PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KABUPATEN :
MALANG
TAHUN
:
2015
MISI 1
:
Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya
Tujuan
:
Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berkesholehan Sosial
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan
1. Prosentase fasilitasi penanganan kasus berlatar belakang masalah agama
2. Prosentase Tingkat keaktifan Forum Kerukunan Antar Umat FKUB 3. Prosentase Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan 4. Pengelolaan Budaya
TARGET
a.
100%
b.
100%
c.
20%
d.
200
Kelompok
Program : a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial c. Program Pembinaan Anak Terlantar d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan PERJANJIAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2015 1
Dalam Rupiah 965.000.000
142.750.000 110.000.000 85.000.000
Trauma e. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial g. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama h. Program Pendidikan Politik Masyarakat i. Program Pengelolaan Keragaman Budaya k. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah Total
PERJANJIAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2015 2
90.000.000
657.115.000 2.036.000.000 632.252.000 1.113.000.000 3.053.645.000 8.974.762.000
Misi 2
:
Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik), Clean Government (Pemerintah yang Bersih), Berkeadilan, dan Demokratis
Tujuan :
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Semakin kuatnya 1. Tingkat Kesesuaian kelembagaan SKPD dalam Dokumen Perencanaan penyelenggaraan tugas Pembangunan : pokok dan fungsi a. RPJPD pelayanan kepada b. RPJMD masyarakat. c. RKPD 2. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 3. Prosentase SKPD yang menyusun Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) 4. Kualitas laporan keuangan 5. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 6. Penurunan Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Hukuman Disiplin 7. Tingkat ketepatan waktu Penyediaan data Pembangunan 8. Prosentase Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang
Program : a. Program Pengembangan Data/Informasi b. Program Kerjasama Pembangunan c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PERJANJIAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2015 3
TARGET a. 1 dokumen b. Darft teknokratis Th. 2016-2020 c. 1dokumen
a. 80
b. 100%
c. WTP
d. 89 %
e. < 50 f. 1,5:1
g. 74 %
R
Dalam Rupiah 1.462.797.200 157.797.200 525.000.000 65.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam i. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah j. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan k. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan l. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah m. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH n. Program Pendidikan Kedinasan o. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur p. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas q. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur r. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah s. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan t. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan u. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah v. Program Peningkatan Pelayanan Publik w. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi x. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan y. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur z. Program Penelitian dan Pengembangan aa. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Jumlah Total e. f. g. h.
PERJANJIAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2015 4
2.489.412.800 250.000.000 715.000.000 440.000.000 10.794.664.900 500.000.000 250.000.000 34.144.820.150 6.928.567.850
553.000.000 3.141.389.000 24.357.000 3.068.729.200 21.971.091.400 2.081.672.900 133.750.000 943.565.000 1.653.173.000 332.051.200 300.000.000 16.000.000.000 2.600.000.000 395.000.000 114.824.839.800
Misi 3
:
Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM
Tujuan
:
Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Terbangunnya sistem 1. Cakupan pengembangan Informasi dan Komunikasi dan pemberdayaan Publik Serta Terlaksananya kelompok Informasi Sosialisasi dan Deseminasi Masyarakat ditingkat Produk Hukum. kecamatan 2. Cakupan layanan pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 3. Jumlah Desa/Kelurahan yang terkoneksi dengan internet 4. Cakupan penyuluhan hukum kepada masyarakat 5. Rasio jumlah penyelesaian kasus pelanggaran Perda
Program : a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak c. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan d. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. b. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Jumlah Total Misi 4
:
TARGET
a. 63,64 %
b. 100 %
c. 390 Desa/Kelurahan d.
100% (35)
e.
99 %
Dalam Rupiah 359.000.000 427.000.000 260.000.000 449.000.000 3.180.000.000 3.617.267.700 200.000.000 8.492.267.700
Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Damai
Tujuan
:
Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai.
PERJANJIAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2015 5
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
Terciptanya Sistem 1. Prosentase Tingkat konflik Pengamanan Swakarsa yang tertangani dan Kerja Sama a. Pengamanan dengan Aparat Keamanan. 2. Angka Kiminalitas
0,05 %
b.
50
c.
100 %
3. Prosentase Linmas aktif 4. Jumlah poskamling di desa/ kelurahan se Kabupaten d. Malang 5. Jumlah Polisi Pamong Praja e. di Kabupaten Malang
Program : a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan b. Program Pemeliharaan Kamtrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam f. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan g. Program Penanggulangan Bencana h. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Jumlah Total
Misi 5
:
Mewujudkan
peningkatan
5.857
500 orang
Dalam Rupiah 967.587.300 3.442.631.800 330.400.000 578.014.600 3.810.400.000 315.000.000 9.444.033.700
ketersediaan
dan
kualitas
infrastruktur Tujuan
:
Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun Kualitas infrastruktur
Kebinamargaan,
PERJANJIAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2015 6
pengairan
dan
keciptakaryaan/permukiman
serta
energi
untuk
mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya SASARAN Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur Kebinamargaan, Keciptakaryaan / permukiman, energi untuk mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan.
