wilayah
-
50.000.000
-
-
III - 76
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Kirmir Jalan Cinangsi Batas Bdg Barat (22.09.04071.31) TPT Lebak Muncang Tembok Penahan Tanah (TPT) TPT Sungai Imras jalan Pesantren KIRMIR JALAN CIARO-CIGADOG Tembok Penahan Tebing (TPT) Kirmier Jalan Kabupaten Pembangunan TPT Jalan CibisoroLebak Jero Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) Ruas Jalan Citaman Bojong - Mandalawangi, Cibeuner Pasanggrahan Kidul TPT Jln Kab. Girihieum-Girimulya (Kp Panggilingan Desa Cikitu) Pembangunan TPT Jalan Desa Pembangunan Keermur saluran air
Kirmir
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kecamatan Kutawaringin RW 15-RW 16 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin RW 04 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin 17 Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih RT. 02-RW. 11 Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu RW 05-12 Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg Kp. Pojok RT. 03 / 10 Desa Nagregkendan, Kecamatan Nagreg 02/09 Desa Nagregkendan, Kecamatan Nagreg Rw 07-Rw 10 Desa Bojong Nagreg, Kecamatan Nagreg 01/007 Desa Ganjarsabar, Kecamatan Nagreg RW 10 Desa Cikitu, Kecamatan Pacet Desa Desa Mekarsari Pacet, Kecamatan Pacet RW 08, 09, 10, 12 dan 13 Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk Jalan pintu - wates Desa Margaluyu, Kecamatan Pangalengan
1000
M
500
M
100
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
Wilayah
-
100.000.000
Wilayah
-
m
150.000.000
Wilayah
-
2,5E+ 08
500 M
250.000.000
Wilayah
-
4E+0 8
1000 M
200.000.000
Wilayah
-
420
m3
100.000.000
Wilayah
-
300
m
170.000.000
Wilayah
-
2000
m
200.000.000
Wilayah
-
1200
M2
200.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
100 70
Meter m3
600
meter
100
meter
75.000.000
50.000.000 50.000.000 114.000.000
50.000.000
-
-
-
-
III - 77
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) TPT Jalur Pembatas Jalan Pembangunan TPT Jalan Kabupaten Pembangunan TPT Jalan Sukanegla tpt jl ciijagra tpt jalan kanayakan TPT ( BENTENG TERASERING) RT 03 RW 09 PINGGIR JALAN KABUPATEN kirmir Jalan Toge Kirmir Jalan TPT/Keermir Jalan Kabupaten Rancasampih-Cikoneng TPT/Keermir SDN ASTAKRAMA
tpt/keermir SDN CULAMEGA
Kirmir Jalan Kabupaten Pembangunan TPT
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Jalan Raya Situ Cileunca Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan 04/11 Desa Tribaktimulya, Kecamatan Pangalengan rw 06 Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh Rt 04 Rw 02 Desa Cijagra, Kecamatan Paseh rw 07 Desa Cijagra, Kecamatan Paseh RW 08 Cibubuay Desa Cibodas Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu 02 Desa Margamulya Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu Desa Desa Cisondari, Kecamatan Pasirjambu Rw,03,04,13,07,08,10,12 Desa Cikoneng Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu Rw.13 Desa Cikoneng Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu Rw.08 Desa Cikoneng Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu RW 008 Desa Tenjolaya Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu RW 01,02,04,06,05,08,09 Desa Mekarmaju, Kecamatan
200
meter3
160
m2
300
m
15
M
150
m
100
Meter2
500
m
3350
180.000.000
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
Wilayah
-
Wilayah
-
120.000.000
Wilayah
-
100.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
90.000.000
50.000.000 100.000.000
50.000.000
meter
200.000.000
Wilayah
-
300
m
200.000.000
Wilayah
-
200
m
200.000.000
Wilayah
-
300
meter
250.000.000
Wilayah
-
600
meter
200.000.000
Wilayah
-
m
150.000.000
Wilayah
-
2475
-
-
-
-
-
III - 78
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Pembangunan kirmir jalan kirmir ruas jalan TPT Jalan Ciherang - Kamurang TPT/kirmir Tracking ruas jalan Desa Bojongsalam sampai dengan Desa Panenjoan TPT JALAN KABUPATEN Pembangunan TPT Jalan SaradanCibodas Pembangunan TPT jalan sekolah SMPN 2 Solokanjeruk Pembangunan TPT jalan majasetrapangkalan Pembangunan TPT Pembangunan Kirmir Jalan Pembangunan TPT TPT/Kirmir Jalan Pembanguan TPT Jalan
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Pasirjambu 04/01 Desa Sukaresmi, Kecamatan Rancabali rw 04 rw 06 Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali 13, 23, 14 ,06 dan 09 Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek rt 01,rw01 s/d rt 03 rw 02 Desa Bojongsalam, Kecamatan Rancaekek RW. 001 sd RW. 007 Desa Sangiang, Kecamatan Rancaekek 03/09, 12, 11, 19 Desa Cibodas Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk Desa Cibodas Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk 03/15 Desa Cibodas Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk 03/07 Desa Karamatmulya, Kecamatan Soreang 03/12 dan 02/08 Desa Karamatmulya, Kecamatan Soreang Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang 10/11 Desa Sukajadi, Kecamatan Soreang rw 01,02 Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh
1000
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
m
150.000.000
Wilayah
-
meter
300.000.000
Wilayah
-
1600
m3
200.000.000
Wilayah
-
720
m3
200.000.000
Wilayah
-
3
KM
200.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
500
1500
1500 m x 1m
50.000.000
400
400 m x 1 m
50.000.000
150
150 m x 1 m
50.000.000
200
M3
180
M3
96.000.000 86.400.000
50
Meter
100.000.000
Wilayah
-
2000
meter
200.000.000
Wilayah
-
-
Wilayah
-
200
m
-
-
-
-
III - 79
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2)
(3)
KIRMIR Jalan Kabupaten TPT Jalan Kabupaten
Tembok Penahan Tanah ( TPT)
1
3
1 8
1
3
1 8
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1
1
3
1 8
2
3
1 8
3
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Prosentase terpeliharanya jalan dan jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Kabupaten Bandung
(10)
Wilayah
-
350
meter kubik
-
Wilayah
-
280
m2
Wilayah
-
Wilayah
-
1000
meter
%
50.000.000 150.000.000
168.895.750.000
7
Kegiatan
10
Kegiatan
APBD Kabupaten
-
-
1.850.000.000
SKPD
16 Kegiatan
APBD Kabupaten
500.000.000
146.370.750.000
-
206.250.000.000
1.000.000.000
500.000.000 Tersedianya dokumen perencanaan pemeliharaan jembatan
(9)
100.000.000
100
Kabupaten Bandung
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
paket
1.000.000.000 Tersedianya dokumen perencanaan pemeliharaan jalan
(8)
Target Capaian Kinerja
1
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Tersedianya dokumen perencanaan pemeliharaan jembatan
1
Target Capaian Kinerja
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Tersedianya dokumen perencanaan pemeliharaan jalan
Catatan Penting
Lokasi
RW.05 Desa Cisondari, Kecamatan Pasirjambu RW 03,16 Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan Desa Mekarsayu Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan ..../07 Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah
Pembangunan TPT Kp.Cisarua
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.550.000.000
SKPD
APBD Kabupaten
1.850.000.000
21 Kegiatan
1.550.000.000
180.000.000.000
III - 80
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
(3) Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik
Rabat Beton Jalan Cikendit-Cihingkik Pembangunan Jalan Tembus Ds. Wargaluyu - Ds. Arjasari Jalan Kabupaten Cihonje- Cicarirang (Jl.M.Adikarta) Perbaikan/pengaspalan jalan batukarut-cihamerang Pengaspalan jalan batukarutmangunjaya Penitrasi Jalan Ciawigede Sekemulya Laston Jl.Ciseupan - Gentong Penetrasi Jalan Desa Lebakwangi Langonsari RABAT BETON JALAN BABAKAN MANTRI-CIKENIT-CIHINGKIK Pengerasan Jalan Citiis Pemeliharaan Jalan Baros - Mekarjaya Rabat Beton Batukarut - Mangunjaya Perbaikan Jalan Arjasari - Cibintinu Peningkatan jalan Tamansai - Jugul
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kabupaten Bandung 001/008 Desa Rancakole, Kecamatan Arjasari Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari RW 001 s/d RW 009 Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari Rw. 07, 11,13 dan 14 Desa Batukarut, Kecamatan Arjasari rw.07, 09 dan 10 Desa Batukarut, Kecamatan Arjasari 03/02 Desa Patrolsari, Kecamatan Arjasari Desa Patrolsari, Kecamatan Arjasari Desa LebakWangi, Kecamatan Arjasari RW 04-10 Desa PinggirSari, Kecamatan Arjasari 09 Desa Baros, Kecamatan Arjasari Citalutug Desa Mekarjaya Arjasari, Kecamatan Arjasari Desa Mangunjaya, Kecamatan Arjasari Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari RW.08 Desa Mekarjaya Arjasari, Kecamatan Arjasari
