KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karuniaNya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lubuk Bagaluang Kota Padang Tahun 2014 2019. Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Lubuk Bagaluang ini menggambarkan Rencana Program dan Rencana Kegiatan Kecamatan
Camat Lubuk
Bagaluang untuk lima tahun berikutnya, yang disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka
mewujudkan
Good
Govermence
Penyelenggaraan
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Daerah. Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Lubuk Bagaluang terdiri dari : 1. Gambaran Umum Rencana Strategis 2. Rencana Program dan Kegiatan 3. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dalam penyusunan Rencana Strategis ini Kecamatan Lubuk Bagaluang berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Padang, 17 Desember 2014 Camat Lubuk Bagaluang
ANCES KURNIAWAN, SSTP NIP. 19800311 199810 1 001
1 BAB I PENDAHULU AN
1.1.
Latar Belakang Rencana Strategik (Renstra) merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat tugas Satuan Perangkat Kerja Daerah untuk menyusun Rencana Strategis SKPD untuk 5 (lima) tahun yang akan datang dan juga sebagai indikator pengukuran kinerja SKPD dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Penyusunan Rencana Strategik didasarkan pada skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah. Namun demikian dinamika perkembangan dinamika sosial, ekonomi, program nasional dan lokal secara umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan kegiatan. Secara umum Kecamatan Lubuk Begalung tidak memiliki karakteristik khusus yang akan dijadikan acuan utama dalam penyusunan rencana, dengan kata lain kondisi sosial ekonomi dan kemasyarakatan hampir sama dengan kecamatan lain umumnya di wilayah Kota Padang. Penyusunan Rencana Strategik Kecamatan Lubuk Begalung tetap memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) Kelurahan serta melalui
sumbangan pemikiran dari unsur/tokoh dan elemen masyarakat yang diperoleh melalui kunjungan dan monitoring secara berkala ke wilayah kelurahan. Dengan demikian diharapkan rencana yang tertuang dalam tulisan ini cukup mewakili harapan masyarakat Kecamatan Lubuk Begalung.
1.2
Landasan Hukum a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); c) Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2 e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah; d) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang 2004-2020; e) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19
Tahun 2008
tentang Opembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 19); f) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2009 – 2014; Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030. Selain hal tersebut dalam penyusunan Renstra Kecamatan Lubuk Begalung juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. 2. Berbagai literatur yang dapat mendukung penyusunan rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. 3. Surat Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor : 050.87/BAPPEDA/III-2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2014-2019.
1.3
Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan rencana strategis Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Tahun 2014-2019 adalah memberi acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran dilingkungan Kecamatan Lubuk Begalung, sehingga tercipta kesatuan gerak dan akuntabilitas kinerja organisasi yang sekaligus diharapkan dapat memberikan motivasi, pengembangan inisiatif dan kreatifitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan di Kecamatan Lubuk Begalung. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai berikut : 1.
Memberikan arah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lubuk Begalung.
2.
Sebagai acuan utama dalam pelaksanaan tugas bagi seluruh aparatur dilingkungan Kecamatan Lubuk Baglaung.
3.
Sebagai bagian dari Pengendalian Internal untuk menciptakan akuntabilitas kinerja Kecamatan Lubuk Begalung
4.
Sebagai bahan rujukan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Kecamatan Lubuk Begalung.
3 1.4
Sistematika Penulisan Sebagai arahan dan panduan bagi kegiatan penyusunan program tahunan selama periode lima tahun dokumen rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Lubuk Begalung
Kota Padang tahun 2009 – 2014, disusun dengan sistematika sebagai
berikut: Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan dasar-dasar pemikiran, maksud dan tujuan, landasan formal dan material, alur pikir penyusunan dan sistematika penulisan rencana strategis. Bab II Gambaran Umum Pelayanan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Pada bab ini diuraikan gambaran umum Kecamatan Lubuk Begalung serta Pelayanan yang diberikan Kecamatan Lubuk Begalung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Bab ini memaparkan isu-isu strategis aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lubuk Begalung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. Bab ini menguraikan nilai-nilai yang dianut, pernyataan visi yang hendak diwujudkan pada tahun 2014, misi serta tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Begalung selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab VI Indikator Kinerja Kecamatan Lubuk Begalung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, berisikan indikator kinerja Kecamatan Lubuk Begalung yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Lihat Daftar Isi
Bab VI Penutup.
4 B A B II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN LUBUK BEGALUNG 2.1.
Gambaran Umum Kecamatan Lubuk Begalung merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kota Padang yang membujur dari arah timur ke barat. Secara geografis, Kecamatan Lubuk Begalung terletak antara 1000 21’ 11” BT 00 58’ LS, dengan ketinggian rata – rata dari permukaan laut 15 m dan luas wilayah 30,91 Km2 serta secara administratif berbatas sebagai berikut : Sebelah Utara
: Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Pauh
Sebelah Selatan
: Samudra Indonesia dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Sebelah Timur
: Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Sebelah Barat
: Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Padang Selatan.
Temperatur rata-rata 22,50 C-31, 50 C, dengan curah hujan rata-rata 314,47 mm/bulan. Kecamatan Lubuk Begalung terdiri dari 15 (lima belas) Kelurahan dengan data luas dan jumlah RT/RW sebagai berikut :
No
Kelurahan
Jumlah RW dan RT RW
Luas Km2
% Luas
1 Cengkeh Nan XX
5
RT 20
2 Kampung Baru Nan XX
7
25
0,82
2,65
3 Tanah Sirah Piai Nan XX Tanjung Saba Pitameh nan 4 XX 5 Lubuk Bagaluang Nan XX
8
32
1,95
6,31
5
17
1,75
5,66
10
33
1,55
5,01
6 Tanjung Aua Nan XX
2
8
0,46
1,49
7 Gurun Laweh Nan XX
5
29
1,03
3,33
8 Koto Baru Nan XX
11
43
1,03
3,33
9 Banuaran Nan XX
13
43
1,29
4,17
11
41
2,17
7,02
11 Batuang Taba Nan XX
7
33
1,55
5,01
12 Kampung Jua Nan XX
8
25
3,09
10,00
13 Pagambiran Ampalu Nan XX
20
82
5,15
16,66
14 Pampangan Nan XX
12
49
1,13
3,66
9
35
7,22
23,36
133
515
30,91
100
10 Parak Laweh P. Aie Nan XX
15 Gates Nan XX Jumlah
0,72
2,33
5 Tabel 2 Daftar Jumlah Penduduk Kecamatan Lubuk Bagaluang per Oktober 2014 No
Kelurahan
1 Cengkeh Nan XX 2 Kampung Baru Nan XX 3 Tanah Sirah Piai Nan XX 4 Tanjung Saba Pitameh nan XX 5 Lubuk Bagaluang Nan XX 6 Tanjung Aua Nan XX 7 Gurun Laweh Nan XX 8 Koto Baru Nan XX 9 Banuaran Nan XX 10 Parak Laweh P. Aie Nan XX 11 Batuang Taba Nan XX 12 Kampung Jua Nan XX 13 Pagambiran Ampalu Nan XX 14 Pampangan Nan XX 15 Gates Nan XX Jumlah
Jumlah Penduduk
Jumlah
%
Laki-laki
Perempuan
2.092
2.038
4.130
3,87
3.545
2.635
6.180
5,80
2.880
2.711
5.591
5,23
2.273
2.244
4.517
4,24
3.188
3.236
6.424
6,02
719
689
1.408
1,32
2.930
3.079
6.009
5,64
3.548
3.729
7.277
6,82
4.270
4.256
8.526
8,00
4.433
4.329
8.762
8,22
3.458
5.071
8.529
8,00
2.330
2.344
4.674
4,34
9.868
9.287
19.155
17,96
4.674
4.713
9.387
8,80
3.097
2.983
6.080
5,70
53.305
53.344
106.649
100
Penduduk Kecamatan Lubuk Begalung pada Oktober 2014 adalah 106.649 jiwa, terdiri dari 53.305 laki – laki dan 53.344 perempuan, dengan penduduk terbanyak berada pada Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX 19155 jiwa. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, di Kecamatan Lubuk Begalung tersedia sarana/prasarana pendidikan yaitu 21 unit TK/PAUD, 39 unit SD/sederajat, 5 unit SLTP, 2 unit SMA dan 1 Perguruan Tinggi. Walaupun cukup tersedia akses untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, masyarakat Kecamatan Lubuk Begalung masih banyak berada di bawah garis kemiskinan. Secara sosial-kultur, penduduk Kecamatan Lubuk Begalung mayoritas adalah suku minangkabau yang mayoritas beraga Islam. Kondisi ini dibuktikan dengan
6 banyaknya sejumlah sarana peribadatan 63 masjid dan 84 mushalla/surau. Di beberapa bagian wilayah Kecamatan Lubuk Begalung juga didiami oleh masyarakat pendatang, khususnya di kawasan industri/pabrik dan disekitar perguruan tinggi. Pemerintah Kecamatan Lubuk Begalung dalam penyelenggaraan pemerintahan didukung oleh Muspika Kecamatan dan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah, yaitu : - UPT Pendidikan
:
membawahi 40 buah Sekolah Dasar yang tersebar di wilayah
- UPT BKB-PP
:
1 unit (7 orang)
- UPT Pertanian, Peternakan, :
1 unit (6 orang)
Kehutana dan Perkebunan - UPT Pekerjaan Umum
:
1 orang
Kondisi ini dilengkapi dengan keberadaan unit kerja sektoral, antara lain : - Kantor Urusan Agama
:
1 unit
- Petugas BPS Kecamatan
:
1 orang
Secara keseluruhan mekanisme kerja antara Pemerintah Kecamatan dengan UPT/Unit Sektoral bersifat koordinatif/konsultatif. Selain dukungan tersedianya kelembagaan birokrasi di Kecamatan Lubuk Begalung juga ada lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, antara lain : 1.
