RENCANA KINERJA TAHUNAN Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran Sasaran
Indikator sasaran
Meningkatnya derajat Angka kematian ibu kesehatan ibu dan anak
: Dinas Kesehatan : 2016 Target 1,2 per 1.000 kelahiran hidup
Angka kematian bayi 10,2 per 1.000 kelahiran hidup
Program Program peningkatan kesehatan ibu dan anak
Indikator Program
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Persentase pelayanan antenatal Penyuluhan tentang kelompok Jumlah ibu hamil disuluh pada ibu hamil ibu hamil tentang kesehatan ibu dan anak Koordinasi dalam upaya Penurunan AKI dan peningkatan akses Universal Kesehatan Reproduksi
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan kunjungan bayi
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Jumlah peserta rapat Koordinasi dalam upaya Penurunan AKI dan peningkatan akses Universal Kesehatan Reproduksi Peningkatan Kapasitas Jumlah tenaga kesehatan yang Pengelola program dalam menjadi peserta dalam pelayanan Antenatal terpadu pertemuan peningkatan kapasitas pengelola program dalam pelayanan antenatal terpadu Peningkatan Pelayanan Jumlah ibu hamil, ibu Kesehatan Ibu dan anak di 8 bersalin/nifas, balita yang Puskesmas menjadi sasaran dalam program peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak Jaminan persalinan Jumlah kader yang Puskesmas (DAK Non Fisik) mendampingi ibu hamil di 8 Puskesmas bersalin ke Fasyankes Revitalisasi Penanganan Jumlah Petugas yang Kesehatan bayi dan balita mengikuti pelatihan Revitalisasi Penanganan Kesehatan bayi dan balita Penjaringan Kesehatan Anak Jumlah Anak Usia Sekolah dan Usia Sekolah dan Remaja Remaja yang diperiksa kesehatannya
Anggaran 42,500,000
35,000,000
20,000,000
1,645,701,000
1,285,242,000
42,500,000
65,000,000
Sasaran
Indikator sasaran
Target
Prevalensi balita gizi 3,6 per 100 buruk balita ditimbang
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standart pelayanan minimal
Persentase Puskesmas yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) > 80
100%
Program Program perbaikan gizi masyarakat
Program peningkatan kesehatan anak balita Program standarisasi pelayanan kesehatan
Indikator Program Cakupan Balita yang gizi buruk mendapat perawatan
Cakupan pelayanan anak balita
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita Gizi Buruk Gizi Buruk untuk Rawat Jalan mendapat pelayanan Rawat Jalan Penanganan Rawat Inap Jumlah balita gizi buruk yang Balita Gizi Buruk ditangani rawat inap Sosialisasi ASI Eklusif Jmlah Peserta Sosialisasi ASI Eklusif Pemasyarakatan Kadarzi Jumlah Kadarzi (keluarga (keluarga sadar gizi) sadar gizi) Penyuluhan Penanggulangan Jumlah Peserta Penyuluhan Anemia Gizi Penanggulangan Anemia Gizi Bimtek Petugas Konselor ASI Jumlah Petugas Konselor ASI yang mengikuti bimtek Pembinaan DDTK anak Balita Jumlah guru TK dan bunda bagi guru TK dan bunda PAUD yang dibina DDTK PAUD
Anggaran 50,000,000
50,000,000 52,500,000 52,500,000 60,000,000 52,500,000 44,000,000
Fasilitasi Pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas ber - Akreditasi Pendampingan akreditasi puskesmas (DAK Non Fisik) di 8 Puskesmas Persentase pemahaman BLUD Fasilitasi pembentukan BLUD di Puskesmas UPT Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
112,500,000
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pendampingan akreditasi puskesmas Jumlah Puskesmas yang BLUD
429,190,000
Persentase Puskesmas dengan Pembinaan dan Pengawasan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan kapitasi kendali mutu dan biaya BPJS kapitasi BPJS
Jumlah Puskesmas yang dibina dan diawasi dalam Penyelenggaraan kapitasi BPJS
Persentase Puskesmas yang terakreditasi
70,000,000 25,000,000
Sasaran
Indikator sasaran
Target
Program Program pelayanan kesehatan masyarakat miskin
Indikator Program
Kegiatan
Cakupan pelayanan kesehatan Pembayaran Premi BPJS dasar masyarakat miskin Kesehatan PBI-APBD Pelayanan operasi katarak
