PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 14
Ketenagakerjaan
Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
:
1 . 14 . 01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi NO. URUT 5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01
URAIAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji Dan Tunjangan
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
14.749.805.968,00
5.609.471.597,00
9.140.334.371,00
9.120.334.371,00
6.249.805.968,00
2.943.362.606,00
3.306.443.362,00
3.286.443.362,00
6.249.805.968,00
2.943.362.606,00
3.306.443.362,00
3.286.443.362,00
4.257.805.968,00
2.127.860.145,00
2.129.945.823,00
1.969.945.823,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
3.084.896.100,00
1.613.922.500,00
1.470.973.600,00
1.477.973.600,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
222.191.268,00
127.848.864,00
94.342.404,00
119.842.404,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
269.230.000,00
143.890.000,00
125.340.000,00
125.340.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
131.625.000,00
70.735.000,00
60.890.000,00
68.390.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
199.513.600,00
98.989.440,00
100.524.160,00
80.524.160,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
200.000.000,00
30.808.771,00
169.191.229,00
39.191.229,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
350.000,00
34.046,00
315.954,00
315.954,00
5 . 1 . 1 . 01 . 09
Iuran BPJS Kesehatan
150.000.000,00
41.631.524,00
108.368.476,00
58.368.476,00
1.992.000.000,00
815.502.461,00
1.176.497.539,00
1.316.497.539,00
5 . 1 . 1 . 02 5 . 1 . 1 . 02 . 05 5.2 5 . 2 . 01 5 . 2 . 01.01 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja BELANJA LANGSUNG
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Belanja Pegawai
815.502.461,00
1.176.497.539,00
1.316.497.539,00
2.666.108.991,00
5.833.891.009,00
5.833.891.009,00
1.771.114.000,00
925.494.318,00
845.619.682,00
845.619.682,00
418.954.000,00
172.578.000,00
246.376.000,00
246.376.000,00
16.200.000,00
6.750.000,00
9.450.000,00
9.450.000,00
16.200.000,00
6.750.000,00
9.450.000,00
9.450.000,00
16.200.000,00
6.750.000,00
9.450.000,00
9.450.000,00
402.754.000,00
165.828.000,00
236.926.000,00
236.926.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
36.114.000,00
15.600.000,00
20.514.000,00
30.514.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
18.714.000,00
11.500.000,00
7.214.000,00
17.214.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5.400.000,00
1.500.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera
12.000.000,00
2.600.000,00
9.400.000,00
9.400.000,00
249.790.000,00
111.019.000,00
138.771.000,00
138.771.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 03
Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo
1.992.000.000,00 8.500.000.000,00
Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
KETERANGAN
Halaman 1 dari 15
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 14
Ketenagakerjaan
Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NO. URUT
URAIAN
5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan
5 . 2 . 2 . 05 5 . 2 . 2 . 05 . 05 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
KETERANGAN
36.000.000,00
1.559.178,00
34.440.822,00
0,00
180.000.000,00
97.174.822,00
82.825.178,00
82.825.178,00
19.440.000,00
9.255.000,00
10.185.000,00
10.185.000,00
9.850.000,00
2.080.000,00
7.770.000,00
42.210.822,00
4.500.000,00
950.000,00
3.550.000,00
3.550.000,00
623.000,00
8.377.000,00
8.377.000,00
623.000,00
8.377.000,00
8.377.000,00
Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi
26.150.000,00
10.000.000,00
16.150.000,00
16.150.000,00
12.400.000,00
5.000.000,00
7.400.000,00
7.400.000,00
10.000.000,00
3.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
3.750.000,00
2.000.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
Belanja Penjilidan
5 . 2 . 2 . 11
PROGNOSIS
9.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03
5 . 2 . 2 . 07 . 03
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
9.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5 . 2 . 2 . 07
REALISASI SEMESTER PERTAMA
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur, Undangan dan Cover) Belanja Penggandaan/Foto Copy
5 . 2 . 2 . 06 . 01
JUMLAH ANGGARAN
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan Dan Minuman
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
71.700.000,00
28.586.000,00
43.114.000,00
43.114.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
34.200.000,00
22.600.000,00
11.600.000,00
11.600.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
37.500.000,00
5.986.000,00
31.514.000,00
31.514.000,00
1.078.000.000,00
680.638.018,00
397.361.982,00
397.361.982,00
555.000.000,00
208.368.018,00
346.631.982,00
223.381.982,00
32.000.000,00
16.234.000,00
15.766.000,00
16.166.000,00
5 . 2 . 01.10 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
20.000.000,00
11.234.000,00
8.766.000,00
9.166.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
12.000.000,00
5.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