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan XX
2.
Forum Komunikasi (FK) LPM Kecamatan
3.
Dewan Masjid Indonesia Kecamatan
4.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan
5.
Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan
6.
Tim Penggerak PKK Kecamatan/ Keluarahan
7.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
8.
Karang Taruna Kecamatan/Kelurahan
9.
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
10. PSM dan lain-lain Keberadaan organisasi sosial kemasyarakatan ini memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Lubuk Begalung. Dari aspek lingkungan/kewilayahan, Kecamatan Lubuk Begalung dapat dibagi atas 5 kawasan, yaitu : - Kawasan Pertanian/ Budi :
Kel.
Kampung
Jua,
Taba,
Pegambiran Ampalu, Parak Laweh Pulau
Daya
Aia - Kawasan Pemukiman
Batung
:
Merata di setiap kelurahan
7 - Kawasan
Industri
dan :
Kel.
Lubuk
Begalung,
Tanjung
Saba
Pitameh, Batung Taba, Parak Laweh Pulau
Perdagangan
Aia,
Gurun
Laweh,
Banuaran
dan
Pegambiran Ampalu - Kawasan Hutan
:
Kel. Kampung Jua, Pegambiran Ampalu, Pampangan dan Gates
- Kawasan Wisata
2.2.
:
Gates
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, adalah hal-hal sebagai berikut : Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai wewenang dan tugas tugas dalam penyelenggaran tugas umum pemerintahan yang meliputi : a.
Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b.
Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
c.
Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan dan perundangundangan.
d.
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
e.
Mengkoordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan
di
tingkat
Kecamatan. f.
Membina Penyelenggaran Pemerintahan Kelurahan
g.
Melaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan. Selain tugas tersebut Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Walikota untuk menagani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : a.
Perizinan;
b.
Rekomendasi;
c.
Koordinasi;
d.
Pembinaan;
e.
Pengawasan;
f.
Fasilitasi;
g.
Penetapan;
h.
Penyelenggaran; dan
i.
Kewenangan lain yang dilimpahkan Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Peraturan Walikota Padang Nomor 56
Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Kecamatan, maka tugas Pokok dan Fungsi dari organisasi Kecamatan itu adalah sebagai berikut :
8 A. Sekretariat 1.
Sekretariat
Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 2.
Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan
tugas
menyusun
perencanaan,
penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan. 3.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi : a.
Penyusunan perencanaan dan program kerja Kecamatan;
b.
Pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga kecamatan, keuangan, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi;
c.
Penyusunan
anggaran, pembinaan
organisasi dan tata laksana,
menyusun evaluasi dan pelaporan; d.
Peningkatan sumberdaya manusia ;
e.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.
Sekretaris dibantu oleh 2 ( dua ) orang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Adapun Sub Bagian Tersebut adalah :
1. Sub Bagian Umum 1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan kecamatan. 2.
Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud diatas adalah : a.
Mengelola surat masuk dan surat keluar,
b.
Mengelola kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
c.
Mengelola administrasi kepegawaian;
d.
Melaksanakan urusan hubungan kemasyarakatan;
e.
Melaksanakan
urusan
pengadaan
peralatan/perlengkapan,
pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian; f.
Melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;
g.
Melaksanakan
pembinaan urusan tata
usaha dan kearsipan
kelurahan; h.
Melakukan pembinaan terhadap aset-aset kelurahan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
9 i.
Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kepala seksi, UPTD dan kelurahan;
j.
Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang perangkat kelurahan;
k.
Menginventarisasi
permasalahan-permasalahan
yang
berhubungan
bidang
serta
dengan
perangkat
kelurahan
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; i.
Menyiapkan bahan yang berhubungan dengan pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian lurah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
m.
Memecahkan
masalah
yang
timbul
dalam
pencalonan,
pengusulan, pengangkatan pemberhentian perangkat kelurahan; n.
Menyiapkan bahan dan memberikan saran tentang upaya peningkatan kesejahteraan perangkat kelurahan,
o.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum;
p.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Keuangan 1.
Sub Bagian Keuangan menyusun
rencana
mempunyai anggaran,
tugas
membantu sekretaris
menyelenggarakan
pelayanan
keuangan, verifikasi, penerimaan, pengeluaran serta membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 2.
Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud diatas adalah : a.
Menyusun
program dan rencana keuangan berdasarkan
ketentuan yang berlaku; b.
Menyelenggarakan
administrasi
keuangan
kecamatan
dan
kelurahan; c.
Menyiapkan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan penghasilan lainnya;
d.
Melakukan verifikasi SPJ;
e.
Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan;
f.
Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
g.
Melakukan pembinaan penyusunan program kerja kelurahan;
h.
Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja
10 kecamatan; i.
Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja kelurahan;
j.
Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
k.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
l.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
B. Seksi Pemerintahan 1.
Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
2.
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dengan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan tata pemerintahan.
3.
Penjabaran tugas Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud diatas adalah : a.
Melakukan pembinaan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
b.
Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama
c.
Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan aset pemerintah daerah daerah di wilayah kerjanya;
d.
Memfasilitasi penataan kelurahan;
e.
Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta perolehan status tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.
Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
g.
Menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum;
h.
Menyiapkan bahan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
i.
Menyelenggarakan urusan pemilihan Kepala Daerah dan urusan Pemilihan Umum;
j.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan;
k.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
11 C. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan 1.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan.
2.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
3.
Penjabaran tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan sebagaimana dimaksud diatas adalah ; a.
Melakukan Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
b.
Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakat, Rukun tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
c.
Memfasilitasi, penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana;
d.
Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
e.
Memfasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan;
f.
Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan
perindustrian,
perdagangan,
pertambangan,
kepariwisataan perekonomian, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan; g.
Melakukan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam
rangka
menunjang
keberhasilan
program
produksi
pertanian; h.
Mengkoordinasikan
pelaksanaan
pembangunan
swadaya
masyarakat; i
Menyelenggarakan lomba kelurahan
j.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Kelurahan;
k.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
D. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana 1.
Seksi Kesejahteraan Sosial dan penanggulangan Bencana dipimpin oleh
seorang
Kepala
Seksi
yang
berada
dibawah
bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
dan
12 2.
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana.
3.
Penjabaran tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 2, adalah : a.
Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak dan pendidikan dasar;
b.
Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan,
generasi
muda,
keolahragaan,
kebudayaan,
kepramukaan serta peranan wanita; c.
Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan keagamaan;
d.
Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
e.
Memfasilitasi penyelenggaraan
pendidikan dan pelayanan
kesehatan; f.
Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, zat adiktif, psikotropika dan bahan berbahaya;
g.
Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar;
h.
Mengkoordinir bantuan-bantuan sosial;
i.
Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan sosial di Kecamatan;
j.
Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di Kecamatan;
k.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana;
l.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
E. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
2
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
3
Penjabaran
tugas
Seksi
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum
sebagaimana dimaksud diatas adalah : a
Melakukan pembinaan kemasyarakatan ;
ketentraman dan ketertiban
serta
13 b
Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ) di wilayah kerjanya ;
c
Menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya;
d
Mengoordinasikan, pembinaan, dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
e
Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumberdaya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
f
Melaksanakan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan ( K 3 ) di Kecamatan;
g
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
h
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
F. Seksi Perizinan dan Pendapatan 1
Seksi Perizinan dan Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
2
Seksi Perizinan dan Pendapatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perizinan dan Pendapatan
3
Penjabaran tugas Seksi Perizinan dan Pendapatan sebagaimana dimaksud diatas adalah : a
Memberikan rekomendasi dan Perizinan di Kecamatan;
b
Melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
c
Melakukan pembinaan terhadap petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan;
d
Melakukan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi
Perizinan dan Pendapatan; e
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Kecamatan Lubuk Begalung salah satu dari sebelas Kecamatan yang ada di Kota Padang dengan pembentukan struktur organisasi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata
14 Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17 ).
