PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 1 : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri Tujuan : Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah Indikator Tujuan : Nilai Peduli Hak Asasi Manusia : 78 NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2017
1
Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat
2
Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Persentase Desa Tangguh Bencana Kebakaran
60.60%
3
Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuh- Persentase Pemuda pelopor berprestasi kembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemipinan dan pratiotisme, dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian
45-55%
4
Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta Persentase Kelestarian Cagar Budaya meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global
1 2
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
3 4 5
1,098,118,400 2,990,478,000 117,853,000
9 10 11
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA
12 13
PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
1,853,190,000 375,000,000
14
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN, PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD
PROGRAM
6 7 8
PROGRAM
15
Misi 1
Persentase Penanganan Konflik Sosial
100%
100%
ANGGARAN (Rp.) 285,492,000 598,846,000
316,349,000 3,527,762,000 90,000,000 514,594,400 649,224,600 250,270,000
ANGGARAN (Rp.) 1,744,794,000 1,043,970,000
Halaman 1 dari 9
16 17 18 19 20 21 22 23
Misi 1
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN TOTAL ANGGARAN
725,000,000 1,643,680,000 25,000,000 394,600,000 1,159,894,000 5,374,510,700 5,492,990,500 291,114,000
30,562,730,600
Halaman 2 dari 9
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 2 : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik Tujuan 1 : Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha Indikator Tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) : Baik NO 1 2
3
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.
Persentase kepemilikan e-KTP a. Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemerintah Daerah b. Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online) Persentase Kecamatan dengan nilai IKM sangat baik
TARGET 2017 73.87% 2,7 - 3,7% 100% 65-75%
Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif Indikator Tujuan : 1. Indeks Reformasi Birokrasi : B 2. Nilai Opini BPK : WTP NO 1 2
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif
Nilai Pangripta Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat
3
Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good and clean governance
Indeks Profesionalitas ASN
4
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif
Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD
Misi 2
TARGET 2017 B Tindak lanjut audit internal 100%, audit ekternal 70%, dan Aduan Masyarakat 100%
72
12%
Halaman 2 dari 9
NO 5
6
Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan darah yang akuntable melalui tata kelola kerasipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat.
PROGRAM PROGRAM 1. 8.
Misi 2
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
TARGET 2017
a. Persentase standardisasi pelayanan publik b. Nilai Sistem (SAKIP)
Akuntabilitas
Kinerja
60%
Pemerintahan
Daerah
Persentase Capaian Alih Media Arsip
B 80%
ANGGARAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
986,481,100.00 1,306,432,000.00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4,548,591,000
Halaman 3 dari 9
Misi 2
Halaman 4 dari 9
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah Indikator Tujuan : Angka Pertumbuhan Ekonomi : 6.30-6.85 NO 1 2
3
4 5
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif
Pertumbuhan Realisasi Investasi
Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi
Rasio Ketersediaan Pangan Utama
Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah;
Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata
Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan
TARGET 2017 24,12% (Rp.31,45 T) 13-25% (900-1000 Milyar) 0.18%
194 Kg/Kpt/Thn 4,25-42,45%
Tujuan 2 : Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 59.5-66 NO 1
INDIKATOR
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan
a. Indeks Kualitas Air Sungai b. Indeks Kualitas Udara
2
Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan,dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.
a. Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan b. Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Bannjir
Misi 3
TARGET 2017 51.5-55.75 75-79 84,81% Jalan 37%
Halaman 4 dari 9
NO
SASARAN STRATEGIS
3
INDIKATOR
25.23%
d. Persentase Akses Air Bersih/Minum
75.95%
e. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW 4
5
Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan
TARGET 2017
c. Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi
100%
Rasio Konektivitas Transportasi
0.28
Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan
100%
Tujuan 3 : Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan Indikator Tujuan : Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka : 5.50-5.20% NO 1
2
SASARAN STRATEGIS Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan
Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan
INDIKATOR a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif
67.90%
b. Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
89%
a. Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $)
5% (1.383.756,74)
b. Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM)
3
TARGET 2017
a. Angka Pertumbuhan Komulatif usaha mikro dan kecil b. Angka Pertumbuhan Koperasi sehat
1,42% (7136) 0,66% (189.780) 3,62% (315)
Tujuan 4 : Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu Indikator Tujuan : Persentase Tingkat Kemiskinan : 12.75 - 11.75% NO 1
2 3
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan a. Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh peningkatan kualitas rumah layak huni. b. Persentase Rumah Layak Huni Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas Indeks Pembangunan Desa kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.
