Pemerintah Kota Bogor|
BAB B III
A ntabbilita Akun tas Kine K erja A. PEN NGUKUR RAN KIN NERJA Peng gukuran kkinerja dig gunakan ssebagai da asar untuk menilai keberhassilan dan kega agalan pelaksanaa an kegiattan sesuai denga an sasara an dan tu ujuan yan ng telah ditettapkan da alam rangka mewujjudkan vissi dan missi instansi pemerinttah. Peng gukuran tingkat capaian kkinerja Pe emerintah Kota Bo ogor tahu un 2013 dilakkukan
d dengan
cara
m membandin ngkan
a antara
ttarget
d dengan
realisasi
massing‐masin ng indikattor kinerja a sasaran n. Secara a terperinci hal ini diuraikan n secara nyatta pada analisis capaian n kinerja a, sebaga ai upaya a pengem mbangan sistem akun ntabilitas kinerja se ekaligus ssebagai p pelaksana aan aman nah dari P Peraturan Menteri Neg gara Pend dayaguna aan Aparratur Neg gara. Pen ngukuran kinerja Pemerinta ah Kota Bogor Tahun 2013 dila akukan me elalui taha apan-taha apan seba agai berikkut:
Gambar 3.1. Proses Penguku uran Kinerrja Pemerrintah Kota a Bogor T Tahun 201 13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
22
Pemerintah Kota Bogor| 1.
Penetapan Kinerjja Dokumen n Penetapan kinerrja Pemerintah Ko ota Bogorr yang be erisi indika ator dan target kin nerja yang g telah ditetapkan p pada awal tahun an nggaran ssetelah pe enetapan APBD 20 013 yang menjadi acuan da alam pen ngukuran kinerja. P Penetapan n kinerja tersebut mencaku up peneta apan indikkator kine erja dan ttarget kin nerja berd dasarkan pada tahu un tersebut. Disam mping itu sasaran strategis yang akan dilakssanakan p okumen RKPD Pe emerintah h Kota Bogor Tah hun 2013, ditetapkkan juga dalam do proyeksi indikator kinerja m makro bida ang ekon nomi dan kesejahte eraan rakyyat yang a akhir ta ahun 2013 3. Proyekksi indikattor makro o bidang ekonomi ingin dica apai pada meliputi pertumbu uhan ekon nomi, PDR RB, strukttur ekono omi dan in nflasi. Sed dangkan an rakyat mencaku up kepend dudukan, proyeksi indikator makro biidang kessejahteraa akerjaan d dan pelayyanan. Tah hun 2013 merupakkan tahun keempatt RPJMD ketenaga Pemerinttah Kota B Bogor 201 10-2014.
2.
mpulan Da ata Kinerjja. Pengum Pengump pulan datta kinerja a Pemerintah Kotta Bogor dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang me data kinerrja denga an data realisasi engintegrrasikan d dari masing-masing SKPD yang dittunjuk se ebagai pe enanggung jawab kinerja d penyedia a data kin nerja dan n dari instansi lain n yang te erkait seperti Bada an Pusat Statistik (BPS). Pengumpu ulan data mencaku up realisassi seluruh h indikato or kinerja n Peneta apan Kin nerja tah hun 2013 3. Hasil yang ditetapkan dalam dokumen pengump pulan data a kinerja ttersebut kkemudian dilakukan n pengukuran berd dasarkan target d dalam do okumen Penetapa an Kinerrja dan dituangkkan dalam form Penguku uran Kinerrja yang sselanjutnyya menjad di lampira an dalam LAKIP. D Dari hasil evaluasi dapat dikketahui kinerja yan ng mencapai dan yyang tidakk mencap pai target dilakukan analisis ffaktor-fakttor yang m mendukun ng dan attau yang untuk kemudian d mbat penccapaian kkinerja. mengham
3.
Cara Pen ngukuran Kinerja. Metode/C Pengukurran kinerrja Peme erintah K Kota Bogo or tahun 2013 d dilakukan dengan
menggu unakan
metode
pembandingan
antara
rencana
kinerja
ance plan n) yang diiinginkan dengan rrealisasi kkinerja (pe erformancce result) (performa yang diccapai org ganisasi. Hasil pem mbanding gan terse ebut selan njutnya d dianalisis untuk me enjawab tterhadap penyebab b terjadin nya celah kinerja (p performan nce gap) yang terja adi serta tindakan perbaikan n yang dip perlukan d di masa m mendatang g. erintah Ko ota Bogo or tahun 2013 mencakup Pengukurran kinerrja Peme indikator kinerja p pada sasa aran strattegis. Kin nerja sasa aran strategis akan n terlihat apaian ta arget dari masing-m masing in ndikator kkinerja yang telah dari tingkkat penca ditetapka an dalam d dokumen penetapa an kinerja a tahun 20 013.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
23
Pemerintah Kota Bogor| Un ntuk penccapaian indikator kinerja ssasaran diberikan kriteria sebagai berikut :
√
-
apai, sesuai atau melebihi target pa ada tahun n perenca Terca anaan ( )
-
Tidak k menca apai dari target p pada tahun peren ncanaan, tetapi m melebihi capa aian dari ttahun seb belumnya a (▲)
-
Tidak k tercapa ai (X) Guna mempermudah h interprretasi ata as penca apaian sa asaran, d diberikan
n sebagai berikut : penilaian -
85 s.d. 100
=
Baik Sekali
-
70 s.d. <85
=
Baik
-
55 s.d. <70
=
Cuku up
-
< 55
=
Kuran ng
arkan ha asil pengukuran kkinerja dilakukan analisis Selanjutnya berdasa a untuk m memberika an informasi yang lebih tran nsparan m mengenai pencapaian kinerja ebab terca apai atau tidak terccapainya kkinerja yang dihara apkan. sebab-se
B. CAP PAIAN IN NDIKATO OR MAK KRO KOT TA BOGO OR Rep presentasii ketercap paian tuju uan pemb bangunan daerah d dituangkan dalam indikator makkro pemb bangunan daerah. Perband dingan in ndikator m makro an ntara Kota a Bogor deng gan Propiinsi Jawa Barat dapat dilihatt pada tab bel berikutt. T Tabel 3.1 Perbandingan Indikator Makro Kota a Bogor an Provinssi Jawa Ba arat 2010-2012 denga No.
Indikatoor Makro
1
IP PM
2
AMH H (%)
3
RLS (Th)
4
AHH H (Th)
5
LPP P (%)
6
LPE E (%)
Kota/ Proovinsi Kota Boogor Prov. Jaabar Kota Boogor Prov. Jaabar Kota Boogor Prov. Jaabar Kota Boogor Prov. Jaabar Kota Boogor Prov. Jaabar Kota Boogor Prov. Jaabar
2010 75,79 71,64 98,77 96,33 9,79 7,72 68,87 68,00 2,70 1,86 6,07 6,20
2011 76,08 72,62 98,79 96,48 9,85 8,02 68,96 68,40 1,80 1,89 6,30 6,48
22012 776,24 772,73 998,83 996,29 99,86 88,06 996,05 668,40 77,82 11,48 66,31 66,33
Sumb ber data : BPS S Kota Bogorr
Roda perekono omian Ko ota Bogor dalam lim ma tahun n terakhir terus me engalami peningkatan. Hal itu ttergambarr dari pen ningkatan n angka P Produk Domestik R Regional 2010-2012 2. Sampa ai dengan tahun 20 012, angkka PDRB Brutto (PDRB) selama periode 2 Kota a Bogor atas dassar angka a berlaku telah mencapai Rp.17.318.368.940 0.000,00 men ningkat 41 1,74% darri angka P PDRB Kotta Bogor a atas harga berlaku pada tah hun 2008 sebe esar Rp.1 10.089.94 43.960.00 00,00.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
24
Pemerintah Kota Bogor| Demikkian pula dengan a angka PD DRB Kota Bogor attas dasar harga ko onstan di tahu un 2012 te elah menccapai ang gka Rp. 5.394.161..340.000,0 00 atau m meningkatt 21,17% dari angka PDRB K Kota Bogo or atas harga ko onstan pa ada tahu un 2008 sebesar 4.580.000 0,00. Rp. 4.252.484 Peningkatan PD a Bogor te ersebut b bukan han nya karen na faktor kkenaikan DRB Kota harg ga ataupu un inflasi,tetapi ju uga, dido orong ole eh pening gkatan ka apasitas produksi sekttoral yang g cukup signifikan n. Berikut disampa aikan tren n peningkkatan PDR RB Kota Bogor atas d dasar harga berla aku (ADH HB) dan a atas dasa ar harga konstan (ADHK) ama 2010--2012. sela
Ga ambar 3.2 2. Grafik P PDRB Kotta Bogor a atas dasar harga be erlaku dan harga kkonstan periode 2 2010-2012 2 (dalam jjutaan rup piah)
Sumbe er: BPS *An ngka Semen ntara
Strukktur
Perekonom mian
Ko ota
Bog gor
did dominasi
oleh
Sektor
Perrdaganga an, Hotell dan Re estoran, Sektor Industri p pengolah han (Sub b Sektor Indu ustri
no on-Migass)
serta
Sektorr
Angku utan
dan
Komu unikasi.
Sektor
perdaganga an, hotel, dan re estoran m memberiikan kon ntribusi ssebesar 36,23% terh hadap PD DRB Kotta Bogor atas dasar harga berlaku pada ttahun 2012 atau mem mberikan n kontrib busi sebe esar 28,,74% terrhadap P PDRB K Kota Bog gor atas dassar harga a berlaku pada tah hun 2012 2. Sekto or industtri pengo olahan m memberikkan kontribusi ssebesar 27,51% terh hadap PD DRB Kota Bogor atas dassar harga berlaku u pada ttahun 2012 atau mem mberikan n kontrib busi sebe esar 28,31% terrhadap P PDRB K Kota Bog gor atas dasar harga a konsta an pada tahun 2 2012. Se edangkan sektorr angkuttan dan kom munikasi, membe erikan ko ontribusi sebesarr 15,05% % terhad dap PDR RB Kota Bog gor atas d dasar ha arga berla aku pada a tahun 2 2012 atau u membe erikan ko ontribusi Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 | 25
Pemerintah Kota Bogor| sebesar 10,36% terh hadap PDRB Kotta Bogorr atas da asar harg ga konsta an pada tahu un 2012.. Secara umum, kontribussi setiap sektor e ekonomi terhadap p PDRB Kota a Bogor tterlihat dalam tab bel beriku ut. Tabe el 3.2 Kontrib busi Sekto or dalam P Perekonom mian Kota a Bogor Tahun 20 011-2012 Kode Sektor
1 2
3 4 5
Sektor
PDRB Ata as Dasar Harga Berlaku
PDRB Ata as Dasar H Harga K Konstan
2011*
201 12**
2011*
201 12**
A. PRIM MER
0,18
0,17
0,29
0,28
Pertania an Pertamb bangan & Penggallian
0,18
0,17
0,29
0,28
0,00
0,00
0,00
0,00
B. SEKU UNDER
34,02
34,56
38,27
38,16
Industri Pengolaha an Listrik, G Gas, dan A Air Bersih Banguna an
26,86
27,51
28,32
28,31
2,00
2,01
3,29
3,32
5,16
5,04
6,66
6,53
C. TERS SIER
65,80
65,27
61,44
61,56
36,65
36,23
28,97
28,74
15,29
15,05
10,28
10,36
10,14
10,33
15
15,33
3,72
3,66
7,19
7,13
100,00
100 0,00
100,00
100 0,00
Perdaga angan, Hottel, dan Resstoran Angkuta an dan 7 Komunikkasi Keuanga an, Persew waan 8 & Jasa P Perusahaa an 9 Jasa-jassa PRODUK K DOMEST TIK REGIO ONAL BRUT TO 6
*) An ngka Perbaikkan
**) An ngka Semen ntara
Peningkatan PD DRB per kkapita ini diharapka an dapat m menggam mbarkan secara riil tingkkat kesejahteraan masyara akat Kota Bogor. N Namun, la aju pertumbuhan ekonomi Kota a Bogor ta ahun 2012 mengallami penu urunan dib bandingka an tahun 2 2011. Karrena laju pertumbuhan n ekonom mi di tahun 2012 b berada pa ada kisarran 6,15% % sedang gkan laju n ekonomii pada di ttahun 201 11 telah m mencapai 6 6,19%. pertumbuhan Sementara itu,, tingkat inflasi tah hun 2012 2 ditutup pada an ngka 3,96 6%, atau ningkat se ebesar 1,,11% darri inflasi ttahun 201 11 yang mencapa ai 2,85%. Sampai men deng gan bulan Oktobe er tahun 2013, an ngka infla asi menembus an ngka 8,66 6% yang dido ominasi oleh kenaikan baha an makan nan. Kena aikan ini ttidak hanyya terjadii di Kota Bogor, tetapi juga di seluruh kabupate en/kota yyang disebabkan a adanya kkebijakan gurangan n subsidi B BBM yang g bertepa atan dengan bulan Ramadha an dan Hari Raya peng Idul Fitri.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
26
Pemerintah Kota Bogor| Untukk indikatorr makro in nvestasi sebesar R Rp.2.022.1 179.192.026,00, did dominasi oleh h sektor p perdagang gan, hotel, dan resstoran serrta sektorr industri pengolah han yang sang gat menarik bagi in nvestor. K Kenaikan n nilai invesstasi ini te elah memberikan kkontribusi pada a penurun nan angka a pengang gguran. Di tah hun 2012, angka p penganggu uran bera ada pada angka 39 9.417 ora ang atau men nurun 12,3 38% diba andingkan n angka p pengangguran di ta ahun 2011 yang m mencapai 44.9 985 orang g. Secara umum, p pertumbuh han ekono omi Kota Bogor me enurut angka LPE massih berada a pada kissaran 6,15% menu unjukkan pertumbu uhan ekon nomi seca ara riil di Kota a Bogor m masih relatif tinggi d dan dinam mis.
C. PEN NCAPAIA AN INDIK KATOR K KINERJA A UTAMA Untu uk
mem mperoleh
informassi
kinerja a
yang
penting
dan
diperlukan
dalam
men nyelengga arakan pemeritaha an di da aerah, W Walikota Bogor te elah men nerbitkan Kep putusan N Nomor 130 0.04.45-4 408 Tahun n 2011 te entang Pe enetapan Indikatorr Kinerja Utam ma (IKU)) Pemeriintah Kotta Bogorr. Dari 3 331 indikkator kine erja yang g diukur penccapaiannyya, seban nyak 189 diantaranya meru upakan IK KU Kota Bogor. D Dari hasil peng gukuran tterhadap 189 indikkator kine erja utama tersebu ut, sebanyyak 129 indikator (68,25%) me encapai attau meleb bihi targett, dan sebanyak 6 60 Indikator (31,75 5%) tidak ncapai tarrget. Rinccian realissasi dan capaian IKU Kota a Bogor tahun 201 13 dapat men dilihat pada la ampiran 3 3.
D. ANA ALISIS C CAPAIAN N INDIKA ATOR KIINERJA SASARA AN Ringkasan Kinerja Dari h hasil anallisis kinerrja, dipero oleh bebe erapa ala asan rasio onal kebe erhasilan atau u kegaga alan pen ncapaian target kinerja, dalam kkaitannya dengan n upaya penccapaian tu ujuan, vissi dan misi organisa asi. Strate egi untuk mencapa ai tujuan dan sasa aran adalah melalui kebijakan dan prog gram yan ng telah d ditetapkan n dalam Rencana Pemban ngunan Ja angka Me enengah Dae erah (RPJJMD) Tah hun 2010 0-2014, R Rencana Kerja Pe emerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 , dan Penetapan Kinerja Tah hun 2013.. akan yang g telah dite etapkan d dalam kerrangka kin nerja pembangunan n daerah Kebija us dapat menginfo ormasikan n sejauhm mana keb bijakan te ersebut da alam mendukung haru tujua an pemba angunan itu sendirri. Pemerrintah Kotta Bogor telah dap pat melakksanakan tuga as utama yyang men njadi tanggung jawa ab organisasi. Capaian kinerja a sasaran n diukur da ari tercapainya kon ndisi yang g ingin diw wujudkan pada a tingkat outcome e. Ukuran pada tin ngkat outccome tela ah dapat dilakukan n, meski massih meme erlukan pe enyempurrnaan leb bih lanjut. Capaian n indikato or kinerja sasaran tahu un 2013 diuraikan b berdasarkkan sasara an per Missi disajika an pada ta abel dibaw wah ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
27
Pemerintah Kota Bogor| Ta abel 3.3 Ca apaian Indikator K Kinerja Sa asaran pe er Misi Mis si Pertam ma :
No 1 1 2
3 4 5 6 7 8
M Mengemb bangkan konomian n mas syarakat perek b bertumpu u pada ke egiatan ja asa perda agangan. JJumlah In ndikator K Kinerja
Tercapai
2 Meningkattnya daya ssaing pada sektor perrdagangan
3 6
4 4
5 2
Meningkattnya kegiata an industri rumah tan ngga, industri kecil dan menengah h yang tangguh mandirri dan berda aya saing Meningkattnya ketang gguhan dan kemandiria an koperasii dan UKM Meningkattnya nilai da an jumlah investasi Meningkattnya kunjungan wisataw wan. Meningkattnya perluassan kesempata an kerja Meningkattnya ketaha anan pangan n. Berkemba angnya usah ha agribisniss. JUMLA AH
8
8
-
2
2
-
1
1
-
1 5
1 4
1
2 4 29
2 3 25
1 4
S Sasaran Strrategis
Sasaran Strategis
Ju umlah Ind dikator Kinerja
Tercapai
T Target Tidak Tercapa ai
1 1
2 Terwujud dnya penge elolaan sampah yang terpad du
3 1
4
5 1
2
Terciptanya keseimbangan lingkungan yang lesstari
31
25
6
3
Terwujud dnya sarana a dan prasaran na transporttasi yang layyak dan berkkualitas Terwujud dnya sistem m transporta asi Kota yan ng terpadu
15
7
8
7
5
2
Terciptanya penataa an ruang ya ang terpadu dan berwaw wasan lingkungan Terpenuhinya permukiman se ehat
5
2
3
15
11
4
JUMLA AH
74
50
24
4 5 6
Misi Ke etiga :
No o 1 1
K Keterangan Krriteria untukk target yang Tidak Tercapai 6 1 IK K Baik Seka ali 1 IK Baik
1 IK Kurang
1 IK K Baik Seka ali
M Mewujudk kan Kota yang Berrsih deng gan Saran na dan Prrasarana Transportasi yang berkualittas
M Misi Kedua a:
No
T Target Tidakk Tercapai
yang
K Keterangan Krriteria untukk targe et yang Tida ak Tercapai 6 1IK K Baik Sekali 1 IK Baik Sekalii, 1 K Baik, 1 IK IK C Cukup,3 IK Kurang 1 IK K Baik Sekali, 3 IK Baik 4 IK Kurang 1 IK Baik Sekalii, 1 IK Baik 1 IK Baik Sekalii, 1 IIK Cukup, 1 IK Kurang 1 IK K Sangat Baik, 3 IK Kurang
Meningk katkan K Kualitas Sumberr Daya Manusia a Denga an Penunta asan Wajib Belaja ar 12 Tahun, Penin ngkatan Kesehata an Dan Ketterampila an Masyarakat
S Sasaran Strrategis 2 Meningkkatnya mutu u pendidikan n dan kete erampilan m masyarakat
Jum mlah Indiikator Kin nerja
T Tercapai
3 4 47
4 28
Ta arget T Tidak Terca apai 5 19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
K Keterangan Krriteria untukk targe et yang Tida ak Tercapai 6 7 IK K Baik Sekali, 5 IK Baik, 3 IK Cukup,
28
Pemerintah Kota Bogor| 4 IK Kurang 2
Menana amkan Sikap p dan Menta al Wirausa aha serta Bu udi Pekerti
3
3
-
3
Meningkkatnya kualiitas tenaga pendidikk dan kepen ndidikan
1 12
5
7
4
Meningkkatnya kualiitas pendidikkan non form mal
1 19
15
4
5
Meningkkatnya Laya anan Pendidikkan bagi Ma asyarakat yang Be erkebutuhan n Khusus Meningkkatnya kunju ungan ke perpusta akaan sekolah
1
1
-
3
2
1
1Ik baik
Meningkkatnya peng getahuan da an ketramp pilan tenaga a kerja sesua ai dengan kebutuhan Meningkkatnya kualiitas pemuda a dalam m menghadapi globalisasi
3
2
1
1 IK K Baik Seka ali
3
3
-
Meningkkatnya prestasi olahrag ga dan mem masyarakattkan olahrag ga untuk ke esehatan masyarakat Meningkkatnya layan nan kesehattan dasar da an rujukan yang me emadai Meningkkatnya perila aku hidup bersih d dan sehat Meningkkatnya statu us gizi masyara akat Meningkkatnya kese ehatan lingkung gan di Kota Bogor
1
1
-
1 11
8
3
1 IK K Baik Sekali, 2 IK Kurang
5
1
4
7
5
2
7
3
4
3 IK Baik, 1 IK Cukup 1 IK Baik Sekalii, 1 IK Baik 4 IK K Baik Seka ali
8
2
5
5 IK K Baik Seka ali da an 1 IK Baikk
1 19
12
7
6
4
2
4 IK Baik Sekalii, 2 IK K Baik, dan 1 IK Kurang 2 IK K Baik Seka ali
2 2
1 -
1 2
1 IK Cukup 2 IK K Baik Seka ali
3
3
-
5
4
1
1 IK Baik
3
2
1
1 IK K Baik Seka ali
1
-
1
1 IK Kurang
171
109
62
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
21
22
Meningkkatnya mutu u sumberdaya kesehattan dan akse es layanan kesehattan Terkend dalinya penyyakit menula ar dan tida ak menular Meningkkatnya pera an perempua an dalam b berpolitik/ kemasyarakatan, te erlindunginyya anak-an nak dan pere empuan darri tindak kekerasan Terkend dalinya kelahiran bayi Meningkkatnya ketahanan keluarga a Meningkkatnya mina at dan budayya baca Meningkkatnya kuan ntitas dan kualitas seniman/bu udayawan serta lesstarinya dan n berkemb bangnya se eni Meningkkatnya Jang gkauan pelayanan Terhada ap Penyand dang Masallah Kesejah hteraan Sosial (PMKS) Meningkkatnya Pera an Lembaga a Keagam maan dan So osial dalam Mengim mplementasikan Ajaran Agama serta Berma asyarakat JUMLA AH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
3 IK Baik Sekalii, 1 IK Baik, 3 IK Kurang 2 IK K Baik Sekali, 1IK Baik, 1 IK Kurang
29
Pemerintah Kota Bogor| Misi Keem mpat :
Peningkatan Masyarrakat
Ta arget T Tidak Terca apai
2 Terbang gunnya siste em Organisa asi Pemerin ntahan yang g transparan n, tertib, be ersih dan be erwibawa.
3 3 32
4 21
5 11
Meningkkatnya peran n serta masyara akat dan lem mbaga kemasya arakatan da alam kegiata an pembangunan Meningkkatnya peng ggunaan datta statistik dalam setia ap proses pembangunan Tersedia anya data/arsip untuk ung manaje menduku emen pemerintahan daera ah Meningkkatnya mutu u layanan komunikkasi dan info ormatika di Kota Bog gor Meningkkatnya peran n pemerinta ah dan massyarakat dallam kehidupa an demokra atis dan terciptan nya masyara akat yang tanggap bencana
3
2
1
1
1
-
3
3
-
3
2
1
3
3
-
Terwujud dnya tertib a administrasi pertanah han Meningkkatnya kualittas data kependu udukan dan kualitas layanan kependudu ukan Meningkkatnya kinerrja perencanaan pembangunan
2
1
3 4 5 6
7 8 9
dan n
T Tercapai
S Sasaran Strrategis
2
Pub blik
Jum mlah Indiikator Kin nerja
No
1
P Pelayana an
JUMLA AH
2
2
2
-
8
8
-
5 57
42
15
Partisipasi K Keterangan Krriteria untukk targe et yang Tida ak Tercapai 6 5 IK Baik Sekali, 2 IK Ba aik, 1 IK cukup, 3 IK Kurang 1 IK Baik Sekali
1 IK Baik Sekali
1 IK Baik Sekali, 1 IK Ku urang
as, capaia an sasara an di atas dapat digambarkan n sebagaii berikut: Secara ringka Ga ambar 3.3 3. Rin ngkasan Pencapa aian sasaran Tahu un 2013
5,77% %
25,96%
8,27% 18 50% Terccapai 68,,58%
Sangatt Baik
Baik
C Cukup
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
Kurang
30
Pemerintah Kota Bogor| D Dari total 45 sasa aran dan 331 indikkator kine erja, terdapat 227 7 indikator kinerja (68,58% %) dengan n kriteria “Tercapaii” dan 10 04 indikato or kinerja a (31,42% %) dengan n kriteria “Tidak Tercapai”, dengan rincian :
ator kinerja a dengan nilai “Baiik Sekali”” atau 50% %, 52 indika
19 indika ator kinerja a dengan nilai “Baiik” atau 18,27%,
6 indikato or kinerja dengan n nilai “Cuku up” atau 5 5,77%,
27 indika ator kinerja a dengan nilai “Kurrang” atau 25,96% %
aian Kine erja Ura Tahun n 2013 ad dalah tahu un keempat dari im mplementa asi Rencana Pemba angunan Jang gka Mene engah Dae erah (RPJJMD) Kota a Bogor p periode 20 010-2014.. Berikut d diuraikan hasiil evaluassi dan an nalisis pe encapaian n sasaran n strategiss Pemeriintah Kota Bogor Tahun 2013 ssecara rin nci.
Meng ngembaangkan n Pereekonom mian M Masyaarakatt yang Berttumpuu padaa Keggiatan n Jasaa Perda dagangan
P Pada Misi 1 terda apat 8 sa asaran dengan 29 9 indikattor kinerj rja. Sebanyak 25 indikato or (86%) d dengan kkriteria Tercapai da an 4 indik kator kinerja (14% %) dengan n kriteria Tidak Te ercapai d dengan rin ncian : 2 indikator kinerja de engan nilai Sangatt Baik, 1 indikator kinerja d dengan nillai Baik, d dan 1 indikkator kine erja denga an nilai Ku urang. R Rincian pe encapaian n kinerja masing-m masing sa asaran pa ada misi 1 adalah sebagai berikut: 1. Sasaran : Men ningkatny ya daya s saing pad da sektorr perdaga angan Indikator Kiinerja 1. R Rasio Los teerisi teerhadap Jum mlah Los yang tersediaa 2. P Persentase kkasus yang terselessaikan 3. TTingkat penggawasan barang bereddar dan pengujian mutu 4. R Rasio peneraaan unit per tahun 5. P Peningkatan nilai ekspor 6. Jumlah PKL di tempat teerlarang
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
55%
73,30%
133,27
√
49%
66,60%
73,30%
65%
52%
80
X
44%
62,20%
52%
62%
62%
100
√
60%
60%
62%
60%
60%
100
√
50,50%
57,70%
60%
168.63*
158,28*
93,86
▲
156,20*
156,30*
158,28*
2000 PKL
1825 PKL
109,59
√
-
1825 PKL
1825 PKL
Ket: **) dalam juta US$, √ = mencapai taarget, ▲ = tiddak mencapaai taget, tetapii meningkat ddari tahun laluu, X = tidak mencaapai target
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
31
Pemerintah Kota Bogor|
Dalam se ektor perd dagangan n, ketersed diaan los pasar yang terisi ttahun 201 13 masih melam mpaui tarrget dan m meningka at 0,27% dari tahun 2012 h hal ini me empunyai dampak parale el dengan n menurunnya jum mlah PKL di tempat terlarang. Pemerrintah Kotta Bogor terus meningkkatkan pe elayanan dengan pengawa asan dan n pengujiian baran ng yang dar, penerraan barang secara a rotasi di tiap pasa ar. bered Rasio Lo os terisi tterhadap jumlah L Los yang tersedia memiliki sebesar 73,30%, menccapai 133,,27% darii target ta ahun 2013 3 sebesarr 55%, dan meningkat sebessar 6,7% diban ndingkan rrealisasi ttahun 201 12. Untukk mencapai kinerja a di atas, pada tah hun 2013 Peme erintah Ko ota Bogorr telah me elakukan revitalisassi empat pasar di Kota Bog gor, yaitu Pasarr Baru B Bogor, Pa asar Anya ar, Pasar Gunung Batu, da an Pasarr Devris. Dengan revita alisasi ini, maka tem mpat berjjualan di pasar me enjadi leb bih nyama an, sehing gga para pedag gang pasa ar bersedia menem mpati Los di dalam pasar.
Salah satu paasarbersih di K Kota Bogor
Untuk ind dikator kin nerja Perssentase kkasus sengketa kon nsumen yang terse elesaikan ari targett sebesarr 65% pa ada tahu un 2013. sebessar 52%, dengan capaian 80% da Realissasi tahun n 2013 m menurun sebesar 10 0,20% dib bandingka an tahun 2 2012. Dari jumlah kasuss dengan target 20 0 (dua puluh) kasu us yang diselesaika an BPSK hanya te erealisasi 16 ka asus. Hal ini terjad di karena 4 kasus telah terikkat perjan njian baku u sehingg ga BPSK tidak memiliki kewena angan da alam melakukan penyelesa aian sengketa ko onsumen asarkan anjuran Direktorat P Perlindung gan Konsu umen Kem menterian n Perdaga angan RI berda Nomo or: 700/S SPK 3.4 4/SD/12/20 011 periihal Kew wenangan n Penang ganan S Sengketa Konsu umen yan ng menya atakan bah hwa seng gketa penyyelesaian n sengketa a konsum men yang sudah h terikat p perjanjian n baku da an terdapa at klausul penyele esaian sen ngketa ko onsumen dilaku ukan oleh h lembaga a yang d ditunjuk, m maka BPSK tidak dapat la agi menyid dangkan kasuss yang dim maksud ag gar tidak tterjadi benturan de engan Lem mbaga Hu ukum Lain nnya. Tingkat pengawa asan barrang bere edar dan n pengujjian mutu u sebesa ar 62%, menccapai 100% dari ta arget tahu un 2013 ssebesar 6 62%, dan n meningkkat 2% dibanding tahun n 2012. Peningka atan ini diperole eh denga an melakkukan pe engendaliian dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
32
Pemerintah Kota Bogor| penga awasan d distribusi barang b beredar d dan peng gujian mu utu baran ng dengan tujuan memb berikan P Perlindung gan Kepa ada Konssumen, p pada Tah hun 2013 3 telah d dilakukan penga awasan b barang baik di Pasa ar Tradisio onal maup pun Mode eren dengan melakksanakan kegiatan uji sampel prod duk panga an dan prroduk kosmetik serrta melaku ukan peng gawasan Cukai. u, Pemerrintah Kotta Bogor pun mela aksanaka an Worksh hop dan Seminar Selain itu ndungan Konsume en yang dimaksud dkan untuk memb berikan p pengetahu uan dan Perlin wawa asan agar konsum men meng gatahui, mengerti dan sad dar akan haknya sebagai konsu umen. dikator kinerja Rassio penerraan unit per tahun n sebesa ar 60%, m mencapai Untuk ind 100% % dari targ get tahun 2 2013 sebesar 60% %, dan meningkat 2,3% diban nding tahu un 2012. Pelakksanaan P Peneraan dilakukan n di 6 (en nam) Kecamatan d di Kota Bo ogor dan 7 (tujuh) Pasarr Tradisio onal di Ko ota Bogorr dengan kegiatan n pelaksan naan Tera a dan Te era ulang pada 9 (semb bilan) jeniss alat UT TTP, Pen ngujian Ba arang Da alam Kead daan Terrbungkus KT) Ukur Ulang S SPBU da an Gas LPG serrta Pengawasan dan Pen nyuluhan (BDK Keme etrologian. n diatas m merupakan n upaya P Pemerinta ah Kota B Bogor dala am menin ngkatkan Kegiatan Kepercayaan M Masyarakat sebaga ai konsum men terhad dap pedagang, den ngan tujua an untuk b niaga sehingga m meningkatkan kualitas maup pun kuanttitas transsaksi jual menccapai tertib beli. Peningka atan Nilai Ekspor ttahun 201 13 Kota B Bogor seb besar US S$158.289 9.298,00, menccapai
93 3,86% dari target tahun 20 013 sebessar US$1 168.631.9 994,00. W Walaupun
belum m mencap pai targe et, namun n kinerja tersebut meningkkat dari ttahun 2012 yang sebessar US$15 56.299.62 27,32. Kom moditas e ekspor Ko ota Bogor tersebut a antara lain adalah pakaian jadi ((garmen),, ban ke endaraan bermotorr, tekstil, makanan dan m minuman, ure, ikan hias, bone eka, kerajjinan kayu u, meube el akar dan n batu tam man, obatt-obatan, furnitu tas, sepatu dan n sandal. Sedangkkan, Jumlah PKL ditempat Terlarang sebanyyak 1.825 5 PKL, m mencapai 108,7 75% dari target se ebanyak 2 2000 PKL L. Walaupun telah h mencap pai target, namun Peme erintah Ko ota Bogo or akan m memprioritaskan te empat rellokasi bagi PKL ssehingga jumlah PKL di tempat te erlarang da apat berkkurang dan n dapat te erbina oleh Pemerintah. umum hassil evaluassi dan analisis di a atas, selurruh capaia an sasara an 1 misi Secara u 1 ini d dapat dinilai sangatt baik.
2. Sasaran : Me eningkatnya kegiatan ind dustri ru umah tan ngga, ind dustri ke ecil dan engah yang tangg guh mand diri dan berdaya sa aing mene
Indikator K Kinerja 1. Jumlah indusstri kecil dann m menengah (kkumulatif) 2. Jumlah indusstri yg m memanfaatkan teknologgi teepat guna (TTTG)
Targett 2013 3.408 unit
Kinerja 2013 3.757 unit
700 unit
750 unit
% Capaian
Status Capaian
110,24 107,14
√
Kinerja 2011 3.477 unit
Kinerja 2012 3.565 unit
Kinerja sd 2013 3.757 unit
√
762 unit
655 unit
750 unit
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
33
Pemerintah Kota Bogor| Indikator K Kinerja 3. P Profesionalissme pelaku usaha TTG ddi kelurahann 4. P Penggunaann TTG oleh m masyarakat 5. P Pemahamann remaja m masjid dlm uusaha ekonomi dann iptek 6. P Profesionalissme pengurus UE EK SP 7. P Profesionalissme pengelolaan KUBE Gakkin 8. P Profesionalissme pengelolaan kinerja m modal UEK S SP
Targett 2013
Kinerja 2013
% Capaian
50 orgg
50 org
100
2 kali
2 kali
100
100 org
100 org
100
100%
100%
100
90%
90%
100
68 UEK SP
68 UEK SP
100
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
√ √
50 org
50 org
150 org
2 kali
2 kali
6 kali
√
100 org
100 org
300 org
√ √
100%
100%
100%
80%
85%
90%
√
68 UEK SP
68 UEK SP
68 UEK SP
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
Pencapa aian Kinerrja pada S Sasaran Strategis ini tiap tahunnya selalu me emenuhi harapkan. Pencapa aian terse ebut dipero oleh karena Pemerintah Kotta Bogor targett yang dih melakksanakan upaya-up paya peng gembangan Industtri Kecil da an Menen ngah deng gan cara memb berikan P Pelatihan Manajem men dan Desain K Kemasan sehingga a dengan kualitas mana ajerial yan ng baik se erta Kemasan Pro oduk yang g inovatif dapat me eningkatkkan daya saing baik Indu ustrinya m maupun da aya saing produk yyang dihassilkan. Upaya P Pemerintah Kota Bogor ini m memberikkan hasil yang possitif hal in ni terlihat dari JJumlah Industri Kecil dan M Menengah yang me eningkat m menjadi 3 3.757 unit. Jumlah IKM sselama tiga tahun n terakhir terus me engalami kenaikan n, yang d dapat dilih hat pada grafikk berikut.
Gamb bar 3.4. Grafik P Perkemb bangan J Jumlah IKM Kota a Bogor
ang mema anfaatkan n teknolog gi tepat gu una seban nyak 750 Indikator Jumlah industri ya unit, mencapai 107,14% % dari tarrget tahun n 2013 se ebesar 70 00 unit. C Capaian kinerja ini h adanya peningkkatan pad da penera apan tekknologi ya ang tepatt sesuai didukkung oleh denga an standa ar mutu p produk, ad danya pem masyarakkatan dan n penerap pan guguss kendali mutu (GKM) sserta adan nya sosia alisasi mengenai H Hak Kekayyaan Intellektual (H HKI) bagi IKM.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
34
Pemerintah Kota Bogor| Indikator Profesion nalisme P Pelaku Ussaha TTG G di kelura ahan adalah Pelakku usaha yang meningkkat profe esionalism me-nya dengan m menerapka an tekno ologi tepa at guna ngkat seb banyak 50 0 orang, mencapai 100% d dari targett tahun 2013 seba anyak 50 menin orang g. Kegiata an yang m mendukun ng yaitu be erupa pellatihan pe embuatan alat penjjernih air denga an dilaksa anakan pe elatihan in ni peserta a dapat me embuat a air semula a tidak layak untuk diminum, mandi dan m mencuci m menjadi air yang la ayak untu uk dikonssumsi, ma andi dan menccuci. naan teknologi tepa at guna o oleh masyyarakat m meningkat sebanya ak 2 kali, Penggun menccapai 100 0% dari ttarget tah hun 2013 3 kegiatan n yang m mendukun ng yaitu kegiatan pame eran Tekn nologi Tep pat Guna yang me emperken nalkan berrbagai jen nis alat T Teknologi Tepatt Guna. pemaham man remajja masjid dalam usaha eko onomi dan n IPTEK Indikator kinerja p menin ngkat seb banyak 10 00 orang, mencapai 100% da ari target ttahun 201 13. Kegiattan yang mend dukung adalah Pe emberdayyaan Eko onomi Syariah, ke egiatan te ersebut te ermasuk dalam m program m Pengem mbangan Lembaga a Ekonom mi Kelurah han, dari target 10 00 orang tereallisasi sessuai targe et sehingg ga capaia an kinerja mencapai 100%. Melalui kegiatan terseb but meningkatkan pemaha aman Eko onomi Syyariah ba agi pengurus messjid dan pesan ntren seba anyak 3 (ttiga) Mesjjid dan 6 (enam) P Pesantren guna meningkatka an usaha masyyarakat se ebanyak 120 pesertta. Penguruss Usaha Ekonom mi Kelurah han Simp pan Pinja am (UEK K SP) meningkat professionalisme-nya se ebesar 10 00% darii jumlah penguruss yang d ditargetka an untuk ditingkatkan prrofesionalisme-nya dalam mengelola UEK SP ttahun 201 13. Kegiattan yang ukung ada alah Sosia alisasi dan n Pemben ntukan Po os Pelayanan Tekn nologi Tep pat Guna medu (POS SYANTEK) dan Wa arung Tekknologi T Tepat Gun na (WART TEK). Pe engelolaan n kinerja moda al UEK SP yang m meningka at dalam pengelola aan kinerj rja sebanyyak 68 U UEK SP, menccapai 100 0% dari ttarget tah hun 2013 3. Kegiata an yang menduku ung yaitu dengan melakkukan
p pemberdayyaan
ussaha
Simpan
P Pinjam
(UEK-SP)
serta
dengan
menu umbuhkem mbangkan n program m ekonomii pos daya a. Untuk pe engelolaan n Kelomp pok Usaha a Bersama (KUBE)) Gakin m meningkat sebesar 100% % dari jumlah pen ngurus yang ditarrgetkan ttahun 20 013. Dala am menin ngkatkan professionalisme Penge elolaan KUBE dilaksanakan n melalui Rapat Ke erja dan Evaluasi penge elolaan K KUBE untuk mengiintervensii KK miskkin agar meningka at pendap patannya serta tersalurka an biaya o opersiona al bagi KU UBE. Secara umum ha asil evalu uasi dan analisis di atas, seluruh indikatorr kinerja ai dengan n sangat b baik. sasarran 2 misi 1 ini dapat tercapa 3. Sasaran : Men ningkatny ya Ketang gguhan d dan Kema andirian Koperasii dan UMKM
Indikator K Kinerja 1. P Persentase kkoperasi aktif
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
20%
37,58%
187,9
√
17,40%
12,67%
37,58%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
35
Pemerintah Kota Bogor| Indikator K Kinerja
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
2. P Persentase pertambahann UMKM ygg dibina dari tootal UMKM (332.578 unit))
8%
8,10%
101,25
√
7%
8,10%
8,10%
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
ase kopera asi aktif di Kota Bo ogor sebessar 37,58%, menca apai 187,9 90% dari Persenta targett tahun 2 2013 sebe esar 20% %, dan meningkat 24,91% dibanding gkan tahu un 2012. Kinerjja terseb but merup pakan ha asil pend dataan ko operasi yyang ada di Kota a Bogor, pemb binaan koperasi de engan melaksanaka an Pelatih han Penila aian Kese ehatan KS SP/USP, Pelatiihan Manajemen K Koperasi d dan Pelattihan Akun ntansi Ko operasi de engan tuju uan agar menin ngkatkan kemampuan pe engurus koperasi dalam melakukkan pemeriksaan pemb bukuan attau audit secara m mandiri, m meningkatkkan kema ampuan p pengurus koperasi dalam m mengelo ola koperrasi sehingga dalam m melakssanakan p pelayanan n kepada anggota koperrasi dapatt dilaksanakan dengan lebih baik. Indikator Persenta ase pertam mbahan U UMKM yang dibina sebesar 8,10%, m mencapai 101,2 25% dari ttarget tah hun 2013 sebesar 8%. Reallisasi pen ncapian in ndikator kinerja ini meleb bihi target yaitu da ari target sebanya ak 2606 u unit tereallisasi seb banyak 26 649 unit. Kinerjja tersebu ut dapat dicapai b berkat upa aya yang g dilakuka an Pemerrintah Kotta Bogor denga an melakksanakan kegiatan n temu b bisnis aga ar dapat membuka a wawassan para pelakku usaha dengan berbagai pengalam man dari pengusaha sukse es, melakksanakan bimte ek proposa al untuk m mengakse es permod dalan ke BUMN da an BUMD D atau perrbankan, serta intermediasi denga an Lemba aga Keuan ngan baikk BUMN m maupun P Perbankan n dengan n untuk memberikkan pelua ang bagi UMKM menjadi mitra bin naan darri BUMN tujuan maup pun BUMD D.
A Antrian di salaah satu jajanann favorit di Kotta Bogor.
asil evalu uasi dan analisis di atas, seluruh indikatorr kinerja Secara umum ha ai dengan n sangat b baik. sasarran 3 misi 1 ini dapat tercapa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
36
Pemerintah Kota Bogor| 4. Sasaran : Men ningkatny ya Nilai d dan Jumla ah Investtasi
Indikator K Kinerja Nilai rrealisasi invvestasi PMA A dan P PMDN
Target 2013 1,09 Trilyun
Kinerja 2013 2,02 Trilyun
% Capaian 185
Status Capaian
Kinerja 2011 7,64 Trilyun
√
Kinerja 2012 2,61 Trilyun
Kinerja sd 2013 2,02 Trilyun
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
Nilai inve estasi Pe enanaman n Modal A Asing (PM MA) dan Penanam man Moda al Dalam hun 2013 sebesar R Rp.2.022..179.192.0 026,00, m mencapai Negeri (PMDN) di Kota Bogor tah 93% dari target tah hun 2013 3 sebesarr Rp.1.093 3.471.000 0.000,00. Langkah--langkah 184,9 Peme erintah K Kota Bogo or yang berkontrib busi terhadap pencapaian kinerja tersebut adala ah : 1.
F Fasilitasi d dan pelakssanaan promosi:
2.
F Forum kerrjasama di bidang p penanama an modal;;
3.
S Sinergritass perenca anaan dan n pengembangan in nvestasi;
4.