Susunan Organisasi
Kecamatan itu terdiri dari : 1.
Camat
2.
Sekretariat Kecamatan, membawahkan : a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Keuangan
3.
Seksi Pemerintahan;
4.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
5.
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana ;
6.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7.
Seksi Perizinan dan Pendapatan.
Selanjutnya Kecamatan Lubuk Begalung terdiri dari 15 (lima belas) Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Kelurahan, yang terdiri dari : 1.
Kelurahan Cengkeh Nan XX
2.
Kelurahan Kampung Baru Nan XX
3.
Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX
4.
Kelurahan Tanjung Caba, Pitameh Nan XX
5.
Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX
6.
Kelurahan Tanjung Aua Nan XX
7.
Kelurahan Gurun Laweh Nan XX
8.
Kelurahan Koto Baru Nan XX
9.
Kelurahan Banuaran Nan XX
10. Kelurahan Parak Laweh Nan XX 11. Kelurahan Batung Taba Nan XX 12. Kelurahan Kampung Jua Nan XX 13. Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX 14. Kelurahan PampanganNan XX 15. Kelurahan Gates Nan XX
Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kelurahan, adalah hal-hal sebagai berikut : Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan. Lurah adalah Kepala Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Kelurahan, maka tugas Pokok dan Fungsi dari organisasi Kelurahan itu adalah sebagai berikut :
15 A. SEKRETARIAT 1.
Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
2.
Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kelurahan.
3.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi : a.
Membuat perencanaan dan program kerja Kelurahan;
b.
Melakukan administrasi keuangan dan kelurahan
c.
Melakukan
urusan
tata
usaha,
kearsipan,
perpustakaan
dan
dokumentasi kelurahan d.
Melakukan urusan administrasi kepegawaian kelurahan
e.
Melkasanakan urusan perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris asset-aset kelurahan
f.
Membantu lurah dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi Kelurahan
g.
Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang teknis administrasi kelurahan;
h.
Menyiapkan bahan penyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perangkat kelurahan;
i.
Menyusun dan menhyajikan data statistic dan grafik atau visualisasi data bidang perangkat kelurahan;
j.
Melakukan evaluasi dan mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, berkala dan tahunan pelaksanaan
tugas pemerintah
kelurahan k.
Membuat evaluasi dan laporan penyelenggaraan tugas kelurahan;
l.
Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
B. Seksi Tata Pemerintahan 1.
Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.
2.
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan tata pemerintahan Kelurahan.
3.
Penjabaran tugas Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud diatas
16 adalah : a.
Membuat perencanaan dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan;
b.
Melakukan pembinaan idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa
c.
Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama
d.
Melakukan pengawasan atas tanah-tanah Negara dan aset pemerintah daerah di wilayah kerjanya;
e.
Melakukan pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta perolehan status tanah Negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan.
f.
Melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul diwilayah kerjanya;
g.
Menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum;
h.
Meneyelenggarakan urusan pemilihan Kepala Daerah dan urusan Pemilihan Umum
i.
Membuat Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan
j.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasn sesuai dengan tugas dan fungsinya
C. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 1.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.
2.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat.
3.
Penjabaran tugas Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud diatas adalah :
a.
Membuat perencanaan dan program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat
b.
Melakukan Pembinaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
c.
Memfasilitasi kegiatan orgasnisasi sosial kemasyarakatan dan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
d.
Memfasilitasi penyelenggaraan urusan keluarga berencana
e.
Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya
17 f.
Memfasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan
g.
Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian,
perdagangan,
pertambangan,
kepariwisataan,
perekonomian usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan h.
Melakukan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
i.
Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat
j.
Mempersiapkan kelurahan untuk mengikuti lomba Kelurahan
k.
Membuat
evaluasi
dan
laporan
pelaksanaan
Tugas
Seksi
Pemberdayaan Masyarakat l.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
D. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana 1.
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pennggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertangguang jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.
2.
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pennggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana.
3.
Penjabaran tugas seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a.
Membuaat perencanaan dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana
b.
Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak dan pendidikan dasa
c.
Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita
d.
Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan keagamaan
e.
Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program dan kesehatan masyarakat
f.
Memfasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatann
g.
Melakukan pencegahan dan penaggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, zat adiktif, psikotropika dan bahan berbahaya
h.
Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar
i.
Mengkoordinir bantuan-bantuan sosial dan penanggulangan bencana
18 k.
Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di kelurahan
l.
Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pennggulangan Bencana
m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya E. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perijinan 1.
Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan
2.
Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perijinan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perijinan
3.
Penjabaran tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a.
Membuat perencanaan dan program kerja Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perijinan
b.
Melakukan
pembinaan
ketentraman
dan
ketertiban
serta
kemasyarakatan c.
Melakukan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya
d.
Menegakkan dan Melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya
e.
Melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah
penanggulangan
terjadinya
pencemaran
dan
kerusakan lingkungan. f.
Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumberdaaya alam serta izin dan dapatv mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup
g.
Melaksanakan pengelolaan ketertiban, kekebersihan dan keindahan (K3) di Kelurahan
h.
Memberikan rekomendasi perijinan di kelurahaan
i.
Melaksanakan pungutan atas pajakdan retribusi daerah di wilayah kerjanya
j.
Melaksanakan penyuluhan dan pemungutan atas pajak dan retribusi di wilayah kerjanya
k.
Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perijinan
l.
Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
19 Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Begalung adalah sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang
CAMAT
SEKRETARIAT
Sub Bagian Umum
Sub Bagian Keuangan
Seksi
Seksi
Seksi
Seksi
Seksi
Pemerintahan
Pemberdayaa n Masyarakat dan kelurahan
Kesejahteraan Sosial & Penanggulang an Bencana
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Perijinan dan Pendapatan
Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Lubuk Begalung adalah sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kelurahan Di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang
Lurah
SEKRETARIS
Seksi
Seksi
Pemerintahan
Pemberdayaa n Masyarakat dan kelurahan
Seksi
Seksi
Kesejahteraan Sosial & Penanggulang an Bencana
Ketentraman ,Ketertiban Umum dan Perijinan
20
2.3.
Sumber Daya Aparatur Kecamatan Lubuk Begalung Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Lubuk Begalung per Oktober 2014 berjumlah sebanyak 122 orang dengan komposisi sebagaimana tabel dibawah ini :
Tabel 2.1 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lubuk Begalung Berdasarkan Golongan Keadaan Oktober 2014 No
Golongan
Jumlah
1.
IV
2 orang
2.
III
95 orang
3.
II
23 orang
4.
I
2 orang
Tabel 2.2 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lubuk Begalung Berdasarkan Esselon Keadaan Oktober 2014
No
Eselon
Jumlah
1.
II
0 orang
2.
III
2 orang
3.
IV
92 orang
Tabel 2.3 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lubuk Begalung Berdasarkan Pendidikan Keadaan Oktober 2014
No
Pendidikan
Jumlah
Formal 1.
S2
4 orang
2.
S1
32 orang
3.
Diploma /D3
4 orang
4.
SLTA
80 orang
5.
SLTP
2 orang
6.
SD
0 orang
21
Tabel 2.4 Daftar Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lubuk Begalung Yanga akan Pensiun dari Tahun 2015-2019
No
Tahun
Jumlah
1.
2015
- orang
2.
2016
5 orang
3.
2017
14 orang
4.
2018
8 orang
5.
2019
11 orang
Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Lubuk Begalung A. Sarana /Prasarana Pendidikan - SD
:
41 buah
- SMP/MTsN
:
6 buah
- SMA/SMK
:
5 buah
- Perguruan Tinggi
:
1 buah
B. Sarana/prasarana Sosial Keagamaan - Masjid
:
84 buah
- Mushala
:
63 buah
:
1 unit (status pinjam pakai, kondisi
C. Sarana / Prasarana Aparatur 1.
Kantor Pemerintahan
- Kantor Camat
kurang memadai) - Kantor Lurah
:
- Kantor UPT Kecamatan / :
15 unit 2 unit
Sektoral 2.
Mobilitas/Kendaraan Operasional dinas
- Roda 4
:
2 unit (kendaraan opersional dinas Camat)
- Roda 2
:
55 unit (rata-rata umur kendaraan diatas 12 tahun)
3.