INDIKATOR SASARAN 1.
TARGET
Prosentase jumlah penduduk yang menggunakan air bersih a.
2.
3.
4. 5. 6. 7.
Proporsi panjang jalan Kabupaten dalam kondisi b. baik Prosentase Peningkatan Kapasitas jembatan c. Kabupaten yang memenuhi standar Jumlah instalasi biogas di d. Kabupaten Malang
91 %
93,95 %
44,81 %
5700 unit
Ketersediaan Moda e. Transportasi Darat Ketersediaan Kendaraan f. Laik Jalan
70 %
Cakupan Layanan Rumah g. Layak Huni
91,8 %
Program : a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong c. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong d. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan e. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan g. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan h. Program Pengelolaan Sistem Informasi/ Database Jalan dan jembatan i. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan PERJANJIAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2015 7
26,60 %
Dalam Rupiah 140.923.000.000 2.652.685.200 5.330.000.000 163.534.039.600 97.000.000 2.231.000.000 30.968.850.350 405.900.000 54.486.400.000
Penerangan Jalan Umum Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya k. Program Pengembangan Perumahan l. Program Lingkungan Sehat Perumahan m. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan n. Program Pengelolaan Areal Pemakaman o. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran p. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan q. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ r. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan s. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan t. Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu Lintas e. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Migas Jumlah Total j.
Misi 6
:
50.276.037.000 11.105.322.400 511.500.000 450.000.000 132.304.700 2.303.571.600 841.500.000 785.000.000 1.275.000.000 2.630.000.000 1.800.000.000 435.000.000 804.990.221.700
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing
PERJANJIAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2015 8
Tujuan
:
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas
Sumberdaya
Manusia SASARAN Semakin Mudahnya Masyarakat Mengakses Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu.
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1.
Angka partisipasi kasar SD SMP SMU
a.
113,59 % 101,1 % 63,85 %
2.
Angka partisipasi murni SD SMP SMU Angka melek huruf
b.
99,93 % 96,68 % 51,55 %
c.
96,81 %
3. 4.
5.
Perlambatan pertumbuhan d. Penduduk di Kabupaten Malang Angka kematian Ibu (AKI) e.
6.
Angka kematian bayi (AKB)
7.
Cakupan pelayanan ANC bayi bagi ibu hamil g. (Kunjungan K1) Cakupan pelayanan kesehatan pasien h. masyarakat miskin
8.
9.
Prevalensi balita gizi buruk
10. Rasio Pemuda berprestasi
yang
11. Rasio penduduk bekerja
yang
f.
118 24 100 %
100 %
i.
< 15 %
j.
2%
k.
53,00 %
12. Rasio partisipasi angkatan l. kerja 13. Prosentase pemberangkatan a. transmigran 14. Layanan rumah sakit yang b. telah terakreditasi
15. Partisipasi Perempuan c. dalam tenaga kerja 16. Jumlah pengunjung d. perpustakaan
PERJANJIAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2015 9
1,26 % -12,77%
53,00 % 10 KK Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 60 % 31.000 pengunjung
17. Tertib Kearsipan
Administrasi e.
Program : a. Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun c. Program Pendidikan Menengah d. Program Pendidikan Non Formal e. Program Pendidikan Luar Biasa f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan i. Program Upaya Kesehatan Masyarakat j. Program Pengawasan Obat dan Makanan k. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat l. Program Perbaikan Gizi Masyarakat m. Program Pengembangan Lingkungan Sehat n. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular o. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan p. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya q. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata r. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan s. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia t. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan u. Program Kesehatan Reproduksi Remaja v. Program Pelayanan Kontrasepsi w. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri x. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak y. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga z. Program Peningkatan Kesempatan Kerja aa. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan PERJANJIAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2015 10
22.750 berkas
Dalam Rupiah 2.178.966.900 141.375.872.000 9.026.905.800 3.411.779.100 18.911.200 2.298.285.000 560.901.600 13.373.840.150 19.483.574.750 87.694.500 480.629.100 515.977.500 172.756.000 649.159.500 547.890.000 24.800.000.000
13.700.000.000
154.066.000 14.921.100 96.046.941.550 65.477.500 83.431.700 193.649.500 64.878.000
77.247.500 295.620.700 960.538.450
ab. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ac. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ad. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan ae. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan af. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga ag. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga ah. Program Peningkatan Upaya Pemulihan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda ai. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan aj. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi ak. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan al. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah a.m. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan a.n Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi a.o Program Transmigrasi Lokal Jumlah Total
Misi 7
:
Mewujudkan berbasis
peningkatan pertanian
pertumbuhan
dan
perdesaan PERJANJIAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2015 11
450.000.000 109.629.500 400.000.000 350.300.000 462.980.000 20.730.000.000 14.000.000 24.200.000 100.000.000 550.000.000 1.003.756.500 255.000.000 295.121.600 116.256.600 378.737.439.350
ekonomi
pemberdayaan
yang
masyarakat
Tujuan :
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan SASARAN
Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor potensi pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/ bangunan yang mengarusutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan kemiskinan
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1.