F Forum Koo ordinasi P Pelaksana aan Penan naman Mo odal Daerrah (FKPP PMD)
5.
S Sosialisassi perizinan dan pen nanaman modal. n Pemerin ntah Kota a Bogor d dalam up paya men nampung Langkah di atas dilakukan
masu ukan dari berbagaii pihak b baik dari SKPD attau instan nsi terkaitt maupun n Pelaku Usaha
bungan sehub
berikan memb
dengan
informasi
Perencanaan
enai menge
da an
Peng gembanga an
Pera aturan-Pe eraturan
yang
Moda al
be erkaitan
serta
dengan
pemb berian izin n dan pena anaman m modal seh hingga da apat menin ngkatkan minat invvestasi di Kota Bogor. alahan ya ang menja adi hamb batan dala am penca apaian ta arget yaitu belum Permasa ntor yang g cukup representtatif, prassarana ya ang kuran ng serta memiiliki bangunan kan jumlah SDM yyang belum m tercuku upi dalam m rangka melaksan nakan Pellayanan p perizinan penanama an modal tterkain de engan investasi di K Kota Bogo or. dan p Dengan segala pe ermasalah han yang ada, Pem merintah K Kota Bogo or terus b berupaya untukk mempe erbaiki dengan m memaksim malkan P Potensi S SDM yan ng ada dengan meng gikutsertakkan dalam m Diklat-D Diklat yan ng berkaiitan deng gan periziinan, pen nanaman moda al dan inve estasi baik di lingku ungan Pemerintah Kota Bog gor, Provin nsi maupu un Pusat serta upaya untuk m memiliki b bangunan n yang rrefresenta atif agar memakssimalkan pelayyanan.
5. Sasaran : Men ningkatny ya kunjun ngan wisatawan
Indikator Kiinerja
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
Jumlaah wisatawaan yg berkuunjung ke Koota Bogor
10%
10,005%
100,05
√
10%
10%
10,005%
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
Jumlah w wisatawan n yang be erkunjung ke Kota Bogor pa ada tahun n 2013 meningkat sebessar 10,005 5%, menccapai 100,05% dari target ta ahun 2013 3 sebesar 10%. Pad da tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
37
Pemerintah Kota Bogor| 2013,, jumlah wisatawa an menccapai 3.953.594 o orang yan ng terdirii dari wiisatawan dome estik seba anyak 3.76 69.787 orrang dan wisatawa an manca anegara ssebanyak 183.807 orang g.
Salahh satu pertokooan/outlet di seepanjang Jl. Paajajaran Bogor
wisatawan n domesttik dan w wisatawan mancane egara yan ng berkun njung ke Jumlah w afik berikut. Kota Bogor periode 2010 – 2013 disajikan pada gra
Gam mbar 3.5 Grrafik Perk kembanga an Jumla ah Wisata awan ke K Kota Bogor period de 2010 – 2013 4 4.000.000 3 3.500.000
Orang
3 3.000.000 2 2.500.000 2 2.000.000 1 1.500.000 1 1.000.000 500.000 ‐ Do omestik Mancanegaraa
2010 2.821.508
20 011 3.11 12.414
2012 3 3.424.211
2013 3.769.78 87
145.91 18
151 1.755
167.006
173.807 7
an yang dialami Pe emerintah Kota Bog gor dalam m meningkkatkan Ku unjungan Hambata Wisattawan ya aitu kuran ngnya info ormasi m mengenai lokasi wiisata di K Kota Bog gor serta kuran ng terpelih haranya lokasi wissata yang ada. Up paya Pem merintah K Kota Bogo or dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
38
Pemerintah Kota Bogor| menin ngkatkan kunjunga an wisata a tersebut dengan n melaksa anakan b berbagai kegiatan dalam m rangka m menarik m minat wisa atawan, diantaranyya yaitu: 1. Fe estival sen ni; 2. Pa agelaran kkesenian; 3. Pro omosi parriwisata; 4. Pe engadaan bahan prromosi wissata Kota a Bogor; 5. Pe emeliharaa an situs d dan benda a cagar bu udaya menjadi obje ek dan daya tarik w wisata. 6. Sasaran : Men ningkatny ya Perlua asan dan Kesempa atan kerja
Indikator K Kinerja 1. R Rasio jumlahh pencari kerja thd low wongan kerja 2. U UMK yg sesuuai dengan kebutuhan hidup layak 3. Jumlah pekeerja anak dan anak terrpaksa bekerja (yg dikembalikann ke dunia pendidikan) 4. P Perusahaan yg m membina pekerja teentang K3 5. Jumlah calonn trransmigran yg m mengikuti traansmigrasi
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
30%
31,60%
1.053
√
38,47%
77,80%
31,60%
1,01 jt
2,35 jt
232
√
1,17 jt
2,00 jt
2,35 jt
35%
167%
477
√
33%
165%
167%
100 perush
100 perush
100
√
100 perush
100 perush
300 perush
30 KK
0 KK
0
X
5 KK
0 KK
5 KK
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
Rasio jum mlah pen ncari kerja a terhadap lowong gan kerja yang terssedia tahun 2013 sebessar 31,60%, mencapai 105,,33% dari target ta ahun 2013 sebesa ar 30%. M Meskipun telah melamp paui targe et, namu un realisa asi kinerrja pada tahun 2 2013 me engalami enurunan ini terjad di karena adanya a akumulasi jumlah p pencari kkerja dari penurrunan. Pe tahun n sebelum mnya yaitu u tahun 2012 seba anyak 11.3 336 orang g dan Tahun 2013 3 pencari kerja yang bellum ditem mpatkan ssebanyak 3.973 orrang sehingga jum mlah penccari kerja nyak 15.3 336 oran ng denga an lowon ngan pekkerjaan se ebanyak 4.843 lo owongan seban pekerrjaan. Belum terserrapnya pe encari kerrja diseba abkan kea ahlian yan ng dimiliki pencari kerja masih ba anyak yang tidak se esuai deng gan kebuttuhan Passar Kerja. Untuk m meningkattkan kine erja di atas, Pe emerintah h Kota Bogor b berupaya menin ngkatkan
kualitass
pencarri
kerja
dengan
membe erikan
pe elatihan
maupun
pemb bekalan se ebelum m memasuki pasar ke erja sehingga penyyerapan p pencari ke erja lebih banya ak.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
39
Pemerintah Kota Bogor|
Walikotta Bogor, Dianni Budiarto, paada saat membuka Bursa Keerja
Dalam m membina H Hubungan n industria al yang ko ondusif Pe emerintah h Kota Bog gor telah etapkan U UMK sesu uai denga an kebutu uhan Hidu up Layakk (KHL) yyaitu sebe esar Rp. mene 2.352 2.350,00, mencapa ai 231,74% % dari tarrget tahun n 2013 se ebesar R Rp. 1.015 5.069,00. Besarran ini meningkat dari tahu un lalu ya ang sebessar Rp 1.174.200,0 00. Penettapan ini dilaku ukan berssama deng gan Dewa an Pengu upah Kota a Bogor se etelah me elakukan survei di 2 (dua a) Pasar T Tradisiona al di Kota Bogor. Indikator Jumlah p pekerja anak dan a anak terp paksa bekkerja yang g dikemba alikan ke dunia a pendidikkan sebessar 167% dari targe et. Pada ta ahun 2013 jumlah pekerja a anak dan anak terpaksa bekerja yang dikkembalikan ke dun nia pendid dikan seb banyak 49 97 anak, namu un hanya sebanyakk 300 ana ak yang b berminat kkembali ke e dunia p pendidikan n. Dalam meng gatasi hal tersebut pemerinta ah berupa aya memb berikan m motivasi ke epada ana ak untuk kemb bali ke du unia pend didikan. Berikut da apat dilihat perban ndingan p pekerja anak dan anak terpaksa bekerja yyang dikem mbalikan ke dunia pendidika an. Gam mbar 3.6.. Grafik k Perband dingan P Pekerja An nak dan A Anak Terrpaksa Be ekerja yang dik kembalika an Ke Dunia Pend didikan 20 012-2013
1000 800 961 600 400
6 653 497
200
300
0 2012 2013 Jum mlah anak b bekerja
Jum mlah pekerja anak yangg dikembalikan ke duniia pendidikaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
40
Pemerintah Kota Bogor| Bila dilih hat dari grafik d di atas, terdapat peningkkatan jum mlah ana ak yang dikem mbalikan yyaitu dari capaian sebesar 471,43 % menjad di 477%, yang me erupakan penin ngkatan po ositif yang g harus dipertahankkan Peme erintah Ko ota Bogor. Perusaha aan yg m membina p pekerja te entang K3 3 Pada ta ahun 201 13, seban nyak 100 perussahaan, m mecapai 100% d dari targe et. Pemerintah Ko ota Bogo or dalam rangka menin ngkatkan Perlindun ngan terhadap Ten naga kerja a maupun n Pengusaha yaitu u dengan melakksanakan pembinaan Kesela amatan K Kesehatan n Kerja (K3 3) di 100 Perusaha aan yang bertujjuan
me eningkatka an
kesa adaran
kkolektif
untuk
m melaksana akan
pe enerapan
keselamatan d dan keseh hatan bag gi pekerja a maupun n pengussaha serta a mengem mbalikan dan anak tterpaksa b bekerja ke e dunia pe endidikan n. pekerrja anak d Untuk indikator kinerja Jum mlah calo on transm migran ya ang meng gikuti tran nsmigrasi pada tahun 2 2013 tidakk dapat direalisassikan kare ena Pem merintah K Kota Bog gor tidak dapatkan kuota, namun untu uk mempe ersiapkan calon tra ansmigran n tahun be erikutnya mend Peme erintah K Kota Bog gor telah h melakssanakan rekruitme en dan seleksi peserta transm migrasi da an telah d diperoleh 3 (tiga) Ke epala Keluarga calon pesertta transmiigrasi. Secara umum ha asil evalu uasi dan analisis di atas, seluruh indikatorr kinerja sasarran 6 misi 1 ini dapat tercapa ai dengan n sangat b baik.
7. Sasaran : Men ningkatny ya Ketaha anan Pan ngan
Inndikator Kinerja 1. S Skor pola paangan harapan (PP PH) 2. Jumlah kelom mpok yang dibina
TTarget 2013
K Kinerja 22013
% Caapaian
S Status Caapaian
K Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
85%
900,40%
1006,35
990,10%
90,40%
90,40%
12 klp
112 klp
100
√ √
N/A
12 klp
24 klp
Ket: √ = mencapai target, ▲ = ttidak mencapaai taget, tetapii meningkat daari tahun lalu, X = tidak meencapai targett, N/A = data tidak ttersedia
Skor P PPH ini d diperoleh dengan pendeka atan kete ersedian bukan kkonsumsi panga an, yang menunju ukan pan ngan yang g tersedia di Kota beragam. a Bogor sudah b Sebag n untuk ke etersediaa an pangan adalah Angka Ke ecukupan n Gizi (AK KG), ratagai acuan rata p per kapita a perhari untuk ene ergi 2.200 0 kilo kalo ori dan prrotein 57 gram, sed dangkan acuan n untuk m menilai ke eragaman n ketersedian pangan adalah Pola Pangan Harapan denga an skor 100 seb bagai polla ideal. Selain iitu, Kota Bogor merupaka an Kota pema asaran pa angan da ari berba agai daerrah, sehiingga pa angan yang ada tersedia melim mpah. ahun 2013 3 sebesa ar 90,40% %, mencapai 106,3 35% dari Skor PPH Kota Bogor ta targett tahun 20 013 sebessar 85%. Skor yang tinggi in ni menunjukkan bahwa ketersediaan panga an di Ko ota Bogo or melimp pah. Beriikut disajjikan hassil analisiis neraca a bahan maka anan Kota Bogor pe eriode 201 10 – 2013 3.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
41
Pemerintah Kota Bogor| Tab bel 3.4. H Hasil Analisis Nera aca Baha an Makanan (NBM)) Kota Bo ogor Tahun 2 2010-2013 N No 1
2 3
Indikator Kin nerja Angka kecukupan ene ergi
Tah hun
Satuan
(kkal/ kapita/ hari) (%) (g Angka gr/ kapita// hari) kecukupan otein pro (%) Skorr PPH (%)
2010 2.18 80
2 2011 2 2.145
2012 2.145
20 013 2.4 411
99,10 72
9 97,50 71
97,50 71
109 9,60 78,50
126 6 93
125 93
125 90,10
137,8 90,40
dikator Ju umlah Ke elompok yang Dib bina ini dimaksud dkan untu uk menin ngkatkan Ind Pe endapatan n Petani d di Kota B Bogor seh hingga pe etani di K Kota Bogo or lebih se ejahtera. Pa ada tahun 2013, jumlah kelo ompok ya ang dibina a sebanya ak 12 kelo ompok, m mencapai 100%
dari
target
tahun
2013.
U Upaya
P Pemerinta ah
dalam m
menin ngkatkan
engan me elaksanakkan kegiattan anatarra lain: kesejahteraan petani tersebut adalah de Ekonomi P Produktif (UEP) dan n Desa Ma andiri Pan ngan (Dem mapan) a. Fasilitasi Usaha E han dan p pendampin ngan Peta ani b. Penyuluh atan Pema anfaatan Perkarangan seba agai Sumb ber Gizi Ke eluarga. c. Peningka
8. Sasaran : Berrkembang gnya Usa aha Agrib bisnis Indikator Kinnerja 1. Jumlah komooditi pertanian yang bernilai tambbah tinggi (tanam man hias, ikkan hias, jam mbu biji, olahan produuk pertanian) 2. Jumlah hewaan yang dipotong di R RPH 3. Jumlah hewaan teernak dan unggas yang di vakssin 4. Jumlah produk pertanian yang dikemas sessuai sttandar
Target 2013
Kinerja 2013
26 26 komoditi komoditi
25.909 ekor 203.100 ekor
174.526 ekor 202.700 ekor
9 11 komoditi komoditi
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
100
√
24 komoditi
25 komoditi
26 komoditi
673,61
√ X
24.217 ekor 101.075 ekor
80.984 ekor 202.700 ekor
279.727 ekor 202.700 ekor
√
9 komoditi
9 komoditi
11 komoditi
99,8
112,2
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target,
Jumla ah komodiiti pertanian yang b bernilai ta ambah tin nggi seban nyak 26 kkomoditi, me encapai 100% dari target tah hun 2013,, dan men ningkat 1 komoditass dibandin ng tahun 2012. Komo oditi yang g dihasilkkan pada Tahun 2 2013 ada alah Dodo ol Jambu u Merah, oduk ini merupakan diverssifikasi olahan jam mbu biji getas me erah. Selama ini pro ma asyarakatt lebih dulu menge enal olaha an jambu biji mera ah dalam bentuk m minuman dan buah se egar, den ngan paso okan baha an baku ja ambu biji getas me erah yang g banyak gor dan kkegemara an masyarrakat aka an aneka jenis dod dol serta terrsedia di Kota Bog
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
42
Pemerintah Kota Bogor| upaya Peme erintah Ko ota Bogorr dalam m meningkatkkan nilai jual produ uk pertania an maka emerintah Kota Bogor membuat inovvasi olaha an Jambu u biji geta as merah menjadi Pe dodol. oduk perttanian yan ng bernilai tambah tinggi yaittu: Pro 1. Annggrek 2. Phhylodendronn 3. Coordyline 4. Taalas Bogor 5. Pissang Ambon 6. Beeras sehat 7. Jaambu biji gettas merah 8. Doodol Talas 9. Keeripik Pisangg
10. Kerripik Talas 11. Kerripik Singkoong 12. Natta de Coco 13. Juicce Jambu G Getas Meerah 14. Lele 15. Ikan Hias 16. Kellinci 17. Lele Sangkuriaang 18. Milk Fish/Banddeng Isi
19. Yogurtt 20. Sabunn Rumput Laaut 21. Ikan B Balita 22. Nuggeet Ikan 23. Kaki naga 24. Ayam Crispi 25. Jamurr Tiram 26. Dodol Jambu Merrah
Jumlah produk perta anian yan ng dikem mas sesu uai standar seban nyak 11 ai 122,22 2% dari ttarget tah hun 2013 3 sebanyyak 9 komoditas. komoditas, mencapa nerja ini d didukung o oleh adan nya inovassi baru da alam pem mbuatan ke emasan ssehingga Kin leb bih menarrik dan prroduk yang dikema as tetap te erjaga kea amanan p produknya a jumlah. Pro oduk olah han pertan nian yang dikemas sesuai sttandar ada alah : 1. D Dodol Talas 3. K Kerupuk Talaas 5. K Keripik Talass 7. K Keripik Pisanng 9. K Keripik Singkkong 11. Y Yogurt
2. 4. 6. 8. 10.
Berras Organik Kemasan ""Unggul Jayya" Ikann Balita Sabbun Rumputt Laut Minnuman Sari Jeruk Nipis Doddol Jambu M Merah
Pro oduk olah han pertan nian yang g mengala ami perba aikan kem masan ada alah minum man sari jerruk nipis, awalnya kemasan n menggu unakan bo otol kaca, namun u untuk tahun 2013 pro oduk ini te elah dikemas men nggunakan n botol plastik baru u yang lebih ringan n namun tettap terjag ga produkknya. Hall ini meru upakan ssalah satu u upaya Pemerinttah Kota Bo ogor dalam m meningkatkan nillai jual pro oduk hasil pertania an di Kota Bogor. Indikkator Jum mlah hewa an yang d dipotong d di rumah potong hewan Kotta Bogor sebanyak 174.526 ekkor, terca apai 673,6 61% dari target tah hun 2013 sebanyakk 25.909 meningkatt sebanya ak 93.542 ekor diba anding ta ahun 2012 2. Peningkatan ini ekor, dan m dukung oleh telah dimilikinyya sertifika asi Halal dari Maje elis Ulama a Indonessia (MUI) did dan ISO 9001:2008 R RPH Kota a Bogor, sserta telah h dimilikin nya sertifikkat Nomor Kontrol eteriner diimana sertifikat ini merupakkan bukti tertulis ya ang sah ttelah dipe enuhinya Ve persyaratan n higienis dan saniitasi seba agai jamin nan keam manan pro oduk hew wan pada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
43
Pemerintah Kota Bogor| unit usaha p produk he ewan seh hingga hall tersebutt menimbu ulkan kep percayaan n kepada duk Hewan memotong hewannyya di RPH H Kota Bog gor. Ussaha Prod n untuk m Jumlah hewa an ternak dan ung ggas yang g divaksin n sebanyak 202.700 ekor, me encapai 9 99,80% da ari target tahun 2013 seban nyak 203.100 ekor.. Penurun nan yang terrjadi kare ena adan nya penu urunan vvaksinasi AI kare ena popu ulasi ayam yang terrpelihara di Kota Bogor m menurun p pada Tah hun 2013 3, selain itu terdap pat pula permasalah han yang d dialami P Pemerintah h Kota Bo ogor yaitu u untuk jenis Vaksin AI dan An ntharx yan ng belum m memenuhi, untu uk menga atasi hal tersebut Pemerinttah Kota Bo ogor akan melakuka an koordinasi deng gan Keme enterian P Pertanian untuk pen nyediaan Jumlah vaksin men ngingat kketerbatassan dana a Pemerrintah Ko ota Bogo or untuk ecara man ndiri. penyediaan vaksin se ara umum m hasil evvaluasi da an analisis di atass, seluruh h indikato or kinerja Seca misi 1 ini d dapat dica apai denga an sangatt baik. sasaran 8 m
Mewuujudkkan Koota Yaang B Bersih Deengan Saran na Prrasaran na Tran nsporta tasi yaang Beerkuallitas P Pada Misi 2 terda apat 6 sa asaran dengan 74 4 indikattor kinerj rja. Sebanyak 50 indikato or kinerja a “Tercap pai” (68% %) dan 24 4 indikato or kinerja a “Tidak Tercapaii” (32%) dengan rincian : 6 indikato or kinerja dengan nilai sang gat baik, 5 indikato or kinerja dengan erja denga an nilai ccukup, da an 11 indikator kin nerja deng gan nilai nilai baik, 2 indikkator kine kurang. R Rincian pe encapaian n kinerja masing-m masing sa asaran pa ada misi 2 adalah sebagai berikut:
1. Sasaran : Terw wujudnya a pengelo olaan sam mpah yan ng terpad du Inddikator Kineerja Wilayyah layanann persaampahan
Taarget 22013 700,50 Ha
Kinnerja 2013 700,37 Ha
% Caapaian
S Status C Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
999,82
▲
20 Ha
70,21 Ha
70,37 Ha
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
Wilaya ah layan nan persa ampahan tahun 2 2013 ratta-rata se eluas 70 0,37 Ha, menccapai 100,10% darri target ta ahun 2013 seluas 70,30 Ha a, dan meningkat 0,16 Ha diban nding tahu un 2012. Kemamp puan peng gangkutan n sampah h di tahun n 2013 m mencapai 1.748 8 m³ per hari atau meningkkat 30 m³ per hari dibandin ng tahun 2 2012. Pad da tahun 2013 Penamba ahan wila ayah layan nan meniingkat 2 L Lokasi dib banding ta ahun 2012 hal ini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
44
Pemerintah Kota Bogor| dipero oleh deng gan mela akukan inttervensi tterhadap wilayah yyang belu um terlayyani oleh armad da pengangkut sam mpah. ng Faktorr lain yan
mem mberikan d dukungan n positif a adalah up paya peningkatan
jangkkauan dan n kualitas pelayana an sistem pengelola aan persa ampahan yaitu pengelolaan samp pah yang mengede epankan konsep 3 3R
baik untuk skkala kawa asan (ling gkungan)
maup pun skala individu juga mula ai dikemba angkan se ecara sistematis melalui pen ndekatan berba asis masyyarakat (ccommunityy based). Jumlah T TPS men ncapai 957 unit. Ju umlah ini terdirii dari 807 7 TPS satu warna d dan 150 u unit TPS dua warn na (organiic dan ano organic). Dengan jumlah h TPS se ebanyak ittu, maka jjumlah sa ampah ya ang bisa d ditampung g adalah nyak 1.66 60,5 M³. seban
Tenagaa Kebersihan ddalam melaksaanakan pelayaanan di wilayahh permukimann Kota Bogor
2. Sasaran : Terc ciptanya keseimb bangan lin ngkungan n yang Le estari
Indikator Kinnerja 1. TTingkat pemenuhan baku mutu kualitas air 2. P Presentase jumlah sampling air yang dipantau 3. TTingkat pemenuhan baku mutu kualitas udara 4. P Presentase jumlah sampling Udara yang dipantau (300 titik) 5. TTingkat pemenuhan baku mutu kualitas taanah 6. P Persentase jumlah sampling yanng dipantau 7. P Prosentase
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaiann
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 20133
98%
98%
100
√
98%
98%
98%
100%
100%
100
√
100%
100%
100%
80%
80%
100
√
80%
80%
80%
100%
100%
100
√
100%
100%
100%
5%
5%
100
√
N/A
5%
5%
5%
5%
100
√
N/A
5%
5%
20%
20%
100
√
11,89% %
15%
20%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
45
Pemerintah Kota Bogor| Indikator Kinnerja
8.
9. 10. 11. 12. 13.
14.
15.
usaha/kegiattan yang teelah memilikki dokumen linggkungan yang sudah m melaksanakaan kewajiban seesuai ketentuan pengelolaan linngkungan P Presentase pelanggaran pengelolaan linngkungan TTingkat pemenuhan baku mutu kualitas lim mbah cair P Presentase jumlah sampling limbah cair yang dipantaau Jumlah kegiaatan usaha yang ddiawasi dan dibina Jumlah biodiisel yang dihasilkan Jumlah sekoolah yang dibina untuk menjadi sekolah berbbudaya linngkungan Jumlah kelom mpok m masyarakat yyang teerbina aspek linngkungan hhidup TTingkat ketersediaan S SLHD
16. Jumlah kemiitraan 17. P Prosentase luas penanganan lahan kritis (kumulaatif) 18. Jumlah mataa air yang dilindungi 19. Jumlah usaha/kegiattan yang dipantau penggunaan air taanah dalamnya 20. Jumlah sumuur reesapan 21. Luas Taman 22. Jumlah titik lokasi (eeks PKL yanng difungsikan ssebagai R RTH) 23. K Ketersediaann D Dokumen P Perencanaann Teknis pengembanggan, pengelolaan dan
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaiann
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 20133
85%
85%
100
√
95%
90%
85%
35%
35%
100
√
25%
30%
35%
50%
40%
80
X
30%
40%
40%
30 keg
30 keg
100
√
30 keg
30 keg
30 keg
43.800 liter
53.600 liter
122,37
√
12.050 liter
16.658 liter
82.308 liter
1 sklh
5 sklh
500
√
1 sklh
6 sklh
6 sklh
√
kelompok
2
kelompok
2
100
95%
95%
100
1 kmtr
2 kmtr
200
1,06%
2,60%
5 lokasi 150 keg
2
2
2
kelompok
kelompok
kelompok
√ √
80%
90%
95%
3 kmtr
2 kmtr
2 kmtr
245,28
√
1,20%
2,60%
2,60%
8 lokasi
160
√
3 lokasii
2 lokasi
8 lokasi
170 keg
113,33
√
160 keg
160 keg
170 kegg
1.290 lokasi
136,80
√
-
409,22 Ribu Ha
102,84
√
373,38 Ribu Ha
4 titik lokasi
4 titik lokasi
100
√
-
2 titik lokasi
4 titik lokasi
0 dok
5 dok
500
√
1 dok
1 dok
5 dok
943 lokasi 397,92 Ribu Ha
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
1.065 lokasi 373,45 Ribu Ha
1.290 lokasi 409,22 Ribu Haa
46
Pemerintah Kota Bogor| Indikator Kinnerja
24. 25. 26. 27.
28.
konservasi danau/situ jaaringan irrigasi dan suungai Luas lahan danau/situ daan kolam reetensi Jumlah danaau/situ dan kolam reetensi berkondisi baaik. TTerbangunnyya danau/situ daan kolam reetensi K Ketersediaann D Dokumen P Perencanaann Teknis pengembanggan, pengelolaan jaringan irrigasi dan suungai Luas lahan uuntuk peningkatan kapasitas saaluran, sungai dan jaaringan irrigasi (344.378 m m2)
29. P Panjang saluuran, sungai dan jaaringan irrigasi dengaan kapasitas meemadai 30. P Panjang saluuran dan sungai berkoondisi baik (terpelihhara) 31. P Penurunan luuas kawasan raw wan genangan daan banjir
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaiann
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 20133
16,4 ha
16,4 Ha
100
√
-
16,4 Ha
16,4 Haa
6 situ
4 situ
66,67
X
3 situ
4 situ
4 situ
2 kolam retensi
0
0
X
-
- situ
- situ
100%
100%
100
√
33%
44,44%
100%
25,78 ribu m2
0 m2
0
X
-
- m2
-m2
2,25 km
2,085 Km
92,67
X
1,66 km
2,09 km
5,9 Km
292 km
108,85 Km
37,27
X
317 km m
108,85 km
534,7 Km
22 Ha
32 Ha
145,45
√
0,50 Haa 38,5 Ha
71 Ha
Ket: √ = mencapai target, ▲ = ttidak mencapaai taget, tetapii meningkat daari tahun lalu, X = tidak meencapai targett, N/A = data tidak ttersedia
Tercapainya indikkator di a atas didukung oleh kegiata an Pengu ujian dan Analisa Kualittas Lingku ungan yang terdiri dari sub kegiatan Pengujia an dan An nalisa Kua alitas Air Sungai dan Air Sumur, Pengujia an dan An nalisa Kua alitas Uda ara dan P Pengujian Kualitas h. Pengu ujian dan a analisa dilakukan te erhadap ssampel ya ang diamb bil pada air sungai Tanah seban nyak 54 ssampel su ungai, situ u sebanya ak 4 samp pel dan su umur seba anyak 68 sampel. Selain n itu juga a terdapatt, sub keg giatan Pe engujian E Emisi Ken ndaraan B Bermotor berhasil diuji ssebanyakk 376 ken ndaraan, yyang berh hasil loloss uji seba anyak 354 dan ya ang tidak lulus 22.
Sub b Kegiatan n Pengujian dan A Analisa Ud dara menguji samp pel udara ambient
nyak 30 ttitik dan p pengujian emisi ga as buang di 4 (empat) lokassi. Sub K Kegiatan seban Pengujian dan n Analisa Kualitas Tanah m menguji 6 68 sampe el di 30 lokasi. h lainnyya adalah
K Kegiatan
Kegia atan Pem meliharaan n Alat Pe emantau Kualitas Udara K Kegiatan
Pengendalian Pencem maran Airr, Kegiattan Inven ntarisasi dan Ide entifikasi Sumber emar serrta Kegiattan Identifikasi Te erhadap K Kegiatan Usaha dan UKM di Kota Pence Bogor.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
47
Pemerintah Kota Bogor| Pencapa aian peng gawasan pelaskan naan pen ngelolaan didukun ng oleh kegiatan pema antauan dan pen ngawasan n SPPL, UKL/UP PL dan Amdal d dengan realisasi prese entase ussaha/kegia ata yang memiliki dokumen pengelolaan ling gkungan sebesar 20% atau me encapai 100% sesuai target, sed dangkan presenta ase penyyelesaian nggaran p pengelolaa an lingkungan pad da tahun 2013 me encapai ta arget yaitu 100%, pelan dari 6 (enam) kasus pe engaduan semuanyya dapat diselesaikan deng gan media asi antar pihakk. pemenuha an baku m mutu kualitas limba ah cair Te ercapainya a dan Pre esentase Tingkat p jumlah sampliing limba ah cair yyang dipa antau rea alisasinya mencap pai targett hal ini atan Peng gujian dan n Analisa Kualitas Limbah C Cair, Pemb bangunan n Sarana didukkung kegia dan Prasarana a Pengendalian P Pencemarran Air sserta keg giatan Pe embangun nan dan Analissa Kualita as Limbah h Cair Sarrana Sanim mas dan IPAL Biog gas. Jumlah K Kegiatan usaha ya ang diawa asi dan d dibina darri target 3 30 Kegiattan telah dilakssanakan sesuai ta arget yan ng dihara apkan pencapaian ini dilakksanakan melalui Kegia atan Peng gawasan d dan Pemb binaan Ke egiatan Ussaha Peng ghasil Lim mbah B3. Hasil bio odisel se ebanyak 53.600 p per tahun n dihasilkkan dari minyak jelantah seban nyak 67.0 000 liter. P Pencapaia an ini di p peroleh ka arena adanya kemittraan yang terjalin melalui kegiata an pening gkatan pe eran serta a masyara akat dalam pengellolaan ling gkungan an capaia an adanya a kerjasam ma denga an PT. Fa ast Food Indonesia dan PT. Carrefor denga Indon nesia dalam hal pengump pulan miinyak jelantah. H Hal ini d diharapkan n dapat meng gurangi Da ampak Lin ngkungan n Akibat Emisi Gas Buang. Pencapa aian indikkator jumlah yang dibina untuk me enjadi se ekolah be erbudaya lingku ungan perrtahun se ebesar 50 00 % dari target Ta ahun. Pen ncapaian ini diduku ung oleh kegiatan Penin ngkatan P Peran Sertta Masyarrakat dala am Penge elolaan Lin ngkungan n dengan binaan, p penilaian adiwiyata a, sosialiisasi men ngenai S SBL dan kegiatan berupa pemb da tahun 2013 terrdapat 5 sekolah meraih p predikat ssekolah A Adiwiyata Adiwiyata. Pad Barat, seb bagai SD Pertiwi, S SMA Nege eri 2, SMA A Negeri 6 6, SMA YP PHB dan Tingkkat Jawa B SMK Negeri 1. a aspek lingkunga an Hidup Indikator jumlah kelompokk masyarakat yang terbina ukung ole eh kegiattan edukkasi dan sebessar 100 %. Terccapainya indikator ini didu komu unikasi ma asyarakatt di bidan ng lingkun ngan. Ada apun Jum mlah kelom mpok masyarakat yang tebina sebanyak 2 kelomp pok yang terdiri dari 1 kelo ompok dii lokasi P P2WKSS urahan Mekarwang gi Kecama atan Tana ah Sareal dan 1 kellompok Posyandu Kelurahan Kelu an Cibuluh Kecama atan Bogo or Utara di Kellurahan di Keluraha aan buku u Status Lingkungan Hidup p Daerah (SLHD) Indikator tingkat kketersedia pada tahun 2 2013
ssebesar 100%, te ercapainyya indaka ator ini melalui kegiatan
usunan D Dokumen S Status Lin ngkungan Hidup Da aerah. Penyu Indikator jumlah kemitraan n pada ta ahun 201 12
sebe esar 200% % pencap paian ini
dipero oleh dari JJumlah ke emitraan yang terja alin melalui kegiata an peningkatan perran serta masyyarakat da alam peng gelolaan liingkungan n dengan capaian adanya kkerjasama a dengan PT. F Fast Food d Indonessia, Tbk. dan PT. Carrefor Indonesia a dalam hal pengumpulan minya ak jelantah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
48
Pemerintah Kota Bogor| Indikator persenta ase luas penanga anan laha an kritis p pada tahu un 2013 sebesar 245,2 28%, dari Target 1,6 % diperoleh ha asil sebessar 2,6%. Indikatorr jumlah mata air yang terlindung gi pada ta ahun 2013 3 sebesa ar 160 %, Mata air yyang dilin ndungi pad da tahun Kelurahan Sindangrrasa, Keca amatan B Bogor Tim mur, Kelura ahan Cimahpar (2 2013 adalah K an Ciparig gi, Kecam matan Bog gor, Kelurrahan Cikkaret dan Cipaku, mata air) dan Keluraha matan Bo ogor Selattan serta 2 (dua) m mata air di Keluraha an Mekarw wangi, Keccamatan Kecam Tanah h Sareal. ase penca apaian kinerja terh hadap sa asaran jum mlah usaha/kegiatan yang Persenta dipan ntau peng ggunaan air tanah h dalanya a pada ta ahun 2013 sebesa ar 113,33 3 % dari targett. Capaia an ini didu ukung ke egiatan ekksploitasi air tanah h eksloita asi air tanah dan kegiatan peng gendalian pemanfa aatan air tanah de engan jum mlah kegiatan/usaha yang ntau seban nyak 170 perusaha aan. dipan Sedangkkan
penccapaian kkinerja terh hadap sasaran jum mlah sumu ur resapa an tahun
2013 sebesar 135,36 % dari targ get. Sampai denga an tahun 2012 tere ealisasi sebanyak 5 sumur re esapan, p pada tahu un 2013 te erjadi pen nambahan n sumur resapan sebanyak 1.065 225 b buah melalui kegiatan pem mbanguna an sumurr resapan n sebanyyak 75 unit yang berassal dari da ana APBD Kota dan Pemb bangunan sumur re esapan se ebanyak 150 unit yang berasal d dari dana bantuan P Propinsi D DKI Jakarrta. Sehingga jumla ah sumur resapan pai dengan n tahun 20 013 sebanyak 1.29 90 buah atau 135,3 36 % dari target 953 3 buah. samp Pada tah hun 2013 dari targe et 397,92 Ribu Ha terealisassi sebesa ar 409,22 Ribu Ha hal in ni karena adanya p penambah han luas taman de engan lokasi Media an jembattan jalan Panaragan, Se egitiga pulau jalan Panaraga an, Segitig ga pulau jjalan Merd deka depan PGB, an Jalan C Ciawi, lap pangan fa asos PWI,, fasos Pe erum Griyya Katulam mpa, faso os fasum Media Perum m Bantarjjati Perm mai, fasos fasum rrusunawa, lapanga an bola JJl. Kresna a Perum Indrap prasta, fa asos fasum Jalan n Malaba ar, fasos fasum Kel. Gen nteng (La apangan Gente eng), faso os fasum Kel.Gente eng RW X XV, fasoss fasum K Kel. Mekarr Wangi (samping puske esmas), fa asos fasu um Kel. T Tanah Ba aru, fasos fasum K Kel. Rangga Mekar (BNR), fasos fasum K Kel. Bogo or Baru, fasos fassum Peru um Kedatton Grand de dan la apangan mda. Perum 2013 pen nertiban P PKL ditargetkan pada 4 (empat) titik, yaittu Jalan Tahun 2 Sawo ojajar, Jala an Pengadilan, Jala an Sudirm man dan JJalan Mayyor Oking. Ketersed diaan Dokkumen pe erencanaa an tekniss pengem mbangan, pengelola aan dan konse ervasi da anau/situ dilakukan melalu ui kegiata an DED Kolam rretensi ke elurahan cibadak kecam matan tana olam reten nsi sunga ai cilebut kelurahan n cibuluh ah sareall, DED ko matan bogo or utara, d ded kolam m retensi kkelurahan n kedung dan kkelurahan tanah baru kecam waringin kecam al dan do okumen lingkungan n kolam retensi ke elurahan mtan tanah sarea utara ciluarr kecamtan bogor u an danau/situ dan kolam rettensi mem miliki capa aian sebessar 16,4 h ha hal ini Luas laha karen na Hingga a Akhir T Tahun 20 013 belum ada kkegiatan pembeba asan laha an untuk pemb bangunan kolam re etensi yan ng seharu usnya pad da tahun 2013 tarrget RPJM MD Kota Bogor bertamb bah 6ha untuk 2 lokasi ko olam rete ensi, dima ana DED D 5 lokassi Kolam nsi tersebut juga ba aru dapat dirampun ngkan akh hir TA. 2013. Reten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
49
Pemerintah Kota Bogor| Jumlah danau/situ dan ko olam rete ensi berkkondisi baik dari sebanyakk 4 situ penca apaian in ni diperoleh melalui pemelliharaan situ Ged de, situ p panjang d dan situ angga alena unnya da anau/situ dan kolam retensi mem miliki capa aian 0% hal ini Terbangu dikare enakan hingga akh hir tahun 2013 be elum ada kegiatan pembeba asan laha an untuk pemb bangunan kolam rettensi yang g seharussnya pada a tahun 20 013 bertam mbah 6 ha. etersediaa an dokum men peren ncanaan tteknis pengembangan, pengelolaan Untuk ke jaring gan irigassi dan ssungai pe encapai target se ebesar 100%. Un ntuk Lua as lahan penin ngkatan ka apasitas ssaluran, ssungai da an jaringa an tidak d dapat direalisasikan n karena selam ma tahun n 2013 tidak ada kegiattan dalam m rangka a peleba aran pen nampang sunga ai/saluran. dan irigassi dengan n kapasittas mema adai mem mperolah Panjang saluran sungai d capaian sebessar 139% % hal ini d dikarena adanya p pembangunan saluran dan sungai, alisasi Sa arana Sumber dayya air se erta pemb bangunan tembok penahan n Tanah. norma Panja ang salurran dan sungai yyang berkkondisi b baik mem miliki capa aian 49,7 7 hal ini dikare enakan da ari jumlah h prosenta ase salurran sunga ai yang be erkondisi baik sebe esar 292 km
dan yan ng terealisasi sebesar 174 4,54 Km. Penurun nan luas kawasan n rawan
ngan dan banjir yan ar 6,5 Ha. genan ng dapat ditangani selama tahun 2013 sebesa Dari 31 indikator kinerja sasaran 2 misi 2 ini, 6 in ndikator d diantaranya tidak tercap pai, sehingga seca ara umum dapat diccapai den ngan nilai sangat ba aik.
3. Sasaran : Te erwujudn nya saran na dan prasaran na transportasi y yang lay yak dan ualitas berku Indikator Kiinerja 1. TTingkat ketersediaan dokumen perencanaann untuk reencana pembangunaan jalan, drainase dann jembatan 2. Luas lahan yyang disediakan uuntuk pembangunaan jalan dan jembatan 3. P Panjang jarinngan jalan yang terbanggun 4. P Panjang Draainase yang disediaakan 5. Jembatan yaang disediakan 6. P Panjang trotooar yang teersedia 7. Jumlah perencanaan peningkatan jalan, drainase dann jembatan 8. Luas lahan yyang disediakan uuntuk peningkatan jalan, jeembatan dan drainase
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
100%
100%
100
√
100%
100%
100%
6,73 km
1,94 km
24,56
▲
N/A
0 km
1,94 km
6,73 km
1,34 km
16,96
X
0,10 km
1,34 km
2,78 km
2,5 km
3,36 km
158
2 km
3,36 km
8,72 km
1 unit
1 unit
100
1 unit
1 unit
3 unit
240 m2
5720 m2
2288
√ √ √
145 m2
5.720 m2
11.585 m2
100%
100%
100
√
60%
100%
100%
15,2 km
0,44 km
2,93
X
N/A
0,44 km
0,44 km
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
50
Pemerintah Kota Bogor| Indikator Kiinerja 9. P Panjang jarinngan jalan, drainase dann jembatan yang ditingkaatkan 10. Jumlah perencanaan pemeliharaan jalan, drainase dann jembatan 11. P Panjang Jalaan yang berkualitas bbaik 12. P Panjang Peddestrian yang berkualitas baik 13. Jembatan yaang berkualitas bbaik 14. Leger jalan 15. TTingkat penyyediaan sarana kebinamargaaan
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
15,2 km
14,35 km
95,67
X
10,54 km
14,35 km
39,24 Km
100%
100%
100
√
60%
100%
100%
45,47
X
250 km
75,27
X
218,40 km
288,72 km 233,31 km
827,44 Km 685,02 Km
635 km 330 km
288,715 km 233,313 km
30 unit
25 unit
83,34
X
21 unit
25 unit
71 unit
50%
63,31%
158,27%
√
45%
63,31%
63,31%
80%
60%
80%
X
70%
60%
80%
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
Dari capaian sassaran 3 misi 2 di ata as, 8 dari 15 indika ator kinerja a dengan kategori tidak tercapai namun n nilai capaiian baik. Untuk ind dikator kinerja yan ng bernila ai kurang ang berka aitan den ngan luass lahan d dan panja ang jalan,, pada umumnya yaitu target ya enakan o oleh prose es pengad daan laha an yang sangat b berkaitan langsung dengan dikare masyyarakat pe emilik laha an dan me embutuhkkan waktu yang tida ak singkatt. Indikato or
tingka at
ketersediaan
en dokume
peren ncanaan
untuk
rencana
pemb bangunan jalan, drrainase d dan jemba atan capa aiannya sselalu dapat dipen nuhi dan menccapai targ get tiap tahunnya a. Indikattor panja ang lahan n yang d disediaka an untuk pemb bangunan jalan d dan jemb batan me emiliki realisasi se ebesar 0 0,61 Km hal ini dikare enakan U Untuk pen ngadaan lahan san ngat berka aitan lang gsung de engan masyarakat pemilik lahan ssehingga membutu uhkan wakktu dan m melalui pro oses nego osiasi yan ng cukup n khususn nya untuk rencana ruas jala an Inner R Ring Road d Selatan Tengah pelik disisi lain ayakan me elalui mekanisme kerjasam ma/insentiff dan disinsentif de engan pa ara pihak diupa pemilik lahan a ataupun p pengemba ang pada koridor ru uas terseb but. Indikato or panjan ng jaringa an jalan yang terrbangun m memiliki capaian realisasi angat terb batasnya waktu ya ang terse edia dari sebessar 0,55 km hal ini dikarenakan sa penettapan ang ggaran perubahan n 2013 m menjadi ke endala un ntuk pelakksanaan kegiatan pemb bangunan Jalan R R3 lanjuta an, seme entara un ntuk pela aksanaan juga terkendala denga an belum rampungnya prose es pengad daan laha annya. or Panjang Jalan yyang berkkualitas ba aik memilliki realisa asi sebesar 321,1 Indikato km, h hal ini dikarenakan Secara a keseluru uhan kon ntribusi ke egiatan p pemelihara aan dan penin ngkatan te erhadap in ndikator p panjang ja alan berku ualitas baik telah m mencapai 50,57%, akan tetapi a angka terrsebut masih berpotensi m mengalam mi penuru unan dise ebabkan an yang b berulang sehingga diwaktu beberrapa spott area terttentu sering terjadii kerusaka yang akan data ang perlu u dipertimb bangkan untuk pen nggunaan n konstrukksi rigid pavement erasan kaku) untu uk yang bersifat p perbaikan n segmen ntal. Sela ain dari p pada hal (perke terseb but dalam m hal pena anganan d drainase jjalan massih sangatt diperluka an kesada aran dan partissipasi massyarakat kkarena um mumnya kkerusakan n yang terj rjadi adala ah akibat d drainase
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
51
Pemerintah Kota Bogor| jalan yang tid dak berfungsi optimal akiba at ulah o oknum se eperti me enjadikan saluran ase seba agai temp pat pembu uangan ssampah, menutup saluran drainase dengan draina bangu unan lainnya, juga a menjadikan dind ding salurran draina ase jalan sebagai pondasi pagarr dll. or Panjang g Pedestrrian yang berkualita as baik m memiliki re ealisasi 24 49,40 km Indikato hal in ni dikaren nakan Da alam pen nanganan jalur pe edestrian selama ttahun 20 013 baru terfokkus pada pemulihan kondisi jalur ped destrian dan ditamb bah dengan pemba angunan jalur p pedestrian n pada be eberapa rruas jalan n yang belum mem miliki jalur pedestrian. Untuk penin ngkatan/pe elebaran jalur ped destrian m masih terkkendala d dengan te erbatasnyya ruang milik jalan. Sa alah satu u yang m menjadi ccatatan p penting te erkait hal tersebutt adalah ngkatan da an pemba angunan jalur pedestrian dii ruas jala an Mayjen nd Ishak Djuarsa, penin jalan Brigjen S Saptaji dan jalan Sindang Barang sebagai terusan p penangan nan jalur putar Keb bun Raya Bogor, jalan Kapt. Muslihat dan jalan Veteran pedesstrian dari jalan sep diman na penanganan ini sangat tterkait de engan pen nyiapan rrencana im mplementtasi jalur Saran na Angkutan Umum m Massall (SAUM) berbasis Bus untu uk Korido or 4. Tentu unya hal ini me enjadi cata atan pentting untukk secara konsisten d dan simulltan mewu ujudkannyya. Indikato or jumlah jembtan yang be erkualitas memiliki realisasi sebesarr 26 unit karen na Saat ini pena an yang ada ba aru seba atas pena anganan anganan jembata peme eliharaan rrutin jemb batan dan n perbaika an. Namun n beberap pa jembattan strategis perlu menja adi perha atian dimana berd dasarkan hasil ka ajian pend dukung d dari perencanaan seperrti untuk je embatan satu duit perlu pelebaran attau peningkatan lu uasan pen nampang basah h sehing gga perlu u penggantian, kkemudian n untuk jembatan n sempu ur perlu penin ngkatan ka apastias d daya duku ung pemb bebanan. Peningkkatan dattabase in nventarisa asi jalan jembatan n (leger jalan) me erupakan upaya a untuk m memudahkkan dan m meningkattan efektivvitas dan efisiensi perencan naan dan pemro ograman penangan nan jalan jembatan n di Kota Bogor, hin ngga akhir tahun a anggaran 2012 indikator kinerja le eger jalan telah me encapai 63 3,31% dari total tarrget panja ang jalan elampaui target hin ngga akh hir tahun RPJMD yyaitu tahu 635 kkm atau telah me un 2014 denga an target 60% ana dan P Prasarana a Kebinamargaan memiliki capaian Tingkatt Penyediaan Sara sebessar 98,88% % hal ini dikarenakkan penye ediaan sa arana dan prasaran na kebinam margaan untukk pencapaian optiimal pela ayanannya a masih memiliki kekuran ngan sara ana dan prasa arana sehingga seccara kualittatif diperkkirakan m masih baru u.