Misi 3
TARGET 2017 4,5-5%
10 ha 85.75% 70.90
Halaman 5 dari 9
Misi 3
Halaman 6 dari 9
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Tujuan 1 : Meingkatkan kualitas hidup manusia melalui peguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 77.05-77.95 INDIKATOR KINERJA
NO
SASARAN STRATEGIS
1
Mewujudkan pendidikan dasar yang bekualitas berlandaskan peningkatan aksesibilitas, pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan diukung perlindungan finansial pendidikan
2
Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat
a. b. c. d. a.
Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca
b. Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; c. Angka Harapan Hidup d. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD Indeks Minat Baca Daerah
3
Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD); Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederapat ; Angka Rata-rata lama sekolah Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup;
TARGET 2017 84.00% 98.96% 86.80% 9.05-9.13 110 4.12 71.70-71.80 65-75% 1 : 6,6
Tujuan 2 : Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Gender (IPG) : 89.3-89.9 NO 1
2
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap a. Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Gender Anak b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk a. Angka laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga b. Persentase Prevalensi peserta KB Aktif;
Misi 4
TARGET 2017 100%
62.75-63.25 0.6-1.4 88%
Halaman 8 dari 9
PROGRAM
ANGGARAN
Gresik,
Januari 2017
BUPATI GRESIK
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
Misi 4
Halaman 9 dari 9
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK NO 1
2
3
4
5
6
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2017
Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penanganan Konflik Sosial dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam Persentase Desa Tangguh Bencana menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran Membangun partisipasi pemuda dalam Persentase Pemuda pelopor berprestasi pembangunan daerah dengan menumbuhkembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemipinan dan pratiotisme, dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi
Persentase Kelestarian Cagar Budaya
Persentase kepemilikan e-KTP
100%
60.60%
45-55%
100%
73.87%
Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemerintah Daerah
2,7 - 3,7%
Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online)
100%
7
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang di Tingkat Kecamatan berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.
8
3 Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah Nilai Pangripta melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Tindak lanjut audit internal didukung pengawasan komprehensif dan Masyarakat 100%, audit ekternal 70%, konstruktif dan Aduan Masyarakat 100% Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Indeks Profesionalitas ASN 72% Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good and clean governance Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Persentase Produktivitas Perda Inisiatif 12% daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif DPRD
9
10
11
12
13
14
Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
Persentase standardisasi pelayanan publik
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan darah yang akuntable melalui tata kelola kerasipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat. Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah
Persentase Capaian Alih Media Arsip
Nilai Sistem Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (SAKIP)
Pertumbuhan Realisasi Investasi
Halaman 10 dari 22
Kinerja
65-75%
60% B
80%
24,12% (Rp.31,45 T)
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2017
15
Meningkatkan pendapatan asli daerah guna Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli mendukung keberdayaan pembangunan dan Daerah; kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual
16
Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif
Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata
17
Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan
Rasio Ketersediaan Pangan Utama
18
Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi
Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan
4,25-42,45%
19
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan
20
Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan,dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.
Indeks Kualitas Air Sungai Indeks Kualitas Udara Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan
51.5-55.75 75-79 84,81% Jalan
Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Bannjir Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi Persentase Akses Air Bersih/Minum Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Rasio Konektivitas Transportasi
21
Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan
22
Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan
Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan
23
Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan
Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $)
24
25
Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM)
Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan Angka Pertumbuhan Komulatif usaha mikro menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan dan kecil Koperasi yang inovatif Angka Pertumbuhan Koperasi sehat
Halaman 11 dari 22
13-25% (900-1000 Milyar)
0.18%
194 Kg/Kpt/Thn
37% 25.23% 75.95% 100% 0.28
100%
67.90%
89%
5% (1.383.756,74)
1,42% (7136) 0,66% (189.780) 3,62% (315)
26
Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.
Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas
Halaman 12 dari 22
4,5-5%
NO 27
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Mendorong percepatan pengentasan lingkungan Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh didukung kemudahan akses terhadap kumuh perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak Persentase Rumah Layak Huni huni.
28
Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.
