PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 09
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
:
1 . 20 . 09 . 01
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Sub Unit Organisasi NO. URUT 5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01
URAIAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji Dan Tunjangan
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
6.890.870.970,00
2.748.338.597,00
4.142.532.373,00
3.987.532.373,00
3.390.870.970,00
1.471.133.594,00
1.919.737.376,00
1.664.737.376,00
3.390.870.970,00
1.471.133.594,00
1.919.737.376,00
1.664.737.376,00
2.372.870.970,00
1.087.150.514,00
1.285.720.456,00
1.050.720.456,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.579.120.400,00
811.189.100,00
767.931.300,00
727.931.300,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
180.086.530,00
92.173.804,00
87.912.726,00
87.912.726,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
44.460.000,00
16.380.000,00
28.080.000,00
28.080.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
102.895.000,00
57.090.000,00
45.805.000,00
50.805.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
165.959.040,00
81.547.420,00
84.411.620,00
84.411.620,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
150.000.000,00
6.985.330,00
143.014.670,00
43.014.670,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
350.000,00
30.054,00
319.946,00
319.946,00
5 . 1 . 1 . 01 . 09
Iuran BPJS Kesehatan
150.000.000,00
21.754.806,00
128.245.194,00
28.245.194,00
1.018.000.000,00
383.983.080,00
634.016.920,00
614.016.920,00
5 . 1 . 1 . 02 5 . 1 . 1 . 02 . 05 5.2 5 . 2 . 01 5 . 2 . 01.01 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja BELANJA LANGSUNG
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Belanja Barang dan Jasa
1.018.000.000,00
383.983.080,00
634.016.920,00
614.016.920,00
3.500.000.000,00
1.277.205.003,00
2.222.794.997,00
2.322.794.997,00
1.036.350.000,00
251.719.121,00
784.630.879,00
854.630.879,00
91.476.000,00
36.632.021,00
54.843.979,00
54.843.979,00
91.476.000,00
36.632.021,00
54.843.979,00
54.843.979,00
Belanja Bahan Pakai Habis
34.600.000,00
19.472.750,00
15.127.250,00
23.127.250,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
21.000.000,00
15.333.750,00
5.666.250,00
15.666.250,00
5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
4.200.000,00
2.289.000,00
1.911.000,00
1.911.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
3.600.000,00
1.350.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera
5.800.000,00
500.000,00
5.300.000,00
3.300.000,00
Belanja Jasa Kantor
13.500.000,00
989.271,00
12.510.729,00
6.010.729,00
5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
4.800.000,00
709.271,00
4.090.729,00
2.590.729,00
5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1.500.000,00
280.000,00
1.220.000,00
1.220.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
2.200.000,00
5 . 2 . 2 . 03
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
KETERANGAN
Halaman 1 dari 8
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 09
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 09 . 01
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
NO. URUT 5 . 2 . 2 . 06
URAIAN Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur, Undangan dan Cover) Belanja Penggandaan/Foto Copy
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Penjilidan
5 . 2 . 2 . 06 . 05
Belanja Cetak Baliho/Poster/Banner
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
KETERANGAN
15.776.000,00
9.130.000,00
6.646.000,00
5.146.000,00
3.900.000,00
1.650.000,00
2.250.000,00
750.000,00
8.456.000,00
4.480.000,00
3.976.000,00
3.976.000,00
420.000,00
0,00
420.000,00
420.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
27.600.000,00
7.040.000,00
20.560.000,00
20.560.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
12.000.000,00
5.600.000,00
6.400.000,00
16.400.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
15.600.000,00
1.440.000,00
14.160.000,00
4.160.000,00
Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran
303.874.000,00
215.087.100,00
88.786.900,00
242.386.900,00
293.874.000,00
205.087.100,00
88.786.900,00
120.386.900,00
3.000.000,00
1.550.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
3.000.000,00
1.550.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
5 . 2 . 01.31 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 05 5 . 2 . 2 . 02 5 . 2 . 2 . 02 . 01 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Jasa Kantor
7.500.000,00
5.080.000,00
2.420.000,00
12.420.000,00
7.500.000,00
5.080.000,00
2.420.000,00
12.420.000,00
30.130.000,00
2.910.000,00
27.220.000,00
19.720.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Jasa Perawatan Gedung Kantor
2.340.000,00
0,00
2.340.000,00
2.340.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja Jasa Perawatan AC
3.200.000,00
1.510.000,00
1.690.000,00
1.690.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Perawatan Komputer