(9)
(10)
Kegiatan
600
m2
200.000.000
Wilayah
-
5
Km
250.000.000
Wilayah
-
300.000.000
Wilayah
-
108000
SKPD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
535
3000
84.756.740.000
(8)
Target Capaian Kinerja
650 Kegiatan
4
km
200.000.000
Wilayah
-
2
km
150.000.000
Wilayah
-
450
meter
100.000.000
Wilayah
-
600
m2
200.000.000
Wilayah
-
Paket
200.000.000
Wilayah
-
M
100.000.000
Wilayah
-
700
meter
150.000.000
Wilayah
-
1000
meter
150.000.000
Wilayah
-
1
Paket
300.000.000
Wilayah
-
1
Paket
200.000.000
Wilayah
-
700
meter
150.000.000
Wilayah
-
1 1100
180.000.000.000 -
-
-
III - 81
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Hotmix Jalan Situ Sipatahunan Cipicung Peningkatan / Pemeliharaan Jalan Sukajadi Pengaspalan jalan Kp.Caringin
Perbaikan Jalan Kp.Muara Cikopo
Pengaspalan Jalan Ciparia Rw 05 Pemeliharaan Jalan Dermaga s.d Sadangsari RW.03 dan 4 Alternatif Banjir Hotmix Jalan Adipati Agung Dalam Rigit Jalan Kulalet Hotmix Jalan Mangle Rabat Beton Jalan Margaluyu Rabat beton Jalan Desa Pemeliharaan Jalan Desa Hotmix jl. Kiartasan
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Rw. 04, 05 Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah RW 12 Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah .../02 Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah ../12 Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah ..../05 Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah RW.03 Rw.04 Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah RW. 11 dan RW. 12 Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah RW.09 Desa BojongMalaka, Kecamatan Baleendah RW. 03 Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah RW 14 Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah RW. 06 dan RW. 03 Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah RW 02 Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah Desa Banjaran Kulon,
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
1200
M3
300.000.000
Wilayah
-
1500
meter
200.000.000
Wilayah
-
1800
meter
100.000.000
Wilayah
-
900
meter
100.000.000
Wilayah
-
300
meter
200.000.000
Wilayah
-
1
Paket
100.000.000
Wilayah
-
M3
105.000.000
Wilayah
-
400.000.000
Wilayah
-
M3
100.000.000
Wilayah
-
1000
meter
100.000.000
Wilayah
-
2000
meter
100.000.000
Wilayah
-
120
meter
108.000.000
Wilayah
-
500
m
150.000.000
Wilayah
-
600 800 900
500000
-
-
-
-
-
III - 82
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2)
Pengaspalan Jalan Ciapus - Mekarjaya Pengaspalan Jalan Cigentur Pasirbungur Pengaspalan Jalan Kolelega - Hotel Peningkatan Jalan Ruas Ciapus Cigentur Peningkatan Jalan Ruas Ciapus Mekarjaya Penetrasi Jalan Ubra - Kiarapayung Rehabilitasi Jalan CileutikCihamerang Penetrasi jalan Lastonisasi/Hotmik Peningkatan jalan Cihamerangkiarapayung-Cimanis pembangunan jalan kabupaten rehab jalan sukarahmat
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kecamatan Banjaran RW.14,08 Desa Mekarjaya Banjaran, Kecamatan Banjaran RW.17,10 Desa Mekarjaya Banjaran, Kecamatan Banjaran RW.06 Desa Mekarjaya Banjaran, Kecamatan Banjaran 01,02,03/16 dan 01,02,03/18 Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran 04/09,01/15,03,05/12,01,02, 03/13,02,03/14 Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran 2,3/17 Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran RW 06, 07, 08, 17 Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran 01/01 Desa Pasirmulya, Kecamatan Banjaran RW.09 Desa Pasirmulya, Kecamatan Banjaran RT 10,20, 15,12,13, 16 Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran rw.02, rw.04 Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran 01 Desa Pasirmulya, Kecamatan Banjaran
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10) -
2500
meter persegi
200.000.000
Wilayah
-
2500
meter persegi
200.000.000
Wilayah
-
500
meter persegi
150.000.000
Wilayah
-
3,5E+ 08
1750 m
150.000.000
Wilayah
-
4,5E+ 08
3400 m
150.000.000
Wilayah
-
3,5E+ 08
1500 m
100.000.000
Wilayah
-
400
meter
200.000.000
Wilayah
-
600
m1
Wilayah
-
600
m1
150.000.000
Wilayah
-
300
meter
200.000.000
Wilayah
-
200
m2
200.000.000
Wilayah
-
200
meter
100.000.000
Wilayah
-
90.000.000
-
-
-
-
-
-
III - 83
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) perbaikan jalan h . muslim Pemeliharaan Jalan Puteran Desa Kiangroke Hotmik Jl.Bandrek Pengecoran Jalan Rancaoray Bodogol Pengecoran Jalan Ciganitri Jalan Cor Cijagra-Rancaoray pemeliharaan jalan Desa TanjungsariBabakan Bolang Rabat beton (Desa PananjungLeuweung datar (Desa Bandasari) Rabat beton Pengaspalan Jalan Parapatan Polres Sembah Tuan pengaspalan jalan desa Pengaspalan Jalan Puncak JayaBojong Loa Hotmix Jln.Ciluncat
Hotmix Jln.Sukamanah
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
01/02 Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran 00/04 Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran Jl.Bandrek Rw.15 s/d Rw.16 Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang Desa Buahbatu, Kecamatan Bojongsoang RW 02,07 Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang jl.Desa Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang 01/06 Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang Jl. Ciluncat Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang RW07, RW08 dan RW10 Desa Pananjung, Kecamatan Cangkuang RW 09,10, dan RW 11 Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang 03/11 Desa Pananjung, Kecamatan Cangkuang Nagrak Desa Nagrak Cangkuang, Kecamatan Cangkuang Sodong Desa Nagrak Cangkuang, Kecamatan Cangkuang
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
titik
100.000.000
Wilayah
-
1
Kegiatan
120.000.000
Wilayah
-
600
Meter
200.000.000
Wilayah
-
1000
Meter
200.000.000
Wilayah
-
320
m
250.000.000
Wilayah
-
500
meter
300.000.000
Wilayah
-
2000
m
100.000.000
Wilayah
-
18
M
100.000.000
Wilayah
-
3000
m
200.000.000
Wilayah
-
2500
m2
250.000.000
Wilayah
-
1000
m
200.000.000
Wilayah
-
400
m2
115.000.000
Wilayah
-
800
M
Wilayah
-
1200
M
Wilayah
-
41.000.000
70.000.000
-
-
-
III - 84
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Hotmix Jln.Cangkuang
Hotmix jln.Bakan Rongga perbaikan rabat beton jalan Jalan Kabupaten pembangunan Peningkatan Jalan Kbupaten dari Penetrasi Ke hotmix ruas Jalan Kabupaten WarunglahangCilame-Cicadas Rabat Beton Jalan Rabat Beton dan Pelebaran Jalan Penghubung ke Jln By Pass Penestrasi Jalan Cikopo Pengaspalan JL Jamban (Jalan Kabupaten) Perbaikan Jalan Kabupaten laston jalan tanjunglaya-cibeas Pengaspalan Jalan Gorowek s/d Ciheuleud
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Panyaungan Desa Nagrak Cangkuang, Kecamatan Cangkuang Ciawi Nangkod Desa Nagrak Cangkuang, Kecamatan Cangkuang RW 08 Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang Rw. 04,14,05,07 Desa Margaasih Cicalengka, Kecamatan Cicalengka 09.10.13 Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka 002 / 010 Desa BabakanPeuteuy, Kecamatan Cicalengka 003 - 004 / 013 Desa BabakanPeuteuy, Kecamatan Cicalengka 003/002 Desa BabakanPeuteuy, Kecamatan Cicalengka RW 10,11 Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka Rw, 09,15, 16 Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka 01 S/D 12 Desa Tanjunglaya, Kecamatan Cikancung Rw.01 s/d Rw.09 Desa Mekarlaksana, Kecamatan
1200
M
500
M
1800
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
Wilayah
-
125.000.000
Wilayah
-
m
100.000.000
Wilayah
-
4500
m2
200.000.000
Wilayah
-
4500
M2
200.000.000
Wilayah
-
1588
m
200.000.000
Wilayah
-
80
m
Wilayah
-
600
m2
Wilayah
-
50
m
Wilayah
-
Wilayah
-
5E+0 7 800 5000
200 m
55.000.000
39.000.000
60.000.000 100.000.000
50.000.000
m
400.000.000
Wilayah
-
meter
200.000.000
Wilayah
-
-
-
-
-
-
-
-
III - 85
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2)