Mobiler Kantor sebagaimana daftar inventaris Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana terlampir ;
22
2.4.
Kinerja Pelayanan Kantor Camat Lubuk Begalung Dalam penyelenggaran tugas umum pemerintahan sebagai pelimpahan tugas dan wewenang dari Walikota, Kecamatan Lubuk Begalung sesuai Peraturan Daerah Nomor 08/2005 melaksanakan pelayanan sebagai berikut : 1. Permohonan Kartu Keluarga Baru 2. Penggantian Kartu Keluarga 3. Permohonan Kartu tanda Penduduk (KTP) 4. Surat Keterangan Kematian 5. Surat Keterangan Pindah 6. Surat Keterangan Domisili 7. Izin Mendirikan Bangunan dengan luas 61 – 100 M2 (sesuai Perda No. 06 Tahun 1990 dan Perda No. 1/2005) Kinerja Pelayanan di Kecamatan Lubuk Begalung dapat dilihat dari beberapa
indikator kinerja : 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Disamping Kinerja Kecamatan Lubuk Begalung sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Lubuk Begalung sebagaimana tersebut di bawah ini : Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan : -
Mengadakan pembinaan kepada pemerintah kelurahan SKPD yang ada di Kecamatan untuk membuat taat azaz aturan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.
-
Memberikan kesempatan kepada aparat kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota maupun pihak lainnya;
-
Pembinaan kelengkapan administrasi kelurahan.
-
Pembinaan secara rutin ke kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
-
Fasilitasi pemilihan RT dan RW;
-
Rekomendasi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Pindah). Kinerja Pelayanan di Bidang Perizinan dan Pengawasan :
-
Melakukan Pengawasan ke setiap kelurahan, memonitor bangunan yang tumbuh didirikan masyarakat.
-
Mengingatkan kepada masyarakat bagi yang mendirikan bangunan untuk segera mengurus izin bangunan sesuai dengan luasnya.
23 -
Memberikan pengertian kepada masyarakat, bila bangunannya diatas 100 meter izinnya diserahkan ke pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan/perumahan.
-
Pengurusan Izin dibawah 100 meter dilakukan di kecamatan pengurusannya, sedangkan 50 meter kebawah di kelurahan.
-
Instensifkan Pemungutan PBB dan IMB Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban.
-
Melakukan penataan dan penertiban PKL di wilayah Kecamatan;
-
Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan.
-
Pembinaan pengelolaan persampahan di kelurahan.
-
Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan untuk kelurahan. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesos dan Penanggulangan Bencana.
-
Monitoring pelaksanaan musrenbang kelurahan dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
-
Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);
-
Monitoring dan fasilitasi Kartu Jamkesmas dan Jamkesda
-
Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga;
-
Fasilitasi kegiatan adat, budaya dan kepemudaan Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
-
Monitoring pelaksanaan musrenbang kelurahan dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
-
Monitoring pelaksanaan manunggal (BBGRM)
-
Monitoring pelaksanaan infrastruktur kecamatan dan kelurahan.
-
Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
2.5. Tantangan dan Peluang Pelayanan Kecamatan Lubuk Begalung yang terdiri dari 15 Kelurahan, memiliki wilayah yang terdiri dari daerah dataran, perbukitan serta memiliki beberapa aliran sungai. Seperti Batang Arau,Sungai Jirek dan Sungai Banda Bakali. Yang mana daerah tersebut memiliki tantang dan peluang tersendiri bagi Apartur Pemerintah Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun berbagai tantang yang ada tersebut terdiri dari : a) Karakter masyarakat yang beragam b) Latar belakang pendidikan yang berbeda-beda c) Mata pencaharian yang beragam Memberikan peluang tersendiri dan cara tersendiri bagi apartur di Kecamatan Lubuk Bagaling dalam memberikan Pelayanan kepada masayarakat : Adapaun beberapa hal yang menjadikan peluang dalam pelayanan kepada masyarakat adalah : a) Mengenali karakter masyarakat dengan menjadikan nilai tersendri b) Menciptakan pendidikan berorientasi lapangan dan bermasyarakat c) Menjadikan mata pencaharian yang beragam tersebut sebagai wadah dalam memberi masukan
24
BAB
III
ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Keberadaan Pemerintahan Kecamatan Lubuk Begalung didasarkan pada
Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan, yang menjelaskan bahwa Camat merupakan unsur perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Camat adalah membantu Walikota Padang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kerjannya yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketertiban umum, mengkoordinasikan penyelenggarakan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan, melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah kelurahan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lubuk Begalung. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Lubuk Begalung antara lain : 1.
Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2.
Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur di kecamatan dengan kemampuan teknis tertentu;
3.
Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan kelurahan;
4.
Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
5.
Terbatasnya anggaran Pemerintah Kota dalam rangka pemenuhan kebutuhan insfrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Begalung sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Padang. Visi Kota Padang: “ Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERBUDAYA”, Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Kecamatan Lubuk Begalung.
25 Memperhatikan visi tersebut serta perubahan cara pandang dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Penjabaran makna dari Visi Kota Padang tersebut sebagai berikut : Sejahtera : Sejahtera merujuk kepada keadaan yang baik , kondisi yang makmur, sehat dan hidup dalam keadaan damai, dimana pemerintah memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyrakat. Religius : Tatanan kehidupan masyarakat yang taat melaksanakan ajaran agama dan hidup berdampingan dalam suasana saling menghormati antar pemeluk agama. Berbudaya : Komunitas masyarakat yang mempunyai pemikiran ynag maju yang selalu merujuk untuk kebiakan di masa yang akan datang. Dengan Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing. 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat sumatera. 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan. 5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal. 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang tersebut di atas memberikan pedoman bagi seluruh SKPD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Lubuk Begalung mengarah pada program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu : 1. Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air. 2. Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang lebih berkualitas, serta gratis pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin. 3. Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun, serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik. 4. Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni pertahun dan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas/RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin. 5. Membangun Pasar Raya Padang dalam dua tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu. 6. Meningkatkan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT dan Garin Masjid/Mushalla 200%.
26 7. Memberikan santunan kematian 1 juta untuk warga kota padang. 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru di Kota Padang, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan. 9. Merivitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah. 10.Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Arah kebijakana pembangunan daerah ditujukan untuk pengetasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pendidikan, perdagangan dan pariwisata, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang beradaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Sumatera Barat.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang, direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga dapat diakomodasi seluruh kebutuhan warga Kota Padang untuk keperluan perumahan, kantor, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan
perindustrian dan area kegiatan umum
termasuk areal transportasi. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang, wilayah Kecamatan Lubuk Begalung merupakan Kawasan Rawan Gelombang Pasang Stunami, pengembangan Kawasan industri diintagrasi dengan rencana pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur 3.5. Penentuan Isu – isu strategis Dari uraian pelayanan pada Bab II dan permasalahan yang ada di KecamatanLubuk Begalung maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut : 1.
Pemanfaatan perumahan penduduk sebagai pemondokan bagi pelajar, mahasiswa atau mahasiswi sehingga menciptakan kontrol secara kekeluaragaan bagi pelajar dan mahasiswa atau mahasiswi yang mengemban ilmu di wilayah Kecamatan Lubuk Bagaluang;
2.
Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha Dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih
dengan
adanya
kewajiban
pengusaha
untuk
sungguh–sungguh
memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan
27 harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Optimalisasi peranan Lembaga Adat dan Organisasi Kepemudaan dalam rangka kesiap siagaan dalam menghhadapi bencana di Kota Padang. Sehingga menciptakan kondisi yang aman dan informasi yang terpercaya bagi masyarakat Kecamatan Lubuk Bagaluang.
28 B A B IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1.
Visi dan Misi Visi adalah paradigm pemikiran kedepan (masa yang akan datang), kemana instansi pemerintah akan dibawa, sehingga keberadaannya selalu eksis, antisipatif, aspiratif, motifatif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misi sebagai penjabaran dari Visi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat tercapai dengan baik berhasil guna dan berdaya guna, sehingga visi akan semakin dapat diwujudkan. Berpedoman kepada Visi Kota Padang yang menginginkan terciptanya masyarakat Kota Padang yang memiliki tingkat Pendidikan yang baik, Daya saing perdagangan yang tinggi dan pengembangan pariwisata dalam keadaan penduduk yang sejahtera, religious dan Berbudaya, maka Visi Kecamatan Lubuk Begalung sesuia dengan kompetensi SKPD Kecamatan sebagai unsur pelayanan kepada masyarakat adalah
”Menjadi Kecamatan Terbaik dalam Melayani Masyarakat
untuk mendorong terciptanya Masayrakat yang Sejahtera, religius dan Berbudaya ” Misi Kecamatan Lubuk Begalung : 1. Memberikan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan secara cepat, akurat dan transparan, koordinatif dan akuntabel. 2. Melaksanakan penyelenggaran
pelimpahan tugas
tugas
umum
dan
wewenang
pemerintahan
secara
dari baik,
Walikota profesional
dalam dan
Akuntabilitas untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat dalam suasana religious dan berbudaya 3. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum melalui peningkatan koordinasi dengan penegakkan peraturan dan perundang-undangan.