Indeks Pembangunan Desa
29
Mewujudkan pendidikan dasar yang bekualitas berlandaskan peningkatan aksesibilitas, pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan diukung perlindungan finansial pendidikan Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat
Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD);
30
31 32
33
Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program
Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat ; Angka Rata-rata lama sekolah Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup; Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; Angka Harapan Hidup Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD Indeks Minat Baca Daerah Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Angka laju pertumbuhan penduduk Persentase Prevalensi peserta KB Aktif;
PROGRAM URUSAN WAJIB I Urusan Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
II
TARGET 2017 10 ha 85.75% 70.90
84.00% 98.96% 86.80% 9.05-9.13 110 4.12 71.70-71.80 65-75% 1 : 6,6 100%
62.75-63.25 0.6-1.4 88%
ANGGARAN (Rp.)
5,126,825,600 1,757,672,000 100,000,000 71,000,000
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Urusan Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1,310,000,000 480,159,500 41,717,071,740 445,798,850 69,256,693,600 1,016,454,600
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
3,765,990,000 16,867,800,000
Halaman 13 dari 22
7,714,988,950 3,344,070,350 382,665,700
III
IV
V
Program Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Program Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Gizi Masyarakat Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaaan Masyarakat Program Kesehatan Lingkungan, Kerja Dan Olah Raga Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit PROGRAM Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Program Pembinaan Sosial Dampak Tembakau Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
2,687,989,850 20,811,554,550 10,933,230,000 467,500,000 1,355,701,250 ANGGARAN (Rp.) 64,774,863,000 10,417,500,000 1,485,000,000 44,467,000,000 145,000,000,000 10,000,000,000 1,228,840,000 2,248,983,050 456,205,000
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Program Pengembangan Dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis Program Pengembangan Dan Pembangunan Gedung Negara Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengaturan Jasa Konstruksi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
444,504,000 172,458,932,877 12,537,799,385 26,916,566,000 1,492,801,000 46,187,944,303 24,296,230,165 21,940,406,664
Program Lingkungan Sehat Permukiman Program Pengembangan Permukiman Program Pengembangan Rumah Swadaya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Program Pengembangan Dan Pengelolaan Rumah Umum Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
19,258,841,775 7,096,832,800 3,568,532,000 3,437,250,000 938,999,200 3,246,417,000
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat Dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Halaman 14 dari 22
13,571,889,173 9,469,936,000 3,024,516,400 62,894,709,162 19,372,144,139 787,575,200 50,000,000 189,341,400 366,903,000 260,000,000 415,000,000 40,000,000
3,943,445,800 4,860,751,000 100,000,000 99,479,000 2,990,478,000 117,853,000 316,349,000 3,527,762,000 514,594,400 649,224,600 250,270,000
VI
Urusan Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
Halaman 15 dari 22
681,842,400 682,000,000 53,843,000 1,076,933,600 491,030,500 224,500,000 70,207,000 36,000,000
PROGRAM Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial VII
VIII
Urusan Tenaga Kerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Informasi Pasar Kerja Dan Peningkatan Produktifitas Urusan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
IX
X
XI
XIII
Program Keluarga Berencana Program Keluarga Sejahtera Program Pengendalian Penduduk Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak Urusan Pertanahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Urusan Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
ANGGARAN (Rp.) 1,350,550,200 690,000,000
792,960,000 732,415,000 135,000,000 4,237,242,000 862,583,000 1,291,239,800 539,150,000
534,426,000 741,000,000 10,000,000 99,826,000 1,362,827,700 3,738,127,500 119,350,000 668,975,200 500,562,000 301,000,000 170,000,000 40,000,000 35,880,760,400 413,796,000 323,384,000 95,881,035 15,125,358,000 638,796,800 156,000,000 1,018,983,965 100,000,000 8,739,950,000 800,000,000 986,481,100 2,159,073,100 114,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Dan Inovasi Administrasi Kependudukan
1,732,199,800 488,264,600 1,102,045,000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
3,642,681,000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1,137,937,400 805,581,000 516,150,800
Halaman 16 dari 22
310,418,000 316,600,000 27,000,000
XIV
XV
Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Urusan Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur PROGRAM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Urusan Komunikasi Dan Informatika Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1,412,673,800 1,581,070,000 3,121,080,000 273,400,000 ANGGARAN (Rp.) 91,350,000 573,300,600 363,008,000 2,021,762,000 1,873,731,250 1,272,500,000 196,778,000 6,975,770,950 1,306,432,000 329,500,000 40,000,000