Hotmix Jalan Desa Penetrasi jalan Utama Bojong Genggong Perbaikan Jalan Kabupaten, kirmir Jalan Perbaikan Jalan Kabupaten , Hotmix Hotmik Betonisasi Jalan LASTON JALAN KABUPATEN CIJATIMANJAHBEUREUM (22.09.01029.01) LASTON JALAN KABUPATEN SEKEJENGKOL-BTS. DESA CIMEKAR (LANJUTAN) PEMELIHARAAN JALAN KABUPATEN CILEUNYI - VILLA BANDUNG INDAH (22.09.010129.01) Pemeliharaan Jalan Kp Kara Jln Kabupaten RIGID JALAN KABUPATEN Peningkatan Jalan SMP 1 Peningkatan jalan Sindangreret cikoneng
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Cikancung RW 001; 002 Desa Cikasungka, Kecamatan Cikancung Rw.02 Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung 02/02 Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang 02/02 Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang Jalan Pasir Jati Raya Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang 03/06 Desa Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang Desa Desa Ciporeat, Kecamatan Cilengkrang 03/03 Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi
1670 250
m2 meter
100.000.000
80.000.000
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
Wilayah
-
Wilayah
-
1200
meter 1
150.000.000
Wilayah
-
1200
meter 1
200.000.000
Wilayah
-
2250
M2
350.000.000
Wilayah
-
meter
250.000.000
Wilayah
-
3000 0
M2
500.000.000
Wilayah
-
600
M'
200.000.000
Wilayah
-
03/12 Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi
400
M
150.000.000
Wilayah
-
01/26 Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi
1000
M'
100.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
02 Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi RW 07 Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi Jalan SMP 1 Cileunyi Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi 03 / 03 Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi
500
300
meter
200
meter
500.000.000
Wilayah
-
360
M3
400.000.000
Wilayah
-
200
meter
200.000.000
Wilayah
-
50.000.000
-
-
III - 86
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Peningkatan jalan Garung - Cileunyi Rigid Jalan Kabupaten Pandanwangi Penetrasi jalan desa Hotmix jalan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kordon (Pakar)-SP3 pasanggrahan (lanjutan) - 22.09.02013.02 (Jalan Kabupaten) HOTMIK JALAN KABUPATEN PASIR IMPUN-CIKAWARI Pengaspalan Jalan Sekebalingbing Jalan Kabupaten MekarmanikMandalamekar Hot Mix Jalan Kabupaten Ruas Jalan Sindanglaya-Tareptep (22.09.02030.02) Betonisasi jalan utama Pasirhonje, pasirleutik dan pasirluhur jalan Cibulan-Leuwi Cariu Penetrasi Jalan Nunuk-Perum Rigizt beton jalan calengka jalan tembus papakserang bumiwangi
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
02/02 Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi 05 Desa Warjabakti, Kecamatan Cimaung dusun 2 Desa Cikalong, Kecamatan Cimaung RW.08/RW.02 Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan RW 06,08,09,10,11,12 Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan RW 10 Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan RW 12 Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan RW 01 & RW 04 Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan Kelurahan Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimenyan RW 06 & 07 Desa Babakan, Kecamatan Ciparay RW 15 dan 16 Desa Babakan, Kecamatan Ciparay 01/01 Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay Desa Serang Mekar, Kecamatan Ciparay
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
120
m'
120.000.000
Wilayah
-
200
m'
220.000.000
Wilayah
-
meter
250.000.000
Wilayah
-
km
400.000.000
Wilayah
-
4600
Meter
100.000.000
Wilayah
-
9000
METER PERSEGI
500.000.000
Wilayah
-
500
meter persegi
100.000.000
Wilayah
-
2000
meter
500.000.000
Wilayah
-
3000
meter
500.000.000
Wilayah
-
6000
meter/un it
200.000.000
Wilayah
-
7500
m3
Wilayah
-
400
m2
Wilayah
-
2500 1
40.000.000 40.000.000
1000
meter
175.000.000
Wilayah
-
1200
meter
240.000.000
Wilayah
-
-
-
-
-
III - 87
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Rabat Beton Jl. Depok Cangri rigizt beton jalan toha ramdhan Pengaspalan Jalan Cipasung Penetrasi Jalan Tonjong - Ciketut Hotmik Jalan Sadang Rabat beton Jalan Raya Sumbersari /Toha ramdan Rehab Jalan Mumunggang-Pasirtilil (Jln Kabupaten) Pemeliharaan jalan Sukahaji-bakan jampang Rambat Beton Jalan CiburuySukasirna penetrasi jalan ciparigi legokkole Rehabilitasi hotmix jalan kabupaten Rabat Beton Jalan Citeureup Sukapura Betonisasi Jl Kaum Betoniisasi Jalan Cangkuang-Cibiuk
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
RW. 12 s.d RW 21 Desa Manggungharja, Kecamatan Ciparay 00/08 Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay 06 Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay Desa Mekarlaksana Desa Mekar Laksana, Kecamatan Ciparay 003/006 Desa Sigara Cipta, Kecamatan Ciparay Rw04-05 Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay Desa Ciwidey Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey Desa Lebakmuncang Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey Dusun I Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey 009,012 Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey Dusun I,II,III Desa Sukawening, Kecamatan Ciwidey RW 08 Desa Citereup, Kecamatan Dayeuhkolot RW,09 RW,11 Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot Jalan BUDP (RW.06, 10, 12, 04, 05) Desa Cangkuang
1000 0
m2
3000
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
150.000.000
Wilayah
-
meter
1.300.000.000
Wilayah
-
800
meter
114.000.000
Wilayah
-
1500
meter
100.000.000
Wilayah
-
350
meter
114.200.000
Wilayah
-
3000
meter
1.750.000.000
Wilayah
-
400
meter
300.000.000
Wilayah
-
1000
meter
300.000.000
Wilayah
-
1400
Meter
350.000.000
Wilayah
-
2600
meter
250.000.000
Wilayah
-
3000
m
250.000.000
Wilayah
-
Meter
450.000.000
Wilayah
-
Titik
500.000.000
Wilayah
-
Meter persegi
850.000.000
Wilayah
-
200 2 875
-
III - 88
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2)
Rabat Beton Jalan Rabat Beton Jalan Ibun-Dukuh Hotmix Jalan Kabupaten. LaksanaWalahir Desa Mekarwangi Hot Mix Jalan Kab Rabat Beton Jl,Kabupaten MajalayaIbun-Cibuntu-Desa Cibeet Rabat Beton Jalan Kabupaten Majalaya-Ibun- Panggilingan-Cieuri Desa Talun Cor Beton Jl. Awug-Ciborerang Perbaikan Jalan Gandasari - Jalan Bojongkunci Hotmik Jalan Cikambuy-Ciborerang
Hotmix Jalan Landean Girang Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Kabupaten Wates s/d Kiaraeunyeuh Penetrasi Jalan Desa Pengerasan Jalan Puncak Cae
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot RW 16 Desa Citereup, Kecamatan Dayeuhkolot RT. 02 RW. 0 3 Desa Ibun, Kecamatan Ibun RW 06- RW 10 Desa Mekarwangi, Kecamatan Ibun Kp.Bongkok RW.11 Desa Dukuh, Kecamatan Ibun 01/09 desa Cibeet Desa Cibeet, Kecamatan Ibun RW.08 Desa Talun Desa Talun, Kecamatan Ibun Sekebungur dan Bj.tanjung Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang Rw. 05 Desa Gandasari, Kecamatan Katapang Bojong Tanjung-Ciborerang Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang RW.08 dan RW.14 Desa Sukamukti Katapang, Kecamatan Katapang Desa Banyusari, Kecamatan Katapang 01/02 Desa Neglawangi, Kecamatan Kertasari 04/10 Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari
100
Meter
375
Meter Kubik
75.000.000 50.000.000
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
Wilayah
-
Wilayah
-
9000
M3
100.000.000
Wilayah
-
900
m3
150.000.000
Wilayah
-
1500
m2
750.000.000
Wilayah
-
1500
m2
750.000.000
Wilayah
-
300
m2
440.000.000
Wilayah
-
500
meter
100.000.000
Wilayah
-
600
m2
120.000.000
Wilayah
-
400
M
200.000.000
Wilayah
-
Paket
400.000.000
Wilayah
-
2,5E+ 08
1
3 kl
200.000.000
Wilayah
-
2300
meter
200.000.000
Wilayah
-
-
-
-
III - 89
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) rabat beton jalan desa
Jalan Desa Peningkatan dan pelebaran jalan (RIJIT) dari Kp Cantilan s/d Gunung Pancir Penghotmikan Jalan Jatisari Sarongge Penghotmikan Jalan (kopo kutawaringin) 22.09.0301413 pengaspalan jalan (muara Bojong nangka,Cipongporang) 22.0915102.26 Lanjutan Hotmix Jalan Kabupaten Kutawaringin Bojonglaja s/d Sinday Pengaspalan Jln.Leuwi Munding – Sukamulya No.ruas : 22.09.01038.31 Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan Laston Jln. Buninagara - Pasir Kujang (22.09.04059.31) Hotmix jln kabupaten poros Sodong Rancasampih (22.09.03064.31) Peningkatan jln Kabupaten poros Cinangsi - Batas Bandung Barat (22.09.04071.31) Pelabaran Bahu Jalan Cinangsi-Batas Bandung Barat (22.09.04071.31)