5 . 2 . 2 . 02 5 . 2 . 2 . 02 . 01 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Jasa Kantor
0,00
0,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
0,00
7.500.000,00
118.100.000,00
24.825.000,00
93.275.000,00
54.775.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Jasa Perawatan Gedung Kantor
61.600.000,00
9.000.000,00
52.600.000,00
37.200.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja Jasa Perawatan Halaman Kantor
5.200.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja Jasa Perawatan AC
18.900.000,00
4.200.000,00
14.700.000,00
4.800.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Perawatan Komputer
14.400.000,00
5.525.000,00
8.875.000,00
1.675.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja Jasa Perawatan Non Komputer/Elektronik/Meubelair
18.000.000,00
3.500.000,00
14.500.000,00
8.500.000,00
210.450.000,00
41.349.018,00
169.100.982,00
76.850.982,00
27.000.000,00
1.774.018,00
25.225.982,00
16.225.982,00
5 . 2 . 2 . 05 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service (roda empat ke atas non KDO)
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
Halaman 2 dari 15
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 14
Ketenagakerjaan
Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NO. URUT 5 . 2 . 2 . 05 . 02 5 . 2 . 2 . 05 . 03 5 . 2 . 2 . 08 5 . 2 . 2 . 08 . 01 5 . 2 . 2 . 12 5 . 2 . 2 . 12 . 04 5 . 2 . 2 . 14
URAIAN Belanja Penggantian Suku Cadang (roda empat ke atas non KDO/kendaraan di atas air) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas (roda dua, roda empat ke atas)
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
KETERANGAN
30.000.000,00
2.964.000,00
27.036.000,00
18.036.000,00
153.450.000,00
36.611.000,00
116.839.000,00
42.589.000,00
126.000.000,00
125.960.000,00
40.000,00
40.000,00
126.000.000,00
125.960.000,00
40.000,00
40.000,00
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
23.700.000,00
0,00
23.700.000,00
43.050.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
23.700.000,00
0,00
23.700.000,00
43.050.000,00
44.750.000,00
0,00
44.750.000,00
25.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olahraga
19.750.000,00
0,00
19.750.000,00
0,00
523.000.000,00
472.270.000,00
50.730.000,00
173.980.000,00
10.000.000,00
9.999.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000.000,00
9.999.000,00
1.000,00
1.000,00
173.500.000,00
171.820.000,00
1.680.000,00
28.180.000,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
12.500.000,00
162.500.000,00
171.820.000,00
(9.320.000,00)
15.680.000,00
5.2.3
Belanja Modal
5 . 2 . 3 . 09 . 08
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian/Peternakan dan Perikanan Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 3 . 09
5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan AC
5 . 2 . 3 . 12
25.500.000,00
0,00
25.500.000,00
15.500.000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
15.500.000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
189.000.000,00
106.900.000,00
82.100.000,00
101.275.000,00 210.000,00
5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
62.500.000,00
57.790.000,00
4.710.000,00
5 . 2 . 3 . 13 . 02
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
15.000.000,00
19.410.000,00
(4.410.000,00)
5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
30.000.000,00
5 . 2 . 3 . 13 . 05
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
47.500.000,00
0,00
47.500.000,00
64.675.000,00
5 . 2 . 3 . 13 . 08
Belanja Modal Pengadaan Sofa
36.000.000,00
29.700.000,00
6.300.000,00
6.300.000,00
(51.801.000,00)
5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5 . 2 . 3 . 15 . 03
Belanja Modal Pengadaan Karpet
5 . 2 . 3 . 15 . 04
Belanja Modal Pengadaan Gorden
5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
90.000,00
40.000.000,00
91.801.000,00
40.000.000,00
39.987.000,00
0,00
51.814.000,00
(51.814.000,00)
186.000,00
50.000.000,00
49.950.000,00
50.000,00
28.625.000,00
13.000,00
199.000,00 13.000,00
5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kamera
0,00
0,00
0,00
5.575.000,00
5 . 2 . 3 . 16 . 03
Belanja Modal Pengadaan Proyektor/LCD
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
Halaman 3 dari 15
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 14
Ketenagakerjaan
Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NO. URUT
URAIAN
5 . 2 . 3 . 16 . 05
Belanja Modal Pengadaan Sound System
5 . 2 . 3 . 16 . 07
Belanja Modal Pengadaan Alat Musik
5 . 2 . 3 . 17 5 . 2 . 3 . 17 . 08 5 . 2 . 01.11 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 03 5.2.2 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 02 5 . 2 . 2 . 17 5 . 2 . 2 . 17 . 01 5 . 2 . 02 5 . 2 . 02.01 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
50.000.000,00
49.950.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
13.000.000,00
35.000.000,00
41.800.000,00
(6.800.000,00)
200.000,00
Belanja Modal Pengadaan TV
35.000.000,00
41.800.000,00
(6.800.000,00)
200.000,00
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
274.160.000,00
72.278.300,00
201.881.700,00
201.881.700,00
17.160.000,00
7.020.000,00
10.140.000,00
10.140.000,00
17.160.000,00
7.020.000,00
10.140.000,00
