Jl. Presiden KH Abdurrahman Wahid 151 Jombang (0321) 873333 Faks. (0321) 851733
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perizinan
Kabupaten
Jombang Tahun 2014-2018 merupakan pengaplikasian Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, strategis
bahwa
dalam
setiap instansi
jangka
waktu
5
pemerintah harus memiliki (lima)
tahun
ke
rencana
depan dalam masa
kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Perlu diketahui bahwa penyusunan Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Badan Pelayanan Perizinan dengan mendasarkan pada analisis berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Renstra Badan Pelayanan Perizinan ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan. Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat dipergunakan untuk mendukung langkah-langkah mewujudkan visi Kabupaten Jombang 20142018 yaitu “Jombang Sejahtera Untuk Semua” Jombang,
24 Juli 2014
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
ABDUL QUDUS, SH Pembina Utama Muda NIP. 19610305 198907 1 002
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page iii
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...................................................................................................................................... ii DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. iii BAB I
PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1
1.1.
Latar Belakang ..................................................................................................................... 1
1.2.
Landasan Hukum ................................................................................................................ 2
1.3.
Maksud dan Tujuan ........................................................................................................... 4
1.4.
Sistimatika Penulisan........................................................................................................ 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN ................... 6 2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan ........ 6
2.2
Sumber Daya Badan Pelayanan Perizinan ............................................................ 16
2.3
Kinerja Pelayanan SKPD ................................................................................................ 20
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ........................... 26
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..................... 28 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan ............................................................................................................. 28
3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .................................................................................................. 28
3.3
Telaah Renstra K/L .......................................................................................................... 32
3.4
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS ............................................. 33
3.4
Penentuan Isu-isu Staretegis ...................................................................................... 33
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....... 35 4.1
Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan ............................................................. 35
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pelayanan Perizinan ....... 36
4.3
Strategi dan Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan ........................................ 40
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ............................. 47 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................................................................................. 58
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page iii
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan
negara
dan
pembangunan,
dengan
mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehingga tercipta pemerintahan yang bersih (good government) dan mampu menyediakan public goods and services kepada segenap lapisan masyarakat. Perencanaan merupakan bagian dari proses kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Seiring dengan telah ditetapkannya Kepala Daerah Kabupaten Jombang yang baru, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpedoman pada RPJMD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Respon semangat reformasi tersebut ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dinyatakan bahwa dalam rangka penilaian kinerja pejabat pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, dalam Kelembagaan perangkat pemerintah Kabupaten Jombang terjadi restrukturisasi
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 1
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 organisasi dengan konsekuensi pergeseran, penambahan dan pengurangan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Badan Pelayanan Perizinan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Jombang wajib menyusun Perencanaan Strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima tahun) kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun substansi penyusunan Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Perizinan mencakup pernyataan visi, misi, penerapan kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai dan diselaraskan dengan Perencanaan Strategis Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Perizinan adalah melalui analisis SWOT. Dalam analisis ini kajian dasar yang diterapkan adalah melakukan identifikasi terhadap berbagai faktorfaktor kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki suatu organisasi serta faktor-faktor peluang dan ancaman eksternal yang mungkin dan sangat mungkin terjadi. Implementasi metode SWOT juga memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ada melalui analisa secara konseptual, analitis, realistis dan rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.
1.2. Landasan Hukum Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938);
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 2
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 4.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 11. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 Tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang; 13. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018; 15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang. 16. Keputusan Bupati Jombang Nomor : Tentang
Perubahan
Atas
188.4.45/9/415.10.10/2009,
Keputusan tentang
188.4.45/69/415.10.10/2013 Bupati
Jombang
Pendelegasian
Nomor
Wewenang
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
:
Page 3
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
1.3. Maksud dan Tujuan 1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Badan Pelayanan Perizinan (BPP) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Jombang
Tahun 2014-2018. 3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan (BPP) pada tahun 20142018.
1.4. Sistimatika Penulisan I.
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
II.
GAMBARAN PELAYANAN 2.1 Tupoksi dan Stuktur Organisasi 2.2 Sumberdaya SKPD 2.3 Tantangan dan Peluang
III.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi 3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.4 Isu-isu strategis
IV.
VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 4
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran 4.3 Strategi dan Kebijakan V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
VI.
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN
SASARAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 5
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas Pokok Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Badan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
menyelenggarakan
sebagian
kewenangan
Daerah
dalam
rangka
penyelenggaraan dan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dan melalui satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan ketepatan/kepastian. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2009, tugas pokok dan fungi Badan Pelayanan Perizinan adalah sebagai berikut : -
Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan
kebijakan
teknis
di
bidang
Pelayanan
Perizinan,
Pengaduan/Pengawasan dan sistem informasi serta Penelitian Lapangan dan penetapan Dokumen; -
Pelaksana
kebijakan
teknis
dibidang
Pelayanan
Perizinan,
Pengaduan/Pengawasan dan sistem informasi serta Penelitian Lapangan dan penetapan Dokumen; -
Pendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan terpadu di bidang Pelayanan Perijnan;
-
Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan Perizinan;
-
Pengolahan data laporan kegiatan dan koordinasi dengan pelaku pelayanan perizinan pada Satuan Kerja terkait;
-
Pelaksanaan fasilitasi kerjasama di bidang pelayanan perizinan;
-
Penanggungjawab Proses Administrasi di bidang perizinan.
Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga kemudian teruraikan dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan struktural yang ada sebagai berikut:
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 6
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 A. Sekretariat Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Perizinan
meliputi
ketatausahaan,
umum,
kepegawaian,
keuangan,
perlengkapan, perencanaan program dan pelaporan. Dengan fungsi sebagai berikut : Pelaksana koordinasi Pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Badan; Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Badan; Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan; Pengelolaan
administrasi
Kepegawaian,
pelaksanaan
pembinaan,
peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran Pelaksanaan, Penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan; Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja; Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset; Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga; Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat; Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Badan Pelayanan Perizinan; Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan Kantor; Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.
1. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas sebagia berikut :
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 7
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 -
Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
-
Melaksanakan administrasi Kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
-
Melaksanakan
urusan
administrasi
umum,
rumah
tangga/
keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; -
Menyusun Standart Pelayanan Minimal Badan;
-
Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
-
Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Badan;
-
Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
-
Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan;
-
Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaaan tugas;
-
Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.
2. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagia berikut : -
Melaksanakan
penatausahaan
keuangan,
meliputi
pengelolaan
anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; -
Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
-
Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran badan;
-
Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 8
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018
3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut : - Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran; - Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang Perizinan; - Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Perizinan; - Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran; - Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan bidang Perizinan; - Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perizinan; - Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya; - Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Badan; - Melaksanakan
supervisi,
pelaporan,
evaluasi
dan
monitoring
pelaksanaan tugas.
B. Bidang Pelayanan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Perizinan di bidang Data dan Informasi serta Administrasi Perizinan. Dengan fungsi : Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dalam rangka perumusan dan penyusunan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan. BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 9
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan; Penyelenggara perencanaan pelaksanaan, pengendaalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pelayanan perizinan; Penyelenggara pelayanan adminsitrasi perizinan.
1. Sub Bidang Data dan Informasi Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut : -
Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, guna penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan.
-
Melaksanakan pemberian informasi layanan perizinan dan advis planning serta pengelolaan dan operasional call center.
-
Melaksanakan pendokumentasian pelayanan Perizinan;
-
Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan
yang
berhubungan
dengan
tugas-tugas
yang
berkaitan informasi perizinan; -
Melaksanakan pendokumentasian pelayanan Perizinan;
-
Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bidang .
-
Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya.
-
Melaksanakan pelayanan legalisasi perizinan dan pembuatan Surat Ketetapan Retribusi Daerah/SKRD serta pembuatan draft penetapan izin.
2. Sub Bidang Administrasi Perizinan Sub Bidang Administrasi Perizinan mempunyai tugas sebagai berikut : - Melaksanakan pelayanan penerimaan pengajuan permohonan perizinan dan penyerahan izin; - Melaksanaan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan;
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 10
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 - Melaksanakan pelayanan legalisasi perizinan dan pembuatan Surat Ketetapan Retribusi Daerah/SKRD serta pembuatan draft penetapan izin.