4.2.
Tujuan dan Sasaran Tujuan : Memberikan kepastian hukum dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Sasaran : Pelayanan yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang memerlukan pelayanan.
4.3.
Strategi dan Kebijakan Untuk mewujudkan Visi, Misi dan sasaran sebagaimana tersebut diperlukan langkahlangkah dan strategi kebijakan antara lain melalui : 1.
Melengkapi prasarana dan sarana pendukung layanan
2.
Transparasi informasi dan komunikasi intensif
29 3.
Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur penyedia layanan
4.
Meningkatkan koordinasi/konsultasi antar lembaga pendukung layanan
5.
Pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan sarana pendukung
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
Meningkatkan
- Mendorong
Terwujudnya Infra
Meningkatnya
struktur Kecamatan
Kualitas Pembangun Jumlah dan
Tersedianya
Yang Baik
an Fisik Kecamatan
Pembangunan Fisik
Infrastruktur
Yang Berkualitas
Kecamatan Yang
dan Akuntabel
Baik - Mendorong
Terwujudnya Sarana
Meningkatnya
Meningkatkan
dan Prasarana
Kualitas Sarana dan
Jumlah dan Kualitas
Tersedianya Sarana
Pengelolaan
Prasarana
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Persampahan Yang
Infrastruktur
Prasarana
Pengelolaan
Pengelolaan
Persampahan
Berkualitas
Persampahan Terwujudnya Tata
Mewujudkan
Meningkatnya
Meningkatkan
Kelola Pemerintahan
Pelayanan Publik
Kualitas Pelayanan
Kualitas Pelayanan
Yang Baik dan Benar
Yang Prima dan
Publik Yang Baik
Publik Kecamatan
Ramatamah
dan Benar
dan Kelurahan Yang Prima dan Ramatamah
Terwujudnya
Berkurangnya
Melaksanakan
Implementasi Pem
Pengembangan Sosial
Angka Kenakalan
Pembinaan Bagi
bangunan Generasi
Kemasyarakatan
Remaja
Remaja Putus
Muda
Sekolah Terwujudnya
Meningkatkan
Melaksanakan
Mewujudkan
Pengembangan
Ekonomi Keluarga
Pembinaan Bagi
Kesejaheteraan
Ekonomi
Ibu-Ibu Rumah
Keluarga
Kemasyarakatan
Tangga
30 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN
A. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2014 antara lain sebagai berikut : BIDANG ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KEPEGAWAIAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
c.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
d.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
e.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
g.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
h.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
i.
Penyediaan makanan dan minuman
j.
Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah
k.
Penyediaan Peralatan Kebersihan
l.
Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
b.
Pengadaan Meubeleur
c.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
d.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
e.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
f.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobiler
31 g.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
h.
Penyediaan Jasa Perkantoran
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Koordinasi Lintas kelembagaan 6. Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan b. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan c. Dana Stimulan Kecamatan d. Pengembangan Administrasi Pemerintahan e. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan f. Dana Stimulan Kelurahan 7. Program Perncanaan Pembangunan Daerah Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA) SKPD 8. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 9. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang b. Monitoring dan Penilaian Pasantren Ramadhan 10. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pendataan Daerah Rawan Bencana
32 11. Program Perencanaan Tata Ruang a. Monitoring Fasilitas Umum 12. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemrosesan IMB 13. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelurahan a. Sosialisasi Gempa dan Tsunami di Kelurahan b. Sosialisasi Pendataan Kartu Keluarga Miskin di Kelurahan c. Sosialisasi Peraturan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Usaha di Kelurahan d. Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat Kelurahan
B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2015 antara lain sebagai berikut : BIDANG ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KEPEGAWAIAN 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah k. Penyediaan Peralatan Kebersihan l. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik m. Peresmian Gedung Pemerintahan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
33 b. Pengadaan Meubeleur c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobiler g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor h. Penyediaan Jasa Kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi b. Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapanya 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Koordinasi Lintas kelembagaan 6. Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan b. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan c. Dana Stimulan Kecamatan d. Pengembangan Administrasi Pemerintahan e. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan f. Dana Stimulan Kelurahan g. Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan ( PATEN ) 7. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 8. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pembinaan dan Peningkatan Syiar Agama
34 b. Monitoring dan Penilaian Pasantren Ramadhan 9. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Bencana 10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Liar 11. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Monitoring Fasilitas Umum
C. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2016 antara lain sebagai berikut : BIDANG ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KEPEGAWAIAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah k. Penyediaan Peralatan Kebersihan l. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain :
35 a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pengadaan Meubeleur c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobiler g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3.Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi b. Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Koordinasi Lintas kelembagaan 6. Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan b. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan c. Dana Stimulan Kecamatan d. Pengembangan Administrasi Pemerintahan e. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan f. Dana Stimulan Kelurahan g. Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan ( PATEN ) 7. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
36 8. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Monitoring Fasilitas Umum 9. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pembinaan dan Peningkatan Syiar Agama b. Monitoring dan Penilaian Pasantren ramadhan 10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Liar 11. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pendataan Daerah Rawan Bencana
D. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2017 antara lain sebagai berikut : BIDANG ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KEPEGAWAIAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah k. Penyediaan Peralatan Kebersihan l. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
37 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
b.
Pengadaan Meubeleur
c.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
d.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
e.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
f.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobiler
g.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi b. Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.
Koordinasi Lintas kelembagaan
6. Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan b.
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
c.
Dana Stimulan Kecamatan
d.
Pengembangan Administrasi Pemerintahan
e.
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
f.
Dana Stimulan Kelurahan
g. Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan ( PATEN 7.
Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan Kegiatan yang direncanakan antara lain :
38 a. 8.
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pembinaan dan Peningkatan Syiar agama b. Monitoring dan Penilaian Pasantren Ramadhan
9.
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.
Pendataan Daerah Rawan Bencana
10. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Monitoring Fasilitas Umum 11. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Liar
E. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2018 antara lain sebagai berikut : BIDANG ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KEPEGAWAIAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik c.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah k. Penyediaan Peralatan Kebersihan
39 l. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
b.
Pengadaan Meubeleur
c.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
d.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
e.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
f.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobiler
g.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain :
4.
a.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
b.
Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapanya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. 5.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan
Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. 6.
Koordinasi Lintas kelembagaan
Program Pengembangan Kecamatan
Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
b.
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
c.
Dana Stimulan Kecamatan
d.
Pengembangan Administrasi Pemerintahan
e.
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
f.
Dana Stimulan Kelurahan
g.
Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan ( PATEN )
40 7.
Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan
Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 8.
Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama
Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pembinaan dan Peningkatan Syiar agama b. Monitoring dan Penilaian Pasantren Ramadhan 9.
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pendataan daerah Rawan Bencana 10.
Program Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Monitoring Fasilitas Umum 11.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Liar
F.
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2019 antara lain sebagai berikut : BIDANG ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KEPEGAWAIAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman
41 j. Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah k. Penyediaan Peralatan Kebersihan l. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pengadaan Meubeleur c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan Mesin/Kartu absensi b. Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Koordinasi Lintas kelembagaan 6. Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan b. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan c. Dana Stimulan Kecamatan d. Pengembangan Administrasi Pemerintahan e. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
42 f. Dana Stimulan Kelurahan g. Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan ( PATEN ) 7. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 8. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pembinaan dan Peningkatan Syiar Agama b. Monitoring dan Penilaian Pasantren Ramadhan 9. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pendataan Daerah Rawan bencana 10. Program Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Monitoring Fasilitas Umum 11. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Liar
43 BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LUBUK BEGALUNG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
Indikator merupakan media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu institusi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan, diguankan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai atau belum. Penetapan indikator kinerja diharapkan dapat menimbulkan kualitas perencanaan
dan
menjadi indikator kemampuan Kecamatan Lubuk Begalung dalam melaksanakan Visi, Misi dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan análisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Lubuk Begalung yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikataor kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2014-2019 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil revisi RPJMD Kota Padang Tahun 2015-2019 seperti terdapat pada tabel terlampir.