Pelayanan pemeriksaan papsmear bagi maskin dan kader Penyediaan kacamata bagi siswa dari keluarga miskin Program kemitraan Cakupan pelayanan kesehatan Kemitraan Peningkatan peningkatan dasar lanjutan yang Pelayanan Kesehatan ( pelayanan kesehatan dikerjasamakan DINKES) Pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas sekargadung Fasilitasi Pembinaan Upaya Kesehatan Khusus lainnya ( UKK,UK OL) Program obat dan Presentase Ketersediaan obat Pengadaan Obat Generik dan perbekalan sesuai kebutuhan PatenNon SK MENKES dan kesehatan bahan Laboratorium (DBH Pajak Rokok)
Indikator Kegiatan
Anggaran
Jumlah peserta BPJS yang dibayarkan preminya dengan dana APBD Jumlah peserta operasi katarak
4,882,500,000
Jumlah yang diperiksa Papsmear bagi maskin dan kader Jumlah siswa yang menerima kacamata Jumlah kesepakatan kerjasama yang disetujui
17,500,000
Jumlah dokter spesialis jiwa yang bekerjasama Jumlah petugas Upaya Kesehatan Khusus yang dibina Jumlah Obat Generik dan Paten Non SK MENKES dan bahan Laboratorium tersedia
167,500,000
87,500,000 25,000,000
40,000,000 12,500,000
837,500,000
Pengadaan Obat dan Jumlah Obat dan Perbekalan Perbekalan Kesehatan (DAK) Kesehatan yang tersedia
900,000,000
Pengadaan Sarana penunjang UPT Perbekalan Kefarmasian (DAK) Pembangunan baru Instalasi Farmasi Kesehatan ( DAK)
263,500,000
Jumlah pengadaan Sarana penunjang UPT Perbekalan Kefarmasian Volume Instalasi Farmasi Kesehatan yang dibangun
2,180,702,500
Sasaran
Indikator sasaran
Target
Program
Indikator Program
Kegiatan
Program Cakupan pembinaan dan Pembinaan Pembuat Obat pengembangan obat pengawasan pembuat obat asli Asli Indonesia/Jamu asli Indonesia Indonesia dan distribusi obat tradisional Program Cakupan pengawasan obat, Pengawasan obat pengawasan obat makanan & minuman pada dan makanan sasaran Pengawasan Makanan dan Minuman
Program Cakupan posyandu lansia peningkatan pada sasaran pelayanan kesehatan lansia Program upaya kesehatan masyarakat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Lansia
Pembinaan kader posyandu lansia Presentase Puskesmas dengan Pengelolaan jasa pelayanan UKM (Upaya Kesehatan kesehatan (Kapitasi PBI dan Masyarakat) Non PBI BPJS di 8 Puskesmas Dukungan operasional pelayanan kesehatan peserta BPJS di 8 Puskesmas Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di 8 UPT Puskesmas Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Peningkatan Kesehatan Masyarakat di 8 Puskesmas
Indikator Kegiatan
Anggaran
Jumlah pembuat obat asli indonesia/ jamu distribusi obat tradisional yang dibina
20,000,000
Jumlah apotik, toko obat, kosmetik dan PKRT yang mendapat pengawasan Jumlah tempat distribusi makanan dan minuman yang mendapat pengawasan dan pendataan PJAS (pangan jajan di sekolah) Jumlah pengadaan sarana dan prasarana posyandu lansia
77,500,000
Jumlah kader posyandu lansia yang dibina Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan jasa pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) non kapitasi Jumlah pengadaan untuk operasional pelayanan kesehatan peserta BPJS Jumlah pengadaan obat, alat, kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi peserta BPJS
20,000,000
Jumlah klaim puskesmas yang terbayar Jumlah Puskesmas yang melaksanakan peningkatan kesehatan masyarakat
20,000,000
25,000,000
3,864,405,600
1,906,399,196
1,195,319,621
625,000,000 166,500,000
Sasaran
Indikator sasaran
Target
Program
Indikator Program
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Pengelolaan jasa pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) Non kapitasi
Jumlah peserta JKN Non Kapitasi yang mendapat pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku Pembinaan dan monev Upaya Jumlah pos UKK yang dibina Kesehatan Kerja (UKK) Inventarisasi dan Pembinaan Badan Usaha bidang kesehatan dan Industri RT
Jumlah sarana Sarana Kesehatan Swasta (termasuk Nakesnya) berbadan Usaha yang dibina Sosialisasi bahaya Napza Jumlah peserta Sosialisasi bahaya Napza Manajemen Pemanfaatan Jumlah puskesmas yang Bantuan Operasional dievaluasi terhadap kegiatan Kesehatan ( DAK Non Fisik) BOK