Nilai Investasi PMA Nilai Investasi PMDN
2.
Prosentase Peningkatan b. 26 klp / Pemberdayaan 6,4% Perempuan Pedesaan Peningkatan Produksi c. 32.923,81 Pangan asal ikan Tren Nilai Provinsi Sumberdaya Hutan PSDH d. 0,65
3. 4.
a.Satu Trilyun Lima Trilyun
5.
Peningkatan Pangan
6.
Prosentase Peningkatan f. Nilai Ekspor
7.
Prosentase Peningkatan g. Nilai Impor Prosentase Tingkat Pertumbuhan Industri h. Formal Prosentase Jumlah i. Koperasi aktif
8.
9.
10. Prosentase UMKM
Produksi
e.
0,13% 2,00 2,00 2,00 0,5 %
jumlah
11. Tingkat kunjungan wisata
j.
0,5 %
k.
3.298.977
12. ProsentaseTingkat l. 260 % Ketersediaan Pangan 13. Prosentase Tingkat m. 97,22 % Kecukupan Pangan
Program : a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi PERJANJIAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2015 12
Dalam Rupiah 992.100.000
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa e. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan g. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan h. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani i. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan k. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan l. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak m. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan n. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan o. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan p. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan q. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan r. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan s. Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran serta Masyarakat t. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan u. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata v. Program Pengembangan Kemitraan w. Program Pengembangan Pemasaran Wisata x. Program Pengembangan Budidaya Perikanan y. Program Pengembangan Perikanan Tangkap z. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan aa. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia PERJANJIAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2015 13
225.000.000 947.261.700 913.625.600 1.262.465.400 1.275.122.100 500.000.000 4.026.981.200 527.000.000 14.042.238.700 700.000.000 335.000.000 1.400.000.000 2.683.800.000 15.544.716.000 1.900.000.000 4.861.000.000 135.000.000 2.090.000.000 283.850.000 600.000.000 170.500.000 3.440.000.000 1.050.000.000 5.465.038.600 2.343.818.000 1.338.816.000 1.261.997.500 688.000.000
Sistem Kelautan dan Perikanan ab. Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; ac. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ad. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan ae. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor af. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang ag. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar ah. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ai. Program Resi Gudang aj. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau ak. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri al. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah am. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Jumlah Total
Misi 8
:
397.750.000
510.940.000 1.133.524.600 378.387.850 815.200.450 43.537.138.050 335.700.200 2.796.021.500 40.273.020.050 750.000.000 689.045.700 1.157.597.450 162.522.316.650
Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup,
serta
pengelolaan
berkelanjutan PERJANJIAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2015 14
sumberdaya
alam
yang
Tujuan
:
Meningkatnya
kualitas
fungsi
lingkungan
hidup
dan
pengelolaan sumber daya alam SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Semakin terkendalinya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan pemberian ijin industri yang rentan pencemaran serta semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam
1. Angka Dokumen Materi Teknis RDT/RTR Yang telah disusun
TARGET
a.
2. Studi kelayakan b. mengenai tata ruang 3. Rasio Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4. Prosentase Tingkat Kelestarian Wilayah Tambang 5. Pengelolaan kualitas air (Prosentase jumlah usaha dan /atau kegiatan yang memenuhi baku mutu limbah cair) 6. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Program : a. Program Perencanaan Tata Ruang b. Program Pemanfaatan Ruang c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang d. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku e. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya f. Program Pengendalian Banjir g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh h. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup i. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam j. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup PERJANJIAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2015 15
51 dokumen
2 studi
c.
0,0232
d.
2,1 %
e.
70 %
f.
39.889 m2
Dalam Rupiah 2.376.600.000 250.000.000 1.078.500.000 9.475.000.000 2.869.377.000
1.787.500.000 25.910.560.000 1.325.000.000 3.295.000.000 930.000.000
k. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) l. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan m. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan n. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan o. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikkan p. Program Pembinaan dan Pengawasan Migas Jumlah Total
3.452.212.300 12.388.536.900 585.000.000 505.000.000 2.050.000.000 100.000.000 31.025.849.200
Malang,
Maret 2015
BUPATI MALANG
H.VRENDRA KRESNA
PERJANJIAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2015 16