44 BAB VII P E N U T U P
Rencana Strategis (Renstra) di susun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Padang yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Padang. Sebagai pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat memenuhi aspirasi
dan
kebutuhan
masyarakat
dalam
pelayanan
administrasi
pemerintahan,
pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melalui rencana strategik ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan masyarakat walaupun tidak semua keinginan dapat terpenuhi karena pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dari segi pendanaan. Demikian rencana strategik ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas selanjutnya.
Padang,
01 Desember 2014
CAMAT LUBUK BEGALUNG
ANCES KURNIAWAN, SSTP NIP. 19800311 199810 1 001
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN IDIKATIF SKPD TAHUN 2014 -2019 SKPD KECAMATAN LUBUK BAGALUANG TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM/ KEGIATAN
KODE
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUT PUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN
2014
2015
2016
2017
Rp
Target
2018
Rp
Target
KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA
2019
Rp
Target
Rp
Target
Rp
UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SKPD KELURAHAN
target
Rp
Target
Rp
Target
100%
20%
4.000.000
20%
4.075.000
20%
15.000.000
20%
20.000.000
20%
25.000.000
20%
30.000.000
100%
98.075.000
100%
20%
2.000.000
20%
2.000.000
20%
7.500.000
20%
10.000.000
20%
12.500.000
20%
15.000.000
100%
49.000.000
SKPD Kelurahan
100%
20%
2.000.000
20%
2.000.000
20%
7.500.000
20%
10.000.000
20%
12.500.000
20%
15.000.000
100%
49.000.000
SKPD Kelurahan
100%
20%
2.000.000
20%
2.075.000
20%
7.500.000
20%
10.000.000
20%
12.500.000
20%
15.000.000
100%
49.075.000
SKPD Kelurahan
100%
20%
2.000.000
2.000.000
SKPD Kelurahan
( 1.05. ) PENATAAN RUANG 1 Terciptanya Perencanaan Tata Ruang Kecamatan/ Kelurahan yang Baik
Meningkat nya Penataan Birokrasi dan Tata Kelola Penyelengg araan Pemerintah an Yang Baik dan Bersih
Terwujudn Program ya Penrencanaan Akumulasi Tata Ruang Perencanaa n Tata Ruang Kelurahan
05 Terlaksana nya Monitoring Fasilitas Umum
1
05
1 20 26 15
Parsentase Kegiatan Monitoring Monitoring Fasilitas Fasilitas Umum Umum Terciptanya Perencanaan Tata Ruang Kecamatan/ Kelurahan yang Baik
Meningkat nya Penataan Birikrasi dan Tata Kelola Penyelengg araan Pemerintah an Yang Baik dan Bersih
Terwujudn ya Akumulasi Perencanaa n Tata Ruang Kelurahan
Parsentase Kegiatan Monitoring Pelaksanaa n Kegiatan Pemproses an IMB
Terlaksanany a Monitoring fasilitas Umum
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terlaksanany a Monitoring dan Koordinasi Kelurahan 1
Monitoring & Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemrosesan Izin Mendirikan Bangunan
05
1 20 26 17
Terlaksanany a Monitoring dan Koordinasi Pemrosesan Izin Mendirikan Bangunan
-
-
-
-
-
Parsentase Kegiatan Pengawasa n dan Pengendalu an Bangunan Liar
Terlaksanany a Pengawasan dan pengendalian Bangunan Liar
Pengawsan dan Pengendalian Bangunan Liar
100%
-
-
20%
2.075.000
20%
7.500.000
20%
10.000.000
20%
12.500.000
20%
15.000.000
100%
47.075.000
-
2 dokumen
15.000.000
-
2 dokumen
15.000.000
SKPD Kelurahan
( 1.06. ) PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 06 Terciptanya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik & Akuntable
Meningkat nya Penataan Birokrasi dan Tata Kelola Penyelengg araan Pemerintah an Yang Baik dan Bersih
Terwujudn ya Akumulasi Perencanaa n Pembangu nan Daerah
Program Penrencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksana nya Perencanaan Pembanguna n Daerah dengan baik 1 06
1 20 15 21
2 2 dokumen dokumen
15.000.000
2 2 dokumen dokumen
15.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SKPD Kelurahan
Jumlah Dokumen Perencanaa n
Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
Terlaksanany a Penyusunan Perencanaan 2 2 Satu Tahun dokumen dokumen dan Lima Tahun
15.000.000
-
21 unit + 21 unit + 5 Paket 5 Paket
564.351.000
4 unit
95.000.000
5 unit
104.500.000
5 unit
114.950.000
6 unit
115.995.000
21 unit + 21 unit + 5 Paket 5 Paket
564.351.000
4 unit
95.000.000
5 unit
104.500.000
5 unit
114.950.000
6 unit
115.995.000
-
-
-
-
-
-
-
-
2 dokumen
15.000.000
7 unit
127.595.000
48 Unit+5 Paket
558.040.000
7 unit
127.595.000
48 Unit+5 Paket
558.040.000
-
( 1.08 ) LINGKUNGAN HIDUP
1 08 Cakupan Pengemban gan Terwujudnya Meningkat Kinerja Pengolahan nya K3 Pengelolaa Sampah dengan Lingkunga n baik n Persampah an
Jumlah pengadaan Opersaiona l Pengelolaa n Persampah an
( 1.17 ) KEBUDAYAAN
Program Pengembanga n Kinerja Pengolahan Persampahan
Pengadaan Becak Motor, Containert dan Landasan Containear
1 08
Terlaksana nya Pemungutan 1 20 15 15 Sampah di Tempat Pembuangan Sampah
Terlaksanany a pengadaan 21 unit + 21 unit + Sarana & 5 Paket 5 Paket Prasarana Persampahan
SKPD Kelurahan
564.351.000
4 unit
95.000.000
5 unit
104.500.000
5 unit
114.950.000
6 unit
115.995.000
7 unit
127.595.000
48 Unit+5 Paket
558.040.000
1
Terciptanya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota dan Pembinaan Syiar Agama Bagi Generasi Muda
Meningkat nya Pemahama n dan Pelaksanaa n Agama
Terwujudn ya kegiatan MTQ Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan
Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama
17
74.154.000
56.220.000
Terlaksana nya Pelak sanaan MTQ 4 2 1 20 15 19 Tingkat Kota kegiatan kegiatan dan Kecamatan
74.154.000
4 Kegiatan
Pelaksanaan Jumlah MTQ Tingkat Cabang Kota Padang Perlombah dan Tingkat an MTQ Kecamatan
Terlaksana nya Pelak sanaan MTQ 2 2 Tingkat Kota kegiatan kegiatan dan Kecamatan
71.654.000
-
Jumlah Kegiatan yang dilaksana kan dan diikuti
Pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Syiar Agama
Terlaksanany a Pembinaan Pemahaman 4 Agama Bagi kegiatan Generasi Muda
Parsentase Kegiatan Monitoring Penilaian Pasantren
Pelaksanaan Monitoring & Penilaian Pasantren
Terlaksanany a Pembinaan Pemahaman Agama Bagi Generasi Muda
1
17
-
-
56.220.000
-
66.842.000
4 Kegiatan
-
66.842.000
-
75.527.000
4 Kegiatan
-
75.527.000
-
84.830.000
4 Kegiatan
-
84.830.000
-
452.386.000
94.813.000
4 Kegiatan
-
94.813.000
20 Kegiatan
452.386.000
-
2 kegiatan
71.654.000
4 Kegiatan
53.720.000
4 Kegiatan
61.842.000
4 Kegiatan
68.027.000
4 Kegiatan
74.830.000
4 Kegiatan
82.313.000
20 Kegiatan
340.732.000
100%
20%
2.500.000
20%
2.500.000
20%
5.000.000
20%
7.500.000
20%
10.000.000
20%
12.500.000
100%
40.000.000
100%
20%
1.650.000
20%
1.650.000
20%
5.000.000
20%
7.500.000
20%
10.000.000
20%
12.500.000
100%
38.300.000
100%
20%
1.650.000
20%
1.650.000
20%
5.000.000
20%
7.500.000
20%
10.000.000
20%
12.500.000
100%
38.300.000
SKPD Kelurahan
( 1.19 ) KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 Jumlah Data Meningkat Daerah Terciptanya nya Rawan Penanggulanga Penanggula Bencana n Dini Korban ngan Bencana Korban Bencana
Program Pencegahanan Dini dan Penanggulang an Korban Bencana Alam
1
19
19
Terlaksanany a Pendataan Daerah Rawan 1 20 26 22 Bencana
SKPD Kelurahan
Parsentase Kegiatan Pendataan Pendataan Daerah Rawan Daerah Bencana Rawan Bencana
Terlaksanany a Pendataan daerah rawan Bencana
100%
20%
1.650.000
20%
1.650.000
20%
5.000.000
20%
7.500.000
20%
10.000.000
100%
4.011.827.000
100%
4.127.088.000
20%
12.500.000
100%
38.300.000
4.247.818.000
100%
20.031.358.000
( 1.20. ) OTONOMI DAERAH, PMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1
20
100%
100%
3.482.196.200
100%
3.897.407.000
100%
3.902.568.000
100%
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Meningkat nya pelayanan administras i perkantora n
Cakupan Pelayanan Administra si Perkantora n
Jumlah Materai Yang Dipakai Jumlah Jenis Rekening Yang Dibayar
Jumlah Kendaraan Dinas/Oper asional Yang Diperpanja ng Izinnya
Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan
100%
Tersedianya 700 jasa surat lembar menyurat
Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan 22 unit kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kebutuhan Barang Penyediaan Cetakan Barang Kantor cetakan dan penggandaan
Jumlah Pengadaaa n Peralatan dan Perlengkap an Kantor Yg Disediakan
20
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Kebutuhan ATK pada Penyediaan Kantor Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Komponen Listrik Yang Diganti
1
Terlaksana nya Pelayanan Administrasi 1 20 15 01 Perkantoran dengan baik
3 Jenis
100%
775 lembar
3 jenis rekening
629.192.000
100%
903.211.000
100%
890.910.000
100%
934.959.000
100%
981.750.000
100%
1.030.580.000
100%
4.686.060.000
3.585.000
700 lembar
3.585.000
760 lembar
3.765.000
810 lembar
3.965.000
880 lembar
4.085.000
900 lembar
4.285.000
4.050 lembar
19.685.000
116.682.000
3 paket
130.098.000
3 paket
130.098.000
3 paket
133.424.000
3 paket
136.138.000
3 paket
136.138.000
3 paket
665.896.000
5.000.000
22 unit
7.500.000
22 unit
8.750.000
23 unit
9.250.000
23 unit
9.750.000
23 unit
10.250.000
136 Un it
45.500.000
SKPD Kelurahan
Tersedianya alat tulis 15 untuk kantor Kantor Camat dan Kantor Lurah
63.300.000
15 paket
63.300.000
15 paket
68.500.000
15 paket
73.300.000 15 paket
78.300.000
15 paket
83.300.000
Tersedianya barang cetakan 16 16 Kantor untuk Kantor Kantor Camat dan Kantor Lurah
69.620.000
16 Kantor
69.620.000
16 Kantor
69.831.000
16 Kantor
74.620.000
16 Kantor
79.831.000
16 Kantor
84.831.000 16 Kantor
7.050.000
1 paket
7.050.000
1 paket
8.500.000
1 paket
9.050.000
1 paket
9.550.000
1 paket
10.050.000
1 paket
44.200.000
75.060.000
55 unit/ 2 Set/ 4 paket
310.300.000
55 unit/ 2 Set/ 4 paket
313.040.000
55 unit/ 2 Set/ 4 paket
333.786.000
55 unit/ 2 Set/ 4 paket
359.916.000
75 Unit/ 10 set/ 4 paket
1.634.448.000
Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan Kantor
Tersedianya komponen listrik untuk Kantor Camat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan 55 unit/2 kantor dalam Set/ 4 menunjang paket pelaksanaan tugas.
5 jenis
55 unit/ 317.406.000 2 set 4 paket
15 paket
366.700.000
378.733.000
Jumlah Bahan Bacaan Yg Penyediaan Disediakan bahan bacaan dan peraturan Perundangundangan
Tersedianya surat kabar untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah
Jumlah Makanan dan Penyediaan Minuman makanan dan Utk Rapat minuman dan Tamu Ktr Camat
Terlaksanany a penyediaan makan dan 1 Tahun minum rapat dan tamu
Jumlah Kunjungan Perjalanan Rapat-rapat Dinas koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan d Kantor Penyediaan Camat dan Peralatan kelurahan kebersihan
Jumlah Pegawai Honorariu Peningkatan m Jasa pelayanan Publikr
Jumlah Kegiatan
Terwujudnyan sarana dan prasarana aparatur
Meningkata nya sarana dan prasarana aparatur
Akumulasi Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pengadaaa n Kendaraan Dinas
Kegiatan Peresmian Gedung Pemerintahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
3 jenis
20
24.125.000
3 paket
23.780.000
3 paket
26.280.000
3 paket
28.780.000
3 paket
28.780.000
3 paket
28.780.000
3 paket
136.400.000
25.500.000
2 paket
25.500.000
2 paket
31.000.000
2 paket
33.000.000
2 paket
33.000.000
2 paket
33.500.000
2 paket
156.000.000
SKPD Kelurahan
Terlaksanany a rapat-rapat koordinasi 17 orang dan konsultasi ke luar ddaerah
167.640.000
17 orang
Tersedianya alat kebersihan di Kantor 15 Camat dan Kantor Kantor Lurah dalam rangka meningkatka n K.3
15.330.000
15 paket
Tersedianya tenaga kerja penunjang 4 orang kegiatan administrasi/t eknis perkantoran
56.300.000
Terwujudnya Acara 1kali Peresmian kegiatan Kantor camat
-
Tersedianya Sarana dan Prasarana 1 20 15 02 kantor
Tersedianya kendaraan dinas /operasional
135.498.000 17 orang
150.150.000
17 orang
172.400.000 17 orang
184.400.000
17 orang
195.400.000
85 Orang
837.848.000
15.330.000
15 paket
20.330.000
15 paket
27.830.000 15 paket
27.830.000
15 paket
27.830.000
15 paket
119.150.000
4 orang
56.300.000
4 orang
56.300.000
4 orang
56.300.000
4 orang
56.300.000
4 orang
56.300.000
4 orang
281.500.000
1 kali kegiatan
55.350.000
-
-
1 paket
55.350.000
1.235.441.500
5 unit
252.620.000
-
-
-
-
-
Pindahan dari Program 62
1.292.140.000
2 unit
-
36.000.000
1.251.750.000
5 unit
83.550.000
1.314.330.000
5 unit
88.550.000
1.380.050.000
5 unit
96.550.000
1.449.050.000
5 unit
97.550.000
5 Tahun
25 unit
6.687.320.000
402.200.000
SKPD Kelurahan
Jumlah Pengadaaa Pengadaan n mebeleur Meubeleur
Tersedianya mebeleur
205 unit
16.120.000
205 unit
Jumlah Pemeliharaan Pemelihara Rutin/ Berkala an Rumah Rumah Dinas Jabatan
Terlaksanany a pembenahan dan perbaikan Rumah Jabatan Camat
1 Unit
7.500.000
Jumlah Rehabilitasi Pemelihara sedang/ berat an Kantot gedung kantor
Terlaksanany a pembenahan dan perbaikan kantor Lurah
2 Unit
Jumlah Pemelihara an Kendaraan Dinas/ Operasiona l
Jumlah Pemelihara an Peralatan Kantor
363.420.000
55 unit
129.470.000
65 unit
151.320.000
205 unit
171.320.000
205 unit
171.320.000
845 Unit
986.850.000
1 Unit
7.500.000
1 Unit
10.000.000
1 Unit
12.500.000
1 Unit
15.000.000
1 Unit
20.000.000
1 Unit
65.000.000
28.700.000
2 Unit
28.700.000
3 Unit
43.700.000
2 Unit
48.700.000
2 Unit
48.700.000
2 Unit
53.700.000
12 Unit
223.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas operasional
Terlaksanany a kegiatan pemeliharaan rutin 30 unit kendaraan dinas Kecamatan dan Kelurahan
883.851.500
30 unit
789.870.000
30 unit
945.880.000
30 unit
973.610.000
30 unit
1.008.830.000
30 unit
1.066.830.000
30 unit
4.785.020.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksanany a pemeliharaan rutin 56 Unit perlengkapan dan peraltan gedung kantor
21.500.000
1 paket
21.500.000
1 paket
23.500.000
1 paket
24.000.000
1 paket
24.000.000
1 paket
24.000.000
5 paket
117.000.000
Jumlah Pemeliharaan Pemelihara Rutin/Berkala an mebeleur Meubeler
Terlaksanany a kegiatan pemeliharaan kantor camat 69 unit dan kantor lurah se Kecamatan Pauh
10.150.000
1 paket