4. Sasaran : Terw wujudnya a sistem transporrtasi Kota a yang terrpadu Indikator Kinerja 1. Jenis perenccanaan perhubungann 2. raata-rata wakktu teempuh di lokasi raawan kemaccetan 3. Jumlah kegiaatan pemeliharaan dan pengadaan ffasilitas
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
8 jenis
11 jenis
137,50
√
N/A
11 jenis
11 jenis
20 km/jam
20,21 km/jam
101,05
√
28,25 km/jam
20,21 km/jam
20,08 km/jam
8 keg
9 keg
112,50
√
N/A
9 keg
9 keg
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
52
Pemerintah Kota Bogor| Indikator Kinerja perhubungann 4. juumlah zona kemacetan 5. juumlah trayek penataan shift angkot 6. juumlah pelannggaran laalu lintas 7. juumlah kendaaraan laayak uji per tahun
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
5 titik
5 titik
100,00
√
9 titik
5 titik
5 titik
20 trayek 35 pelanggaran 23.006 kend
16 trayek 42 pelanggaran 21.418 kend
80,00
X
120,00
√
97,44
X
12 trayek 106 pelanggaran 20.083 kend
16 trayek 42 pelanggaran 22.418 kend
16 trayek 42 pelangGaran 21.418 kend
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
Capaian sasaran 4 misi 2 in ni, 2 dari 7 indikato or kinerja yyang tidakk tercapai, namun dapatt dinilai baik. Ind dikator kiinerja jen nis peren ncanaan perhubun ngan yan ng telah dilakssanakan d di tahun 2013 sebanyak 1 15 (lima belas) Je enis Pere encanaan dengan kegiatan sebag gai data p pendukung g dan acu uan kegiattan kedep pan, yaitu:: Penyusunan Perenccanaan dan Pelapo oran SKP PD 1. P 2. E Evaluasi P Permohon nan Hibah dan Banttuan Sosiial 3. E Evaluasi K Kinerja An ngkutan Umum 4. E Evaluasi K Kinerja Jaringan Jalan dan S Simapang di Kota B Bogor 5. P Penyusunan DED T Terminal P Penumpang Sukare esmi 6. P Penyusunan DED K KAwasan Statiun B Bogor 7. P Public Com mplaign F Fasilitas P Pejalan Ka aki 8. P Public Com mplaign F Fasilitas Sepeda 9. P Penilaian T Tertib Lalu Lintas ((Wahana T Tata Nugraha) 10. D DED Infrasstruktur A Angkutan M Masal BR RT Transp pakuan Ko oridor IV 11. D DED Infrasstruktur A Angkutan M Masal BR RT Transp pakuan Ko oridor V 12. K Kajian Ka awasan d dan Analisis Damp pak Lalu Lintas ((ANDALA ALIN) Stasiun KA S Sukaresmi ndikator kkinerja ra ata–rata w waktu tem mpuh di lokasi ra awan kemacetan Untuk in capaiannya be erasal darri hasil surrvei kajian n evaluassi kinerja jaringan ja alan dan simpang ota Bogorr tahun 2 2013, yan ng menye ebutkan rrata–rata kecepata an dari 11 lokasi di Ko menccapai 20,0 08 km/jam m. Capaian n ini jauh lebih baik dari rata–rata wa aktu temp puh yang diteta apkan dalam RPJM MD Kota Bogor yyaitu 19 kkm/jam.Se ecara len ngkap, ke ecepatan rata–rrata perlo okasi/jalan n di 11 lokasi rawa an kemaccetan di K Kota Bogo or adalah sebagai beriku ut: a. S Simpang E Empang
2 24,59 km/jjam
b. JJalan Otista
3 37,85 km/jjam
c. S Suryakenccana
2 27,83 km/jjam
d. JJembatan Merah
2 26,04 km/jjam
e. L Lawang sa aketeng
2 23,45 km/jjam
f. G Gunung ba atu
2 24,60 km/jjam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
53
Pemerintah Kota Bogor| g. JJalan Pale edang
2 24,46 km/jjam
h. S Simpang T Tmn Topi
-
i. S Simpang B Bank Jaba ar
2 25,38 km/jjam
j. S Sukasari
3 31,74 km/jjam
k. S Simpang a asem
2 20,74 km/jjam
km/j/jam
Kemacetann temporer di JJl. Kapten Musslihat Bogor
Indika ator jumla ah trayekk penataa an shift a angkot be elum optim mal pene erapannya a karena masih h adanya kendala o operasion nal dan pe enolakan : 1)
P Pada trayyek Angku utan Kota a : 01A ((Ciawi – Baranang gsiang), 0 08 (Wr. JJambu R Ramayana a), 09 (Su ukasari - C Ciparigi), 1 15 (Sindangbarang g Jero – T Terminal M Merdeka) d dan 16 (Salaben nda – P Ps. Anya ar), di kkarenakan n lintasan trayekk masih b bersinggun ngan dengan Angkkutan Kota a Dalam P Propinsi (A AKDP) da an pelaya anan Bus T Transpaku uan.
2)
P Pada traye ek Angkutan Kota 12 (Cima anggu – P Ps. Anyar) dari hassil pertem muan dan ssosialisasi, belum adanya kkesepakattan dan kkesepaha aman anta ara supir dengan p pemilik ke endaraan terkait se etoran ha arian, kem mudian ba anyaknya tujuan a akhir dari w warga cimanggu (BTN, Tama an Barata a, Yogya D Dept.).
ciptanya penataan n ruang y yang terp padu dan berwawa asan lingkungan 5. Sasaran : Terc Indikator Kinerja 1. Jumlah rencaana umum dan rencanaa rinci tata ruuang yang ddisusun 2. P Penyediaan data dan innformasi spaasial 3. TTingkat keterpaduan perencanaann tata ruuang 4. R Rasio Proposal SKPR yang diterimaa/jumlah tootal proposaal SKPR 5. FFrekuensi P Penyelenggaaraan S Sosialisasi ppenataan ruuang
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
90%
100%
125
√
41,53%
100%
100%
80%
38,12%
63,53
X
38,12%
38,12%
38,12%
100%
89,19%
89,19
X
89,19%
89,19%
89,19%
99%
100%
101,01
√
43,31%
43,31%
101,01%
80%
0`
0
X
19,76%
100%
0
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
54
Pemerintah Kota Bogor| Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
Capaian sasaran 5 misi 2,, ada 3 d dari 5 indiikator kinerja tidakk tercapai, namun secarra umum d dapat diniilai cukup. Jumlah rencana umum d dan renca ana rinci tataruan ng yang disusun dengan prose entase kin encapai 1 111%. Pe encapaian n target tersebut dapat te erpenuhi nerja me melalui kegiata an Penyempurnaan n Materi T Teknis Ra aperda RD DTR 2 Wiilayah Pelayanan, usunan P Pedoman Pembina aan Tekn nis Pema anfaatan Ruang P Perdagang gan dan Penyu Jasa, Pengada aan Papa an Peta R RDTR 3 W Wilayah P Pelayanan n sehingga tercapa ai kinerja sebessar 111%. uan peren ncanaan tata ruan ng pada dasarnya a telah m mencapai Tingkat keterpadu sasarran yaitu sebesar 100%, d dibandingkan deng gan tahun sebelumnya me engalami penin ngkatan. H Hal ini me enjadi hal positif da alam pela aksanaan pengawa asan tata ruang di Kota Bogor. Proposal SKPR ya ang diterrima/jumla ah total proposal SKPR memiliki Rasio P 1%, capaian ini dipe eroleh dari rasio prroposal IP PPT yang diterima capaian sebesar 101,01 ndingkan ttotal propo osal IPPT T. diban Peningka atan kuallitas penyyelenggarraan pen nataan ruang dilakksanakan melalui program peningkatan pe eran serta a masyara akat dalam m penyele enggaraan penataa an ruang an Sosialiisasi Pengawasan dan Pen ngendalian n Bangun nan denga an target melalui kegiata ngga prosentase kinerja m mencapai 0%. Pad da tahun 80% dan realisasinya 0% sehin aran 2013 3 ini, ang ggaran un ntuk kegia atan yang g mendukkung Pen ningkatan kualitas angga penye elenggara aan penataan ruang g belum te ersedia.
6. Sasaran : Terp penuhiny ya permukiman se ehat Indikator Kinnerja 1. P Presentase penduduk beerakses air minum 2. C Cakupan rum mah taangga bersaanitasi per jumlah ruumah taangga 3. Jumlah TPU yang teertata dengaan baik 4. Jumlah PJU 5. R Respon timee K Kebakaran (menit) 6. Jumlah pembangunaan/perbai kan gedung pemerintah
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaiann
Status Capaiann
Kinerja 2011
Kinerjaa 2012
Kinerjja sd 20113
66,06%
-%
0
X
60,50%
66,70% %
66,70% %
750 KK
1.020 KK
136
√
300 KK
750 KK
10200 KK
- unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
6666 titik
6988 titik
102,66
11 mnt
11 mnt
100
19 bangunan
-bangun-an
bangun-An
100
√ √ √ X
6.666 titik 11 menit 19 bangun-an
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
6.634 titik 11 menit 19 bangunan
69888 titik 11 menit 72 bangunan
55
Pemerintah Kota Bogor| Indikator Kinnerja 7. 8. 9. 10.
11.
12.
13. 14. 15.
(kkumulatif) Jumlah unit bangunan teerawasi per tahun (kuumulatif) Jumlah penyyedia jaasa yang meendapat pembinaan teknis P Prosentase kkawasan kumuh per luuas w wilayah (kum mulatif) P Panjang jalan linngkungan yyang dibangun/dipperbaiki (kkumulatif) LuasTembokk P Penahan Tanah (TTPT) Lingkuungan P Perumahan, yang dibangun/dipperbaiki (kkumulatif) P Panjang saluuran pembuangann air hujan perumahan yang dibangun/dipperbaiki (kkumulatif) Jumlah Jembbatan linngkungan yyang dibangun/dipperbaiki Jumlah Twinnblok yang berkondisi baik Jumlah Rum mah S Susun
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaiann
Status Capaiann
Kinerja 2011
Kinerjaa 2012
Kinerjja sd 20113
560 bangunan
1.689 bangunan
301,61
√
560 bangun-an
1.708 bangunan
48299 bangunan
25 perush
25 perush
100
√
25 perush
50 perushh
190 perussh
217,59 Ha (1,83%)
191,82 Ha (1,25%)
113,4
√
217,59 ha (1,8%)
209,933 ha (1,7%)
191,882 Ha (1,25% %)
64.000 m2
245.856 m2
384,15
√
64.000 m2
147.2922 m2
495.9662 m2
3.100 m3
18.304 m3
590,47
√
3.100 m3
13.6700 m3
36.0966,2 m3
2.400 m’
20.586,4 m’
857,77
√
2.400 m’
18.1400 m’
41.0844,3 m’
32 unit
28 unit
87,5
▲
32 unit
22 unitt
166 unnit
4 twinblok 1 twinblok
4 twinblok 0 twinblok
100
√
0
X
4 twinblokk 1 twinblokk
4 twinblokk 0 twinblokk
4 twinblook 1 twinblook
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
Capaian sasaran 6 misi 2 2, secara umum d dapat dinilai sanga at baik. 4 dari 15 indika ator kinerja tidak tercapai namun rata--rata men ningkat da ari tahun ssebelumnyya. ahun Anggaran 20 013 Prese entase pe enduduk beraksess air minu um tidak Pada Ta dapatt direalisa asikan karrena kegia atan yang menduku ung progrram Penge embangan kinerja Pengelolaan air minum dan air lim mbah tidak diangga arkan n rumah tangga b bersanitassi target 750 KK dan dap pat direalisasikan Cakupan nyak 1.02 20 KK sehingga pro osentase kkinerja me encapai 136%. seban Tempat Pemakam man Umu um merupakan arreal tana ah yang disediaka an untuk keperrluan pem makaman mayat yyang bera ada dibawah Pen ngawasan,pengurussan dan penge elolaan Pemerintah h Daerah dan diatu ur dalam Perda No o. 4 tahun n 2012, da alam hal ini UP PTD Pema akaman ssebagai un nit pelaya anan yang g berada d di bawah Dinas Kebersihan dan P Pertamanan Kota Bogor, ya ang menyyediakan jasa Pe elayanan Pemakam man dan Pengabuan Ma ayat yang g memung gut retribu usi atas ja asa terseb but, denga an demikia an untuk unjang ke egiatan te ersebut m maka dalam menu
hal ini UPT TD Pema akaman m membuat
program pengelolaan a areal pem makaman dengan m maksud d dapt meb berikan pe elayanan a terhadap p masyarrakat. Ada apun area al pemaka aman yang dikelola a oleh Pem merintah prima Kota Bogor :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
56
Pemerintah Kota Bogor| 1. TP PU Gunun ng Gadung g
Luas ± 3 350.000 m m2
2. TP PU Cipaku u
Luas ± 1 161.800 m m2
3. TP PU Blende er
Luas ± 66.715 m m2
4. TP PU Dreded d
m2 Luas ± 64.815 m
5. TP PU Kayum manis
m2 Luas ± 26.672 m
6. TP PU Mulyha arja
m2 Luas ± 21.615 m
7. TP PU Situ Ge ede
m2 Luas ± 32.654 m
8. TP PU Cimahpar
Luas ±
6.150 m m2
olaan Are eal Pemakaman yang meru upakan tolak ukurr kinerja Program Pengelo pada UPTD Pe emakama an dapat d diprogram mkan lebih h lanjut untuk lebih h memakssimalkan an mema anfaatkan potensi yyang ada sehingga a UPTD P Pemakaman dapat menjadi denga etalasse Kota Bogor, kegiatan yang
telah dilakukan pada tah hun 2013 3 UPTD
Pema akaman m menata TP PU (Temp pat Pema akaman U Umum ) yyang berada di Kotta Bogor yang anatara lain TPU Situ Ged de, TPU Kayuman nis, TPU Mulyaharja, TPU Gunung ung, TPU Cipaku, T TPU Drede ed, dan T TPU Blend der seluruh TPU terrsebut tela ah ditata Gadu mulai dari pe erbaikan gedung kantor da an perba aikan Infrrastruktur sehingga dapat berikan p pelayanan n maksim mal dan kenyama anan kep pada massyarakat, dengan memb demikkian tingkkat capaia an indikator kinerrja TPU yyang ditata a sebesar 100% d dan telah meme enuhi targ get capaia an kinerja a, selain ittu UPTD Pemakam man telah membua at Sistem Inform masi Pelayyanan Pe emakaman n (SIPPA)) yang be ertujuan un ntuk mem mberikan informasi terhad dap
ahliiwaris
kh hususnya a
sehingga
dapa at
memb bantu
kinerja
elayanan pe
pema akamam. PJU yang g terpasan ng di Kota a Bogor d dapat dire ealisasikan sebanyyak 6988 Jumlah P titik h hal ini pe eroleh da ari titik P PJU yang g ada terrdapat pe enambaha an jumlah h lampu Penerangan Ja alan Umu um (PJU)) di lingku ungan perrmukiman n terpasang seban nyak 354 a puluh em mpat). Ad dapun loka asi pemba angunan m meliputi : (tiga rratus lima
Tabe el 3.5 Pem masangan n PJU Liingkungan Perm mukiman Tahun 2 2013 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
LOKAS SI Keluurahan Cibadak RW 01 Jalann Destararaa Dekat Makkam Jalann Gedong S Sawah Pabaaton Kp. S Sindang Reesmi Bondonngan Jalann Cipaku Peerumda RT 3,4,8 RW W 04 (Jalan Keluurahan Loji R Flam mboyan dan Jalan Melaati) Cimaanggu Tenggah Keluurahan Lawaang Gintungg SKIP Jalann Ceremai U Ujung Jalann Samping Rel Cibogor Keluurahan Ciluaar RW 03 Kam mpung Sawaah Bera RT 02 dan RT 03 RW 04 K Kelurahan Pamoyanan Jalann Ceremai U Ujung (dekaat kelurahann dan jembbatan)
PEM MASANGAN N LAMPU VOLUM ME SATUAN 21 TTitik Lampu 6 TTitik Lampu 4 TTitik Lampu 8 TTitik Lampu 10 TTitik Lampu 8
TTitik Lampu
10 8 12 6 10
TTitik Lampu TTitik Lampu TTitik Lampu TTitik Lampu TTitik Lampu
18
TTitik Lampu
5
TTitik Lampu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
57
Pemerintah Kota Bogor| NO
LOKAS SI
14. 15.
Cilenndek Barat RT 3 dan R RT 4 RW 4 Jalann Nusa Indaah RW 01 K Kelurahan Looji Jalann Layung Sari (belakanng bakso sidom mampir-antelope) Jalann Pasir Mulyya RT 5 RW W6 Kom mplek Griya Melati RW 113 TOTAL
16. 17. 18.
PEM MASANGAN N LAMPU VOLUM ME SATUAN 8 TTitik Lampu 5 TTitik Lampu 10
TTitik Lampu
6 4 159
TTitik Lampu TTitik Lampu TTitik Lampuu
Tabel 3.6 Pemasangan PJU U Tipe Ga ang Tahun 2013 NO
LLOKASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
P Pancasan R RW 08 Kelurrahan Pasir Jaya P Paledang Kaacapi Pingggir Sungai K Kebon Mangggis Dekat M Makam B Bojong Neroos Paledangg G Gang Walet Cibadak K Kertamaya R RW 02 K Kelurahan S Sindang Rassa Dekat Teeras Air LLapangan S Sempur K Kampung Raambutan RTT 01 RW 044 Kelurahann S Sempur K Kelurahan M Muarasari-Kelurahan Keertamaya K Kebon Pedees R RT 1 RW 100 Kelurahan Bantarjati R RT 3 dan RTT 4 RW 10 K Kelurahan B Bantarjati R RT 3, RT 4 ddan RT 6 RW W 10 Keluraahan Bantaarjati R RT 5 RW 100 Kelurahan Bantarjati R RT 1 RW 4 K Kelurahan B Bantarjati R RT 1 RW 9 K Kelurahan B Bantarjati R RT 2, RT 3, RT 4 dan R RT 5 RW 11, RT 3 RW 3 K Kelurahan B Bantarjati G Gang Nangkka RT 5 RW W 11 Kelurahhan Tegal G Gundil K Kelurahan B Batu Tulis RT 3 dan RT 4 RW 8 TOTTAL
9. 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
PEMAS SANGAN LA AMPU VOLUME SA ATUAN 15 Titiik Lampu 10 Titiik Lampu 8 Titiik Lampu 5 Titiik Lampu 9 Titiik Lampu 14 Titiik Lampu 10 Titiik Lampu 4 Titiik Lampu 4
Titiik Lampu
21 5 6 8 20 16 5 6
Titiik Lampu Titiik Lampu Titiik Lampu Titiik Lampu Titiik Lampu Titiik Lampu Titiik Lampu Titiik Lampu
20
Titiik Lampu
5 4 195
Titiik Lampu Titiik Lampu Titik Lampu
Tabel 3.7 Pe emasang gan Lamp pu Highm mast Tah hun 2013 3 NO 1. 2. 3. 4.
LOK KASI TTaman Sem mpur TTaman Peranginan TTaman Malabar TTaman Mandalawanggi TOTALL
PEEMASANG GAN LAMPU VOLLUME SATUA AN 1 Titik Lam mpu 2 Titik Lam mpu 2 Titik Lam mpu 1 TItik Lam mpu 6 Titik Lam mpu
Pemeliha araan pen nerangan jalan umum (PJU)) rutin dila akukan ka arena terb batasnya umur ekonomis lampu p penerangan serta faktor cua aca Kota Bogor ya ang agak ekstrim,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
58
Pemerintah Kota Bogor| sehingga perlu u adanya pengganttian komp ponen lam mpu. Peme eliharaan dilakukan n secara arkan lapo oran piket petugas dan peng gaduan ma asyarakatt. rutin ssetiap harri berdasa Respon Time keb bakaran ((menit) dengan ta arget 11 menit dan rata-ratta dapat dilakssanakan ssampai de engan 11 menit seh hingga pro osentase kinerja mencapai 1 100%. Respon ttime ini da apat dipen nuhi mela alui kegiata an : a. P Pemeriksa aan alat pemadam kebakara an b. P Pemasang gan Hidrant c. P Piket petug gas pema adam kebakaran d. P Pemutakhiran dan P Pemeliharraan Siste em Komunikasi Pencegahan n Kebakarran e. G Gladi ang ggota, lattihan rela awan dan n latihan anggota pemada am kebakkaran di C Ciracas. f.
P Pengadaa an alat-ala at penangg gulangan bencana dan keba akaran
g. P Pelayanan n pemadam kebaka aran h. P Pengadaa an Mobil P Pemadam Kebakara an i.
P Pengadaa an Alat Pemadam A Api Ringan n ( APAR )
j.
T Tindakan p penanggu ulangan bencana alam. Jumlah
pembangunan/pe erbaikan
gedung
ntah pemerin
(ku umulatif).
Upaya
penin ngkatan ku ualitas ba angunan m melalui program penataan d dan peng gaturan ba angunan gedun ng dilaksanakan m melalui ke egiatan P Pelayanan n Sertifika at Laik F Fungsi Ba angunan, Pelayyanan Bantuan Teknis Pere encanaan Banguna an Gedun ng, Penyu usunan P Pedoman Tekniis Perenccanaan Ba angunan Gedung P Pemerinta ah, Pemb bangunan Tugu Sisster City, Evalu uasi Perm mohonan H Hibah dan n Bantuan n Sosial, P Penunjang DED M Masjid Agu ung Kota Bogor, dan Pe enyusunan n Pra Desain Gedung dan Gudang A Aset BPK KAD. Pada Tahun Anggaran 2013 ini, kegiatan pe embangun nan gedu ung peme erintah disserahkan kepada ah masing g-masing (Kecama atan). wilaya Jumlah unit bang gunan terrawasi pe er tahun (kumulattif) pertah hun dilakksanakan melalui kegiata an penge endalian d dan peng gawasan bangunan n wilayah h I seban nyak 546 unan, bangu
pengendalian dan pengawasan bang gunan di wilayah II sebanyak 563
bangu unan,
pe engendalian dan pengawassan bang gunan di wilayah III sebanyak 580
bangu unan, jum mlah bang gunan terawasi seb banyak 1..689 bang gunan darri target sebanyak 560 b bangunan, prosenttase kinerjanya mencapai 3 301,61%. a jasa yyang me endapat pembinaan tekniis seban nyak 25 Jumlah penyedia perussahaan dari targett 25 perusahaan sehingga a prosenttase kine erjanya m mencapai 100% %. ase kawassan kumuh per luass wilayah (kumulatiif) dengan n target 217,59 ha Prosenta (1,83% %) dapat direalisasikan menjadi 191,82 Ha (1 1,25%) se ehingga p prosentase e kinerja menccapai 113,,4%. Melihat targett dan cap paian yang g didapat,, prosenta ase realisasi yang telah dicapai o oleh Pem merintah K Kota Bogo or sudah melewati target ya ang dican nangkan, na semakin kecil realisasi yang dicapa ai, semakiin baik kin nerja yang g dilaksan nakan. karen
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
59
Pemerintah Kota Bogor| Panjang jalan ling gkungan yyang diba angun/diperbaiki (kkumulatif) target 64 4.000 m2 dapatt dibangu un/diperba aiki 245.855,94 m2 sehing gga prossentase kkinerja m mencapai 384,15%, capa aian ini su udah term masuk darri hasil PN NPM sebesar 4.226 6 m2. LuasTem mbok
Pe enahan
Tanah
(TPT) 3
ngun/diperrbaiki (ku umulatif) 3.100 m diban
gan Lingkung
Pe erumahan,
yang
dapat dibangun n/diperbaiiki 18.304 4,53 m3
sehingga prose entase kin nerja men ncapai 590,47%, ca apaian inii sudah te ermasuk d dari hasil M sebesar 1.183 m3. PNPM ngan air hujan pe erumahan yang dibangun/d diperbaiki Panjang saluran pembuan (kumu ulatif) targ get sepan njang 2.40 00 m‘ dapat dibang gun/diperb baiki sepa anjang 20..586,405 m' se ehingga prosentase e kinerja m mencapai 857,77% %, capaian ini suda ah termassuk hasil dari P PNPM seb besar 4.54 41 m'. Jumlah JJembatan lingkung gan yang dibangun n/diperbaikki dari tarrget 32 un nit dapat diban ngun/diperrbaiki seb banyak 28 8 unit seh hingga prrosentase e kinerja mencapai 87,5%. Capaian ini b berasal d dari jumla ah jemba atan yang g dibangu un/ diperrbaiki darri APBD nyak 27 u unit dan h hasil dari perbaikan n PNPM Mandiri p perkotaan sebanya ak 1 unit. seban Belum m tercapa ainya targ get ini disebabkan n karena ada beb berapa re encana pe erbaikan jemba atan yang g diusulkkan oleh masyara akat mela alui PNPM, pada pelaksanaannya berda asarkan kkondisi da an usulan n warga ada bebe erapa ren ncana perbaikan je embatan yang dirubah kkarena ma asih dalam m kondisi baik. Jumlah T Twinblok yang berrkondisi baik dari ttarget 4 tw win Blok realisasi sudah 4 g berkond disi baik, ssehingga prosentasse kinerja a mencapa ai 100%,, Sampai Twin Blok yang an tahun 2013 ba aru 2 Tw win Blok yang dio operasikan n karena pada ta anggal 3 denga Septe ember 201 13 baru ditetapkan Peraturan Walikotta Bogor N No. 25 Ta ahun 2013 3 tentang Tarif Rumah S Susun Sed derhana S Sewa Kota a Bogor, dan saat ini masih h terkenda ala untuk mbahan d daya listrikk dari PLN N APJ Bog gor yang masih dalam prose es. penam Jumlah R Rumah Susun den ngan targe et tahun 2 2013 men nambah 1 twin blo ok belum dapatt dipenuh hi dikaren nakan pa ada tahun 2013 baru pro oses DED D, UKL/U UPL dan pemb bangunan sarana dan prasarrana dasa ar pendukkung.
Laporan Akuntabilitas
M Menin ngkatk tkan K Kualita tas Sum mberda daya M Manussia den ngan Pen nekan nan paada Peenunta tasan Waj ajib Beelajar 12 Tahhun, sserta Peeningkkatan Kesehhatan ddan Kinerja Tahun 2013 | 60 K Keteram mpilan n Massyarakkat
Pemerintah Kota Bogor|
apat 22 sa asaran de engan 17 71 indikattor kinerjja. Seban nyak 108 Pada Missi 3 terda indikator kine erja “Terc capai” (6 63,15%) d dan 63 in ndikator kinerja ““Tidak Te ercapai” 4%) deng gan rincia an : 37 in ndikator kinerja den ngan nilai sangat baik, 12 indikator (36,84 kinerja dengan n nilai baikk, 3 indika ator kinerja a dengan nilai cuku up, dan 11 indikato or kinerja an nilai ku urang. denga Rincian p pencapaia an kinerja a masing-masing ssasaran pa ada misi 3 adalah sebagai beriku ut: 1. Sasaran : Men ningkatny ya mutu p pendidika an dan ke eterampilan masy yarakat Inndikator Kinerja 1. P Persentase A APK P Paud 2. P Persentase A APM P Paud 3. R Rasio jumlahh anak usia dini denngan juumlah PAUD D 4. R Rasio guru ddengan siswa PAUD D 5. Jumlah PAUD N Negeri 6. P Persentase P Perpustakaaan P PAUD 7. P Persentase K Keterlibatan M Masyarakat ddalam P Pendidikan P PAUD 8. P Persentase A APK S SD/MI 9. P Persentase APM S SD/MI 10. R Rasio Guru ddengan S Siswa SD/MI 11. P Persentase kelulusan Sisswa S SD/MI 12. P Persentase A Angka P Putus Sekolaah S SD/MI 13. P Persentase A Angka M Mengulang K Kelas S SD/MI 14. R Rasio Muridd dengan Rom mbel S SD/MI 15. P Persentase S Sekolah yang m memiliki P Perpustakaaan S SD/MI
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 20133
95%
65,19
68,62
▲
28,52%
23,72%
65,19
85%
31,1
36,59
▲
18,42%
14,11%
31,1
35:1
27:1
77,14
▲
20:1
40:1
27:1
1:20
1:27
74,07
X
1:20
1:11
1:27
4 unit
1
25,00
X
1 unit
1 unit
1
98%
99
101,02
√
91%
91%
99
61%
70
114,75
√
80%
81%
70
117%
113,33
96,86
X
115%
119,27%
113,33 3
97%
97,18
100,19
97,52%
103,06%
97,18
1:37
1:23
160,87
√ √
1:24
1:24
1:23
100%
100
100,00
√
100%
100%
100
0%
0,58
0,00
X
0,08%
0,07%
0,58
1%
1,26%
79,37
X
1,64%
1,1%
1,26%
1:37
1:33
104,30
√
1:31
1:34
1:33
70%
69,77
99,67
▲
73%
63,74%
69,77
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
61
Pemerintah Kota Bogor| Inndikator Kinerja 16. Jumlah siswaa SD/ M MI yang mennerima bantuan BOS S 17. P Persentase rruang kelas SD/MI yang m memadai 18. P Persentase A APK S SMP/MTs 19. A APM SMP/M MTs 20. R Rasio Guru ddengan S Siswa SMP/M MTs 21. P Persentase kelulusan Sisswa S SMP/MTs 22. P Persentase A Angka P Putus Sekolaah S SMP/MTs 23. P Persentase A Angka M Mengulang K Kelas S SMP/MTs 24. R Rasio Muridd dengan Rom mbel S SMP/MTs 25. P Persentase S Sekolah yang m memiliki P Perpustakaaan S SMP/MTs 26. P Persentase A Angka M Melanjutkan ke S SMA/SMK S Sederajat 27. P Persentase rruang kelas SMP/M MTs yang memaddai 28. R Rasio Rombel dengan ruanng kelas 29. P Persentase A APK S SMA/MA/SM MK 30. P Persentsae A APM S SMA/MA/SM MK 31. R Rasio Guru ddengan S Siswa S SMA/MA/SM MK 32. P Persentase kelulusan Sisswa S SMA/MA/SM MK 33. P Persentase A Angka P Putus Sekolaah S SMA/MA/SM MK 34. P Persentase A Angka M Mengulang K Kelas S SMA/MA/SM MK 35. R Rasio Muridd dengan Rom mbel S SMA/MA/SM MK 36. P Persentase S Sekolah yang
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 20133
1111.338 siswa
147,9
132,84
√
109.696 siswa
118.494 siswa
147,9
88%
77,31
87,85
▲
97,29%
74,86%
77,31
999,80%
104,66
117,98
99,42%
117,51%
104,66 6
79%
89,6
113
82,73%
78%
89,6
1:33
1:17
218,75
1:15
1:16
1:17
100%
100
100,00
√ √ √ √
100%
100%
100
0,04%
0,22
18,18
X
0,13%
0,22%
0,22
0,06%
0,12
89,74
X
0,09%
0,078%
0,12%
1:33
1:34
103,03
√
1:30
1: 34
1:34
50%
69,66%
147,64
√
64,63
66,44%
69,66% %
100%
98,27%
98,27
X
127%
144,51%
98,27% %
92%
87,25%
94,84
▲
97%
86,20%
87,25% %
1:1,2
1:0,98
81,67
▲
1:1,2
1:0,93
1:0,98
106%
1 137,49%
129,71
85%
99,94%
117,58
1:33
1:33
100,00
√ √ √
100%
100%
100,00
0,5%
0,79
0,03%
% 122,68% 116,48% 137,49%
79,95%
78,56%
99,94% %
1:14
1:14
1:33
√
100%
100%
100%
63,29
X
0,68%
0,86%
0,79%
0,2%
666,67
√
0,33%
0,16%
0,2%
1:33
1:33
100,00
√
1:34
1:33
1:33
93%
66,67%
71,69
X
74%
68,94%
66,67% %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
62
Pemerintah Kota Bogor| Inndikator Kinerja m memiliki P Perpustakaaan S SMA/SMK/M MA 37. P Persentase B Beasiswa sisswa m miskin SMA//SMK 38. Jumlah siswaa S SMAN/SMKN N yang m menerima baantuan B BOS 39. P Persentase rruang kelas SMA/S SMK yang memaddai 40. P Persentase ssekolah berbasis TI 41. Jumlah siswaa berprestasi : - tingkat provvinsi - tingkat nasional - tingkat innternasional 42. P Persentase G Guru B Berprestasi disemua jenjjang 43. P Persentase K Kepala S Sekolah B Berprestasi disemua jenjjang 44. P Persentase S Sekolah B Berprestasi disemua jenjjang 45. P Persentase ssekolah yang memennuhi S Sekolah Stanndard N Nasional (SS SN): - SD - SMP - SMA - SMK 46. P Persentase ssekolah yang memilikki alatalat olahragaa dan kesenian : - SD - SMP - SMA - SMK 47. Jumlah sekoolah yang memennuhi S Sekolah Stanndard Innternasional (SSI) : - SD - SMP - SMA - SMK
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 20133
2,7%
3,11%
115,00
√
8,03%
10,1%
3,11%
4.542 siswa
5.786 siswa
127,39
√
12.879 siswa
14.653 siswa
5.786 siswa
92%
93,29%
101,40
√
98,70%
93,58%
93,29% %
49%
85%
173,47
√ √
80%
80%
85%
226 siswa 110 siswa
4 43 siswa 3 siswa
165,38 30,00
23 siswa 10 siswa
27 siswa 10 siswa
93 sisw wa 23 sisw wa
2 siswa
1 14 siswa
700,00
1 siswa
4 siswa
19 sisw wa
40%
45%
112,50
√
34%
35%
45%
30%
45%
150,00
√
38%
38%
45%
30%
45%
150,00
√
23%
27%
45%
13% 7% 21% 22%
13% 10% 28% 31%
35% 40% 42% 40%
40% 45% 42% 32%
40% 45% 42% 46%
50% 55% 60% 50%
1 2 3 1
1 2 3 1
3 6 9 3
X 35% 40% 45% 40%
35% 40% 42% 40%
100,00 100,00 93,33 100,00
√ 40% 45% 50% 45%
50 55 60 50
125,00 122,22 120,00 111,11
X 2 3 4 2
1 2 3 1
50,00 66,67 75,00 50,00
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
63
Pemerintah Kota Bogor| Secara u umum, capaian sassaran 1 m misi 3 ini d dengan krriteria terccapai, 19 indikator kinerja dari 47 7 indikato or kinerja dengan kriteria tidak terca apai namun 8 dian ntaranya ngkat darii tahun se ebelumnya a. menin Untuk in ndikator kkinerja Pe ersentase APK PA AUD dengan capa aian 65,19% dari targett 95% da an indikato or kinerja Persenta ase APM PAUD de engan ca apaian 31,1% dari targett 85%, ha al ini diseb babkan pe erhitungan n APK ma aupun APM PAUD baru berd dasarkan siswa a PAUD fformal (TK/RA) be elum men nambahka an siswa pada PA AUD Non Formal, banya ak anak usia 6 (e enam) tah hun suda ah bersekkolah di S SD, seme entara an nak usia terseb but menja adi pemba agi dalam m menghittung APK PAUD. R Rumusan perhitung gan APK PAUD D adalah jumlah sseluruh an nak yang bersekolah di PA AUD forma al (TK/RA A) dibagi jumlah pendud duk usia T TK/RA ( 5-6 tahun), sehingga anak-an nak yang berusia 6 (enam) n menjadi pembagi padahal mereka ssudah berrada di SD D. Selain itu, belum m semua tahun orang g tua memahami pentingnyya pendid dikan bag gi anak u usia dini. Indikator kinerja Jumla ah PAUD Negeri d dengan ta arget penccapaian 4 unit dan n baru terrcapai 1 u unit atau 33,33 3 % dikare enakan D Dinas Pen ndidikan ssampai sa aat ini ma asih merasa cukup p dengan jumlah PAUD D (TK) N Negeri ya ang ada sebagai TK Pembina, d dan PAU UD yang enggaraka an masya arakat su udah san ngat banyyak, yang g lebih p penting ssekarang disele menin ngkatkan mutu PAU UD yang ttelah ada. Pada tah hun 2013 APM SMP/MTs me encapai 8 89,6% dan n APM SM MA/MA/SMK baru menccapai 99,9 94%, penyyebab terb besar ada alah karen na banyakk siswa u usia sekollah pada jenjan ng tersebu ut sudah ttidak berssekolah pa ada jenjan ngnya. Indikator kinerja P Persentasse Angka Putus Se ekolah ba aik pada S SD/MI, SM MP/MTs, maup pun SMA//MA/SMK tidak ada a yang mencapai ttarget. An ngka Putu us Sekola ah SD/MI menccapai 0,53 3% dari ta arget 0%, Angka P Putus Sekkolah SMP P/MTs me encapai 0,2% dari targett 0,04, dan SMA//MA/SMK mencapa ai 0,79% dari targ get 0,5%. Angka tersebut sejatinya buka an hasil m murni perh hitungan a angka putus sekolah, melainkan dise ebabkan ak siswa terutama a di kelass awal ke eluar/muta asi tanpa a memberitahukan kepada banya pihakk sekolah, sehingga a pihak se ekolah kessulitan me encari info ormasi maka mem masukkan merekka ke dala am kelom mpok putuss sekolah. Indikator kinerja P Persentase e Angka M Mengulan ng Kelas S SD/MI da ari target 1 % baru tercap pai 1,25% %, Angka M Mengulan ng Kelas S SMP/MTss mencapa ai 0,12% d dari targe et 0,06%, Angka a Mengulang Kelass SMA/MA A/SMK ba aru menccapai 0,2% % dari tarrget 0,03% %, hal ini terjad di
karena a
sekola ah-sekolah
pada
jenjang
tersebu ut
selalu u
menjag ga
dan
menin ngkatkan mutu pe endidikan agar outtputnya te eruji dan handal. Bagi sisw wa yang mema ang belum m bisa m mencapai KKM tida ak dipaksakan untu uk naik kkelas, teta api tetap haruss di kelass itu untukk dididik kembali ssampai dia menca apai/melam mpaui KK KM yang telah ditetapka an. Indikator kinerja p persentasse sekolah h berbasiis TI men ningkat da ari capaia an tahun dan mela ampaui dari targett 2013 yyaitu 173,,47%. Ind dikator kiinerja persentase lalu d sekolah yang memiliki perpustakkaan pada tingkat SD/MI, SMP/MTss, dan SM MA/SMK baik. Hal ini karen na upaya a Dinas P Pendidika an untuk pada umumnyya dapat dinilai b ngkatkan sarana p prasarana a sekolah h sejalan kemajuan teknolo ogi. Hal ini harus menin
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
64
Pemerintah Kota Bogor| diimbangi den ngan tingkkat capaiian indika ator kinerrja persentase gu uru berpre estasi di ua jenjang dan tahu un 2013 in ndikator kiinerja ini b berhasil te ercapai m melampauii target. semu umlah sisw wa berpre estasi sela alu mening gkat setia ap tahunnya untuk Indikator kinerja ju tingka at provinssi, nasion nal dan in nternasional, rata--rata terca apai dengan sang gat baik. Capaian yang g sangatt signifika an pada jumlah siswa b berpresta asi untuk tingkat nasional yang meningkat 700 0% dari ta arget 2 sisswa menja adi 14 sisw wa. intern Prosentasse sekolah h yang memenuhi Sekolah Sedangkkan untuk Indikatorr kinerja P Stand dard Nassional
(S SSN) dan n Indikato or kinerja a jumlah sekolah yang me emenuhi
Sekollah Stand dar Interna asional (S SSI) pada semua je enjang be elum dapa at tercapa ai karena penga akuan attau predikat Sekkolah Sta andar Na asional m maupun S Sekolah Standar Intern nasional h harus berrdasarkan n Surat K Keputusan n dari Ke ementrian n Pendidikan dan Kebudayaan m melalui me ekanisme dan prose es yang relatif panjjang dan cukup lam ma. Untuk ind dikator-indikator kinerja yan ng berkaittan denga an sarana a prasara ana yang m dapat m mencapai target semata-matta dikaren nakan unttuk penga adaan sarrana dan belum prasa arana terssebut massih terken ndala oleh h keterbattasan dan na yang a ada, wala au sudah meng goptimalka an pemanfaatan berbagai sumber dana se eperti da ari APBN, APBD Propinsi, maup pun APBD D Kota Bogor. Untuk me encapai ssasaran in ni didukun ng alokassi anggara an dari A APBD Kota a Bogor, Bantu uan Provinsi Jawa a Barat, dan APB BN
deng gan total anggara an sebesa ar
Rp
61.62 24.253.788 8 dengan n penyera apan ang ggaran se ebesar Rp. 47.152 2.672.316 6,-
atau
denga an prosentase penyerapan n anggara an sebesa ar 76,52% %. Progra am dan kegiatan yang menduku ung penca apaian sassaran stra ategis terssebut adalah sebag gai berikutt : ogram Wa ajib Belaja ar Pendidiikan Dasa ar 9 Tahun n a. Pro 1 1. Revitalisasi SD 2 2. Revitalisasi SMP P 3 3. Fasilitassi UN SD//MI, SMP//MTs, SM MA/MA/SM MK 4 4. Penyele enggaraan SMP Te erbuka ( B Banprop 2 2013) b. Pro ogram Pendidikan M Menengah 1 1. Revitalisasi SMA A/ SMK 2 2. EPITEC CH dalam rangka m menjalin ke emitraan DUDI dan n SUSI 3 3. Lomba kompeten nsi siswa SMK berp prestasi tiingkat Pro opinsi 4 4. DAK Pe endidikan SMK 5 5. Biaya U Umum DA AK Pendidikan SMK K 6 6. Pemban ngunan R RKB SMK N 4 ( Ban nprop 2013) c. Pro ogram Ma anajemen Layanan Pendidika an 1 1. Olimpia ade MIPA dan OSN N 2 2. O2SN 3 3. Terlaksananya P Pelatihan B Bagi Kom mite Sekola ah 4 4. Akredita asi TK/SD D/SMP/SM MK sedera ajat 5 5. BOS Ko ota (SD/M MI/SMP/MT Ts/SMA/S SMK) 6 6. Lomba kompeten nsi siswa berpresta asi Tingka at SD/SMP P/SMA/SM MK sederajat 7 7. Lomba pendidika an dan ten naga pend didik tingkkat SD/SM MP/SMA/S SMK .