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
rw 24 Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari DUSUN JOGLO SAMPAI DUSUN KEBONSAGU Desa Resmitingal, Kecamatan Kertasari dari RW 12 sampai RW 08 Desa Jelegong Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin Kp. Mekarsari RW.07 Desa Jatisari Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin jalan muara - ciseah Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin rw 10,11,12 dan 13 Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin 001/002 Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin 5 s/d 9 Desa Sukamulya Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin
1
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
km
100.000.000
Wilayah
-
M
150.000.000
Wilayah
-
unit
150.000.000
Wilayah
-
250
M2
150.000.000
Wilayah
-
300
M
150.000.000
Wilayah
-
350
M
150.000.000
Wilayah
-
1200
meter
250.000.000
Wilayah
-
6000
m
500.000.000
Wilayah
-
Desa Buninagara, Kecamatan Kutawaringin
500
m
150.000.000
Wilayah
-
RW 14 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin
500
meter
100.000.000
Wilayah
-
RW 15 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin
1000
meter
100.000.000
Wilayah
-
RW 15-RW 16 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin
1000
M
100.000.000
Wilayah
-
2700
1
-
-
-
-
-
-
-
III - 90
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Platcdecker Jalan Kabupaten Sungapan-Rancasampih (22.09.03058.31) Pengerasan Jalan Poros SodongParakan Panjang Pemeliharaan Jalan Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan Laston Jl. Sodong - Tanjakan Pocong (22.09.03060.31) Rehabilitas/ Pemeliharaan Jalan Jembatan Leuwi Kuray - Leuwi Munding (22.09.03013.31) Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan Jembatan Pasir Pogor(Jln. Kabupaten Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan jembatan Pasir Caringin (Jln Kabupaten) Jalan Beton
Beton jalan
Hot Mix Rabat beton jalan Btonisasi Jalan CibolerangSekekukumbung rabat beton jl Peuris - Cibisoro
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
RW 05 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin
20
M
1000
M
400
Desa Buninagara, Kecamatan Kutawaringin
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
Wilayah
-
100.000.000
Wilayah
-
m
400.000.000
Wilayah
-
1000
m
100.000.000
Wilayah
-
Desa Buninagara, Kecamatan Kutawaringin
1000
m
100.000.000
Wilayah
-
Desa Buninagara, Kecamatan Kutawaringin
1
Unit
100.000.000
Wilayah
-
Desa Buninagara, Kecamatan Kutawaringin
1
Unit
100.000.000
Wilayah
-
200
M
400.000.000
Wilayah
-
1500
m
1.500.000.000
Wilayah
-
6800
m2
1.020.000.000
Wilayah
-
600
m3
720.000.000
Wilayah
-
100
m2
330.000.000
Wilayah
-
300
m2
300.000.000
Wilayah
-
RW 17 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin Rt 02,04/RW 08 Desa Padasuka Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin
05/09,04/09,03/09,02/09,01 /09 Desa Bojong Majalaya, Kecamatan Majalaya Jln H Sambas Desa Bojong Majalaya, Kecamatan Majalaya 12/20 Desa Sukamaju Majalaya, Kecamatan Majalaya 05 Desa Sukamaju Majalaya, Kecamatan Majalaya Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih Desa Margaasih Desa
15.000.000
-
-
-
-
-
-
III - 91
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2)
Pembangunan Jalan Cikuya Batujajar RABAT BETON JALAN MAHMUD MARGAASIH Pengecoran Jalan Margaasih Pemeliharaan jalan Rahayu mahmud rabat beton Betonisasi Jalan Sadang Perbaikann jalan Hotmic jalan pasawahan - cedok Pemeliharaan Jalan Kabupaten Citaman Bojong Mandalawangi Perbaikan Dan Penetrasi Jalan Hotmik Jl. Cibunar - Pasir Angin Pembangunan Jalan KabupatenCitaman-BojongMandalawangi Pembangunan Jalan Kabupaten Lebak Jero - Bojong
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Margaasih, Kecamatan Margaasih Desa Lagadar Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih JALAN MAHMUD MARGAASIH Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih 19 Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih RW.03,04,05 Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu 11 Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu RW 12 Sayati Desa Sayati, Kecamatan Margahayu desa mandalawangi Desa Mandala Wangi, Kecamatan Nagreg Kp. Gamblung Rw. 02 - Rw. 03 Desa Nagregkendan, Kecamatan Nagreg Dusun III Desa Citaman, Kecamatan Nagreg Desa Bojong-Mandalawangi Desa Bojong Nagreg, Kecamatan Nagreg RW.11,12 Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10) -
1
unit
250.000.000
Wilayah
-
1
TITIK
300.000.000
Wilayah
-
300
m
200.000.000
Wilayah
-
150
meter
280.000.000
Wilayah
-
100
m2
Wilayah
-
250
m'
600.000.000
Wilayah
-
1
paket
100.000.000
Wilayah
-
1
paket
400.000.000
Wilayah
-
2000
m
200.000.000
Wilayah
-
200
m1
Wilayah
-
2500
75.000.000
80.000.000
Meter
200.000.000
Wilayah
-
2
km
400.000.000
Wilayah
-
3
Km
500.000.000
Wilayah
-
-
-
III - 92
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Hot Mik Jalan Desa Rigid Penetrasi Jalan desa Rigid Jalan Desa Penetrasi Jalan Desa Rabat Beton Cibitung Salakaso Penetrasi Jalan Desa Rabat beton jalan desa Pengaspalan Jalan lebak dulah-pereng tengah HOTMIX Jalan raya Cikawao Hotmik jalan Perawatan jalan langonsari sukasari Perbaikan jalan bojongkunci-paledang Laston Jalan Laston Jalan
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
RW 01 - 05 Desa Tanjungwangi Pacet, Kecamatan Pacet Rt 01,02 / Rw 09 Desa Cipeujeuh, Kecamatan Pacet RW 02 Desa Tanjungwangi Pacet, Kecamatan Pacet Dusun 1, 2, 3 Desa Mekarjaya Pacet, Kecamatan Pacet 03 dan 07 Desa Cinanggela, Kecamatan Pacet 008/003 Desa Mandalahaji, Kecamatan Pacet RW 04,05 dan RW06 / Dusun 3 Desa Sukarame, Kecamatan Pacet 09/10 Desa girimulya, Kecamatan Pacet 10 Desa Cikawao, Kecamatan Pacet Jalan Raya Cikawao Desa Cikawao, Kecamatan Pacet 03, 04 ,05 Desa Rancatungku, Kecamatan Pameungpeuk 03,10 Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk 09 Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk 05,12 Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk 06,07,08 Desa Rancamulya,
3000
M
135
M3
2000
M
50
75.000.000 800.000.000 75.000.000
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
m3
100.000.000
Wilayah
-
2700
m
100.000.000
Wilayah
-
1800
M
175.000.000
Wilayah
-
1000
m2
100.000.000
Wilayah
-
90
m3
108.000.000
Wilayah
-
500
m
100.000.000
Wilayah
-
600
m
100.000.000
Wilayah
-
meter
250.000.000
Wilayah
-
200
m
100.000.000
Wilayah
-
700
meter
104.810.000
Wilayah
-
100
meter
140.000.000
Wilayah
-
600
meter
200.000.000
Wilayah
-
2500
-
III - 93
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Peningkatan jalan CirengitRancaketan Laston Jalan Langonsari Lebakwangi Peningkatan Jalan Palasari-Tarajusari (Palasari) pengaspalan jalan kabupaten citere margamukti Rehabilitasi Jalan Kabupaten PintuSantosa dan Pintu - Margaluyu rabat beton jalan kab loscimaung kertamanah pengaspalan jalan kabupaten Rabat beton jalan ciawi Penetrasi Jalan Adang Perbaikan jalan kabupaten Satoplas batas Desa Wanasuka Rabat Beton Jalan Kabupaten Palayangan Pintu Rehabilitasi Jalan Kabupaten Palayangan Gambung
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kecamatan Pameungpeuk 09 Desa Rancatungku, Kecamatan Pameungpeuk 01,02,03/02 Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk 01 Desa Bojongmanggu, Kecamatan Pameungpeuk 01/16 Desa Sukamanah Pangalengan, Kecamatan Pangalengan Desa Banjarsari Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan 18,19,20,21,25 Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan 04/09 - 01/04 Desa Margaluyu, Kecamatan Pangalengan RW 12 Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan Desa Pangalengan Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan RW.06/RW.07 Desa Wanasuka, Kecamatan Pangalengan 01,02,07/15, 04,03,01/04 Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan Pulosari Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10) -