9.590.000,00
1.400.000,00
8.190.000,00
8.190.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja Jasa Perawatan Non Komputer/Elektronik/Meubelair
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
7.500.000,00
5 . 2 . 2 . 05
153.244.000,00
101.673.100,00
51.570.900,00
80.670.900,00
5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service (roda empat ke atas non KDO)
28.800.000,00
8.315.000,00
20.485.000,00
12.985.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang (roda empat ke atas non KDO/kendaraan di atas air) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas (roda dua, roda empat ke atas) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
34.200.000,00
28.176.000,00
6.024.000,00
13.524.000,00
82.544.000,00
63.121.500,00
19.422.500,00
51.022.500,00
7.700.000,00
2.060.600,00
5.639.400,00
3.139.400,00
72.000.000,00
66.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
72.000.000,00
66.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
28.000.000,00
27.874.000,00
126.000,00
126.000,00
28.000.000,00
27.874.000,00
126.000,00
126.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
122.000.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 03 5 . 2 . 2 . 05 . 05 5 . 2 . 2 . 08 5 . 2 . 2 . 08 . 01 5 . 2 . 2 . 14 5 . 2 . 2 . 14 . 04 5.2.3
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu Belanja Pakaian Olahraga Belanja Modal
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
Halaman 2 dari 8
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 09
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 09 . 01
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
NO. URUT
URAIAN
5 . 2 . 3 . 09 . 08
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian/Peternakan dan Perikanan Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 . 2 . 3 . 09
5 . 2 . 3 . 12 . 03 5 . 2 . 3 . 16 5 . 2 . 3 . 16 . 07 5 . 2 . 3 . 17 5 . 2 . 3 . 17 . 04 5 . 2 . 01.32 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 03 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
KETERANGAN
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Musik
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
641.000.000,00
0,00
641.000.000,00
557.400.000,00
33.600.000,00
0,00
33.600.000,00
33.600.000,00
33.600.000,00
0,00
33.600.000,00
33.600.000,00
33.600.000,00
0,00
33.600.000,00
33.600.000,00
607.400.000,00
0,00
607.400.000,00
523.800.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Belanja Pegawai Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa
0,00
Belanja Bahan Pakai Habis
13.600.000,00
0,00
13.600.000,00
12.400.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.200.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5 . 2 . 2 . 02 5 . 2 . 2 . 02 . 04 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan
129.700.000,00
0,00
129.700.000,00
127.700.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
5.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 22
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur
116.700.000,00
0,00
116.700.000,00
116.700.000,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
8.200.000,00
0,00
8.200.000,00
5.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01 5 . 2 . 2 . 06 . 02 5 . 2 . 2 . 08 5 . 2 . 2 . 08 . 01 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Jasa Kantor
Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur, Undangan dan Cover) Belanja Penggandaan/Foto Copy Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan Dan Minuman
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
176.400.000,00
0,00
176.400.000,00
156.200.000,00
Halaman 3 dari 8
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 09
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 09 . 01
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
NO. URUT 5 . 2 . 2 . 11 . 01 5 . 2 . 2 . 13 5 . 2 . 2 . 13 . 02 5 . 2 . 2 . 14 5 . 2 . 2 . 14 . 04 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 02 5 . 2 . 2 . 17 5 . 2 . 2 . 17 . 01 5 . 2 . 02 5 . 2 . 02.02
URAIAN Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Pakaian Kerja Belanja Sepatu/Topi Lapangan/Atribut Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu Belanja Pakaian Olahraga Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
176.400.000,00
REALISASI SEMESTER PERTAMA 0,00
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA 176.400.000,00
PROGNOSIS
18.500.000,00
0,00
18.500.000,00
18.500.000,00
18.500.000,00
0,00
18.500.000,00
18.500.000,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
28.000.000,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
28.000.000,00
183.000.000,00
0,00
183.000.000,00
126.000.000,00
183.000.000,00
0,00
183.000.000,00
126.000.000,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
36.000.000,00
46.600.000,00
23.334.600,00
23.265.400,00
23.265.400,00
46.600.000,00
23.334.600,00
23.265.400,00
23.265.400,00
46.600.000,00
23.334.600,00
23.265.400,00
23.265.400,00
4.350.000,00
0,00
4.350.000,00