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
65
Pemerintah Kota Bogor| 8 8. Festival dan Lom mba seni S SD, SMP, SMA 9 9. Latihan Dasar Ke epemimpiinan siswa a SMP, SMA/SMK 1 11. Lomojari SMP T Terbuka 1 12. Pembu uatan Pro ofil Pendid dikan dan ICT 1 13. Penerimaan Pe eserta Didik Baru 1 14. Penga adaan Bukku Raportt dan Karttu NISN 1 15. Penge embangan n DBE 1 16. Penge embangan n Sistem Informasii Sekolah 1 17. Pengh hargaan b bagi siswa a berpresta asi tingka at propinsii 1 18. Pembiinaan UKS S 1 19. Penye elenggaraa an BOS 2 20. SIMPE EG Dinass Pendidikkan 2 21. Worksshop Good d Governm ment di bidang Pen ndidikan 2 22. Penga adaaan Pe erangkat kkomputerr 2 23. Penga adaaan Pe erangkat L Laboratorrium d. Pro ogram Peningkatan n Mutu Pe endidikan dan Tena aga Pendiidik 1 1. Vocatio onal Award d/ Implem mentasi Te eaching Factory ( B Banprop 2 2013) SMK KN 3 e. Pro ogram pen ningkatan n Anak Ussia Dini 1 1. Pengad daan dan atau pem mbuatan A APE Luarr maupun APE Dala am
2. Sasaran : Men nanamkan Sikap d dan Menttal Wiraus saha sertta Budi P Pekerti Inndikator Kinerja 1. Jumlah jam eefektif pembelajaran M MULOK (Buddi pekerti, Lingkungan H Hidup dan Bahasa S Sunda) Tk S SD/MI 2. Jumlah jam eefektif pembelajaran M MULOK tingkat S SMP/MTs 3. Jumlah jam eefektif pembelajaran M MULOK tingkat S SMA/MA/SM MK
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
3 jam pel
4 jam pel
133,33
√
4 jam pel
4 jam pel
4 jam pel
4 jam pel
4 jam pel
100
√
4 jam pel
4 jam pel
4 jam pel
4 jam pel
4 jam pel
100
√
4 jam pel
4 jam pel
4 jam pel
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
Jumlah jam muata an lokal tterpenuhi dari matta pelajara an Bahassa Sunda dengan jumlah 2 jam p pelajaran dan mata a Pelajara an Pendidikan Lingkungan H Hidup (PLH H) Jabar an 2 jam m pelajara an baik untuk tingkat SD, S SMP mau upun SM MA dan se ederajat. denga Kedua mata pe elajaran m mulok terssebut ada a di dalam m stuktur kurikulum m yang dituangkan m Kurikulu um Tingka at Satuan n Pendidikkan (KTSP P).Untuk mata pela ajaran mu ulok budi dalam pekerrti belum ttercantum m pada strruktur kurrikulum, te etapi terintegrasi da alam sem mua mata pelaja aran, me elalui ketteladanan n, pembia asaan, kkegiatan ekstra kkurikuler maupun penge embangan diri yang berbe entuk Pen ndidikan Karakter.Untuk muatan lokkal tidak
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
66
Pemerintah Kota Bogor| secarra khususs dianggarkan, nam mun sudah termasu uk dalam Kurikulum m Tingkat Satuan Pendidikan (KT TSP). Kin nerja terse ebut didukkung oleh kegiatan n pengemb bangan kkurikulum n ajar dan n model pembelajaran dan R Review Ku urikulum S Sekolah (K KTSP). bahan
3. Sasaran : Men ningkatny ya kualita as tenaga a pendidik dan kependidikan Indikator Kinnerja
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
1. P Persentase 57,32 21,26 37,09 K Kualifikasi Guru P PAUD 2. P Persentase 50 44,11 88,22 K Kompetensi Guru P PAUD 3. P Persentase TTenaga 40 33,89 84,73 A Administrasi PAUD 4. P Persentase 65 104,43 K Kualifikasi Guru 67,88 S SD/MI 5. P Persentase 58 91,38 K Kompetensi Guru 53 S SD/MI 6. P Persentase TTenaga 40 169,20 67,68 A Administrasi SD/MI 7. P Persentase 83,6 103,78 K Kualifikasi Guru 86,76 S SMP/MTs 8. P Persentase 89 70,53 K Kompetensi Guru 62,77 S SMP/MTs 9. P Persentase TTenaga 40 110,00 A Administrasi 44 S SMP/MTs 10. P Persentase 65 136,25 K Kualifikasi Guru 88,56 S SMA/MA/SM MK 11. P Persentase 58 99,05 K Kompetensi Guru 57,45 S SMA/MA/SM MK 12. P Persentase G Gugus/KKG TK/SD dan MGMP/K KKG S SMP,SMA,S SMK : - KKG TK 6 6 100,00 - KKG SD 39 46,15 18 - MGMP SMP 33 100,00 33 - MGMP SMA A 54 35,19 19 - MGMP SMK 52 82,69 43 Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak mencapaai taget, teetapi menccapai targett
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 20133
X
26%
23,94%
21,26
▲
20%
20,72%
44,11
▲
15%
15%
33,89
√
52,32%
58,31%
67,88
▲
43%
47,49%
53
√
25%
25%
67,68
√
77,76%
83,59%
86,76
▲
46%
43,02%
62,77
√
27%
27%
44
√
85,53%
87,60%
88,56
▲
45,09%
40,28%
57,45
X 6 klp 6 klp 18% 100% 33% 100% 19% 100% 43% 100% meninggkat dari taahun lalu, X =
6
18 33 19 43 tidak
Ca apaian sa asaran 3 misi 3 ini, dari 12 indikator kin nerja, 7 indikator d diantaranyya tidak te ercapai na amun rata a-rata me eningkat d dari tahun sebelumnya. Hal in ni dikaren nakan unttuk menca apai targe et indikato or-indikato or pada ssasaran in ni sangat b bergantung pada ke ebijakan e eksternal,, seperti indikator kkinerja Pe ersentase e Tenaga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
67
Pemerintah Kota Bogor| A Administra asi PAUD D, indikattor kinerja a Persen ntase Ten naga Adm ministrasii SD/MI, in ndikator kkinerja Pe ersentase e Tenaga Administrasi SMP P/MTs. Ke etercapaia an target p pada indikkator ini ssangat be ergantung pada rekkrut pegaw wai seme entara rekkrut PNS u untuk ten naga adm ministrasi di bidan ng
pend didikan ssangat terbatas, d ditambah
P Pemerinta ahpun tida ak bisa lagi meng gangkat T Tenaga H Honorer, sementarra pihak p penyeleng ggara sattuan pen ndidikan memiliki keterbattasan ke emampuan untuk m merekrut ttenaga ad dministrassi sehingga pada akkhirnya ba anyak pen nyelengga ara yang m memanfaa atkan guru u untuk m mengerjakkan pekerj rjaan yang g harusnyya dikerjakan oleh te enaga administrasii. emikian juga untuk indikator kinerja P Persentase e Kompettensi Guru u PAUD, De in ndikator kkinerja Pe ersentase Kompete ensi Guru SD/MI, in ndikator kkinerja Persentase K Kompeten nsi Guru SMP/MT Ts, indika ator kine erja Perse entase K Kompeten nsi Guru S SMA/MA/S SMK belu um menca apai targe et diseba abkan pen ngukuran kompete ensi guru m melalui su udah atau belumnyya guru te ersebut memiliki se ertifikat pe endidik, da an untuk m memiliki ssertifikat pendidik seorang g guru h harus me engikuti proses ssertifikasi (Pendidika an dan L Latihan P Profesi Gu uru atau Pendidikkan Profe esi Guru) dimana ssertifikasi bagi guru u dalam ja abatan san ngat terga antung ke epada quo ota yang d diberikan p pusat kep pada Kabupaten/K Kota dan n persyarratan yan ng telah ditetapkkan juga p pembiayaa an khusu usnya bag gi mereka a yang in ngin mem mperoleh ssertifikat pendidik m melalui PP PG yang harus dittempuh sselama du ua semete er. Selain n itu banyyak guru te erutama Guru Non n PNS ya ang belum dapat memenuhi persya aratan yang telah d ditetapkan n seperti m masa kerja a dan stattus kepeg gawaiannyya. Sementara untuk indikator kin nerja Perssentase K Kualifikasi Guru PA AUD, dan in ndikator kkinerja Pe ersentase Kualifikassi Guru SD/MI belu um menca apai targe et, hal ini d disebabka an guru PA AUD mau upun guru u SD/MI be elum sele esai mene empuh pe endidikan S S1/D4. Gu uru PAUD D yang ratta-rata berlatar bela akang pendidikan S SPG mem merlukan w waktu sed dikitnya 4 sampai 5 tahun untuk me enyelesaikkan pend didikan S1 1/D4nya. D Demikian juga guru u SD/MI yyang rata--rata berla atar belakkang pend didikan SPG atau D D2 memerrlukan wa aktu 3 atau u 5 tahun untuk me enyelesaikkan pendiidikan S1//D4nya. Un ntuk menccapai sassaran terrsebut did dukung a alokasi anggaran sebesar R Rp 431.65 56.000,- d dengan pe enyerapan n anggara an sebesa ar Rp 426 6.272.000 0,-
atau
d dengan prrosentase e penyerap pan anggaran sebe esar 99,19% Penyyerapan a anggaran yyang relattif kecil in ni disebab bkan 4 (e empat) ke egiatan b bantuan d dari provin nsi tidak d dapat dila aksanakan, karena tidak adanya jjuklak da an jukniss sebaga ai acuan p pelaksana aan kegiattan. Kegia atan terse ebut yaitu,, kegiatan n Kajian kkinerja gurru dalam p pengemba angan dan implem mentasi KT TSP dalam m memen nuhi Stan ndard Kom mpetensi L Lulusan, kkegiatan A Analisis kkebutuhan n dan pem merataan kualitas mutu Pe endidikan K Kota Bogo or, kegiata an Evalua asi Kajian efektifitass pembina aan kinerrja kepala sekolah d dalam pen ngelolaan n sekolah, dan kegiatan Ka ajian Efekktivitas pe n profesi embinaan p pendidik d dan tenag ga kepend didikan dalam mem menuhi sstandar Disdik Kota a Bogor. P Program d dan kegiattan yang mendukung sasara an strateg gis tersebut adalah sebagai b berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
68
Pemerintah Kota Bogor| 1. P Program M Manajeme en Layana an Pendidikan a a. Penyele enggaraan Sertifika asi Tenaga Pendidiik 2. Prrogram Pe eningkata an Mutu P Pendidikan n dan Ten naga Pend didik a a. Pelatiha an SIM ba agi operattor Sim Diikdas b b. Peningkkatan Kom mpetensi Tenaga P Pendidik T TK, SD, SMP, SMA A, SMK me elalui MGMP cc. Pelatiha an Instuktur MOS d d. Pengem mbangan Pembelajjaran Kara akter Bangsa SD ( Banprop 2013) e e. Pengem mbangan Pembelajjaran Kara akter Bangsa SMP ( Banpro op 2013) 3. Prrogram pe eningkata an Anak U Usia Dini a a. Pelatiha an bagi te enaga pen ndidik dan n kependid dikan TK
4. Sasaran : Men ningkatny ya kualita as pendid dikan non n formal Indikator Kinnerja 1. P Persentase penduduk melek huruf usia 155 tahun ke atas 2. P Persentase jumlah w warga belajaar yang m mengikuti Paaket A 3. P Persentase kualifikasi Tuutor P Paket A 4. R Rasio modul Paket A teerhadap warga belajar 5. P Persentase K Kompetensi Tutor P Paket A 6. P Persentase kkelulusan P Paket A 7. P Persentase warga belajar yang m mengikuti Paaket B 8. P Persentase kualifikasi Tuutor P Paket B 9. R Rasio modul Paket B teerhadap warga belajar 10. P Persentase K Kompetensi Tutor P Paket B 11. P Persentase kkelulusan P Paket B 12. P Persentase w warga belajar yang m mengikuti Paaket C 13. P Persentase kualifikasi Tuutor P Paket C 14. R Rasio modul Paket C terhadap warga
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 20133
100%
99,88%
99,88
▲
99,8%
98,7%
99,88% %
95%
78%
82,11
▲
80%
77%
78%
100%
47%
47,00
▲
90%
43%
47%
95%
96,15%
101,21
√
90%
100%
96,15% %
100%
100%
100,00
√
90%
85%
100%
85,43%
100%
117,05
√
90%
70%
100%
28%
100%
357,14
√
80%
84%
100%
100%
100%
100,00
√
90%
60%
100%
100%
100%
100,00
√
90%
100%
100%
100%
89,72%
89,72
▲
90%
86%
89,72% %
88,35%
100%
113,2
√
90%
77%
100%
3%
100%
3333,33
√
90%
62%
100%
100%
100%
100,00
√
80%
89%
100%
100%
100%
100,00
√
90%
100%
100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
69
Pemerintah Kota Bogor| Indikator Kinnerja belajar 15. P Persentase kkelulusan P Paket C 16. P Persentase K Kompetensi Tutor P Paket C 17. Jumlah penddidikan kursus dan kelembagaan. 18. S Sekurang-kuurangnya satu desa meemiliki satu PKBM 19. P Pembinaan tterhadap leembaga-lem mbaga keterampilann
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 20133
100%
100%
100,00
√
90%
75%
100%
100%
100%
100,00
√
90%
78%
100%
86 unit
111%
129,07
√
90 unit
90 unit
111%
2 Kel
2 Kel
50,00
X
1 desa
33 desa
35 desa
35 lbg
60 lbg
171,43
√
54 lbg
54 lbg
60 lbg
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
Capaian sasaran 4 misi 3 ini, 4 da ari 19 indiikator kinerja tidakk tercapai, namun menin ngkat dari tahun se ebelumnyya. Indikattor kinerja a Persenta ase penduduk mellek huruf usia 1 15 tahun ke atas d dengan ca apaian 98 8,88%, hal ini diseb babkan ke esulitan m mengajak warga a belajar terutama a mereka yang sud dah berum mur untukk mengikkuti pembe elajaran, seme entara kita a tidak bisa memakksa merekka. Indikator kinerja Persenttase kua alifikasi T Tutor Pa aket A, Indikator kinerja Perse entase ku ualifikasi T Tutor Pakket B, maupun Indikator kin nerja Perssentase kualifikasi ng telah d ebabkan Tutor Paket C belum m mencapai target yan ditetapkan n, hal terssebut dise keterb batasan kemamp puan fina ansial pa ara tutorr untuk meningkkatkan kualifikasi akade emiknya, sementarra bantuan n dana ba agi merekkapun massih sangat terbatass. ase Kom mpetensi Tutor Pa aket A, Indikatorr kinerja Indikator kinerja Persenta Perse entase K Kompetensi Tutor Paket B, maup pun Indikkator kin nerja Persentase Komp petensi Tu utor Pake et C juga a belum m mencapaii target, h hal ini dissebabkan peminat menja adi tutor ssangat te erbatas se ehingga tu utor yang g ada dibe eri tugas mengampu mata pelaja aran yang g tidak sessuai dengan latar b belakang p pendidikannya. Prosenta ase jumla ah warga a belajar yang m mengikuti Paket A A,
belum m dapat
menccapai target yang ttelah ditetapkan, h hal ini dissebabkan banyak ssasaran P Paket A, yang menolakk mengiku uti pembe elajaran karena m mereka m merasa tid dak ada manfaat gikuti prog gram ini te erutama m mereka ya ang sudah h tua (sepu uh). Untukk Paket B Belajar B, meng C terhadap wa arga bela ajar melam mpaui tarrget, hal iini menun njukkan a animo masyarakat esaikan pendidika an sanga at tinggi karena d dunia kerrja mensyyaratkan untukk menyele memiiliki minim mal ijazah tingkat SL LTA untukk pegawa ainya selain dapat m melanjutkan study ke tingkat perg guruan ting ggi. Untuk in ndikator kinerja p persentasse kelulusan Pakket A,
indikatorr kinerja
entase ke elulusan P Paket B, dan indikkator kine erja perse entase ke elulusan P Paket C, perse tahun n 2013 da apat menccapai dan n melamp paui targe et. Hal ini adanya kesadara an warga akan pentingnyya pendid dikan dan kebutuha an akan ke esempata an kerja. Jumlah P Pendidikan Kursus dan Kele embagaan n yang terrus berkembang da ari tahun ke
ttahun
ka arena
didukung
dengan
pembin naan
terrhadap
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
llembaga-lembaga
70
Pemerintah Kota Bogor| ketera ampilan. Hal ini menunjukkan bahwa a Dinas P Pendidikan Kota Bogor benar-benar memb buka akses layana an untuk paripurna anya wajiib belajarr 9 tahun dan pen nuntasan wajib belajar 12 tahun n tidak ha anya pad da pendid dikan form mal mela ainkan jug ga pada a sudah 35 kelura ahan yang memilikki PKBM dengan pendiidikan non formal sehingga bertam mbahnya 2 kelurah han yang memiliki P PKBM di ttahun 201 13. mencapai sasaran tersebutt didukun ng progra am dan kkegiatan sebagai Untuk m beriku ut : 1. P Program W Wajib Bela ajar Pendiidikan Dasar 9 Tah hun a a. Penyele enggaraan Paket A b b. Penyele enggaraan Paket B cc. Penyele enggaraan n Paket C 2. Prrogram Pe endidikan n Non Formal a a. Penyele enggaraa Keaksara aan Fungssional (KF F) b b. Pembin na Lembag ga Kursuss 3. Prrogram pe eningkata an Anak U Usia Dini a a. Pelatiha an tenaga a pendidikk/kependidikan, PA AUD non F Formal b b. Insentiff bagi tuto or PAUD
5. Sasaran
:
Meningk katnya
Layanan
Pendid dikan
b bagi
Ma asyarakatt
yang
ebutuhan n Khusus s Berke Indikator Kinnerja
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Jumla ah sekolah yyang melayyani pendidikan 5 sklh 6 sklh 120 4 sklh 5 sklh inklussif SD Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
√
Terdapatt
Kinerja sd 20133 6 sklh
6 (ena am) SD yang me emberi pe elayanan bagi sisw wa berke ebutuhan
us (inklussif). Progrram dan kkegiatan yang men ndukung sasaran strategis tersebut khusu adala ah Program m Wajib B Belajar Pe endidikan 9 Tahun dengan K Kegiatan Penyelen nggaraan SD In nklusif.
T Tahun 20 013 meniingkat 20 0% Peme erintah Ko ota Bogorr masih m memberi
kesem mpatan yyang sama bagi siiswa berkkebutuhan n khusus untuk biisa berse ekolah di sekolah umum. 6. Sasaran : Men ningkatny ya kunjun ngan ke p perpustak kaan sek kolah Inndikator Kinerja 1. Jum mlah sekolaah yang meemiliki perrpustakaan sesuai denngan standaar sarrana dan praasarana : -S SD -S SMP -S SMA -S SMK
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
175 sklh 75 sklh 34 sklh 50 sklh
175 sklh 74 sklh 36 sklh 46 sklh
175 sklh 74 sklh 36 sklh 46 sklh
√ 550 sklh 447 sklh 338 sklh 17 sklh
1175 sklh 74 sklh 36 sklh 46 sklh
437,50 176,19 109,09 328,57
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
71
Pemerintah Kota Bogor| Target 2013
Inndikator Kinerja 2. Rassio buku teeks pelajaran yangg diUN kann dengan sisswa -S SD -S SMP -S SMA -S SMK 3. Perrsentase Raasio sisw wa yang berrkunjung perrpustakaan sekkolah per sisswa sekkolah
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
1:1 1:1 1:1 1:1
1:1 1:1 1:1 1:1
1:1 1:1 1:2,5 1:2,5
20%
25%
25%
√ 1:1 1:1 1:2,5 1:2,5
1:1 1:1 1:2,5 1:2,5
100 100 100 100
30%
25%
83,33
X
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
a 1 indika ator kinerjja yang tidak terca apai namu un dapat Sasaran 6 misi 3 ini hanya dinilai baik. Ke eberadaa an perpusstakaan ssangat dib butuhkan pada sisswa pada a semua jenjan ng sekolah. Upaya Dinas Pe endidikan Kota Bog gor dalam m penyedia aan perpu ustakaan pada semua je enjang pen ndidikan ttahun 2013 dapat m melampau ui target. Untuk pe ersentase rasio sisswa yang berkunjung ke perpustakaa an sekola ah belum menccapai
tarrget.
Ini
disebab bkan
karrena
mudahnya
dalam
m mengakse es
ilmu
penge etahuan via internet milik pribadi. Walaupu un demikkian diha arapkan d di tahun mend datang pe elayanan perpustakkaan dapat lebih d ditingkatka an dan sesuai kon ndisi era globa alisasi dan n perkem mbangan tteknologi dengan menambah perpu ustakaan berbasis Inform masi Tekn nologi (IT)).
7. Sasaran : Meningkattnya pen ngetahuan n dan k ketrampilan tenag ga kerja sesuai dengan kebuttuhan Indikattor Kinerja 1. Persentasse Tenaga kkerja yang terlattih dari Jum mlah tenaga Keerja 2. Jumlah keejuruan yangg memiliki saarana dan prasana P PK memadai 3. Jumlah Leembaga Latiihan Swasta (LLS) terbina
TTarget 2013
K Kinerja 2013
% C Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
00,5%
00,45%
90
X
0,7%
0,6%
0,45%
100
√
13 kejuruan
13 kejuruan
13 Kejuruan
111
√
68 LLS
40 LLS
50 LLS
13 13 Keejuruan Kejuruan 445 LLS
550 LLS
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
Secara umum ca apaian sasaran 7 m misi 3 ini d dapat dinillai sangatt baik. Persentase Tena aga Kerja a Yang te erlatih da ari Jumlah h Tenaga a Kerja d dapat dilih hat bahw wa target capa aiannya ssebesar 0 0.5% tetapi realisa asi capaia annya se ebesar 0,4 45% atau u sekitar 90%, Jumlah tenaga kerja yan ng terlatih pada ttahun
2013 seba anyak 20 04 orang
ndingkan tahun 2012 yang b berjumlah h 259 oran ng. Jumla ah tenaga kerja yan ng dilatih diban terdirri dari Pe eserta pellatihan be erbasis ko ompetenssi yang dilaksanakkan di UP PTD BLK Kota Bogor sebanya ak 64 O Orang da an Pelattihan be erbasis m masyaraka at yang ahan di W Wilayah Ko ota Bogorr sebanya ak 90 Ora ang dan p pelatihan dilakksanakan di Kelura
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
72
Pemerintah Kota Bogor| pema agangan di perusa ahaan ya ang diikutti oleh 50 0 orang. S Sedangka an jumlah h tenaga kerja a sesuai yyang terca atat di Din nas Tenag ga Kerja S Sosial dan n Transm migrasi Kotta Bogor seba anyak 45.0 004 Orang g. Upaya Dinas S Sosial Te enaga Ke erja dan Transmiigrasi Ko ota Bogor dalam mene ekan ang gka penganggura an di Ko ota Bogo or salah satunya adalah dengan mem mberikan p pelatihan keteramp pilan bagi pencari kkerja, Pela atihan Ketterampilan n terbagi atas pelatihan n Keteram mpilan bag gi pencarii kerja yang masih berusia p produktif berbasis petensi ya ang nantin nya akan mengisi lowongan n yang tersedia di Perusaha aan yang komp berte empat di U UPTD BLK dan Pelatihan be erbasis masyarakatt berupa p pelatihan Bagi KK Miskkin yang m memberikkan pelatiihan bagi keluarga a miskin yyang sud dah masu uk dalam buku u registerr Gakin BPS dan n salah satu loka asi pelatiihannya berada d di lokasi P2W WKSS. Ba aik pesertta maupu un hasil p pelatihan tersebut dijadikan n mitra ba agi PKK kelurrahan, tu ujuan dari pelatihan n ini adala ah memb berikan ke eterampila an bagi KK K miskin untukk dapat b berwirausa aha sehin ngga dapa at menam mbah pen nghasilan bagi kelu uarganya dan b bukan unttuk mengisi lowong gan kerja di Perusa ahaan. Pada in ndikator Ju umlah Kej ejuruan Ya ang memiliki Saran na dan Pra asarana P Pelatihan Kerja a Yang M Memadai, ttarget cap paiannya adalah sebanyak 13 perala atan kejurruan dan realissasi capa aiannya ssebanyak 13 pera alatan kejuruan. Seluruh pe eralatan kejuruan yang g dimiliki oleh Dina as Tenag ga Kerja Sosial da an Transm migrasi K Kota Bogo or setiap tahun nnya dipe elihara dengan baikk. 13 Pera alatan keju uruan terssebut terd diri dari : 1. K Kejuruan M Menjahit 2. K Kejuruan B Bordir 3. K Kejuruan P Pertukang gan Kayu 4. K Kejuruan S Sablon 5. K Kejuruan L Las Listrikk/CO 6. K Kejuruan L Las Karbitt 7. K Kejuruan T Tata Rias 8. K Kejuruan T Tata Boga a 9. K Kejuruan P Pembuata an Sepatu u 10. K Kejuruan O Otomotif 11. K Kejuruan T Teknik Ko omputer 12. K Kejuruan E Elektronikk 13. K Kejuruan T Teknik Lisstrik Jumlah Lembaga a Latihan n Swasta (LLS) yan ng terbina a dengan prosenta ase hasil capa aian sebessar 111,1%, hal in ni dikarena akan jumlah Lemb baga Latih han Swassta (LLS) yang g pernah m mendapattkan perijinan di Ko ota Bogor sebanyakk 50 LLS,, 1 LLS ya ang tidak aktif dan 1 LLS S yang pindah. Untuk menduku ung kebe erhasilan sasaran n tersebu ut dilaksa anakan Program Kualitas dan Produktivitas Te enaga Ke erja denga an kegiata an berupa : Peningkatan K 1.
P Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Pencari Kerja da an Penga anggur (B Berbasis K Kompetensi)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
73
Pemerintah Kota Bogor| K Kegiatan iini diikuti oleh 64 p peserta m melalui pe emberian keteramp pilan kerja a berupa kketerampillan menja ahit 2 angkatan (3 32 orang) , teknik llas 1 ang gkatan (16 6 orang), d dan teknikk kompute er 1 angka atan (16 o orang). Pe ersyaratan n untuk m mengikuti p pelatihan d di UPTD B Balai Latih han Kerja adalah : - Usia 17 7 s.d 35 ta ahun mal SMP - Pendidiikan minim K.1 - Memilikki Kartu AK - Memilikki KTP Kota Bogor oto berwa arna ukura an 3 x 4 - Pas pho D Dari 64 orang peserta pela atihan yan ng tersera ap dalam dunia ke erja seba anyak 19 o orang di P PT. Muara Krakatau u. 2. P Pelatihan Keteramp pilan Berb basis Masyyarakat (K KK Miskin n) K Kegiatan ini meru upakan ssalah satu upaya a dalam rangka penangg gulangan kkemiskinan serta dapat mem mberikan kesempa atan bagi KK miskin untuk ikkut serta d dalam keg giatan pe elatihan in ni. KK miskin yang g diikutse ertakan da alam keg giatan ini ssebanyak 90 orang g yang terrsebar di 6 Kelurah han di 2 Kecamata an di Kota a Bogor. A Adapun p pelatihan yang dillaksanaka an yaitu Pelatihan n Kejurua an Souve enir dari H Handuk d di Kelurahan Mekkar Wang gi dan K Kelurahan Tegal G Gundil, P Pelatihan K Kejuruan Souvenir dari Flanel di Ke elurahan Kencana, Pelatiha an Kejuru uan Tata R Rias Waja ah di Kelu urahan Su ukaresmi dan Cimahpar, Pe elatihan K Kejuruan Menjahit K Kerajinan di Kelurrahan Cib buluh. Ke egiatan P Pelatihan yang dilaksanaka an pada T Tahun 201 13 dapat d dilihat pad da tabel b berikut ini.
T Tabel 3.8 Pelatihan K Keteramp pilan Berrbasis Ma asyaraka at Ta ahun 2013 3 No
Jumlahh Pesertaa
Kejuruan
1.
Souveenir dari Handuk
2. 3.
Souveenir dari Flaanel Tata R Rias Wajah
4.
Menjaahit Kerajinaan Juumlah
15
Orang
15 15 15 15 15 90
Orang Orang Orang Orang Orang Orang
Lokkasi Keelurahan Meekar Wangi (Lookasi P2WK KSS) Keelurahan Teegal Gundil Keelurahan Keencana Keelurahan Suukaresmi mahpar Keelurahan Cim Keelurahan Cibbuluh
Pembinaan Lembag ga Latihan n Swasta (LLS) 3. P K Kegiatan ini merrupakan salah ssatu upaya dalam m rangkka menin ngkatkan p produktivittas bagi instruktu ur dan pengelola a Lemba aga Latih han Swassta dan d diharapkan menghasilkan kualittas tenaga kerja ya ang teram mpil dan ko ompeten n dapat m d di bidangn nya sehin ngga dapa at diterim ma di duniia kerja a ataupun b berusaha mandiri. K Kegiatan ini dilakssanakan dalam b bentuk bim mbingan teknis kkepada 45 orang p pengelola dan instru uktur lemb baga di K Kota Bogor. 4. P Pelatihan Melalui Pemagangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
74
Pemerintah Kota Bogor| K Kegiatan ini bertujuan untuk meningka atkan keahlian yang g dimiliki oleh penccari kerja ssehingga memiliki kkompeten nsi dan da aya saing yang dap pat diterim ma di dun nia kerja. K Kegiatan ini dilaksanakan d dalam ben ntuk penyyaluran p pencari ke erja seba anyak 30 o orang di P PT. Rama ayana dan n 20 orang g di Lotte e Mart unttuk mengiikuti pema agangan sselama 3 B Bulan.
8. Sasaran : Men ningkatny ya kualita as pemud da dalam menghadapi glob balisasi Inndikator Kinerja 1. Jumlah organisasi pemuda dan olah raaga yang berprestasi 2. P Persentase organisasi peemuda yang telah aktif dalam menampung kegiatan kepemudaann 3. Inntensifikasi penyuluhan teerhadap pem muda m mengenai baahaya penyalahgunnaan narkoba, HIV V/AIDS
TTarget 2013
K Kinerja 2013
% C Capaian
9 organisasi
19 organisasi
211
√
80%
216%
270
√
74,06%
100%
216%
4 kali
8 kali
200
√
102 kali
7 kali
8 kali
Status C Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
7 15 oorganisasi organisasii
Kinerja sd 2013 19 organisasi
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
Capaian sasara an 8 misii 3 ini selluruhnya tercapai d dan mela ampaui da ari target yang ditetap pkan. Unttuk mend dukung pe encapaian n sasaran n ini dilakssanakan program ai berikut: dan kegiatan sebaga 1.
eran Serta a Kepem mudaan, d dengan kkegiatan sebagai Proram Peningkkatan Pe berikut: 1)
eleksi PAS SKIBRA Dikklat dan se Output kegiiatan ini adalah jjumlah organisasi pemuda a yang m mengikuti organisassi sekolah h dan orrganisasi sekolah seleksi dan diklat yyaitu 52 o berrprestasi ssebanyakk 2.
2)
Pem milihan Pe emuda Pe elopor Output kegiiatan ini adalah jjumlah organisasi pemuda a yang m mengikuti giatan pe emilihan p pemuda p pelopor yyaitu 27 organisassi dan orrganisasi keg pem muda berprestasi ssebanyak 7.
3)
Pem Pertukaran n Pemuda a Antar P Propinsi d dan Antar Negara (PPAPmilihan P PPAN) a yang m mengikuti Output kegiiatan ini adalah jjumlah organisasi pemuda giatan PP PAP-PPA AN yaitu 11 organisasi da an keg
orga anisasi
pemuda
berrprestasi sebanyakk 4. 4)
Pem ambore P Pemuda milihan Ja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
75
Pemerintah Kota Bogor| Output kegiiatan ini adalah jjumlah organisasi pemuda a yang m mengikuti giatan pem milihan jambore pe emuda yaitu 14 orga anisasi. keg 5)
Ge ebyar Sum mpah Pem muda a yang m mengikuti Output kegiiatan ini adalah jjumlah organisasi pemuda giatan ge ebyar sum mpah pe emuda ya aitu 68 o organisasi dan orrganisasi keg berrprestasi ssebanyakk 9.
Dari 5 kegiatan tahun 2 2013 terse ebut, jum mlah orga anisasi pe emuda ya ang aktif aan sebanyak 172 organisa asi dari tarrget 54 orrganisasi dalam kkegiatan kkepemuda (80% d dari 68 organisasi)) atau 31 18,52%. S Sehingga a capaian indikator kinerja sebesar 398,15% % but dihassilkan org ganisasi yang berprestasi Dari orrganisasi yang akktif terseb sebanyak 21 orrganisasi dari targe et 9 orga anisasi, ssehingga capaian indicator 233,33%... kinerja sebesar 2 2.
m Upaya Pencegah han Penyalahgunaan Bahayya Narkob ba Program Kegiatan n dalam program ini adala ah Sosia alisasi ba ahaya narkoba (H HIV) dan
meng gatasi ke enakalan remaja, outputnyya yaitu intensifikasi pen nyuluhan adalah seban nyak 5 ka ali yaitu ssosialisasi penyuluhan 1 ka ali dan pe enyuluhan n bahaya narkoba pada kegiatan pemilihan n pemuda a pelopor, PPAN-PPAP, Jam mbore pem muda, dan n gebyar sump pah pemu uda. Dari pelaksan naan keg giatan ini capaian indikatorr kinerja menjadi 125% %, karena terealisassi 5 kali d dari targe et 4 kali d dalam pen ncegahan n penyalah hgunaan bahayya narkob ba.
9. Sasaran : Men ningkatny ya presta asi olahra aga dan m memasya arakatkan n olahrag ga untuk hatan ma asyarakatt keseh Inndikator Kinerja
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
Atlet berpprestasi propinnsi dan nassional
45
292
649
√
73
607
972
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
Sasarran 9 missi 3 ini te ercapai m melampauii target yang diteta apkan, ka arena didukung 1 program denga an 8 kegia atan seba agai beriku ut : 1.
L Liga Pendidikan Ind donesia (L LPI) O Output kegiatan ya aitu jumlah h atlet yang mengiikuti LPI ssebanyakk 1152 atllet SLTP d dan SLTA. Jumlah a atlet berp prestasi tin ngkat kota a sebanya ak 148.
2.
P Pengemba angan ola ahraga rekreasi/ola ahraga ma asyarakatt (pekan olahraga rekreasi d dan tradisiional) D Dalam keg giatan ini terdapat 4 jenis o olahraga yyang dike elola yaitu u kegiatan n invitasi o olahraga ttradisiona al bagi pellajar seko olah dasar tingkat p provinsi, ffestival/pa asanggiri p pencak
ssilat
ting gkat
pro ovinsi,
pe engembangan
olahraga
rekreasi/o olahraga
m masyaraka at tingkat provinsi, dan sena am massa al/bersama a di Balaikkota dan S Sempur. O Output ke egiatan ini yaitu jumlah atle et yang m mengikuti kegiatan invitasi o olahraga trradisionall bagi pellajar seko olah dasa ar tingkat provinsi sebanyakk 33, jum mlah atlet
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
76
Pemerintah Kota Bogor| yyang mengikuti keg giatan festival/pasa anggiri pencak silatt tingkat p provinsi sebanyak 4 42,
jumllah
atle et
yang
mengikkuti
keg giatan
p pengemba angan
o olahraga
re ekreasi/ollahraga m masyarakkat tingkat provinsi sebanya ak 0. Jumlah masyarakat yyang men ngikuti ke egiatan ssenam m massal/be ersama d di Balaiko ota dan Sempur ssebanyak 1100 ora ang per ta ahun. Tida ak ada attlet berpre estasi yan ng dihasillkan dari kkegiatan p pengemba angan ola ahraga rekreasi/ola ahraga ma asyarakatt (pekan o olahraga re ekreasi d dan tradissional) karena provvinsi tidakk mengad dakan keg giatan ini dengan d demikian kkegiatan h hanya dila aksanakan n pada tin ngkat kota a saja. 3.
P Pekan Ola ahraga Pe elajar Wila ayah (POP PWIL) O Output keg giatan yaitu jumlah h atlet yan ng mengikkuti POPW WIL sebanyak 120. Jumlah a atlet berprrestasi lolos ke Pe ekan Olahraga Pe elajar Dae erah (POP PDA) tahun 2014 m mendatang sebanya ak 70.
4.
P Pembinaan Olahrag ga Pelajarr dan pela atihan Insttruktur/pe elatih /wassit olahrag ga O Output ke egiatan ya aitu jumla ah atlet yang me engikuti p pembinaan n sebanyyak 300. K Kegiatan b bersifat pe embinaan artinya tidak ada a atlet berprrestasi ya ang dihasilkan.
5.
P Pengemba angan Ola ahraga Kh husus O Output keg giatan yaiitu jumlah h atlet yan ng mengikkuti penge embangan n olahraga a khusus ssebanyak 125. Jum mlah atlet b berprestasi sebanyyak 54.
6.
S Sosialisassi SKJ tahun 2013 O Output kegiatan ya aitu jumlah h peserta a yang me engikuti ssosialisasii SKJ tahun 2013 ssebanyak 70. Kegia atan ini bersifat so osialisasi ssehingga tidak ada a atlet berprestasi yyang dihassilkan.
7.
R Rehabilitassi Lapang gan Olahra aga Masyyarakat O Output ke egiatan in ni adalah terlaksa ananya re ehabilitasii Lapangan Jogin ng Track In ndraprasta Rw. 14 4 Kel. Ban ntar Jati d dan Lapa angan Futtsal Multi Fungsi Rt.02/05 K Kel. Kebon n Pedes, Kec. Tana ah Sareall.
8.
P Pemeliharraan Fasilitas Olahrraga O Output ke egiatan in ni adalah terlaksa ananya pe embuatan n Lapang gan Baskket Semi In ndoor Lapangan L Luar GOR R, pening gkatan Sa arana Ind door B, p perbaikan 2 (dua) b buah Pintu u Gerban ng dan Pa agar Sam mping GO OR, perba aikan 6 (e enam) bua ah Pintu G Gerbang Stadion, perbaikan 2 (dua a) buah Kamar M Mandi dan Loket Stadion, re evitalisasi Lapangan Voli K Kedung B Badak Ba aru RT.006/005 K Kel.Tanah Sareal, re evitalisasi Lapanga an Futsal Taman T Tirta Cima anggu RT T.001/013 Kel. Mekkarwangi K Kec.Tanah h Sareal,, pembua atan 10 (Sepuluh) Unit Kamar Ma andi Bilass Kolam R Renang M Mila Kenca ana, Pemb buatan 1 (satu) bua ah Towerr Pengawa as Kolam Renang M Mila Kenca ana.
10. Sas saran : Me eningkatn nya layan nan keseh hatan das sar dan rrujukan y yang mem madai Indikator Kinnerja
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
1. Persentasee pasien gakkin yang terlayyani di sarana pelaayanan
100%
100%
100
√
100%
100%
100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
77
Pemerintah Kota Bogor| Indikator Kinnerja 2. 3.
4. 5.
6.
7. 8. 9.
10.
11.
dasar dan rujukan Persentasee kunjungan ibu hamil (K4) Persentasee persalinan yang ditolong oleeh tenaga kessehatan Persentasee Kunjungan Neonatal (N N2) Persentasee Kunjungan Bayi yang dibaw wa ke tenaga kesehatan Persentasee kunjungan remaja ke pelayannan kesehatan Persentasee sekolah yaang dibina Persentasee lansia yangg di bina (%) Persentasee jumlah obaat sesuai stanndar terapi Jumlah sarrana Industri Ruumah Tangga Paangan (IRTP)yangg dibina dan memenuhi syarat Jumlah prooduk obat, makaanan, dan bahan aditif, yang diuji memenuhi syarat kesehatan
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
94%
96%
102,13
√
88,14%
94,7%
96%
92%
92%
100
√
85%
88,8%
92%
89%
1101,80%
114,38
√
89%
97,3%
101,80%
86%
95%
110,47
√
93,4%
99,3%
95%
36%
3,63%
10,08
X
21,67%
21,7%
3,63%
76%
99,60%
131,05
√
74,61% 97,40%
99,60%
50%
26,20%
52,4
▲
40,5%
25,6%
26,20%
70%
92,37%
131,96
√
98%
98,3%
92,37%
1150 unit
144 unit
96
▲
147 unit
198 unit
144 unit
110 produk
110 produk
100
√
55 produk
97 produk
110 produk
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
ator Prese entasi passien gakin n yang terrlayani di sarana P Pelayanan n kesehata an dasar Indika dan rrujukan ditargetkan n sebesarr 100% d dan tereallisasi 100 0%. Untukk target tersebut telah dilakukan n berbaga ai upaya dengan ke egiatan se ebagai berrikut: elayanan K Kesehatan Masyarrakat Miskkin 1) Pe Ke egiatan ini merupakan usah ha mening gkatkan p pelayanan n kesehattan bagi keluarga miskin, khu ususnya dalam m memberikkan pelayyanan ru ujukan ke e Rumah h Sakit. An nggaran APBD II
Kota Bogor u untuk ta ahun 201 13 adala ah sebessar Rp.