Persentase SDM Kesehatan yang berijin
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (DAK Non Fisik) di 8 Puskesmas
Jumlah posyandu yang menjadi sasaran pemanfaatan bantuan operasional kesehatan
Analisis Mortalitas Maternal Perinatal
Jumlah Petugas yang dilatih Analisis Mortalitas Maternal Perinatal (AMP) Jumlah Tenaga Kesehatan yang dibina Jumlah Petugas yang dilatih Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) Jumlah tenaga Kesehatan yang berijin Jumlah kandidat Tenaga Kesehatan Teladan Jumlah pengelola program yang dibina Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti bimtek
Pembinaan Petugas Tenaga Kesehatan Pelatihan Petugas Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) Fasilitasi Perijinan Tenaga Kesehatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Pembinaan Manajemen Puskesmas dan Pustu Bimtek Peningkatan SDM Dinkes
Anggaran 138,500,000
37,500,000
15,000,000
65,000,000 92,640,000
1,451,360,000
57,500,000
17,500,000 62,500,000
62,500,000 39,630,000 44,750,000 52,500,000
Sasaran
Indikator sasaran
Target
Program
Indikator Program
Kegiatan
Presentase Kelurahan yang Peningkatan surveilans melaksanakan Pencegahan dan penyakit tidak menular (PTM) Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji Persentase rumah sehat Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Pembuatan Dokumen UKL / UPL Puskesmas Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah( IPAL) Puskesmas (DBH Pajak rokok) Penyusunan Data dasar Sanitasi berbasis Sofware
Indikator Kegiatan
Anggaran
Jumlah penyakit tidak menular yang dilakukan surveilans
32,500,000
Jumlah Calon Jamaah haji (CJH) yang diperiksa Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Penampungan Sampah Akhir (TPA) yang dilakukan penyemprotan
42,500,000
Jumlah Dokumen UKL / UPL yang dibuat Puskesmas Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah( IPAL) yang ada di Puskesmas
142,500,000
60,000,000 737,500,000
Jumlah Data dasar Sanitasi berbasis Sofware yang tersusun
25,000,000
Penyelenggaraan Pengawasan Jumlah Depot Air Minum Isi Kualitas Air Minum Ulang ( DAMIU) yang diawasi
54,500,000
Pengelolaan Limbah Padat Medis Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
50,000,000
Jumlah Limbah Padat Medis Puskesmas yang dibakar Jumlah sosialisai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dilaksanakan Persentase Puskesmas dengan Pengelolaan sistem informasi Jumlah Puskesmas dengan pengelolaan data dan manajemen kesehatan pengelolan data sistem informasi (Simkes) yang evidence based informasi kesehatan Penyusunan dan pengolahan data DHA (District Health Account)
Jumla alokasi anggaran dalam APBD Kota Pasuruan
67,500,000
80,000,000
30,000,000
Sasaran
Indikator sasaran
Target
Program
Indikator Program
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Presentase Puskesmas dengan Pengadaan Puskesmas keliling sarana dan prasarana (DAK) Kesehatan yg sesuai standart Rehab Total Puskesmas Kandangsapi (DAK)
Jumlah Pengadaan Puskesmas keliling Volume puskesmas kandangsapi yang dilakukan rehab total Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan Peralatan Kesehatan dalam mendukung kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK)
Program pembinaan Cakupan penemuan dan lingkungan sehat penanganan penyakit akibat dampak konsumsi rokok di Puskesmas
Penyediaan/pemeliharan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya Program pengadaan, Persentase ketersediaan sarana Pembangunan Puskesmas peningkatan dan dan prasarana puskesmas/ Pembantu Blandongan (DBH perbaikan sarana dan puskemas pembantu dan Pajak Rokok) prasarana jaringannya Pemeliharaan rutin / berkala Puskesmas/Pustu alat kesehatan Puskesmas dan dan jaringannya Puskesmas Pembantu Pemeliharaan Puskesmas (DINKES) Pemeliharaan Puskesmas Pembantu (DINKES) Pengadaan alat kedokteran dan Kesehatan Puskesmas (DBHCT)
Anggaran 711,140,000 2,977,731,200
2,927,847,700