4.350.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
3.450.000,00
0,00
3.450.000,00
3.450.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
900.000,00
0,00
900.000,00
900.000,00
6.850.000,00
0,00
6.850.000,00
6.850.000,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
3.750.000,00
0,00
3.750.000,00
3.750.000,00
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
3.900.000,00
0,00
3.900.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
0,00
3.900.000,00
3.900.000,00
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur, Undangan dan Cover) Belanja Penggandaan/Foto Copy
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Penjilidan
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 03 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 02 5 . 2 . 48 5 . 2 . 48.01 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 03 5.2.2
Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Program Peningkatan Kinerja PPNS Koordinasi dan Evaluasi Kinerja PPNS Belanja Pegawai Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
KETERANGAN
156.200.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
JUMLAH ANGGARAN
31.500.000,00
23.334.600,00
8.165.400,00
8.165.400,00
31.500.000,00
23.334.600,00
8.165.400,00
8.165.400,00
111.200.000,00
48.670.000,00
62.530.000,00
62.530.000,00
111.200.000,00
48.670.000,00
62.530.000,00
62.530.000,00
4.400.000,00
1.000.000,00
3.400.000,00
3.400.000,00
4.400.000,00
1.000.000,00
3.400.000,00
3.400.000,00
4.400.000,00
1.000.000,00
3.400.000,00
3.400.000,00
106.800.000,00
47.670.000,00
59.130.000,00
59.130.000,00
Halaman 4 dari 8
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 09
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 09 . 01
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
NO. URUT 5 . 2 . 2 . 01
URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
KETERANGAN
Belanja Bahan Pakai Habis
3.700.000,00
3.640.000,00
60.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
600.000,00
540.000,00
60.000,00
60.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.000.000,00
400.000,00
400.000,00
8.400.000,00
8.000.000,00
400.000,00
400.000,00
3.500.000,00
3.310.000,00
190.000,00
190.000,00
750.000,00
680.000,00
70.000,00
70.000,00
2.750.000,00
2.630.000,00
120.000,00
120.000,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 22 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01 5 . 2 . 2 . 06 . 02 5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 03 5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 01 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur, Undangan dan Cover) Belanja Penggandaan/Foto Copy Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas
60.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
0,00
0,00
3.200.000,00
3.200.000,00
0,00
0,00
84.500.000,00
29.520.000,00
54.980.000,00
54.980.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
68.000.000,00
15.800.000,00
52.200.000,00
42.200.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
16.500.000,00
13.720.000,00
2.780.000,00
12.780.000,00
2.113.900.000,00
849.382.282,00
1.264.517.718,00
1.294.517.718,00
1.939.200.000,00
807.357.282,00
1.131.842.718,00
1.161.842.718,00
1.740.000.000,00
711.106.682,00
1.028.893.318,00
1.028.893.318,00
1.740.000.000,00
711.106.682,00
1.028.893.318,00
1.028.893.318,00
1.740.000.000,00
711.106.682,00
1.028.893.318,00
1.028.893.318,00
199.200.000,00
96.250.600,00
102.949.400,00
132.949.400,00
23.400.000,00
3.550.000,00
19.850.000,00
19.850.000,00
23.400.000,00
3.550.000,00
19.850.000,00
19.850.000,00
5 . 2 . 53 5 . 2 . 53.04 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 04 5.2.2 5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 01 5 . 2 . 2 . 15
Pemantapan Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum Pemeliharaan Kantrantibmas dan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Pegawai Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo Honorarium Non Honorer Khusus Satpol Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 53.05
Rapat Koordinasi Pemantapan Operasi dan Sinkronisasi Program Kabupaten/Kota
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
175.800.000,00
92.700.600,00
83.099.400,00
113.099.400,00
147.800.000,00
76.943.600,00
70.856.400,00
70.856.400,00
28.000.000,00
15.757.000,00
12.243.000,00
42.243.000,00
63.500.000,00
31.525.000,00
31.975.000,00
31.975.000,00
Halaman 5 dari 8
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 09
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 09 . 01
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
NO. URUT 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 03 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
URAIAN Belanja Pegawai Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
4.400.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
4.400.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
4.400.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