20.225.000..000,- (Du ua puluh m milyar dua a ratus du ua puluh llima juta rrupiah). D Ditambah AP PBD I Pro opinsi Jaw wa Barat ssebesar R Rp. 3.000 0.000.000,,- (Tiga m milyar rupiah), dari anggaran te ersebut ya ang terpakkai sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
78
Pemerintah Kota Bogor| Tab bel 3.9. Ang ggaran da an Realisa asi Pelaya anan Kese ehatan Bagi K Keluarga M Miskin Tahun 2013 3 No 1 2
Sumberr Dana
Anggara an
APB BD Kota APB BD Provinssi Jabar Jumla ah
Re ealisasi
20.225.000.000 3.000.000.000 23.225.000.000
19.758.234.8 821 2.997.623.2 238 22.755.858.0 059
Da ana terse ebut digu unakan u untuk pe embayaran kasus di Rum mah Sakkit untuk ma asyarakatt miskin diluar ku uota JAMKESMAS S,
denga an rincian n kasus sebagai
berikut. el 3.10. Tabe Kassus Pelaya anan Kesehatan Bagi K Keluarga M Miskin Tahun 2013 3 Kasus N No 1 2
Uraian n
Angga aran APBD D II 2.500 31.05 50
Raw wat Inap Raw wat Jalan
Jumlah h
Anggaran APBD I 314 2141
2.814 33.191
dikator Pe ersentase e Kunjung gan ibu h hamil, Pe ersentase Persalina an yang Ind eh tenag ga keseh hatan, Persentase e Kunjun ngan Neo onatal (N N2) dan ditolong ole ersentase Kunjung gan bayi telah m mencapai target, bahkan melebihii 100%, Pe anggaran
yang
ttersedia
untuk
pai mencap
indikkator
te ersebut
sebesar
p. 600.000 0.000,- de engan realisasi ang ggaran seb besar Rp.. 562,331,400,-. Rp Persentase sekolah yang dib bina telah h mencap pai target dengan realisasi % sedang gkan indikkator Persentase 99,60, prossentase ccapaian sebesar 131,05% e pelayan nan kese ehatan da an Persen ntase Lan nsia yang g di bina kunjungan remaja ke get. belum menccapai targ Penyebab tidak terca apainya kinerja indiikator Perrsentase kkunjungan n remaja an kesehatan kare ena jam p pelayanan n di puskkesmas ssama dengan jam ke pelayana a berkun njung ke sarana belajar di sekolah sehingga anak/rremaja tiidak bisa puskesma as untuk berkonsu ultasi/mem meriksakan diri sed dangkan indikator kesehatan/p ersentase Lansia yyang di bina belum m mencap pai target disebabkkan lansia a laki-laki Pe enggan untu uk hadir d di sarana p pelayanan n kesehattan dan po osbindu. Ind dikator
P Persentase jumlah obat sessuai standar terap pi
denga an target
h obat sessuai stand dar terapi sebesar 70%.Hasil yyang dicapai yaitu Persentasse jumlah engan ting gkat capa aian kinerja 131.9 96%, hal ini 92,37%, de
menunjukkan adanya
n kemamp puan pem merintah untuk penyyediaan obat bagi m masyarakat. peningkatan ntuk indikator Jumlah saran na industrri rumah tangga pangan (IR RTP) yan ng dibina Un dan memen nuhi syara at dan indikator Jum mlah produk obat, m makanan,, dan bahan aditif, memenuhi syarat ke esehatan, dengan hasil yang g dicapai adalah: yang diuji m a)
Jumlah sarana Industri Rumah tangga Pangan (IRTP) yyang dibina dan nuhi syara at memen
seban nyak 150 unit. Ha asil yang dicapai p pada tahu un 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
79
Pemerintah Kota Bogor| sebanyak 144 un nit, hal ini belum mencapai ttarget yan ng telah diitetapkan.. Apabila engan ta ahun 2012 menga alami pen ningkatan tingkat capaian dibandingkan de nya sebessar 17.6% %, secara llengkap d dapat dilihat pada ta abel di ba awah ini: kinerjan 11. Tabel 3.1 Jum mlah sara ana Industri Rumah h tangga P Pangan (IRTP) ya ang dibina a dan mem menuhi syyarat Tahu un 2010-2 2013 Ta ahun
Ren ncana Cap paian
Rea alisasi
Pe ersentasi Pe encapaian
100
96
96 %
125 150
98 1 144
7 78,40 % 96 %
2010 2011 2012 2013
b)) Jumlah produk o obat, makkanan, da an bahan aditif, ya ang diuji memenuh hi syarat Tujuan kkegiatan ini adallah untuk melakksanakan kesehatan 110 jenis. T ndalian pe eredaran produk-prroduk pan ngan, kosmetika da an obat tra adisional pengen yang tid dak meme enuhi perrsyaratan kesehata erlindung an, sehingga masyyarakat te dari bah haya prod duk-produ uk tersebu ut.Pengujiian dilaku ukan terha adap 147 7 sampel yang te erdiri dari 70 prod duk panga an, dan 7 77 produkk kosmettika. Dari
jumlah
tersebu ut ditemukkan 44 p produk ya ang tidak memenu uhi persya aratan kessehatan. Target sasaran pada tahun 2013 terpenuh hi persenttasi penca apaian kinerjanya pai 100% mencap Pro ogram da an kegiattan yang dilaksana akan untuk mendukung sa asaran ini adalah sebagai berrikut: Tabe el 3.12. P Program d dan Kegia atan Pelaya anan Kese ehatan Ta ahun 2013 3 P Program 1.
Kegiattan
P Program Pelayanan K Kesehatan ns P Penduduk Miskin
a a. Pelayan nan Keseh hatan Masyyarakat Miskin dan Peningkatan Jam mkesda b b. Peningkatan Pela ayanan Bag gi Masyarrakat Miskiin di luar K Kuota Jamkessmas di Ko ota Bogor ((banprov 2013)
2. 3. 4.
5.
P Program K Kesehatan Ibu melahirkan d dan Anak P Program Peningkatan n Pelayana an K Kesehatan Remaja d dan Lansia P Program O Obat dan Pe erbekalan K Kesehatan P Program Pengawasa an Obat dan M Makanan
Pe elayanan K Kesehatan Ibu dan Ba ayi Pe elayanan K Kesehatan Anak, Rem maja dan La ansia a a. Pelayan nan Farma asi (DAK 2013) b b. Biaya u umum DAK K Pelayana an Farmassi Pe embinaan d dan Penge endalian ob bat dan ma akanan
11. Sas saran : Me eningkatn nya perila aku hidup p bersih dan seha at Inndikator Kinerja 1. Prosentasee
Taarget 22013 775%
K Kinerja 22013
% Capaian
Status C Capaian
51 1,90%
7 79,85
X
Kinerja 2011 51,8%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
Kinerja 2012 51,9%
Kinerja sd 2013 51,90%
80
Pemerintah Kota Bogor| Inndikator Kinerja
2.
3. 4. 5.
Rumah Tangga Sehat Persentasee Institusi yang melaksanaakan KTR (%) Persentasee Posyandu purnama Persentasee Posyandu mandiri Persentasee penduduk yyang dilindungi asuransi kesehatan
Taarget 22013
K Kinerja 22013
% Capaian
Status C Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
222,49%
6 68%
3 317,16
√
20,4%
68%
68%
557%
5 55%
9 96,49
▲
50%
55%
55%
114%
1 12%
8 85,71
X
11%
12%
12%
445%
6 62%
137,78
√
33,61%
62%
62%
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
D Dari ke 5 indikator tersebut diatas ha anya 2 in ndikator ya ang dikattagorikan tercapai denga an tingkatt capaian n diatas 99 %, sed dangkan 3 indikator yaitu Pe ersentase e Rumah Tangg ga Sehatt, Persenttase Possyandu Pu urnama, dan Perssentase P Posyandu Mandiri belum m mencap pai target yyang diten ntukan ha al ini dikarrenakan: a.
P Persentase Rumah tangga sehat den ngan targe et 75% H Hasil yang g dicapai ssasaran rumah tangga seha at pada tahun 2013 3 sebesar 48,50%, h hasil ini m masih belum menccapai targ get yang ditentuka an, dan b bila diukur tingkat ccapaian kinerjanya sebesar 64,67%, dibandin ngkan dengan tahun 2012 capaian kkinerjanya a mengala ami penuru unan sebe esar 15,18 % yaitu sebesar 64,67%. Ta abel 3.13 Data a Sasaran n Rumah tangga se ehat tahun n 2011-20 013 Tahun 201 11 201 12 201 13
Renca ana Capaia an
Realissasi
Pe ersentasi Pe encapaian n
55% %
51,80 0%
9 94,18 %
65% % 75 %
51,90 0% 48,50 0%
7 79,85 % 6 64,67%
C Capaian ttarget di atas me erupakan capaian program Promosi Keseha atan dan P Pemberda ayaan Ma asyarakatt dengan n kegiata annya ya aitu Penin ngkatan Promosi kkesehatan n. Pada kkegiatan 2 2013 ini a ada penurrunan cap paian kine erja diban ndingkan d dengan ke egiatan p pada tahu un 2012 yaitu menurunnya a PHBS d di tatanan n rumah ta angga, kh hususnya untuk indikator me erokok di d dalam rum mah. b. P Persentase Institussi yang m melaksanakan KTR R dengan target 22 2,49%, ha asil yang d dicapai ssebesar 2 22,40% dengan tingkat capaian kinerja 99,60%, hal ini m menunjukkkan adanyya penuru unan dala am upaya pencapaiian kinerja a sasaran n, namun p penurunan nnya tidakk signifikan. Tabe el 3.14. Data Sa asaran Pe ersentase Institusi yyang mela aksanaka an Kaw wasan Tan npa Rokokk (KTR) T Tahun 2011-2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
81
Pemerintah Kota Bogor| Tah hun 201 11 201 12 201 13
Ren ncana Cap paian
Re ealisasi
Pe ersentasi Pe encapaian n
20,4%
20 0,40%
100 %
21,4 44% 22,4 49%
21 1,40% 2 22,40
100% 9 99,60%
P Pelaksana aan KTR ini term masuk ke e dalam program Promosi Kesehatan dan P Pemberda ayaan Massyarakat dengan kkegiatannyya yaitu P Penguatan n Kawasa an Tanpa R Rokok. c. P Persentase Posyan ndu Purna ama dan P Posyandu mandiri P Persentase Posyan ndu Purna ama targe et sebanyyak 57% d dan Persentase Posyandu M Mandiri ta arget seb banyak 14%. Sala ah satu bentuk kkepedulian n dan pa artisipasi m masyaraka at dalam bidang ke esehatan dapat dilihat dari perkemb bangan po osyandu. P Pada tahu un 2013 d diperoleh data bah hwa posyyandu Purrnama se ebanyak 5 55% dan p posyandu mandiri 1 12%, apab bila kita b bandingka an dengan n kondisi ttahun 201 12 dapat kkita lihat dalam tabe el berikut; el 3.15. Tabe Datta Sasara an Persentase Posyyandu Purnama Tahun 2 2011-2013 Tahun 201 11 201 12 201 13
Renccana Cap paian
Rea alisasi
Pe ersentasi Pe encapaian n
50 0%
3 35%
70 %
55 5% 57 7%
29 9.30% 5 55%
5 53.27 % 9 96,49%
Tabe el 3.16. Da ata Sasara an Persen ntase Possyandu Mandiri Tahun 2 2011-2013 Tahu un 2011 2012 2013
Renccana Capa aian
Rea alisasi
Pe ersentasi Pen ncapaian
11%
10 0%
90,91
12% 14%
9.5 % 12%
79.17 85,71
D Dari tabel diatas m menunjukkkan capa aian kinerja meng galami kenaikan dibanding d dengan tahun-tahun n sebelum mnya. Ha al ini menunjukkan meningkatnya perran serta m masyaraka at dalam bidang ke esehatan walaupun secara program belum m mencapai ta arget yang g diinginkkan. 12. Sas saran : Me eningkatn nya statu us gizi ma asyarakatt Inndikator Kinerja 1. P Persentase B Balita gizi buruk 2. P Persentase B Balita gizi kurang 3. P Persentase bbalita m mendapat kaapsul
Taarget 22013
K Kinerja 22013
% C Capaian
Status C Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
0,,37%
0,50%
74
▲
0,8%
0,61%
0,50%
8,,30%
5 5,2%
1 159,62
6,8%
6,18%
5,2%
9 98%
99 9,20%
1 101,22
√ √
91,2%
95,4%
99,20%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
82
Pemerintah Kota Bogor| Inndikator Kinerja V Vit A 4. P Persentase Ibu H Hamil mendaapat taablet besi m minimal 90 taablet 5. P Persentase keluarga yanng m mengkonsum msi garam beryoodium 6. P Persentase bbalita yang dipantaau pertumbuhann-nya di sarana posyandu, puskesmas ddan TTK 7. P Persentase penderita anemia anak sekolahh
Taarget 22013
K Kinerja 22013
% C Capaian
Status C Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
9 94%
95 5,70%
1 101,81
√
78,8%
84%
95,70%
9 93%
97 7.30%
1 104,62
√
95,1%
96,9%
97,30%
75 5,50%
7 70%
9 92,72
▲
69,1%
69,8%
70%
1 14%
5,44%
2 257,35
√
12,79%
3,8%
5,44%
Ket: √ = mencapai ttarget, ▲ = tiddak mencapai taget, tetapi m meningkat darii tahun lalu, X = tidak menccapai target
Untukk mencapai target d diatas me elalui prog gram Perb baikan Gizzi Masyara akat dan kegiatan Penin ngkatan S Status Gizzi Masya arakat den ngan ang ggaran Rp p.1.700.000.000,- realisasi angga aran seb besar Rp. 1.671.4 482.750,- dengan capaian masing--masing indikator sebag gai berikut: a.
P Persentase Balita g gizi buruk 0,37% D Dalam upaya untuk penang ggulangan n gizi burruk telah dilakukan n berbaga ai upaya d diantaranyya makan n seimba ang, penyyuluhan, pemberia an PMT, penyulu uhan asi e eksklusif, bahkan dari sektorr lain dengan program peng gentasan kemiskina an. Hasil yyang diperroleh darii berbagai upaya te ersebut, p presentasse gizi burruk di Kotta Bogor m masih seb besar 0,5 50 % hal ini masih jauh da ari targett yang dittentukan sebesar 0 0,37%, dih hitung nila ai kinerjanya baru m mencapai 74%. D Dibandingkan deng gan tahun lalu capa aian kinerjjanya menunjukan adanya kkenaikan 12,30%, se ecara datta dapat d dilihat perb bandingan nnya seba agai berikkut
Tabe el 3.17. Data P Persentasse Balita g gizi buruk Tahun 20 011-2013 Tahun 201 11 201 12 201 13 b.
Rencana Cap paian
Realisasi
Pe ersentasi Pe encapaian n
0,3 39%
0,,80%
48,75
0,3 38% 0,3 37%
0,,61% 0,,50%
62.30 74
P Persentase Balita g gizi kurang g 8,3%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
83
Pemerintah Kota Bogor| H Hasil yang g dicapai p pada tahu un 2013 u untuk sasa aran ini ja auh lebih b baik diban ndingkan d dengan sa asaran giizi buruk, sasaran balita giizi kurang g hasilnya a sebesa ar 5,20% ssedangkan n targetnyya sebesa ar 8,3%, bila diukur persen ntase kine erjanya m mencapai ssebesar 15 59,62%. H Hasil kine erja untukk sasaran ini bila dibandingkkan denga an tahun 2 2012 tertuang dalam m tabel se ebagai be erikut; Tabe el 3.18. Data Persentase e Balita Gizi Kurang g Tahun 2 2011-2013 3 Rencana Cap paian 8,5 5% 8,4 4% 8,3 3%
Tahun 201 11 201 12 201 13
Realisasi 6,,80% 6,,18% 5,,20%
Pe ersentasi Pe encapaian n 125 135,92 159,62
c. P Persentase balita m mendapat kapsul Vit. A seban nyak 98% % D Dengan be erbagai u upaya yan ng telah d di laksana akan untuk mencap pai sasara an balita m mendapatkkan kapsu ul Vitamin n A maka diperoleh h 99,20% % bila diba andingkan n dengan ta ahun 2012 menga alami kena aikan seb besar 3 % (95,4% tahun 20 012), dan n apabila d dilihat darri persenta ase penccapaian kinerjanya sebesar 101,22% %, secara lengkap d dapat dilihat dalam tabel perb bandingan n tahun 2012 deng gan 2013 ssebagai b berikut: Tabe el 3.19. a mendap pat kapsul Vit. A Datta Persentase balita Tahun 2 2011-2013 Tahun 201 11 201 12 201 13
Rencana Cap paian 96 6%
91 1,2%
Pe ersentasi Pe encapaian n 95 %
97 7%
95 5,4%
98 %
98 8%
99 9,20%
1 101,22%
Realisasi
d. P Persentase Ibu ham mil menda apat tablett besi minimal 90 ta ablet sebanyak 94% Y Yang dica apai pada a tahun 2 2013 untu uk sasara an Ibu ha amil mendapat tab blet besi m minimal 90 0 tablet ssebanyak 95,70%.T Tujuannya a adalah mencega ah agar ib bu hamil tiidak anem mia. Ibu h hamil yang g Anemia a akan be eresiko pe erdarahan, kegugurran, bayi ahir mati dan bayyi kurang g cerdas. Kegiatan n penang ggulangan n anemia a berupa la p pemberian n tablet be esi minim mal 90 tab blet setia ap ibu hamil dan ib bu nifas d diberi 30 ta ablet agar kualita as ASInya a baik. H Hasil yang dicapaii pada tahun 2013 3 adalah 9 95,70% ha al ini melebihi targ get yang telah ditentukan ssebesar 9 94%. Hassil tahun 2 2013 bila d dibanding gkan deng gan tahun n 2012 me enunjukan n adanya kenaikan n dengan d data sebag gai beriku ut: Tab bel 3.20 Data a Persenttase Ibu h hamil men ndapat tab blet besi m minimal 90 0 tablet Tahun 2 2011-2013 Ta ahun 20 011 20 012
Re encana Capaian 92% 93%
R Realisasi 7 78,8% 84%
P Persentasi Pe encapaian n 85,65 90.32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
84
Pemerintah Kota Bogor| 20 013
94%
95,70
101,81
Persentase keluarga yang mengkonsu umsi gara am beryod dium seba anyak 93% % e. P U Upaya pem merintah u untuk men ningkatka an konsum msi garam m yang berryodium b bertujuan a agar masyyarakat m meningkatt kualitas kesehata annya. Te elah dilakukan pen ngukuran tiingkat konsumsi g garam beryodium dimasyarrakat hasil yang d diperoleh 97,30%. S Secara rinci dapat d dilihat dala am tabel ssebagai b berikut: Tab bel 3.21 arga yang g mengkonsumsi ga aram beryyodium Data Persenttase kelua Tahun 2 2011-2013
Ta ahun 20 011 20 012 20 013 f.
Re encana Capaian 91% 92% 93%
R Realisasi 95,1% 96.4% 9 97,30%
P Persentasi Pe encapaian 104,51 104.78 104,62
P Persentase balita yyang dipantau pertumbuhannya disarrana posyyandu pusskesmas d dan TK de engan targ nyak 75,5% get seban U Untuk me enciptaka an generrasi yang g lebih baik perlu adan nya peng gawasan dipantau p perkemban ngan sejak mulai dari ballita. Deng gan harapan balitta yang d g dapat p pertumbuh hannya te erdeteksi sejak d dini keku urangan d dan hal hal yang m menghamb bat pertum mbuhannyya. H Hasil sasa aran ini a adalah 70 0% hal inii mengala ami kenaikan 0,32 2 % diban ndingkan ta ahun 2012 sebesa ar 69,8%, dan diniilai persentasi kine erjanya m mencapai 92,75%, d data perba andingan sasaran ini dari ta ahun 2011 dengan n 2012 da apat diliha at dalam ta abel berikkut: Tab bel 3.22 Data P Persentase e balita ya ang dipan ntau pertumbuhann nya disara ana Posya andu, Puske esmas dan n TK Tahu un 2011-2 2013 Tahun 201 11 201 12 201 13
Rencana Cap paian 74,,5% 75 5% 75,,5%
Realisasi 69 9,1% 69 9,8% 7 70%
Pe ersentasi Pe encapaian n 92,75 93,07 92,72
Persentase penderiita anemia a anak se ekolah seb banyak 14 4% g. P D Dari hasil pantaua an terhada ap murid-murid di sekolah h masih d ditemukan n 5,44% m murid men nderita an nemia hal ini menunjukkan adanya perbaikan n gizi pad da murid ssekolah d dibanding gkan den ngan targ getnya ssebesar 14%, se ecara pe ersentasi p pencapaia an kinerjanya sebe esar 257,3 35%. Keb berhasilan n ini tidakk seutuhn nya kerja d dari keseh hatan, ba anyak hall yang m mempenga aruhi seperti perila aku siswa a sendiri
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
85
Pemerintah Kota Bogor| u untuk
me engkonsu umsi
sayyuran,
ssarapan
pagi
da an
lainnyya
yang g
dapat
m mempenga aruhi kon ndisi kese ehatan sisswa, hasil kinerja tahun 20 013 diban ndingkan d dengan tahun 2012 Tab bel 3.23 ase Pende erita Anem mia Anak Sekolah Data Persenta Tahun 2 2011-2013 Rencana Cap paian 16 6% 15 5% 14 4%
Tahun 201 11 201 12 201 13
Pe ersentasi Pe encapaian n 125,10 394.74 257,35
Realisasi 12 2,79% 3..80% 5,,44%
D Dari data d diatas me enunjukka an adanya a penurunan penca apaian kinerja dari 3 394,74% n naik menjjadi 257,3 35%. Kettujuh sassaran stra ategis di atas terg gabung ke e dalam p program P Perbaikan gizi masyyarakat. bel 3.24 Tab Berrikut hasil validasi b balita gizi buruk berdasarkan n kategorii BB/U 2011-2013 Tahun 2 No 1 2 3 4
Status gizzi Buruk Kurang Baik Lebih
2011 0.80% 6.80% 90.75% 1.65%
2012 0,60 6,18 91,91 11,34
2013 0,50 5,2 97,7 1,7
13. Sas saran : Me eningkatn nya kesehatan lingkungan n di Kota Bogor Inddikator Kinerja 1. Persenntase Jambban keluarrga 2. Persenntase Saranna air bersih 3. Persenntase Saranna pembuuangan air limbah 4. Persenntase Rumaah Sehat
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
80%
79,22%
99,03
X
81,44%
79.70%
79,22%
87,5%
97,8%
111,77
√
95,96%
97.74%
97,80%
29%
28,4%
97,93
22,07%
33,4%
28,40%
80%
74,5%
93,13
X X
91,92%
77,7%
74,50%
5. Persenntase Pengelolaan 100,00 68,6% 68,6% 98,13% 68.69% Sampaah 6. Persenntase Penyeehatan 99,29 Tempaat Tempat U Umum 70% 69,5% 51,1% 69.85% X (TTU) 7. Persenntase Penyeehatan 100,69 Tempaat Penjaja M Makanan 58% 58,4% 63,3% 63,3% (TPM)) Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak mencapaai taget, teetapi meninggkat dari taahun lalu, X menccapai targett
√
√
68,60% 69,50% 58,40%
= tidak
C Capaian ssasaran 13 3 misi 3 in ni, 4 dari 7 indikato or kinerja ttidak terca apai namu un dapat dinilai
sangatt
baik.
Upaya
yang
diilakukan
Pemerin ntah
Kotta
Bogor
untuk
pertahankkan kualittas lingku ungan yan ng lebih baik diba andingkan n dengan capaian memp tahun n 2012 d dengan m melaksana akan Pen ningkatan Sanitasi Dasar dan Pen nyehatan Temp pat Tempa at Umum (TTU) / Tempat P Penjaja M Makanan ((TPM) yan ng menja adi target
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
86
Pemerintah Kota Bogor| kinerja dari Program P Pengemba angan Lingkungan n Sehat d dengan kkegiatannya yaitu ngkatan K Kesehatan n Lingkung gan dan P Pembangu unan IPAL LABKESDA dan Gudang Penin Penampungan Limbah B B3. 14. Sas saran : M Meningka atnya mutu sum mberdaya kesehatan dan akses layanan kese ehatan Indikator Kinnerja
Target 20133
Kinerjrja 20133
% Capaiian
Status Capaaian
Kinerrja 2011
Kinerja 20122
Kinerjja sd 20113
1. Persenntase puskeesmas melakssanakan sisstem 100% % 100% % 100,000 50% % 71% 100% % inform masi kesehattan on line 2. Persenntase kunjungan ke 10,200% 13,80% 135,229 12,311% 13,19% % 13,80% % puskemas 3. Persenntase Pemeenuhan saranaa dan prasaarana 90% % 89,50% 99,444 ▲ 86,8%% 88,8%% 89,50%% kesehatan 4. Persenntase Pemeenuhan dan peninggkatan kualiitas Tenagaa 90% % 89,50% 99,444 80% % 83% 89,50% % Kesehhatan 5. Persenntase puskeesmas yangg 58,333% 54,17% 92,887 17% % 42% 54,17% % ▲ melakssanakan jam minan mutuu 6. Persenntase puskeesmas sesuuai 87,500% 78,12% 89,228 ▲ 77,4%% 75% 78,12%% rasio ((1:30.000 peenduduk) 7. Jumlah layanan kkesehatan 10 unnit 10 unnit 100,000 4 unnit 7 unitt 10 unnit terakreeditasi ISO 8. Persenntase saranna kesehataan 70% % 60% % 85,771 60% % 63,96% % 60% % X swastaa yang di bbina Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak mencapaai taget, teetapi meninggkat dari taahun lalu, X = tidak menccapai targett Capaian sasaran 14 misi 3 ini, 5 d dari 8 indiikator kinerja tidakk mencapai target
√ √
√
√
namu un rata-ratta mening gkat dari ta ahun 2012 dan seccara umum m dapat d dinilai sangat baik. Indika ator Perssentase p puskesmas melakssanakan sistem in nformasi kesehatan online yang terealisa asi 100% namun d dalam pe elaksanaa annya banyak ken ndala yan ng harus dapi dianttaranya tidak ada tenaga kkhusus yang menangani m masalah informasi dihad keseh hatan dan n tidak ad da tenaga a yang me empunyai ketrampiilan meng genai IT ssehingga secarra fisik pu uskesmass sudah ttersambun ng interne et dan te ersedia prrogram pe elaporan secarra online ttetapi hassilnya belu um maksim mal. Persenta ase kunjun ngan ke p puskesma as yang diitargetkan n sebanya ak 10,2% realisasi masyyarakat ya ang memanfaatkan n puskesm mas untuk berkonsultasi da an meme eriksakan keseh hatannya mencapa ai 13,80 hal ini tterjadi ka arena yan ng berkunjung ke e sarana keseh hatan/pusskesmas di Kota Bogor bu ukan hanya masya ota Bogo or, tetapi arakat Ko masyyarakat Ka abupaten Bogor jug ga meman nfaatkan p puskesma as yang ada di Kota a Bogor.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
87
Pemerintah Kota Bogor|
Pelayanan pada salah satu Puskesmas di Kota Bogor
ator Perse entase pemenuhan n dan pen ningkatan kualitas ttenaga ke esehatan Indika alisasi seb besar 89,5 % sehin ngga penccapaian kkinerja seb besar 99,4 44%. targett 90 % rea Persentase pu uskesmass yang m melaksana akan jaminan muttu 58,33% %, yaitu hanya a 13 pusskemas te ermasuk Labkesda a
yang melaksan nakan jam minan mu utu atau
54,17 7% dari ju umlah Pusskesmas ssecara ke eseluruhan sehingg ga capaia an kinerja sebesar 92,86 6%. Persentase pusskesmas sesuai ra asio (1:30 0.000 pen nduduk) terpenuhi 87,5%. Peme enuhan ke ebutuhan pendudu uk sesuaii dengan jumlah p penduduk yaitu 1 : 30.000 pendu uduk belu um menca apai targe et yang dih harapkan,, yaitu baru menca apai 78,12 2% maka Kota Bogor m masih kurrang jumllah puske esmas biila diband ding deng gan rasio o jumlah uduk. pendu pai puskkesmas se esuai rasiio (1:30.0 000 pendu uduk) Pem merintah Untukk mencap Daera ah terken ndala ma asalah la ahan yan ng
sesuai peruntukkannya, tetap pi untuk
menu unjang pelayanan kkesehatan n pada tahun 2013 3 memban ngun puskkesmas d di daerah Bogor Utara, merehabilitasi Pusskesmas Cipaku, p peningkattan Puske esmas Pe embantu aharja me erehabilita asi puskessmas pem mbantu Me ekarwangi dan Ran ngga Meka ar Mulya Pada tahun 20 013 ini ad da 10 pusskesmas yang tela ah terakre editasi IS SO, yaitu Puske esmas Bo ogor Timu ur, Bogor Selatan, Bogor Tengah, Teg gal Gundil, Kedung g Badak, Semp plak dan Laboratorrium Kese ehatan Da aerah dengan serttifikasi ISO sehingga pada tahun n 2013 tela ah menca apai target yang ditetapkan ssebanyak 10 sarana. Persentase sarrana kese ehatan sw wasta yang g dibina ta arget seb banyak 70 0%. Hasil yang dicapai dari sasa aran ini a adalah 60 0% yang berarti ttingkat pe ersentasi capaian 71% kinerjanya 85,7
15.
S Sasaran : Terkend dalinya pe enyakit m menular d dan tidak menular Inddikator Kinerja
1. Prosenntase lokasi bebas jentik 2. Persenntase kasuss kemattian akibat D DBD 3. Persenntase Penemuan kasus baru BTA+ 4. Persenntase Angkaa konversi TBC
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
96%
93,56%
97,46
▲
87,72%
93,1%
93,56%
0,004%
1,06%
0,38
X
N/A
0,002%
0,38%
85%
91,40%
107,53
√
95,37%
86%
91,40%
88%
82%
93,18
▲
85%
80%
82%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
88
Pemerintah Kota Bogor| Inddikator Kinerja 5. Prosenntase angkaa kesem mbuhan TBC C 6. Cakuppan Kelurahan Univerrsal Child Immunnization (UC CI) 7. Prosenntase penannganan kasus ISPA balitaa 8. Prosenntase penannganan kasus diare balitaa 9. Persenntase Penderita Kusta minum obaat 10. Persenntase VCT pada Klien R Resiko 11. Persenntase puskeesmas yang m melaksanakkan pengeendalian fakktor risiko Penyaakit Jantung dan Pembuuluh Darah 12. Persenntase kelom mpok masyaarakat yang melakssanakan pengeendalian fakktor risiko Penyaakit Jantung dan Pembuuluh Darah (%) 13. Jumlah operasi kaatarak bagi gakin (mata) 14. Cakuppan pelayannan kesehatan gigi di puskessmas 15. Cakuppan Perawatan Kesehhatan Masyaarakat 16. Cakuppan Kesehatan Kerja 17. Persenntase Pelayyanan Kesehhatan Olah R Raga di Puskeesmas 18. Cakuppan Deteksi dini ganggguan kesehaatan jiwa di pelaayanan keseehatan 19. Persenntase calon jemaah haji dipperiksa kessehatan Ket: √ = mencaapai target, menccapai targett
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
89%
84%
94,38
X
87%
85%
84%
95%
100%
105,26
√
83,83%
100%
100%
89%
100%
112,36
87,47%
100%
100%
89%
100%
112,36
97,7%
100%
100%
100%
100%
100,00
√ √ √
100%
100%
100%
40%
28,06%
70,15%
▲
77,4%
8,8%
28,06%
33,3%
100%
300,30
√
25%
100%
100%
33,3%
33%
99,10
X
34,5%
47%
33%
140 oprs
130 oprs
92,86
X
100 oprs
130 oprs
130 oprs
100%
100%
100,00
√
100%
100%
100%
83,21%
105%
126,19
78,7%
150%
105%
50%
175%
350,00
√ √
41,67%
30%
175%
66,67%
100%
149,93
√
37%
58%
100%
10,5%
8,6%
81,90
▲
4,33%
7,44%
8,6%
100%
102,9%
102,90
√
105%
103,9%
102,9%
▲ = tidaak mencapaai taget, teetapi meninggkat dari taahun lalu, X = tidak
ari 19 indikator kin nerja tidakk mencap pai target Capaian sasaran 15 misi 3 ini, 7 da namu un mening gkat dari ta ahun 2012 dan seccara umum m dapat d dinilai sangat baik. Sebagai upaya u untuk men nurunkan kasus d demam berdarah ssalah sattu unsur sebag gai indika ator DBD adalah keberada aan jentikk nyamuk di masyyarakat, ssehingga dimassyarakat d dilakukan berbaga ai kegiatan n untuk m membasm mi jentik nyamuk ag gar tidak menja adi nyamuk dewassa. Hasil yang diccapai pad da tahun 2013
ni baru m mencapai in
93,56 6% dari target sebe esar 96% d dengan p persentase e pencapa aian kinerrja 97, 46 %. Tab bel 3.25 C Cakupan Bebas Je entik Tahu un 2011-2013 Tahun
Rencana Cap paian
Realisasi
Pe ersentasi Pe encapaian n
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
89
Pemerintah Kota Bogor| 201 11
95 5%
92 2.00%
96.84
201 12
95..5%
93 3.10%
97.49
201 13
96 6%
93,56 %
97,46
2013 tela ah terjadi 752 ka asus DBD D di Kota Bogor apabila Pada tahun 2 diban ndingkan dengan tahun 20 012 mengalami p penurunan n (1012 kasus th h 2012), sedan ngkan ka asus kematian akib bat DBD pada tahun 2013 3 sebanyyak 8 ora ang atau sebessar 1.060 0%, apabila diband dingkan d dengan ta ahun 2012 (2 kassus) menu unjukkan kenaikan kasuss kematia an akibat D DBD deng gan tingka at capaian n kinerja 0 0,38%. Ta abel 3.26 P Perbandin ngan Kasus Kemattian Akiba at DBD n 2012-20 013 Tahun Rencana Cap paian 0,00 05% 0.00 04%
Tahun 201 12 201 13
Pe ersentasi Pe encapaian n 263 % 0,38%
Realisasi 0.0 0019% 1.0 060%
Penem muan kassus baru T TB paru B BTA + sud dah melew wati targe et yang dittetapkan yaitu 91,40%, hal ini me enunjukka an penjaringan kassus TB ba aru semakin baik ssehingga a mencapai 107,53 3%. capaian kinerja Penca apaian angka konversi TBC belum me encapai ta arget yang ditetapkkan yaitu a capaian n kinerja 9 93.18%, d dan bila d dibandingkkan dengan capaia an tahun 82%, sehingga 2012 penccapaian a angka kon nversi TBC hanya 2012 mengalami kenaikkan. Pada tahun 2 naik sebe esar 2%. 80% n Penca apaian an ngka kese embuhan T TBC belu um menca apai targe et yang dittentukan yaitu 84% den ngan tingkkat capaian kinerja 94,38% % hal ini m menunjukkkan pend derita TB an sudah mendapa atkan peng gobatan h hingga se embuh dan masih a ada 16% yang ditemuka embuh dikkarenakan n penderita a sudah rresistensi,, dan drop p out minu um obat. yang belum se Ta abel 3.27 Perband dingan An ngka kese embuhan TBC Tahu un 2011-2 2013 Ind dikator a. Penem muan kasus baru B BTA positif b. Persentase ang gka konve ersi TBC c. Persentase (Cure rate)
a angka
kkesembuh han
20 011
2012
2013 3
95 5,3%
86%
91,40 0%
85%
80%
82 %
86,,66%
85%
84 %
Persentase Kelurahan UCI Im munisasi dilaksanakan un ntuk mem mberikan kekeb balan kep pada bayyi, balita dan bum mil terhad dap penya akit menular.