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pengembangan E-Government Program Kerjasama Informasi Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Pembangunan Komunikasi Dan Persandian Daerah XVI Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi XVII Urusan Penanaman Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
161,193,000 1,621,330,000 433,928,500 197,694,500 355,126,900
Program Pengembangan Iklim, Promosi Dan Data Dan Informasi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pelayanan Perizinan Usaha Dan Perizinan Tertentu Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan Dan Lingkungan XVIII Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
2,226,975,375 679,972,500 1,075,000,000 1,621,490,000
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan, Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga XIX
Urusan Kebudayaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pengembangan Kemitraan
Halaman 17 dari 22
1,739,989,300 1,328,500,000 40,000,000 3,006,000,000 1,033,000,000 608,696,000 800,380,000 150,000,000 200,000,000
333,694,400 181,000,000 50,000,000 1,853,190,000 375,000,000 1,744,794,000
859,290,500 325,592,500 101,635,000 1,043,970,000 25,000,000
Program Pengembangan Nilai Budaya Dan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
XX
394,600,000
Program Pengelolaan Keragaman Dan Kekayaan Budaya Urusan Perpustakaan Dan Kearsipan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1,159,894,000
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan Program Pelayanan Kearsipan Daerah
2,078,422,900 142,423,500
Halaman 18 dari 22
670,187,950 705,904,700 61,544,000
XXI
PROGRAM Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Urusan Pemerintahan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
ANGGARAN (Rp.) 31,264,000 96,339,000 49,479,655,058 19,135,502,525 1,542,723,800 2,012,502,530
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
4,893,250,000 47,500,000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
3,081,539,100
Program Penguatan Pengawasan Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran Program Pembinaan Dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Program Peningkatan Pendapatan PBB Dan BPHTB Program Peningkatan Pelayanan Dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset Dan Barang Daerah Program Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Program Pembinaan Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Program Mutasi Dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara Programdata Formasi Dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Program Pelayanan Administrasi Keuangan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Fasilitasi Kehumasan Daerah Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan, Aset, Dan Barang Daerah Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
280,600,000 3,893,447,319 2,015,320,500 2,350,571,000 2,322,295,400 2,889,240,000 2,543,453,000 5,516,638,250 1,840,369,500 2,003,055,700 2,071,339,100 1,085,900,000 3,072,425,000 853,114,000 4,542,124,948 1,635,258,800 1,730,833,327
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6,977,981,600 1,884,345,600
Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan DPRD Dengan Masyarakat Program Koordinasi Pemberdayaan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset Dan Perekonomian Desa Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan XXII Urusan Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Program Penelitian Dan Pengembangan
850,000,000 53,071,899,000 7,949,570,000 604,070,400 6,542,864,000 929,796,900 1,550,523,000 499,944,300
Halaman 19 dari 22
362,500,000
4,669,033,800 1,274,259,000 388,833,700
554,192,800 471,200,000 47,500,000 2,575,444,400 1,376,279,500 1,941,000,000 3,974,392,000 1,885,983,500
Program Pengembangan Data Dan Informasi URUSAN PILIHAN I Urusan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Halaman 20 dari 22
535,726,500
726,951,000 412,074,000 45,758,800
PROGRAM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
II
III
IV
V
ANGGARAN (Rp.) 158,650,000
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Program Pengembangan Budidaya Perikanan Urusan Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Program Pemberdayaan Kelompok Tani Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan
200,000,000 2,375,459,000 331,054,650 878,521,000 1,375,447,100 699,046,750
Program Perlindungan Tanaman Pangan Dan Horikultura Program Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura Program Peningkatan Produksi Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan
198,872,600 625,335,000 275,483,000 242,322,000 5,343,355,000
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Perlindungan Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pangan Urusan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Urusan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Pasar Urusan Perindustrian Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
1,470,067,300 1,605,555,000 11,476,000 193,152,000 1,273,068,000 607,748,675 280,297,000
100,000,000 284,258,390 50,440,000 206,050,000 855,297,000 75,000,000 725,000,000 1,643,680,000 435,000,000 280,000,000 258,200,000 6,327,776,700 196,488,000 1,104,703,300 146,484,000
Gresik,
Januari 2017
BUPATI GRESIK
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
Halaman 21 dari 22