10.150.000
1 paket
Penyediaan Parsentase Jasa kegiatan Perkantoran
Terlaksanany a Kegiatan 1 paket Pindah Kantor
15.000.000
1 paket
35.000.000
_
SKPD Kelurahan
SKPD Kelurahan
15.650.000
-
1 paket
_
15.650.000
-
1 paket
_
15.650.000
-
1 paket
_
15.650.000
5 paket
72.750.000
-
1 paket
35.000.000
Terwujudnya Disiplin Aparatur
Meningkat % Disiplin nya Disiplin Aparatur Aparatur Kecamatan dan kelurahan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksana nya Sarana Disiplin Aparatur 1
20
1 20 15 03
80.950.000
Jumlah Pengadaan Pengadaan Mesin / Kartu Mesin Absensi Absensi
Terlaksanany a pengadaan 10 Unit Mesin /Kartu Absensi
Pengadaan Jumlah Pakaian Dinas Pengadaan dan Pakaian Kelengkapany Dinas a
Terlaksanany a pengadaan Pakaian 117 Stel Dinas dan Kelengkapan ya
2 Unit
23.000.000
53.000.000
10 Unit
53.000.000
55.500.000
1 Unit
3.000.000
58.130.000
1 Unit
3.000.000
60.880.000
1 Unit
3.000.000
1 Unit
63.780.000
10 Unit
291.290.000
3.000.000
10 Unit
65.000.000
SKPD Kelurahan
Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan Meningkat Pengemban Program nya gan Sistem Peningkatan pengemban Pelaporan Pengembanga gan sistem n Sistem 1 pelaporan Pelaporan capaian Capaian kinerja Kinerja dan dan Keuangan keuangan
Jumlah laporan
Terwujudnya Koordinasi Lintas Kelembagaan
Meningkat nya Koordinasi Lintas Kelembaga an
Koordinasi Jumlah Lintas pertemuan Kelembagaan
57.950.000
0
-
105 Stel
52.500.000
110 stel
55.130.000
115 stel
57.880.000
130 stel
60.780.000
460 stel
226.290.000
2 2 dokumen dokumen
12.000.000
2 dokumen
12.000.000
2 dokumen
12.000.000
2 dokumen
12.000.000
2 dokumen
12.000.000
2 dokumen
12.000.000
10 Dokumen
60.000.000
Terlaksanany a penyusunan 2 2 dokumen laporan dokumen realisasi kinerja
12.000.000
2 dokumen
12.000.000
2 dokumen
12.000.000
2 dokumen
12.000.000
2 dokumen
12.000.000
2 dokumen
12.000.000
10 Dokumen
60.000.000
Terlaksana nya Sistem Pelaporan 20
1 20 15 06
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Koordinasi Jumlah 1 dan Pertemuan Pemberdayaan Koordinasi Kelembagaan di Kecamatan
101 stel
20
1 20 15 60
Terjalinnya Koordinasi 2 orang Lintas Sektor dan Lembaga
2 orang
6.000.000 2 orang
6.000.000 2 orang
6.000.000 2 orang
6.000.000 2 orang
6.000.000 2 orang
6.000.000 2 orang
30.000.000
SKPD Kelurahan
Terlaksanany a koordinasi lintas kelembagaan dalam 2 orang mendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Kelurahan
2 oang
6.000.000
2 orang
6.000.000
2 orang
6.000.000
2 orang
6.000.000
2 orang
6.000.000
2 orang
6.000.000
2 orang
30.000.000
Meningkat Terwujudnya nya pengembangan pengemban kecamatan gan kecamatan
% cakupan Program Pengemban Program gan Pengembanga Kecamatan n Kecamatan
100%
1.631.056.000
100%
1.686.408.000
100%
1.686.408.000
100%
1.686.408.000
100%
1.686.408.000
Pengembanga n Sosial Kemasyarakat an
Tersedianya kegiatan sosial, kemasyarakat an terlaksananya 4 4 kegiatan kegiatan kegiatan peringatan hari-hari besar agama, adat dan budaya
92.268.000
4 kegiatan
77.143.000
4 kegiatan
92.500.000
4 kegiatan
95.000.000
4 kegiatan
95.600.000
4 kegiatan
102.000.000
20 kegiatan
462.243.000
Pengembanga n Ekonomi Kemasyarakat an
Tersedia dukungan dana terhadap 1 1 kegiatan kegiatan kegiatan peningkatan ekonomi kemasyarakat an
28.410.000
1 kegiatan
71.750.000
1 kegiatan
73.000.000
1 kegiatan
68.000.000
1 kegiatan
68.000.000
1 kegiatan
77.100.000
5 kegiatan
357.850.000
Jumlah Proposal Yang Dana Stimulan diusulkan Kecamatan Masyaraka t
Tersedianya dana bantuan kegiatan 10 10 masyarakat Proposal Proposal bidang sosial/ agama dan kebudayaan
96.460.000
10 Proposal
75.000.000
10 Proposal
75.000.000
10 Proposal
75.000.000
10 Proposal
75.000.000
10 Proposal
75.000.000
50 Proposal
375.000.000
Jumlah Kegiatan Pengembanga Yang n Administrasi Dilaksanak Pemerintahan an
Terlaksanany a Pembinaan 3 3 Bagi 15 Kegiatan Kegiatan Kelurahan
Jumlah Paket kegiatan
Terlaksanany a kegiatan pembangunan / perbaikan sarana prasarana infrastruktur 8 paket lingkungan berupa pembangunan drinase dan pengaspalan jalan/ rabat beton
Jumlah Kegiatan yang dilaksanak an
20
% 1 20 15 62 Pengembanga n Kecamatan
1.448.612.700
Jumlah Kegiatan yang dilaksana kan dan diikuti
1
100%
100%
100%
8.276.688.000
SKPD Kelurahan
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
9 paket
53.153.400
3 Kegiatan
52.755.000
3 Kegiatan
80.000.000
3 Kegiatan
408.266.300
10 paket
504.408.000
13 paket
615.908.000
13 paket
3 Kegiatan
82.000.000
3 Kegiatan
87.500.000
15 Kegiatan
384.755.000
615.908.000 13 paket
615.808.000
12 paket
594.808.000
80 paket
2.946.840.000
82.500.000
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelurahan
Jumlah Paket kegiatan
Stimulan Kelurahan
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun infrastruktur sarana dan 14 Paket prasarana Kegiatan serta fasilitas umum, sosial, agama dan budaya melalui dan stimulan
Pasentase Kegiatan
Pelayanan Administrasi Kelurahan
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kelurahan
100%
20%
Pasentase Kegiatan
Pilot Projeck Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN )
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecmatan
100%
-
Jumlah Meningkat Kegiatan kapasitas nya Kapasitas Masyaraka Masyarakat t Kelurahan
Program Peningkatan Kapasitas masyarakat kelurahan
1
20
Terlaksanany a kapasitas Masyarakat 1 20 15 66 Keluraab
765.055.000
14 Paket Kegiatan
750.000.000
14 Paket Kegiatan
750.000.000
14 Paket Kegiatan
750.000.000
14 Paket Kegiatan
750.000.000
14 Paket Kegiatan
750.000.000
70 Paket Kegiatan
20%
100.000.000
60%
75.000.000
70%
245.000.000
80%
145.000.000
100%
375.000.000
100%
3.750.000.000
5.000.000
-
940.000.000
SKPD Kelurahan
20%
20%
70.000.000
-
-
-
-
-
20%
70.000.000
Jumlah Kegiatan yang dilaksana kan dan diikuti
Sosialisasi Gempa dan Tsunami Kelurahan
Tersedianya kegiatan Sosialisasi Gempa dan tsunami Kelurahan
20%
20%
10.000.000
-
-
-
-
-
20%
10.000.000
Jumlah Kegiatan yang dilaksana kan dan diikuti
Sosialisasi Pendataan Kartu Keluarga Miskin Di Kelurahan
Tersedianya kegiatan Sosialisasi Pendataan Kartu keluarga Miskin Di Kelurahan
20%
20%
10.000.000
-
-
-
-
-
20%
10.000.000
Sosialisasi Peraturan Izin mendirikan Bangunan dan Izin Usaha Di Kelurahan
Tersedianya Kegatan Sosialisasi Peraturan Izin Mendirikan Bangunan Dan Izin Usaha Di Kelurahan
20%
20%
10.000.000
-
-
-
-
-
20%
10.000.000 SKPD Kelurahan
Jumlah Kegiatan yang dilaksana kan dan diikuti
SKPD Kelurahan
Jumlah Kegiatan yang dilaksana kan dan diikuti
Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat Kelurahan
Jumlah
Tersedianya kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi MasyarakatK elurahan
20%
100%
20%
40.000.000
4.141.351.200
-
12 bulan
4.054.352.000
-
12 bulan
4.093.910.000 12 bulan
-
-
4.229.804.000 12 bulan
Padang,
4.362.913.000
27 November
2014
CAMAT LUBUK BAGALUANG
ANCES KURNIAWAN, SSTP NIP. 19800311 199810 1 001
12 bulan
-
20%
40.000.000
4.512.726.000
100%
21.253.705.000