Jumlah pengadaan mobil unit pelayanan kuratif dan rehabilitatif (ambulans), peralatan kedokteran umum dan kebidanan
581,025,000
Volume Puskesmas Pembantu Blandongan yang dibangun
300,000,000
Jumlah alat kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang dipelihara Volume puskesmas yang dipelihara Volume puskesmas pembantu yang dipelihara Jumlah Pengadaan alat kedokteran dan Kesehatan Puskesmas
30,000,000
87,500,000 167,500,000 990,670,700
Sasaran
Indikator sasaran Persentase kasus penyakit yang ditangani
Target 80%
Program
Indikator Program
Program pencegahan Cakupan penemuan dan dan penanggulangan penanganan DBD penyakit menular
Cakupan penemuan dan penanganan TB BTA + Prevalensi penyakit HIV AIDS
Cakupan kelurahan UCI
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Penyemprotan/fogging sarang Jumlah lokus yang mendapat nyamuk (DBH Pajak Rokok) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Peningkatan Surveilans Jumlah surveilans Epidemiologi dan epidemiologi yang penanggulangan wabah dilaksanakan Pengadaan mesin fogging dan Jumlah Pengadaan mesin alat Pelindung diri (APD) fogging dan alat Pelindung diri petugas foging (APD) petugas foging Pelayanan Pencegahan dan Jumlah Puskesmas yang Penaggulangan Penyakit melaksanakan Pelayanan Menular di 8 Puskesmas Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penularan Jumlah larvasida yang Penyakit Endemik/Epidemik dibagikan kepada masyarakat Pelayanan Pencegahan dan Jumlah penderita TB yang penanggulangan penyakit ditemukan dan ditangani menular Tuberkulosa Operasional klinik VCT Jumlah pasien HIV/AIDS HIV/AIDS yang datang di klinik VCT HIV/AIDS Pencegahan dan Jumlah sampel darah (sero Penanggulangan HIV/AIDS surveilans) HIV yang diambil Pelayanan Penanganan Jumlah nakes yang melakukan Kejadian Ikutan Pasca pelayanan penanganan KIPI di Imunisasi (KIPI) Puskesmas Pelayanan vaksinasi bagi Jumlah balita dan anak balita dan anak sekolah (DBH sekolah yang mendapat Pajak Rokok) vaksinasi Pengadaan lemari es Jumlah Pengadaan lemari es penyimpan vaksin Puskesmas penyimpan vaksin Puskesmas (DBH Pajak Rokok)
Anggaran 200,000,000
47,500,000
82,500,000
83,065,000
67,500,000
32,500,000
12,500,000 62,500,000 15,000,000
137,500,000
182,000,000
Sasaran
Indikator sasaran
Target
Program
Indikator Program
Kegiatan
Prevalensi penyakit kusta
Meningkatnya masyarakat yang mandiri dan hidup sehat
Persentase rmah tangga ber-PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
70%
Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kusta Cakupan Penemuan dan Pelayanan Pencegahan dan penanganan penderita penanggulangan penyakit Pneumonia balita dan diare menular ISPA dan Diare Persentase Puskesmas dengan Penyuluhan masyarakat Pola promosi dan pemberdayaan hidup sehat masyarakat di bidang kesehatan Pembinaan kader Kelurahan Siaga Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif Percontohan Fasilitasi Lomba Bidang Kesehatan Pengembangan Taman Posyandu (Bantuan Propinsi) Fasilitasi Saka Bhakti Husada (SBH) Pembentukan dan Pembinaan Poskestren Pemberdayaan Masyarakat di 8 Puskesmas Pembinaan Kader Posyandu Penyediaan sarana dan Prasarana Posyandu
Indikator Kegiatan
Anggaran
Jumlah penderita kusta yang ditemukan dan ditangani
17,500,000
Jumlah penderita ISPA dan diare yang ditemukan dan ditangani Jumlah sasaran yang mendapatkan penyuluhan pola hidup bersih dan sehat Jumlah kader kelurahan siaga yang dibina Jumlah Kelurahan Siaga Aktif Percontohan yang dibina Jumlah Nominasi Lomba Bidang Kesehatan Tk.Provinsi Jumlah Taman Posyandu dengan katagori Optimal Jumlah Kwaran SBH dengan Strata Purnama Jumlah Poskestren yang terbentuk dan dibina Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat Jumlah kader posyandu yang dibina Jumlah Posyandu dengan strata Purnama dan mandiri
12,500,000
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
dr. BAMBANG PRAMONO, MM NIP. 19580907 198802 1 002
152,500,000
80,000,000 57,500,000 70,000,000 150,000,000 50,000,000 50,400,000 145,685,000 176,000,000 75,000,000