Pe elayanan
Imuniisasi bisa a didapatkkan di Pu uskesmas, posyand du serta sarana ke esehatan swasta. Pada tahun 20 013 ini 68 kelurah han dari 6 68 kelura ahan yang g ada di kota Bog gor telah al Child Im mmunizatiion) atau ssekitar 10 00%. menccapai UCI (Universa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
90
Pemerintah Kota Bogor| Persentase Pe enanganan kasus ISPA ballita Penanganan kkasus ISP PA pada balita terutam ma Pnemo onia men ncapai ta arget yaittu 100% dengan capaian n kinerja 36% Perssentase P Penangan nan kasuss diare b balitanPen nemuan d dan Pena anganan 112.3 kasuss diare pa ada balita a yaitu te elah ditangani 100% % dari ta arget 89% %. Maka capaian kinerja sebesa ar 112.36% %. Persen ntase Pen nderita Ku usta minu um obat d dan dicega ah cacat n ini berttujuan un ntuk melakukan pe encegahan dan pe enularan penyakit TK II Kegiatan an dalam bentuk survei ko ontak. Ha asil dari p penemuan pasif d dan aktif kusta dilakuka mukan 13 kasus ba aru type P PB (Pausi Baccile er) seban nyak 1 ora ang dan ttype MB ditem (MultyyBacciler)) sebanya ak 12 orang dan diantaranyya adalah 2 kasus baru hasil survey konta ak. Semua penderrita kusta a tersebutt yaitu sebanyak 13 orang g telah d diberikan pengo obatan (100%). Un ntuk meningkatkan n penemuan kasus baru pen nderita kussta perlu ditingkatkan su urvey den ngan sasaran lingkkungan yyang lebih h luas da ari pende erita dan ota keluarrga pende erita. anggo Persentase klie en Resikko VCT (HIV/AIDS S) Kegiata an ini dilaksanaka an untuk melakkukan pe encegahan n dan pe enularan penyakit HIV/AIDS S yang d dilakukan melalui layanan di 5 sa arana Vou ulentary C Conseling g Test (VC CT) yaitu 3 puskesm mas, 1 La apas dan mah sakitt. 1 rum
Persen ntase cap paian belum mem menuhi tarrget yang g ditentukkan yaitu
sebessar 40%. Baru men ncapai 28,006% denga an tingkatt capaian 70,15%. Ta abel 3.28 Targe et dan Re ealisasi Pe enangana an Kasus Kesehata an Tah hun 2013 Indikator
Target
Realisasi
Capaia an
a. Tercapainya UC CI
90%
100%
111.11 1
b. Kasuss ISPA Ba alita yang diobati
88%
100%
113.64 4
88%
100%
113.64 4
100%
100%
100
35%
8.8 80%
25.14 4
c. Kasuss Diare Ba alita yang ditang gani d. Kasuss Kusta ya ang diobati dan dicega ah cacat T TK. II e. Persentase klie en Resiko VCT AIDS) (HIV/A
Persentase pu uskesmass yang melaksan nakan pe engendalia an faktor resiko Penya akit Jantu ung dan Pembulu uh Darah.. Kegiatan ini berrtujuan un ntuk men nurunkan angka a kesakittan, keca acatan, d dan kema atian akib bat Penyyakit Tida ak Menular, dan dilaku ukan pada a tingkat Puskesmas. Capa aian dari program ini menca apai 100% % artinya seluru uh Puske esmas tela ah melakksanakan pengendalian fakttor resiko penyakitt jantung dan p pembuluh darah. de engan ca apaian kinerja menccapai 300 0,30%. masyaraka at yang melaksan nakan pen ngendalia an faktor Persentase kelompok m resiko o Penyakiit Jantung g dan Pem mbuluh D Darah sebanyak 33,3% Kegiatan ini b bertujuan untukk menurun nkan angka kesakkitan, keca acatan, d dan kema atian akiba at Penyakkit Tidak
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
91
Pemerintah Kota Bogor| Menu ular, dan dilakuka an pada tingkat M Masyaraka at sepertti Posbindu. capa aian dari program ini seb besar 33% % dengan n capaian n kinerja m mencapai 99.10%. Jumla ah operassi katarak bagi g gakin (ma ata) seba anyak 13 30 mata. Tujuan dalah memberikan n pelayana an keseh hatan beru upa opera asi katara ak gratis kegiatan ini ad arannya a adalah ma asyarakatt miskin d dan tidak bagi kkeluarga miskin di Kota Bogor. Sasa mamp pu yang m menderita a katarak di Kota B Bogor. D Dari targett 140 matta yang dioperasi, targett ini dapatt tercapai 100% Cakup pan pelayyanan kesehatan giigi di puskkesmas P Pelayanan kesehata an gigi di Puske esmas su udah mencapai targ get yang d diharapka an yaitu 100%. Se eluruh Pusskesmas sudah h melakukkan pelayyanan kessehatan gigi. Pelayyanan tida ak hanya di BP gig gi namun juga melalui kkegiatan UKGS (u usaha kessehatan g gigi sekolah) dan UKGMD (Usaha hatan Gig gi Masyara akat Desa a) Keseh Cakup pan
Perrawatan
Kesehatan
Masyarakat
atan Perawa
Ke esehatan
Masyyarakat (P Perkesmass) merupa akan bagian integrral dari pelayanan kesehata an dasar yang dilaksan nakan oleh Puskkesmas. Pelaksan naan Perrkesmas bertujuan n untuk ngkatkan kemandirian massyarakat d dalam me engatasi masalah kesehata an yang menin dihad dapi, sehingga da apat men ningkatka an deraja at keseha atan massyarakat dengan meng gutamakan n upaya - upaya p preventif d dan promotif, disam mping upaya resto orasi dan rehab bilitasi. Pelayanan Perawatan Kese ehatan M Masyaraka at (Perke esmas) d dilakukan dalam m bentuk pelayana an di dala am dan luar gedu ung berup pa kunjun ngan lang gsung ke masyyarakat. C Cakupan program ini menccapai 105%, denga an tingka at capaian n kinerja 126,19% pan Kesehatan Ke erja Progrram keseh hatan kerrja meliba atkan linta as sektor Cakup yang berhubun ngan den ngan kese ehatan ke erja dan Puskesm mas terkait keseha atan dan keselamatan p para pekerja. Caku upan prog gram men ncapai 175 5% masih h belum m mencapai ah ditentu ukan, sehiingga cap paian kine erja yaitu 3 350% targett yang tela Persentase Pelayanan K Kesehatan Olah R Raga di Pu uskesmass Program m Upaya keseh hatan Ola ahraga a adalah sa alah satu u upaya kesehata an yang bertujua an untuk menin ngkatkan derajat kkesehatan n dan keb bugaran jasmani m melalui pe eningkatan aktifits fisik, latihan ffisik dan olah raga, Progra am keseh hatan ola ahraga m merupakan n bentuk maupun p promotif kkhususnyya bagi kkelompok pelayyanan kessehatan ssecara prreventif m Bumill dan Lan nsia. Capaian sassaran ini mencapa ai 125%,d dengan ca apaian kinerjanya 187,4 49% pan Dete eksi dini gangguan keseha atan jiwa di pelayyanan ke esehatan Cakup Progrram kese ehatan jiw wa bertujuan untu uk memberikan pe elayanan kesehata an yang memffokuskan pada ma asalah kejjiwaan,agarpasien dengan g gangguan n dapat te erdeteksi dan ttertanganii sedini m mungkin. H Hasil cap paian prog gram pada tahun 2 2013 yaitu 8,60% h jauh darri target ya ang diteta apkan. masih
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
92
Pemerintah Kota Bogor| Calon jemaah haji dipe eriksa kesehatan Pemerikssaan kese ehatan haji pada tahun n 2013 in ni melebih hi dari target yang g ditetapkkan yaitu 102,90% %, dengan n tingkat capain kinerja 102,90%.. 16. Sas saran : M Meningkattnya pera an perem mpuan da alam berrpolitik/ k kemasyarakatan, terliindunginy ya anak-a anak dan n perempuan dari tindak ke ekerasan Indikator Kinnerja 1. Persenntase organnisasi perem mpuan yang berperan aktif terhaddap perlinduungan hak-hhak anak dan peremppuan 2. Persenntase perem mpuan berperran aktif dalam pembaangunan 3. Persenntase lingkungan ramaah anak 4. Persenntase perann perempuan dalam berpolitik 5. Jumlah perempuaan yang berperran aktif di ttiap kelurahan dalam kegiatan P P2WKSS 6. Jumlah kelompokk PKK aktif
Targget 20113
Kinnerja 20013
% Caapaian
Status C Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 20133
70% %
655%
9 92,86
X
100%
65%
65%
70% %
655%
9 92,86
X
60%
65%
65%
40% %
655%
16 62,50
30%
35%
65%
30% %
455%
15 50,00
√ √
20%
25%
45%
1000%
1000%
10 00,00
√
100%
100%
100%
75% %
755%
10 00,00
√
75%
75%
75%
Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak mencapaai taget, teetapi meninggkat dari taahun lalu, X = tidak menccapai targett Capaian sasaran n 16 misii 3 ini terrcapai, 2 dari 6 indikator sa asaran sa aja yang tidak tercapai n namun se ecara umu um dapat dinilai san ngat baik Tahun 2013 pre esentase p an berperran aktif d dalam pe embangun nan Kota perempua melalui kegiata an posyan ndu telah tercapai sesuai ta arget deng gan didukung oleh kegiatan Pokja anal Posyyandu yan ng terlakssana mela alui Rakorr Pokjana al Posyan ndu dalam m rangka pemb bangunan gender ssebanyak 180 pese erta dan te erlaksananya lomba a Posyandu 1 kali di 6 (e enam) Ke ecamatan. Indikator presenta ase rama ah anak te elah tercapai targett dengan dukun ngan dari kegiatan Fasilitasi Pengem mbangan K Kota Ram mah Anak, melalui kegiatan ini tersedia ba ahan prom mosi kota a ramah anak dengan pem mbuatan standing banner, er duduk, dan lain--lain serta a pelaksa anaan Sossialisasi K Kota Ramah Anak leaflet, kalende nyak 1(sa atu) kali. D Dan untukk indikato or Presenttase peningkatan p peran perrempuan seban dalam m berpolittik tercap pai sesua ai target dengan d dukungan n kegiatan Pemde erdayaan Perem mpuan di Bidang Politik telah me elaksanakkan berbagai keg giatan mu ulai dari Pendidikan Po olitik bag gi Caleg (calon L Legislatif) Perenpuan seban nyak 130 0 orang. alisasi bag gi pemilih perempuan dan P Pemilih pemula sebanyak 150 orang. Indikator Sosia Jumla ah perem mpuan yan ng berperran Aktif di tiap kelurahan dalam ke egiatan P P2WKSS telah tercapai sesuai ta arget yang g ditetapkkan dalam m hal ini indikator ttersebut d didukung atan Pera an Wanita a menuju Keluarga a Sehat S Sejahtera a dimana oleh kegiatan Peningka but memb berikan te erhadap p pembinaan n-pembina aan kepa ada 100 kk binaan kegiatan terseb an dan me elakukan monitoring evaluassi. melalui Pelatihan dan Pembekala atnya kesw wadayaan n masyarrakat dala am pemba angunan Untuk indikator meningka dikator ini didukung oleh ke egiatan Pe emberdayyaan Pos Daya di telah tercapai target, ind
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
93
Pemerintah Kota Bogor| Kelurahan,
D Dalam
ra angka
m menciptakkan
Posd daya
se ebagai
p pusat
orrganisasi
berdayaan n keluarg ga, wadah h komun nikasi dan n kebersa amaan m masyaraka at untuk pemb mencciptakan kemandiria an masyarakat, tela ah dilakukkan beberrapa kegia atan, yaitu u: a. P Pelatihan kader po os daya d dibidang e ekonomi, pendidika an, keseh hatan, dan n bidang lingkungan n hidup de engan jum mlah pese erta 136 orang Latihan m motivasi ka ader posd daya dilakksanakan 1 kali de engan jum mlah peserta 136 b. L o orang c. R Rapat koo ordinasi po osdaya dilaksanaka an 1 kali d dengan 28 84 peserta a d. M Monitoring g Posdaya a Tahun
2013
Pemerinta ah
Kota a
Bogor
bekerja a
sama
n dengan
Pusat
an Sumber daya Ma anusia (P P2SDM) IP PB dan te elah terbentuk seba anyak 68 Pengembanga aya di 6 kkecamatan n se-Kota Bogor. posda ator Indika
pen ningkatan
ga lembag
massyarakat,L LPM
dan
PKK
dalam
pemb bangunan n melalui kegiatan Peningka atan Kemandirian L Lembaga Kemasya arakatan dalam m Pemba angunan ((LPM, RT T, RW da an PKK). Kegiatan ini merupakan sa alah satu upayya untuk meningka atkan kua alitas lem mbaga kem masyarakkatan yan ng memiliki peran seba agai penggerak dalam prose es pemba angunan. Untuk m mencapai h hal terseb but telah dilakksanakan beberapa a kegiata an sebaga ai berikutt : Pemb binaan da asawisma PKK di lokassi lomba kelurahan n, P2WKS SS, Posyyandu, UP P2K dan 10 Progrram PKK dengan jumla ah peserta 400 ora ang, Pem mbuatan B Buku Administrasi L LPM seba anyak 210 00 Buku. bantu uan kem masyaraka atan untu uk asosia asi LPM sebanyak 1 Aso osiasi, pe emberian kade eudeuh/ pengharga aan kepad da LPM, R RT, RW dan PKK teladan se ebanyak 6 LPM, 6 RW, 6 RT da an 6 PKK, serta pe enyusuna an buku P Perda Pen nataan Ke elembaga aan yaitu da no 11 T Tahun 201 12 sebaga ai pengga anti Perda a no 10 Ta ahun 2001 1. Perd Indika ator Prose entase pen ningkatan n keluraha an berstattus swase embada tterhadap total keluraha an telah m mencapai target ya ang telah h ditentukkan, kebe erhasilan indikator ebut didu ukung ole eh kegiatan Perlo ombaan Keluraha an. Berda asarkan indikator terse penillaian men nurut Perraturan Menteri Da alam Negeri Nomo or 13 Tah hun 2007 tentang Pedo oman Penyelengga erlombaan n Desa d dan Kelurrahan, te elah dilakksanakan araan Pe penillaian kepa ada Kelurrahan se K Kota Bogor untuk m mengikutii Lomba K Kelurahan n Tingkat Provvinsi Jawa a Barat, dimana Ke elurahan C Cilendek Barat Keccamatan Bogor Ba arat yang mew wakili Kota a Bogor da alam Lom mba Kelura ahan Ting gkat Provinsi Jawa Barat tah hun 2013 berhasil menyyandang ju uara III Tingkat Pro ovinsi. 17. S Sasaran : Terkend dalinya ke elahiran b bayi Inddikator Kinerja
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
105,1 1. Persenntase keserrtaan KB 78% 88.28% 88% 77,75% 88.28% terhaddap PUS 100 2. Tersellenggaranyaa konseling kesehaatan 12 klp 12 klp 8 klp 10 klp 12 klp X reprodduksi remajaa Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak mencapaai taget, teetapi meninggkat dari taahun lalu, X = tidak menccapai targett
√
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
94
Pemerintah Kota Bogor|
a-rata dap pat dinilai baik. Un ntuk terke endalinya Capaian sasaran 17 misi 3 ini rata kelahiran bayi, dilaksana akan Prog gram Pela ayanan K Keluarga B Berencana a, dengan n 2 (dua) u, Pelaya anan Kelluarga B Berencana a dan In ntensifikassi Advokkasi dan kegiatan yaitu unikasi Infformasi Edukasi Prrogram Ke eluarga Berencana a. Pencapaian kinerja untuk Komu 2 (dua) indikattor tersebut telah te ercapai dan bahka an melebih hi dari tarrget, dalam m hal ini apaian kiinerja ya ang melebihi targe et yaitu, indikatorr prosenttase Peserta KB penca terhad dap PUS S dikarena akan anim mo masyyarakat ya ang sangat tinggi terhadap p ber-KB yang dilaksana akan diwilayah ma asing-massing, baik melalui b berbagai macam ccara berKB. 18. Sas saran : Me eningkatn nya ketah hanan keluarga Target 2013
Inddikator Kinerrja
Kinerjaa 2013
% Status Capaiann Capaiann
Kinerja 2011
Kinerja 2012
1. Peninggkatan Kadeer pendaamping kelom mpok kegiatan Tribina Peninggkatan Kualitas 1050 1.010 1.050 Lingkuungan Keluaarga, 1102 kadeer 95,28 X kader kader kader Bina LLingkungan Keluarrga, dan Ussaha Peninggkatan Penddapatan Keluarrga Sejahtera 2. Persenntase perann serta masyaarakat dalam m 78% 76% 97,44 74% 76% X pengeembangan K KB Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak mencapaai taget, teetapi meninggkat dari taahun lalu, X menccapai targett
Kinerja sd 2013
1050 kader
76%
= tidak
n 18 misi 3 ini tida ak tercapa ai namun n dapat diinilai sang gat baik. Capaian sasaran Untukk mencap pai target ssasaran K Ketahanan n Keluarg ga dilaksa anakan Prrogram Pe enyiapan Tenag ga
Pend damping
Kelompo ok
Bina
Keluarg ga
denga an
Kegia atan Pembinaan
Ketah hanan Ke eluarga. U Untuk tarrget jumlah kelom mpok kad der pembimbing kkelompok Kegia atan Tribina PKLK K, BLK dan UPP PKS dap pat tercapai. Dan n untuk indikator Prose entase kelompok P PIK KRR, Terbinanya Pos K KB dan Su ub Pos KIIE Paguyu uban KS denga an melalu ui kegiatan n Pengua atan Kelem mbagaan dan Jarin ngan KB yang tera akomodir dalam m program m Keluarg ga Berenccana untuk pencapaian kinerja tercap pai sesuaii dengan targett. Dalam program Keluarga a Berenccana ada beberapa prestassi yang d diperoleh melalui program m Keluarg ga Berenccana. Bidang KB BKS (Kelu uarga Bere encana da an Keluarrga Sejahtera) 1. B Juara 1
:
PIK Re emaja Tin ngkat Provvinsi Jawa a Barat
Juara 2
:
PIK Re emaja Tin ngkat Nasional
Juara 3
:
KB Lesstari 20 T Tahun Ting gkat Provinsi Jawa Barat
esrak (Ke esatuan G Gerak PK KK KB K Kesehatan) Tingka at Provin nsi, baru masuk Ke recchecking 2. K Kelompok BKB Tela adan Juara 1
:
BKB M Melati Kelu urahan Sindangrassa, Kecam matan Bog gor Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
95
Pemerintah Kota Bogor| Juara 2
:
BKB S Semplak K Kelurahan Semplakk, Kecama atan Bogo or Barat
Juara 3
:
BKB B Babakan P Pasar Kelu urahan Ba abakan Pasar, Kecc. Bogor T Tengah
Kader BKB B Teladan n 3. K Juara 1
:
Ny.Nurhayati, K Kelurahan n Sindang grasa, Keccamatan B Bogor Tim mur
Juara 2
:
afiana, Ke elurahan Semplak, Kec. Bog gor Barat Ny.Novviana Sya
Juara 3
:
Ny.Pusspa Shara a, Kelurah han Babakan Pasa ar, Kec.Bo ogor Tengah
Kelompok BKL Tela adan 4. K Juara 1
:
BKL H Harapan B Bunda, Kelurahan S Sukasari, K Kec. Bogo or Timur
Juara 2
:
BKL Teratai, Ke elurahan P Pamoyana an, Kecam matan Bog gor Selata an
Juara 3
:
endek Tim mur, Kec B Bogor Barrat BKL Sedap malam, Kelurrahan Cile
Kelompok Bina Kelu uarga Rem maja (BKR) 5. K Juara 1
:
BKR K Kenanga, Kelurahan Ciparigii, Kecama atan Bogo or Utara.
Juara 2
:
BKR A Anggrek, K Kelurahan n Tanah S Sareal, Ke ec Tanah Sareal
Juara 3
:
BKR A Anyelir, Ke elurahan B Bondonga an, Kec B Bogor Sela atan
Kader BKR R Teladan n 6. K Juara 1
:
M. Alexander, K Kelurahan Ciparigi, Kecamattan Bogorr Utara
Juara 2
:
arida Chae erani, Kelurahan Bondongan n, Kec Bo ogor Selata Ny. Fa an
Juara 3
:
Ny. Za aenab, Ke elurahan T Tanah Sarreal, Keca amatan Ta anah Sare eal
7. P Pusat Info ormasi dan n Konselin ng (PIK) R Remaja Te eladan Juara 1
:
Galuh Pakuan, Kelurahan Pasir Ku uda, Keca amatanBo ogor Barat
Juara 2
:
han Tegal Gundil, K Kecamata an Bogor U Utara Kalam, Kelurah
Juara 3
:
Bhatik, Keluraha an Bubula ak, Kecam matan Bog gor Barat
Keluarga H Harmonis Teladan 8. K Juara 1
:
Eri Guna awan dan n Ibu N Nuryani, Kelurahan n Tegal Gundil, Bp. E Kecam matan Bog gor Utara
Juara 2
:
Bp.Iwa an Setiaw wan dan Ibu Ye eni Heriaw wati, Kellurahan B Bubulak, Kecam matan Bog gor Barat
Juara 3
:
Bp Im mam Nurssasih da an Ibu W Widia Nin ngsih, Ke elurahan Pakuan, Kecam matan Bog gor Selata an
Kelompok Usaha Peningkata an Pendap patan Keluarga Sej ejahtera (U UPPKS) T Teladan 9. K Juara 1
:
S Prima Kapundu ukan, Kelu urahan T Tegal Gun ndil, UPPKS
Kecc. Bogor
Utara Juara 2
:
S Gelatik,, Keluraha an Pasir JJaya, Kecamatan B Bogor Bara at UPPKS
Juara 3
:
UPPKS S Puspa a Bangsa a, Kelurahan Pale edang, K Kecamatan n Bogor Tengah
Peserta KB 10 Tahun 10. P B Lestari Teladan 1 Juara 1
dra Setia adi dan Ibu Teti Fatima ah, Kelurrahan Ciimahpar, : Bp.Ind Kecam matan Bog gor Utara
Juara 2
: Bp. Nu uryadi da an Ibu Ru umilah, Ke elurahan Kebon Pe edes, Keccamatan Tanah Sareal
Juara 3
d Soleh Kamaludin : Ahmad
dan IIbu Nani Suryani Keluraha an Tajur,
Kecam matan Bog gor Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
96
Pemerintah Kota Bogor| 11. P Peserta KB B Lestari Teladan 1 15 Tahun Juara 1
:
dwan Harriyanto da an Ibu He erni, Rahm mawati, K Kelurahan Kedung Bp.Rid Halang g Kecama atan Bogo or Utara
Juara 2
:
Bp.Yuss Ruspia andi dan n Ibu E Eti Sumia ati, Kelu urahan S Semplak, Kecam matan Bog gor Barat
Juara 3
:
Bp.Mu uhammad Jauhari dan Ibu u Mimin.M M, Kelura ahan Mulyaharja, Kecam matan Bog gor Selata an
Peserta KB B Lestari Teladan 2 20 Tahun 12. P Juara 1
:
an Ibu hartati Ha andoyo, K Kelurahan n Kedung Badak, Bp.Handoyo da matan Tan nah Sarea al Kecam
Juara 2
:
Bp.R.H Husain da an Ibu R.A Aiyulianti,, Keluraha an Cimah hpar, Keccamatan Bogor Utara
13. P PLKB Tela adan Juara 1
:
Maryati, K Kelurahan Semplak,, Kecama atan Bogor Barat Mimi M
Juara 2
:
Ise Sa’adah, Ke elurahan S Sukasari, Kecamata an Bogor Timur
Juara 3
:
Aas Su ulastri, Ke elurahan H Harjasari, Kecamattan Bogorr Selatan
Kader Poss KB 14. K Juara 1
:
na Kurniaw wati Kelurrahan Sindangsari, Kec. Bog gor Timur Ny.Rin
Juara 2
:
Ny. Ne eneng Sum miati, Kel.Genteng, Kec. Bog gor Selata an
Juara 3
:
Ny.Kussmawati, Kel.Pasirr Mulya, K Kec.Bogorr Barat
15. P Puskesma as Terbaikk : Puske esmas Keccamatan B Bogor Ten ngah
16. P Pencapaia an Pelaya anan KB MKJP ole eh Bidan Praktek Swasta yyaitu Bida an Hj.Sri H Herawati, S.SIT.M.K Kes. 19. Sas saran : Me eningkatn nya mina at dan bud daya bac ca IIndikator Kinnerja
Target 20013 37.0000 org
K Kinerja 2013 339.064 org 116 pperpust
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011 31.218 org 69 perpust
Kinerjaa 2012 34.0200 org 96 perpusst
1. Jumlah pengunjunng perpus1 105,58% takaann 2. Berfunngsinya perppustakaan 116 pperpust daerahh, perpustakkaan 100% kelurahan dan TB BM dengan baik 3. Jumlah buku koleeksi 44.3220 eks 446.024 31.006 38.9622 103,8 perpusstakaan eks eks eks Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak mencapaai taget, teetapi meninggkat dari taahun lalu, X = tidak menccapai targett
√ √ √
Capaian sasaran 19 misi 3 ini seluru uhnya terrcapai den ngan sang gat baik. Capaian ini did dukung de engan Ke egiatan Pe embinaan n Perpusta akaan adalah berta ambahnya a jumlah Perpu ustakaan Kelurahan yang berfungsi d dengan b baik seban nyak 68 Perpusta akan dan bertam mbahnya jumlah T Taman Ba acaan Ma asyarakatt/TBM seb banyak 48 TBM, ssehingga jumlah total Pe erpustakaa an Kelura ahan dan T TBM seba anyak 116 6 Perpusttakaan. Ju umlah ini et sebesa ar 100%. Kemudian n hasil da ari Kegiata an Pemelliharaan Informasi menccapai targe Perpu ustakaan adalah ke emudahan penggu una dalam m mengakkses inforrmasi kole eksi. Hal
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
97
Kinerrja sd 2013 39.0664 org 1166 perpuust 46.0224 ekss
Pemerintah Kota Bogor| ini dikarenaka an telah tersedian nya sepe erangkat kompute er yang difungsikkan bagi guna untu uk menca ari koleksi buku yan ng diingin nkan sehin ngga dapa at dengan n mudah pengg ditem mukan. n layanan n Perpusttakaan m mulai darii kegiatan n penambahan ja am buka Kegiatan Perpu ustakaan pada harri Sabtu d dari Puku ul 08.00 W WIB s/d 1 12.00 WIB B, sosialissasi dan promo osi, serta a pelaksa anaan perrpustakaa an keliling g. Jumlah h pengguna Perpu ustakaan dapatt dilihat d dari jumla ah pengun njung yan ng mema anfaatkan Perpusta akaan di Gedung Perpu ustakaan tetap, di Jalan Pe emuda da an Perpusstakaan K Keliling ya ang dilakksanakan oleh Tiga un nit kenda araan. JJumlah p pengunjun ng yang meman nfaatkan layanan ustakaan sampai d dengan ta ahun 2013 sebanyyak 39.06 64 orang. Sedangkkan pada Perpu tahun n
2012 sebanyakk 34.020 orang, d dengan d demikian telah terrjadi peningkatan
seban nyak 105 %. Jumlah Peng gunjung m mengalam mi kenaika an pada ttahun 2012 yang berassal dari P Perpustaka aan tetap p yaitu da ari 15.120 0 orang, pada tah hun 2013 menjadi 16.18 85 orang
atau m mengalami Kenaika an seban nyak
107 %. Se ementara
jumlah
pengu unjung Perpustaka aan kelilin ng menin ngkat darri 18.900 orang m menjadi sebanyak 22.87 79 orang a atau meniingkat 121 1 %. Hal ini merupakan dam mpak dari penamba ahan jam opera asional. Namun pen ncapaian jumlah pe engunjung g Perpusttakaan se ecara kese eluruhan jika d dibandingkkan deng gan targett yang ditetapkan telah m melewati a angka target atau capaian kinerja a mencapai 114 % %. Tab bel 3.29 Perbandingan Jumlah P Pengunju ung Perpu ustakaan n Tahun 2010 sam mpai den ngan 2013 3 No 1 2
Urraian engunjung Perpustakkaan Pe Te etap engunjung Perpustakkaan Pe Ke eliling Jumlah Total
2 2010 (o orang)
2011 (orang))
20 012 (orang)
2013 (orang)
19.682
15.302
15.120
16.185
12.928
15.916
18.900
22.879
3 32.610
31.218
34.020
39.064
Tab bel 3.30 Sum mber Pengadaan K Koleksi No
Suumber Pengaadaan Koleksi
1.
Daana APBD Koota
2.
Suumbangan Maasyarakat Baantuan Propinnsi
3.
Tootal
Tahun 20100 Jum mlah Jum mlah eexp Juddul 277.331 188.298
TTahun 2011 Jum mlah Jumlah exxp Judul 30..306 37.8862
Taahun 2012 Jumlaah Jumlah expp Judull 22.6691 18.8111
175
-
-
1.1100
1.100
-
-
-
700
-
-
-
277.506
188.298
31..006
38.9962
23.7791
18.8111
2013 Jumlahh Jumlah exp Judul
Progra am yang g mendukkung sassaran ini adalah program Pengem mbangan dan Pemb binaan Pe erpustakaa an, denga an kegiata an sebaga ai berikut : Budayya Baca d a. Pe engadaan Koleksi P Perpustakkaan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
98
Pemerintah Kota Bogor| b. Pe engadaan Buku Perrpustakaa an Keliling g; c. Layanan Pe erpustakaa an 20. Sas saran : M Meningka atnya ku uantitas dan kua alitas se eniman/bu udayawa an serta lestarinya da an berkem mbangny ya seni Indikator Kinnerja 1. Jumlah Pentas Seeni daerah
Targeet 2013
K Kinerja 2013
% Capaian
12 pentas
233 pentas
192
Status Capaian
√ √
Kinerja 2011 12 pentas 2 workshop
Kinerjaa 2012 37 pentass 2 work-shop
2. Jumlah Workshopp kesenian 2 work100 2 workk-shop yang tterbina shop 3. Jumlah sanggar yyang aktif 36 28 35 129 memeelihara dan 28 saanggar ssanggar sanggar sanggaar mengeembangkan seni 4. Prosenntase bendaa cagar 88% 6% 75 4% 6% X budayya yang terppelihara 5. Jumlah kemitraann bidang 200 2 kkmtr 4 kmtr 4 kmtr 7 kmtrr pengeembangan bbudaya Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak mencapaai taget, teetapi meninggkat dari taahun lalu, X = tidak menccapai targett
√ √
C Capaian ssasaran 2 20 misi 3 ini, 1 da ari 5 indikkator kine erja tidakk tercapai, namun secarra umum sasaran ini dapat tercapai dengan sangat baik. Jum mlah Penttas Seni Daera ah memiliki Capaia an sebesa ar 129 % hal ini dikkarenakan n adanya jalinan ke erjasama denga an provin nsi Jawa barat baik bidang kesenian n, pariwissata, anjungan Jaw wa Barat dan m mitra stakkeholder bidang u usaha pa ariwisata (hotel, re estauran d dan obye ek-obyek wisata a). In ndikator JJumlah W Workshop kkesenian yang terb bina memiliki capaian sebessar 100% hal in ni dikarenakan te elah dilakksanakann nya workkshop pad da seksi Pelestarrian dan Pengembanga an dan Nilai Sejara ah Tradisiional pada tanggall 24 – 25 5 Oktober 2013 di ngan pem mbicara dosen Universitas P Pakuan d dan guru besar Un niversitas Hotel Ririn den donesia. Selain telah dilakssanakan w workshop p Film Pe endek pad da bulan Pendidikan Ind mpat di studio Fiilm Anima asi, Jl. R Raya Cio omas kel. Bojong Desember 2013 bertem eng. Mente In ndikator Jumlah ssanggar yang akktif meme elihara da an meng gembangkkan seni memiiliki Capa aian sebe esar 129% % hal ini dikarenakan ada anya program kerrja yang berke esinambun ngan berrupa koorrdinasi te entang m manajemen n keorganisasian sanggar terma asuk ada anya sem mangat u untuk melestarika an dan mengembangkan melalui organ nisasi sanggar-sang ggar. Sam mpai deng gan Tahun n 2013 Ju umlah san nggar yang g Aktif di Kota Bogor seb banyak 36 6 sanggarr ndikator Prosentasse benda a cagar budaya yang terpelihara memiliki capaian In sebessar 100% % hal ini dikarenakkan telah h terpasangnya Pa apan Nam ma Benda Cagar Budayya sebanyyak 8 bua ah, antara a lain: 1. Gedun ng Blenong, Jl. Jala ak Harupa at 2 2. Rumah h Dinas W Walikota B Bogor, Jl. P Pajajaran 3 3. Stasiun n Kereta A Api Bogorr, Jl. Nyi R Raja Perm mas 4 4. Gereja a Zebaoth, Jl. Ir. H. Djuanda
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
99
Kinerja sd 20113 23 pentaas 2 workkshopp 36 sanggar 6% 4 kmttr
Pemerintah Kota Bogor| 5 5. Hotel S Salak, Jl. Ir. H. Djua anda 6 6. Gedun ng STP Pe ertanian, JJl. Cibalag gung 7 7. Klenteng Danag gun, Jl. Su urya Kanccana 8 8. Mesjid Al Musto opa, Jl. Ce eremai Uju ung ator Jumla ah kemitra aan bidan ng pengembangan n budaya memiliki Capaian Indika sebessar 200% % hal ini dikaren nakan Dinas Kebudayaan dan Pa ariwisata memiliki kerjassama
de engan
b berbagai
organisa asi
dan
instansii
dalam
pengem mbangan
kebud dayaan. Kerjasam ma ini terus dikem mbangkan n dari ta ahun ke tahun ssehingga kerjassama ini dapat m menguntun ngkan kotta Bogor dalam m membantu u pengem mbangan bidan ng kebuda ayaan
21. Sas saran :Me eningkatn nya Jang gkauan p pelayanan n Terhadap Penya andang M Masalah Kes sejahteraa an Sosiall (PMKS) Inddikator Kinerrja
Target 2013
Kinerja 2013
% Status Capaiann Capaiann
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
1. Jumlah penangannan kemanndirian dan 18.943 19.207 14.900 18.943 104 14.359 orgg kesejaahteraan sossial per org org org org tahun (orang) 2. Persenntase penurrunan 543 11,35% 67% 18,65% 63,60% 67% PMKS S 3. Persenntase Panti Jompo 100 dan annak yang terkelola 80% 75% 100% 83% 75% X dengaan baik Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak mencapaai taget, teetapi meninggkat dari taahun lalu, X = tidak menccapai targett Sasarran 21 missi 3 ini ad da 1 indikkator kinerja yang ttidak terca apai namu un dapat
√ √
dinilai sangatt baik. Jumla ah Penan nganan K Kemandirian dan Kesejahtteraan So osial Perr Tahun ang) mem mpunyai ttarget se ebanyak 14.359 O Orang namun reallisasi cap paiannya (Ora seba anyak 18..943 Oran ng atau se ekitar 131,92%, Hal-ha al yang m mempeng garuhi cap paian targ get ini ad dalah ban nyaknya bencana yang g terjadi di wilaya ah Kota Bogor ya ang jeniss kejadian nnya berp potensi m menimpa massyarakat d dalam jum mlah banyyak dan fre ekuensi kkejadian b bencana p pada tahu un ini per bula annya rata a-rata terja adi di atass 10 kejad dian. Korb ban benca ana yang ditangani sampai deng gan Bulan n Desemb ber 2013 ssebanyakk 7.083 jiw wa. Selain n itu jumla ah orang terlantar yang dita angani se ebanyak 157 orang g, orang terla antar yan ng dimakksud adalah masyyarakat yyang men ngalami kehilanga an harta bend danya di perjalana an dan yang kehab bisan biayya untuk kkembali ke e tempat asalnya, seda angkan u untuk pem mberian rrekomend dasi kerin nganan biaya dibe erikan kep pada 50 oran ng. anan PMK KS lainnyya adalah anak jalanan seb banyak 12 22 anak, Untukk penanga WTS S sebanyyak 88 Ora ang, dan Gepeng sebanyakk 216 Ora ang, mere eka turun ke jalan dise ebabkan kkarena fa aktor ekon nomi. Pen nanganan n PMKS lainnya b berupa pe emberian banttuan untu uk biaya pendidika an dan ke esehatan bagi fakiir miskin sebanyakk 10.580
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
100
Pemerintah Kota Bogor| Orang dan p pekerja anak yang g ditangani untuk dikemballikan ke dunia pe endidikan anyak 300 0 anak. seba Upaya a mencap pai sasaran terse ebut dilakksanakan Program m Pembe erdayaan Fakir Miskin, Penyand dang Massalah Kessejahteraa an Sosial Lainnya, dengan kegiatan upa : beru 1. P Penangan nan Penya andang Masalah Ke esejahtera aan Sosia al T Tujuan dari kegia atan ini yaitu m mengurangi jumla ah Penya andang Masalah K Kesejahterraan Sossial di Ko ota Bogo or, khusu usnya berrkurangnyya anak jalanan, g gelandang gan, peng gemis, dan Wanita Tuna Su usila (WT TS). Sasaran utama PMKS yyang diberrdayakan adalah P PMKS yan ng merupa akan warg ga atau pe enduduk a asli Kota B Bogor. R Rekapitula asi penjarringan da an pembin naan Anja al, Gepen ng, dan W WTS tahun 2013 d disajikan p pada tabel berikut.
Tabel 3.31 Reka apitulasi Penjarin ngan dan n Pembinaan An njal, Gep peng, dan n WTS T Tahun 20 013 BULAN Januari Februarri Maret April Mei Juni Juli Agustuss Septem mber Oktoberr Nopembber Desembber TOTALL
JU UMLAH PEN NJARINGAN ANJALL 9 28 14 4 14 12 27 4 0 3 0 7
GEPENG 34 36 25 22 17 19 26 7 12 13 0 5
WTS 0 0 10 0 12 10 23 13 5 24 0 4
122
2216
101
D Dari 122 a anak jalan nan, yang g berminat dan mendapat pe ersetujuan n orang tu ua untuk d diikutserta akan dalam m pembin naan lanjut melalu ui program m Balai R Rehabilitassi Sosial M Marsudi Putera seb banyak 11 orang. K Kemudian untuk 216 orang g gelandang gan dan p pengemis yang berh hasil dijarring tidak a ada satup pun yang diikutserrtakan da alam prog gram pem mbinaan la anjut, pembinaan h hanya dila akukan di Dinas T Tenaga K Kerja, Sossial dan Transmig grasi Kota a Bogor, sselanjutnya geland dangan da an penge emis terssebut dipu ulangkan ke kampungnya m masing – m masing. D Dari 88 W Wanita Tu una Susila a (WTS) yang berrhasil dija aring oleh h Satpol PP Kota B Bogor, seluruhnya dibina di Dinas T Tenaga Ke erja, Sosial dan T Transmigrasi Kota B Bogor dan n diikutsertakan da alam prog gram pem mbinaan la anjut dengan mengirimkan 4 42 orang W WTS ke P Panti Sosiial Karya Wanita M Mulya Jaya a Jakarta dan 46 O Orang ke R Rumah Re ehabilitasii Sosial Ka arya Wan nita Marga a Rahayu Cibadak Sukabum mi. 2. P Penyeleng ggaraan P Perlindung gan Sosia al
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
101
Pemerintah Kota Bogor| K Kegiatan ini bertujjuan untu uk memfa fasilitasi o orang terrlantar di perjalan nan, dan m membantu u korban b bencana. Dari kegiatan ini te elah terfassilitasinya orang terrlantar di ta ahun 2013 sebanyyak 480 (e empat rattus delapan puluh)) orang dan jumlah h korban b bencana yyang dibe eri bantua an seban nyak 7.08 83 jiwa atau 1.940 0 KK yan ng diberi b bantuan natura berrupa berass, mie insstan, sard den, kecap p manis, ssusu untu uk balita, d dan samba al pedas. 3. P Penangan nan Mayatt Terlantar K Kegiatan ini dilaksanakan m melalui pe enangana an mayatt terlantarr di wilayyah Kota B Bogor seb banyak 26 (dua p puluh ena am) maya at mulai d dari pemu ulasaraan sampai d dengan pe emakama annya, se erta terlakksananya koordina asi denga an instanssi terkait d dalam pen nanganan mayat. 4. M Monitoring g dan Pem mbinaan P Program K Keluarga H Harapan ((PKH) P Program Keluarga a Harapa an (PKH) merupakan sa alah satu u program m guna te erlaksana anya percepatan pe enanggulangan ke emiskinan sekaligus pengem mbangan kkebijakan di bidan ng perlind dungan ssosial ata au yang d disebut P Program Bantuan B Bersyarat (Conditiional Cas sh Trans sfer) yan ng tercaku up di da alam Penyyandang M Masalah K Kesejahte eraan Sossial (PMKS) yang d dilaksanakan oleh Pemerinttah Kota B Bogor seb bagai tinda ak lanjut d dari Progrram Nasio onal Keme enterian S Sosial RI. P Program Keluarga Harapan n (PKH) di Indon nesia dirrancang untuk me embantu p penduduk miskin kluster te erbawah berupa b bantuan bersyaratt, sebaga ai upaya m membangun sistem perlindungan sosial kkepada m masyaraka at miskin n untuk m memperce epat tujua an pemba angunan M Millenium Develop pment Goals (MDG Gs) yang d didukung melalui P Program K Keluarga Harapan (PKH) de engan 5 (Lima) ko omponen yyaitu : -
enduduk miskin ekkstrim dan kelapara an Pengurangan pe
-
ndidikan d dasar Pencapaian pen
-
araan gen nder Keseta
-
Pengurangan an ngka kem matian bayyi dan balita
-
ematian ib bu melahiirkan Pengurangan ke
B Bentuk
p pelaksana aan
kegiatan
Prrogram
Keluarga
an Harapa
(PKH H)
yang
d dilaksanakkan oleh D Dinas Ten naga Kerjja, Sosial dan Tran nsmigrasi Kota Bog gor yaitu m monitoring g dan pem mbinaan operator dan pend damping PKH seb banyak 66 6 orang, p pembinaan n Rumah h Tangga a Sangat Miskin (RTSM) p peserta P Program K Keluarga H Harapan (PKH) seb banyak 48 80 RTSM,, Sosialisa asi Progra am PKH kke Penyellenggara F Fasilitas p pendidikan n dan kessehatan ssebanyak 240 oran ng dan B Bantuan P Peralatan S Sekolah ba agi Anak peserta P PKH sebanyak 150 orang. D Di sampin ng itu RT TSM di Kota Bogor juga menerim ma bantuan berup pa dana p pendidikan n dan kessehatan d dari Keme enterian S Sosial Rep publik Indonesia da ari tahap kkesatu sampai den ngan taha ap keemp pat tahun n 2013, d dapat dilih hat pada tabel di b bawah ini:
Ta abel 3.32 2 Jum mlah Rum mah Tang gga Sangat Misk kin (RTSM) Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
102
Pemerintah Kota Bogor| Tahun 2013 Tahaap
Juumlah R RTSM
Jadwaal Pencairaan
Lokasi
Jumlah A Anggaran Rpp.
I
111.231
14 Mei s/d 17 Mei 22013
6 Kec.
2.940.9000.000,-
II
111.163
11 Juli s/d 17 Juli 22013
6 Kec.
6.883.1660.000,-
III
111.156
6 Kec.
3.619.3775.000,-
IV V
100.580
6 Kec.
3.381.5000.000,-
17 Okktober s/d 116 Nopeember 20133 24 Dessember s/d 28 Jannuari 2014
Pemberda ayaan Lan njut Usia 5. P K Kegiatan pemberd dayaan la anjut usiia merup pakan sa alah satu u kegiata an yang d dilaksanakkan oleh D Dinas Ten naga Kerja a, Sosial d dan Transsmigrasi K Kota Bogo or dalam
u upaya me engentaskkan kemisskinan. S Sasaran d dari kegiatan ini ad dalah massyarakat m miskin non produkttif yang b berusia la anjut berumur 60 ta ahun ke a atas. Keg giatan ini d dilaksanakan dalam m bentukk pendata aan dan vvalidasi da ata Lansia a, melakssanakan m monitoring g dan pembinaan Lansia d dan melakksanakan n pemberrian moda al usaha b bagi Lanssia. P Pada kegiatan ini selain dib berikan p pengaraha an, pendampingan dan bim mbingan ju uga diberikan perralatan un ntuk mod dal usaha a berupa peralata an es jus kepada la ansia se ebanyak 50 oran ng yang terseba ar di 3 (tiga) ke n, yaitu ecamatan kkecamata an Bogor Barat, Ke ecamatan n Bogor U Utara dan Kecamatan Bogo or Timur. D Diharapka an denga an adanya a kegiata an ini dap pat menin ngkatkan eksistenssi lansia d di
masyyarakat
sehingga a
menu urunkan
jumlah
ndang Penyan
M Masalah
K Kesejahte eraan Sossial di Kotta Bogor.. 6. P Pemberda ayaan Wanita Rawa an Sosial Ekonomi (WRSE) W Wanita Ra awan Sossial Ekon nomi (WR RSE) adalah seora ang wanitta dewasa belum m menikah atau jand da yang tidak mempunya ai pengha asilan cukup untu uk dapat m memenuhi kebutuh han poko ok seharri – harii yang b berumur 18 – 59 9 tahun b berdasarkan Keputtusan Me enteri Sossial Nomo or 24/HUK/1996. JJumlah W WRSE di K Kota Bogo or untuk ta ahun 2013 sebesa ar 3.859 o orang. Salah satu u upaya pem merintah m melalui D Dinas Te enaga Ke erja, Sossial dan Transmigrasi Ko ota Bogo or untuk m menurunkan jumlah h Penyan ndang Ma asalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)) dengan m mengadakkan kegia atan Pemberdayaa an Wanita a Rawan Sosial E Ekonomi ((WRSE). K Kegiatan ini dilakssanakan d dalam be entuk me elaksanaka an verifikkasi data WRSE, m monitoring g dan so osialisasi WRSE, p pembinaa an dan p pendampin ngan WR RSE dan p pemberian n modal usaha bagi WRSE. P Pada kegiatan ini diberikan n peralata an bantua an modall usaha b berupa penjualan p pulsa elekktrik kepada 75 ora ang WRS SE yang ttersebar d di Kecamatan Bogor Utara d dan Bogorr Tengah. 7. P Pemutakhiran Data dan Inforrmasi Kessejahteraa an Sosial
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
103
Pemerintah Kota Bogor| M Maksud dari kegiattan ini ad dalah mem mberikan sumber d data Penyyandang Masalah K Kesejahteraan Sosial (PMKS S) dan Po otensi Su umber Kessejahteraa an Sosiall (PSKS) yyang ada di Kota Bogor yang cuku up akuratt. Kegiata an ini dila aksanakan dalam b bentuk so osialisasi petunjuk pendataa an PMKS dan PSK KS di Ko ota Bogorr kepada sseluruh K Kepala Se eksi Kem masyaraka atan Kelurahan da an Kecam matan se – Kota B Bogor. Se elain itu diilaksanaka an juga p pemasang gan spand duk meng genai Perd da No. 8 T Tahun 200 09 tentan ng Penang ganan Ke esejahtera aan Sosia al di 10 tiitik di Kotta Bogor yyaitu : a a. Jalan Ir. H. Jua anda (pere empatan lampu me erah) b b. Jalan Pajajaran n dekat Ho otel Pangrango cc. Jalan Pajajaran n seberang Tugu K Kujang d d. Jalan Kapten M Muslihat e e. Jalan Warung JJambu ff.
Jalan Lawang S Seketeng
g g. Jalan Pangrang go Internu usa h h. Jalan Lawang G Gintung ii.
Depan n Bale Bin narum
jj.
Jemba atan Mera ah
22. Sas saran : Meningk katnya P Peran Le embaga Keagamaan dan n Sosial dalam Men ngimplem mentasika an Ajaran n Agama s serta Berrmasyara akat Indikator Kinnerja
Targget 20113
Kinnerja 20013
% Caapaian
Status C Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Persentasse Lembagaa Keagamaaan yang Berppartisipasi daalam 90% % N N/A 100% 80% X Pembanguunan Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak mencapaai taget, teetapi meninggkat dari taahun lalu, X = tidak menccapai targett Sasaran 22 misi 3 ini tidak ttercapai kkarena da ata tidak te ersedia.