300
meter
300.000.000
Wilayah
-
m
200.000.000
Wilayah
-
200
meter
200.000.000
Wilayah
-
4500
meter
300.000.000
Wilayah
-
1650 0
meter
500.000.000
Wilayah
-
2000
meter
500.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
1000
500
limaratus meter
600
meter2
150.000.000
Wilayah
-
500
meter
100.000.000
Wilayah
-
1100 0
m2
150.000.000
Wilayah
-
4800
meter
150.000.000
Wilayah
-
8000
meter
600.000.000
Wilayah
-
75.000.000
-
-
-
-
-
-
III - 94
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2)
(3)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
09 Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan
Hotmix Jalan Desa Palalangon/sukamulya
Desa Cigentur, Kecamatan Paseh Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh - Desa Cipedes, Kecamatan Paseh RW. 12 Desa Cipedes, Kecamatan Paseh RW.07 dan 09 Desa Tangsimekar, Kecamatan Paseh 01/06 Desa Drawati, Kecamatan Paseh RW 03,06,07, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh rw 09 Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh 03/12 dan 02/14 Desa Drawati, Kecamatan Paseh Rw 05,10,11,12 Desa Mekarpawitan, Kecamatan Paseh 01/08 dan 01/09 Desa Drawati, Kecamatan Paseh Rw 11 Mekarmaju Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu Desa Cibodas Pasirjambu,
Hotmix Jalan antara Desa Cipedes Cigentur Pengaspalan Jalan Desa di Kp. Sukarame Gentong Rabat beton Jalan Tangsimekar Hotmix Jln.Pasir batu-Logawa Perbaikan Jalan Ebah - Nengkelan Perbaikan Jalan Gandasoja Sukanegla Rabat Beton Jln,campaka legok pego Pengaspalan Jalan Desa pengaspalan Jln.Cigarukgak- Curug dedes penetrasi jalan hotmix Pemeliharaan Hotmix Jl Cibodas RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Catatan Penting
Lokasi
pengaspalan jalan kabupaten cibeunying-wanasari
PENGASPALAN JALAN / HOTMIK
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
1800
Meter
200.000.000
Wilayah
-
3000
meter persegi
100.000.000
Wilayah
-
1500
M
300.000.000
Wilayah
-
Km
200.000.000
Wilayah
-
800
M
100.000.000
Wilayah
-
1500
m
200.000.000
Wilayah
-
1500
m
Wilayah
-
1000
M
100.000.000
Wilayah
-
400
m
100.000.000
Wilayah
-
3000
m
Wilayah
-
2100
M
Wilayah
-
2000
m
Wilayah
-
4
50.000.000
50.000.000 80.000.000 50.000.000
200
meter
200.000.000
Wilayah
-
800
Meter
250.000.000
Wilayah
-
-
-
III - 95
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2)
(3)
Cimala (Jl Kabupaten) Pemeliharaan Hotmix Jl. Cibodas Leuwiliang (jl, Kabupaten)
hotmik manual jalan toge
Perbaikan Jalan Desa Penetrasi Jl. Balong-Babakan hotmik jalan kabupaten ranca sampih / cikoneng Penetrasi/hotmix Jl. Kabupaten (sindangsari Lio - Cikeureuteuw)
Kirmir Jalan Alamendah
tersedianya perbaikan jalan rigid ruas Jl. Baruhtunggul - alamendah
hotmic jalan kabupaten cipelahcisabuk Hotmic jalan kabupaten (Leuwi gudang-cempaka) hotmix jalan desa Rabat jalan bojong pulus
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kecamatan Pasirjambu Desa Cibodas Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu RT 03 dan RT 04 RW 008 Desa Tenjolaya Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu 09 Desa Margamulya Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu RW02 - RW 05 Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu RW.10 Desa Cisondari, Kecamatan Pasirjambu rW.03 S/D RW.10 Desa Cikoneng Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu RW 07 - RW 10 Desa Mekarmaju, Kecamatan Pasirjambu
Hotmik jalan Kabupaten
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
006/001 Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali leuwi gudang-cempaka Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali 02/02 Desa Patengan, Kecamatan Rancabali 04,02,03/07 Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10) -
4000
Meter
250.000.000
Wilayah
-
300
meter
100.000.000
Wilayah
-
1000
m
150.000.000
Wilayah
-
2250
m
200.000.000
Wilayah
-
1000
meter
100.000.000
Wilayah
-
500
meter
400.000.000
Wilayah
-
3000
m
300.000.000
Wilayah
-
50
m
700.000.000
Wilayah
-
3800
m
700.000.000
Wilayah
-
1000
m
500.000.000
Wilayah
-
1200
m
500.000.000
Wilayah
-
200
m
100.000.000
Wilayah
-
-
-
-
-
-
-
III - 96
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Lanjutan jalan Rancakihiang Lanjutan jalan SMA R -Walini Lanjutan jalan babakan Jawa Lanjutan jalan walini Tanggeung Lanjutan jalan Ranca nileum Rabat Beton Jalan
Rabat Beton Jalan Stasiun
Pemeliharaan Rutin jalan Buah Dua
Raston Jalan Kabupaten
Betonisasi Jalan Talun-Ciherang Streaking Jalan 22.09.11099.17 Betonisasi Jalan Rancakendal Linggar (Wilayah Desa Jelegong) Betonisasi Jalan Tracking ruas jalan desa bojongsalam terusan kedesa panenjoan HOTMIK JALAN KABUPATEN
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
03/10 Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek /16 Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek /12 Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek /13 Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek /11 Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek 04,12 Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek Jalan Stasiun Rancaekek Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek Jalan Buah Dua Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek RW.06 Kp.Cibulukadu Desa Sukamanah Kec.Rancaekek Desa Sukamanah Rancaekek, Kecamatan Rancaekek 03, dan 04 Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek 08 Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek rt 01,rw01 s/d rt 02 rw 05 Desa Bojongsalam, Kecamatan Rancaekek dari RW. 001 s.d RW. 007 Desa Sangiang, Kecamatan Rancaekek
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
200
m
200.000.000
Wilayah
-
200
m
200.000.000
Wilayah
-
350
m
100.000.000
Wilayah
-
200
m
200.000.000
Wilayah
-
150
m
150.000.000
Wilayah
-
800
Meter
100.000.000
Wilayah
-
750
meter
200.000.000
Wilayah
-
2400
meter
100.000.000
Wilayah
-
400
m
200.000.000
Wilayah
-
800
m3
1.000.000.000
Wilayah
-
800
m3
1.500.000.000
Wilayah
-
1040
meter
200.000.000
Wilayah
-
2500
M
200.000.000
Wilayah
-
-
-
-
-
-
III - 97
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Hotmix Jl. Simpang Saradan Cibodas Peningkatan jalan beton PanyadapBojong Hotmix jalan Panyadap - Gamblang
Hotmix jl.majasetra pangkalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sadu Kaler(Ciloa)-Sadu Tengah-Sadu Kidul Perbaikan Jalan Kabupaten Perbaikan Jalan Kabupaten Jl. Cincin Jl. Babakan Perbaikan jalan leuwikuray-ke UPTD Pengairan Perbaikan Jalan baraanta-soledat Pengaspalan Jalan Hotmix Jalan Pembangunan Jalan Desa (Hotmix) Penetrasi Jalan Cipeuteuy Babakan
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
RT. 02/11 Desa Cibodas Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk Jalan Panyadap Bojong Desa Panyadap, Kecamatan Solokanjeruk Jalan Panyadap - Gamblang Desa Panyadap, Kecamatan Solokanjeruk 03 / 15 Desa Cibodas Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk 02/03-01,02,03/0401,02,03/05-01,02,03,04/0601,02,03/07-01,02/09 Desa Sadu, Kecamatan Soreang Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang 03 dan 05 Desa Parungserab, Kecamatan Soreang 09 Desa Parungserab, Kecamatan Soreang 24 Desa Soreang, Kecamatan Soreang 07 dan 13 Desa Karamatmulya, Kecamatan Soreang Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang Desa Sukanegara, Kecamatan Soreang
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
3200
800 m x 4 m
100.000.000
Wilayah
-
3000
m
300.000.000
Wilayah
-
km
200.000.000
Wilayah
-
1720
430 m x 4 m
100.000.000
Wilayah
-
1400
m'
700.000.000
Wilayah
-
2100
meter
200.000.000
Wilayah
-
3150
Meter
200.000.000
Wilayah
-
300
m
120.000.000
Wilayah
-
1000
m
150.000.000
Wilayah
-
850
meter
170.000.000
Wilayah
-
800
M
280.000.000
Wilayah
-
1200
Meter
150.000.000
Wilayah
-
3000
Meter
240.000.000
Wilayah
-
3
-
-
-
-
-
-
III - 98