C. Bidang Pengaduan / Pengawasan Dan Sistem Informasi Bidang Pengaduan/Pengawasan dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan Badan Pelayanan Perizinan dalam bidang Pengaduan dan Pengawasan serta Sistem Informasi. Dengan fungsi : Pelaksanaan
pengumpulan
data
dan
informasi
dalam
rangka
penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengawasan/Pengaduan dan Sistem Informasi; Pelaksanaan
pengumpulan
data
dan
informasi
dalam
rangka
penanganan pengaduan di bidang perizinan; Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan izin yang telah diterbitkan; Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Perizinan; Pelaksanaan pengkajian dan penelitian terhadap produk hukum yang terkait dengan pelayanan perizinan.
1. Sub Bidang Pengaduan dan Pengawasan Sub Bidang Pengaduan dan Pengawasan mempunyai tugas sebagai berikut : -
Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengawasan/ Pengaduan;
-
Melayani pengaduan dan komplain masyarakat terhadap layanan perizinan;
-
Mengumpulkan
dan
mengolah
data
dan
informasi,
menginventarisasi permalasahan di bidang perizinan dalam rangka penanganan pengaduan di bidang perizinan; BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 11
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 -
Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan izin yang telah diterbitkan;
-
Melaksanakan klarifikasi terhadap permasalahan dan pengaduan di bidang perizinan;
-
Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap produk hukum yang terkait dengan pelayanan perizinan.
2. Sub Bidang Sistem Informasi Sub Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas sebagai berikut : -
Mengumpulkan dan mengolah data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan sebagai bahan dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Perizinan;
-
Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan;
-
Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dalam rangka pemecahan masalah di bidang Sistem Informasi Perizinan;
-
Melaksanakan pemeliharaan Sistem Informasi Perizinan;
-
Melaksanakan pendokumentasian Sistem Informasi Perizinan.
D. Bidang Penelitian Lapangan Dan Penetapan Dokumen Bidang Penelitian Lapangan Dan Penetapan Dokumen mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Perizinan dalam bidang Penelitian Lapangan Dan Penetapan Dokumen. Dengan fungsi : Penyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam rangka perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian lapangan dan penetapan dokumen; Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta koordinasi dalam rangka pelaksanaan penelitian lapangan sebagai dasar penerbitan izin; Pembuatan jadwal koordinasi dalam rangka pelaksanaan penelitian lapangan; BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 12
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam frangka pemeriksaan persyarakat administrasi, pemberian izin dan penelitian lapangan; Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemecahan masalah yang tibul di lapangan dalam kegiatan penelitian lapangan; Pembuatan berita acara hasil penelitian lapangan.
1. Sub Bidang Penelitan Lapangan Sub Bidang Penelitan Lapangan mempunyai tugas sebagai berikut : - Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi sebagai bahan untuk perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang peneliatan lapangan; - Mengumpulkan,
menginventarisasi
permasalahan
serta
melaksanakan pemecahan masalah yang berhubungan dengan tugastugas yang berkaitan dengan Penelitian Lapangan; - Membuat jadwal koordinasi dalam rangka pelaksanaan penelitian lapangan; - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan penelitian lapangan; - Mengkoordinasikan penanganan permasalahan yang timbul di lapangan; - Membuat berita acara hasil penelitian lapangan.
2. Sub Bidang Penetapan Dokumen Sub Bidang Penetapan Dokumen mempunyai tugas sebagai berikut : -
Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi, menginventa-risasi permasalahan
serta
melaksanakan
pemecahan
masalah yang
berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan Penetapan Dokumen Izin; -
Melaksanakan upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan dokumen perizinan;
-
Melaksanakan pengumpulan data penetapan dokumen perizinan;
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 13
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 -
Mengajukan draf dokumen Perizinan untuk ditetapkan;
-
Menyiapkan draf keputusan izin.
Adapun Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan. 3. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi: a. Sub Bidang Data dan Informasi: b. Sub Bidang Administrasi Perizinan. 4. Bidang Pengaduan/Pengawasan dan Sistem Informasi, membawahi : a. Sub Bidang Pengaduan dan Pengawasan; b. Sub Bidang Sistem Informasi. 5. Bidang Penelitian Lapangan dan penetapan Dokumen, membawahi : a. Sub Bidang Penelitian Lapangan; b. Sub Bidang penetapan Dokumen. 6. Kelompok Jabatan Fungsional
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 14
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Gambar 2.1: Bagan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 9 Tahun 2009
KEPALA BADAN
SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PENGADUAN/PENGAWASAN DAN SISTEM INFORMASI
SUB BAGIAN PENYUSUNAN.PROGRAM & PELAPORAN
BIDANG PENELITIAN LAPANGAN DAN PENETAPAN DOKUMEN
SUB BIDANG ADMINISTRASI PERIZINAN
SUB BIDANG PENGADUAN DAN PENGAWASAN
SUB BIDANG PENELITIAN LAPANGAN
SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI
SUB BIDANG SISTEM INFORMASI
SUB BIDANG PENETAPAN DOKUMEN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 15
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Guna melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masingmasing. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemangku jabatan struktural bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Sebagai upaya menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Selain itu, guna melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berakala.
2.2 Sumber Daya SKPD Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan merupakan elemen terpenting dalam sebuah organisasi. Pegawai/Aparatur Pemerintah memiliki peran strategis dan dominan pada pelaksanaan pemerintahan Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang. Sebab tujuan Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang akan tercapai apabila didukung dengan aparatur yang handal dan profesional. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya aparatur/manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan, sehingga pegawai/aparatur dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 16
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang memiliki 42 (empat puluh dua) Sumber Daya Manusia, meliputi 37 (tiga puluh tujuh) Pegawai Negeri Sipil, dan 5 (Lima) orang tenaga kontrak (Non PNS). Susunan pegawai BPP Kabupaten Jombang adalah sesuai tabel berikut :
Tabel 2.1 Data Pegawai BPP Kab. Jombang Menurut Pendidikan
Pendidikan
Jumlah Pegawai
SLTP SLTA D3 D4/S1 S2 Jumlah
20 orang 3 orang 16 orang 3 orang 42 orang
Tabel 2.2 Data Pegawai BPP Kab. Jombang Menurut golongan
Golongan
Jumlah Pegawai
I II III IV Non PNS
13 orang 21 orang 3 orang 5 orang
Jumlah
42 orang
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 17
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Tabel 2.3 Data Pegawai BPP Kab. Jombang Menurut Eselon
Eselon
Jumlah Pegawai
II/a II/b III/a III/b IV/a Fungsional Jumlah
1 orang 0 orang 1 orang 3 orang 9 orang 14 orang
Sarana dan prasarana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari unsur pelayanan publik. Adapun Sarana dan prasarana kantor yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Pelayan Perizinan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Kantor BPP Kab. Jombang KONDISI BARANG NO 1
I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3
URAIAN
JML
2
Kendaraan Dinas Operasional SUZUKI / APV ARENA GX M/T TOYOTA / KIJANG INNOVA G DAIHATSU ESSPAS/ S92 Honda Revo Standart / NF 100 TD Honda Supra 125 / NF 125 TD Honda Mega Pro / GL 160 D Honda / Win Perlengkapan Gedung Kantor AC Lemari Es Sanyo SR D2 455 NI M.Penghisap Debu Sanyo
Baik
Kurang Baik
Rusak Berat
3
4
5
6
1 1 1 1 9 2 1
√ √ √ √ √ √ √
10 1 1
√ √ √
KET.
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 18
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 KONDISI BARANG NO
URAIAN
1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2
JML
Baik
Kurang Baik
Rusak Berat
5
6
3
4
5 4 4 2 3 10 1 2 3 1 1 2 1 2 1
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Komputer Laptop Printer Server UPS GPS Kamera Mesin Tik Handycam LCD Proyektor Telepon Mesin Fax Peralatan Mebelair
18 6 16 2 16 2 4 3 1 1 8 1
√ √ √ √ 12 √ √ √ √ √ √ √
Kursi Kerja Filling Kabinet Kursi Kerja Kursi Rapat Kursi Tamu Kursi Tunggu Lemari Antrian Lemari Server Almari Meja
57 14 57 11 10 27 1 2 8 1
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Televisi Kipas Angin Alat Pemadam Portable Papan Kegiatan Dispenser Jam Dinding Kompor Papan Tulis Sound System Speaker Tabung Elpiji Mic Warless Transportable Generating Alat penghancur kertas Tangga aluminium Peralatan Gedung Kantor
KET.
4
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 19
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 KONDISI BARANG NO
URAIAN
1
11 12 13 14 15 16 17
2
Meja Komputer Meja Rapat Meja Tamu Rak Arsip Rak Piring Tempat Brosur Sofa
JML
Baik
Kurang Baik
Rusak Berat
3
4
5
6
1 10 4 6 1 1 3
√ √ √ √ √ √ √
KET.
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Evaluasi kinerja pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013, serta pendapatan Retribusi/Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pelayanan Perizinan kabupaten Jombang Tahun 2009 s.d 2013 akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 20
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Tabel 2.5. Capaian Indikator Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang
NO
INDIKATOR SPM DAN IKK
TARGE T SPM
TARGE T IKK
TAR GET INDI KAT OR LAI NNY A
1
2
3
4
5
Target Renstra SKPD Tahun Ke-
Realisasi capaian Tahun Ke-
Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
KETERANGAN 1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Indikator SPM 1
2
3
4
5
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal antara lain : - Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal 100% Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjajan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal : 100% - Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan 100% IMB di kabupaten/kota Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap
100%
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTRW 100% kabupaten/kota beserta rencana rincinya
Berdasarkan Kebup Jombang Nomor : 188.4.45/9/415.10.10/2009, tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang ada 2 jenis izin yang sesuai dengan SPM pada Perka BKPM No 14 tahun 2011 tentang SPM Penanaman Modal Propinsi dan kabupaten/kota , yaitu SIUP da TDP
33,33% 33,33%
50%
66,67% 83,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 83,33%
75%
75%
100%
66,67%
50%
100%
100%
70%
75%
75%
80%
80%
43.55% 82,01% 86,39% 85,13% 56,49% 62,21% 109.4% 115,19% 106,41% 70,61%
70%
70%
75%
80%
85%
20,26% 16,34% 39,66% 28,32% 43,06% 28,94% 23,34% 52,87% 35,40% 50,65%
80%
85%
85%
90%
90%
50%
10,91% 25,53% 26,83% 32,11% 62,50% 12,84% 30,04% 29,81% 35,68%
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
100%
Page 21
Berdasarkan Kebup Jombang Nomor : 188.4.45/69/415.10.10/2013 Tentang Perubahan Atas Kebup Jombang Nomor : 188.4.45/9/415.10.10/2009, tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang tanggal 21 Januari 2013, ada 5 jenis izin yang sesuai dengan SPM pada Perka BKPM No 14 tahun 2011 tentang SPM Penanaman Modal Propinsi dan kabupaten/kota, yaitu SIUP, TDP,Izin Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (tahun 2013)
Berdasarkan Permen PU No 14 /PRT/M/2010 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Berdasarkan Permen PU No 14 /PRT/M/2010 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Berdasarkan Permen PU No 14 /PRT/M/2010 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang, Kabupaten jombang sudah terdapat Perda Kab. Jombang No. 21 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang tahun 2009 s/d. 2029
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 NO
INDIKATOR SPM DAN IKK
TARGE T SPM
TARGE T IKK
TAR GET INDI KAT OR LAI NNY A
1
2
3
4
5
Target Renstra SKPD Tahun Ke-
Realisasi capaian Tahun Ke-
Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
KETERANGAN 1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100%
100%
100%
100%
100%
21
IKK Penyelesaian permohonan izin yang masuk
100%
98,37% 93,09% 87,59% 91,68% 86,07% 98,37% 93,09% 87,59% 91,68% 86,07%
PROGRAM 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
100%
85,00% 90,00% 95,00% 97,00% 98,00% 81,55% 94,80% 97,74% 92,59% 94,47% 95,94% 105,33% 102,88% 95,45% 96,40%
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
100%
87,00% 90,00% 95,00% 96,00% 97,00% 89,90% 96,97% 96,49% 88,20% 94,54% 103,33% 107,74% 101,57% 91,88% 97,46%
100%
100%
89,00% 91,00% 95,00% 97,00% 98,00% 89,49% 95,74% 99,65% 96,43% 100,00% 100,55% 105,21% 104,89% 99,41% 102,04%
100%
100%
85,00%
100%
100%
75,00% 85,00% 90,00% 95,00% 96,00% 45,64% 99,58% 98,99% 99,96% 94,51% 60,85% 117,15% 109,99% 105,22% 98,45%
100%
100%
90,00% 93,00% 95,00% 95,00% 96,00%
100%
100%
85,00% 87,00% 93,00% 95,00%
100%
100%
85,00% 90,00% 93,00% 95,00% 95,00% 56,08% 93,11% 99,38% 93,39% 89,96% 65,98% 103,46% 106,86% 98,31% 94,69%
3 4
5 6 7 8
Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
0,00%
100%
0,00%
100%
91,65% 93,74% 111,11% 107,53% 105,26% 96,47% 97,65%
37,40% 99,96% 99,90% 74,08%
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
100%
Page 22
Tidak di programkan dan dianggarkan di tahun 2010 s/d 2013
44,00% 114,90% 107,42% 77,98%
Tidak di programkan dan dianggarkan pada tahun 2013
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Tabel 2.6. Realisasi Anggaran Program Kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Tahun 2009 s.d 2013 Anggaran Pada Tahun Ke-
Kewenangan Uraian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
435.401.700
346.391.500
334.066.000
375.385.500
438.610.500
355.061.595
328.368.800
326.502.128
347.569.823
414.367.932
294.546.000
69.897.000
88.725.000
386.977.000
268.575.000
264.797.375
67.778.975
85.611.500
341.312.290
253.917.706
36.000.000
19.125.000
18.500.000
21.000.000
17.550.000
32.215.500
18.310.000
18.435.000
20.250.000
17.550.000
7.500.000
-
19.061.000
22.880.000
28.519.000
46.040.000
2.936.900
18.980.850
22.648.000
28.509.000
43.511.600
25.750.000
7.500.000
5.000.000
99.554.500
31.354.500
25.750.000
7.500.000
5.000.000
91.237.000
29.390.350
67.500.000
24.877.000
15.500.000
91.620.000
25.247.000
24.867.000
15.485.000
67.876.500
533.445.000
323.010.500
212.259.000
502.324.000
299.146.000
300.757.400
210.948.000
469.143.000
672.642.500
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Anggar an
Reali sasi
81,55% 94,80% 97,74% 92,59% 94,47%
0,17%
3,35%
89,90% 96,97% 96,49% 88,20% 94,54%
-2,34%
-1,07%
89,49% 95,74% 99,65% 96,43%
-16,45% -13,74%
1
2
3
4
5
100%
-
6.435.000
Page 23
605.139.498
Rata-rata Pertumbuhan
-
-
32,22%
34,80%
3,31%
2,29%
37,40% 99,96% 99,90% 74,08%
12,09%
31,94%
56,08% 93,11% 99,38% 93,39% 89,96%
6,20%
16,23%
45,64% 99,58% 98,99% 99,96% 94,51%
100%
100%
100%
91,65% 93,74%
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Selain sebagai badan teknis, Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang juga sebagai badan penghasil. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang tahun 2009-2013 sebagai berikut : Tabel 2.7.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Tahun 2009 s.d 2013 Uraian Retribusi
2009 Target
Realisasi
2010 %
Target
Realisasi
2011 %
Target
Realisasi
2012 %
Target
Realisasi
2013 %
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Target
Realisasi
%
700.000.000
1.044.549.642
149,22
Ijin Reklame
51.953.443
68.533.469
131,91
60.807.000
111.011.894
182,56
20.317.139
20.317.139
100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (GOR)
15.750.000
19.350.000
122,86
23.375.000
40.625.000
173,80
25.000.000
103.329.800
413,32
100.000.000
158.204.550
158,20
160.000.000
144.061.820
90,04
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
295.000.000
198.531.331
67,30
295.000.000
560.672.010
190,06
395.000.000
486.392.810
123,14
460.000.000
657.809.812
143,00
882.850.000
1.333.236.770
151,02
Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian
280.220.528
59.209.397
21,13
608.248.180
856.989.395
140,89
1.225.000.000 1.764.964.639
144,08
1.300.000.000
1.667.166.630
128,24
1.492.000.000
1.502.948.184
100,73
11.232.000
9.810.000
87,34
8.232.000