59.100.000,00
29.325.000,00
29.775.000,00
29.775.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
3.600.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
3.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera
600.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
16.800.000,00
8.300.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00
16.800.000,00
8.300.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 22 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01 5 . 2 . 2 . 06 . 02 5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 03 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur, Undangan dan Cover) Belanja Penggandaan/Foto Copy Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
1.600.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
600.000,00
650.000,00
650.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
7.000.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
4.800.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
4.800.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
23.650.000,00
11.725.000,00
11.925.000,00
11.925.000,00
23.650.000,00
11.725.000,00
11.925.000,00
11.925.000,00
111.200.000,00
10.500.000,00
100.700.000,00
100.700.000,00
111.200.000,00
10.500.000,00
100.700.000,00
100.700.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
3.100.000,00
0,00
3.100.000,00
3.100.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 01 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01 5 . 2 . 53.06 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 22 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman
3.250.000,00 1.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Latihan Bersama dan Rutin Satpol PP Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur, Undangan dan Cover) Belanja Penggandaan/Foto Copy
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
54.000.000,00
10.500.000,00
43.500.000,00
43.500.000,00
54.000.000,00
10.500.000,00
43.500.000,00
43.500.000,00
4.100.000,00
0,00
4.100.000,00
4.100.000,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.100.000,00
0,00
3.100.000,00
3.100.000,00
KETERANGAN
Halaman 6 dari 8
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 09
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 09 . 01
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
NO. URUT 5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 01 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01 5 . 2 . 72 5 . 2 . 72.01 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 03
JUMLAH ANGGARAN
URAIAN Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Sosialisasi Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Belanja Pegawai Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
KETERANGAN
39.000.000,00
0,00
39.000.000,00
39.000.000,00
39.000.000,00
0,00
39.000.000,00
39.000.000,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
11.000.000,00
191.950.000,00
104.099.000,00
87.851.000,00
87.851.000,00
191.950.000,00
104.099.000,00
87.851.000,00
87.851.000,00
4.400.000,00
3.600.000,00
800.000,00
800.000,00
4.400.000,00
3.600.000,00
800.000,00
800.000,00
4.400.000,00
3.600.000,00
800.000,00
800.000,00
187.550.000,00
100.499.000,00
87.051.000,00
87.051.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
4.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
2.500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.250.000,00
1.000.000,00
250.000,00
250.000,00
3.750.000,00
2.000.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 22 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01 5 . 2 . 2 . 06 . 02 5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 03 5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 01 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Barang dan Jasa
REALISASI SEMESTER PERTAMA
Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur, Undangan dan Cover) Belanja Penggandaan/Foto Copy Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
5.975.000,00
25.000,00
25.000,00
6.000.000,00
5.975.000,00
25.000,00
25.000,00
160.650.000,00
76.624.000,00
84.026.000,00
84.026.000,00
134.150.000,00
59.915.000,00
74.235.000,00
74.235.000,00
26.500.000,00
16.709.000,00
9.791.000,00
9.791.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(6.890.870.970,00)
(2.748.338.597,00)
(4.142.532.373,00)
(3.987.532.373,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
(6.890.870.970,00)
(2.748.338.597,00)
(4.142.532.373,00)
(3.987.532.373,00)
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
Halaman 7 dari 8
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 09
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 09 . 01
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
NO. URUT
URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
KETERANGAN
GORONTALO, 01 Oktober 2014 Plt. KEPALA KANTOR
RIFLI M. KATILI, S.Sos., M.Ec.Dev. NIP. 197505251993111002
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
Halaman 8 dari 8