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Pembangunan Jalan Gunung Bubut 1000mx2,5m Rehab / Perbaikan Jalan Kiarapayung - Cimonce Rehab Jalan Desa dan Kirmir Hot Mix jalan Rancakendal Cor Beton Jl.Ciganitri Pembangunan Jalan Ciloa-Mekarjaya Perbaikan Jalan Kp.Curug menuju Panyaweuyan Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Sirnagalih Betonisasi jalan Mengger- Sukapura Hot Mix manual Jalan Sayap Pasirpogor – Caringin Peningkatan / Pemeliharaan Jalan Pinggirsari-Gentong-Cangkring Perbaikan Jalan Irigasi-Jelekong
Beton Jl. Munjul - Sindangsari
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Desa Sukanegara, Kecamatan Soreang Desa Sukajadi, Kecamatan Soreang Desa Cingcin, Kecamatan Soreang 010 Desa Tangsimekar, Kecamatan Paseh Rw.08 Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang 11,15,07,14 Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey ../06 Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah RW 03 Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah RW 02 Desa Sukapura Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot RW 05 Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan RW 14 Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah RW 03 Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah RW. 15 Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah
2500
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
meter
160.000.000
Wilayah
-
Km
400.000.000
Wilayah
-
2000
meter
385.000.000
Wilayah
-
1020
m3
-
Wilayah
-
3
300
Meter
150.000.000
Wilayah
-
800
Meter
200.000.000
Wilayah
-
3875
meter
400.000.000
Wilayah
-
1053
meter
300.000.000
Wilayah
-
500
meter
1.000.000.000
Wilayah
-
1250
m2
200.000.000
Wilayah
-
1500
meter
200.000.000
Wilayah
-
300
meter
100.000.000
Wilayah
-
200
M
800.000.000
Wilayah
-
-
-
-
III - 99
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
(1) 1
3
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) 1 8
4
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Terpeliharanya jembatan sehingga menjadi baik
20.325.000.000 Baiknya kondisi dan pelayanan jembatan
Perbaikan Jembatan Cilurung Jembatan Cangkring jembatan Petak Pelebaran Jembatan Sungai Cibatur Rw 6 Peninggian Jembatan Jalan Bojongsoang-Dayeuhkolot RW.11 pembangunan jembatan anak sungai ciherang Perbaikan Jembatan Jalan Cikahuripan jembatan tegal leutik Jembatan cikondang Pembuatan Jembatan Pasir Tulang Pemb Jembatan Legokpari Perbaikan/Peninggian Jembatan Cileutik
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Kabupaten Bandung 02/02 Desa LebakWangi, Kecamatan Arjasari RW 07 Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah RW. 08 Desa Pasirmulya, Kecamatan Banjaran Rt 1 Rw 6 Desa Sindangpanon, Kecamatan Banjaran RW.11 Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang RW.01 - RW.04 Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang RW. 09 Kp. Cikahuripan Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka 01,02,03,06,08,10,11 Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung 07 Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung RW. 17 Desa Babakan, Kecamatan Ciparay 05/05 Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey Jl. Palasari-Sayati Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot
127 5E+0 7
Kegiatan 15 m2
16.641.000.000 50.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Sumber Dana
(7)
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
APBD Kabupaten
22.000.000.000 SKPD
128 Kegiatan
Wilayah
-
meter persegi
100.000.000
Wilayah
-
unit
100.000.000
Wilayah
-
8x4x6 m
100.000.000
Wilayah
-
1
Unit
200.000.000
Wilayah
-
1
unit
Wilayah
-
1
unit
Wilayah
-
30 1 1E+0 8
48 1
60.000.000
m
100.000.000
Wilayah
-
paket
150.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
30
m3
15
meter
1
90.000.000
Unit
34.000.000 75.000.000 150.000.000
22.000.000.000 -
-
-
III - 100
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) jembatan jalan raya majalaya - ibun (pelebaran dan peninggian) Pembangunan jembatan Legok
Perbaikan Jembatan Selimut beton jembatan muara bojongnangka Pembangunan Jembatan Kp. Pasir Manyar No.ruas : 22.09.01038.31 Pembangunan Jembatan Kp. Sawah Legok No.ruas : 22.09.01038.32 Pembangunan Jembatan perbaikan jembatan jl. cigugur Kirmir Sungai Curug Dogdog Pembangunan Jembatan Babakan Jembatan kampung sayang Perbaikan Jembatan Perbaikan Jembatan Pembangunan Jembatan santiong
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
04 Desa Tanggulun, Kecamatan Ibun RT 01/ RW 03 Desa Mekarwangi, Kecamatan Ibun Dusun Pogokan dan Dusun Joglo Desa Resmitingal, Kecamatan Kertasari 11 , 13 Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin 06 Desa Sukamulya Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin 06 Desa Sukamulya Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin 04/10 Desa Biru, Kecamatan Majalaya 19 Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih 14 Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu KP. BABAKAN ( RT. 003 RW. 001) Desa Nagrak Pacet, Kecamatan Pacet desa Desa Rancatungku, Kecamatan Pameungpeuk RW.01 Desa Wanasuka, Kecamatan Pangalengan RW.02 Desa Wanasuka, Kecamatan Pangalengan RT 03 RW 014 Desa Tenjolaya Pasirjambu,
1
Paket
200.000.000
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
144
M3
150
M
240
m2
50
m
50
m3
10
m2
100.000.000
Wilayah
-
24
m2
200.000.000
Wilayah
-
paket
100.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
1 17
M
50
meter
28
m2
42
m2
1
unit
50.000.000 150.000.000
15.000.000 50.000.000
50.000.000
30.000.000 80.000.000 50.000.000 50.000.000 75.000.000
-
-
III - 101
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
Kecamatan Pasirjambu 03,04,05 Desa Margamulya Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu rw.01,13,10,02 Desa Cikoneng Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu RW 007 dan RW 019 Desa Tenjolaya Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu Desa Mekarmaju Desa Mekarmaju, Kecamatan Pasirjambu 03/12 Desa Sukaresmi, Kecamatan Rancabali rw 01 Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali Jembatan Babakan Campaka RW 14 Desa Panyadap, Kecamatan Solokanjeruk
Jembatan Penghubung antar Kecamatan Peningkatan Jembatan Jalan Kabupaten Rancasampih-cikoneng Pelebaran dan perbaikan jembatan Pelebaran Jembatan Jl. Sukarame Sukawening Pembangunan jembatan pembangunan jembatan Pelebaran Jembatan Babakan Campaka Jembatan jalan Kabupaten Arcamanik I 1
3
1 8
5
Jl. SindanglayaTareptep (Kp. Arcamanik)
RW 03 Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan
30
m
100.000.000
Wilayah
-
4
titik
300.000.000
Wilayah
-
2
unit
200.000.000
Wilayah
-
1
Unit
100.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
25
metee
24
meter2
250.000.000
Wilayah
-
unit
150.000.000
Wilayah
-
meter kubik
100.000.000
Wilayah
-
1
132
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kebinamargaan
75.000.000
700.000.000 Tersedianya laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kebinamargaan
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Kabupaten Bandung
12
Bulan
700.000.000
APBD Kabupaten
-
-
-
-
-
850.000.000
SKPD
12 Bulan
850.000.000
III - 102
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
(2)
1
3
2 0
1
3
2 0
1
3
2 2
1
3
2 2
1
3
2 3
1
3
2 3
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 1
1
4
3
2 3
5
(3)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Prosentase inspeksi kondisi jalan
100
%
Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jalan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Prosentase data base jalan dan jembatan
Kabupaten Bandung
7
100
Kegiatan
350.000.000
%
200.000.000
Penyusunan sistem informasi/data base jalan
200.000.000
Tersedianya data base jalan Kabupaten Bandung
Tersedianya data base jalan Kabupaten Bandung
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Kabupaten Bandung
2
100
Kegiatan
%
Pengadaan alat-alat berat
Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Kabupaten Bandung
2
Unit
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10) 800.000.000
APBD Kabupaten
800.000.000 SKPD
9 Kegiatan
APBD Kabupaten
550.000.000 SKPD
3 Kegiatan
2.450.000.000
550.000.000
4.600.000.000 APBD Kabupaten
1.000.000.000
550.000.000
800.000.000
550.000.000
200.000.000
1.000.000.000 Tersedianya alat berat darat
(8)
Target Capaian Kinerja
350.000.000 350.000.000
Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jalan
Catatan Penting
Lokasi
Inspeksi kondisi Jalan
Tersedianya alat berat darat
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
3.000.000.000 SKPD
APBD Kabupaten
7 Unit
3.000.000.000
600.000.000
III - 103
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
(2) Tersedianya alat AMP
1
3
2 3
6
3
2 3
1
3
2 9
1
3
2 9
10
1
3
2 9
2
Tersedianya alat AMP
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kabupaten Bandung
2
Unit
550.000.000
250.000.000
Tersedianya alat Laboratorium
Kabupaten Bandung
7
Unit
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Terpeliharanya alat berat darat
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Prosentase pembangunan infrastruktur
Kabupaten Bandung
3
100
Kegiatan
%
Perencanaan pengembangan infrastruktur
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Kabupaten Bandung
4
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
2 Unit
APBD Kabupaten
8 Unit
APBD Kabupaten
300.000.000
700.000.000 SKPD
3 Kegiatan
1.880.000.000
700.000.000
2.150.000.000 APBD Kabupaten
200.000.000
1.680.000.000
600.000.000
300.000.000
SKPD
650.000.000
200.000.000 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur jalan
(8) SKPD
250.000.000
650.000.000
Terpeliharanya alat berat darat
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur jalan
1
(3)
Catatan Penting
Lokasi
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Tersedianya alat Laboratorium
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
450.000.000
SKPD
APBD Kabupaten
7 Kegiatan
450.000.000
1.700.000.000
III - 104
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Tersedianya bangunan pelengkap jalan
(3) Terbangunnya trotoar dan saluran tertutup
Pendistrian jalan sadang Trotoar Jalan Simpang Rancakasumba-Soljer 1
7
1
7
1
7
1 5
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kabupaten Bandung
1
Prosentase terbangunnya dan terpeliharanya fasilitas Penerangan Jalan Umum
14 1000
Kegiatan
1.340.000.000
(8) SKPD
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
15 Kegiatan
5.000.000
Wilayah
-
paket
200.000.000
Wilayah
-
700
M2
135.000.000
Wilayah
-
100
%
1
m
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1 5
9
01,02,06 Desa Rancatungku, Kecamatan Pameungpeuk
5
titik
Pembangunan pemeliharaan penerangan jalan umum Terbangunnya dan terpeliharanya Fasilitas Penerangan Jalan Umum
15.695.000.000
25.000.000
Penerangan jalan umum 7
Target Capaian Kinerja
1.700.000.000 -
-
Perhubungan
1 5
1
Catatan Penting
Lokasi
Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka jalan sadang Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu RT.01 RW.12 Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk
Penecatan Trotoar Jalan Raya
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
PJU Bugel-Neglasari RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
Kabupaten Bandung Desa Neglasari Banjaran,
2300 7
TC unit
APBD Kabupaten
13.045.000.000
Wilayah
25.000.000 15.670.000.000
Terbangunnya dan terpeliharanya Fasilitas Penerangan Jalan Umum
35.000.000.000
-
APBD Kabupaten
35.000.000.000
SKPD Wilayah
2400 TC
35.000.000.000 III - 105
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2)
Penerangan jalan umum (PJU) Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan R. Ganda Kusumah-Kiangroke Penerangan Jalan Umum RW.04,05,12,17 penyediaan PJU Jalan Ciputat, Rancalame dan Lembur Sawah Cinambo Penerangan Jalan umum
Pengadaan Penerangan jalan umum
Pengadaan penerangan jalan umum
Penerangan Jalan UMUM (PJU) PJU Pengadaan sarana PJU Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Penerangan Jalan Umum
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Kecamatan Banjaran Wilayah Desa Sindangpanon Desa Sindangpanon, Kecamatan Banjaran Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran RW.04,05,12,17 Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang Rw.07. 13, 04, 03 Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang Rw.01-Rw.10 Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang 5 RW Desa Jatisari Cangkuang, Kecamatan Cangkuang 5 RW Desa Nagrak Cangkuang, Kecamatan Cangkuang 01.12.03.09.06.10 Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka satu desa Desa Cikalong, Kecamatan Cimaung Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan Desa Lebakmuncang Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
60.000.000 3E+0 7 1
10 unit Kegiatan
30.000.000 60.000.000
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
16
Titik
100
Unit
12
unit
10
Unit
10
unit
10
unit
15
titik
150.000.000
Wilayah
-
20
Unit
150.000.000
Wilayah
-
12
titik
Wilayah
-
15
UNIT
Wilayah
-
80.000.000
50.000.000
78.000.000
50.000.000 100.000.000
30.000.000
50.000.000 75.000.000
-
-
-
-
-
-
III - 106
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Penerangan Jalan Umum Penerangan Jalan Umum
PJU ÏPenerangan Jalan Umum Penerangan Jalan Umum
Pemasangan PJU
PJU Penerangan Jalan Umum ( PJU ) Ruas Jalan Citaman - Bojong Mandalawangi, Kp. Cibeuner RW. 006 - Kp. Pasanggrahan Kidul RW. 007 PJU Jln Desa (Girihieum-Girimulya) Penerangan Jalan Umum PJU Pengadaan Penerangan Jalan Umum( PJU ) Jalan Kabupaten RancasampihCikoneng
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Desa Laksana Desa Laksana, Kecamatan Ibun Dusun I s/d Dusun IV Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang desa gajahmekar Desa Gajahmekar, Kecamatan Kutawaringin rw 11,12 dan 13 Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin Desa Kutawaringin Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin RW.02,03,04,05,06,07,08 Desa Sukamulya Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin Desa Cilame Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin RW 05, RW 06, RW 07, RW 08 Desa Ganjarsabar, Kecamatan Nagreg Desa Cikitu Desa Cikitu, Kecamatan Pacet 01,02,03/13,12 Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk 02 Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan Rw.01 s/d 13 Desa Cikoneng Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu
10
Unit
5
Unit
5
titik
15
titik
10
titik
10
titik
10
Unit
100
unit
1
Paket
3
Unit
20
Unit
13
titik
80.000.000 50.000.000
25.000.000 50.000.000 50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000 50.000.000 40.000.000 75.000.000
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
Wilayah
-
-
-
-
-
-
-
III - 107
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) Pembuatan Penerangan jalan Umum (PJU) Jl. Kabupaten PJU Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) jl. SP SolokanjerukCibodas-Panyadap Penerangan Jalan Umum (PJU)
PJU PJU Tenaga Surya PJU PLN
Penerangan Jalan Umum (PJU)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Desa Mekarmaju Desa Mekarmaju, Kecamatan Pasirjambu desa indragiri Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali Desa Cibodas Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk RW.01 s/d RW.17 Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokanjeruk Lingkungan Desa Jatiendah Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari 09 Cibugel, 02 Panyocokan, 03 Pasirawi, 11 Ciloa dan dusun 2 Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey Desa Mekarsayu Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan RW.11,12 Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
15
Titik
100.000.000
Wilayah
-
10
unit
250.000.000
Wilayah
-
8
titik
Wilayah
-
17
titik
Wilayah
-
25
Unit
100.000.000
Wilayah
-
10
unit
150.000.000
Wilayah
-
5
titik
Wilayah
-
Wilayah
-
16.000.000
26.000.000
50.000.000
10
Lokasi
15
Titik
-
Wilayah
-
12
Unit
100.000.000
Wilayah
-
Penerangan Jalan Umum
Kel. Baleendah Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah
10
Titik
Wilayah
-
Penerangan Jalan Umum dan Jalan Paneureusan
RW.01, RW.02 Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot
5
Titik
Wilayah
-
Penerangan jalan umum (PJU) Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
75.000.000
25.000.000
75.000.000
-
-
-
-
-
-
III - 108
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Penerangan Jalan Desa
RW.03,04 Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot
7
Titik
Penerangan Jalan Umum Jalan TPA Cipakem,Cilayung,Mekarsari,Kawungs ari,Rancamanuk
.../01,03,04,05,07,08,09,11,1 3,15 Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah
4
paket
75.000.000 -
Jumlah Belanja Renja Sektor
190.319.340.000
Jumlah Belanja Renja Kewilayahan
92.680.660.000
Jumlah Total
304.201.930.968
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
Wilayah
-
Wilayah
-
-
406.704.633.900 411.533.133.900
Soreang,
Juni 2015
Mengetahui/Menyetujui, Kepala Bappeda
Verifikator, Kabid PP Fisik
Kepala Dinas Bina Marga
ERNAWAN MUSTIKA NIP. 19591230 198503 1 012
WAHYUDIN, ST. ME. NIP. 19680608 199703 1 006
Ir. H. AGUS NURIA A, M.Si NIP. 19670816 199503 1 004
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
III - 109
PENUTUP
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2016 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh bagian dan sub bagian kerja yang ada di Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Namun demikian pada pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, mengingat kondisi jalan kabupaten yang rusak (tidak mantap) saat ini mencapai +/- 50% dari 1.155,35 km jalan kabupaten. Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2016 disusun sebagai rancangan kegiatan pada tahun 2016 yang direncanakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2015. Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) ini masih merupakan dokumen yang fleksibel, kegiatan bukan tidak mungkin kondisi pada waktu penyusunan suatu rencana kegiatan berbeda sama sekali dengan kondisi pada waktu pelaksanaanya. Hal yang paling penting adalah setiap penyesuaian tidak mengorbankan dan menyampingkan tujuan, kualitas dan indikator pencapaian kegiatan, sehingga tidak mengganggu sinergitas masing -masing kegiatan terhadap tujuan dari Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung secara umum. Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2016 ini diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan pencapaian tujuan dan menjaga kualitas hasil kegiatan serta memberikan pedoman dalam mewujudkan pencapaian kinerja (Performing Government) Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015. Oleh karena itu semua upaya yang dilakukan oleh Dinas Marga Kabupaten Bandung dalam rangka menunjang dan mendukung pembangunan di Kabupaten Bandung khususnya pengelolaan jalan harus mendapat dukungan dan antusiasme dari kebijakan, berbagai instansi dan stakeholder terkait.
RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016
IV - 110
Formulir Pengendalian Kebijakan Renja SKPD Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Hasil Pengendal ian M ateri No
(1)
Ada
Tidak Ada
Sesuai
Tidak Sesuai
Faktor Penyebab Ketidaksesuaian
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Dokumen/Jenis Kegiatan
(2)
1.
SK T im P enyusun Renja SKPD.
√
2.
Rencana Kerja Tim
√
3.
Data dan informasi.
√
4.
Analisis gambaran pelayanan SKP D provinsi.
√
5.
Mengkaji hasil evaluasi renjaSKP D tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD.
√
6.
P enentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKP D.
√
7.
P enelaahan rancangan awal RKPD.
8.
P erumusan tujuan dan sasaran.
√ √
9.
P enelaahan usulan masyarakat.
√
10.
P erumusan kegiatan prioritas.
√
11.
P elaksanaan forum SKPD.
√ √
11.a
Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kab/kot Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKP D sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.
√
Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing SKP D sesuai SE Kepala Daerah. Sasaran program dan kegiatan SKP D disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
√
P rogram dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKP D. P endanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKP D telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.
√
11.b
11.c
11.d
11.e
12.
13.
14.
Kesesuaian
Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabil a Tidak (8)
√ √
√
√
Soreang, 22 Juni 2015
Soreang, 22 Juni 2015
Mengetahui :
Disusun :
Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung
Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung
ERNAW AN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012
Ir. H. AGUS NURIA A, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19670816 199503 1 004
KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG NOMOR : LAMPIRAN : 1 (satu) TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 KEPALA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2016, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
b.
bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun RENJA Dinas Bina Marga Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga.
1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); 7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung; 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 MEMUTUS KAN Menetapkan PERTAMA
: :
KEDUA
:
KETIGA
:
KEEMPAT
:
Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Membentuk Tim Penyusun RENJA Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini; Tim Penyusun RENJA Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku; Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015;
Ditetapkan di Soreang Pada tanggal Januari 2015 KEPALA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG
Ir. H. AGUS NURIA AGUSANAS, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19670816 199503 1 004 Tembusan : 1. Yth. Bupati Bandung, sebagai laporan. 2. Yth. Wakil Bupati Bandung, sebagai laporan. 3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, sebagai laporan
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG NOMOR : TANGGAL : JANUARI 2015 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 Jabatan dalam Tim
Nama/Jabatan
Penanggungjawab
:
Sekretaris Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung
Ketua
:
Kasubag Penyusunan Program
Anggota
:
1
Kasubag Umum dan Kepegawaian
2
Kasubag Keuangan
3
Dudi Sudiar, Amd
4
Andrian Firmansyah, ST
5
Fitrisina Alamsyah, ST
6
Irwan Kurniawan, Amd
7
Fahrizal Sopyan, ST
8
Sabena
KEPALA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG
Ir. H. AGUS NURIA AGUSANAS, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19670816 199503 1 004
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG NOMOR : TANGGAL : JANUARI 2015 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016
RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016
1. PENANGGUNGJAWAB: Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Dinas Bina Marga Tahun 2016;
Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Dinas Bina Marga Tahun 2016;
Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Kepala Dinas Bina Marga.
Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
2. KETUA: Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Dinas Bina Marga Tahun 2016; Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Dinas Bina Marga Tahun 2016;
Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penangungjawab penyusunan Renja Dinas Bina Marga Tahun 2016.
Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan
penyusun
kepada
3. ANGGOTA: Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Bina Marga tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Bina Marga;
Melakukan análisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Renja Dinas Bina Marga tahun 2016;
Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga;
Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD tahun 2016;
Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Renja Dinas Bina Marga tahun 2016;
Merumuskan kegiatan prioritas Renja Dinas Bina Marga tahun 2016;
Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Renja bidangnya masing -masing pada Dinas Bina Marga
Melaksanakan penyempurnaan Renja Dinas Bina Marga atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada Dinas Bina Marga
Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Dinas Bina Marga tahun 2016 sesuai dengan dokumen RKPD tahun 2016 yang telah ditetapkan.
Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan