KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Dokumen Rencana Kerja tahun 2015 ini merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan Rencana Strategis Dinas Bina Marga tahun 2011-2015 guna mendukung perencanaan tahunan daerah khususnya di lingkungan Dinas Bina Marga pada tahun 2015. Rencana Kerja tahun 2015 Dinas Bina Marga Kabupaten Malang memuat
tujuan, sasaran, perencanaan program dan kegiatan Dinas
Bina Marga pada tahun 2015 dengan melakukan evaluasi dan analisis terhadap
pelaksanaan
Rencana
Kerja
tahun-tahun
sebelumnya.
Selanjutnya Rencana Kerja tahun 2015 Dinas Bina Marga Kabupaten Malang menjadi landasan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan
Rencana Kerja
tahun 2015 Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Semoga dokumen ini dapat memenuhi harapan kita semua untuk perbaikan kualitas perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka
mendukung perbaikan kinerja Dinas Bina Marga Pemerintah
Kabupaten
Malang
pada
umumnya
khususnya dan untuk
mencapai
masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman Tertib dan Berdaya Saing (MADEP MANTEB).
Malang,
Oktober 2014
Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang
Ir. MOCHAMAD ANWAR Pembina Utama Muda NIP. 19580921 198508 1 002
Rencana Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2015
i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................... i DAFTAR ISI ..............................................................................................
ii
DAFTAR TABEL ........................................................................................
iii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang. ...................................................................
1
1.2 Landasan Hukum. ...............................................................
2
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................
4
1.4 Sistematika Penulisan .........................................................
4
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA TAHUN 2013 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Bina Marga Tahun 2014 .............................................................
6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga ....................... 22 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga ................................................................ 22 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2014 ................... 24 2.5 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat ......... 24 BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional .................................... 78 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Bina Marga ..................... 81 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1 Program dan Kegiatan .......................................................... 82 BAB V
PENUTUP ................................................................................... 94
Rencana Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2015
ii
DAFTAR TABEL TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Dinas Bina Marga s/d Tahun 2015 TABEL 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga TABEL 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2015 TABEL 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2014 TABEL 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 Dinas Bina Marga Kabupaten Malang
Rencana Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2015
iii
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS BINA MARGA Jalan KH. Agus Salim No. 7 Malang Telepon/Fax. 361160
MALANG
65119
KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA KABUPATEN MALANG NOMOR : 050/ 09 /KEP/421.109/2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2015
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2011-2015, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Bina Marga Tahun 2015; b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas
Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2015 telah mendapatkan pengesahan Bupati Malang; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b
konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Bina Marga
Kabupaten Malang
Tahun 2015 dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
1
Tahun
2004
tentang
15
Tahun
2004
tentang
Tanggung
Jawab
Keuangan Negara ; 2. Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Pemeriksaan
Nomor
Pengelolaan
dan
Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan; 5. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah,
32
Tahun
2004
tentang
sebagaimana
telah
diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah;
tentang
2 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
1 Tahun
Pembangunan Daerah; 2008 Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
7 Tahun
2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Bina Marga; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015; 17. Keputusan
Bupati
180/592/KEP/421.013/2011
Malang
Nomor
Tentang
Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2011-2015; 18. Keputusan
Bupati
188.45/592/KEP/421.013/2014
Malang Tentang
Nomor Pengesahan
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2015.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERTAMA
:
Menetapkan Rencana Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Malang
Tahun
2015
sebagaimana
tercantum
dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; KEDUA
:
Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun
2015
adalah
dokumen
perencanaan
periode
tahunan yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga Kabupaten Malang pada Tahun 2015; KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : Malang Pada tanggal 31 Oktober 2014 Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang
Ir. MOCHAMAD ANWAR Pembina Utama Muda NIP. 19580921 198508 1 002
Tembusan disampaikan kepada : Yth. 1. Bpk. Bupati Malang di Malang; 2. Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang di Malang; 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Malang; 4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Malang di Malang.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA NOMOR : 050/ /KEP/421.109/2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dengan bergulirnya otonomi daerah, ternyata membawa implikasi yang cukup besar pada berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan maupun pembiayaan pembangunan. Daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendorong adanya paradigma baru dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Dalam hal menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai bagian dari otonomi daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari manajemen rencana strategis daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum bagi sistem
perencanaan
pembangunan
untuk
menghasilkan
rencana
pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung
koordinasi
antar
pelaku
pembangunan;
b)
menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c)
menjamin
penganggaran, partisipasi
keterkaitan pelaksanaan
masyarakat;
dan
dan dan e)
konsistensi pengawasan; menjamin
antara d)
perencanaan,
mengoptimalkan
tercapainya
penggunaan
sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2
Sebagai implikasi dari berlakunya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, Dinas Bina Marga Pemerintah Kabupaten Malang berkewajiban menyusun perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis
yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5
(lima) tahunan dan program kerja tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja SKPD. Dalam hal ini Kepala SKPD Dinas Bina Marga berperan dan bertanggungjawab
untuk
menyiapkan
Rencana
Kerja
SKPD
yang
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam rangka menjamin keterkaitan dan keselarasan visi misi Dinas Bina Marga dengan visi misi kepala daerah terpilih. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dikemukan bahwa Rencana Kerja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan perencanaan, analisis dan kajian berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, isu pembangunan nasional dan daerah maupun kebijakan APBD. 1.2
LANDASAN HUKUM Landasan hukum utama yang dijadikan acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Dinas Bina Marga, adalah: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Bina Marga; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang ”Madep Manteb” Paruh Waktu; 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 18. Keputusan
Bupati
Malang
Nomor:
180/581/KEP/421.013/2011
tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan
Perencanaan
Tahun 2011-2015.
Pembangunan
Kabupaten
Malang
4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Adapun
maksud
penyusunan
Renja
SKPD
Dinas
Bina
Marga
Kabupaten Malang tahun 2015 adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Strategis Dinas Bina Marga Kabupaten Malang tahun 2011–2015 serta menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2015. 1.3.2. Tujuan Secara umum tujuan Rencana Kerja 2015 Dinas Bina Marga Kabupaten Malang adalah: a.
untuk
menjamin
keterkaitan,
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada tahun 2015 dengan Renstra Dinas Bina Marga tahun 2011-2015. b.
Menjamin termanfaatkannya sumber daya secara efektif, efisien, adil dan berkelanjutan sehingga tercapai tujuan dan sasaran organisasi.
d.
Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.
1.4
SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja
SKPD Dinas Bina Marga tahun 2015 pada intinya
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Sistematika penulisan Rencana Kerja tahun 2015 Dinas Bina Marga Kabupaten Malang meliputi 5 (lima) bab berikut : BAB I
Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Bina Marga Tahun 2014 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2015 2.5 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Bina Marga
5
BAB IV Program dan Kegiatan 4.1 Program dan Kegiatan BAB V Penutup
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Kinerja Dinas Bina Marga Tahun 2014 Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi
pemerintah.
berkelanjutan
Pengukuran
merupakan
umpan
kinerja balik
yang
yang
dilakukan
penting
dalam
secara upaya
perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif. Pengukuran kinerja Dinas Bina Marga disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan. Adapun indikator kinerja/keberhasilan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang untuk masing-masing kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan yaitu : 1.
Terlayaninya Administrasi Perkantoran.
2.
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai.
3.
Meningkatnya Disiplin Sumber Daya Aparatur.
4.
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur.
5.
Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6.
Terbangun
dan
Meningkatnya
Kapasitas
Jalan
dan
Jembatan
Kabupaten. 7.
Terpeliharanya dan Terjaganya Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap.
8.
Terbaruinya Data Base Jalan Kabupaten.
9.
Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
10. Meningkatnya Jembatan Desa yang Tertangani. 11. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Jalan , Jembatan dan PJU 12. Meningkatnya
Jumlah
PJU
Terbangun dan Terpelihara.
dan
Panjang
Drainase/Trotoar
yang
7
Sasaran tersebut dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatankegiatan dengan uraian : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rencana capaian kegiatan untuk Penyediaan Surat Menyurat dan terkirimnya surat sesuai dengan kebutuhan dinas pada tahun 2014 adalah 1 Tahun (12 Bulan) sedangkan realisasi adalah 1 Tahun (12 Bulan)
maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian
(target) adalah 100,00 %. b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rencana capaian kegiatan kebutuhan Penyediaan Telepon, Air dan Listrik Dinas untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan kedinasan pada tahun 2014 adalah 1 Tahun (12 Bulan) sedangkan realisasi adalah 1 Tahun (12 Bulan) maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100,00 %. c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rencana
capaian
kegiatan
penyediaan
honorarium
bagi
tim
administrasi keuangan pada tahun 2014 adalah 1 Tahun (12 Bulan) sedangkan realisasi adalah 1 Tahun (12 Bulan)
maka persentase
pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100,00 %. d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rencana capaian kegiatan Penyediaan Kebutuhan Alat Kebersihan untuk Kantor Dinas pada tahun 2014 adalah 1 Tahun (12 Bulan) sedangkan realisasi adalah 1 Tahun (12 Bulan) maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100 %. e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Rencana capaian kegiatan penyediaan kebutuhan Alat Tulis Kantor guna mendukung pelaksanaan dan kelancaran kegiatan kedinasan pada tahun 2014 adalah 1 Tahun (12 Bulan) sedangkan realisasi adalah 1 Tahun (12 Bulan) maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100,00 %. f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rencana
capaian
kegiatan
penyediaan
kebutuhan
Foto
Copy
Administrasi Kantor dan Barang Cetakan Kantor guna mendukung pelaksanaan dan kelancaran kegiatan kedinasan tahun 2014 adalah 1 Tahun (12 Bulan) sedangkan realisasi adalah 1 Tahun (12 Bulan) maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100,00 %. g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rencana capaian kegiatan penyediaan kebutuhan Komponen Listrik untuk suku cadang kantor pada
tahun 2014 adalah 1 tahun
8
sedangkan realisasi adalah 1 tahun maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah sebesar 100,00 %. h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Rencana
capaian
kegiatan
penyediaan
kebutuhan
Bacaan
Perundang-undangan dan Surat Kabar pada tahun 2014 adalah 1 Tahun sedangkan realisasi adalah 1 Tahun
maka persentase
pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100,00 %. i. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah Rencana capaian kegiatan penyediaan kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam propinsi maupun luar propinsi dalam rangka koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan dinas pada
tahun 2014
masing-masing adalah 1 Tahun sedangkan realisasi adalah 1 Tahun maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100 %. 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan
ini
dimaksudkan
untuk
memenuhi
kebutuhan
perlengkapan kantor (mebelair) sebanyak 2 paket terdiri atas mebelair, meja, kursi, dan rak pada tahun 2014. Rencana capaian kegiatan pada tahun 2014 adalah 2 paket sedangkan realisasi adalah 2 paket
maka persentase pencapaian rencana tingkat
capaian (target) adalah 100,00 %. b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rencana capaian kegiatan penyediaan kebutuhan peralatan kantor berupa komputer, laptop, dan alat bantu kerja guna mendukung kelancaran kegiatan kedinasan pada tahun 2014 adalah 13 unit sedangkan realisasi adalah 13 Unit
maka persentase pencapaian
rencana tingkat capaian (target) adalah sebesar 100,00 %. c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rencana capaian kegiatan pemeliharaan gedung kantor dinas dan UPTD pada tahun 2014 adalah 5 gedung sedangkan realisasi adalah 5 gedung
maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian
(target) adalah 100,00 %. d. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional Rencana
capaian
kegiatan
penyediaan
kebutuhan
Perbaikan
Kendaraan Operasional Dinas dan Pengadaan Suku Cadang pada tahun 2014 adalah 15 unit sedangkan realisasi adalah 15 unit maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah sebanyak 100,00 %. e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Rencana capaian kegiatan penyediaan kebutuhan perbaikan dan pengadaan peralatan penunjang komputer dan peralatan lainnya
9
guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kedinasan pada tahun 2014 adalah 1 Tahun (12 Bulan) sedangkan realisasi adalah 1 Tahun (12 Bulan)
maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian
(target) adalah 100,00 %. 3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Kegiatan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Rencana capaian kegiatan pengadaan pakaian khusus ini dalam rangka meningkatkan disiplin sumber daya manusia Dinas berupa seragam olah raga tahun 2014
adalah 425 buah, sedangkan
realisasi adalah 425 buah maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) pada tahun 2014 adalah 100,00 %. 4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Rencana capaian kegiatan penunjang pelaksanaan pendidikan formal kedinasan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Dinas tahun 2014 adalah 25 orang
adalah 25 orang, sedangkan realisasi
maka persentase pencapaian rencana tingkat
capaian (target) pada tahun 2014 adalah 100,00 %. b. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan. Rencana capaian kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan formal jasa konstruksi tahun 2014 adalah 30 perusahaan, sedangkan realisasi adalah 30 perusahaan maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) pada tahun 2014 adalah 100,00 %. 5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rencana capaian kegiatan pengukuran capaian kinerja tahun lalu sebagai tolak ukur dalam menentukan hasil kinerja dinas Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja (Lakip) tahun 2014 adalah 1 tahun sedangkan realisasi adalah 1 tahun
maka persentase
pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100,00 %. b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Rencana capaian kegiatan penyusunan laporan keuangan dan realisasi kegiatan dalam kurun waktu 6 bulan (semester) selama 1 tahun sebagai fungsi evaluasi dan monitoring pada tahun 2014 adalah 1 tahun sedangkan realisasi adalah 1 tahun maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100 %.
10
c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Rencana capaian kegiatan penyusunan laporan keuangan dan realisasi kegiatan dalam satu tahun pada tahun 2014 adalah 1 tahun sedangkan realisasi adalah 1 tahun
maka persentase
pencapaian tingkat capaian (target) adalah 100,00 %. 6.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dokumen perencanaan sebagai acuan/pedoman di dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga. Pada tahun anggaran 2014, rencana capaian kegiatan untuk pekerjaan jalan adalah 96,00 Km sedangkan realisasi adalah 96,00 Km. Berarti persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) pada tahun 2014 adalah 100,00 %. b. Kegiatan Pembangunan Jalan Kegiatan
tersebut
dimaksud
adalah
untuk
terlaksananya
peningkatan dan pembangunan jalan di Kabupaten Malang sehingga indikator kinerja yang berupa meningkatnya pelayanan jalan dapat dicapai.
Berdasarkan
pembangunan
jalan
penghitungan tahun
2014,
dari
rencana
tingkat
capaian
untuk untuk
pembangunan jalan 96,00 Km dihasilkan realisasi pembangunan sepanjang 96,00 Km. Maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian pada tahun 2014 adalah 100%. c. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dokumen perencanaan sebagai acuan/pedoman didalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga. Pada tahun anggaran 2014, rencana capaian kegiatan untuk pekerjaan perencanaan jembatan adalah 257 Meter sedangkan realisasi adalah 257 Meter. Maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) pada tahun 2014 adalah 100%. d. Kegiatan Pembangunan Jembatan Kegiatan tersebut dimaksud adalah untuk meningkatkan atau mengganti konstruksi jembatan yang tidak layak secara teknis menjadi baik dan layak, dengan indikator keberhasilan yaitu meningkatnya panjang jembatan berkondisi baik. Pada Tahun Anggaran
2014,
rencana
capaian
kegiatan
untuk
pekerjaan
jembatan adalah 257 meter sedangkan realisasi adalah 257 meter. Maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) pada tahun 2014 adalah 100,00 % e. Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kegiatan
ini
dimaksudkan
untuk
mengadakan
pengawasan
teknis/supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan
11
yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga. Pada tahun anggaran 2014, rencana capaian kegiatan untuk pekerjaan pegawasan jalan adalah 96,00 Km sedangkan realisasi adalah 96,00 Km. Maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) pada tahun 2014 adalah 100,00 % f. Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Kegiatan
ini
dimaksudkan
teknis/supervisi
terhadap
untuk
mengadakan
pelaksanaan
kegiatan
pengawasan pembangunan
jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga. Pada tahun anggaran
2014,
rencana
capaian
kegiatan
untuk
pekerjaan
pengawasan jembatan adalah 257 meter sedangkan realisasi adalah 257 meter. Maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) pada tahun 2014 adalah 100,00 %. g. Kegiatan Peningkatan Jalan (Dana DAK) Kegiatan
tersebut
dimaksud
adalah
untuk
terlaksananya
peningkatan dan pembangunan jalan di Kabupaten Malang sehingga indikator kinerja yang berupa meningkatnya pelayanan jalan dapat dicapai dengan menggunakan sumber Dana DAK. Pada tahun 2014, tingkat capaian untuk pembangunan jalan 4 Km dihasilkan realisasi pembangunan sepanjang 4 Km. Maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian pada tahun 2014 adalah 100%. h. Kegiatan Peningkatan Jalan (Dana Pendamping DAK) Kegiatan
tersebut
dimaksud
adalah
untuk
terlaksananya
peningkatan dan pembangunan jalan di Kabupaten Malang sehingga indikator kinerja yang berupa meningkatnya pelayanan jalan dapat dicapai dengan menggunakan Dana Pendamping DAK. Pada tahun 2014, tingkat capaian untuk pembangunan jalan (Dana Pendamping DAK) 4 Km dihasilkan realisasi pembangunan sepanjang 4 Km. Maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian pada tahun 2014 adalah 100%. i. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi) Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dokumen perencanaan sebagai acuan/pedoman di dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan jalan yang dilaksanakan dengan Bantuan dari APBD Provinsi Jawa Timur. Pada tahun anggaran 2014, rencana capaian kegiatan untuk pekerjaan jalan adalah 26,00 Km sedangkan realisasi adalah 26,00 Km. Berarti persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) pada tahun 2014 adalah 100,00 %. j. Kegiatan Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi) Kegiatan
tersebut
dimaksud
adalah
untuk
terlaksananya
peningkatan dan pembangunan jalan dengan Bantuan dari APBD Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang sehingga indikator kinerja yang berupa meningkatnya pelayanan jalan dapat dicapai.
12
Berdasarkan penghitungan dari rencana untuk pembangunan jalan tahun 2014, tingkat capaian untuk pembangunan jalan 26,00 Km dihasilkan realisasi pembangunan sepanjang 26,00 Km. Maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian pada tahun 2014 adalah 100%. k. Kegiatan
Pengawasan
Teknis
Pembangunan
Jalan
(Bantuan
Provinsi) Kegiatan
ini
dimaksudkan
untuk
mengadakan
pengawasan
teknis/supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan yang dilaksanakan dengan
Bantuan dari APBD Provinsi Jawa
Timur. Pada tahun anggaran 2014, rencana capaian kegiatan untuk pekerjaan pegawasan jalan adalah 26,00 Km sedangkan realisasi adalah 26,00 Km. Maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) pada tahun 2014 adalah 100,00 % 7.
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong a. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dokumen perencanaan sebagai
pedoman
didalam
pelaksanaan
program/kegiatan
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga pada tahun anggaran 2014. Rencana capaian kegiatan tahun
anggaran
2014
pekerjaan
perencanaan
pembangunan
plengsengan adalah 150 M’ sedangkan realisasi adalah 150 M’, maka persentase
pencapaian
rencana
tingkat
capaian
(target)
adalah 100 %. b. Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Kegiatan
tersebut
dimaksud
adalah
untuk
terlaksananya
Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di Kabupaten Malang sehingga indikator kinerja yang berupa meningkatnya pelayanan dengan rencana tingkat capaian untuk tahun anggaran 2014 rencana capaian pekerjaan pembangunan plengsengan adalah 150 M’ sedangkan realisasi adalah 150 M’, maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100 %. d. Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dokumen pengawasan sebagai
pedoman
didalam
pelaksanaan
program/kegiatan
Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga pada Tahun Anggaran 2014. Rencana tingkat capaian untuk pengawasan teknis pembangunan plengsengan kegiatan tahun anggaran 2014 adalah 150 M’ sedangkan realisasi adalah 150 M’, maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100 %.
13
8.
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan jembatan a. Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dokumen perencanaan sebagai
pedoman
didalam
pelaksanaan
program/
kegiatan
rehabilitasi/ pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dengan Sumber Dana dari Bantuan APBD Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun Anggaran 2014, rencana capaian kegiatan untuk pekerjaan perencanaan pemeliharaan jalan adalah 133,00 Km sedangkan realisasi adalah 133,00 Km. Maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) pada Tahun Anggaran 2014 adalah 100,00 %. b. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Kegiatan ini dimaksud untuk memelihara jalan kabupaten kondisi rusak. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan yang lebih parah setiap tahun. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah kembalinya jalan dengan kondisi baik. Pada
Tahun 2014, rencana tingkat capaian (target) untuk
pemeliharaan berkala adalah 133,00 km dan terealisasi sebesar 133,00 km. Sehingga persentase pencapaian
rencana tingkat
capaian (target) pada tahun anggaran 2014 adalah 100,00 %. c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kegiatan ini dimaksud untuk memelihara jalan kabupaten dan berkondisi baik dan rusak ringan. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempertahankan kondisi jalan tetap baik. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah terpeliharanya jalan kabupaten kondisi baik dan rusak ringan dengan rencana tingkat capaian (target) untuk pemeliharaan berkala tahun 2014 target adalah 450 km dan terealisasi sebesar 450 km. Sehingga persentase pencapaian rencana tingkat capaian sebesar 100 % d. Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kegiatan
ini
teknis/supervisi
dimaksudkan terhadap
untuk
mengadakan
pelaksanaan
kegiatan
pengawasan rehabilitasi/
pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga. Pada tahun
2014,
rencana
capaian
kegiatan
untuk
pekerjaan
pemeliharaan jalan adalah 133,00 Km sedangkan realisasi adalah 133,00 Km. Sehingga persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100,00 %. e. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DAK) Kegiatan ini dimaksud adalah untuk memelihara jalan kabupaten kondisi rusak. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan yang lebih parah setiap tahun dengan menggunakan Sumber Dana DAK. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah kembalinya jalan dengan kondisi baik. Pada
14
Tahun Anggaran 2014, rencana tingkat capaian (target) untuk pemeliharaan berkala (DAK) adalah 5 km dan terealisasi sebesar 5 km. Sehingga persentase pencapaian rencana tingkat capaian tahun anggaran 2014 adalah 100,00 %. f. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Pendamping DAK) Kegiatan ini dimaksud untuk memelihara jalan kabupaten kondisi rusak. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan yang lebih parah setiap tahun dengan menggunakan Sumber Dana Pendamping DAK. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah kembalinya jalan dengan kondisi baik. Pada Tahun Anggaran 2014, rencana tingkat capaian (target) untuk pemeliharaan
berkala
(Pendamping
DAK)
adalah
5
km
dan
terealisasi sebesar 5 km. Sehingga persentase pencapaian rencana tingkat capaian/target tahun anggaran 2014 adalah 100,00 %. g. Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi) Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dokumen perencanaan sebagai
pedoman
didalam
pelaksanaan
program/
kegiatan
rehabilitasi/ pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dengan Sumber Dana dari Bantuan APBD Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun Anggaran 2014, rencana capaian kegiatan untuk pekerjaan perencanaan pemeliharaan jalan adalah
63,00
Km
sedangkan realisasi adalah 63,00 Km. Maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) pada Tahun Anggaran 2014 adalah 100,00 %. h. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan (Bantuan Provinsi) Kegiatan ini dimaksud untuk memelihara jalan kabupaten kondisi rusak. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan yang lebih parah setiap tahun dengan Sumber Dana dari Bantuan APBD Provinsi Jawa Timur. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah kembalinya jalan dengan kondisi baik. Pada
Tahun 2014, rencana tingkat capaian (target) untuk
pemeliharaan berkala adalah 63,00 km dan terealisasi sebesar 63,00 km. Sehingga persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) pada tahun anggaran 2014 adalah 100,00 %. d. Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi) Kegiatan
ini
teknis/supervisi
dimaksudkan terhadap
untuk
mengadakan
pelaksanaan
kegiatan
pengawasan rehabilitasi/
pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga. Pada tahun 2014 dengan Sumber Dana dari Bantuan APBD Provinsi Jawa Timur, rencana capaian kegiatan untuk pekerjaan pemeliharaan jalan adalah 63,00 Km sedangkan realisasi adalah 63,00 Km.
15
Sehingga persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100,00 %. 9.
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan a. Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan Rencana capaian kegiatan untuk pekerjaan inspeksi ini pada Tahun Anggaran 2014 adalah 1 tahun sedangkan realisasi adalah 1 tahun dalam wilayah kabupaten maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100,00 %.
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a. Kegiatan Pembangunan Gedung Workshop Rencana capaian kegiatan pembangunan gedung workshop berupa pembangunan pagar workshop untuk penunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Bina Marga pada Tahun Anggaran 2014
rencana
adalah 100 M sedangkan realisasi adalah 100 M, maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100%. b. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat Rencana capaian kegiatan pengadaan alat berat untuk penunjang pemeliharaan jalan yang ada di Dinas Bina Marga pada Tahun Anggaran 2014 rencana adalah 3 unit sedangkan realisasi adalah 3 unit, maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100%. c. Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Berat Rencana capaian kegiatan pengadaan suku cadang alat berat untuk perbaikan penunjang pemeliharaan jalan yang ada di Dinas Bina Marga pada Tahun Anggaran 2014 rencana adalah 1 paket sedangkan realisasi adalah 1 paket, maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100%. d. Kegiatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Alat
Laboratorium
Kebinamargaan Rencana
capaian
kegiatan
rehabilitasi
alat
laboratorium
kebinamargaan dan suku cadang pada Tahun Anggaran 2014 adalah 1 paket sedangkan realisasi adalah 1 paket maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100 %. 11. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan perdesaan di Kabupaten Malang. Rencana capaian
kegiatan
untuk
pekerjaan
pembangunan
jembatan
perdesaan pada tahun anggaran 2014, rencana capaian kegiatan pembangunan jalan perdesaan adalah 43 Km sedangkan realisasi adalah 43 Km maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100 %.
16
b. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dokumen perencanaan sebagai
acuan
didalam
pelaksanaan
program
/
kegiatan
pembangunan jembatan perdesaan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga pada tahun anggaran 2014, rencana capaian kegiatan pembangunan jalan perdesaan adalah 43 Km sedangkan realisasi adalah 43 Km maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100 %. c. Kegiatan
Pengawasan
Teknis
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan Kegiatan
ini
dimaksudkan
teknis/supervisi
terhadap
untuk
mengadakan
pelaksanaan
kegiatan
pengawasan pembangunan
jembatan perdesaan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga pada tahun anggaran 2014, rencana capaian kegiatan pembangunan jalan perdesaan adalah 43 Km sedangkan realisasi adalah 43 Km maka persentase
pencapaian
rencana
tingkat
capaian
(target)
adalah 100 %. 12. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan a. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Rencana capaian penyusunan data base jalan dan jembatan diseluruh wilayah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2014 adalah 8 Paket sedangkan realisasi adalah 8 Paket maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100,00 %. 13. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum a. Kegiatan
Perencanaan
Pembangunan
Pelengkap
Jalan
dan
Penerangan Jalan Umum Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dokumen perencanaan sebagai
pedoman
didalam
pelaksanaan
program/kegiatan
Pembangunan Drainase/ Trotoar dan Pengadaan Penerangan Jalan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga. Pada Tahun Anggaran
2014,
rencana
capaian
kegiatan
untuk
pekerjaan
drainase/ trotoar adalah 14.780 M sedangkan realisasi adalah 14.780 M, maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100 %. Sedangkan rencana capaian kegiatan untuk pekerjaan pengadaan PJU Tahun Anggaran 2014 adalah 860 titik sedangkan realisasi adalah 860 titik, maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100 %. b. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemeliharaan dan pasang baru PJU di Kabupaten Malang. Rencana capaian kegiatan untuk pekerjaan pengadaan PJU tahun anggaran 2014 adalah 860 titik
17
sedangkan realisasi adalah 860 titik maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100 %. c. Kegiatan Pembangunan Drainase/ Trotoar Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun dan meningkatkan drainase dan trotoar di wilayah Kabupaten Malang. Rencana capaian kegiatan untuk pekerjaan pembangunan drainase/ trotoar pada Tahun Anggaran 2014 adalah 11.840 M sedangkan realisasi adalah 11.860 M maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100 %. d. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Trotoar Kegiatan ini dimaksudkan untuk Pemeliharaan Drainase dan Trotoar yang membutuhkan pemeliharaan termasuk rehab dan pengecatan di wilayah Kabupaten Malang. Rencana capaian kegiatan untuk pekerjaan pemeliharaan drainase/ trotoar pada Tahun Anggaran 2014 adalah 8.000 M sedangkan realisasi adalah 8.000 M maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100 %. e. Kegiatan Pengelolaan Pohon Tepi Jalan Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara dan menanam pohon tepi jalan di wilayah Kabupaten Malang. Rencana capaian kegiatan untuk pekerjaan pengelolaan pohon ini pada tahun anggaran 2014 adalah 2.000 batang sedangkan realisasi adalah 2.000 batang maka persentase rencana tingkat capaian (target) adalah 100 %. f. Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan pengawasan teknis/ supervisi
terhadap
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan
drainase/trotoar dan pengadaan PJU yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga. Rencana capaian kegiatan untuk pekerjaan drainase/ trotoar pada Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2014 adalah 14.780 M
sedangkan
pencapaian
realisasi
rencana
adalah
tingkat
14.780
capaian
M
(target)
maka
persentase
adalah
100
%.
Sedangkan rencana capaian kegiatan untuk pekerjaan pengadaan PJU
adalah
860
titik
sedangkan
realisasi
adalah
860
titik
maka persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) adalah 100%. Secara ringkas rekap hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel. 2.1
22
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga Kinerja pelayanan Dinas Bina Marga ditunjukkan pada tingkat
capaian kinerja Dinas Bina Marga pada periode sebelumnya. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang ditunjukkan dalam Tabel 2.2. 2.3
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Bina Marga Setiap
SKPD
dalam
menjalankan
tugas
dan
fungsinya
sering
mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga keberadaan suatu organisasi. Permasalahan, hambatan dan tantangan yang sering terjadi dan dialami oleh dinas Bina Marga adalah sebagai berikut: 1.
Adanya
peraturan-peraturan
tentang
kelembagaan
khususnya
mengenai tugas pokok dan fungsi yang belum optimal. 2.
Adanya peraturan-peraturan perundangan yang multi tafsir, seperti tentang tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan jalan desa yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 2004.
3.
Terbatasnya sumber daya manusia terutama secara kualitas dan kuantitas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi
4.
Terbatasnya sarana dan prasarana dibidang kebinamargaan misalkan ketersediaan alat-alat berat dan mobil operasional penunjang kegiatan kedinasan dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilayani.
5.
Tuntutan
masyarakat
akan
pelayanan
yang
prima
di
bidang
kebinamargaan Permasalahan dan hambatan yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi menjadikan tantangan dalam meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan di bidang kebinamargaan. Adapun peluang dalam mengembangkan pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga adalah sebagai berikut: 1.
Revitalisasi dan optimaslisasi tugas pokok dan fungsi pada struktur organisasi Dinas Bina Marga sesuai dengan bidang pekerjaan.
2.
Banyaknya diklat-diklat teknis maupun fungsional yang diadakan baik pada tingkat pusat, propinsi maupun pemerintah daerah sendiri.
3.
Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan dengan alokasi penganggaran yang relatif lebih tinggi dari bidang lain.
4.
Adanya peran aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam peningkatan infrastruktur jalan.
24
2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2015 Tema
Pembangunan
dalam
RKPD
2015
adalah
”Pemantapan
Pembangunan Infrastruktur dalam Upaya Peningkatan Pusat-Pusat Ekonomi
dan
Pariwisata,
Daya
Saing
Daerah
Bagi
Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat”. Guna mendorong pemantapan pembangunan infrastruktur tersebut, Dinas Bina Marga perlu melaksanakan prioritas pembangunan
daerah
untuk
mendukung
tercapainya
visi
dan
misi
pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Review terhadap rancangan awal RKPD 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.4. 2.5
Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Prosedur perencanaan program dan kegiatan Dinas Bina Marga
khususnya dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan adalah sebagai berikut: 1.
Penjaringan program dan kegiatan Dalam rangka menjaring sasaran program yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang melalui : a.
Jaring
aspirasi
masyarakat
(Jaring
Asmara)
dilaksanakan
melalui :
b.
-
Forum Musrenbang
-
Usulan-usulan dari anggota DPRD
-
Kunjungan-kunjungan Bupati ke daerah.
Survey Identifikasi Lapangan, untuk mengetahui kondisi tingkat kerusakan jalan kabupaten. Untuk jalan Nasional dan Provinsi dikoordinasikan dengan Dinas PU. Bina Marga Provinsi Jatim.
c.
Usulan-usulan untuk mendukung program strategis Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
2.
Penetapan Prioritas Program Berdasarkan daftar panjang dari kegiatan penjaringan program maka dilakukan : a.
Memformulasikan
plafon
anggaran
secara
proporsional
berdasarkan kondisi kerusakan jalan yang ada serta jumlah usulan dari musrenbang b.
Menyusun rencana sumber pembiayaan : -
APBD fokus untuk penanganan jalan kabupaten dan jalan strategis kabupaten
-
Jalan Nasional dan Provinsi diusulkan ke Provinsi Jawa Timur dan ke Pusat
-
Jalan
Desa
ditangani
dengan
model
partisipatif/
pola
kemitraan c.
Membuat daftar pendek sasaran prioritas dalam menyusun sasaran yang akan ditangani melalui Program Pemeliharaan dan Peningkatan dengan pertimbangan :
25
-
Target kondisi jalan kabupaten sesuai renstra
-
Program strategis Kabupaten, Provinsi, Nasional yang harus mendapat prioritas
-
Program darurat akibat bencana alam yang harus segera ditangani
d.
Pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten.
Meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat (Model Partisipatif/ Kemitraan)
3.
Penyelarasan Program Prioritas dengan Panitia Anggaran DPRD. Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2014 untuk Program Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.5.
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa visi Indonesia tahun 2010-2014 adalah Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Usaha-usaha perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut: 1.
Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera
2.
Memperkuat pilar-pilar demokrasi
3.
Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014,
ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu: 1.
Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat
2.
Perbaikan tata kelola pemerintahan
3.
Penegakan pilar demokrasi
4.
Penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi
5.
Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Selanjutnya dari 5 (lima) agenda pembangunan nasional di atas,
diarahkan menjadi 11 (sebelas) prioritas sebagai fokus pembangunan nasional 5 tahun kedepan, yaitu: 1.
Reformasi birokrasi dan tata kelola
2.
Pendidikan,
3.
Kesehatan
4.
Penanggulangan kemisikinan
5.
Ketahanan pangan
6.
Infrastruktur
7.
Iklim investasi dan usaha
8.
Energi
9.
Lingkungan hidup dan bencana
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik serta 11. Kebudayaan,kreatifitas dan inovasi teknologi Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional Arah kebijakan umum dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan bangsa dan negara yang telah dirumuskan sebelumnya, secara garis besar adalah sebagai berikut: 1.
Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia
yang
kesejahteraan
sejahtera
masyarakat
tercermin secara
dari
peningkatan
keseluruhan
dalam
tingkat bentuk
percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan
79
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi,
pengurangan
kemiskinan,
pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan. 2.
Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban
umum,
penghapusan
segala
macam
diskriminasi,
pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab. Dari sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur, maka fokus
prioritas
rencana
pembangunan
nasional
bidang
sarana
dan
prasarana ditetapkan dengan: 1.
Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai SPM.
2.
Mendukung peningkatan daya saing sektor riil.
3.
Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Mengacu pada kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional
2010-2014 dengan agenda-agenda pembangunan di atas dan Rencana strategis
(Renstra)
Kementrian
Pekerjaan
Umum
sebagai
penjabaran
kebijakan nasional dalam bidang infrastruktur, maka kebijakan-kebijakan yang diambil pada tingkat propinsi yang tertuang dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur dan arahan pengembangan yang tertuang dalam RTRW Propinsi Jawa Timur, sampai kebijakan pada tingkat Kabupaten Malang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang dan Kebijakan dan Strategi Pengembangan yang
tertuang dalam RTRW Kabupaten Malang selalu
terkait, selaras dan terdapat konsistensi. Agenda utama dalam pembangunan Propinsi Jawa Timur yang bertalian dengan infrastruktur dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Propinsi
Jawa
Timur
2009-2014
yaitu
ada
pada
agenda
ketiga
:
”Meningkatkan percepatan, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
dan
berkelanjutan,
agroindustri/agrobisnis,
serta
terutama
melalui
pembangunan
dan
pengembangan perbaikan
infrastruktur”. Kabupaten malang telah menetapkan Visi ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya saing (MADEP MANTEB)” dengan misi sebagai berikut: 1.
Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya.
80
2.
Mewujudkan
pemerintahan
yang
good
governance
(tata
kelola
pemerintahan yang baik, clean goverment (pemerintahan yang bersih) berkeadilan dan demokratis. 3.
Menegakkan supremasi hukum dan HAM.
4.
Mewujudkan lingkungan yang aman, tertib dan damai.
5.
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah.
6.
Mewujudkan SDM yang produktif dan berdaya saing.
7.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan berbasis pada sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
8.
Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penyediaan infrastruktur yang memadai terutama pembangunan baru
dan pemantapan jalan/jembatan untuk mendukung aktifitas perekonomian, pariwisata dan dusun terpencil menjadi salah satu 7 (tujuh) prioritas dan fokus pembangunan yang harus ditangani mulai tahun pertama RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010-2015. Dalam rangka melaksanakan misi ke lima di atas, Pemerintah Kabupaten Malang memberikan arah kebijakan umum yaitu : membangun dan memelihara infrastruktur perhubungan, kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/ permukiman, energi dengan memprioritaskan untuk kepentingan mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan. Arah kebijakan umum yang bertalian dengan bidang kebinamargaan, dapat dijabarkan sebagai berikut: a.
Menangani seluruh ruas jalan dengan mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala.
b.
Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas.
c.
Membangun sistem jaringan jalan yang mendukung kawasan strategis potensial.
d.
Meningkatkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan sumber daya manusia bidang penyelenggaraan prasarana jalan.
e.
Meningkatkan
peran
serta
aktif
masyarakat
dan
swasta
untk
pembiayaan pembangunan prasarana jalan. Dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang di atas khususnya pada misi meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah, maka Dinas Bina Marga Kabupaten Malang menetapkan visinya “Tersedianya infrastruktur jalan yang mantap untuk mendukung pembangunan masyarakat Kabupaten Malang”
dengan
misinya sebagai berikut: 1.
Meningkatkan
pengelolaan
jalan
yang
efektif,
berkelanjutan. 2.
Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan.
efisien
dan
81
Berdasarkan
telaah
atas
Kebijakan
Nasional
Tahun
2009-2014,
Kebijakan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, dan khususnya berpijak pada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dalam hal pembangunan, maka Dinas Bina Marga mengambil kebijakan antara lain: 1.
Menetapkan
dan
menyusun
program
prioritas
strategis
secara
partisipatif dan proporsional sesuai dengan kebutuhan. 2.
Mengoptimalkan
perencanaan
teknis
pembangunan
jalan
dan
jembatan yang efektif dan efisien serta pengendalian pelaksanaannya. 3.
Mengoptimalkan berdasarkan
manajemen
data
base
pengelolaan
(Sistem
jalan
Informasi
dan
Manajemen)
jembatan melalui
pemanfaatan teknologi informasi. 4.
Memelihara dan mengoptimalkan fungsi dan peran peralatan dalam mendukung kegiatan.
5.
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan jalan dan jembatan perdesaan melalui program kemitraan.
6.
Meningkatkan kapasitas SDM melalui program kerjasama dengan Badan Diklat dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan.
7.
Mengoptimalkan
pembinaan
dan
peran
serta
masyarakat
jasa
konstruksi dalam pelaksanaan. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Dalam melaksanakan Misi Organisasi, tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Bina Marga dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : 1. Terpeliharanya
jalan
dan
jembatan
kabupaten
serta
fasilitas
penunjangnya. 2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan kabupaten. Dari tujuan di atas, sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Malang didalam melaksanakan misi organisasi sebagai berikut : 1. Terpeliharanya jumlah panjang jalan kabupaten kondisi baik. 2. Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan kabupaten.
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1
PROGRAM DAN KEGIATAN Guna mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk tahun
2015 telah ditetapkan Rencana Kerja SKPD Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Adapun kebijakan yang diambil diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang yang direncanakan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah : a.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan surat menyurat dan terkirimnya surat sesuai dengan kebutuhan dinas secara tepat waktu sehingga kegiatan yang dimaksudkan dapat terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan.
b.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan telepon, air dan listrik dinas sehingga dapat terbayar secara tepat waktu dan mendukung pelaksanaan pekerjaan kedinasan.
c.
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan
ini
dimaksudkan
untuk
menyediakan
honorarium
penatausahaan keuangan. d.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan Alat Kebersihan
untuk
kantor
dinas
sehingga
kebersihan
dan
kenyamanan dilingkungan kantor terpenuhi dan mendukung kelancaran kegiatan kedinasan di kantor. e.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan Alat Tulis Kantor guna mendukung pelaksanaan dan kelancaran kegiatan kedinasan.
f.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan Foto Copy/Penggadaan Administrasi Kantor dan Barang Cetakan Kantor guna
mendukung
pelaksanaan
dan
kelancaran
kegiatan
kedinasan. g.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
83
Kegiatan
ini
dimaksudkan
untuk
menyediakan
kebutuhan
komponen instalasi listrik untuk suku cadang kantor. h.
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan Bacaan Perundang-Undangan dan Surat Kabar.
i.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan
ini
dimaksudkan
untuk
menyediakan
kebutuhan
perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi maupun luar propinsi dalam rangka koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan dinas. 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah : a.
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan
ini
dimaksudkan
untuk
menyediakan
kebutuhan
meubelair dalam rangka mendukung tugas kedinasan. b.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan unit komputer guna mendukung kelancaran kegiatan kedinasan di kantor.
c.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemeliharaan rutin dan rehab gedung kantor dinas dan UPTD.
d.
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional Kegiatan
ini
dimaksudkan
untuk
menyediakan
kebutuhan
Perbaikan Kendaraan Operasional Dinas (servis) dan Pengadaan Suku Cadang. e.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan
ini
dimaksudkan
untuk
menyediakan
kebutuhan
perbaikan dan pengadaan peralatan penunjang komputer guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kedinasan. 3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kegiatan
ini
dimaksudkan
untuk
menunjang
pelaksanaan
pendidikan formal kedinasan berupa pengadaan pakaian olahraga dalam rangka meningkatkan Disiplin Sumber Daya Manusia Dinas. 4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
84
Kegiatan
ini
dimaksudkan
untuk
menunjang
pelaksanaan
pendidikan formal kedinasan berupa kursus dan diklat dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Dinas.
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Kegiatan pendidikan
ini
dimaksudkan
formal
kedinasan
untuk
menunjang
berupa
pelaksanaan
bimbingan
teknis
dan
pembinaan jasa konstruksi pendidikan dan pelatihan formal dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Dinas. 5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah : a.
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja tahun lalu sebagai tolak ukur dalam menentukan hasil kinerja dinas (Lakip).
b.
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun laporan Keuangan dan realisasi Kegiatan Dalam Kurun Waktu 6 Bulan (Semester) selama 1 tahun sebagai fungsi evaluasi dan monitoring.
c.
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan dalam menyusun laporan keuangan dan realisasi kegiatan dalam satu tahun.
6.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah : a.
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dokumen perencanaan teknis jalan pada tahun anggaran 2015 sebagai acuan/pedoman didalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga.
b.
Kegiatan Pembangunan Jalan Kegiatan
tersebut
dimaksud
adalah
untuk
terlaksananya
peningkatan dan pembangunan jalan di Kabupaten Malang sehingga indikator kinerja yang berupa meningkatnya pelayanan jalan dapat dicapai. c.
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dokumen perencanaan teknis jembatan pada tahun anggaran 2015 sebagai acuan / pedoman didalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga.
85
d.
Kegiatan Pembangunan Jembatan Kegiatan tersebut dimaksud adalah untuk meningkatkan atau mengganti konstruksi jembatan yang tidak layak secara teknis menjadi baik dan layak, dengan indikator keberhasilan yaitu meningkatkannya jumlah jembatan sesuai standar.
e.
Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan pengawasan teknis/ supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga pada tahun anggaran 2015.
f.
Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan pengawasan teknis/ supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan yang
dilaksanakan
oleh
Dinas
Bina
Marga
pada
tahun
anggaran 2015. g.
Kegiatan Peningkatan Jalan (Dana DAK) Kegiatan
tersebut
dimaksud
adalah
untuk
terlaksananya
peningkatan dan pembangunan jalan di Kabupaten Malang sehingga indikator kinerja yang berupa meningkatnya pelayanan jalan dapat dicapai menggunakan Dana DAK. h.
Kegiatan Peningkatan Jalan (Dana Pendamping DAK) Kegiatan
tersebut
dimaksud
adalah
untuk
terlaksananya
peningkatan dan pembangunan jalan di Kabupaten Malang sehingga indikator kinerja yang berupa meningkatnya pelayanan jalan dapat dicapai menggunakan Dana Pendamping DAK. 7.
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong. a.
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dokumen perencanaan sebagai
pedoman
didalam
pelaksanaan
program/kegiatan
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong yang akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga pada tahun anggaran 2015. b.
Kegiatan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Kegiatan
tersebut
dimaksud
adalah
untuk
terlaksananya
Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di Kabupaten Malang sehingga indikator kinerja yang berupa terbangunnya plengsengan pengaman badan jalan sesuai kebutuhan pada tahun anggaran 2015. c.
Kegiatan
Pengawasan
Teknis
Pembangunan
Turap/
Talud/
Bronjong Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dokumen pengawasan sebagai
pedoman
didalam
pelaksanaan
program/kegiatan
Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong yang akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga pada Tahun Anggaran 2015.
86
8.
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah : a.
Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dokumen perencanaan sebagai
pedoman
didalam
pelaksanaan
program/kegiatan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga pada Tahun Anggaran 2015. b.
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kegiatan ini dimaksud adalah untuk memelihara jalan kabupaten kondisi rusak. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan yang lebih parah setiap tahun. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah terpeliharanya jalan kabupaten.
c.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kegiatan ini dimaksud adalah untuk memelihara jalan kabupaten dan berkondisi baik dan rusak ringan. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempertahankan kondisi jalan tetap baik. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah terjaganya jalan kabupaten kondisi baik.
d.
Pengawasan Teknis Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan pengawasan teknis/ supervisi
terhadap
pelaksanaan
kegiatan
rehabilitasi/
pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga. e.
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Dana DAK) Kegiatan ini dimaksud adalah untuk memelihara jalan kabupaten kondisi rusak. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan yang lebih parah setiap tahun. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah terpeliharanya jalan kabupaten menggunakan Dana DAK.
f.
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Dana Pendamping DAK) Kegiatan ini dimaksud adalah untuk memelihara jalan kabupaten kondisi rusak. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan yang lebih parah setiap tahun. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah terpeliharanya jalan kabupaten menggunakan Dana Pendamping DAK.
g.
Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi) Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dokumen perencanaan sebagai
pedoman
didalam
pelaksanaan
program/kegiatan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga pada Tahun Anggaran 2015 dengan sumber dana dari Bantuan APBD Pemprov Jatim.
87
h.
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi) Kegiatan ini dimaksud adalah untuk memelihara jalan kabupaten kondisi rusak dengan sumber dana dari Bantuan APBD Pemprov Jatim. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan yang lebih parah setiap tahun. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah terpeliharanya jalan kabupaten.
i.
Pengawasan Teknis Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi) Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan pengawasan teknis/ supervisi
terhadap
pelaksanaan
kegiatan
rehabilitasi/
pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dengan sumber dana dari Bantuan APBD Pemprov Jatim. 9.
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah : a.
Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan inspeksi atau survey jalan yang dilaksanakan oleh MPU Dinas Bina Marga
di
seluruh jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Malang. 10.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah : a.
Kegiatan Pembangunan Gedung Workshop Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan alat berat dengan melaksanakan pembangunan pagar workshop.
b.
Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan alat berat untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan.
c.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengadaan suku cadang dan pemeliharaan alat-alat berat yang ada di Dinas Bina Marga dengan capaian kinerja terpeliharanya alat-alat berat darat di Dinas Bina Marga.
d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengadaan alat laboratorium yang
ada
di
Dinas
Bina
Marga
dengan
capaian
kinerja
terpeliharanya alat-alat ukur dan peralatan laboratorium. 11.
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah : a.
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
88
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dokumen perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan perdesaan sebagai acuan didalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan jembatan perdesaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga pada tahun anggaran 2015. b.
Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun dan meningkatkan jembatan perdesaan di Kabupaten Malang.
c.
Kegiatan
Pengawasan
Teknis
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan pengawasan teknis/ supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan perdesaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga pada tahun 2015. 12. Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah : d.
Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan data base jalan di seluruh wilayah Kabupaten Malang yang mutakhir.
13. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum. a. Kegiatan
Perencanaan
Pembangunan
Pelengkap
Jalan
dan
Penerangan Jalan Umum Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dokumen perencanaan sebagai
pedoman
didalam
pelaksanaan
program/kegiatan
Pembangunan Drainase/ trotoar dan Pengadaan Penerangan Jalan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga. b. Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemeliharaan dan pasang baru PJU
di
Kabupaten
Malang
guna
menunjang
pelayanan
infrastruktur untuk masyarakat umum baik laki-laki8 maupun perempuan serta kalangan difabel. c.
Pembangunan Drainase/ Trotoar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun dan meningkatkan Drainase
dan
Trotoar
di
Wilayah
Kabupaten
Malang
guna
menunjang pelayanan infrastruktur untuk masyarakat umum baik laki-laki maupun perempuan serta kalangan difabel. d. Rehabilitasi/pemeliharaan Drainase/trotoar Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemeliharaan Drainase dan Trotoar yang membutuhkan pemeliharaan di Wilayah Kabupaten Malang.
89
e.
Pengelolaan Pohon Tepi Jalan Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara dan menanam pohon tepi jalan di Wilayah Kabupaten Malang.
f.
Pengawasan
Teknis
Pembangunan
Pelengkap
Jalan
dan
Penerangan Jalan Umum Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase/ trotoar dan pengadaan PJU yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga. Secara detail, rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2014 Dinas Bina Marga Kabupaten dapat dilihat pada Tabel 4.1.
BAB V PENUTUP Rencana Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Malang merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Bina Marga dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang pada tahun 2015. Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh bidang-bidang dan sekretariat Dinas Bina Kabupaten Malang dalam melaksakan tugas dan pencapaian tujuan sesuai dengan tujuan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang berdasar Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008 tentang Organisai Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Bina Marga. Perencanaan program dan kegiatan disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan dibuat secara partisipasif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholder (pihak terkait dan berkepentingan) di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2015
Dinas Bina Marga Kabupaten
Malang dilakukan melalui beberapa tahapan seiring dengan agenda penyusunan
anggaran
yang
tertuang
dalam
Anggaran. Dengan Rencana Kerja Tahun 2015
Dokumen
Pelaksanaan
Dinas Bina Marga ini
diharapkan dapat menjadi pendukung dan bagian tak terpisahkan dari perencanaan Kabupaten Malang 2010-2015 demi suksesnya pembangunan masyarakat
Kabupaten
Malang
yang
Mandiri,
Agamis,
Demokratis,
Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (MADEP MANTEB) khususnya di bidang infrastruktur kebinamargaan. Kurang lebihnya dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2015 ini disampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, terima kasih.
Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang,
Ir. MOCHAMAD ANWAR Pembina Utama Muda NIP. 19580921 198508 1 002
18
TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS BINA MARGA S/D TAHUN 2014 DINAS BINA MARGA KABUPATEN MALANG
Kode Rekening
Indikator Kinerja Program (Outsomes) / Kegiatan (Output)
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan
1
2
3
Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja Program (Renstra Dinas Hasil Program dan Bina Marga) Tahun 2011- Keluaran Kegiatan s/d 2015 Tahun N-3 (Tahun 2013)
4
5
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (N-2)
Target Renja 2013
Realisasi Renja 2013
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2014 Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2014 (n-1)
Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian & Kegiatan s/d Tahun Realisasi 2014 Target Renstra SKPD (%) 10 = 5+7+9
9
12 = 11/4
Bidang Urusan : PEKERJAAN UMUM Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Standar 1 03 1 03 0200 01
I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 1 03 0200 01 01
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pelayanan Jasa Surat menyurat Kantor terpenuhi
5 Tahun
2 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100,00%
1 Tahun
4 Tahun
80,00%
1 03 1 03 0200 01 02
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pelayanan Jasa Listrik, Air dan Telepon terpenuhi sesuai kebutuhan
5 Tahun
2 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100,00%
1 Tahun
4 Tahun
80,00%
1 03 1 03 0200 01 07
3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Honorarium Penatausahaan Keuangan tersedia
5 Tahun
2 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100,00%
1 Tahun
4 Tahun
80,00%
1 03 1 03 0200 01 08
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Cakupan Area Kantor yang Bersih dan Nyaman terpenuhi
5 Tahun
2 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100,00%
1 Tahun
4 Tahun
80,00%
1 03 1 03 0200 01 10
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor terpenuhi sesuai kebutuhan
5 Tahun
2 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100,00%
1 Tahun
4 Tahun
80,00%
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Barang Cetak dan Penggandaan terpenuhi sesuai kebutuhan
5 Tahun
2 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100,00%
1 Tahun
4 Tahun
80,00%
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Komponen Instalasi Listrik terpenuhi sesuai kebutuhan
5 Tahun
2 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100,00%
1 Tahun
4 Tahun
80,00%
8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Referensi Bahan Bacaan PerundangUndangan tersedia
5 Tahun
2 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100,00%
1 Tahun
4 Tahun
80,00%
1 03 1 03 0200 01 18
9
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Cakupan Koordinasi yang Baik terpenuhi
5 Tahun
2 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100,00%
1 Tahun
4 Tahun
80,00%
1 03 1 03 0200 02
II.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 03 1 03 0200 02 07
1
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan kantor terpenuhi
5 Tahun
2 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100,00%
1 Tahun
4 Tahun
80,00%
2
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan operasional kantor yang dibeli
5 Unit
3 Unit
1 Unit
1 Unit
100,00%
-
Unit
4 Unit
80,00%
1 03 1 03 0200 02 09
3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peralatan gedung kantor terpenuhi
30 Unit
4 Unit
6 Unit
6 Unit
100,00%
13
Unit
23 Unit
76,67%
1 03 1 03 0200 02 22
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peralatan gedung kantor terpenuhi
2 tahun
1 tahun
1 tahun
100,00%
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Cakupan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Cakupan Pemeliharaan Gedung kantor terlaksana
1 03 1 03 0200 01 11 1 03 1 03 0200 01 12 1 03 1 03 0200 01 15
1 03 1 03 0200 02
5
1 03 1 03 0200 02 24 1 03 1 03 0200 02 28 III
Program peningkatan disiplin aparatur
-
5 Tahun 50 Unit 5 Tahun
35 Unit 2 Tahun
10 Unit 1 Tahun
10 Unit 1 Tahun
100,00% 100,00%
1 tahun 15 Unit 1 Tahun
4 tahun 60 Unit 4 Tahun -
80,00% 120,00% 80,00%
19
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan
1
2
1
Indikator Kinerja Program (Outsomes) / Kegiatan (Output)
3
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hati tertentu Jumlah pakaian olah raga terpenuhi
Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja Program (Renstra Dinas Hasil Program dan Bina Marga) Tahun 2011- Keluaran Kegiatan s/d 2015 Tahun N-3 (Tahun 2013)
4
2.125 Buah
5
425 Buah
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (N-2)
Target Renja 2013
6
425 Buah
Realisasi Renja 2013
7
425 Buah
Tingkat Realisasi (%) 8
100,00%
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2014 Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2014 (n-1)
Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian & Kegiatan s/d Tahun Realisasi 2014 Target Renstra SKPD (%)
9
10 = 5+7+9
12 = 11/4
425 Buah
1.275 Buah
60,00%
20
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan
1
1 03 1 03 0200 05
Indikator Kinerja Program (Outsomes) / Kegiatan (Output)
2
IV.
3
Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja Program (Renstra Dinas Hasil Program dan Bina Marga) Tahun 2011- Keluaran Kegiatan s/d 2015 Tahun N-3 (Tahun 2013)
4
5
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (N-2)
Target Renja 2013
Realisasi Renja 2013
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2014 Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2014 (n-1)
10 = 5+7+9
9
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 03 1 03 0200 05 01
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah SDM yang berkualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan
1 03 1 03 0200 05 03
1
Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
Jumlah Perusahaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan bimbingan teknis
1 03 1 03 0200 06
V
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan
1 03 1 03 0200 06 01
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 03 1 03 0200 06 02
2
1 03 1 03 0200 06 04 1 03 1 03 0200 15
Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi kinerja yang tersusun tepat waktu
12 = 11/4
-
75 Orang
23 Orang
- Perusah aan
- Perusaha an
8 Orang
8 Orang
- Perusaha an
0 Perusaha an
100,00%
25
Orang
0,00%
30
Perusa haan
56 Orang
30 Perusahaa n
74,67%
-
5 Tahun
2 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100,00%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Laporan keuangan semesteran tersusun
5 Tahun
2 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
3
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5 Tahun
2 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
VI
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Laporan keuangan akhir tahun yang terseusun tepat waktu
Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian & Kegiatan s/d Tahun Realisasi 2014 Target Renstra SKPD (%)
1
Tahun
4 Tahun
80,00%
100,00%
1 Tahun
4 Tahun
80,00%
100,00%
1 Tahun
4 Tahun
80,00%
-
1 03 1 03 0200 15 01
1
Perencanaan Pembangunan Jalan
Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan terpenuhi
1 03 1 03 0200 15 03
2
Pembangunan Jalan
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Rusak Berat menurun
1 03 1 03 0200 15 04
3
Perencanaan Pembangunan Jembatan
Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan dan Penggantian Jembatan terpenuhi
1 03 1 03 0200 15 05
4
Pembangunan Jembatan
Jumlah Panjang jembatan yang sesuai standar meningkat
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan
Cakupan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan terawasi
Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan
Cakupan pengawasan pelaksanaan pembangunan jembatan terawasi
Pembangunan Jalan DAK
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan
-
12 Km
5 Km
5 Km
0,00%
4 Km
21 Km
-
-
12 Km
5 Km
5 Km
0,00%
4 Km
21 Km
-
140 Km
-
1 03 1 03 0200 15 07 1 03 1 03 0200 15 08 1 03 1 03 0200 15 09
5 6 7
250
Km
Km
181 Km
181 Km
100,00%
203 Km
181 Km
181 Km
100,00%
1.750 M
730 M
605 M
605 M
100,00%
257 M
1.592 M
90,97%
1.750 M
730 M
605 M
605 M
100,00%
257 M
1.592 M
90,97%
203 Km
605 Km
605 Km
100,00%
730 M
181 M
181 M
100,00%
250 Km
250 Km 1.750 M
203
96
Km
480 Km
192,08%
96 Km
480 Km
192,08%
96 Km 257 M
904 Km 1.168 M
361,68% 66,74%
1 03 1 03 0200 15 10
8
Pembangunan Jalan Pendamping DAK
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan
1 03 1 03 0200 15 11
9
Perencanaan Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)
Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan terpenuhi
-
57
57
57
0,00%
1 03 1 03 0200 15 12
10
Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Rusak Berat menurun
-
57
57
57
0,00%
26
140 Km
-
1 03 1 03 0200 15 13
11
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)
Cakupan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan terawasi
-
57
57
57
0,00%
26
140 Km
-
1 03 1 03 0200 17
VII
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1 03 1 03 0200 17 01
1
Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Cakupan Perencanaan teknis pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong yang tepat waktu terlaksana
1.700 M
1.040 M
2.521 M
2.521 M
100,00%
1 03 1 03 0200 17 03
2
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Jumlah panjang Turap/ Talud yang dibangun
1.700 M
1.040 M
2.521 M
2.521 M
3
Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud
Cakupan pengawasan pembangunan Turap dan Talud terawasi
1.700 M
1.040 M
2.521 M
2.521 M
1 03 1 03 0200 17 05
26
150
M
3.711 M
218,29%
100,00%
150 M
3.711 M
218,29%
100,00%
150 M
3.711 M
218,29%
21
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program (Outsomes) / Kegiatan (Output)
2
3
Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja Program (Renstra Dinas Hasil Program dan Bina Marga) Tahun 2011- Keluaran Kegiatan s/d 2015 Tahun N-3 (Tahun 2013)
4
5
1 03 1 03 0200 18 01
VIII.
1 03 1 03 0200 18 01
1
Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan
Cakupan Acuan Pelaksanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan terpenuhi
1 03 1 03 0200 18 03
2
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara
1 03 1 03 0200 18 04
3
Rehabilitasi / Pemeliharaan jembatan
Jumlah Jembatan Kabupaten yang dipelihara
1 03 1 03 0200 18 08
4
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Rusak Ringan terpelihara
1 03 1 03 0200 18 06
5
Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Cakupan pelaksanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan terawasi
1 03 1 03 0200 18 09
6
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan DAK
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara
- Buah
3,9 Km
7
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Pendamping DAK
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara
- Km
1 03 1 03 0200 18 11
8
Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan (Bantuan Provinsi)
Cakupan Acuan Pelaksanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan terpenuhi
1 03 1 03 0200 18 12
9
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi)
1 03 1 03 0200 18 10
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (N-2)
Target Renja 2013
Realisasi Renja 2013
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8
250
Km
170
250 Km 9
Buah
215 Km
100,00%
170 Km
215 Km
215 Km
100,00%
9
9 Buah
9 Buah
0,00%
100,00%
170 Km
215 Km
215 Km
100,00%
6,0 Km
6,0 Km
3,9 Km
6,0 Km
- Km
51 Km
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara
- Buah
Cakupan pelaksanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan terawasi
- Km
IX.
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Cakupan Data Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten terbarui
350
Buah
250 Km
1 03 1 03 0200 20
Km
215 Km
250 Km
10
750
Km
Km
1 03 1 03 0200 18 13
250 Km
-
Buah
0,00%
0,00%
5 Km
15 Km
-
51 Km
51 Km
0,00%
51 Km
51 Km
51 Km
0,00%
51 Km
51 Km
51 Km
0,00%
3
1
1 03 1 03 0200 23 04
2
Pengadaan Alat-Alat Berat
Jumlah alat berat yang dibeli
3
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
Cakupan Alat-alat Berat terpelihara
1 03 1 03 0200 23 12
4
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Cakupan Alat Ukur dan Peralatan Bahan Labolatorium Kebinamargaan Laboratorium Kebinamargaan terpelihara
1 03 1 03 0200 30
XI
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Perdesaan
50 Km
17 Km
70 Km
70 Km
100,00%
2
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Jumlah jalan dan jembatan desa yang ditingkatkan
50 Km
17 Km
70 Km
70 Km
3
Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Cakupan pembangunan jembatan perdesaan terawasi
50 Km
17 Km
70 Km
70 Km
Tahun
Tahun
1 Tahun
100,00%
450 Km
18 Buah
6,0 Km
Jumlah Gedung Fasilitas di Workshop terbangun
1
207,12%
-
Pembangunan Gedung Workshop
1 03 1 03 0200 34 01
518 Km
15 Km
1
XII
133 Km
5 Km
1 03 1 03 0200 23 02
1 03 1 03 0200 34
207,12%
0,00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1 03 1 03 0200 30 10
518 Km
207,12%
X
Tahun
Km
518 Km
1 03 1 03 0200 23
5
133
Km
Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
1 03 1 03 0200 30 02
12 = 11/4
140,00%
1
9
10 = 5+7+9
9
1.050 Km
1 03 1 03 0200 20 01
1 03 1 03 0200 30
Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian & Kegiatan s/d Tahun Realisasi 2014 Target Renstra SKPD (%)
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi)
1 03 1 03 0200 23
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2014 Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2014 (n-1)
133
63
Km
63 Km 63
Km
1
Tahun
165
Km
-
165 Km
-
165
Km
-
5 Tahun
100,00%
0 -
-
25 Unit
2 Paket 10 Unit
2 Paket
2 Paket
8 Unit
7 Unit
5 Tahun
2 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
5 Tahun
2 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
0,00%
1
87,50%
Paket
3 Unit
0,00% 100,00%
43
5 Paket 20 Unit
80,00%
1 Tahun
4 Tahun
80,00%
1 Tahun
4 Tahun
80,00%
Km
130 Km
260,00%
100,00%
43 Km
130 Km
260,00%
100,00%
43 Km
130 Km
260,00%
Pengelolaan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan jembatan Penyusunan Sistem Informasi/ data base jalan dan jembatan
Cakupan Data Base Jalan sebagai Bahan Penyusun Program terkelola
5 Tahun
2 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100,00%
1 Tahun
4 Tahun
80,00%
22
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan
1
1 03 1 03 0200 35
2
XIII
Indikator Kinerja Program (Outsomes) / Kegiatan (Output)
3
Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja Program (Renstra Dinas Hasil Program dan Bina Marga) Tahun 2011- Keluaran Kegiatan s/d 2015 Tahun N-3 (Tahun 2013)
4
5
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (N-2)
Target Renja 2013
Realisasi Renja 2013
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8
PJU : 523 Titik, Bangunan Pelengkap : 15.000 Meter
PJU : 523 Titik, Bangunan Pelengkap : 15.000 Meter
9
Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian & Kegiatan s/d Tahun Realisasi 2014 Target Renstra SKPD (%) 10 = 5+7+9
12 = 11/4
Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum PJU : 1500 Titik, Bangunan Pelengkap : 40.000 Meter
PJU : 823 Titik, Bangunan Pelengkap : 21.000 Meter
1 03 1 03 0200 35 01
1
Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan PJU terpenuhi
1 03 1 03 0200 35 02
2
Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Jumlah Penerangan Jalan Umum terpasang dan dipelihara
1 03 1 03 0200 35 03
3
Pembangunan Drainase/ Trotoar
Jumlah panjang drainase dan trotoar yang dibangun
40.000 meter
21.000 meter
15.000 meter
15.000 meter
100,00%
1 03 1 03 0200 35 04
4
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Trotoar
Jumlah Panjang Drainase dan trotoar terpelihara
50.000 meter
18.000 meter
12.000 meter
12.000 meter
100,00%
1 03 1 03 0200 35 05
5
Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
Cakupan Pohon Tepi Jalan terkelola
6
PJU : 1500 Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Cakupan Pembangunan Bangunan Pelengkap Titik, Bangunan Jalan dan Penerangan Jalan Umum Jalan dan PJU terawasi Pelengkap : 40.000 Meter
1 03 1 03 0200 35 06
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2014 Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2014 (n-1)
1.500 titik
6.000 batang
838 titik
3.000 batang PJU : 823 Titik, Bangunan Pelengkap : 21.000 Meter
523 titik
2.000 batang PJU : 523 Titik, Bangunan Pelengkap : 15.000 Meter
523 titik
2.000 batang PJU : 523 Titik, Bangunan Pelengkap : 15.000 Meter
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
PJU : 350 Titik, Bangunan Pelengkap : 10.000 Meter 350 titik
PJU : 1.711 Titik, Bangunan Pelengkap : 46.000 Meter
114,07%
1.711 titik
114,07%
10.000 meter
46.000 meter
115,00%
10.105 meter
40.105 meter
2.000 batang PJU : 350 Titik, Bangunan Pelengkap : 10.000 Meter
7.000 batang PJU : 1.711 Titik, Bangunan Pelengkap : 46.000 Meter
80,21% 116,67%
114,07%
TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS BINA MARGA
Target Renstra SKPD NO.
1
INDIKATOR KINERJA
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
SPM/Standar Nasional
Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat
IKK/IKU
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Realisasi Capaian Tahun 2015
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Proyeksi Tahun 2014
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
79,07%
79,98%
86,58%
88,05%
93,95%
79,78%
83,04%
87,83%
92,93%
83,04%
86,58%
88,05%
93,95%
Persentase jembatan Kabupaten kondisi standar
24,56%
29,62%
34,68%
39,75%
44,81%
24,56%
29,62%
34,68%
39,75%
29,62%
34,68%
39,75%
44,81%
Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana
2
Persentase jembatan Kabupaten kondisi standar
Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana
Catatan Analisis
26
TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 Nama SKPD : Dinas Bina Marga Kabupaten Malang RANCANGAN AWAL RKPD KODE REKENING (1)
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
(2)
(3)
(4)
(5)
A.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
B.
BELANJA LANGSUNG
TARGET CAPAIAN KINERJA (6)
PAGU INDIKATIF (Rp.) (7)
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
12.341.929.800
A.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
386.567.000.000
B.
BELANJA LANGSUNG
100 %
188.000.000
I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 %
48.840.000
KEBUTUHAN DANA
CATATAN PENTING
(13)
(14)
13.576.000.000 427.465.685.000
Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Standar 1 03 1 03 0200 01
01
1 03 1 03 0200 01
02
I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga
Cakupan Area Kantor yang Bersih dan Nyaman terpenuhi
100 %
97.000.000
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Bina Marga
100 %
102.000.000
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Bina Marga
1 03 1 03 0200 01
07
3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1 03 1 03 0200 01
08
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Bina Marga
Persentase Pelayanan Jasa Surat menyurat Kantor terpenuhi Persentase Pelayanan Jasa Listrik, Air dan Telepon terpenuhi sesuai kebutuhan Persentase honorarium Penatausahaan Keuangan tersedia
1
Dinas Bina Marga
1 03 1 03 0200 01
10
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Bina Marga
Persentase Alat Tulis Kantor terpenuhi sesuai kebutuhan
1 03 1 03 0200 01
11
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Bina Marga
Persentase Barang Cetak dan Penggandaan terpenuhi sesuai kebutuhan
1 03 1 03 0200 01 1 03 1 03 0200 01 1 03 1 03 0200 01
12 15 18
-
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dinas Bina Marga
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga
100 %
199.000.000
3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
100 %
83.750.000
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Bina Marga
Persentase Komponen Instalasi Listrik terpenuhi sesuai kebutuhan
100 %
45.930.000
7
8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Dinas Bina Marga
Persentase Referensi Bahan Bacaan Perundang-Undangan tersedia
100 %
5.360.000
8
9
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Luas Wilayah Kabupaten Malang
Cakupan Koordinasi yang Baik terpenuhi
100 %
95.000.000
9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Luas Wilayah Kabupaten Malang
Persentase Pelayanan Jasa Surat menyurat Kantor Persentase Pelayanan Jasa Listrik, Air dan Telepon terpenuhi sesuai kebutuhan Persentase honorarium Penatausahaan Keuangan tersedia Cakupan Area Kantor yang Bersih dan Nyaman terpenuhi Persentase Alat Tulis Kantor terpenuhi sesuai kebutuhan Persentase Barang Cetak dan Penggandaan terpenuhi sesuai kebutuhan Persentase Komponen Instalasi Listrik terpenuhi sesuai kebutuhan Persentase Referensi Bahan Bacaan Perundang-Undangan tersedia Cakupan Koordinasi yang Baik terpenuhi
100 %
225.600.000
100 %
58.610.000
100 %
238.800.000
100 %
100.500.000
100 %
116.400.000
100 %
122.400.000
100 %
55.120.000
100 %
6.440.000
100 %
864.880.000 1 03 1 03 0200 02
07
II.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Bina Marga
Persentase kendaraan operasional kantor terpenuhi
Dinas Bina Marga
Persentase perlengkapan kantor terpenuhi
100 %
Dinas Bina Marga
Persentase peralatan gedung kantor terpenuhi
100 %
1 03 1 03 0200 02
09
2
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 03 1 03 0200 02
22
3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 03 1 03 0200 02
24
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Dinas Bina Marga
Cakupan Pemeliharaan Gedung kantor terlaksana
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Bina Marga
Cakupan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Dinas Bina Marga
Persentase peralatan gedung kantor terpenuhi
1 03 1 03 0200 02
28
20 %
gedu 6 ng 15 unit 100 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Bina Marga
Persentase kendaraan operasional kantor terpenuhi
20 %
900.000.000
200.000.000
2
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Bina Marga
Persentase perlengkapan kantor terpenuhi
100 %
240.000.000
150.000.000
3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Dinas Bina Marga
Persentase peralatan gedung kantor terpenuhi
100 %
180.000.000
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Dinas Bina Marga
Cakupan Pemeliharaan Gedung kantor terlaksana
182.360.000
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Bina Marga
Cakupan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
45.930.000
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Dinas Bina Marga
Persentase peralatan gedung kantor terpenuhi
750.000.000
II.
800.000.000
gedu 6 ng 15 unit 100 %
2.128.290.000 1 03 1 03 0200 05
01
III.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
2
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Dinas Bina Marga
Dinas Bina Marga
Cakupan pemenuhan SDM yang berkualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan Cakupan pemenuhan Jasa Konstruksi yang berkualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan
100 %
100 %
60.000.000
01
1 03 1 03 0200 06
02
1 03 1 03 0200 06
04
IV.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas Bina Marga
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dinas Bina Marga
3
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dinas Bina Marga
Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi kinerja yang tersusun tepat waktu Persentase Laporan keuangan semesteran tersusun
III.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000
Persentase Laporan keuangan akhir tahun yang terseusun tepat waktu
100 %
19.140.000
100 %
18.100.000
100 %
70.390.000
1
2
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Dinas Bina Marga
Cakupan pemenuhan SDM yang berkualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan
100 %
Dinas Bina Marga
Cakupan pemenuhan Jasa Konstruksi yang berkualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan
100 %
IV.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 2 3
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga
107.630.000 1 03 1 03 0200 15
1 03 1 03 0200 15
01
03
V.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1
2
Perencanaan Pembangunan Jalan
Tersebar di wilayah kab. Malang
Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan terpenuhi
Pembangunan Jalan
Tersebar di wilayah kab. Malang
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Rusak Berat menurun
96 Km
96 Km
3.600.000.000
85.703.000.000
960.000.000 218.840.000 55.120.000 2.553.960.000
160.000.000 1 03 1 03 0200 06
114.000.000 1.037.870.000
V.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1
2
Perencanaan Pembangunan Jalan
Tersebar di wilayah Kab. Malang
Pembangunan Jalan
Tersebar di wilayah Kab. Malang
Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi kinerja yang tersusun tepat waktu Persentase Laporan keuangan semesteran tersusun Persentase Laporan keuangan akhir tahun yang terseusun tepat waktu Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan terpenuhi Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Rusak Berat menurun
60.000.000
100.000.000 160.000.000
100 %
22.970.000
100 %
21.720.000
100 %
84.470.000 129.160.000
110 Km
4.320.000.000
110 Km
102.843.600.000
27
RANCANGAN AWAL RKPD KODE REKENING
PROGRAM
(1)
KEGIATAN
(2)
(3)
LOKASI (4)
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (5)
TARGET CAPAIAN KINERJA (6)
PAGU INDIKATIF (Rp.)
PROGRAM
(7)
(8)
KEGIATAN (9)
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
(10)
(11) Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan dan Penggantian Jembatan terpenuhi
(12)
1 03 1 03 0200 15
04
3
Perencanaan Pembangunan Jembatan
Tersebar di wilayah kab. Malang
Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan dan Penggantian Jembatan terpenuhi
30
Bua h
1.240.000.000
3
Perencanaan Pembangunan Jembatan
Tersebar di wilayah Kab. Malang
1 03 1 03 0200 15
05
4
Pembangunan Jembatan
Tersebar di wilayah kab. Malang
Jumlah Panjang jembatan yang sesuai standar meningkat
30
Bua h
40.740.000.000
4
Pembangunan Jembatan
Tersebar di wilayah Kab. Malang
Jumlah Panjang jembatan yang sesuai standar meningkat
KEBUTUHAN DANA
CATATAN PENTING
(13)
(14)
307
Bua h
1.488.000.000
307
Bua h
48.888.000.000
28
RANCANGAN AWAL RKPD KODE REKENING
PROGRAM
(1)
KEGIATAN
(2)
LOKASI
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA (6)
(3)
(4)
1 03 1 03 0200 15
07
5
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan
Tersebar di wilayah kab. Malang
Cakupan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan terawasi
96 Km
1 03 1 03 0200 15
08
6
Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan
Tersebar di wilayah kab. Malang
Cakupan pengawasan pelaksanaan pembangunan jembatan terawasi
30
1 03 1 03 0200 15
03
7
Pembangunan Jalan (DAK)
Tersebar di wilayah kab. Malang
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan
1 03 1 03 0200 15
03
Pembangunan Jalan (Pendamping DAK)
Tersebar di wilayah kab. Malang
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan
8
(5)
PAGU INDIKATIF (Rp.)
PROGRAM
(7)
(8)
KEGIATAN (9)
LOKASI
3.200.000.000
5
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan
Tersebar di wilayah Kab. Malang
940.000.000
6
Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan
Tersebar di wilayah Kab. Malang
7 Km
5.000.000.000
7
Pembangunan Jalan (DAK)
Tersebar di wilayah Kab. Malang
(11) Cakupan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan terawasi Cakupan pengawasan pelaksanaan pembangunan jembatan terawasi Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan
7 Km
500.000.000
8
Pembangunan Jalan (Pendamping DAK)
Tersebar di wilayah Kab. Malang
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan
Bua h
(10)
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN (12) 110 Km 307
Bua h
7 Km 7 Km
140.923.000.000 1
Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Tersebar di wilayah kab. Malang
Cakupan Perencanaan teknis pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong yang tepat waktu terlaksana
241 M'
180.000.000
03
2
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Tersebar di wilayah kab. Malang
Jumlah panjang Turap/ Talud yang dibangun
241 M'
05
3
Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud
Tersebar di wilayah kab. Malang
Cakupan pengawasan pembangunan Turap dan Talud terawasi
241 M'
1 03 1 03 0200 17
01
1 03 1 03 0200 17 1 03 1 03 0200 17
VI.
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
01
1 03 1 03 0200 18
03
1 03 1 03 0200 18
08
VII.
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1
Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Tersebar di wilayah Kab. Malang
5.000.000.000
2
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Tersebar di wilayah Kab. Malang
150.000.000
3
Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud
Tersebar di wilayah Kab. Malang
Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan
Tersebar di wilayah kab. Malang
Cakupan Acuan Pelaksanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan terpenuhi
2
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Tersebar di wilayah kab. Malang
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara
119 Km
90.957.040.000
3
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
Tersebar di wilayah kab. Malang
Jumlah Jembatan Kabupaten yang dipelihara
150 Km
2.007.360.000
Tersebar di wilayah kab. Malang
1
1 03 1 03 0200 18
06
4
Pengawasan Teknis Rehabilitasi /pemeliharaan jalan
1 03 1 03 0200 18
03
5
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK)
Tersebar di wilayah kab. Malang
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Rusak Ringan terpelihara Cakupan pelaksanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan terawasi
1 03 1 03 0200 18
03
6
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Pendamping DAK)
Tersebar di wilayah kab. Malang
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara
119 Km
2.950.000.000
VI.
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
VII.
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
01
VIII.
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
1
Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Tersebar di wilayah kab. Malang
Cakupan Data Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten terbarui
02
1 03 1 03 0200 23
04
X.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1 03 1 03 0200 23 1 03 1 03 0200 23
12
Dinas Bina Marga
Jumlah gedung kantor yang terbangun
1
Pembangunan Gedung Workshop
216.000.000
241 M'
6.000.000.000
Cakupan pengawasan pembangunan Turap dan Talud terawasi
241 M'
2
Pengadaan Alat-Alat Berat
Dinas Bina Marga
Jumlah Alat berat yang dibeli
3
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
Dinas Bina Marga
Persentase Pemeliharaan Alat-alat Berat terpelihara
2
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
119 Km
109.148.450.000
3
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
Tersebar di wilayah Kab. Malang
Jumlah Jembatan Kabupaten yang dipelihara
150 Km
2.408.840.000
Tersebar di wilayah Kab. Malang
119 Km
66.000.000.000
3 Km
7.279.200.000
5
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Tersebar di wilayah Kab. Malang
3 Km
607.000.000
6
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Tersebar di wilayah Kab. Malang
4
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan
Dinas Bina Marga
Persentase Alat Ukur dan Peralatan Laboratorium Kebinamargaan terpelihara
1 Unit 100 % 100 %
1
Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Tersebar di wilayah Kab. Malang
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Rusak Ringan terpelihara Cakupan pelaksanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan terawasi Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara Cakupan Data Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten terbarui
3 Km
100 %
X.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Pembangunan Gedung Workshop
1.100.000.000
2
Pengadaan Alat-Alat Berat
400.000.000
3
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Dinas Bina Marga Berat
4
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Dinas Bina Marga Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan
111.000.000
Dinas Bina Marga
Dinas Bina Marga
Jumlah gedung kantor yang terbangun
100 %
264.000.000
Jumlah Alat berat yang dibeli
100 %
1.800.000.000
Persentase Pemeliharaan Alatalat Berat terpelihara
100 %
480.000.000
Persentase Alat Ukur dan Peralatan Laboratorium Kebinamargaan terpelihara
100 %
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Tersebar di wilayah Kab. Malang
Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Perdesaan
50 Km
1.122.000.000
20.806.000.000
2
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Tersebar di wilayah Kab. Malang
Jumlah jalan dan jembatan desa yang ditingkatkan
50 Km
24.967.200.000
850.000.000
3
Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Tersebar di wilayah Kab. Malang
Cakupan pembangunan jembatan perdesaan terawasi
50 Km
Tersebar di wilayah kab. Malang
Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Perdesaan
50 Km
935.000.000
02
2
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Tersebar di wilayah kab. Malang
Jumlah jalan dan jembatan desa yang ditingkatkan
50 Km
03
3
Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Tersebar di wilayah kab. Malang
Cakupan pembangunan jembatan perdesaan terawasi
50 Km
1 03 1 03 0200 30 1 03 1 03 0200 30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
XI.
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
22.591.000.000 1 03 1 03 0200 34
01
XII.
Pengelolaan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan jembatan
1
Penyusunan Sistem Informasi/ data base jalan dan jembatan
Tersebar di wilayah kab. Malang
Cakupan Data Base Jalan sebagai Bahan Penyusun Program terkelola
100 %
487.160.000
01
1 03 1 03 0200 35
02
Program Pengelolaan XIII. Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
1
Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
Tersebar di wilayah kab. Malang
Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan PJU terpenuhi
2
Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Tersebar di wilayah kab. Malang
Jumlah Penerangan Jalan Umum terpasang dan dipelihara
12.000 M, 360 titik PJU
470 Titik
1.514.000.000
15.543.000.000
1.020.000.000 27.109.200.000
XII.
Pengelolaan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan jembatan
1
Penyusunan Sistem Informasi/ data base jalan dan jembatan
Tersebar di wilayah Kab. Malang
Cakupan Data Base Jalan sebagai Bahan Penyusun Program terkelola
100 %
487.160.000
1 03 1 03 0200 35
133.200.000 2.677.200.000
1
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
XI.
116.400.000 116.400.000
1
1
01
728.400.000 189.104.890.000
1.831.000.000
1 03 1 03 0200 30
180.000.000 6.396.000.000 3.540.000.000
4
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
yang dibangun
241 M'
119 Km
6.066.000.000
220.000.000
600.000.000
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara
55.000.000.000
3 unit
6.000.000.000
Tersebar di wilayah Kab. Malang
3 Km
VIII.
Cakupan Perencanaan teknis pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong yang tepat waktu terlaksana Jumlah panjang Turap/ Talud
97.000.000 1 03 1 03 0200 23
1.128.000.000
Cakupan Acuan Pelaksanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan terpenuhi
119 Km
97.000.000
(14)
Tersebar di wilayah Kab. Malang
Pengawasan Teknis Rehabilitasi /pemeliharaan jalan
100 %
(13) 3.840.000.000
Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan
1
157.587.400.000 1 03 1 03 0200 20
CATATAN PENTING
169.107.600.000
5.330.000.000 1 03 1 03 0200 18
KEBUTUHAN DANA
584.600.000 584.600.000
Program Pengelolaan XIII. Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
1
Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
Tersebar di wilayah Kab. Malang
Cakupan Acuan Pelaksanaan 12.430 M, Pembangunan Pelengkap Jalan 470 titik dan PJU terpenuhi PJU
2
Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Tersebar di wilayah Kab. Malang
Jumlah Penerangan Jalan Umum terpasang dan dipelihara
480 Titik
876.120.000
7.339.040.000
29
RANCANGAN AWAL RKPD KODE REKENING
PROGRAM
(1)
KEGIATAN
(2)
(3)
LOKASI
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA (6)
PAGU INDIKATIF (Rp.)
PROGRAM
(7)
(8)
KEGIATAN (9)
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN (12)
KEBUTUHAN DANA
CATATAN PENTING
(13)
(14)
(4)
(5)
1 03 1 03 0200 35
03
3
Pembangunan Drainase/ Trotoar
Tersebar di wilayah kab. Malang
Jumlah panjang drainase dan trotoar yang dibangun
12.430 M'
20.388.000.000
3
Pembangunan Drainase/ Trotoar
Tersebar di wilayah Kab. Malang
Jumlah panjang drainase dan trotoar yang dibangun
9.700 M'
12.134.365.000
1 03 1 03 0200 35
04
4
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Trotoar
Tersebar di wilayah kab. Malang
Jumlah Panjang Drainase dan trotoar terpelihara
2.610 M'
15.329.000.000
4
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Trotoar
Tersebar di wilayah Kab. Malang
Jumlah Panjang Drainase dan trotoar terpelihara
4.741 M'
7.112.050.000
Cakupan Pohon Tepi Jalan terkelola
Bata 2.000 ng
Cakupan Pohon Tepi Jalan terkelola
Bata 2.000 ng
Cakupan Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan dan PJU terawasi
Cakupan Pembangunan 12.430 M, Bangunan Pelengkap Jalan dan 470 titik PJU terawasi PJU
1 03 1 03 0200 35
05
5
Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
Tersebar di wilayah kab. Malang
1 03 1 03 0200 35
06
6
Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
Tersebar di wilayah kab. Malang
12.000 M, 360 titik PJU
(10)
425.090.000
5
Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
Tersebar di wilayah Kab. Malang
1.260.550.000
6
Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
Tersebar di wilayah Kab. Malang
(11)
385.630.000
641.600.000
54.459.640.000
28.488.805.000
398.908.930.000
441.041.685.000
29
TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015/ KEGIATAN HASIL MUSRENBANG TAHUN 2014 DINAS BINA MARGA KABUPATEN MALANG No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
KECAMATAN: 01. DONOMULYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
Tlogosari Dusun Tlogo Su,beroto Dusun Ngrendeng Purworejo RT: 12/02 Donomulyo Dusun Mulyosari RT: 22 Kedungsalam,Dusun Salamrejo RT: 26,38 Banjarejo Dusun Pasar pon RT: 15 Tulungrejo Mentaraman Dusun Gondangrejo RT: 05 Purwodadi Dusun Sidorejo Tempursari Tempursari Purwodadi Mentaraman RT: 07 Banjarejo Dusun Pasar pon Donomulyo Dusun Bandung RT: 06 Purworejo Dusun Krajan Kulon Sumberoto Dusun Kalisangkrah Tlogosari
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
3 X 4 X 10 M
150.000
3 X 1.000 M
160.000
3 X 700 M
125.000
3 X 5 X 4.5 M
150.000
3 X 1.000 M 3 X 5 X 4.5 M
80.000 150.000
3 X 5.000 M
1.500.000
3X4X8M
70.000
0.5 X 3 X 6.000 M
600.000
3 X 5.000 M
600.000
3 X 4.000 M
800.000
3 X 3.000 M
300.000
3 X 300 M 3 X 1.000 M 2.5 X 40 M
60.000 150.000 70.000
3 X 60 M
160.000
3 X 1.000 M
260.000
1.000 M
200.000
Catatan
30 No 19 20 21 22
Nama Program/ Kegiatan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
Lokasi Tempursari Purwodadi, Dusun Sumberblimbing Mentaraman Dusun Gondangrejo RT: 05 Kedungsalam RT: 21 s/d 24
Indikator Kinerja 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
Volume 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
Pagu APBD (Rp.)