10.140.000,00
Belanja Pegawai Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Belanja Pegawai Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo
7.020.000,00
10.140.000,00
10.140.000,00
65.258.300,00
191.741.700,00
191.741.700,00
173.000.000,00
48.758.300,00
124.241.700,00
124.241.700,00
173.000.000,00
48.758.300,00
124.241.700,00
124.241.700,00
84.000.000,00
16.500.000,00
67.500.000,00
67.500.000,00
84.000.000,00
16.500.000,00
67.500.000,00
67.500.000,00
708.098.000,00
228.187.350,00
479.910.650,00
479.910.650,00
595.088.000,00
195.059.700,00
400.028.300,00
400.028.300,00
20.360.000,00
7.135.000,00
13.225.000,00
13.225.000,00
20.360.000,00
7.135.000,00
13.225.000,00
13.225.000,00
20.360.000,00
7.135.000,00
13.225.000,00
13.225.000,00
574.728.000,00
187.924.700,00
386.803.300,00
386.803.300,00
Belanja Bahan Pakai Habis
37.400.000,00
14.550.000,00
22.850.000,00
22.850.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
35.000.000,00
13.750.000,00
21.250.000,00
21.250.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera
2.400.000,00
800.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
36.400.000,00
9.000.000,00
27.400.000,00
27.400.000,00
6.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
30.400.000,00
6.000.000,00
24.400.000,00
24.400.000,00
14.878.000,00
5.750.000,00
9.128.000,00
9.128.000,00
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 03
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
17.160.000,00 257.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan
5 . 2 . 2 . 03 . 22
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur
5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan/Foto Copy
8.628.000,00
2.500.000,00
6.128.000,00
6.128.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Penjilidan
6.250.000,00
3.250.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
26.400.000,00
7.700.000,00
18.700.000,00
18.700.000,00
21.000.000,00
3.500.000,00
17.500.000,00
17.500.000,00
KETERANGAN
Halaman 4 dari 15
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 14
Ketenagakerjaan
Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NO. URUT 5 . 2 . 2 . 07 . 05 5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02 5 . 2 . 2 . 15
URAIAN Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas
JUMLAH ANGGARAN 5.400.000,00
REALISASI SEMESTER PERTAMA 4.200.000,00
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA 1.200.000,00
PROGNOSIS
KETERANGAN
1.200.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
429.650.000,00
135.924.700,00
293.725.300,00
293.725.300,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
221.550.000,00
33.850.000,00
187.700.000,00
187.700.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
208.100.000,00
102.074.700,00
106.025.300,00
106.025.300,00
113.010.000,00
33.127.650,00
79.882.350,00
79.882.350,00
17.160.000,00
6.435.000,00
10.725.000,00
10.725.000,00
17.160.000,00
6.435.000,00
10.725.000,00
10.725.000,00
17.160.000,00
6.435.000,00
10.725.000,00
10.725.000,00
95.850.000,00
26.692.650,00
69.157.350,00
69.157.350,00
5 . 2 . 02.02 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 03 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Pegawai Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis
23.150.000,00
11.552.000,00
11.598.000,00
11.598.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
15.950.000,00
7.953.000,00
7.997.000,00
7.997.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
7.200.000,00
3.599.000,00
3.601.000,00
3.601.000,00
16.250.000,00
6.197.500,00
10.052.500,00
10.052.500,00
5.000.000,00
2.490.000,00
2.510.000,00
2.510.000,00
11.250.000,00
3.707.500,00
7.542.500,00
7.542.500,00
5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan/Foto Copy
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Penjilidan
5 . 2 . 2 . 11
18.250.000,00
8.943.150,00
9.306.850,00
9.306.850,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
13.250.000,00
6.462.500,00
6.787.500,00
6.787.500,00
5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5.000.000,00
2.480.650,00
2.519.350,00
2.519.350,00
38.200.000,00
0,00
38.200.000,00
38.200.000,00
38.200.000,00
0,00
38.200.000,00
38.200.000,00
817.410.000,00
369.369.000,00
448.041.000,00
448.041.000,00
519.515.000,00
234.368.000,00
285.147.000,00
285.147.000,00
29.160.000,00
18.435.000,00
10.725.000,00
10.725.000,00
29.160.000,00
18.435.000,00
10.725.000,00
10.725.000,00
29.160.000,00
18.435.000,00
10.725.000,00
10.725.000,00
490.355.000,00
215.933.000,00
274.422.000,00
274.422.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
158.050.000,00
46.200.000,00
111.850.000,00
111.850.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 02 5 . 2 . 15 5 . 2 . 15.11 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 03 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman
Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Pelatihan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Belanja Pegawai Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
Halaman 5 dari 15
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 14
Ketenagakerjaan
Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NO. URUT
URAIAN
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera
5 . 2 . 2 . 01 . 11
Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Display Habis Pakai
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
KETERANGAN
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
148.850.000,00
37.000.000,00
111.850.000,00
111.850.000,00
52.500.000,00
52.500.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
48.000.000,00
0,00
0,00
6.305.000,00
6.305.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur, Undangan dan Cover) Belanja Penggandaan/Foto Copy
3.105.000,00
3.105.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Penjilidan
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan
5 . 2 . 2 . 03 . 22
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur
5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 07
Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi
13.000.000,00
12.000.000,00
1.000.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 05
Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 08 5 . 2 . 2 . 08 . 01 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan Dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas
88.650.000,00
21.600.000,00
67.050.000,00
67.050.000,00
86.400.000,00
21.600.000,00
64.800.000,00
64.800.000,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
2.250.000,00
167.350.000,00
77.328.000,00
90.022.000,00
95.522.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
97.000.000,00
61.830.000,00
35.170.000,00
40.670.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
70.350.000,00
15.498.000,00
54.852.000,00
54.852.000,00
100.300.000,00
76.991.000,00
23.309.000,00
23.309.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 15.14 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 03 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
Pembinaan Desa Produktif Belanja Pegawai Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa
98.800.000,00
75.491.000,00
23.309.000,00
23.309.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
29.300.000,00
29.200.000,00
100.000,00
100.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
27.000.000,00
26.900.000,00
100.000,00
100.000,00
7.300.000,00
7.300.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera
5 . 2 . 2 . 01 . 11
Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Display Habis Pakai
5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
Halaman 6 dari 15
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 14
Ketenagakerjaan
Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NO. URUT 5 . 2 . 2 . 03 . 22 5 . 2 . 2 . 06
URAIAN Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur, Undangan dan Cover) Belanja Penggandaan/Foto Copy
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Penjilidan
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA 0,00
PROGNOSIS
KETERANGAN
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
3.200.000,00
3.200.000,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
3.250.000,00
3.000.000,00
250.000,00
250.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 05
Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan
250.000,00
0,00
250.000,00
250.000,00 409.000,00
5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas
11.200.000,00
10.791.000,00
409.000,00
10.800.000,00
10.791.000,00
9.000,00
9.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
43.750.000,00
21.200.000,00
22.550.000,00
22.550.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
21.400.000,00
21.200.000,00
200.000,00
200.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
22.350.000,00
0,00
22.350.000,00
22.350.000,00
72.045.000,00
17.860.000,00
54.185.000,00
54.185.000,00
14.400.000,00
0,00
14.400.000,00
400.000,00
14.400.000,00
0,00
14.400.000,00
400.000,00
14.400.000,00
0,00
14.400.000,00
400.000,00
5 . 2 . 15.15 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 03 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01 5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 13 5 . 2 . 2 . 06
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Belanja Pegawai Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa
57.645.000,00
17.860.000,00
39.785.000,00
53.785.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
1.400.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
1.400.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.475.000,00
500.000,00
975.000,00
975.000,00
250.000,00
0,00
250.000,00
250.000,00
1.075.000,00
500.000,00
575.000,00
575.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
3.720.000,00
260.000,00
3.460.000,00
3.460.000,00
3.720.000,00
260.000,00
3.460.000,00
3.460.000,00
Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur, Undangan dan Cover) Belanja Penggandaan/Foto Copy
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Penjilidan
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
Halaman 7 dari 15
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 14
Ketenagakerjaan
Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NO. URUT 5 . 2 . 2 . 15
URAIAN Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 15.16 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 03 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
Pemagangan Berbasis Pengguna Belanja Pegawai Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 11
Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Display Habis Pakai
5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan
5 . 2 . 2 . 03 . 22
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur
5 . 2 . 2 . 04 5 . 2 . 2 . 04 . 01 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Premi Asuransi Belanja Premi Asuransi Kesehatan
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
KETERANGAN
49.550.000,00
16.400.000,00
33.150.000,00
47.150.000,00
49.550.000,00
16.400.000,00
33.150.000,00
33.150.000,00
0,00
0,00
0,00
14.000.000,00
125.550.000,00
40.150.000,00
85.400.000,00
85.400.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
123.550.000,00
38.150.000,00
85.400.000,00
85.400.000,00
15.950.000,00
1.250.000,00
14.700.000,00
14.700.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
14.700.000,00
0,00
14.700.000,00
14.700.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.600.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur, Undangan dan Cover) Belanja Penggandaan/Foto Copy
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Penjilidan
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
8.300.000,00
800.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
83.200.000,00
20.800.000,00
62.400.000,00
62.400.000,00
83.200.000,00
20.800.000,00
62.400.000,00
62.400.000,00
861.430.000,00
156.363.800,00
705.066.200,00
705.066.200,00
653.460.000,00
18.215.000,00
635.245.000,00
635.245.000,00
17.160.000,00
6.370.000,00
10.790.000,00
10.790.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01
5 . 2 . 2 . 11
Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi
JUMLAH ANGGARAN
Belanja Makanan Dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01 5 . 2 . 16 5 . 2 . 16.19 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Pengembangan Wirausaha Baru melalui Kelompok Usaha Belanja Pegawai Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
17.160.000,00
6.370.000,00
10.790.000,00
10.790.000,00
17.160.000,00
6.370.000,00
10.790.000,00
10.790.000,00 Halaman 8 dari 15
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 14
Ketenagakerjaan
Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NO. URUT 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01 5 . 2 . 2 . 03
URAIAN Belanja Barang dan Jasa
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
KETERANGAN
636.300.000,00
11.845.000,00
624.455.000,00
624.455.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
16.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
16.000.000,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
4.500.000,00
Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan
5 . 2 . 2 . 03 . 22
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur
5 . 2 . 2 . 06
JUMLAH ANGGARAN
Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
425.000,00
4.575.000,00
4.575.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan/Foto Copy
3.000.000,00
425.000,00
2.575.000,00
2.575.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 04
Belanja Cetak Foto/Dokumentasi/Visualisasi
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 03 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan Dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01 5 . 2 . 2 . 23 5 . 2 . 2 . 23 . 01 5 . 2 . 16.20 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 03 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Hibah Barang atau Jasa Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
Pendayagunaan Tenaga Kerja Perempuan Belanja Pegawai Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
11.200.000,00
0,00
11.200.000,00
11.200.000,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
10.200.000,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
40.800.000,00
11.420.000,00
29.380.000,00
29.380.000,00
40.800.000,00
11.420.000,00
29.380.000,00
29.380.000,00
556.800.000,00
0,00
556.800.000,00
556.800.000,00
556.800.000,00
0,00
556.800.000,00
556.800.000,00
70.220.000,00
42.425.000,00
27.795.000,00
27.795.000,00
34.320.000,00
12.545.000,00
21.775.000,00
21.775.000,00
34.320.000,00
12.545.000,00
21.775.000,00
21.775.000,00
34.320.000,00
12.545.000,00
21.775.000,00
21.775.000,00
35.900.000,00
29.880.000,00
6.020.000,00
6.020.000,00 1.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera
2.000.000,00
500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan
5 . 2 . 2 . 03 . 22
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
Halaman 9 dari 15
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 14
Ketenagakerjaan
Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NO. URUT 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02 5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 03 5 . 2 . 2 . 11
URAIAN Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi Belanja Penggandaan/Foto Copy Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan Dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01 5 . 2 . 2 . 23 5 . 2 . 2 . 23 . 01 5 . 2 . 16.21 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Hibah Barang atau Jasa Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
Sosialisasi Peraturan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Belanja Barang dan Jasa
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
KETERANGAN
1.300.000,00
1.300.000,00
0,00
0,00
1.300.000,00
1.300.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.900.000,00
1.900.000,00
0,00
0,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
11.200.000,00
6.700.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
11.200.000,00
6.700.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
15.000.000,00
14.980.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000.000,00
14.980.000,00
20.000,00
20.000,00
137.750.000,00
95.723.800,00
42.026.200,00
42.026.200,00
137.750.000,00
95.723.800,00
42.026.200,00
42.026.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis
25.300.000,00
16.850.000,00
8.450.000,00
8.450.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
24.000.000,00
16.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera
1.300.000,00
850.000,00
450.000,00
450.000,00
13.500.000,00
9.000.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
12.000.000,00
8.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan
5 . 2 . 2 . 03 . 22
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur
5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02 5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 03 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi Belanja Penggandaan/Foto Copy Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan Dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas
3.000.000,00
2.250.000,00
750.000,00
750.000,00
3.000.000,00
2.250.000,00
750.000,00
750.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
17.800.000,00
11.820.000,00
5.980.000,00
5.980.000,00
16.200.000,00
10.800.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
1.600.000,00
1.020.000,00
580.000,00
580.000,00
72.150.000,00
51.803.800,00
20.346.200,00
20.346.200,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
40.800.000,00
32.800.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
31.350.000,00
19.003.800,00
12.346.200,00
12.346.200,00
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
Halaman 10 dari 15
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 14
Ketenagakerjaan
Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NO. URUT 5 . 2 . 17 5 . 2 . 17.05 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 03
URAIAN
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Belanja Pegawai Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
KETERANGAN
154.660.000,00
96.390.000,00
58.270.000,00
58.270.000,00
154.660.000,00
96.390.000,00
58.270.000,00
58.270.000,00
17.160.000,00
0,00
17.160.000,00
0,00
17.160.000,00
0,00
17.160.000,00
0,00
17.160.000,00
0,00
17.160.000,00
0,00
137.500.000,00
96.390.000,00
41.110.000,00
58.270.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
10.650.000,00
7.650.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
5.650.000,00
2.650.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi
4.800.000,00
2.200.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
4.800.000,00
2.200.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
11.500.000,00
11.500.000,00
0,00
0,00
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Barang dan Jasa
JUMLAH ANGGARAN
Belanja Penggandaan/Foto Copy Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Meja Kursi
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
92.550.000,00
57.040.000,00
35.510.000,00
52.670.000,00
92.550.000,00
57.040.000,00
35.510.000,00
35.510.000,00
0,00
0,00
0,00
17.160.000,00
3.432.486.000,00
534.312.700,00
2.898.173.300,00
2.898.173.300,00
3.432.486.000,00
534.312.700,00
2.898.173.300,00
2.898.173.300,00
51.480.000,00
12.870.000,00
38.610.000,00
38.610.000,00
51.480.000,00
12.870.000,00
38.610.000,00
38.610.000,00
51.480.000,00
12.870.000,00
38.610.000,00
38.610.000,00
3.381.006.000,00
521.442.700,00
2.859.563.300,00
2.859.563.300,00
5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 01 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 20 5 . 2 . 20.01 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 03 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi Belanja Pegawai Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis
13.700.000,00
8.000.000,00
5.700.000,00
5.700.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
10.000.000,00
5.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
Halaman 11 dari 15
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 14
Ketenagakerjaan
Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NO. URUT 5 . 2 . 2 . 06
URAIAN
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
KETERANGAN
7.250.000,00
4.000.000,00
3.250.000,00
3.250.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan/Foto Copy
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 04
Belanja Cetak Foto/Dokumentasi/Visualisasi
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