P Pening ngkatan n Pelaayanaan Pubblik dan Partissipasi Masyyarakaat Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
104
Kinerja sd 20133 90%
Pemerintah Kota Bogor|
P Pada Misi 4 terda apat 9 sa asaran dengan 57 7 indikattor kinerj rja. Sebanyak 25 indikato or (86%) d dengan kkriteria Tercapai da an 4 indik kator kinerja (14% %) dengan n kriteria Tidak Te ercapai d dengan rin ncian : 5 indikator kinerja de engan nilai Sangatt Baik, 2 indikator kinerja d dengan niilai Baik, 1 indikato or kinerja dengan n ang dan 6 Indikator Kinerja nilai Kura dengan nilai kura ang. Rinccian penccapaian kkinerja ma asing-massing sasa aran pada a misi 4 erikut: adalah ssebagai be 1. Sasaran : Te erbangun nnya sistem Org ganisasi Pemerin ntahan ya ang tran nsparan, b, bersih d dan berw wibawa tertib Indikator Kiinerja 1. Rasio beban kerjaa dengan haasil kerja (standar 1 : 1) 2. Tingkaat ketersediaaan SPM 3. Tingkaat ketersediaaan SOP 4. Tingkaat kesesuaiaan tata naskkah dinas ddengan perraturan perunddang-undanngan 5. Tingkaat kesesuaiaan batas wilayaah 6. Tingkaat kesesuaiaan antara perenccanaan dann pelaksanaan 7. Tingkaat pencapaiaan penyusuunan Laporaan akuntabilitas kinerjaa instanssi pemerintaah (LAKIP), evaluaasi LAKIP, ddan Laporann keteraangan Pertannggungjawaaban (LKPJ)) Walikoota Bogor, sserta Laporaan Penyeelenggaraann Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi LP PPD dan Evvaluasi Kineerja Penyeelengggaraaan Pemerrintahan Daaerah 8. Jumlah kerjasamaa antar daerah, antaraa daerah dengan pihak lain, dan antara daerah denggan kota-kkota di luar nnegeri 9. Rasio jumlah polissi pamongppraja per 100.000 penduuduk 10. Rasio jumlah linm mas per 10.0000 penduuduk 11. Jumlah lokasi yanng bebas PK KL
% C Capaian
Taarget 20013
K Kinerja 22013
755%
75%
100
855%
85%
100
600%
60%
1000%
Status Capai an
K Kinerja 2011
K Kinerja 2012
K Kinerja sd 22013
N/A
70%
75%
80%
85%
85%
100
√ √ √
N/A
60%
60%
1100%
100
√
100%
100%
1100%
91%
91%
100
33%
76%
91%
1000%
1100%
100
√ √
100%
100%
1100%
1000%
1100%
100
√
100%
100%
1100%
800%
130
162,5
√
164%
73%
399 org
22,9 org
7
X
39 org
22,9 org
22,9 org
4000 org
441 org
11
X
4400 org
443 org
441 org
4 titik (Saw wojaja r, Penggadila
3 titik
75
X
2 titik
6 titik
3 titik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
130
105
Pemerintah Kota Bogor| Indikator Kiinerja
Taarget 20013
K Kinerja 22013
% C Capaian
Status Capai an
K Kinerja 2011
K Kinerja 2012
K Kinerja sd 22013
n, Sudirman ,M Mayor Okking) 12. Jumlah pelanggarran perda 13. Tingkaat pencapaiaan target pendaapatan daeraah 14. Tingkaat pengamaanan dan pemannfaatan aseet daerah 15. Tingkaat tertib adm ministrasi keuangan daerahh 16. Tingkaat penyelesaaian produkk hukum m daerah 17. Tingkaat pencapaiaan penyusuunan perjannjian/kesepaakatan bersaama dengaan pihak lainn 18. Tingkaat penangaanan perkaraa perdatta, tata usahha negara ddan penyuluhan 19. Persenntase perdaa yang disettujui 20. Persenntase keterccapaian rappat kerja ddewan 21. Tingkaat kemampuuan dan pengeetahuan apaarat kecamaatan dan keelurahan 22. Tingkaat realisasi aagenda kedinaasan Kepalaa Daerah/W Wakil Kepalaa Daerah 23. Tingkaat pemenuhan kebutuhan dasar operasionaal unit kerja SKPD/UPTD dalaam mendukuung tugas pokok dan ffungsinya 24. Tingkaat ketersediaaan sarana dan prasarrana operassional SKPD/UPTD 25. Tingkaat keteramppilan aparatuur 26. Tingkaat pelayanan administraasi kepegawaian inteernal dan eksterrnal 27. Tingkaat pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian 28. Tingkaat produktifittas aparatur 29. Jumlah aparatur
1%
00,98%
00,14%
115,98
√ √
1113,58 %
1119,14 %
115,98
60,2
60,20
X
100%
661,93%
60,2
1000%
922,13%
92,13
X
100%
992,13%
922,13%
1000%
1142,7
142,70
√
155%
1116,36 %
1142,7
1000%
1410%
1410
√
790%
11675%
1410%
1000%
1150%
150
√
100%
110%
1150%
955%
37
38,95
X
60%
666,67%
37
800%
100
125,00
√
880,67%
75%
100
1000%
1100%
100,00
√
1127,15 %
100%
1100%
1000%
1100%
100,00
√
100%
100%
1100%
1000%
966,50%
96,50
X
997,36%
996,5%
966,50%
955%
944,90%
99,89
X
990,87%
994,9%
944,90%
977%
966,30%
99,28
X
96%
996,3%
966,30%
1.3550 org
8.7765 org
649,26
√
2.750 org
2.711 org
88.765 org
100%
00,34%
2 2941,18
√
N/A
16%
00,34%
700%
50%
71,43
X
50%
50%
50%
600%
60%
100
√
60%
60%
60%
11%
00,14%
714
1000%
115,98
1000%
30. Tingkaat kepuasann masyarakaat 94,12 855% 80% 80% 80% 80% X terhaddap pelayanan 31. Tingkaat tertib adm ministrasi 105.15 pelakssanaan kegiiatan 995 999,90 997,45% 999,9% 999,90 pembaangunan 32. Waktuu proses perrijinan (makks 100 144 hr 14 hr 8 hr 14 hr 14 hr hari keerja) Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak mencapaai taget, teetapi meninggkat dari taahun lalu, X = tidak menccapai targett Capaian sasaran 1 misi 4 in ni pada um mumnya ttercapai. Dari 32 in ndikator kinerja 11
√ √
indika ator kinerja diantara anya tidakk tercapai namun d dapat dinilai sangatt baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
106
Pemerintah Kota Bogor| Untuk pe elayanan kketatalakssanaan da an kelemb bagaan secara um mum telah tercapai sesua ai dengan n target ya ang harapkan, pelayanan kketatalakssanaan di dukung Indikator Rasio o Beban K Kerja deng gan hasil Kerja, Tin ngkat Kete ersedian S SPM, Ting gkat Ketersediaan SOP, Tingkat kesesuaian tata n naskah din nas deng gan Peraturan peru undang-un ndangan Pencapaia an Lapora an-Lapora an Pertang ggungjawa aban. serta Tingkat P Tingkat K Kesesuaia an batas w wilayah p pada tahun 2013 m mencapai ttarget seb besar 91 ang dihara apkan kessesuaian batas wila ayahnya ttelah dicapai. % karrena dari 11.850 ya okasi yang g bebas P PKL hanyya menca apai 3 titikk, hal ini Indikator kinerja JJumlah lo dikare enakan ha al-hal seb bagai berikkut: a. K Kurangnya a jumlah petugass Satuan Polisi P Pamong Praja Ko ota Bogor dalam m menertibka an PKL; b. a adanya tittik/lokasi yyang digu unakan sebagai re elokasi se ementara pedagan ng Pasar A Anyar yang sedang g direnova asi oleh P Perusahaa an Daerah h Pasar P Pakuan Ja aya Kota B Bogor; c. kkurangnya a kesadara an masya arakat terrhadap Pe eraturan D Daerah Ko ota Bogorr tentang p penataan PKL. p hambattan terseb but di ata as, maka diperluka an pening gkatan so osialisasi Terhadap Peratturan Daerah Kotta Bogorr tentang Penataa an PKL kepada masyarakat dan menyyediakan ttempat penampungan sementara ya ang tidak menggun nakan ba ahu jalan bagi p para peda agang passar yang ssedang da alam reno ovasi pasa ar. Indikator kinerja Rasio ju umlah po olisi pam mong prajja per 1 10.000 pe enduduk menccapai 6,7% %. Person nil Satuan Polisi Pa among Pra aja tahun 2013 seb banyak 26 60 orang, terdirii dari : 24 47 orang P PNS, 4 orang CPN NS, Tenag ga Kontra ak Kerja 6 orang, d dan BKO Polisi 3 orang. Karena keterbata asan anggaran untuk rekruitmen polisi pamong praja moratorium penerimaan PN NS sehin ngga rasio jumlah polisi pa among p praja per dan m 10.00 00 penduduk massih jauh d dibawa ta arget. pe erhitungan n realisassi untuk indikator kinerja tersebu ut seharu usnya ada alah jumlah polisi pamong praja (2 260 orang g) dibagi jumlah pendud duk (967.3 398 orang g) dikali 1 10.000 diperoleh h hasil sebe esar 2,6. Capaian ator 2,6/39 9 x 100 = 6,7%. indika Indikator kinerja “Rasio jum mlah linma as per 10 0.000 pen nduduk” m mencapai 10,75%. Hal in ni dikaren nakan perrhitungan realisasi untuk indikator kiinerja terssebut seh harusnya adala ah jumlah linmas ((4.123 orrang) diba agi jumlah h pendud duk (967.398 oran ng) dikali 10.00 00 diperole eh hasil ssebesar 43 3. Capaia an indikato or 43/400 0 x 100 = 1 10,75%. Indikator kinerja “T Tingkat pe encapaian n target pe endapatan daerah”” dari targ get 100% sebessar
R Rp400.676 6.068.667,00
d dapat
tercapai
115,98%
sebesar
Rp.46 64.695.88 80.485,00. Rincian pencapa aian pend dapatan d daerah dapat dilih hat pada tabel berikut : Tab bel 3.33 Rincia an Capaia an Penda apatan Da aerah Tah hun 2013 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
107
Pemerintah Kota Bogor| Pendapataan Daerah Paajak Daerahh Reetribusi Daeerah Peengelolaan Kekayaan D Daerah yang dipisahkaan Laain-lain PAD D yang sah JUM LAH
T Target 293.204.300.0000,00 68.112.362.4911,00 19.819.537.3200,00 19.539.868.8566,00 400.676.068.6677,00
Realisasi 341.419.704.885,00 733.636.737.984,00 199.568.717.822,00 300.070.719.794,00 4644.695.880.485,00
% 1166,44 1088,11 98,7 734 1533,89 1155,98
Tingkat pengaman nan dan pemanfaattan aset d daerah” m mencapai Indikator kinerja “T 60,2% % hal ini tidak sesuai dengan n target ya ang diseb babkan ka arena: a. Pe emerintah Kota Bo ogor kesu ulitan dala am meng gumpulkan n bukti kkepemilika an tanah sebagai dassar pense ertifikatan tanah di K Kantor Pe ertanahan Kota Bog gor. elum adan nya perub bahan sta atus Baran ng Milik D Daerah (B BMD) yang digunakkan oleh b. Be OP PD menja adi tidak digunaka an oleh O OPD sehingga sulit untuk mengoptimalisasi BM MD. c. Ma asih banyak asett daerah berupa tanah yyang tida ak memp punyai a alas hak kepemilikan n yang sah h sehingg ga banyakk yang diklaim oleh masyarakat. asih lema ahnya koordinasi dengan Instansi tterkait ba aik vertika al dan horizontal d. Ma dalam peng gamanan a aset daerah. enyelesaia an produkk hukum daerah m mencapai 142,7%. Indikator kinerja tingkat pe ni dikarena akan : Hal in a. Ba anyaknya produk h hukum da aerah yan ng perlu d diselaraskkan denga an produkk hukum pemerintaha an pusat. anyaknya jumlah pe ekerjaan d di luar yan ng sudah direncana akan yang g harus dibuatkan b. Ba lan ndasan hu ukumnya. Indikator kinerja tin ngkat pen ncapaian p penyusun nan perjan njian/kese epakatan b bersama denga an
pihak
lain
dengan
capaian n
1.410%.
Pada
tahun n
2013
jumlah
perjan njian/kese epakatan yang dita argetkan ssebanyakk 70 perja anjian/kessepakatan n, namun tereallisasikan sebanyak 987 pe erjanjian/kkesepakattan. Hal itu terjad di karena adanya pema anfaatan aset dae erah berupa sewa tanah d dan bangunan yan ng memb butuhkan perjan njian kerjja sama, serta ad danya kew wajiban u untuk me embuat N Naskah Perjanjian Hibah h Daerah (NPHD) untuk pe emberian hibah Pe emerintah h Daerah kepada lembaga atau o organisassi kemasyyarakatan yang me endukung tugas pokok dan ffungsi Pem merintah Daera ah. Tingkat pe enangana an perkara a perdata a, Tata Ussaha Neg gara dan Indikator kinerja T penyu uluhan de engan ca apaian 15 50%. Pad da tahun 2013 jum mlah penanganan perkara perda ata, tata u usaha Ne egara yang ditargettkan seba anyak 10 perkara perdata d dan Tata Usaha Negara yang dita angani, na amun tere ealisasika an sebanyyak 15 perrkara perd data dan usaha Ne egara dika arenakan banyaknya seng gketa informasi yan ng ditang gani oleh tata u Peme erintah Ko ota Bogorr selama T Tahun 20 013 yang termasukk dalam ru uang lingkkup Tata Usaha Negara. an admin nistrasi kepegawaian internal dan Indikator kinerja tingkat pelayana ncapai 649,26%. H Hal ini dikkarenakan n Badan Kepegaw waian, Pe endidikan eksternal men
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
108
Pemerintah Kota Bogor| dan P Pelatihan Kota Bo ogor meru upakan O OPD pelayyan administrasi kkepegawa aian bagi seluru uh PNS di lingkun ngan Pem merintah Kota Bogor. Berikut bebe erapa dian ntaranya pelayyanan adm ministrasi kepegawa aian yang g dilakukan oleh BK KPP Kota Bogor : a. Pe emrosesan n kenaika an pangka at periode e April da an Oktobe er tahun 2 2013 bagi PNS di ling gkungan Pemerinta ah Kota B Bogor. b. Pe emrosesan n SK Pen nsiun baikk Pensiun BUP, me eninggal d dunia mau upun penssiun atas permintaan sendiri (p pensiun diini). emrosesan n SK dan n rekomen ndasi alih tugas PN NS baik di dalam m maupun alih tugas c. Pe ke luar Kota a Bogor. emrosesan n SK Inpasing gajji pokok P PNS, pem mrosesan SK kena aikan gajii berkala d. Pe PN NS, serta penyerahan karip b bagi PNS di lingkun ngan Pem merintah K Kota Bogo or. e. Te elah dilakssanakann nya pemro osesan pe embuatan n karis, ka arsu, karp peg, penccetakkan ula ang ID Ca ard yang h hilang mau upun yang g baru. f. Pro oses dig gitalisasi berkas-b berkas kepegawaian seluruh PNS S di ling gkungan Pe emerintah Kota Bog gor. elanggaran n disiplin dan kasu us kepega awaian m mencapai Indikator kinerja tingkat pe 0,34% %. Hal in ni dikaren nakan jum mlah pega awai yang g melakukkan pelan nggaran tterhadap disipliin pada ttahun 2013 hanya a sebanya ak 30 ora ang, hal ini tentu sangat kkecil bila diban ndingkan dengan jjumlah pe egawai d di lingkungan Pem merintah K Kota Bog gor yang berjum mlah seb banyak 8765 oran ng serta selain ittu pada tahun 20 013 dilakksanakan sosialisasi sertta monitorring pelakksanaan P Peraturan n Pemerintah Nomo or 53 Tah hun 2010 tentan ng Disiplin Pegaw wai Nege eri Sipil, sehingga dapat m meminima alisir pela anggaran disipliin dan kassus kepeg gawaian. Waktu prroses perrijinan (ma aks hari kkerja) mem miliki capaian sesu uai target yaitu 14 hari kkerja setellah persya aratan len ngkap dite erima. Hal ini dipero oleh deng gan menin ngkatkan daya tarik investasi mela alui perizinan yang mudah, m murah cepat dan aman. 2. Sasaran : Me eningkatn nya peran n serta m masyarak kat dan le embaga kemasya arakatan m kegiata an pemba angunan dalam Inddikator Kinerja
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaiann
Status Capaiann
Kinerja 2011
Kinerja 2012
1. Persenntase keswaadayaan masyaarakat dalam m 70% 65% 60% 65% X pembaangunan 2. Jumlah kelompokk binaan 100 68 LPM 68 LPM 68 LPM 68 LPM LPM 3. Jumlah Kelompokk Binaan 100 75 PKK 75 PKK 75 PKK 75 PKK PKK Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak mencapaai taget, teetapi meninggkat dari taahun lalu, X menccapai targett
Kinerja sd 2013
√
65%
√ √
68 LPM 75 PKK
= tidak
Secarra umum pencapaia an sasara an ini tela ah mencap pai targett yang dih harapkan tiap ta ahunnya kkegiatan yyang men ndukung yyaitu 1 1. Pembentukan P Posdaya; 2 2. Monito oring Parttisipasi Ma asyarakatt; 3 3. Bulan Bhakti Gotong Royyong Massyarakat;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
109
Pemerintah Kota Bogor| 4 4. Fasilittasi Kega aiatan Bu ulan Bha akti Goto ong Royo ong Masayarakat Tingkat Kabup paten/Kota a (Banpro ov 2012); 5 5. Fasilittasi Peningkatan Peran S Serta Ma asyarakat Melalui Bhakti S Siliwangi Manun nggal Sattata Sarikssa (Banprrov 2012); 6 6. Peningkatan Ke emandiria an Lembag ga Kemassyarakata an; 7 7. TNI M Manunggal Satata S Sariksa; 8 8. Pengu uatan Kele embagaan Posyan ndu. 9 9. Perlom mbaan Ke elurahan. 1 10. Peningkatan da an Pendayyagunaan n IPTEK (penyusun nan profil Kelurahan n). 1 11. Peningkatan kkemandiria an lemba aga kemasyarakatan dalam m pemba angunan K); (LPM, RT, RW,, dan PKK 1 12. Pelatih han kader pemberd dayaan m masyaraka at. 1 13. Pelatih han motivvasi penga abdian ke epada massyarakat d dan kader PKK
3. Sasaran : M Meningka atnya pe enggunaa an data statistik k dalam setiap proses pemb bangunan n Inddikator Kinerja
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaiann
Status Capaiann
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
Persentasse ketersediaaan 100% 100% 100% 90% 95% 95% √ Data/Inform masi statistik daerah Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak mencapaai taget, teetapi meninggkat dari taahun lalu, X = tidak menccapai targett
Indika ator kinerrja prosentase ke etersediaa an data/in nformasi Statistik Daerah terseb but dikate egorikan tercapai.. Kegiata an yang dilaksana akan untu uk melakksanakan Progrram ini adalah: a a.
Penge elolaan Sistem Info ormasi Ma anajemen Pelapora an dan Statistik;
b b.
Penyu usunan Indiktor Makro Ekono omi (IME));
cc. Penyu usunan K Kota Bog gor Dalam m Angka a (KBDA)) dan Siistem
Informasi
Pembangunan Daerah (S SIPD).
4. Sasaran : Terrsedianya a data / a arsip unttuk mend dukung m manajeme en pemerrintahan ah daera Inddikator Kinerja 1. Prosenntase Kelenngkapan Adminnistrasi Kearrsipan 2. Prosenntase Rata--rata
Target 2013
Kinerja 2013
100%
100%
90%
90%
% Capaiann 100
Status Capaiann
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
√
95%
89%
89%
100
√
46,51%
80%
80%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
110
Pemerintah Kota Bogor| Target 2013
Inddikator Kinerja
Kinerja 2013
% Capaiann
Status Capaiann
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
periodde pemindahhan arsip SKPD ke KAPD 3. Prosenntase arsip daerah 100 75% 75% 65% 70% 70% √ yang tterpelihara Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak mencapaai taget, teetapi meninggkat dari taahun lalu, X = tidak menccapai targett C Capaian ssasaran 4 misi 4 tahun 20 013 ini sseluruhnya a tercapa ai dan meningkat d dibanding dengan ccapaian ta ahun sebe elumnya (2012). U Untuk me enyelengg garakan kkearsipan maka U Unit Kearssipan di setiap unit kerja m memerluka an sarana a kearsipa an. Saran na kearsip pan yang harus dipenuhi se ekurangkkurangnya a terdiri da ari ; pertam ma, saran na pencattatan arsip p meliputi kartu ken ndali dan le embar dissposisi. K Kedua, sarrana penyyimpanan meliputi ; boks a arsip, folde er, sekat fo older. P Perbandin ngan pen nyediaan kelengkkapan ad dministrassi kearsipan yan ng telah d dilaksanakkan Kanto or Arsip Dan Perpustakaan Daerah h Kota Bogor tahu un 2013 u untuk mem menuhi ke ebutuhan setiap unit kerja di Lingkung gan Peme erintah Kota Bogor ssebagaima ana tercantum dala am tabel b berikut. Ta abel 3.34 4 P Perbandin ngan Pen nyediaan dan Perm mintaan Kele engkapan n Adminis strasi Kearsipan T Tahun 20 013 N No
JJenis Saran na
Kelengkapan K n yang tersedia pada a KAPD
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Boks a arsip Kendali Masuk Kendali Keluar Disposisi Buku D Folder Disposisi Folder Besar Folder Kecil Sekat b besar Orang ge Sekat b besar Hijau Sekat b besar kuning g Sekat K Kecil Orange e Sekat K Kecil Hijau Sekat K Kecil Kuning g Sekat D Disposisi Kertas Asam Label 0 000 s/d 900 T Total 16 jenis
6.500 2.560 2.000 5.000 2.000 5.400 5.000 2.000 4.000 3.000 2.000 4.000 3.000 2.000 3.500 4.000 55.960
Kelengkapa an yang dimintta SKPD 5.7 730 2.2 200 1.8 880 4.4 450 1.9 960 1.9 920 3.5 590 2.7 740 1.9 950 3.6 600 2.3 340 1.8 880 3.2 240 37.4 480
%R Realisasi perm mintaan 8 88,15 8 85,94 9 94,00 8 89,00 9 98,00 0 0,00 0 0,00 9 96,00 8 89,75 9 91,33 9 97,50 9 90,00 7 78,00 9 94,00 9 92,57 0 0,00 6 66,98
D Dari tabe el di ata as, dapat dilihat bahwa seluruh perminta aan SKPD akan kkelengkap pan admin nistrasi ke earsipan dapat dipenuhi. P Permintaa an SKPD 66,98% d dari 100% kelengka apan kearrsipan yan ng disedia akan Kanttor Arsip d dan Perpu ustakaan D Daerah Ko ota Bogor. Sehing gga capaia an indikator kinerja a persenttase kelengkapan a administra asi kearsip pan dapatt tercapai 149,29%. U Untuk indikator ratta-rata pe eriode pem mindahan n arsip SKPD ke Kantor A Arsip dan P Perpustakkaan Daerrah Kota B Bogor idealnya dilakukan 1 kali dala am 2 tahu un hal ini ssesuai Un ndang-Und dang 43 T Tahun 2009 bahwa a Lembag ga Kearsip pan Daerrah wajib
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
111
Pemerintah Kota Bogor| m menyimpa an arsip sstatis dan arsip ina aktif SKPD D yang m memiliki m masa retensi lebih d dari 10 tah hun dan b berdasarkkan Peraturan Walikota Bog gor Nomor 15 Tahu un 2005, ssetiap satuan kerja a perangkkat daerah h wajib m melaksana akan pem mindahan arsip ke d depo arsip p sekuran ng-kurang gnya seka ali dalam dua tahu un. Rata--rata pem mindahan a arsip terakkhir setiap p SKPD da apat diliha at pada ta abel beriku ut. Ta abel 3.35 5 Rata a-rata Pem mindahan n Arsip Terakhir s setiap SKPD Ta ahun 2013 3 NO O 1 22. 33. 44. 55. 66. 77. 88. 99. 100. 111. 122. 133. 144 155 166 177 188 199 200 21 222 233 244 255 266 277 288 299 300 31 322 333 344 355
SKP PD Badan Kepegawaian Pendidikann dan Pelatihhan Badan Perencanaann Pembanguunan Daerah Inspekttorat Dinas P Pendidikan Dinas K Kesehatan Dinas S Sosial, Tenagga Kerja dan Transmigrassi Dinas LLalu Lintas daan Angkutan Jalan Dinas K Kebudayaan dan Pariwisaata Dinas B Bina Marga ddan Pengairan Dinas P Pengawasan Pemukiman Dinas P Perindustrian, Perdagangan dan Kopeerasi Dinas P Pertanian Dinas K Kependudukaan dan Catattan Sipil Dinas P Pendapatan D Daerah Dinas K Kebersihan dan Pertamannan Kota Badan Pengelolaan Keuangan ddan Aset Daeerah Badan Pelayanan P Perizinan Terpadu Badan Pemberdayaaan Masyarakkat dan Keluarga Berencaana Kantor Kesatuan Baangsa dan Peerlindungan M Masyarakat Kantor Lingkungan Hidup Kantor Ketahanan P Pangan Bagian Humas Setdda Kota Bogoor Bagian Umum Setda Kota Bogor Kantor Komunikasi dan Informattika Satpol P PP Bagian Pengendaliaan Program Kecamaatan Bogor U Utara Kecamaatan Bogor TTimur Kecamaatan Bogor S Selatan Kecamaatan Bogor TTengah Kecamaatan Tanah S Sareal Kelurahhan Tajur Wasbanngkim Bagian Ekonomi BPKAD D Rata-Raata Periode Pemindahann
P Pemindahann Arrsip Terakhiir 2 8 8 2 8 3 2 8 2 2 3 8 2 2 2 2 2 4 8 1 1 2 1 1 8 1 2 8 2 2 2 1 1 1 1 3,2
R Rentang w waktu ya ang menja adi bahan evaluassi pemind dahan arrsip adala ah sejak ssatuan kerja perangkat daerrah di Lin ngkungan Pemerintah Kota Bogor dittetapkan b berdasarkan Perda a Nomor 13 Tahun 2004,, yang b berlaku pa ada tahu un 2005. R Rentang w waktu ini d ditetapkan n dengan asumsi pa ada tahun n 2005 su udah dilakksanakan p pengaman nan arsip-arsip SK KPD seba agai akiba at peruba ahan SKP PD. Untuk SKPD yyang berdiri kurang g dari 2 ta ahun belum m terkena a kewajiba an sebagaimana dimaksud P Peraturan Walikota a Bogor Nomor 15 Tah hun 2005 5, tidak termasukk dalam p penghitung gan rata-rrata perio ode pemin ndahan arrsip. Semakin kecill rata-rata a periode p pemindaha an arsip semakin baik tingkat pelakksanaan p pemindahan arsip. Target yyang diteta apkan pada tahun ini rata-ra ata pemin ndahan arrsip adalah 3,5 x 90 0% yaitu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
112
Pemerintah Kota Bogor| 3 3,2. Dari ttabel di atas diketa ahui bahw wa rata-ra ata period de pemind dahan arssip dapat te erealisasi 3,2. Sehingga cap paian realisasi men njadi 100% %. U Untuk indikator persentase arsip dae erah yang g terpelih hara, dapat dicapa ai sesuai d dengan ya ang ditarg getkan. T Tahun 20 013 Kanto or Arsip d dan Perpustakaan Daerah K Kota Bogo or telah m melaksana akan penyyusutan dan akuisissi arsip te erhadap 1 15 SKPD ssebanyak
1.073
boks.
Penyusuttan
Arsip p
adalah
prose es
pengu urangan,
p pemindaha an, penye erahan arssip, sedan ngkan aku uisisi adallah penam mbahan khasanah a arsip. Sete elah melalui prosess pemilaha an, penattaan dan p penilaian terhadap arsip 15 S SKPD hassil yang dicapai ada alah seba anyak 590 0 boks arssip disimp pan di De epo Arsip K KAPD Ko ota Bogorr Jl. Med dika Bogor. Dafta ar SKPD yang te elah dilakksanakan p penyusuta an dan aku uisisi arsip disajikan pada ta abel beriku ut. Tab bel 3.36 Daftar SKPD ya ang telah dilaksan nakan peny yusutan d dan akuis sisi arsip NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NAMA A SKPD Bagian Ekonoomi Bagian Humass Setda W Wasbangkim D Dinas Pendidikan D Disdukcapil BKPP Kota Boogor K Kecamatan Boogor Utara K Kelurahan Tajjur BPKAD D DISPENDA K Kecamatan Taanah Sareal K Kecamatan Boogor Selatann K Kecamatan Boogor Tengahh BINA MARGA A D DLAJJ Jum mlah
KETER RANGAN M MUSNAH SIM MPAN 25 Box Arsip -----30 Box Arsip 20 boks arsip ----500 books arsip 20 bboks arsip -----80 Box Arsip -----100 Boks Arsip -----20 Box Arsip -----20 bboks Arsip ---------50 Boox Arsip 50 Box Arsip -----20 Box Arsip -----30 Box Arsip -----18 Box Arsip -----50 Box Arsip 20 Boox Arsip 20 Box Arsip -----483 Box Arsip 590 Boox Arsip
D Dalam ran ngka men ningkatkan n perlindu ungan arssip terhad dap arsip SKPD, d dilakukan p pemelihara aan arsip p secara berkala d dilakukan pembersihan mu ulai dari d di vacum ccleaner,
pemberrian kamper, pen nggantian sampul dan bo oks arsip p. Untuk
m mencegah h pencurian arsip dilakuka an pengamanan
Depo Arrsip deng gan cara
d dikunci, da an untuk a antisipasi jika terjad di kebakaran dipassang hidra an dan ala arm yang te erhubung ke unit pemadam m kebakarran. Indika ator kinerrja persen ntase arsip p daerah yyang dipelihara dita argetkan 2 2000 bokks atau 75 5% dari 2.666 bokss. Namun n dengan a adanya
penamba ahan arsiip yang disimpan dari SK KPD seba anyak 59 90 boks,
ssehingga Kantor A Arsip dan n Perpusstakaan D Daerah K Kota Bogo or melakksanakan p perawatan n dan pem meliharaa an arsip ssebanyak 2590 boks arsip p atau me elampaui ta arget yan ng ditetapkan yaitu sebesar 97,15% dan capa aian atas realisasi tersebut ssebesar 12 29,53%. 5. Sasaran : Men ningkatny ya mutu llayanan k komunika asi dan in nformatik ka di Kota a Bogor Inddikator Kinerja
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaiann
Status Capaiann
Kinerja 2011
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
113
Pemerintah Kota Bogor| Inddikator Kinerja
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaiann
Status Capaiann
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
75%
82%
82%
√
65%
100%
100%
√
70%
59%
59%
1. Tingkaat Ketercapaaian saranaa penyebarluasan 85% 82% 96% X inform masi pembanngunan daerahh 2. Jumlah SDM terlaatih di bidangg komunikassi dan 75% 100% 1133% inform masi 3. Tingkaat pencapaiaan inform masi pembanngunan 75% 75% 100% yang tterpublikasi pada media massa Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak mencapaai taget, teetapi meninggkat menccapai targett
dari taahun lalu, X = tidak
Pada sasaran d diatas, du ua indikato or telah te ercapai, ssedangkan n 1 indika ator tidak tercap pai yaitu Tingkat K Ketercapa aian sarana penye ebarluasan informa asi pemba angunan daera ah hal ini dikarena akan bebe erapa keg giatan ma asih dalam prosess pengem mbangan. Kegia atan-kegia atan yang dilakukan n yaitu: 1. K Kegiatan p pengadaa an Bandwith interne et Pemerin ntah Kota a Bogor 2. P Pemeliharraan dan P Peningkattan Jaring gan Intran net dan Intternet 3. P Pengemba angan e-G Governme ent 4. P Pemeliharraan Multimedia Ru uang Rapa at Balaiko ota 5. P Pemasang gan CCTV V 6. P Pemeliharraan Porta al Web Pe emerintah h Kota Bog gor. 7. P Pelaksana aan Opera asional Pe enyelenga araan Rad dio Sipata ahunan 8. P Pengawaa an dan Pe engendalia an Menarra
6. Sasaran : Me eningkatn nya pera an pemerrintah da an masya arakat dalam keh hidupan okratis da an tercipttanya ma asyarakatt yang tan nggap be encana demo Inddikator Kinerja
Target 2013
1. Tingkaat partisipassi N/A masyaarakat dalam m pemilu 2. Tingkaat keterlibataan dan kepedulian ormass dan 100% LSM ddalam pembbangunan 3. Persenntase penannganan 100% bencana Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak menccapai targett
Kinerja 2013
% Capian
Status Capaiann
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
100%
100%
√
N/A
N/A
N/A
100%
100
√
77%
N/A
100%
100%
100
√
100%
100%
100%
mencapaai taget, teetapi meninggkat dari taahun lalu, X = tidak
Tingka at partisip pasi masyyarakat da alam pem milu pada dasarnya a mencap pai 100% karen na pada ta ahun 2013 3 telah dilaksanaka an Pemilih han Walikkota Bogor walaupu un dalam targett pada tah hun 2013 tidak ada a target. Sedan ngkan un ntuk indikkator Kete erlibatan dan Kep pedulian O Ormas dan LSM dalam m Pembangunan d dan Prese entase Penangana an Benca ana menccapai targ get yang dihara apkan yaitu sebesa ar 100% 7. Sasaran : Terw wujudnya a tertib ad dministra asi pertan nahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
114
Pemerintah Kota Bogor| Inddikator Kinerja
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaiann
Status Capaiann
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
1. Prosenntase sengkketa pertannahan yang 80% 75% 97% 74% 75% 75% X terseleesaikan 2. Prosenntase luas lahan 73,50% 5,51% 7,55% 4,3% N/A 5,51% X berserrtifikat Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak mencapaai taget, teetapi meninggkat dari taahun lalu, X = tidak menccapai targett Prosentase sen ngketa pe ertanahan yang tersselesaikan n memilikki capaian sebesar 75% karena pe ermasalah han perta anahan ya ang begitu u komplekks, Pemerintah Kotta Bogor nakan fasiilitasi dan mediasi dari setiap pengad duan masyyarakat m mengenai baru melaksan nahan yang juga bekerja sama denga an Badan Pertanah han Nasio onal. pertan ator kinerja a “Prosen ntase luass lahan be ersertifika at” hanya mencapa ai 5,51%. Indika Hal ini dikarenakan masih terja adinya pe erbedaan persepsi antara Pemerinttah Kota n Kantor Pertanahan Kota a Bogor mengena ai persya aratan pe engajuan Bogor dengan am pasal 51 ayat 3 Peratu uran Men nteri Agra aria Nomo or 9 Tahu un 1999 sertifikat. Dala ng Tata Cara Pem mberian d dan Pem mbatalan H Hak Atass Tanah Negara d dan Hak tentan Pengelolaan disebutkan n bahwa ““Dalam ha al pemoho on instansi pemerintah nam mun bukti ehan tanahnya tid dak dapat diketem mukan, dilengkapi dengan surat perrnyataan perole yang menyebu utkan seca ara fisik ta anahnya d dikuasai, ttanah terssebut sud dah tercata at dalam ak ada pe ermasalah han atau ssengketa dengan p pihak lain”. daftarr inventaris dan tida Dalam m hal peng gajuan se ertifikat, ka arena bukkti peroleh han tanah h sulit didapatkan, Peme erintah Ko ota Bogorr selalu m membuat surat perrnyataan sebagaim mana dima aksud di atas. Akan tettapi Kanttor Pertan nahan Ko ota Bogorr tetap m meminta u untuk me elengkapi ajuan serrtifikat den ngan data a peroleha an awal. Sehingga a pengajua an sertifikkat sejak penga tahun n 2009 seb banyak 36 6 bidang ssampai sa aat ini han nya terbit 4 sertifika at. Untukk mencapa ai sasaran n tersebutt dilaksanakan melalui Progrram Penyyelesaian Konfliik-Konflik Pertanah handengan kegiatan-kegiatan yaitu :
a a. Fasilittasi dan M Mediasi Pe ermasalah han Perta anahan da an Pengad duan Massyarakat; b b. Pembakuan Na ama Rupa a Bumi di Kota Bogor; cc. Sosiallisasi Pera aturan ten ntang Perrtanahan.
8. Sasaran : M Meningkattnya kua alitas data kepen ndudukan dan k kualitas layanan ndudukan kepen Indikator Kinerrja 1. Persenntase penduuduk yang bberKTP/Jum mlah penduuduk wajib K KTP 2. Persenntase penduuduk yang m memiliki akte kelahirran/jumlah penduuduk
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaian
Status Capaian
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
80%
141,65%
177,06
√
92,3%
95,6%
141,65%
45%
45%
100
√
80,3%
77,8%
45%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
115
Pemerintah Kota Bogor| Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak mencapaai taget, teetapi meninggkat dari taahun lalu, X = tidak menccapai targett Pada indikatorr Persenttase pend duduk ya ang mem miliki akte kelahiran/jumlah pendu uduk mem miliki capa aian sebe esar 177,06%. Hall itu dikarrenakan D Dinas Pem merintah Kota Bogor m membentuk Tim Po nyisiran dan Perekkamana e e-KTP di wilayah okja Pen matan da an Kelurah han, mela akukan mo onitoring serta jem mput bola bagi pelaksanaan Kecam perekkaman e-K KTP baikk di Kelurrahan ma aupun di S Sekolah Menengah Atas pada hari kerja maupun ssabtu dan n minggu. Sedan ngkan pe ersentase e pendud duk yang g memiliki akte kelahiran/jumlah uduk mem miliki capa aian sebe esar 45%.. Hal itu d dikarenaka an Pemerrintah Kotta Bogor pendu melakkukan jem mput bola a dengan pelaksan naan akte e kelahira an keliling g pada 68 8 (enam puluh h delapan n) kelurah han sehin ngga mempermud dah masyyarakat K Kota Bogo or untuk meng gurus akte e kelahiran n terutama bagi ma asyarakatt miskin. Kedua a indikato or terseb but sekalligus di dukung dengan penyuluh han dan sosialisasi Adm ministrasi Kependu udukan d di 6 (enam m) Kecam matan Ko ota Bogor dengan jumlah peserta a 680 Oran ng pada 6 (enam) Kecamata an dengan n audienss :
a a. Bidan/R Rumah Be ersalin, To okoh Masyyarakat, T Tokoh Pemuda b b. Kasi Pe emerintahan pada K Kecamata an dan Ke elurahan sse Kota Bogor cc. Para p pengurus RT, RW W, Rt, LP PM dan Kader P PKK pada a masing g-masing Kelurah han. Untukk mencap pai sasara an terseb but dilaksa anakan m melalui prrogram P Penataan Admin nistrasi Ke ependudu ukan deng gan kegia atan-kegia atan sebag gai beriku ut : 1.
Pembinaan adm ministrasi kependud dukan;
2 2.
Penga adaan invventaris ka antor;
3 3.
Pemeliharaan R Rutin/berkkala Inven ntaris Kan ntor;
4 4.
Ppeng gendalian pendudu uk melalui Administrasi Kepe endudukan n;
5 5.
Peningkatan Prrogram Pe encatatan n Sipil di B Bidang Pe erkawinan;
6 6.
Pelaya anan publik akta ke elahiran.
7 7.
Penattaan dokumen Kependuduka an dan Re egistrasi K Kependud dukan;
8 8.
Penyu uluhan dan sosialissasi Admin nistrasi Ke ependudu ukan;
9 9.
Penga adaan Bla anko Kepe enduduka an dan Pencatatan Sipil;
10. Penyu usunan Perencan naan dan n Penca atatan Sip pil Kota Bo ogor;
Pelapo oran
Din nas
Kep pendudukan
dan
elolaan Ru umah Tan ngga Dina as Kepend dudukan d dan Penccatatan Sip pil; 11. Penge
9. Sasaran : Men ningkatny ya kinerja a perenca anaan pe embangun nan Inddikator Kinerja
Target 2013
Kinerja 2013
% Capaiann
Status Capaiann
Kinerja 2011
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
116
Pemerintah Kota Bogor| Inddikator Kinerja
Target 2013
1. Tingkaat pencapaiaan 100% koordinasi pembaangunan 2. Peninggkatan SDM M 60% aparattur Bappedaa 3. Tingkaat pelaksanaaan prosess perencanaaan 100% pembaangunan daaerah 4. Tingkaat penyusunnan dokum men perencaanaan 60% sektorral bidang ekonomi 5. Tingkaat penyusunnan dokum men perencaanaan 60% sektorral bidang soosial budayya 6. Tingkaat penyusunnan dokum men perencaanaan 60% prasarrana wilayahh dan sumbeer daya alam m 7. Tingkaat ketersediaaan dan validitaas data/infoormasi 60% untuk perencanaaan 8. Tingkaat pelaksanaaan 100% monitooring dan evvaluasi Ket: √ = mencaapai target, ▲ = tidaak menccapai targett
Kinerja 2013
% Capaiann
100%
100
60%
Status Capaiann
Kinerja 2011
Kinerja 2012
Kinerja sd 2013
100%
84%
100%
100
√ √
50%
60%
60%
100%
100
√
100%
100%
100%
60%
100
√
40%
60%
60%
60%
100
√
40%
60%
60%
60%
100
√
N/A
N/A
60%
60%
100
√
85%
90%
60%
100%
100
√
100%
100%
100%
mencapaai taget, teetapi meninggkat dari taahun lalu, X = tidak
Untu uk mencap pai sasara an tersebu ut dilaksanakan me elalui bebe erapa pro ogram yaittu : a. K Kerjasama a Pemba angunan dengan kegiatan n yang menduku ung prog gram ini a adalahSinergitas P Perencana aan dan Pembang gunan 26 Kabupatten/Kota di Jawa B Barat (Ban nprov 2012). b. P Perencana aan Pemb bangunan n Daerah dengan kkegiatan yang men ndukung program in ni adalah sebagai b berikut : 1 1. Evalua asi dan pe enyusuna an rencana pemban ngunan ja angka men nengah ke elurahan (RPJM MK); 2 2. Peren ncanaan u umum; 3 3. Penyu usunan RK KPD 2013 3; 4 4. Penye elenggara aan Desk Induk Pem mbanguna an Manussia;. 5 5. Musre enbang 20 012; 6 6. Penyu usunan KU UA dan PPAS 2013 3; 7 7. review w perenca anaan sara ana prasa arana; 8 8. Penyu usunan KU UPA dan PPASP A APBD 2012; 9 9. Pengkkajian RKA A SKPD 2 2013; 1 10. Pengkkajian RKA A SKPD P Perubaha an 2012; 1 11. Penelitian Renjja SKPD; 1 12. Kajian n Pelayanan RPH K Kota Bogo or; 1 13. Penyu usunan Na askah Aka ademis Prolegda 2 2012.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
117
Pemerintah Kota Bogor| c. P Perencana aan Pemb bangunan n Ekonomi, dengan kegiatan yang mendukung program in ni adalah sebagai b berikut : 1 1. Analissa dampa ak peruba ahan varia abel ekon nomi terh hadap sekktor perda agangan Kota B Bogor; 2 2. Penye empurnaa an penyussunan rencana indu uk perdagangan da an industrii (RIPI). d. P Perencana aan Sosial Budayya, denga an kegiattan yang mendukkung prog gram ini a adalah seb bagai berikut : 1 1. Komda lansia; 2 2. Pembinaan kotta sehat; 3 3. Renca ana Aksi M MDGs; 4 4. Monito oring Kem miskinan; 5 5. Review w Standa ar pelayan nan berbassis masya arakat. e. P Pengemba angan Da ata dan Infformasi,dengan kegiatan yang mendu ukung pro ogram ini a adalah seb bagai berikut : 1 1. Monito oring dan n evaluassi perenccanaan d dan pelakksanaan kegiatan lingkup bidang g ekonom mi dan litba ang; 2 2. Monito oring dan n evaluassi perenccanaan d dan pelakksanaan kegiatan lingkup bidang g fisik; 3 3. Monito oring dan n evaluassi perenccanaan d dan pelakksanaan kegiatan lingkup bidang g sosbud dan peme erintahan; 4 4. Evalua asi Kinerja a Periodikk Pelaksa anaan Keg giatan SKPD.
E. EVA ALUASI INTERN NAL TER RKAIT K KINERJA A PEMER RINTAH KOTA B BOGOR TAH HUN 2013 1.
Evaluasii Akuntab bilitas Kin nerja SKP PD di Lin ngkungan n Pemerin ntah Kota a Bogor Da alam rang gka men ndukung upaya implementasi Sistem Akun ntabilitas K Kinerja In nstansi Pe emerintah Kota Bog gor, Pada a tahun 20 013 Inspektorat Kotta Bogor ttelah melakukan evaluasi kiinerja darri setiap O OPD di lin ngkungan Pemerintah Kota B Bogor Tahun 2012. n hasil e evaluasi tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah Berdasarkan d dilingkung gan Pem merintah Kota Bo ogor mem mperoleh nilai akkumulasi seluruh kkomponen manajemen kinerja yang d dievaluasii, dengan rincian se ebagai be erikut:
a. Perenc canaan Kiinerja Evaluassi terhad dap perencanaan kinerja meliputi penilaian n atas R Rencana Strategis Tahun 2010-20 014, Renccana Kine erja Tahu un 2012, serta Pe enetapan 012. Evaluasi atas perencan naan kine erja denga an bobot p penilaian Kinerja Tahun 20 35%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
118
Pemerintah Kota Bogor| Dari dokumen pe erencanaa an kinerja a yang dissusun, pad da umumnya menu unjukkan hasil evvaluasi sebagai berrikut:
Rencana Strrategis Sa atuan Kerj rja Perang gkat Daera ah Kota B Bogor tahu un 201014 telah memuat vvisi, misi, dan tuju uan. Nam mun untukk beberap pa SKPD 201 yan ng memp peroleh niilai denga an katego ori C dan n D belu um men netapkan indikator ssasaran yyang baikk sebaga ai tolok u ukur penccapaian ssasaran. hingga p pengukura an kinerja a bukan pencapa aian sasa aran yang g diukur Seh nam mun penccapaian program/ke egiatannyya. Selain itu beberrapa SKPD belum ada a keselarrasan sassaran an ntara Ren nstra SKP PD dengan RPJM MD Kota Bog gor, hal ini dikaren nakan sassaran dan n indikato or sasaran n yang te ercantum dalam RPJM MD adala ah sasara an dan in ndikator ssasaran p program. Renstra KPD juga belum seluruhnya dilengkap pi dengan n target ta ahunan da an target SK jangka men nengah, d dan juga belum seluruhnya a menjela askan ketterkaitan gram den ngan sassaran yang diteta apkan. Sebagai d dokumen anttara prog perrencanaan n pemban ngunan d daerah ya ang berha adapan de engan pe erubahan ling gkungan, Renstra b belum direviu seca ara berkalla untuk m mencapai visi dan missi yang su udah diteta apkan. Rencana Ke erja Satua an Kerja Perangka at Daerah h Kota Bo ogor Tahun 2012 uhnya be erisi hal-ha al seperti yang din nyatakan sebagai R Rencana belum seluru nerja Tahunan (RK KT) sebag gaimana Peraturan n Menterii Pendaya agunaan Kin Apa aratur Ne egara dan n Reforma asi Birokra asi Nomo or 29 Tah hun 2010 Tentang Ped doman P Penyusuna an Penettapan Kinerja dan n Pelapo oran Akun ntabilitas Kin nerja Insta ansi Peme erintah. Karrena ada anya ketid dakselara asan sasa aran dan indikator sasaran n antara RP PJMD dan n Renstra a SKPD, maka Penetapan Kinerja S SKPD Kotta Bogor Tah hun 2012 belum se eluruhnya a sesuai d dengan do okumen R Renstra da an Renja SK KPD.
b. Penguk kuran Kin nerja Evaluassi terhada ap pengukuran kin nerja meliputi penillaian atass indikato or kinerja dan pengukuran n atas pen ncapaian kinerja, d dengan b bobot penilaian 20% %. Pada nya tidak ttercapai, kkarena : umumn
Berrkaitan d dengan p pemenuha an pengukuran, Satuan Kerja Pe erangkat Daerah Kota a Bogor telah me enetapkan n secara formal do okumen Indikator nerja Utam ma (IKU) sebagaim mana diatu ur dalam Peraturan Menterii Negara Kin Pen ndayagun naan Ap paratur N Negara d dan Refformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.P PAN/5/200 07, namun n belum seluruhnyya masukk dalam d dokumen n. perrencanaan Dalam hal kkualitas p pengukura an, pada umumnyya SKPD masih m mengukur ncapaian program m/kegiatan n, sehing gga tidakk secara langsung g dapat pen berrpengaruh h pada pe encapaian n sasarann nya. Dalam tahun n 2012, untuk implementasi penguku uran pada a umumnyya SKPD akukan pengukurran atas indikato or kinerja a sasara an yang belum mela etapkan d dengan m menyajikan n pemban ndingan da ata kinerja yang m memadai, dite belum mem mpunyai pedoman n pengum mpulan d data kine erja yang g dapat andalkan, serta belu um adanyya pemanttauan kine erja secarra berkala a. dia
oran Kinerja c. Pelapo Evaluassi terhada ap pelapo oran kine erja melip puti penila aian terha adap pem menuhan pelaporran, penyyajian info ormasi kinerja, se erta pema anfaatan informasi kinerja, dengan n bobot pe enilaian 15 5%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
119
Pemerintah Kota Bogor|
Dalam hal p pemenuha an pelaporan, pada a umumnyya Satuan n Kerja Pe erangkat a Bogor ttelah men nyusun la aporan akkuntabilita as kinerja (LAKIP) Daerah Kota n telah dissampaikan kepada pejabat tterkait seccara tepatt waktu. dan Dalam kaita an denga an penyajjian informasi kine erja, LAK KIP SKPD D belum seluruhnya menyajikkan penccapaian sasaran yang berorientassi hasil, ormasi ke euangan yyang terkkait deng gan pencapaian kinerja, analisis info terh hadap pe encapaian n sasaran n strateg gis, pem mbandingan data kinerja, baik penca apaian kinerja anta ara realisasi tahun ini denga an realisa asi tahun belumnya, antara capaian n tahun ini dengan capaian seb tahun seb belumnya, antara realisassi sampa ai dengan n tahun in ni dengan rencana sam mpai deng gan tahun n ini, serta a LAKIP yyang disussun tidak berdasarkkan hasil pen ngukuran kinerja. Berrkaitan de engan pe emanfaata an informa asi kinerja a, informa asi yang d disajikan belum digun nakan unttuk perbaikan pere encanaan, menilai dan mem mperbaiki pelaksanaan n program m dan kegiatan orga anisasi, se erta meningkatkan kinerja.
d. Pencap paian Sas saran/Kin nerja Penilaia an atas pe encapaian n sasaran n/kinerja d dengan bo obot 30%, ditekankkan pada 5 (lima)) indikatorr, yaitu: (a a) Ketepattan sasarran, (b) Ke etepatan indikator ssasaran, (c) Pen ncapaian target da ari masin ng-masing g indikato or sasaran n, (d) Ke eandalan informa asi dari masing-ma asing indikkator sasa aran, sertta (e) Kesselarasan n dengan hasil ya ang dikehe endaki da alam Rensstra. Pada u umumnya, sasaran n dan ind dikator kinerja sassaran SK KPD belum m tepat, informa asi kinerja a yang dissajikan be elum dapa at diandalkan, serta a kinerja o outcome yang tid dak selara as dengan n outcome e yang ing gin dicapa ai RPJMD D. 1.