1 Unit
350.000
3 X 2.000 M
250.000
14 X 12 M
80.000
1.8 X 0.12 X 300 M
50.000
23
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Donomulyo Dusun Bandung RT: 01 14
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2.5 X 5.000 M
250.000
24
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tlogosari RT: 13 - 20
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 750 M
125.000
25
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sumberoto Dusun Panggungwaru dan Dsn. Sumberejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 3.000 M
480.000
26
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Purworejo RT: 19-25
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 1.500 M
160.000
27
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Purworejo RT: 07/10
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 1.200 M
130.000
28
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sumberoto
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 1.000 M
200.000
7 X 20 M
100.000
29 30 31 32
Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; Donomulyo RT: 12 - 13 kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; Kedungsalam Dusun Salamrejo RT: 16 kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; Purwodadi Dusun Sidorejo RT: 01/09 kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan Banjarejo
2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
total usulan Kecamatan Donomulyo : 32
3 X 1.000 M
80.000
3 X 1.500 M
125.000
3 X 1.000 M
120.000
sub total pagu :
8.085.000
KECAMATAN: 02. KALIPARE 33
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Peteng - Dsn Pg.lele
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2x1000 m
400.000
34
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
Dsn. Pg.lele; Ds. Arjowilangun
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
3x30x1m; 5 X 12 m
600.000
35
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Putukrejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2 km
400.000
36
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
Dsn.darungan Ds. Kalirejo
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
270 m2
250.000
37
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Arjosari/ Mentaraman
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3x4
160.000
total usulan Kecamatan Kalipare : 5 KECAMATAN: 03. PAGAK
sub total pagu :
1.810.000
Catatan
31 No 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Nama Program/ Kegiatan Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
52
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
53
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Lokasi Tlogorejo Sempol Rt. 26 & 27 Sempol Rt. 22 Sumberejo Rt. 20
Indikator Kinerja Terlaksananya pengelolaan PJU, bangunan pelengkap dan pohon tepi jalan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
Volume 1 Desa
Pagu APBD (Rp.) 35.000
1000 x 2,5 m
240.000
18 x 3,5 m
300.000
500 m
112.500
Tlogorejo Dsn. Dadapan Rt. 21
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
50 m
Gampingan Rt. 19, 20, 22
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
1500 m
400.000
Pandanrejo Rt. 7 & 8
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
500 x 2,5 m
120.000
Sumbermanjingkulon Rt. 18/Rw. 05
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3x8m
170.000
1000 x 2,5 m
240.000
6000 x 3 m
900.000
1400 m
315.000
Pagak Dusun Banyuurip Rt. 7 - 8 Sumberkerto Dusun Kaligading Sumbermanjingkulon Rt. 1, 2, 4, 6
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
90.000
Pandanrejo Rt. 09
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
20 m
Sumberkerto (Rt. 19, 20, 21, 22, 23)
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
3000 x 3 m
270.000
Tlogorejo (Dusun Judeg-dadapanDruju)
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
5000 x 3 m
450.000
Sumberejo (Rt. 3, 6, 7, 11)
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000 x 2,5 m
150.000
Pagak
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
3900 x 3 m
370.000
total usulan Kecamatan Pagak : 16
sub total pagu :
65.000
4.227.500
KECAMATAN: 04. BANTUR 54 55 56 57 58
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Jembatan Program Rehabilitasi/ Jembatan Program Rehabilitasi/ Jembatan Program Rehabilitasi/ Jembatan
Pemeliharaan Jalan dan Pemeliharaan Jalan dan Pemeliharaan Jalan dan Pemeliharaan Jalan dan
Dsn. Krajan, Desa Bantur
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx3m
125.000
Dsn. Sumberjambe, Desa Srigonco,
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
150mx1,5m
60.000
Dsn. Watu Sigar, Desa Srigonco,
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
200mx1,5m
80.000
Dsn. Krajan, Desa Srigonco
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
200mx1,5m
80.000
Dsn. Krajan, Desa Srigonco
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
1 paket
50.000
Catatan
32 No 59 60 61 62 63
Nama Program/ Kegiatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
Dsn. Watu Sigar, Desa Srigonco
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
5mx3,5m
80.000
Dsn Sbr Jambe, Desa Srigonco
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
6mx4m
80.000
Dsn. Dsn. Krajan, Desa Karangsari
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
200mx1,5m
300.000
600mx2m
100.000
1500mx1m
100.000
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Dsn. Wotgalih, Rt.03-05, Desa Rejoyoso Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Dsn. Krajan, Desa Karangsari Terlaksananya pembangunan saluran drainase
64
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan, Desa Karangsari
65
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
66
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
11mx4m
75.000
Dsn.Sumbewrbendo, Desa Pringgodani Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
100mx1m
70.000
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Sbr. Waluh, Desa Pringgodani
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1001m x 2,5m
90.000
67
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn.Sbr Bendo, Desa Pringgodani
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000m x 2,5m
90.000
68
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn.Sengon, Desa Pringgodani
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1900m x 2,5m
90.000
69
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn.Krajan, Desa Pringgodani
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1700m x 12m
70
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Krajan, Desa Pringgodani
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
190m x 3m
90.000
71
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Sumberjambe, Desa Srigonco
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2500mx3m
400.000
72
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn Krajan Rt.09, Desa Srigonco
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
4m x 6m
60.000
73
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn Watusigar, Desa Srigonco
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 1000m
56.000
74
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn Krajan, Desa Srigonco
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 1500m
225.000
75
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Watu Sigar, Desa Srigonco
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3000m3m
400.000
76
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan, Desa Srigonco
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3000mx3m
470.000
77
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan, Desa Srigonco
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 2000m
120.000
78
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jalan tembus antar dusun, Desa Srigonco
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx3m
80.000
79
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Sumberjambe
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3000mx3m
180.000
80
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
5mx7m
81
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
Dsn. Krajan, Rt. 14, 15, Desa Sumberbening
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
1725mx1m
100.000
60.000 120.000
Catatan
33 No
Nama Program/ Kegiatan
82
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
83
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
84
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
85
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
86
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
87
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
88
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
89 90 91
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
92
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
93
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
94
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
95
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
96
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
97
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
98 99
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
Lokasi Dsn. Krajan, Rt.25, Desa Sumberbening Dsn. Krajan, Rt. 16, Desa Sumberbening Dsn. Krajan, Rt, 14, Desa Sumberbening Dsn. Krajan, Rt. 22, Desa Sumberbening Dsn. Krajan, Rt. 13-20, Desa Sumberbening Dsn. Krajan , Rt.21, Desa Sumberbening Dsn. Krajan , Rt.14, Desa Sumberbening Dsn. Wonogiri, Rt.22-27, Desa Wonokerto Dsn. Krajan, Rt. 01-29, Desa Wonokerto Dsn.Krajan (Sekitar Pasar), Desa Wonokerto Dsn. Sumberagung, Rt. 43, Desa Bandungrejo Dsn. Sumberjo, Rt.52-55, Desa Bandungrejo Dsn. Sumberjo, Rt.57,59, Desa Bandungrejo Dsn. Krajan, Rt.13-14, Desa Bandungrejo Dsn. Sumberjo, Rt.54, Desa Bandungrejo Dsn. Sumberjo, Rt.51,55,56,57, Desa Bandungrejo
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
15mx3m
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
500mx2,5m
250.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
250mx2,5m
100.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
400mx2,5m
200.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1500mx2,5m
400.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 1500 m
300.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 900m
250.000
800mx1m
150.000
800mx1m
150.000
500mx1 m
110.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
12mx4m
380.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
4mx3,5m
125.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
4mx3,5m
125.000
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
900mx0,6m
210.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
200mx2m
150.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2000mx3m
230.500
Dsn. Gunung Gebang, Desa Karangsari
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
15mx10m
50.000
Dsn. Krajan , Desa Karangsari
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
20mx15m
50.000
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
50.000
100 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Gunung Gebang, Desa Karangsari Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx3m
100.000
101 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
DI SDN 02 Karangsari-Lap, Desa Karangsari
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
350mx2,5m
100.000
102 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Gumuk Mas, Desa Karangsari
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
800mx3m
150.000
20mx2m
100.000
20mx2m
100.000
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ 104 Gorong - Gorong 103
Dsn. Jubel, Desa Bantur Dsn. Tunjungsari, Desa Bantur
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
Catatan
34 No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
105 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Durmo, Desa Bantur
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
7mx5m
106 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Durmo, Desa Bantur
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
500mx2,5m
107 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan, Desa Bantur
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx2,5m
100.000
108 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn.Karangsuko, Rt.25, Desa Rejoyoso Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
600mx2m
100.000
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
800mx3m
100.000
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
800mx3m
100.000
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
800mx3m
100.000
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
400mx1m
60.000
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Dsn.Sukosari, Rt.33-42, Desa Rejoyoso Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Dsn. Karangsuko, Rt.18-29, Desa 110 Jembatan Rejoyoso Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan 111 Dsn. Balong, Rt.54-60, Desa Rejoyoso Jembatan Program Pembangunan Turap/ Talud/ 112 Dsn. Krajan, Rt. 04Desa Wonorejo Bronjong 109
150.000 70.000
113 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan (Sinagoge)Desa Wonorejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
50mx2m
114 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan, Rt. 10, Desa Wonorejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
100mx0,5m
70.000
115 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sbr. Bendo, Desa Pringgodani
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
203m x 1m
50.000
116 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn.Sbr waluh, Desa Pringgodani
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1001 x 2,5 m
90.000
117 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn.Sbr bendo, Desa Pringgodani
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000 x 2,5 m
90.000
118 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn.Sengon, Desa Pringgodani
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1900 x 2,5 m
90.000
119 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan, Desa Pringgodani
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1700m x 2,5 m
100.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1100mx3m
150.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1400mx3m
189.500
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1300mx3m
176.042
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1500mx3m
90.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1200mx3m
160.000
120 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 121 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 122 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 123 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 124 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Jeding, Rt. 6,8,15,16, Desa Rejosari Dsn. Balewarti, Rt. 17,19,20,21, Desa Rejosari Dsn. Krajan, Rt. 20,21,22, Desa Rejosari Dsn. Jeding, Rt. 10,11,13,14, Desa Rejosari Dsn. Balewarti, Rt. 16,17,18, Desa Rejosari
276.000
125 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Watu Sigar, Desa Srigonco,
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2500mx3m
200.000
126 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan, Desa Srigonco
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
4000mx3m
320.000
127 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Sbr jambe, Desa Srigonco
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 1000m
150.000
Catatan
35 No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
128 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn Watusigar, Desa Srigonco
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 1000m
150.000
129 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan, Desa Srigonco
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 1500m
250.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1500mx2,5m
400.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1500mx2,5m
400.000
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
900mx2,5m
350.000
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
850mx2,5m
300.000
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
550mx3m
100.000
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
2300mx2,5m
210.000
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
700mx2,5m
100.000
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
2100mx2,5m
175.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1300mx2,5m
150.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
700mx2m
70.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1500mx3m
83.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx3m
187.500
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1500mx3m
52.500
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx3m
184.000 187.000
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
Dsn. Krajan, Rt.22, Desa Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumberbening Dsn. Krajan , Rt. 22, Desa Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumberbening Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Dsn. Krajan, Rt.26, Desa Jembatan Sumberbening Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Dsn. Krajan, Rt. 14,21, Desa Jembatan Sumberbening Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Dsn. Sumberwates, Desa Jembatan Sumberbening Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Dsn. Gumuk Mojo, Desa Wonokerto Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Dsn. Krajan, Rt. 16(SMPN), Desa Jembatan Wonokerto Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Dsn. Wonogiri, Rt.24-27, Desa Jembatan Wonokerto Dsn. Gampingan, Rt.30-42, Desa Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Wonokerto Dsn. Wonogiri ,Rt.19-23 , Desa Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Wonokerto Dsn. Sumberjo, Rt. 48-49, Desa Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bandungrejo Dsn. Sumberagung , Rt. 34-36, Desa Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bandungrejo Dsn. Sumberagung, Rt. 43, Desa Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bandungrejo, Desa Bandungrejo Dsn. Sumberjo, Rt. 52-55, Desa Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bandungrejo
144 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krekel , Desa Bandungrejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx3m
145 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan - Balong Desa Karangsari
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
350mx2,5m
75.000
146 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tetelan - Boroan kidul Desa Karangsari Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
800mx2,5m
150.000
147 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Gunung Gebang Desa Karangsari Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1200mx3m
200.000
148 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tetelan - Gumuk Mas Desa Karangsari Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1200mx3m
200.000
149 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Plalangan - Sawoan, Desa Karangsari
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx3m
400.000
150 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Durmo, Desa Bantur
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
500mx2,5m
60.000
Catatan
36 No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
151 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Bantur Timur, Desa Bantur
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1500mx2,5m
152 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Durmo, Desa Bantur
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
700mx3m
70.000
153 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Durmo, Desa Bantur
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
500mx2,5m
70.000
154 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan, Desa Bantur
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1500mx2,5m
220.000
155 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn.Balong -Karangsari
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx3m
200.000
156 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn.Balong-Bekur
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx3m
200.000
157 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn.Sukosari-Karangsari
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx3m
200.000
158 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan, Rt.01-05Desa Wonorejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
900x1m
159 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan, 11Desa Wonorejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
850mx2,5m
153.000
160 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan, Rt. 04,05, Desa Wonorejo Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx2,5m
180.000
161 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
sbr.Waluh, Desa Pringgodani
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
200m x 2,5m
30.000
162 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Krajan, Desa Pringgodani
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
300m x 2,5m
30.000
163 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sbr. Bendo, Desa Pringgodani
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
300m x 2,5m
30.000
164 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sengon, Desa Pringgodani
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
500m x 2,5m
30.000
165 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan, Desa Pringgodani
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
5000m x2,5m
200.000
166 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Jeding, Rt. 7,8,9,10, Desa Rejosari
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2000mx3m
650.000
167 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Jeding, Rt. 4,5,6, Desa Rejosari
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx3m
325.000
168 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan, Rt.10,11,12, Desa Rejosari
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
800mx3m
260.000
169 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan, Rt.7,8,9, Desa Rejosari
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2200mx3m
715.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1m x 8km
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 3000m
300.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3mx 2500m
500.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3,8m x 7000m
700.000
170 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 171 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 172 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 173 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jalan Raya Balai Kambang, Desa Srigonco Jln Raya Srigonco - SMPN 3 Bantur, Desa Srigonco Jalan Raya Srigonco - Sumberbening, Desa Srigonco Jalan Raya Balai Kambang, Desa Srigonco
150.000
80.000
2.000.000
Catatan
37 No
Nama Program/ Kegiatan
174 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 175 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 176 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 177 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 178 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 179 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 180 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 181 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 182 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 183 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Lokasi Dsn. Banjarejo, Desa Sumberbening Dsn Krajan, Rt. 23, Desa Sumberbening Dsn Krajan, Rt. 19, Desa Sumberbening Dsn Krajan, Rt. 17, Desa Sumberbening Dsn. Gampingan,Rt. 40-45, Desa Wonokerto Dsn. Gampingan,Rt39-43, Desa Wonokerto Dsn. Krajan, Rt.16 (SMPN), Desa Wonokerto Dsn.Wonogiri, 27-24, Desa Wonokerto Dsn. Sumberagung', Rt. 42, Desa Bandungrejo Dsn. Sumberagung, Rt.32-33, Desa Bandungrejo
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
6000mx3m
700.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2350 mx3m
400.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1500mx3m
250.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
450mx3m
110.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2950mx2m
90.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2650mx2m
90.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
700mx2,5
300.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2100mx2,5m
900.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx3m
185.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx3m
184.500
184 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan, 30, Desa Bandungrejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx3m
87.000
185 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan, 27-28, Desa Bandungrejo Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1300mx3m
235.500
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1200mx3m
400.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1200mx3m
400.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1300mx3m
200.000
189 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Gunung Gebang Desa Karangsari Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1500mx3m
750.000
190 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Bantur Timur, Desa Bantur
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx3m
500.000
191 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Durmo, Desa Bantur
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx3m
150.000
192 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Jubel, Desa Bantur
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx3m
150.000
193 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Bantur Timur, Desa Bantur
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000mx3m
150.000
194 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Tunjungsari, Desa Bantur
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1500mx3m
225.000
195 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Karangsari, Dsn.Krajan, Rt. 12 Gunung Kunci
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
11mx4m
300.000
186 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 187 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 188 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
total usulan Kecamatan Bantur : 142
Dsn.Gumuk Mas - Pagak, Desa Karangsari Dsn.Gunung Gebang-G Mas, Desa Karangsari Desa Karangsari-Balong, Desa Karangsari
sub total pagu :
29.127.042
Catatan
38 No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
KECAMATAN: 05. GEDANGAN 196 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sidodadi-Umbulrejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 1.500 m
900.000
197 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Gajahrejo-Bajulmati
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 1.500 m
900.000
198 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sindurejo- Tumpakrejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 1.500 m
900.000
199 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Gedangan-Sidodadi
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
200 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Gedangan-Sumbernanas
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3x15 m
700.000
201 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sidodadi-Bajulmati
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 15 m
700.000
202 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sindurejo-Gajahrejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x12 m
600.000
200 m
300.000
200 m
300.000
200 m
300.000
200 m
300.000
200 m
300.000
200 m
300.000
203 204 205 206 207 208
Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong
Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/
Sindurejo Segaran Gedangan Gajahrejo Tumpakrejo Sumberrejo
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase
saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2)
250.000
209 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sindurejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 2.000 m
90.000
210 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Gajahrejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 2.000 m
90.000
211 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sidodadi
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 2.000 m
90.000
212 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Segaran
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 1.500 m
90.000
213 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tumpakrejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 1.000 m
90.000
214 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sindurejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 2.000 m
90.000
215 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Gajahrejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 1000 M
80.000
216 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Gedangan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 1000 M
80.000
total usulan Kecamatan Gedangan : 21
sub total pagu :
7.450.000
Catatan
39 No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
KECAMATAN: 06. SUMBERMANJING WETAN 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum total usulan Kecamatan Sumbermanjing Wetan : 11
Jamberejo RT 10, 11, 12 Desa Ringinkembar Druju RT. 15 s.d RT. 17 Tambakrejo (Wisata) Harjokucaran Sumbermanjing Wetan Dusun Tamanasri RT 06 Desa Sekarbanyu Krajan Wetan RW 01 Sumberagung RT 25 s.d 26 RW 01 Kedungbanteng RT 19 Desa Sidoasri RT 05 / 01 Desa Argotirto Kecamatan Sumbermannjing Wetan
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
1200 m x 80 x 2 1.000 m x 3 m
150.000
3,5 km x 3,5 m
100.000
2 km
250.000
3 km x 2,5 m
250.000
2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
75.000
75.000 600 x 2,5 m
100.000
9x3m
100.000
907 m
100.000
3,5 x 15 m2
200.000
Terlaksananya pengelolaan PJU, bangunan pelengkap dan pohon tepi jalan
50.000 sub total pagu :
1.450.000
KECAMATAN: 07. DAMPIT 228 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sukodono
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
4 M X 15 M
100.000
Program Pembangunan Infrastruktur 229 Perdesaan
RT. 11,12,13,14,15,17 Sukodono
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
3639 M
260.000
230 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
RT 43 Sukodono
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
800 M
90.000
274 m
83.000
700 M
90.000
650 m x 2,5 m
80.000
231 232 233 234 235 236
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pengelolaan Sistem Informasi/ Database Jalan dan jembatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Dsn Baturetno RT. 7, 8, 9 Sukodono Dsn Panggungsari
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
3 Dsn - ds Baturetno
Terlaksananya pengelolaan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
3 Dsn - ds Baturetno
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
P. 1500 x T 80 cm P. 1500 x T 3,5 m
Dusun Sukorejo
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
300 m x 3,5 m
150.000 200.000 586.000
Catatan
40 No 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
Nama Program/ Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
4 Dusun
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
1500 m
240.000
Dusun Sukorejo
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
300 m 2500 m
205.000
4 km
945.000
1 km
270.000
Dusun Sukorejo Dusun Krajan Dsn crabaan RT 11 - 13 / 02 Dsn.sumbertangkep RT 20 -23/ 03 Dsn. Sumbersuko RT 07 - 08 / 01 Dsn.Crabaan RT 16 / 02 Dsn Sumbertangkep RT 32 - 33 / 04 Dsn Sumbertangkep RT 21 / 03 Dsn.Crabaan RT 12 / 02 Dsn Sumbertangkep RT 33 / 04 Dsn Sumbertangkep 23 / 03 Dsn crabaan RT 16 - 12 / 02 Dsn sumbersuko RT 05 - 04 / 01 Dsn sumbersuko RT 01 - 07 / 01 Dsn sumbersuko RT 10 / 01 Pojok Dusun pojok RT 05- RT 06 RW 02 Dusun Kedawung RT 08 RW 02 Dusun Kedawung pojok Dusun Kedawung pojok purwodadi
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
2.5 m x 500 m
50.000
2.5 m x 500 m
45.000
2.5 m x 800 m
60.000
2.5 m x 50 m
100.000
2.5 m x 2000 m
100.000
200 m
80.000
2.5 m x 2500 m
150.000
500 m
125.000
500 m
125.000
1000 m
250.000
2.5 m x 500 m
200.000
1000 m
250.000
10 m x 220 m
100.000
245 m
159.250
20 m
150.000
250 m2
100.000
200 x 2 m
100.000
250 m2 10 m x 25 m
75.000 122.500
Catatan
41 No 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
Nama Program/ Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Lokasi Bumirejo Madurejo Purwodadi Tugu sari - Purwodadi Bumirejo Madurejo Tugusari Bumirejo Grangsil RT 03 - RW 01 Sumber Sari RT 19-20 JEGONG RW 01 RW 03 JEGONG RT 06 -RW 03 sumber sari RW 02
Indikator Kinerja 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
Volume 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
Pagu APBD (Rp.)
2,5 m x100 m
122.500
250 m2
122.500
3 m x 17 m
450.000
3 m x 2000 m
57.000
2,5 m x 1000 m
50.000
3 m x 1300 m
46.800
2,5mx 1000m
77.500
1000x1,8 m
175.000
1000x2 m
110.000
3000x3 m
225.000
300x3 m
47.500
1500x2 m
210.000
Grangsil RW 02 - RW 03
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
1450x2,5 m
180.000
Krajan RW 1 - RW 6
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
1000x3 m
135.000
1000x3 m
750.000
2000m2
125.000
2000m2
125.000
1000m2
150.000
1000m2
150.000
1.500m2
200.000
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring Krajan Sumber Sari jambangan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring dusun sentong RW 05 kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring dusun rembun RW 02 kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) dusun sentong RW 04 Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) dusun sentong RW 03 Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) dusun rembun RW 01 Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring Kedawung RT 19 RW 03 majangtengah kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kedawung,RT 21 RW 03 majangtengah kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan Krajan RT 06 & 07 RW 01 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring majangtengah kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
4x450m
60.000
2X2X200M
30.000
0,5x0,4x800m
100.000
Catatan
42 No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur 284 Perdesaan
lambang kuning RT 34 RW 05 majangtengah
285 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Amadanom RW 04
283
286 287 288 289 290 291
Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
292 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Indikator Kinerja
Volume
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring Kedawung,RT 23 RW 03 majangtengah kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
Amadanom RT 08,11 RW 04 Amadanom RT 08,09 RW 02 Pamotan Pamotan Pamotan Pamotan Jln. Ngelak kelurahan dampit
2,5x100m
150.000
2x300m
250.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
800.000
2) Terlaksananya monitoring
105.000
2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
215.000 2x50 M
300.000
3x2500 M
250.000
3x1200 M2
180.000
1000 m
1) Tersedianya perencanaan pembangunan jaringan irigasi; 2) Meningkatnya 1000 m rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi; 3) Meningkatnya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun; 4) Terlaksananya pemberdayaan petani pemakai air; 5) Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong 600 m
295 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
Sekitar terminal
total usulan Kecamatan Dampit : 68
50.000
3x2500 M
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jln. Jenggolo kelurahan dampit Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pembangunan Turap/ Talud/ 294 Jln. Mataram barat kelurahan dampit Bronjong 293
Pagu APBD (Rp.)
220 m2 sub total pagu :
70.000 50.000 42.000 200.000 12.001.550
KECAMATAN: 08. TIRTOYUDO 296 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Purwodadi
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
7000 x 3 M
365.000
297 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Purwodadi
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
100x2x3 M
30.000
100 M
20.000
298 299 300 301 302 303
Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
Pujiharjo Tamankuncaran Sumbertangkil Sukorejo Wonoagung Wonoagung
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
3 x 1500 M
150.000
3 KM
300.000
600 x 80 Cm
100.000
2 Km
180.000
4 Km
500.000
Catatan
43 No
Nama Program/ Kegiatan
304
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Lokasi Gadungsari
Indikator Kinerja 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
total usulan Kecamatan Tirtoyudo : 9
Volume 80 x 3 m sub total pagu :
Pagu APBD (Rp.) 100.000 1.745.000
KECAMATAN: 09. AMPELGADING 305 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Mulyoasri
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 5000 M
240.000
306 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sonowangi
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 1200 M
120.000
307 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Argoyuwono
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 3000 M
375.000
308 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sidorenggo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 1000 M
275.000
309 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tawangagung
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2,5 X 1000 M
310 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Wirotaman
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 3000 M
450.000
311 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Purwoharjo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2,6 X 400 M
300.000
312 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Simojayan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2,5 X 300 M
125.000
313 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tamanasri
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 1500 M
120.000
Lebakharjo
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
0,50 x 500 m
200.000
Lebakharjo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 1000 M
450.000
Lebakharjo
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
500 m
Tamansari
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
3 x 75 m
115.000
318 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Simojayan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 1200 M
130.000
319 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Simojayan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2 x 600 m
60.000
Simojayan
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
2 x 600 m
250.000
321 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tawangagung
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2,5 X 1000 M
95.250
322 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tawangagung
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 1125 M
60.000
323 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tawangagung
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2 X 1250 M
70.000
Wirotaman
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
0,50 X 3000 M
314
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
315 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Turap/ Talud/ 316 Bronjong Program Pembangunan Saluran Drainase/ 317 Gorong - Gorong
320
324
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
95.000
2.000.000
300.000
Catatan
44 No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
325 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Wirotaman
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 2000 M
300.000
326 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Wirotaman
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2 Unit
600.000
327 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Wirotaman
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1 Unit
0
328 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tamanasri
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3X5M
329 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tamanasri
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 3000 M
135.000
330 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tirtomoyo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 4000 M
400.000
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
Tirtomoyo
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
28 X 65 M
85.000
332 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tirtomoyo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
5X4M
25.000
333 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tirtomoyo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
4 X 12 M
90.000
331
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ 335 Gorong - Gorong 334
Purwoharjo Argoyuono
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
75.000
0,50 X 1128 M
298.000
0,50 X 350 M
180.000
336 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Argoyuono
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 750 M
130.000
337 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Argoyuono
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 1000 M
150.000
Program Pembangunan Turap/ Talud/ 338 Bronjong
Argoyuono
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
5 X 25 M
312.000
339 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tirtomarto
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2 X 3000 M
300.000
Tirtomarto
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
80 X 4000 M
300.000
Program Pembangunan Saluran Drainase/ 340 Gorong - Gorong total usulan Kecamatan Ampelgading : 36
sub total pagu :
9.210.250
KECAMATAN: 10. PONCOKUSUMO 341 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Poncokusumo - Pandansari
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
7000 m2
1.400.000
342 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Karanganyar (Gadungan-Dawuhan)
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2,5 x 1000 m
750.000
343 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Wonorejo-Kampungrejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2,5 x 1000 m
750.000
344 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dawuhan ( Dsn. Duren-Sumberejo)
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2000 x 3 m
250.000
345 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pandansari (Pandansari-Krajan)
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000 x2,5 m
200.000
Catatan
45 No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
346 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jambesari (Sumbersari-Ngembal)
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000 x 3 m
200.000
347 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ngadas ( Dsn. Jarak Ijo)
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 6000 m
700.000
348 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Argosuko ( Keden- Wangkal Kidul)
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
349 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ngebruk (RW 01)
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000 m2
200.000
350 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Wonorejo- Putuk
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
4000x 2,5 m
585.000
Sumberejo (Dsn. Aran-aran)
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
400 x 2 m
250.000
Wringinanom
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
125 x 2m
120.000
351 352 353 354 355 356 357 358 359
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
Belung Wonorejo Pajaran Gubugklakah (Rw 01) Karangnongko Karanganyar Pajaran
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase
saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2)
Terlaksananya pengelolaan PJU, bangunan pelengkap dan pohon tepi jalan
total usulan Kecamatan Poncokusumo : 19
200.000
1600 m
1.600.000
3000 m
300.000
3000 m
750.000
400 m
50.000
2000 m
200.000
2000 m
200.000
20 titik
50.000
sub total pagu :
8.755.000
KECAMATAN: 11. WAJAK 360 361 362 363 364 365 366
Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
Wajak Wajak Ngembal Ngembal Sukoanyar Sukoanyar Kidangbang
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
2000x1x0.35x2
630.000
1900x3m
256.000
674 m
303.300
4000 m
600.000
1,5m x 1m x1.000 m
250.000
20 Bok 4 unit
40.000 400.000
Catatan
46 No 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384
Nama Program/ Kegiatan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
Lokasi Kidangbang Sukolilo Sukolilo Blayu Blayu Patokpicis Patokpicis Codo Codo Dadapan Bringin Bringin Sumberputih Sumberputih Bambang Bambang Wonoayu Wonoayu
Indikator Kinerja 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
Volume 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
total usulan Kecamatan Wajak : 25
5X6 =30 m
Pagu APBD (Rp.) 75.000
350 m
102.000
350 m
102.000
600 m
300.000
1 Km
450.000
2.500 x 3 m
525.000
1.500 x 3 m
315.000
1000 m
25.000
4000 m
130.000
180 m
90.000
1400 m
360.000
700 m
184.600
2.377,5 m
170.000
1625 m
125.000
3000 m x 2,5 m
262.500
2000 m x 3m
1.000.000
1800 x 2.5 m
250.000
190 x 3 m
175.000
sub total pagu :
7.120.400
KECAMATAN: 12. TUREN 385 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Tumpukrenteng,
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1250 M x 2,
240.000
386 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kemulan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1.000 M
110.000
387 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Gedog wetan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1850 M
508.750
Catatan
47 No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
388 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jeru
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3000 M
500.000
389 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Talangsuko
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
9600 M
600.000
390 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kedok
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
83100 M
100.000
391 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Gedog kulon
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
800 M2
392 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pagedangan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
21150 M
799.000
393 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds Kedok
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
900 M
900.000
394 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Talangsuko
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2400 M
120.000
395 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Tanggung
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3600 M
200.000
396 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Jeru
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
4600 M
300.000
397 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Sawahan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
4800 M
300.000
398 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Sananrejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1845 x 3 M
470.475
399 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Tumpukrenteng,
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1250 M x 2,
400 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Sawahan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
45000 M
192.000
Ds. Jeru
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
16000 M
750.000
Ds. Tanggung
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 900 M
100.000
Ds. Pagedangan
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
15000 M
375.000
Ds. Talangsuko
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
11400 M
534.000
Ds. Kemulan
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
7000 M
745.000
406 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Talangsuko
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3600 M
180.000
407 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Pagedangan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
6900 M
414.000
408 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kel. Turen
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1212 x 4 M
363.600
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1267 x 3 M
285.075
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2600 x 4 M
499.000
401 402 403 404 405
Program Rehabilitasi/ Jembatan Program Rehabilitasi/ Jembatan Program Rehabilitasi/ Jembatan Program Rehabilitasi/ Jembatan Program Rehabilitasi/ Jembatan
Pemeliharaan Jalan dan Pemeliharaan Jalan dan Pemeliharaan Jalan dan Pemeliharaan Jalan dan Pemeliharaan Jalan dan
409 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 410 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Tawangrejeni
80.000
75.000
Catatan
48 No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
411 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Jeru
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3000 x 4 M
800.000
412 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Talangsuko
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
4500 M
225.000
413 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Tnggung
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3000 M
200.000
414 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Sananrerjo( Sungai Lesti)
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
35 x 4 M
518.250
415 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Tumpukrenteng,
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
8 x 8 M & 5 x 10 M
400.000
416 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Tawangrejeni
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1.5 M x 8 M
500.000
417 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Sananlerto (Kertorejo )
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
10 x 4 M
418 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kel. Turen
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
10 x 1 x 2 M
30.000
419 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Kedok
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2 x 10 M
50.000
420 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Jeru
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
6x8M
78.000
421 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Talok
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3x7m
250.000
6000 M
2.050.000
2000 m
165.000
1000 M
100.000
422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433
Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong
Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/
Kel. Sedayu Ds. Undaan Ds. Kedok Kel. Turen Ds. Jeru Ds. Gedog kulon Ds. Talok Ds. Tanggung Ds. Talangsuko Ds. Kedok Ds. Gedogwetan Ds. Sanankerto
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase
saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2)
1000 x 2 M
saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2)
1.000.000
44000 400 M
1.500.000 825.000 90.000
1,5 Km
300.000
1 x 2000 m
300.000
14000 M
420.000
1,5 x 1000 M
300.000
2 Km
300.000
900 M
450.000
Catatan
49 No
Nama Program/ Kegiatan
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ 435 Gorong - Gorong 434
Lokasi Kel. Turen Ds. Sanankerto
Indikator Kinerja 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
Volume 462 M2
Pagu APBD (Rp.) 133.500
15 M2
15.000
436 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kel. Sedayu
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2000 M
500.000
437 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Jeru
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1666 M
74.970
438 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Talangsuko
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
439 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Sanankerto
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur 441 Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur 442 Perdesaan 440
Ds. Sanankerto Ds. Sanankerto Ds. Jeru ( 4 titik )
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
2500
175.000 150.000
1800
120.000 25.000
15670 M
460.000
443 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Sawahan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2100 M
444 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kel. Sedayu
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
300 M
150.000
445 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Tanggung
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
400 x 1 x 1 M
200.000
446 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ds. Pagedangan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2000 M
160.000
447
Ds. Kemulan
300 x 1,5 x 2 x
245.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
40 x 20 x 2 x 2 x
170.000
Ds. Sanankerto
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
458 M
260.000
Kel. Turen
Terlaksananya pengelolaan PJU, bangunan pelengkap dan pohon tepi jalan
15 Unit
150.000
Ds. Talangsuko
Terlaksananya pengelolaan PJU, bangunan pelengkap dan pohon tepi jalan
10 Unit
4.000
448 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 449 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan 451 Penerangan Jalan Umum 450
total usulan Kecamatan Turen : 67
sub total pagu :
98.000
23.682.620
KECAMATAN: 13. BULULAWANG Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Saluran Drainase/ 453 Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ 454 Gorong - Gorong 452
Lumbangsari s/d Sukonolo Bululawang Sempalwadak - Gading
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
11.550 m
500.000
400 m
210.000
5 000 m
250.000
Catatan
50 No 455
Nama Program/ Kegiatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
456 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 457 458 459 460 461 462 463 464 465
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
466 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 467
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
468 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ 469 Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ 470 Gorong - Gorong
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
Bululawang
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
600 m
100.000
Bululawang
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
200 M
230.000
2.000 m
200.000
Bululawang Sempalwadak Sempalwadak Sempalwadak Wandanpuro Wandanpuro Wandanpuro Lumbangsari
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase
saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2)
320 m
77.003
200 M
35.000
150 m
43.000
250 m
45.000
165 m
20.000
360 m
87.500
1500 m
150.000
Lumbangsari
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
600 m
Sukonolo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1150 m x 2,5 m
201.000
Sukonolo
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
40 m x 10 m
150.000
Gading
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3000 m
180.000
Gading Krebet
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
500 m
80.000
75.000
2.500 m
300.000
471 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Krebet
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
610 m
350.000
472 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Krebet
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 m x 1.000 m
150.000
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ 474 Gorong - Gorong 473
475 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 476
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
477 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Krebet Senggrong Krebet Senggrong
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
275 m
75.000
700 m
185.000
Krebet Senggrong
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2.000 m
5.000.000
Kuwolu
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
6.000 m
600.000
Bakalan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1.000 m x 3 m
120.000
Catatan
51 No
Nama Program/ Kegiatan
478 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Lokasi Bakalan
Program Pembangunan Infrastruktur 479 Perdesaan
Sudimoro
480 Program Pengendalian Banjir
Sudimoro
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan 481 Sudimoro Jembatan
Indikator Kinerja Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Meningkatnya pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai; 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir; 3) Terkendalinya banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai; 4) Terselenggaranya Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
Volume 400 m x 2,75 m
Pagu APBD (Rp.) 47.175
1.319 m x 3 m
257.205
975 m
146.250
2.940 m
102.900
482 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kasri
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2.000 m
300.000
483 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kasri
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1.200 m
270.000
Kasri
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
400 m
485 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pringu
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2.927 m
486 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kasembon
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 m x 500 m
487 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kasembon
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
4 m x 10 m
150.000
488 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kuwolu
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3.500 m
375.000
Sudimoro
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
750 m
108.000
484
489
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong total usulan Kecamatan Bululawang : 38
sub total pagu :
50.000 415.000 50.000
11.685.033
KECAMATAN: 14. GONDANGLEGI 490 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dusum Alas Cilik Rt 01,02 Rw 01
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1200M X lb.2,5M
491 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dusum Alas Cilik Rt02 Rw03
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
150M X lb.2,5M
16.875
492 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rt 8 Rw 2 dan Rt08 Rw03
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
550M X lb.3M
75.000
Rt 8 Rw 2
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
110M X tg.1M
45.000
Rt 8 Rw 2
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
15M X lb.3M
75.000
1000M X tg.1M
40.000
493
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
494 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ 496 Gorong - Gorong 495
497 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 498
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
Rt 11 Rw 3 Dusum Alas Cilik dan Bureng
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
200 Buah
Rt 9 - Rt 28
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 X 5.000M
Rt 28 & Rt 16
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
14 X 2M
125.000
7.000 350.000 40.000
Catatan
52 No 499
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Rt 9 - Rt 28 Jembatan
500 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ 501 Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ 502 Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ 503 Gorong - Gorong
Rt 15 Dsn Boro Rt 14/04 Dsn Krajan Rt 01/01 dan 02/01 Dsn.Krajan Rt.9/2
Indikator Kinerja
Volume
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
60 X 10.000M
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1.500M
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
Pagu APBD (Rp.) 500.000 70.000
600M
115.000
500M
100.000
600 M
115.000 110.000
504 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Krajan Rt.8/2
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000 M
505 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Halaman Sekolah MI Darussalam
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
500 M
45.000
Pintu Kramatan
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
20 x 2 M
10.000
500 x 2.5 M
95.000
506
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
507 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
Jln.kesawah diperbatasan dg Ganjaran Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten Sungai yang berbatasan dengan Sukorejo
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
50.000
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
75.000
Sukosari Rt 01 - Rt 12
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
1332M X 80cm X 30cm
Rt. 20/03
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
2X300M
75.000
Rt. 21/03
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
2x300M
75.000
Rt. 22/03
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
2x300M
75.000
RT. 03/06 RW. 04
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
1000M
RT 14,16 RW 02 Jl. Purwo Jl. Rahwono Aji Jl Diponogoro Jl. Tejo Bangun Jl. Arjuno Jl. Kauman
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
3X500M
943.000
350.000 90.000
540 m3
316.440
742,5 m3
435.105
810 m3
474.660
405 m3
237.330
810 m3
474.660
1012,5 m3
593.325
Catatan
53 No 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544
Nama Program/ Kegiatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Lokasi Jl. Getek Jl. Purwantoro Jl. Tanjung Jl. Raya Sukorejo Jl. Raya Sukorejo Jl. Raya Sukorejo RW 01 Jl. Raya Sukerejo Dsn Krajan RT.08/02 Dsn Krajan RT.03/01 Dsn Krajan RT.08/02 Dsn Krajan RT.12/03 Dsn Krajan RT.08/02 Dsn Selatan Dsn Utara RT.08 RT.01 RW.02 Jl Poros Desa Jln Raya Ketawang Gondanglegi s/d Jln jurusan ke Meduran RT.18 s/d 28 Rw.4 Ds. Urek Urek Krajan/Lumpang Rt9,10/4 Jl. Singajaya Rt.2,3 Rw 1
Indikator Kinerja
Volume
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan Terlaksananya pengelolaan PJU, bangunan pelengkap dan pohon tepi jalan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
607,5 m3
355.995
1080 m3
632.880
675 m3
395.550
1350 m3
791.100
67,5 m3
107.055
1200 m2
600.000
400 m2
50.000
150 M
65.000
100 M
45.000
42 M/segi
85.000
300 M
130.000
200 M
40.000
3 x 20
300.000
3 x 20
150.000
-
100.000
T 80 LLP 350
Terlaksananya pengelolaan PJU, bangunan pelengkap dan pohon tepi jalan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
90.000 0
2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
Pagu APBD (Rp.)
0 1000 M
150.000
1750 M
200.000
7 x 12 M
75.000
500 x 0,5 x 0,5
75.000
500 M x 0,8
97.500
Catatan
54 No 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567
Nama Program/ Kegiatan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
Lokasi Jl. Singajaya Rt.4,5 Rw 2 KH. Dahlan Rt. 3 ?1 Jl. Pancir Rt. 15, 16 Sepanjang Sepanjang Sepanjang Sepanjang Sepanjang Gondanglegi Wetan Rt.5/2 Gondanglegi Wetan Rt.31/8 Gondanglegi Wetan Rt.34/9 Gondanglegi Wetan Rt.19/5 Gondanglegi Wetan Bulupitu Bulupitu Bulupitu Bulupitu Bulupitu Bulupitu Sukorejo-Bulupitu Sukorejo-Bulupitu Sukosari- Ganjaraan Putat Kidul - Putat Lor
Indikator Kinerja 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
Volume 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
500 M x 1
Pagu APBD (Rp.) 118.000
500 M x 0,8
97.500
600 x 0,5 x 0,5
90.000
9000 M
225.000
75000 M
300.000
9000 M
450.000
9000 M
270.000
3000 M
210.000
250 x 2,5 M
80.000
600 x 3 M
90.000
2000 x 3 M
120.000
10 x 5 M
50.000
500 x 2 M
75.000
I Km
450.000
800 M
200.000
1 Km
250.000
2,5 Km
250.000
1000 M
80.000
2500 M
150.000
600Mx 3M
252.000
800Mx 3M
168.000
800Mx 3M
168.000
900Mx 3M
189.000
Catatan
55 No 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590
Nama Program/ Kegiatan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
Lokasi Ganjaran-Sukosari Putat Lor- Bulupitu Putat Lor- Bulupitu Putukrejo- Sukonolo Ganjaran - Sukosari Putukrejo sumberjaya Bulupitu Sukorejo Ketawang Ganjaran Panguungrejo sukosari Putat Lor Putat kidul Putat Lor Sepanjang Gondanglegi Wetan Gondanglegi kulon Urek-Urek Urek-Urek putat sepanjang
Indikator Kinerja 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
Volume 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
1000x 3M 100M x 0,45M x 2,8M 50M x 0,55M x 6,8M
Pagu APBD (Rp.) 210.000 63.000 93.500
200M x 1M x 1M
160.000
300M x 1M x 1M
240.000
150M3
90.000
191M3
120.000
300m3
178.500
300m3
178.500
60M3
119.000
1500 m3
52.000
250 m3
148.750
300 m3
178.500
200 m3
199.000
200 m3
119.000
250 m3
125.000
175 m3
113.750
185 m3
120.250
90 m3
58.500
95 m3
61.750
205 m3
133.250
155 m3
100.750
95 M3
61.750
Catatan
56 No
Nama Program/ Kegiatan
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur 592 Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur 593 Perdesaan 591
Lokasi Ketawang Sepanjang Ketawang
Indikator Kinerja
Volume
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
total usulan Kecamatan Gondanglegi : 104
100 M3
Pagu APBD (Rp.) 65.000
16 M
104.000
140 M
91.000
sub total pagu :
18.250.725
KECAMATAN: 15. PAGELARAN Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan 595 Gorong - Gorong Program Pembangunan 596 Gorong - Gorong Program Pembangunan 597 Gorong - Gorong 594
Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/
598 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 599 600 601 602 603 604
Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong
Saluran Drainase/ Infrastruktur Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/
605 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Infrastruktur 607 Perdesaan 606
Desa Pagelaran Desa Banjarejo Desa Brongkal Desa Karangsuko Desa Balearjo Desa Suwaru Desa Clumprit Desa Sidorejo Desa Kanigoro Desa Kademangan Desa Banjarejo Desa Brongkal Desa Karangsuko Desa Suwaru
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase
saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2)
900 x 1,00 1,00 m 900 x 1,00 1,00 m 900 x 1,00 1,00 m 900 x 1,00 1,00 m
x x x x
720.000 720.000 700.000 700.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2,5 X 3500 m
325.000
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
900 x 1,00 x 1,00 m
700.000
2,5 x 2.000 m
165.000
900 x 1,00 x 1,00 m 900 x 1,00 x 1,00 m
700.000 700.000
2 Paket
200.000
900 x 1,00 x 1,00 m
700.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000 x 2,5 m
250.000
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
900 x 1,00 x 1,00 m
700.000
2,5 x 499
50.000
608 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Sidorejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2,5 x 800 m
300.000
609 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Kanigoro
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
4 x 1800 m
200.000
610 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Banjarejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000 x 0,1 x0,1 m
800.000
611 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Karangsuko
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2,5x 2600 m
150.000
Catatan
57 No
Nama Program/ Kegiatan
612 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Infrastruktur 613 Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur 614 Perdesaan
Lokasi Desa Clumprit Desa Sidorejo Desa Kademangan
Indikator Kinerja
Volume
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
total usulan Kecamatan Pagelaran : 21
Pagu APBD (Rp.)
3 x 200 m
950.000
2,5 x 5000 m
250.000
2,5 x 200 m
200.000
sub total pagu :
10.180.000
KECAMATAN: 16. KEPANJEN 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632
Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
Jl. Sultan Agung Kel. Kepanjen Jl. Adi Karya Kel. Ardirejo Jl. Teratai barat Kel. Cepokomulyo Jl. Regulo Kel. Cepokomulyo Jl. Cepoko Kel. Cepokomulyo Jl. Suko Kel. Cepokomulyo Jl. Dahlia Kel. Cepokomulyo Jl. Kenongo Kel. Cepokomulyo Jl. Locari Kel. Cepokomulyo Jl. Delima Kel. Cepokomulyo Jl. Pudak Kel. Cepokomulyo Jl. Kecubung Kel. Cepokomulyo Jl. Teratai barat Kel. Cepokomulyo Jl. Regulo Kel. Cepokomulyo Jl. Cepoko Kel. Cepokomulyo Jl. Sembojo Kel. Cepokomulyo
Infrastruktur Infrastruktur
Rt. 013 Rw. 003 Desa Talangagung
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
300 m
12.000
60 m
50.000
34 m
22.362
34 m
22.362
81,6 m
53.670
34 m
22.362
34 m
22.362
34 m
22.362
34 m
22.362
68 m
44.725
68 m
44.725
127,5 m
83.859
33,6 m
22.099
24 m
15.785
38,4 m
25.256
33,6 m
22.099
10 Unit
100.000
600 m
33.750
Catatan
58 No 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655
Nama Program/ Kegiatan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
Lokasi Dusun Ngantru Rt. 03 & 05 Rw. 03 Desa Dilem Jl. Sumber Uni Desa Dilem Sal. Sekunder Dusun Ngantru Desa Dilem Sudetan Rt. 03 Rw. 03 Desa Dilem 2 Rt Desa Ngadilangkung Desa Ngadilangkung Desa Ngadilangkung Jl. Tani Desa Curungrejo Rt. 01 Rw. 01 Kedungpedaringan Rt. 02 Rw. 01 Desa Tegalsari Dusun Keras Rt. 06 Rw. 02 Desa Kemiri Dusun Keras Rt. 03 Rw. 01 Desa Kemiri Bumiayu Rt. 10 Rw. 03 Desa Kemiri Dusun Tempur Desa Kemiri Dusun Bumiayu Desa Kemiri Dusun Tempur Rt. 18 Desa Kemiri Bumiayu Rt. 09 Rw. 03 Desa Kemiri Tempur Rt. 12 Rw. 04 Desa Kemiri Dusun Tempur Rt. 14 Desa Kemiri Dusun Bumiayu Desa Kemiri Rt. 24 Desa Sengguruh Desa Jenggolo Desa Jenggolo
Indikator Kinerja 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
Volume 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
Pagu APBD (Rp.)
200 m x 2.5 m
60.000
400 m
60.000
500 m
80.000
30 m
25.000
4.000 m
90.000
115 m
11.500
1 Paket
20.000
4.500 m
140.000
450 m
90.000
2x6m
60.000
25 x 1,5 m
50.000
50 x 1,5 m
75.000
50 x 1 m
25.000
250 x 1 m
100.000
150 x 0,5 m
75.000
300 x 0,5 m
75.000
7 x 2,5 x 15,5
30.000
6 x 4 x 2,5 m
60.000
50 x 0,5 m
50.000
500 x 3 m
50.000
1 SLS
20.000
600 m x 3
150.000
2 Unit
130.000
Catatan
59 No
Nama Program/ Kegiatan
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur 657 Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur 658 Perdesaan 656
Lokasi Tegaron Rt. 04 Desa Panggungrejo Tulaan Rt. 04 Desa Panggungrejo Tegaron Rt. 03 Desa Panggungrejo
Indikator Kinerja 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
total usulan Kecamatan Kepanjen : 44
Volume
Pagu APBD (Rp.)
250 m
100.000
100 m
75.000
200 m
100.000
sub total pagu :
2.443.640
KECAMATAN: 17. SUMBERPUCUNG 659 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ternyang
660 Program Pengendalian Banjir
Sambigede
661 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ternyang
1) Meningkatnya pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai; 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir; 3) Terkendalinya banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai; 4) Terselenggaranya Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
Senggreng
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
P 50 x L 1 x T 5
Sumberpucung
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1500 x 3 M
250.000
Jatiguwi
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
1800 M
200.000
Ngebruk
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
1000 M
250.000
Ternyang
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
30Mx60Mx 1624 Cm
120.000
Senggreng / dawuan
Terlaksananya pengelolaan PJU, bangunan pelengkap dan pohon tepi jalan
10 Titik
100.000
Ngebruk
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
6000 x 3 M
750.000
662
663 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Turap/ Talud/ 665 Bronjong Program Pembangunan Saluran Drainase/ 666 Gorong - Gorong Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan 667 Penerangan Jalan Umum 664
668 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
total usulan Kecamatan Sumberpucung : 10
6 M x 200 M
14.000.000
300 M
450.000
4500 M x 3 M
250.000
sub total pagu :
75.000
16.445.000
KECAMATAN: 18. KROMENGAN 669 670 671 672 673 674
Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan
Saluran Drainase/ Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
Desa Jambuwer Desa Peniwen Desa peniwen Desa peniwen Desa Ngadirejo Desa Ngadirejo
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
10x105x1x2
756.000
3400 m2
340.000
2500 m2
200.000 12500
300.000
400x2.5 m
100.000
700x2.5 m
35.000
Catatan
60 No 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690
Nama Program/ Kegiatan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
Lokasi Desa Kromengan Desa Kromengan Desa Slorok Desa Karangrejo Desa Karangrejo Desa Karangrejo Desa Jatikerto Desa SlorokDesa Slorok Desa Slorok Desa Ngadirejo Desa Kromengan Desa Karangrejo Desa Peniwen Desa Jambuwer Desa Jambuwer
Indikator Kinerja 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
Volume 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
total usulan Kecamatan Kromengan : 22
Pagu APBD (Rp.)
400 m
250.000
600 m2
100.000
8000 m
800.000
1500x0.60x0.70
150.000
1000x 2.5 m
150.000
1500x2.5 m
150.000
20x0.6x0.7
150.000
250x0.7x0.8
150.000
250x1.25x0.2
150.000
250x1.25x0.2
150.000
300x0.6x0.7
150.000
300x0.7x0.8
150.000
250x0.6x0.7
150.000
250x0.7x0.8
150.000
30x3 m
150.000
50x3 m
150.000
sub total pagu :
4.831.000
KECAMATAN: 19. NGAJUM 691 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kranggan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
4X6M
150.000
692 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Babadan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1700 X 3 M
150.000
Ngajum
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
1000 M
40.000
694 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ngajum
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
4000 M
80.000
695 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Balesari
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
195 M2
600.000
693
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
Catatan
61 No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
Ngasem
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
697 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Balesari
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
698 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pala'an
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
5.500 m
160.000
699 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Babadan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2000 x 3 M
120.000
700 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Ngajum
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
696
total usulan Kecamatan Ngajum : 10
1.460 m
180.000 75.000
100.000 sub total pagu :
1.655.000
KECAMATAN: 20. WONOSARI Tempursari kulon RT.03/04 Desa Sumbertempur Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Dsn. Ngrejo, Kluwut, Nggandrung dan Jembatan Mulyosari Desa Kluwut Program Pembangunan Turap/ Talud/ RT. 09 RW. 05 Dsn. Wonosari Desa Bronjong Wonosari Program Pembangunan Turap/ Talud/ RT. 08 RW.04 Dsn.Wonosari Bronjong Program Pembangunan Saluran Drainase/ RT. 06 RW.12 Dsn. Pijiombo Gorong - Gorong Program Pembangunan Infrastruktur RW 05,06,09 Tumpangrejo Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Arjomulyo Bangelan Perdesaan RT.08 Rw.02 Dusun Bangelan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bangelan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Dusun Rekesan Sumberdem Gorong - Gorong
701 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
800 x 3 M
702
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
12 km
445.000
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
578 M 2
144.500
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
96 M 2
105.000
60 M 2
40.000
703 704 705 706 707 708 709
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
60.000
4000 m2
150.000
6000m
200.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
700 m
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
600 M2
80.000 150.000
710 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sumbergelang Sumberdem
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
711 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Duren gede Sumberdem
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
700 M2
Dsn. Plandi RT. 02 RW.01 PLANDI
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
80 m x 3 m
Dsn. Pandanploso RT.25 PLANDI
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
500 m
Program Pembangunan Infrastruktur Selobekiti PLANDI Perdesaan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan 715 Dsn. Plaosan Desa Plaosan Jembatan
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
200 m x 2 m
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
4000 m
200.000
716 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
7500 m
40.000
712
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
713 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 714
Dsn. Patuksari Desa Plaosan
125.000 250.000 40.000 450.000 84.400
Catatan
62 No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
717 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Patuksari Desa Plaosan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
168 m
150.000
718 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Sumberkajar Desa Plaosan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3000 m
150.000
719 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dsn. Sundan Desa Plaosan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
750 m
125.000
total usulan Kecamatan Wonosari : 19
sub total pagu :
2.988.900
KECAMATAN: 21. WAGIR Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Desa Parangargo
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
2.250 m2
721 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Parangargo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
200 m2
Desa Sukodadi
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
75 m2 x 25 m2
400.000
723 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Sumber suko
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 600m
100.000
724 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Jedong
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
4000 m
700.000
9 x 17
125.000
500 m
125.000
720
722
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Saluran Drainase/ 726 Gorong - Gorong 725
727 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 728 Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 729 Kebinamargaan 730 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 731
734 735 736 737
Desa Sidorahayu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
41.250
Desa Sitirejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1893 m
133.000
Desa Merndalanwangi
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
300 x 1 m
150.000
Desa Merndalanwangi
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
35 x 3 m
100.000
Desa Merndalanwangi
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3x3m
30.000
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
750 x0,80 m
45.000
Desa Merndalanwangi
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
750 x 3,900m
20.000
Desa Merndalanwangi
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
Desa Petungsewu
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
Desa Merndalanwangi
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
50.000
Desa Merndalanwangi
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
100.000
Desa Petungsewu
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Desa Merndalanwangi Jembatan
732 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 733
Desa Dalisodo
173.250
15.000 2000 x 3
1000 x 4
205.000
120.000
Catatan
63 No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Desa Merndalanwangi
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
739 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Merndalanwangi
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
Desa Merndalanwangi
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
738
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 740 Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 741 Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 742 Kebinamargaan 743 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 744 745 746 747 748 749 750
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
751 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 752 753 754 755 756 757 758 759
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
760 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Volume
Pagu APBD (Rp.) 50.000 250.000 250.000
Desa Petungsewu
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
10.000 x 0,7 x 0,5
Desa Merndalanwangi
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
20 x 8 m
Desa Petungsewu
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3000 x 3,5
210.000
Desa Sumbersuko
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
3 00 x 150 m
100.000
Desa Sumbersuko
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
1500m
100.000
Desa Sumbersuko
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
1.8 km
200.000
Desa Sumbersuko
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
250 m
Desa Gondowangi Desa Sidorahayu
1) Meningkatnya jumlah sarana prasarana teknologi pertanian / perkebunan; 2) 4000 m2 Terlaksananya pembinaan manajemen pembangunan pertanian; 3) Terpeliharanya sarana prasarana teknologi pertanian /perkebunan; 4) Terlaksananya rehabilitasi Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan 1.8 km
550.000 77.000
75.000 200.000 150.000
Desa Sidorahayu
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
300 m
150.000
Desa Sidorahayu
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
500 m
80.000
Desa Gondowangi
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
2600 m2
Desa Sidorahayu
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
75 m
Desa Sidorahayu
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
300 m
120.000
Desa Gondowangi
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
3000 m2
175.000
Desa Sidorahayu
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
1 km
Desa Dalisodo
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
2800 x2,6 m
367.000
Desa Dalisodo
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
2900 x 2,6 m
310.000
Desa Dalisodo
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
80 x 4 m
75.000
Desa Parangargo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1.600 m
75.000
125.000 80.000
60.000
Catatan
64 No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
761 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Parangargo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
80 m2
762 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Parangargo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1.000 m2
763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Desa Jedong Desa Jedong Desa Sitirejo Desa Mendalanwangi Mendalanwangi Desa Sidorahayu Desa Sukodadi
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya pembangunan saluran drainase
saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2) saluran drainase; 2)
Pagu APBD (Rp.) 123.750 41.000
200 x 0,8 m
100.000
100 x 0,8 m
75.000
100 x 0,8 m
75.000
150 x 0,8 m
75.000
100 x 0,8 m
75.000
200 x 0,8 m
100.000
200 x 0,8 m
100.000
2500 m
100.000
Desa Pandanrejo
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
Desa Dalisodo
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
40
75.000
Desa Sumbersuko
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
30
50.000
Desa Parangargo
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
200 x 1,5 m
75.000
Desa Mendalanwangi
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
50 x 1,5
50.000
4 Desa
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
500 m
100.000
Desa Pandanlandung
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
12 km 2
480.000
Desa Pandanlandung
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
9 km 2
585.000
Desa Pandanlandung
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
4000 m 2
600.000
Desa Pandanrejo Desa Petungsewu
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
total usulan Kecamatan Wagir : 61
100.000 2500 x 3,5 m sub total pagu :
210.000 9.651.250
KECAMATAN: 22. PAKISAJI 781 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kebonagung Karangduren Pakisaji Glanggang Wonokerso
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
21.700 M
1.674.000
Catatan
65 No
Nama Program/ Kegiatan
Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan 783 Gorong - Gorong Program Pembangunan 784 Perdesaan Program Pembangunan 785 Perdesaan
Indikator Kinerja
Volume
Glanggang Genengan Kebonagung Wadung
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
786 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Glanggang
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
15 Unit
787 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Glanggang Genengan Kebonagung Wadung
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
346 M
782
Saluran Drainase/
Lokasi Permanu, Glanggang, Sutojayan, Wonokerso, Wadung Karangpandan Karangduren Permanu Sutojayan Karangpandan Jatisari
Saluran Drainase/ Infrastruktur Infrastruktur
Wadung Glanggang Genengan
total usulan Kecamatan Pakisaji : 7
16.400 M 5.650 M 29.000 M 346 M
sub total pagu :
Pagu APBD (Rp.) 1.640.000 715.000 1.028.000 930.000 3.000 930.000 6.920.000
KECAMATAN: 23. TAJINAN 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pembangunan Infrastruktur Program Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Tajinan Tajinan Gunungronggo Randugading Dsn. Tambakasri RT. 06/01 Tambakasri Tambakasri Tangkilsari RT. 01-06, 09, 19 Dsn. Krajan Jambearjo Dsn. Mulyojati Ds. Jatisari Dsn. Jambu, Kaligoro dan Dawuhan Ds. Pandanmulyo
1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau & sumberdaya air lainnya; 2) Teridentifikasinya master plan air tanah; 3) Terselenggaranya monitoring,infrastruktur evaluasi danperdesan; pelaporan2) Terlaksananya monitoring 1) Terpenuhinya kebutuhan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
total usulan Kecamatan Tajinan : 10
120 m
200.000
230 m
75.000
5000 m
1.800.000
2500 m
225.000
70 m
100.000
12000 m
1.600.000
1500 m
175.000
3000 m
300.000
60 m
300.000
9000 m
300.000
sub total pagu :
5.075.000
KECAMATAN: 24. TUMPANG Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Saluran Drainase/ 799 Gorong - Gorong 798
800 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Ds. Kidal menuju Buring Ds. Benjor - Ds. Tumpang Ds. Pulungdowo - Ds. Kidal
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersusunnya prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang; 2) Terkendalinya pemanfaatan ruang; 3) Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan
3 x 4000 m
2.000.000
5000 m
500.000
5000 m
500.000
Catatan
66 No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
801 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Kidal
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 6000 m
700.000
802 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Ngingit Dusun Alasgede
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 6000 m
650.000
803 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Duwet
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 8000 m
350.000
804 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Jeru - benjor
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2 x 2000 m
500.000
805 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Benjor - Desa Tumpang
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 8000 m
750.000
806 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Pulungdowo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
4000 m
250.000
400 m
150.000
1000 m
300.000
1500 m
350.000
1000 m
300.000
5000 m
500.000
5500 m
700.000
3800 m
650.000
750 m
100.000
400 m
150.000
3500 m
450.000
960 m
125.000
807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818
Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Gorong - Gorong Program Pembangunan Perdesaan
Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Saluran Drainase/ Infrastruktur
819 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 820
Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
Desa Slamet (Dusun Glanggang) Desa Bokor Desa Tulusbesar Desa Malangsuko Desa Duwet - Desa Tulusbesar Desa Jeru Desa Pandanajeng Desa Duwetkrajan Desa Wringinsongo Desa Ngigit Dusun Alasgede Desa Bokor Desa Pulungdowo (SDN 01)
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
50 m
Desa Kidal Dusun Dompyong
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 15 m
Desa Slamet (Dusun Glanggang)
Terlaksananya pengelolaan PJU, bangunan pelengkap dan pohon tepi jalan
4 titik
total usulan Kecamatan Tumpang : 23
sub total pagu :
50.000 100.000 12.000 10.137.000
KECAMATAN: 25. PAKIS 821
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Ds Pucangsongo, Pakiskembar
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
1 paket
153.430
Catatan
67 No
Nama Program/ Kegiatan
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur 823 Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur 824 Perdesaan 822
825 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Lokasi Desa Sumberkradenan Desa Sumberpasir, Kedungrejo, Sekarpuro RT.23 RW.2 Desa Kedungrejo Desa Saptorenggo
Indikator Kinerja
Volume
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
total usulan Kecamatan Pakis : 5
Pagu APBD (Rp.)
8.000 x 3
250.000
3 paket
120.000
2.000 m
197.375
325 m
250.000
sub total pagu :
970.805
KECAMATAN: 26. JABUNG 826 827 828 829 830 831 832
Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
833 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 834 835 836 837 838 839 840
Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
total usulan Kecamatan Jabung : 15 KECAMATAN: 27. LAWANG
Gunung jati Gunung jati Argosari Sukopuro Ngadirejo Sidorejo Sidomulyo Jabung Kemiri Gadingkembar Sukolilo Pandansarilor Kenongo Slamparejo Taji
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
4x6m
100.000
1,5 km
200.000
115 m
90.000
900 x 3 m
100.000
3000 x 3 m
150.000
1500 m
100.000
6 x 20 m
200.000
1 x 850 m
100.000
800 m
200.000
400 m
100.000
700 m
150.000
3 x 10 m
150.000
3 x 5000 m
500.000
2200 m
200.000
1 unit
200.000
sub total pagu :
2.540.000
Catatan
68 No
Nama Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
Kalirejo
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
2000 X 1 m
400.000
842 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kalirejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000 m
200.000
843 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
841
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
Lokasi
Kalirejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2 buah
400.000
Program Pembangunan Saluran Drainase/ 844 Gorong - Gorong
Kalirejo
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
100 m2
150.000
845 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kalirejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
400 m
200.000
Kalirejo
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
1 paket
300.000
847 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kalirejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000 X 1 m
200.000
848 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Mulyoarjo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
500 x 3 m2
800.000
150 x 1,5 m
150.000
50 x 7 m
200.000
846
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
Program Pembangunan Infrastruktur Mulyoarjo Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur 850 Ketindan Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur 851 Ketindan Perdesaan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan 852 Ketindan Jembatan
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
853 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
849
3 x 120 m
1.200.000
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 6000 m
1.250.000
Ketindan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2x5m
854 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sidodadi
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 1800 m
4.320.000
855 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sidodadi
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3 x 1500 m
3.600.000
856 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sidodadi
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
4x5m
500.000
Sidodadi
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
5 x 14 m
150.000
858 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sidodadi
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
5 x 10 m x 2,5 m
200.000
859 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Lawang
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
60 m
50.000
Lawang
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
42 m2
18.000
861 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Lawang
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
25 m2
175.000
862 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Lawang
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
200 m2
863 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sumberngepoh
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
75 m2
857
860
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
35.000
15.000 500.000
Catatan
69 No
Nama Program/ Kegiatan
864 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Infrastruktur 865 Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur 866 Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur 867 Perdesaan
Lokasi Sumberngepoh Sumbrrngepoh Srigading Sriganding
Indikator Kinerja
Volume
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
7500 m2 350 m2 4000 m2 750 m2
Pagu APBD (Rp.) 3.000.000 75.000 250.000 58.150
868 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Srigading
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000 m2
150.000
869 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Wonorejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
50 m x 5 m
900.000
870 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Wonorejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
4000 m x 1,5 m
600.000
Sidoluhur
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
1500 x 3 m2
600.000
872 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sidoluhur
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
12 x 3 m
500.000
873 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sidoluhur
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
250 x 2,5 m2
200.000
874 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sidoluhur
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
400 x 2,5 m2
100.000
875 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Sumberporong
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
15 x 3 m2
871
876 877 878 879 880 881 882 883 884 885
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
total usulan Kecamatan Lawang : 45
Sumberporong Turirejo Turirejo Turirejo Bedali Bedali Bedali Bedali Bedali Bedali
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
0
1000 m2
75.000
6000 m2
400.000
3000 m2
250.000
50 x 5 m2
900.000
3 x 5 m2
50.000
55 m2
20.000
4800 m2 800 m2 1500 x 1 m2 15 x 15 m2 sub total pagu :
150.000 75.000 150.000 75.000 23.591.150
Catatan
70 No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
KECAMATAN: 28. SINGOSARI 886 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Purwoasri
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1.300 m x 3 m
350.000
Program Pembangunan Infrastruktur 887 Perdesaan
Dusun Pasrepan RW.03 RW.04 Desa Purwoasri
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
750 m
100.000
888 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tunjungtirto
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
16,8 m2
100.000
750 m2
225.000
750m2
100.000
750 M
300.000
4.500 M
500.000
65 m
195.000
1,5m x 2m x 18,5m
258.760
3 m x 2.000m
966.000
1mx1mx 2.000 m
509.600
889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
Tunjungtirto Tunjungtirto Dusun Nampes dan Pakel Desa Baturetno Dusun Nampes, Lowokjati dan Pakel Desa Baturetno Dusun Biru RT 01 RW 01Desa Gunungrejo Dusun Boro Desa Watugede Jalan Desa Desa Watugede Jalan Desa Desa Watugede
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
Jalan Sidomukti Kel. Pagentan
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
850 m
35.000
Jalan Sidorejo Kel. Pagentan
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
600 m
25.000
Jalan Tohjoyo Kel. Pagentan
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
750 m
30.000
Jl. Raya Dengkol RW.01, 02 & 03 Desa 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Dengkol Terlaksananya pembangunan saluran drainase
9460 m
450.000
901 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Lowokleses - Sumbersari Desa Dengkol Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1500 m
150.000
902 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
RW.01,03 dan RW 05 Kel. Losari
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
900mx3,5m
450.000
RW.01,03 dan RW 05 Kel. Losari
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
1800 m x 0,75 m x 0,75 m
525.000
Dusun I (RW.03) Desa Klampok
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
270 m
150.000
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
300 m2
450.000
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
1000 m x 2 m
150.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3000 m x 3 m
810.000
900
903
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
904 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Klampok Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan 906 RT. 08,09,10 Desa Wonorejo Jembatan 905
907 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dusun Banyol Desa Wonorejo
Catatan
71 No 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Program Pembangunan Infrastruktur RW,05 Desa Banjararum Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur RW.10 Desa Banjararum Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur RT.02 RW.07 Desa Banjararum Perdesaan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jl T. Ametung, Wisnuwardhana, Kertarejasa, anusopati, Kertanegara Jembatan Barat, Tejosari, Jaya Karangwaru Kelurahan Jayanegara, wardana, Perum Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jl. Ardimulyo, Candirenggo Asri, Jembatan Perumdam, Karangwaru Kelurahan Jalan dari perbatasan Desa Toyomarto Program Pembangunan Jalan dan Jembatan sampai jalan raya Malang Surabaya Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Desa Ardimulyo Perum Alam Hijau Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ RW 03 Dan RW 04 Desa TamanHarjo Gorong - Gorong Program Pembangunan Infrastruktur RW 04 Desa Tamanharjo Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur RT.01 & RT.04 RW.01 Langlang Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Dusun Purworejo RW 03 RT 04 Desa Perdesaan Tunjungtirto Program Pembangunan Infrastruktur Dusun Bunut RW 05 RT 01 Desa Perdesaan Tunjungtirto Program Pembangunan Infrastruktur 5 Wilayah Desa Banjararum Perdesaan
921 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jalan desa Watugede
Indikator Kinerja 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
Volume
Pagu APBD (Rp.)
400 m
50.000
100 m
125.000
95 m
109.000
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
1.500 m
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
5.000 m x 3 m
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2 (1,2 m x 1 m x 3125 m )
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
2500 M2
300.000
5,500m2
687.500
3 X 11.5 m
138.000
950 m
475.000
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
total usulan Kecamatan Singosari : 36
1.500.000 500.000 1.875.000
165 m3
49.500
750 m2
225.000
35 Titik
8.750
3 m x 2.000m sub total pagu :
966.000 13.838.110
KECAMATAN: 29. KARANGPLOSO 922 923 924 925 926 927 928
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pembangunan Infrastruktur Program Perdesaan
Desa Girimoyo Desa Girimoyo Desa Girimoyo Desa Girimoyo Desa Girimoyo Desa Ngijo Desa Ngijo
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya perencanaan pembangunan jaringan irigasi; 2) Meningkatnya rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi; 3) Meningkatnya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun; 4) Terlaksananya pemberdayaan pemakai monitoring air; 5) 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) petani Terlaksananya kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
600 m
100.000
1200 m
200.000
1 km
200.000
1200 m
200.000
1200 m
200.000
2 m X 100 m 700 m X 1,5 m
50.000 100.000
Catatan
72 No 929 930 931 932 933
Nama Program/ Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
934 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur 936 Perdesaan 935
937 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Lokasi
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
3600 m
Desa Ngijo
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
2 m X 750 m
Desa Donowarih - desa Bocek Desa Donowarih Desa Donowarih Desa Donowarih Desa Donowarih Desa Tawangargo Desa Tawangargo
Program Pembangunan Infrastruktur Desa Tawangargo Perdesaan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan 939 Desa Tawangargo Jembatan Desa Tawangargo
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Kepuharjo Gorong - Gorong Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan 942 Kepuharjo Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan 943 Kepuharjo Jembatan 941
944 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 945 946 947 948 949 950 951
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Volume
Desa Ngijo
938
940 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Indikator Kinerja
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
300 m
200.000
2.500 m
340.000
2.000 m
150.000
2.000 X 2,5 m
300.000
1,3 km
200.000
20.000 m
300.000
2 km
250.000
1.600 m
225.000
2,5 km
300.000
500 m x 0.3 m x 1m
220.000
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
3 m x 6 km
150.000
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
750 m x 0.3 m x 1m
125.000
1 km
100.000
0.3 x 1 x 350 m
150.000
1500 m
300.000
1500 m
300.000
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Meningkatnya kualitas prasarana pengambilan dan saluran pembawa air; 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air; 3) Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten 1) Meningkatnya kualitas prasarana pengambilan dan saluran pembawa air; 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air; 3) Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan perencanaan pelaporan 1) Tersedianya dokumen pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
Bocek
Terlaksananya pengelolaan PJU, bangunan pelengkap dan pohon tepi jalan
Bocek
42.750 300.000
Kepuharjo
Bocek
200.000
7.000 m
1) Meningkatnya kualitas prasarana pengambilan dan saluran pembawa air; 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air; 3) Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
Kepuharjo
Pagu APBD (Rp.)
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
3,5 m X 2m
15.000
Bocek
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
1300 m
275.000
Bocek
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
1 unit
100.000
Tegalgondo
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
576,50 m
75.000
Catatan
73 No
Nama Program/ Kegiatan
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Infrastruktur 953 Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur 954 Perdesaan 952
955 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 956 957 958 959 960 961 962
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Lokasi Tegalgondo Tegalgondo Tegalgondo Ampeldento Ampeldento Ampeldento Ampeldento Ngenep
Indikator Kinerja
Volume
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
3 unit, panjang = 3,5 m 500 m 75 m 311,5 m + 15 orang dan 153 m3m + 15 300 3 +orang 15 orang dan 300 m3 + 15 orang 5 m3 + 15 orang 842,13 m 3 + 15 orang
2) Terlaksananya monitoring
Pagu APBD (Rp.) 10.000 500.000 15.000 202.057 123.000 10.300 366.326 267.975
Ngenep
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
Ngenep
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
175.976
Ngenep
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
290.152
total usulan Kecamatan Karangploso : 41
1.730.634
sub total pagu :
9.359.170
KECAMATAN: 30. DAU 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Mulyoagung
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
2000 m
100.000
Mulyoagung
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
1255 m2
100.400
Mulyoagung
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
40 m2
100.000
Landungsari
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
1800 m x 3 m
75.000
Landungsari
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
800 m x 4 m
75.000
Landungsari
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
2mx6m
75.000
Sumbersekar
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
3000 m x 3 m
75.000
Selorejo
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
2500 m x 3,5 m
1.300.000
Selorejo
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
250 m x 3,5 m
1.300.000
Kucur
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
5000 m
75.000
Catatan
74 No
Nama Program/ Kegiatan
973 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
Petungsewu
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2000 m x 2 m
300.000
Petungsewu
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
12 m x 8 m
125.000
Gadingkulon
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
5000 m x 3 m
450.000
976 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Karangwidoro
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3,5 m x 1500 m
977 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tegalweru
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3000 m x 2 m
978 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tegalweru
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
600 m x 2 m
Program Pembangunan Infrastruktur 974 Perdesaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 975 Kebinamargaan
total usulan Kecamatan Dau : 16
sub total pagu :
75.000 1.200.000 50.000 5.475.400
KECAMATAN: 31. PUJON 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993
Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
Pandesari Pandesari Ngroto Ngroto Ngabab Ngabab Tawangsari Tawangsari Bendosari Bendosari Wiyurejo Wiyurejo Wiyurejo Sukomulyo Sukomulyo
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
6x3m
200.000
650 x 2,75 x 0,12 m
152.000
1500 m
100.000
2,5 x 50 m p:40 m t:20 m p:215 m t:1,5 m 700 m 6 x12 m 31000 mx 2 m x 75000 0,12 cm x 2,5 m x 4 km 0,4 m x 5 m x 90 m 0,4 m x 1,5 m x 2450 v 0,12 x 2,5 m x 570 m
50.000 100.000 90.000 200.000 60.000 465.000 720.000 135.000 375.000 100.400
3 x 800 m
800.000
2,5 x 2000 m
200.000
Catatan
75 No 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005
Nama Program/ Kegiatan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan Program Pembangunan Perdesaan
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
Lokasi Sukomulyo Sukomulyo Madiredo Madiredo Madiredo Madiredo Pujon Kidul Pujon Kidul Pujon Lor Pujon Lor Pujon Lor Pujon Lor
Indikator Kinerja 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
Volume 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring 2) Terlaksananya monitoring
total usulan Kecamatan Pujon : 27
Pagu APBD (Rp.)
2000m
250.000
3.0 m x 1350 m
200.000
120 m
72.000
126 m
75.000
160 m
96.000
4.950 m
330.000
40m x 5m
120.000
800 m
125.000
1 Unit
100.000
300 x 2,5
100.000
450 x 1 m 425 x 1,5 m sub total pagu :
83.250 106.250 5.404.900
KECAMATAN: 32. NGANTANG 1006 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Jombok
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
12m x 1m
1007 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Ngantru
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
450 m
1008 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Pandansari
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
900m x 2.5m
1009 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Pandansari
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2000m x 6m
1010 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Pagersari
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Tulungrejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
20x75x300
150.000
1012 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Tulungrejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
40x60x300
100.000
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur 1014 Perdesaan 1013
Desa Banjarejo Desa Banjarejo
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
55.000 150.000 61.875 700.000 0
350.000 37.500
Catatan
76 No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
1015 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Banjarejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
25.000
1016 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Banjarejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
32.500
1017 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Banjarejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
275.000
1018 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Banjarejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
235.000
1019 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Banjarejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
245.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Desa Banjarejo Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pengembangan dan Pengelolaan Program 1021 Desa Banturejo Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1022 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa Banturejo
1) Tersedianya perencanaan pembangunan jaringan irigasi; 2) Meningkatnya rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi; 3) Meningkatnya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun; 4) Terlaksananya pemberdayaan petani air; 5) 1) Tersedianya perencanaan pembangunan jaringan irigasi; 2)pemakai Meningkatnya rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi; 3) Meningkatnya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun; 4) Terlaksananya pemberdayaan petani pemakai air; 5) Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
Program Pengembangan dan Pengelolaan Desa Banturejo Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1024 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa Mulyorejo
1) Tersedianya perencanaan pembangunan jaringan irigasi; 2) Meningkatnya rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi; 3) Meningkatnya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun; 4) Terlaksananya pemberdayaan petani pemakai air; 5) Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten 2 Km
1025 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Mulyorejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2 Km
300.000
1026 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Mulyorejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
20m x 6m
600.000
1027 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Waturejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
245.500
1028 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Waturejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
115.000
1029 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Jombok
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
800m x 3m
1030 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Jombok
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1800m x 3m
1031 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Jombok
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
Desa Jombok
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
500 m
96.000
Desa Jombok
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
350 m
62.000
270 m
115.000
1500 m
230.000
1020
1023
1032
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
1033 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ 1035 Gorong - Gorong 1034
Desa Jombok Desa Jombok
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
217.350 58.000 505.000 162.000 75.000
85.000 198.000 75.000
1036 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Jombok
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2.5m x600m
110.000
1037 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Purowrejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
180 m
100.000
Catatan
77 No
Nama Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Pagu APBD (Rp.)
1038 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Jombok
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
3m - 650m
1039 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Purowrejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
98 m
1040 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Sidodadi
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
8m x 100m
100.000
1041 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Sidodadi
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
6m x 4m x 10m
150.000
1042 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Sidodadi
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2.8m x 1000m
100.000
1043 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Sidodadi
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
10m x 50m
150.000
1044 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Sidodadi
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
1000m
200.000
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Desa Ngantru
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
400m
90.000
1046 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Kaumrejo
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
2x4M
10.000
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Desa Kaumrejo
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
85.5x1.20x100 m
30.000
1045
1047
total usulan Kecamatan Ngantang : 42
sub total pagu :
196.000 68.567
6.860.292
KECAMATAN: 33. KASEMBON Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan 1049 Penerangan Jalan Umum 1048
total usulan Kecamatan Kasembon : 2 total usulan kegiatan: 1049
6 Desa, Ds Kasembon
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan;
6 Unit, 1 Unit
6 Desa
1) Terlaksananya pembangunan saluran drainase
6 unit
3.250.000 900.000
sub total pagu :
4.150.000
Total pagu :
287.116.737
Catatan
90
TABEL 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 DINAS BINA MARGA KABUPATEN MALANG LOKASI KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
2
3
1
1.03. 1.03.
1.03.2. 1.03.2.
01. 01.
01
A
BELANJA TIDAK LANGSUNG
B
BELANJA LANGSUNG
-
PROGRAM RUTIN
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.03.
1.03.2.
01.
03
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03.
1.03.2.
01.
07
3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03.
1.03.2.
01.
08
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.03.
1.03.2.
01.
10
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03.
1.03.2.
01.
11
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.03.
1.03.2.
01.
12
7
1.03.
1.03.2.
01.
15
8
1.03.
1.03.2.
01.
18
9
1.03.
1.03.2.
02.
II
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.03.2.
02.
01
1
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.03.
1.03.2.
02.
07
2
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.03.
1.03.2.
02.
09
3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.03.
1.03.2.
02.
22
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.03.
1.03.2.
02.
24
5
1.03.
1.03.2.
02.
28
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF (Rp.)
SUMBER DANA
4
5
6
7
Persentase Pelayanan Jasa Surat menyurat Kantor terpenuhi Persentase Pelayanan Jasa Listrik, Air dan Telepon terpenuhi sesuai kebutuhan Persentase honorarium Penatausahaan Keuangan tersedia Cakupan Area Kantor yang Bersih dan Nyaman terpenuhi Persentase Alat Tulis Kantor terpenuhi sesuai kebutuhan Persentase Barang Cetak dan Penggandaan terpenuhi sesuai kebutuhan Persentase Komponen Instalasi Listrik terpenuhi sesuai kebutuhan Persentase Referensi Bahan Bacaan Perundang-Undangan tersedia Cakupan Koordinasi yang Baik terpenuhi
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF
9
10
DAU
14.933.600.000
427.465.685.000
PAD
489.515.600.000
1.037.870.000
PAD
1.193.570.000
100 %
225.600.000
PAD
100 %
259.440.000
100 %
58.610.000
PAD
100 %
67.410.000
100 %
238.800.000
PAD
100 %
274.620.000
100 %
100.500.000
PAD
100 %
115.580.000
100 %
116.400.000
PAD
100 %
133.860.000
100 %
122.400.000
PAD
100 %
140.760.000
100 %
55.120.000
PAD
100 %
63.390.000
100 %
6.440.000
PAD
100 %
7.410.000
100 %
114.000.000
PAD
100 %
131.100.000
2.553.960.000
PAD
900.000.000
PAD
100 %
240.000.000
PAD
100 %
276.000.000
100 %
180.000.000
PAD
100 %
207.000.000
960.000.000
PAD
218.840.000
PAD
55.120.000
PAD
Dinas Bina Marga Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional terbeli Persentase perlengkapan kantor terpenuhi Persentase peralatan gedung kantor terpenuhi Cakupan Pemeliharaan Gedung kantor terlaksana Cakupan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Persentase peralatan gedung kantor terpelihara
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
13.576.000.000
Dinas Bina Marga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.
LOKASI
CATATAN PENTING
7 Unit
6 gedung 15 unit 100 %
2.937.060.000 7 Unit
6 gedung 15 unit 100 %
1.035.000.000
1.104.000.000 251.670.000 63.390.000
91
LOKASI KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
2
3
1 1.03.
1.03.2.
05.
III
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.03.
1.03.2.
05.
01
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.03.
1.03.2.
05.
03
2
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.03.
1.03.2.
06.
IV
1.03.2.
06.
01
1
1.03.
1.03.2.
06.
02
2
1.03.
1.03.2.
06.
04
3
I
PAGU INDIKATIF (Rp.)
SUMBER DANA
4
5
6
7
Dinas Bina Marga
CATATAN PENTING
8
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF
9
10
160.000.000
PAD
100 %
60.000.000
PAD
100 %
69.000.000
100 %
100.000.000
PAD
100 %
115.000.000
129.160.000
PAD
100 %
22.970.000
PAD
100 %
26.420.000
100 %
21.720.000
PAD
100 %
24.980.000
100 %
84.470.000
PAD
100 %
97.150.000
Dinas Bina Marga
Persentase Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi kinerja yang tersusun Realisasi Kinerja SKPD tepat waktu Persentase Laporan keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran semesteran tersusun Persentase Laporan keuangan akhir Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tahun yang terseusun tepat waktu
PROGRAM WAJIB DAN PILIHAN
184.000.000
148.550.000
PAD Tersebar di Kabupaten Malang
1.03.
1.03.2.
15.
1.03.
1.03.2.
15.
01
1
Perencanaan Pembangunan Jalan
1.03.
1.03.2.
15.
03
2
Pembangunan Jalan
1.03.
1.03.2.
15.
04
3
Perencanaan Pembangunan Jembatan
1.03.
1.03.2.
15.
05
4
Pembangunan Jembatan
1.03.
1.03.2.
15.
07
5
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan
1.03.
1.03.2.
15.
08
6
Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan
1.03.
1.03.2.
15.
09
7
Peningkatan Jalan (DAK)
1.03.
1.03.2.
15.
10
8
Peningkatan Jalan (Pendamping DAK)
1.03.
1.03.2.
17.
1.03.
1.03.2.
17.
01
1
Cakupan Perencanaan teknis Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong yang tepat waktu terlaksana
1.03.
1.03.2.
17.
03
2
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
II
TARGET CAPAIAN KINERJA
Cakupan pemenuhan SDM yang berkualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan Cakupan pemenuhan Jasa Konstruksi yang berkualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan
1.03.
LOKASI
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan terpenuhi Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Rusak Berat menurun Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan dan Penggantian Jembatan terpenuhi Jumlah Panjang jembatan yang sesuai standar meningkat Cakupan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan terawasi Cakupan pengawasan pelaksanaan pembangunan jembatan terawasi Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan
169.107.600.000
PAD
110 Km
4.320.000.000
PAD
110 Km
4.968.000.000
110 Km
102.843.600.000
PAD
110 Km
118.270.140.000
307 Buah
1.488.000.000
PAD
307 Buah
1.711.200.000
307 Buah
48.888.000.000
PAD
307 Buah
56.221.200.000
110 Km
3.840.000.000
PAD
110 Km
4.416.000.000
307 Buah
1.128.000.000
PAD
307 Buah
1.297.200.000
7 Km
6.000.000.000
DAK
7 Km
6.900.000.000
7 Km
600.000.000
DAK
7 Km
690.000.000
6.396.000.000
PAD
241 M'
216.000.000
PAD
241 M'
248.400.000
241 M'
6.000.000.000
PAD
241 M'
6.900.000.000
Tersebar di Kabupaten Malang
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Jumlah panjang Turap/ Talud yang dibangun
194.473.740.000
7.355.400.000
92
LOKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN
KODE
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
2
1.03.
1.03.2.
17.
05
1.03.
1.03.2.
18.
1.03.
1.03.2.
18.
01
1
Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan
1.03.
1.03.2.
18.
03
2
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
1.03.
1.03.2.
18.
06
3
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
3
III
Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud
1.03.
1.03.2.
18.
08
4
1.03.
1.03.2.
18.
09
5
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK)
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF (Rp.)
SUMBER DANA
4
5
6
7
Cakupan pengawasan pembangunan Turap dan Talud terawasi
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pengawasan Teknis Rehabilitasi /pemeliharaan jalan
10
3
LOKASI
Jumlah Jembatan Kabupaten yang dipelihara Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Rusak Ringan terpelihara Cakupan pelaksanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan terawasi Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara
PAGU INDIKATIF
9
10
PAD
189.104.890.000
PAD
119 Km
3.540.000.000
PAD
119 Km
4.071.000.000
119 Km
109.148.450.000
PAD
119 Km
125.520.720.000
150 Km
2.408.840.000
PAD
150 Km
2.770.170.000
119 Km
66.000.000.000
PAD
119 Km
75.900.000.000
3 Km
7.279.200.000
DAK
3 Km
8.371.080.000
3 Km
728.400.000
DAK
3 Km
837.660.000
116.400.000
PAD
116.400.000
PAD
2.677.200.000
PAD
Tersebar di Kabupaten Malang
yang dipelihara
8
TARGET CAPAIAN KINERJA
180.000.000
241 M'
Cakupan Acuan Pelaksanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan terpenuhi Jumlah Panjang Jalan Kabupaten
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
241 M'
207.000.000
217.470.630.000
1.03.
1.03.2.
18.
1.03.
1.03.2.
20.
1.03.
1.03.2.
20.
1.03.
1.03.2.
23.
1.03.
1.03.2.
23.
02
1
Pembangunan Gedung Workshop
Jumlah gedung kantor yang terbangun
3 Unit
264.000.000
PAD
3 Unit
1.03.
1.03.2.
23.
04
2
Pengadaan Alat-Alat Berat
Jumlah Alat berat yang dibeli
1 Unit
1.800.000.000
PAD
1 Unit
100 %
480.000.000
PAD
100 %
552.000.000
100 %
133.200.000
PAD
100 %
153.180.000
27.109.200.000
PAD
6
IV
01
Tersebar di Kabupaten Malang
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
1
V
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Pend DAK)
Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Persentase kondisi jalan dan jembatan Kabupaten terinspeksi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Persentase Pemeliharaan Alat-alat Berat terpelihara Persentase Alat Ukur dan Peralatan Laboratorium Kebinamargaan terpelihara
100 % Tersebar di Kabupaten Malang
133.860.000
100 %
133.860.000
1.008.780.000 303.600.000
1.03.
1.03.2.
23.
10
3
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
1.03.
1.03.2.
23.
12
4
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan
1.03.
1.03.2.
30.
1.03.
1.03.2.
30.
02
1
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Perdesaan
50 Km
1.122.000.000
PAD
50 Km
1.290.300.000
1.03.
1.03.2.
30.
09
2
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Jumlah jalan dan jembatan desa yang ditingkatkan
50 Km
24.967.200.000
PAD
50 Km
28.712.280.000
3
Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Cakupan pembangunan jembatan perdesaan terawasi
50 Km
1.020.000.000
PAD
50 Km
1.173.000.000
1.03.
1.03.2.
30.
VI
10
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Tersebar di Kabupaten Malang
31.175.580.000
93
LOKASI KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
2
3
1 1.03.
1.03.2.
34.
1.03.
1.03.2.
34.
1.03.
1.03.2.
35.
1.03.
1.03.2.
35.
01
1
Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
1.03.
1.03.2.
35.
02
2
Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
1.03.
1.03.2.
35.
03
3
Pembangunan Drainase/ Trotoar
Jumlah panjang drainase dan trotoar yang dibangun
1.03.
1.03.2.
35.
04
4
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Trotoar
Jumlah Panjang Drainase dan trotoar terpelihara
1.03.
1.03.2.
35.
05
5
Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
Cakupan Pohon Tepi Jalan terkelola
6
Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan Cakupan Pembangunan Bangunan dan Penerangan Jalan Umum Pelengkap Jalan dan PJU terawasi
1.03.
1.03.2.
35.
VII Pengelolaan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan jembatan 01
1
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF (Rp.)
SUMBER DANA
4
5
6
7
Tersebar di Kabupaten Malang
Penyusunan Sistem Informasi/ data base jalan dan Cakupan Data Base Jalan sebagai jembatan Bahan Penyusun Program terkelola
VIII Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
06
LOKASI
Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan PJU terpenuhi Jumlah Penerangan Jalan Umum terpasang dan dipelihara
CATATAN PENTING
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF
9
10
584.600.000
PAD
584.600.000
PAD
28.488.805.000
PAD
876.120.000
PAD
7.339.040.000
PAD
9.700 M'
12.134.365.000
PAD
11.160 M'
13.954.520.000
4.741 M'
7.112.050.000
PAD
5.453 M'
8.178.860.000
385.630.000
PAD
100 %
Tersebar di Kabupaten Malang 12.430 M, 470 titik PJU 480 Titik
2.000 Batang 12.430 M, 470 titik PJU
641.600.000
441.041.685.000
672.290.000 672.290.000
100 %
32.762.140.000
12.430 M, 470 titik PJU 560 Titik
2.000 Batang 12.430 M, 470 titik PJU
PAD
-
1.007.540.000 8.439.900.000
443.480.000 737.840.000
504.449.200.000