111.850.000,00
62.745.700,00
49.104.300,00
49.104.300,00
5 . 2 . 2 . 15
Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi
JUMLAH ANGGARAN
Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
49.200.000,00
19.140.000,00
30.060.000,00
30.060.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
62.650.000,00
43.605.700,00
19.044.300,00
19.044.300,00
5 . 2 . 2 . 23 5 . 2 . 2 . 23 . 01 5 . 2 . 21 5 . 2 . 21.02 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 10 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Hibah Barang atau Jasa Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Hubungan Industrial Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera Belanja Jasa Kantor
3.248.206.000,00
446.697.000,00
2.801.509.000,00
2.801.509.000,00
3.248.206.000,00
446.697.000,00
2.801.509.000,00
2.801.509.000,00
75.000.000,00
38.340.000,00
36.660.000,00
36.660.000,00
75.000.000,00
38.340.000,00
36.660.000,00
36.660.000,00
75.000.000,00
38.340.000,00
36.660.000,00
36.660.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
3.400.000,00
3.400.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 22
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
720.000,00
720.000,00
0,00
0,00
720.000,00
720.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
2.080.000,00
2.080.000,00
0,00
0,00
2.080.000,00
2.080.000,00
0,00
0,00
66.100.000,00
29.440.000,00
36.660.000,00
36.660.000,00 20.710.000,00
5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02 5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 03 5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 01 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi Belanja Penggandaan/Foto Copy Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
50.150.000,00
29.440.000,00
20.710.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
15.950.000,00
0,00
15.950.000,00
15.950.000,00
185.730.000,00
31.730.000,00
154.000.000,00
154.000.000,00
185.730.000,00
31.730.000,00
154.000.000,00
154.000.000,00
17.160.000,00
6.435.000,00
10.725.000,00
10.725.000,00
5 . 2 . 23 5 . 2 . 23.01 5.2.1
Program Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi (DEPEPROV) Belanja Pegawai
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
Halaman 12 dari 15
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 14
Ketenagakerjaan
Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NO. URUT 5 . 2 . 1 . 02
URAIAN
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
KETERANGAN
17.160.000,00
6.435.000,00
10.725.000,00
10.725.000,00
17.160.000,00
6.435.000,00
10.725.000,00
10.725.000,00
168.570.000,00
25.295.000,00
143.275.000,00
143.275.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
2.350.000,00
2.000.000,00
350.000,00
350.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera
350.000,00
0,00
350.000,00
350.000,00
35.750.000,00
5.450.000,00
30.300.000,00
30.300.000,00
35.750.000,00
5.450.000,00
30.300.000,00
30.300.000,00
6.250.000,00
2.250.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
6.250.000,00
2.250.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
16.000.000,00
4.300.000,00
11.700.000,00
11.700.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 22 5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 03 5 . 2 . 2 . 11
Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo
JUMLAH ANGGARAN
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan Dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
10.000.000,00
4.300.000,00
5.700.000,00
5.700.000,00
108.220.000,00
11.295.000,00
96.925.000,00
96.925.000,00 73.675.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
84.970.000,00
11.295.000,00
73.675.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
23.250.000,00
0,00
23.250.000,00
23.250.000,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran (Balai Latihan Kerja Provinisi Gorontalo)
161.622.000,00
87.783.723,00
73.838.277,00
73.838.277,00
Pelayanan Administrasi Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas
161.622.000,00
87.783.723,00
73.838.277,00
73.838.277,00
34.320.000,00
12.545.000,00
21.775.000,00
21.775.000,00
5 . 2 . 24 5 . 2 . 24.01 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02
Belanja Pegawai
34.320.000,00
12.545.000,00
21.775.000,00
21.775.000,00
34.320.000,00
12.545.000,00
21.775.000,00
21.775.000,00
127.302.000,00
75.238.723,00
52.063.277,00
52.063.277,00
Belanja Bahan Pakai Habis
9.000.000,00
3.750.000,00
5.250.000,00
5.250.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
6.000.000,00
2.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1.500.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
Belanja Jasa Kantor
39.840.000,00
10.535.723,00
29.304.277,00
29.304.277,00
5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
10.200.000,00
839.820,00
9.360.180,00
9.360.180,00
5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
18.000.000,00
5.629.773,00
12.370.227,00
12.370.227,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 03
Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
Halaman 13 dari 15
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 14
Ketenagakerjaan
Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NO. URUT
URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
KETERANGAN
5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1.500.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
4.800.000,00
1.266.130,00
3.533.870,00
3.533.870,00
5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja Jasa Perawatan Halaman Kantor
1.950.000,00
450.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja Jasa Perawatan AC
1.590.000,00
700.000,00
890.000,00
890.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Perawatan Komputer
1.800.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
5 . 2 . 2 . 05 5 . 2 . 2 . 05 . 03 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01 5 . 2 . 2 . 06 . 02 5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 02 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas (roda dua, roda empat ke atas) Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur, Undangan dan Cover) Belanja Penggandaan/Foto Copy Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Makanan Dan Minuman
16.302.000,00
7.155.500,00
9.146.500,00
9.146.500,00
16.302.000,00
7.155.500,00
9.146.500,00
9.146.500,00
3.400.000,00
1.425.000,00
1.975.000,00
1.975.000,00
1.100.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
2.300.000,00
875.000,00
1.425.000,00
1.425.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
8.760.000,00
2.372.500,00
6.387.500,00
6.387.500,00 3.787.500,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.600.000,00
812.500,00
3.787.500,00
5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
4.160.000,00
1.560.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
332.450.000,00
198.138.100,00
134.311.900,00
134.311.900,00
332.450.000,00
198.138.100,00
134.311.900,00
134.311.900,00
9.600.000,00
7.200.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
9.600.000,00
7.200.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
5 . 2 . 25 5 . 2 . 25.01 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Program Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga Kerja Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi bagi Tenaga Kerja Belanja Pegawai Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo
9.600.000,00
7.200.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
322.850.000,00
190.938.100,00
131.911.900,00
131.911.900,00
Belanja Bahan Pakai Habis
90.680.000,00
67.860.000,00
22.820.000,00
22.820.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
4.080.000,00
3.060.000,00
1.020.000,00
1.020.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera
800.000,00
600.000,00
200.000,00
200.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 11
Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Display Habis Pakai
85.800.000,00
64.200.000,00
21.600.000,00
21.600.000,00
34.800.000,00
24.350.000,00
10.450.000,00
10.450.000,00
6.000.000,00
2.750.000,00
3.250.000,00
3.250.000,00
28.800.000,00
21.600.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
4.550.000,00
3.412.500,00
1.137.500,00
1.137.500,00
1.600.000,00
1.200.000,00
400.000,00
400.000,00
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 03
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan
5 . 2 . 2 . 03 . 22
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur
5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur, Undangan dan Cover)
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
Halaman 14 dari 15
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 14
Ketenagakerjaan
Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NO. URUT 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan/Foto Copy
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Penjilidan
5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 03 5 . 2 . 2 . 08 5 . 2 . 2 . 08 . 01 5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 01 5 . 2 . 2 . 15
JUMLAH ANGGARAN
URAIAN
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas
REALISASI SEMESTER PERTAMA
SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
PROGNOSIS
2.770.000,00
2.077.500,00
692.500,00
692.500,00
180.000,00
135.000,00
45.000,00
45.000,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
3.600.000,00
1.420.000,00
710.000,00
710.000,00
710.000,00
1.420.000,00
710.000,00
710.000,00
710.000,00
72.000.000,00
51.165.000,00
20.835.000,00
20.835.000,00
72.000.000,00
51.165.000,00
20.835.000,00
20.835.000,00
115.800.000,00
43.440.600,00
72.359.400,00
72.359.400,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
68.100.000,00
33.250.000,00
34.850.000,00
34.850.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
47.700.000,00
10.190.600,00
37.509.400,00
37.509.400,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(14.749.805.968,00)
(5.609.471.597,00)
(9.140.334.371,00)
(9.120.334.371,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
(14.749.805.968,00)
(5.609.471.597,00)
(9.140.334.371,00)
(9.120.334.371,00)
KETERANGAN
GORONTALO, 01 Oktober 2014 KEPALA DINAS
Drs. H. MOHAMMAD NADJAMUDIN NIP. 196305101993031013
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
Halaman 15 dari 15