Te erhadap p permasala ahan-perm masalahan yang telah dikkemukaka an di ata as, kami me erekomen ndasikan kepada sseluruh K Kepala SK KPD diling gkungan Pemerinttah Kota Bo ogor, agarr: a. Menyelaraskan R Renstra S SKPD den ngan RPJJMD Kota Bogor, d dan direviu u secara a. berkala b. Menyelaraskan S Sasaran d dan Indikkator Kine erja Sasarran yang berorienttasi hasil dokumen perencan naan: Ren nstra, Ren nja, dan Penetapan n Kinerja. dalam d c. Melaksa anakan p pengukura an kinerjja terhad dap sasaran dan indikatorr kinerja sasaran n yang telah ditetap pkan dala am Peneta apan Kine erja. d. Menyajikan info D, agar ormasi kinerja ya ang disajjikan dallam LAK KIP SKPD api denga an data pe erbanding gan penca apaian sa asaran dan indikato or kinerja dilengka sasaran n berdasa arkan target capaian dalam R Renstra S SKPD. A Atas hasil tersebutt Inspekto orat Kota Bogor tela ah malap porkannya a kepada W Walikota ssesuai su urat Nomo or 130.04//169-Inspe ektorat Ta anggal 22 2 Juli 2014 4 Perihal Laporan H Hasil Eva aluasi Akuntabilitas Kinerja P Pemerintah Kota Bo ogor Tahu un 2013. P Pada Tah hun 2013 3 Pemerin ntah Kota a Bogor telah men nyusun Pedoman Evaluasi b berdasarkkan Peratturan Wa alikota Bo ogor Nomor 34 Ra ahun 2013 tentang g Tindak L Lanjut Pe engendalia an Pemerrintah Kota a Bogor.
F. AKU UNTABIL LITAS K KEUANGA AN PEM MERINTA AH KOTA A BOGOR R
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
120
Pemerintah Kota Bogor| Dalam m rangka pengelolaan keua angan dae erah yang akuntabe el dan tran nsparan, pem merintah d daerah wa ajib menyyampaikan n pertang ggungjawa aban yan ng disusun n sesuai deng gan Stan ndar Aku untansi P Pemerinta ahan dan n diaudit oleh B Badan Pe emeriksa Keuangan RII (BPK). N Namun da alam penyusunan LAKIP da ata yang digunaka an terkait gan APBD Tahun 2009-20 012 adalah data A APBD yan ng telah d diaudit ole eh BPK, deng seda angkan u untuk AP PBD Tahun 2013 belum diaudit o oleh BPK K, karena a sesuai kete entuan, ha asil audit B BPK baru u akan dite erima awa al bulan JJuni atau d dua bulan n setelah Lapo oran Keua angan Pe emerintah Daerah d diserahkan ke BPK K.
1.
Kebijaka an Penda apatan Da aerah Selama
P Periode
Tahun
Anggaran
2010--2013,
kkebijakan
umum
ah diarahkkan pada peningkatan penerrimaan da aerah melalui : pendapatan daera a.
malisasi p pendapata an daerah h sesuai peraturan n yang be erlaku dan n kondisi Optim daerrah;
b.
Peningkatan kemampuan dan keteram mpilan SD DM penge elola pen ndapatan daerrah;
c.
Peningkatan intensitass hubung gan perimb bangan keuangan pusat dan n daerah ara adil da an proporssional berrdasarkan n potensi d dan peme erataan; d dan seca
d.
Peningkatan kkesadaran n masyarrakat untu uk meme enuhi kew wajibannya a. an sejum mlah Untuk itu digariska
ke ebijakan
yang
terkait
dengan
aan pendapatan da aerah. pengelola a. Mem mantapkan n
kelem mbagaan
dan
ssistem
o operasion nal
pem mungutan
pend dapatan d daerah. b. Meningkatkan n pendap patan dae erah deng gan inten nsifikasi d dan ekste ensifikasi ber pendapatan yan ng mempe erhatikan aspek le egalitas, kkeadilan, sumber-sumb entingan umum, karakteristik daerah dan kemamp puan masyarakat kepe deng gan mem megang te eguh prinsip-prinsip p akuntabilitas dan n transparransi. c. Meningkatkan n akurasi data Sum mber Dayya Alam ssebagai d dasar perhitungan alam Dana a Perimba angan; pembagian da n koordin nasi seca ara sinerg gis di bid dang pen ndapatan daerah d. Meningkatkan gan Peme erintah Pu usat dan P Provinsi. deng e. Meningkatkan n kinerja Badan U Usaha Milik Daera ah (BUM MD) dalam m upaya pendapatan asli da aerah. peningkatan kkontribusi secara siignifikan tterhadap p f.
n pelayan nan dan perlindu ungan ma asyarakatt sebaga ai upaya Meningkatkan n kesadara arakat dalam memb bayar retribusi daerrah. an masya meningkatkan
n peran dan fung gsi SKPD D g. Meningkatkan
peng ghasil da alam peningkatan
patan. pelayyanan dan pendap h. Meningkatkan n pengelolaan keua angan dan n aset dae erah. i.
n kinerja pendapatan daera ah melalu ui penyem mpurnaan n sistem Meningkatkan dan efisien nsi penggunaan an nggaran daerah. administrasi d
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
121
Pemerintah Kota Bogor| j.
Meningkatkan n kinerja pelayana an masya arakat me elalui pen nataan orrganisasi a, pengem mbangan sumber d daya pegawai yang g profesio onal dan dan tata kerja moral, serrta penge embangan n sarana dan fasillitas pelayyanan prrima dan berm mela aksanakan n terobosa an untuk peningkattan pelaya anan massyarakat.
ndapatan n Daerah Target dan Reallisasi Pen Target dan realissasi Pend dapatan D Daerah da ari tahun 2 2010 sam mpai deng gan 2013 apat diliha at pada tab bel beriku ut. secara umum da T Tabel 3.3 37 Targ get dan Realisasi P Pendapattan Daera ah Kota B Bogor T Tahun An nggaran 2 2010-2013
Tah hun Angg garan 20 010 20 011 20 012 201 13*) Jum mlah
Ta arget Setela ah Perubah han AP PBD 891.568.394.880,89
Realisasi 892 2.199.445.3 365,00
% 100,07
Bertamb bah/ Berkura ang 631.050.484,11
1.112.519.204.515,00
1.141.638.163.9 971,00
102,62
2 29.118.959.456,00
1.334.121.612.819,00
1.356 6.529.980.3 355,00
101,68
2 22.408.367.536,00
1.531.669.272.454,00
1.574 4.372.008.9 958,00
102,79
4 42.702.736.504,00
4.869.878.484.668,89
4.964 4.739.598.6 649,00
101,95
9 94.861.113.980,11
Sumber : Perda Pertanggung gjawaban Pe elaksanaan A APBD TA. 200 09 s.d. 2012 2013 Un-Audited *) Tahun 2
1 1.600.000.00 00.000,00 1 1.400.000.00 00.000,00 1 1.200.000.00 00.000,00 1 1.000.000.00 00.000,00 800.000.00 00.000,00 600.000.00 00.000,00 400.000.00 00.000,00 200.000.00 00.000,00 0,00 Target
2010 0 2 2011 2012 2013 3*) 891.568.3 394.8 1.112 2.519.204 1 1.334.121.612 1.531.669.272
Realisasii 892.199.4 445.3 1.141 1.638.163 1 1.356.529.980 1.574.372.008
T Tabel 3.3 38 Proporrsi Realis sasi Kom mponen Pendapata an Terhad dap Total P Pendapata an Daera ah Tahun Anggara an 2010-2 2013 Je enis Penerrimaan PAD Dana Perimbangan Penerimaan Lainnya Yg Sah To otal
Proporsi Te erhadap Total Pendapa atan Daerah Menurut Ta ahun (Rp) 2010 2011 1 201 12 2013 3 *) 127.488.0 089.831 230.449.644.620 300.932 2.470.210 464.695.880.485 708.589.9 920.534
860.209.669.806
983.393 3.668.045
792.975.350.762
56.121.4 435.000 892.199.4 445.365
50.978.849.545 1.141.638.163.971
72.203 3.842.100 1.356.529 9.980.355
316.700.777.711 1.574.372.008.958
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
122
Pemerintah Kota Bogor| 1.00 00.000.000.000 90 00.000.000.000 80 00.000.000.000 70 00.000.000.000 60 00.000.000.000 50 00.000.000.000 40 00.000.000.000 30 00.000.000.000 20 00.000.000.000 10 00.000.000.000 ‐ PA AD
2010 2011 2012 2013 3 *) 127.4 488.089.831230.449.6 644.620300..932.470.21 10464.695.8 880.485
Daana Perimbaangan
708.589.920.534860.209.6 669.806983..393.668.04 45792.975.3 350.762
Peenerimaan LLain‐lain yan ng sah 56.1 121.435.000 0 50.978.84 49.545 72.2 203.842.100 0 316.700.7 777.711
Tabel 3.39 Target da an Realis sasi Pend dapatan A Asli Daera ah (PAD)) Tahun Anggaran 2010--2013
Tahun A Anggara an 2010 2011 2012 2013*) Jum mlah 500.000 0.000.000,00 0 450.000 0.000.000,00 0 400.000 0.000.000,00 0 350.000 0.000.000,00 0 300.000 0.000.000,00 0 250.000 0.000.000,00 0 200.000 0.000.000,00 0 150.000 0.000.000,00 0 100.000 0.000.000,00 0 50.000 0.000.000,00 0 0,00 0
Target S Setelah Perubaha an APBD D 12 25.766.337.107,0 00 20 00.433.711.496,0 00 25 52.280.722.686,0 00 40 00.676.068.667,0 00 79.156.839.956,0 00 97
Realisa asi
%
127 7.488.08 89.831,00 0 230 0.449.64 44.620,00 0 300 0.932.47 70.210,00 0 464 4.695.88 80.485,00 0 1.123 3.566.08 85.146,00 0
101,3 37 114,9 98 119,2 28 115,9 98 114,7 75
2010
20 011
201 12
2013**)
125.76 66.337.107,
200.433 3.711.496,
252.280.7 722.686,
400.676.06 68.667,
Realisasi 127.48 88.089.831,
230.449 9.644.620,
300.932.4 470.210,
464.695.88 80.485,
Targett
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
123
Pemerintah Kota Bogor| Tabel 3.40 Tarrget dan Realisasi Dana Pe erimbang gan Tahun Anggaran 2010--2013
1.00 00.000.000.000,00 80 00.000.000.000,00 60 00.000.000.000,00 40 00.000.000.000,00 20 00.000.000.000,00 0,00 2010
20 011 Target
2012
201 13*)
Realisasi
2. K Kebijakan n Belanja Daerah Belanja Dae erah dipe ergunakan n untuk m melaksana akan urussan peme erintahan wenangan pemerinttah daerah yang te erdiri atas urusan w wajib dan yang menjadi kew pilihan, se erta urusa an yang p penangan nannya da alam bida ang terten ntu yang urusan p dapat dilaksanaka an bersam ma antarra pemeriintah dan n pemerin ntah daerrah atau emerintah h daerah h yang ditetapkan denga an ketenttuan perrundangantar pe undangan. P Penentuan n besaran n belanja yang dian nggarkan senantiasa berlandaskan pada
prrinsip
disiplin
an nggaran,
yaitu
p prinsip
kkemandiria an
yang g
selalu
mengupa ayakan pe eningkata an sumberr-sumber pendapatan sesua ai dengan n potensi daerah, prinsip p prioritas yyang diarrtikan bah hwa pela aksanaan anggaran selalu u pada prrioritas uta ama pembangunan n daerah, serta prinsip efisie ensi dan mengacu efektifitass anggarran yang g mengarrahkan b bahwa pe enyediaan n anggarran dan penghem matan sesuai denga an skala p prioritas. B Belanja D Daerah d diprioritaskkan untu uk melind dungi da an menin ngkatkan kualitas kkehidupan n masyarrakat dala am upaya memenu uhi kewajiiban daerrah yang diwujudkkan dalam m bentuk p peningkattan pelaya anan dasar, pendid dikan, kessehatan, fasilitas sosial da an fasilita as umum yang layyak serta a mengem mbangkan n sistem jaminan ssosial. D Dengan be erpedoma an pada p prinsip-prinsip peng ganggaran n, belanja a daerah Tahun Anggaran 2 2010-2013, disusun dengan n pendeka atan angg garan kine erja yang berorienttasi pada a pencap paian hassil dari iinput yan ng direnccanakan, dengan memperh hatikan p prestasi kkerja setiiap satua an kerja perangka at daerah h dalam pelaksan naan tuga as, pokok dan fung gsinya. Ha al ini berttujuan unttuk menin ngkatkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
124
Pemerintah Kota Bogor| akuntabillitas pere encanan anggaran n serta m menjamin n efektivittas dan efisiensi penggunaan angg garan ke d dalam program dan n kegiatan n. K Kebijakan belanja d daerah Tahun Ang ggaran 20 010-2013 3 diarahka an untuk menduku ung penca apaian sa asaran IP PM. Untuk itu, dip perlukan p perencana aan dan pelaksan naan kegiiatan-kegiiatan yan ng berorie entasi pada penca apaian IP PM guna memperkkuat bidan ng pendid dikan, kese ehatan, e ekonomi, d dan infrasstruktur. K Kebijakan belanja d daerah Ta ahun Ang ggaran 20 010-2013 dilakukan n melalui pengaturran pola p pembelanjjaan yang g proporsio onal, efisiien, dan e efektif, yaitu : a. Bela anja
dae erah
dip prioritaska an
dalam m
rangkka
pelakksanaan
urusan
pemerintahan n Kota Bo ogor yang terdiri attas urusan n wajib dan urusan pilihan agaimana ditetapka an dalam ketentuan n perunda ang-undan ngan. seba b. Penyyusunan belanja daerah diprioritasskan untuk menu unjang effektivitas pelaksanaan tugas po okok dan n fungsi O OPD dala am rangkka melakksanakan daerah ya ang menja adi tanggu ungjawab b pemerintah Kota urusan pemerrintahan d or. Bogo c. Bela anja dalam rangka a penyellenggaraa an urusan wajib diarahkan untuk melin ndungi da an mening gkatkan kkualitas kkehidupan n masyara akat dalam m upaya mem menuhi ke ewajiban daerah yyang diwu ujudkan d dalam bentuk peningkatan pelayyanan dasar, pend didikan, ke esehatan, fasilitas ssosial dan n fasilitas umum. d. Pem menuhan d dan pema anfaatan a anggaran untuk fun ngsi pendidikan seb besar 20 % da ari Volume e APBD tiap tahunnya. e. Pem menuhan dan pem manfaatan anggara an untuk fungsi kkesehatan n secara berta ahap sebe esar 10 % dari Volu ume APBD tiap tah hunnya. f.
Alokkasi angga aran untu uk bidang g infrastru uktur min nimal 10% % dari tottal PKB, BKB dan B BBNKB se esuai den ngan Pasa al 8 UU N No 28 Tah hun 2009 Tentang PBB Paja ak dan Retribusi Da aerah.
g. Dala am rangka a peningkkatan dayya beli m masyaraka at, anggaran belan nja akan diara ahkan pa ada reviitalisasi sektor p pertanian, peterna akan, pe erikanan, perkkebunan dan keh hutanan, penguattan strukktur eko onomi pe edesaan, an koperassi dan UM MKM, serta dukungan infrasttruktur ped desaan. pemberdayaa am mendukung pe engemban onomi, p pemelihara aan dan ngan akttivitas eko h. Dala pembangunan n infrastrruktur dia arahkan pada wilayah se entra prod duksi di esaan, aksesibilitass sumber air baku d dan listrik. pede i.
Untu uk menjag ga daya dukung d dan daya a tampung g lingkun ngan Jaw wa Barat, Pem merintah
Daerah
mengara ahkan
a anggaran
pada
kegiatan-kegiatan
peng gurangan pencema aran lingkkungan, p pencapaia an target kawasan lindung, mitig gasi benccana, pe engendalian alih fungsi lahan da an pengendalian eksp ploitasi yang berleb bihan terha adap sum mber daya alam.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
125
Pemerintah Kota Bogor| j.
Kebijakan unttuk belanja tidak lan ngsung m meliputi ha al-hal seba agai berikkut:
1) Mengalokkasikan belanja pe egawai yang merup pakan belanja kom mpensasi, dalam be entuk ga aji dan tu unjangan serta pe emberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil ya ang ditetapkan ssesuai de engan ke etentuan n perunda ang-undan ngan. peraturan nggarkan 2) Mengalokkasikan belanja subsidi yang digunakkan untukk mengan bantuan b biaya prod duksi kepada perussahaan/le embaga te ertentu ag gar harga jjual produ uksi dan ja asa yang dihasilka an dapat te erjangkau u oleh masyarakat banyak.
3) Mengalokkasikan
belanja
bantuan
sosial
yang
d digunakan n
untuk
mengang ggarkan p pemberian bantua an dalam m bentukk uang d dan/atau barang
kepada
akat masyara
yan ng
bertujjuan
untuk
peningkatan
eraan massyarakat. kesejahte belanja hibah yang g digunakkan untukk mengan nggarkan 4) Mengalokkasikan b pemberia an hibah dalam bentuk ua ang, barang dan/a atau jasa kepada pemerinta ah daerah h, dan kelompok m masyaraka at peroran ngan yang g secara spesifik te elah diteta apkan perruntukann nya. belanja tid dak terduga yang merupakkan belan nja untuk 5) Mengalokkasikan b kegiatan yyang sifattnya tidakk biasa ata au tidak d diharapkan n berulang g seperti penanggu ulangan bencana alam d dan ben ncana so osial yan ng tidak diperkirakkan sebe elumnya, termasu uk penge embalian atas kkelebihan penerima aan daerah tahun-ta ahun sebe elumnya yyang telah h ditutup. Tabel 3.41 T Target da an Realisa asi Belan nja Daerah h Tahun Anggaran 2010--2013 Tahun Anggaran n
Targ get Setelah Perubahan n APBD D
Realisasi
%
2010
1.052.57 77.506.897,8 89
956.682..804.942,00 0
90,8 89
2011
1.183.79 96.860.955,0 00
1.074.576..515.295,00 0
90,7 77
2012
1.401.32 29.094.935,0 00
1.256.205..808.990,00 0
89,6 64
2013*)
1.668.17 70.527.875,0 00
1.422.132..371.106,00 0
85,2 25
Jumlah
5.305.87 73.990.662,8 89
4.709.597..500.333,00 0
88,7 76
Tabel 3.42 Prop porsi Bela anja Tida ak Langsu ung deng gan Belan nja Langs sung Dallam APBD D Tahun Anggaran 2010-20 013 Tahun An nggaran 2010 2011 2012 2013*) J Jumlah
B Belanja Tidak Langsun ng 586 6.674.384.457,00 651 1.341.702.518,00 673 3.880.506.052,00 759 9.629.257.174,00 2.216 6.587.624.841,00
Propors si 61,3 32 60,6 61 53,6 64 53,4 41 47,0 07
Belanja Langsung g 370 0.008.420..485 423 3.234.812..777 582 2.325.302..938 662 2.503.113..932 1.525 5.362.239..293
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
Prroporsi 38,68 39,39 46,36 46,59 32,39
126
Pemerintah Kota Bogor|
70,00
61,32
60,61 53,64 4
60,00
53,41 46,36
50,00
46,59
39,,39
38,68
40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2010
2011
201 12
Belanja Tidak Langsung
2013*)
Belaanja Langsu ung
3. Kebijaka an Pembiayaan Da aerah Strruktur APB BD selain n terdapatt kompone en penda apatan dan belanja a daerah, juga
m mencakup
pembia ayaan
d daerah
yyang
meliputi:
(a)
pen nerimaan
pembiaya aan,(b) pe engeluara anpembia ayaan. Kebijakan p pembiayaa an muncu ul karena adanya selisih a antara Be elanja Daerah da an Pendapatan D Daerah ssehingga abkan surrplus/defissit. menyeba
Target d dan Realis sasi Pem mbiayaan Daerah a. Pene erimaan P Pembiaya aan P Penerimaa an Pemb biayaan antara la ain berassal dari: (a) Sisa Lebih Perhiitungan A Anggaran tahun la alu (SiLPA A), (b) ko oreksi (co ontra posst),
(c)
Penccairan Da ana Cada angan, (d d) Hasil P Penjualan n Kekaya aan Daera ah yang Dipisahkan,(e)) Penerim maan Pinjaman Daerah, (f) Pene erimaan kembali berian pinjjaman, (g g) penerim maan piuta ang daera ah. pemb S Selama p periode Ta ahun Ang ggaran 20 010-2013 3 hanya tterdiri darri: Lebih h Perhitun ngan Anggaran tah hun lalu ((SiLPA), K Koreksi
Sisa
(conttra post),
dan P Pencairan n Dana Ca adangan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
127
Pemerintah Kota Bogor| Tabel 3.4 43 Rinc cian Target dan Re ealisasi P Penerima aan Pemb biayaan Tahun A Anggaran n 2010-2013 T Tahun An nggaran 2010 2011 2012 2 2013*) J Jumlah
Ta arget Sete elah Perubahan A APBD 212 2.546.553 3.017,00 147 7.417.757 7.440,00 164 4.445.917 7.116,00 233 3.996.053 3.481,00 758 8.406.281.054,00
Re ealisasi 186.93 38.553.01 17,00 97.65 55.357.44 40,00 139.41 15.917.11 16,00 197.93 38.800.16 62,00 621.94 48.627.73 35,00
% 87,95 66,24 84,78 84,59 82,01
Sumbe er : Perda Pertanggung gjawaban Pe elaksanaan A APBD TA. 201 10 s.d. 2012 *) TA. 2013 Un-Au udited
Tabel 3.4 44 Rincian Targ get dan R Realisasi SiLPA Tahun A Anggaran n 2009-2013 Tahun A Anggaran 2009
Target Setela ah Perubahan APB BD
Realisa asi
%
Bertam mbah/ Berku urang
154.938 8.553.017 7,00 154 4.938.553 3.017,00 100,00
2010
97.655 5.357.440 0,00
-
97 7.655.357 7.440,00 100,00
-
2011
137.839 9.305.116 6,00 137 7.839.305 5.116,00 100,00
-
2012
167.060 0.005.481 1,00 167 7.060.005 5.481,00 100,00
-
2013*)
286.226 6.805.812 2,00 286 6.226.805 5.812,00 100,00
J Jumlah
843.720 0.026.866 6,00 843 3.720.026 6.866,00 100,00
*) Perrda Sebelum Perubahan A APBD TA. 20 013 dan Lapo oran Realisasi s.d Semeste er Pertama A APBD TA. 201 13
T Target Pe encairan Dana Ca adangan selama periode Tahun A Anggaran 2009-2013 seb besar Rp.. 62.000.0 000.000,0 00 sedang gkan realissasinya m mencapai 62.000.00 00.000,00 0 atau 10 00,00 perrsen, sep perti disajikan dala am tabel Rp. 6 beriku ut. 45 Tabel 3.4 Rincian Targe et dan Realisasi Pe encairan Dana Ca adangan Anggaran n 2010-2013 Tahun A Tahun A Anggaran
Targe et Setelah Peruba ahan APBD D
Realisasi
Bertamba ah/ Berkuran ng
%
2010
32.0 000.000.000 0,00
3 32.000.000.0 000,00
100,00
-
2011
-
-
-
-
-
-
-
-
2013*)
2012
30.0 000.000.000 0,00
3 30.000.000.0 000,00
100,00
-
Jumlah
62.0 000.000.000 0,00
6 62.000.000.0 000,00
100,00
-
*) Perrda Sebelum Perubahan A APBD TA. 20 013 dan Laporan Realisa asi s.d Semesster Pertama a APBD TA. 20 013
b. Peng geluaran Pembiayaan P Pengeluarran Pemb biayaan an ntara lain terdiri ata as: (a) Pe embentuka an Dana Cada angan, (b)) Penyerta aan Moda al Pemerin ntah Daerrah, (c) Pe embayara an Pokok Utang g, (d) Pem mberian P Pinjaman D Daerah, (e e) Sisa Le ebih Perhitungan A Anggaran Tahun Berjalan n, (f) BLU UD, (g) Da ana Bergulir, disajikkan pada ttabel berikut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
128
Pemerintah Kota Bogor| Tabel 3.4 46 Rinc cian Targe et dan Re ealisasi P Pengeluarran Pemb biayaan Tahun A Anggaran n 2009-2013 Tahun A Anggaran
Targe et Setelah Peruba ahan APBD D
Realisasi
Bertamba ah/ Berkurang
%
2009
34.29 94.803.266,,00
2 28.625.803.2 266,00
8 83,47
(5 5.669.000.000,00)
2010
51.53 37.441.000,,00
2 24.799.836.0 000,00
4 48,12
(26 6.737.605.000,00)
2011
76.14 40.101.000,,00
7 70.777.656.4 440,00
3 35,30
(49 9.262.400.000,00)
2012
97.23 38.435.000,,00
7 72.680.083.0 000,00
7 74,74
(24 4.558.352.000,00)
2013*)
60.43 34.210.060,,00
2 21.441.182.2 274,00
3 35,48
(38 8.993.027.786,00)
Jumlah
319.64 44.990.326,,00
218.324.560.9 980,00
6 68,30
(101 1.320.429.346,00)
Sumb ber :
*) Perrda Sebelum P Perubahan AP PBD TA. 2013 3 dan Lapora an Realisasi s..d Semester P Pertama APBD TA. 2013
G. REF FORMASII BIROKR RASI Sebag gaimana amanat P Peraturan n Menteri Negara Pendaya agunaan A Aparatur Neg gara dan R Reformasi Birokrassi Nomor 2 20 Tahun 2010 ten ntang Roa ad Map Re eformasi Biro okrasi 2010-2014, m maka upa aya-upaya a Pemerintah Kota Bogor da alam imple ementasi reformasi biro okrasi sam mpai deng gan 2013 adalah se ebagai be erikut : 1) Penataa an Peraturran Perun ndang-Undangan a. Mela akukan pe enataan berbagai Produk H Hukum D Daerah (P Peraturan Daerah, Pera aturan Wa alikota da an Keputu usan Walikota), de engan me elakukan evaluasi terha adap Perraturan D Daerah, P Peraturan Walikota dan Kep putusan W Walikota yang g sudah diterbitkkan untu uk dilaku ukan pen nyempurn naan/penyyesuaian deng gan dinam mika peratturan
perundan ng-undang gan dan kkondisi daerah.
b. Mem mbangun keterbuka aan inform masi public dengan n Sistem Informasi Hukum (SIS SKUM) Kota Bogor melalui w website Ko ota Bogor.. 2) Penataa an dan Pe enguatan O Organisassi a. telah h ditetapkkan Peratu uran Daerrah Kota B Bogor Nomor 3 Tahun 2010 0 tentang Orga anisasi Pe erangkat D Daerah; b. telah h disusun Peratura an Waliko ota Bogor tentang T Tugas Po okok, Fung gsi, Tata Kerja a dan Ura aian Tuga as Jabata an Struktu ural di Lin ngkungan Pemerinttah Kota Bogo or. an Tatalakksana, sud dah diteta apkan 3) Penataa a. Penyyusunan S Standar P Pelayanan n Minimal yaitu : (1) K Keputusan n Waliko ota Bogorr Nomor 065.45-3 324 Tahu un 2010 tentang P Penetapan Rencana Penca apaian S Standar P Pelayanan n Minimal Bidang P Pemerinta ahan; (2) K Keputusan n Waliko ota Bogorr Nomor 065.45-3 340 Tahu un 2010 tentang P Penetapan Rencana Penca apaian S Standar P Pelayanan n Minimal Bidang L Lingkunga an Hidup;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
129
Pemerintah Kota Bogor| (3) K Keputusan n Waliko ota Bogorr Nomor 065.45-3 342 Tahu un 2010 tentang P Penetapan Rencana Penca apaian S Standar P Pelayanan n Minimal Bidang K Kesehatan n; (4) K Keputusan n Waliko ota Bogorr Nomor 061.45-4 425 Tahu un 2012 tentang P Penetapan Rencan na Penca apaian Sta andar Pellayananan n Minimal Bidang P Pendidika an Dasar (5) K Keputusan n Waliko ota Bogorr Nomor 061.45-4 426 Tahu un 2012 tentang P Penetapan Rencan na Penca apaian Sta andar Pellayananan n Minimal Bidang K Ketenagakerjaan. (6) K Keputusan n Waliko ota Bogorr Nomor 061.45-4 427 Tahu un 2012 tentang P Penetapan Rencan na Penca apaian Sta andar Pellayananan n Minimal Bidang S Sosial (7) K Keputusan n Waliko ota Bogorr Nomor 061.45-4 428 Tahu un 2012 tentang P Penetapan Rencan na Penca apaian Sta andar Pellayananan n Minimal Bidang K Komunika asi dan infformatika. (8) K Keputusan n Waliko ota Bogorr Nomor 061.45-4 429 Tahu un 2012 tentang P Penetapan
Rencana
Pencapaian
Standa ar
Pelayyananan
Bidang
K Ketahanan Pangan n b. Pera aturan W Walikota B Bogor No omor 33 3 Tahun 2012 te entang P Pedoman Penyyusunan Standar O Operasion nal Prosedur di Lin ngkungan Pemerinttah Kota Bogo or; c. Pera aturan W Walikota B Bogor No omor 69 9 Tahun 2012 te entang P Pedoman Penyyelenggarraan Tata a Naskah h Elektron nik di Ling gkungan Pemerinttah Kota Bogo or. d. Pera aturan Wa alikota Bo ogor Nom mor 29 T Tahun 2013
tenta ang Tata Naskah
Dina as dilingku ungan Pem merintah Kota Bogor. 4) Penguattan Penga awasan, ttelah ditettapkan: a. Pera aturan Wa alikota Bo ogor Nom mor 2 Tah hun 2011 tentang Penyelen nggaraan Siste em Penge endalian Intern Pe emerintah h (SPIP) d di Lingkungan Pem merintah Kota a Bogor; b. Pera aturan Wa alikota Bogor Nom mor 34 Ta ahun 2013 3 tentang g Rencana a Tindak Peng gendalian n (RTP) Ko ota Bogorr. c. Kepu utusan
W Walikota
Bogor
Nomor
700.45-2 2
Tahun n
2013
tentang
Pem mbentukan n Satuan Tugas P Penyeleng ggaraan S Sistem Pe engendalia an Intern (Satg gas SPIP) di Lingkkungan Pe emerintah Kota Bo ogor Tahun 2013. Kinerja: 5) Penguattan Akunttabilitas K mor 130.04.45-408 a. Tela ah ditetap pkan Kepu utusan W Walikota B Bogor Nom 8 Tahun 2011 1 tentang Indikator Kinerja U Utama (IKU U) Pemerrintah Kota Bogor b. Pera aturan Wa alikota Bo ogor Nom mor 34 Ta ahun 2013 3 tentang Rencana a Tindak peng gendalian Pemerinttah Kota B Bogor.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
130
Pemerintah Kota Bogor| c. Kerja asama de engan BP PKP Provinsi Jawa Barat da alam asisttensi Penyusunan Lapo oran Keua angan, La aporan Akkuntabilitas Kinerja Instansi P Pemerinta ah. 6) Peningkkatan Kualitas Pelayanan Pu ublik a. Tela ah dilaksan nakan Fasilitasi ISO O antara lain; (1) S Sertifikasi ISO 900 01:2008 pada UP PTD Rumah Poton ng Hewan n (RPH) p pada Dina as Pertaniian Kota B Bogor. (2) S Sertifikasi ISO/EIC C 17025:2 2005 Nom mor LP 4 443 IDN 2010 pad d UPTD L Laboratorium Kesehatan Daerah pada a Dinas K Kesehatan n Kota Bog gor. (3) S Sertifikasi ISO 9001-2008 pa ada Badan Pelayan nan Perizinan Terp padu dan P Penanama an Modall Kota Bo ogor untuk Izin Me endirikan Banguna an (IMB), Izin Gang gguan (H HO), Surrat Izin Usaha P Perdagang gan (SIU UP), Izin P Penyeleng ggaraan R Reklame ((IPR), Tan nda Dafta ar Perusah haan (TDP P). (4) S Sertifikasi ISO 900 01-2008 p pada UPTD Puskessmas Bog gor Tenga ah Dinas K Kesehatan n Kota Bo ogor. (5) S Sertifikasi ISO 900 01:2008 p pada
Ke ecamatan n Bogor U Utara Pem merintah
K Kota Bogo or. (6) F Fasilitasi ISO 9001 :2008 u untuk Pela ayanan P Pajak Bum mi dan Ba angunan, p pada Dina as Pendap patan Dae erah Kota a Bogor. (7) F Fasilitasi ISO 9001 :2008 u untuk pela ayanan Te elekomunikasi dan Internet, p pada Kanttor Komun nikasi dan n Informatti (8) S Sertifikasi ISO 900 01:2008 pada UP PTD Puskkesmas Bogor Timur Dinas K Kesehatan n Kota Bo ogor. (9) S Sertifikasi ISO 900 01:2008 p pada UPT TD Puskessmas Bog gor Selata an Dinas K Kesehatan n Kota Bo ogor. (10)
Sertifikasi IS SO 9001:2 2008 pada UPTD Puskesm mas Tega al Gundil
D Dinas Kessehatan K Kota Bogo or. (11)
Sertifikasi ISO O 9001:20 008 pada a UPTD P Puskesma as Kedung g Badak
D Dinas Kessehatan K Kota Bogo or. (12)
Sertifikasi ISO O 9001:20 008 pada UPTD P Puskesma as Sempla ak Dinas
K Kesehatan n Kota Bo ogor. (13)
Sertifikasi ISO O 9001:20 008 pada UPTD Pu uskesmass Sindang g Barang
D Dinas Kessehatan K Kota Bogo or. (14)
Sertifikasi ISO O 9001:2 2008 pad da UPTD Puskesm mas Pasir Mulya
D Dinas Kessehatan K Kota Bogo or. (15)
Sertifikasi ISO O 9001:2008 pada a UPTD Puskesmas Tanah h Sareal
D Dinas Kessehatan K Kota Bogo or. b. Pela aksanaan Survey IIndeks Ke epuasan Masyarakat (IKM)) untuk b beberapa jeniss perizinan n dan Pelayanan kepada ma asyarakatt. Untu uk tindak lanjut ko ormonev atas pem mberantassan korupsi sebag gaimana d diamanahkkan dalam m Surat E Edaran Menteri Pe endayagun naan Apa aratur Neg gara dan R Reformasii Birokrasi Republikk Indonessia (MenP PAN dan R RB) Nomo or 01 Tah hun 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
131
Pemerintah Kota Bogor| ta anggal 13 Februa ari 2013 tentang Tindak Lanjut Ko oordinasi,, Monitorring dan E Evaluasi K Kebijakan Pembera antasan K Korupsi da an Pemba angunan Zona Inte egritas di L Lingkunga an
Keme enterian/L Lembaga
dan
Pemerintah h
Daera ah,
maka a
untuk
p pelaporan aksi pen ncegahan dan pem mberantasa an korupssi (PPK) d dilaksanakan oleh B Bappeda K Kota Bogo or dan mo onitoringn nya dilaksanakan o oleh Inspe ektorat Kota Bogor ssebagaima ana diaturr dalam S Surat Edarran Mente eri Dalam Negeri R Republik In ndonesia N Nomor
3 356/2648//SJ
Petu unjuk
Te eknis
Pe emantauan
dan
Pelapora an
Aksi
P Pencegahan dan Pe emberanttasan Korrupsi (PPK K) Pemeriintah Dae erah Tahun n 2013.
GHARGA AAN DAN N PRESTA ASI TAHU UN 2013 H. PENG Beberrapa peng ghargaan dan prestasi berha asil diraih Pemerintah Kota Bogor di tahu un 2013 Pusat.
baik dari Pemerrintah Pro ovinsi Jaw wa Barat maupun dari Pem merintah
nghargaan n ini tida ak hanya a mencakkup prestasi yang g menilaii kinerja Pen
merintah K Kota Bogo or, tetapi juga melliputi presstasi yang g diraih w warga masyarakat Pem Kota a Bogor yyang mem mbawa harum nama Kota Bo ogor. Sala ah satu pengharga aan yang diraih adalah h Peringk kat Enam m Besar d dari Sepu uluh Kota a Terbaik k pada p penilaian kine erja terba aik Penye elenggara aan Peme erintahan n di Tahu un 2010 d dari Keme enterian Dala am Negerri. Pengh hargaan d dan presstasi ini ssejatinya telah me engukuhkkan keberpihakan Pem merintah K Kota Bog gor untukk terus m memberika an pelaya anan pub blik yang optimal seka aligus me ewujudkan n tata kellola peme erintahan yang baik serta b bersinergi dengan mem mberikan daya doro ong lebih terhadap p warga m masyaraka at untuk tterus mem mberikan sum mbangsih yang terb baik bagi Kota Bog gor. Berikkut pengh hargaan d dan presta asi yang berh hasil diraih h Pemerin ntah Kota Bogor se epanjang ttahun 201 13 : 1. P Pengharg gaan dari Preside en RI ke epada W Walikota B Bogor ata as dasar Kinerja P Pemerinta ah Kota Bogor yyang dinillai berpre estasi da alam mela aksanaka an tugas p penyeleng ggaraan P Pemerinta ah Daerah h berupa Satya Le encana Ka arya Bhakkti Praja. P Penerima aan pengh hargaan in ni di wakili oleh Wa akil Waliko ota Bogor.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
132
Pemerintah Kota Bogor|
2. P Peringkatt
9
Survei
Inte egritas
S Sektor
P Publik
se e-Indonessia
dari
Komisi
P Pemberan ntasan Ko orupsi. 3. P Peringkatt 4 Pelaya anan Bara ang dan JJasa Den ngan Integ gritas Terbaik se-In ndonesia d dari Komisi Pembe erantasan Korupsi. 4. P Peringkatt 49 Pelayyanan Pu usat Kesehatan Ma asyarakat Dengan Integritass Terbaik sse-Indone esia dari K Komisi Pe emberanta asan Koru upsi. 5. P Peringkatt 54 Pelayyanan Pu usat Kesehatan Ma asyarakat Dengan Integritass Terbaik sse-Indone esia dari K Komisi Pe emberanta asan Koru upsi. 6. D Daerah P Peduli K Konsumen n Terbaikk ke-2 T Tingkat N Nasional Dari Kem mentrian P Perdagan ngan. 7. P Peringkatt pertama Penilaian n Kinerja P Pemerinta ah Daerah h Pekerjaa an Umum m [PKPDP PU] sub B Bidang Penyelengg garaan C Cipta Karyya untuk kkatagori K Kota Metrropolitan/ B Besar.darri Kementterian Pekkerjaan Um mum. 8. P Pengharg gaan Swa asti Saba Padapa dalam u upaya pen ngembang gan konssep Kota S Sehat darri Kementtrian Kese ehatan 9. P Peringkatt sepuluh besar un ntuk kateg gori kota besar da alam pene erapan tatta kelola kkeselama atan di jala an dalam Indonesia an Road S Safety Aw ward (IRSA A). 10. P Penghara aan dari Y Yayasan Damandiri Jakarta a berupa Damandiiri Award sebagai b bentuk Pe engharga aan atas P Pengemba angan Po os Pembe erdayaan Keluarga a Tingkat N Nasional. 11. P Peringkatt ke-6 Pela ayanan In nformasi P Publik Terrbaik Ting gkat Jawa Barat dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barrat. 12. JJuara III Lomba K Kelurahan n Tingkat Provinsi Jawa Ba arat atas nama Ke elurahan C Cilendek Barat. 13. JJuara I Lomba P2 2WKSS T Tingkat P Provinsi Ja awa Bara at, Katego ori Pembe erdayaan M Masyarakkat. 14. JJuara harrapan III L Lomba Po os Yandu Tingkat P Provinsi Ja awa Bara at. 15. JJuara I Pu usat Inform masi Konseling [PIK] Remajja Tingkatt Provinsi Jawa Barrat. 16. JJuara III P Pusat Info ormasi Konseling[P PIK] Rema aja Tingka at Nasiona al. 17. JJuara III K Keluarga B na [KB] Le estari 20 T Tahun Tingkat Provvinsi Jawa a Barat. Berencan 18. JJuara Lom mba UP2 2K PKK Tingkat Pro ovinsi yan ng diikuti o oleh Kelurahan Ka ayumanis K Kecamata an Tanah Sareal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 |
133