9.342.000
113,48
2.106.000
2.668.000
126,69
1.000.000
110.000
11,00
500.000
80.000
16,00
10.000.000
9.810.020
98,10
10.000.000
30.330.748
303,31
10.000.000
55.444.395
554,44
90.000.000
112.361.011
124,85
115.000.000
123.612.880
107,49
0
2.200.000
-
1.500.000
4.450.000
296,67
750.000
750.000
100,00
Retribusi Izin Trayek Retribusi Ijin Bidang Pengairan (pemakaian tanah pengairan) Retribusi Ijin Bidang lingkungan Hidup (pengambilan air bawah tanah)
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 24
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Uraian Retribusi
2009
2010
Realisasi
%
Retribusi Ijin Bidang Kesehatan
16.600.000
28.090.000
169,22
27.260.000
49.550.000
181,77
4.605.000
4.605.000
100,00
Retribusi Ijin Bidang Perindustrian dan Perdagangan
110.324.000
36.101.200
32,72
60.324.000
66.175.000
109,70
10.875.000
10.875.000
100,00
Retribusi Ijin Jasa Kontruksi
78.893.273
67.070.194
85,01
78.893.273
75.999.785
96,33
3.969.444
3.969.444
100,00
Retribusi Ijin Pengusahaan Angkutan
15.302.000
20.895.000
136,55
14.612.500
21.022.500
143,87
750.000
750.000
100,00
519.600.611 58,69
1.188.251.953
885.275.244
Realisasi
%
1.826.168.332 153,69
Target
Realisasi
2012
Target
Jumlah
Target
2011 Target
Realisasi
%
1.698.372.583 2.454.066.227 144,50 1.951.000.000 2.595.652.003 133,04
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
%
2013
Page 25
Target
Realisasi
%
3.350.350.000 4.148.489.296 123,82
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Pengembangan pelayanan Badan Pelayanan Perizinan memiliki beberapa tantangan (thread) maupun peluang (opportunity) diantaranya sebagai berikut: 2.5.1 Tantangan (Thread) a. Belum semua data base perizinan terintegrasi dari SKPD Teknis. b. Tim teknis dari SKPD Teknis belum berfungsi secarta optimal sehingga dalam menjalankan tugas teknis masih belum maksimal. c. Belum tergalinya potensi perizinan di wilayah Kabupaten Jombang hal ini membuat estimasi pendapatan kurang. d. Adanya perubahan aturan system penyerapan keuangan ditengah perjalanan tahun anggaran, sehingga progress penyerapan tidak bisa maksimal. e. Adanya informasi yang tidak valid dalam permintaan data sehingga harus mengulang-ulang dalam pembuatan data yang sama. f. Ketidakjelasan prosedur waktu dan persyaratan yang diberlakukan SKPD teknis hal ini membuat proses perizinan semakin lama. g. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya izin.
2.5.2 Peluang (Opportunity) a. Adanya kebijakan daerah untuk medukung pelayanan perizinan sehingga hal ini dapat meningkatkan pendapatan dengan banyaknya jumlah izin yang masuk. b. Adanya kebijakan daerah untuk efisiensi dibidang anggaran, sehingga dalam belanja dan penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan. c. Adanya informasi yang mendukung dalam system pengelolaan anggaran sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses izin yang masuk. d. Badan Pelayanan Perizinan menyediakan fasilitas ruang tempat untuk pelaksanaan outlet pelayanan perizinan. e. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan f. Adanya kebijakan nasional untuk mendukung pelayanan perizinan terpadu.
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 26
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 g. Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan. h. Peningkatan investasi di daerah.
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 27
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Menindaklanjuti analisa tentang identifikasi permasalahan dari Badan Pelayanan Perizinan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi meliputi : 1. Belum tercukupinya kebutuhan Sumber Daya Aparatur Perizinan yang berkompeten. 2. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang mendukung pelayanan public. 3. Struktur
kelembagaan
yang
belum
mencerminkan
kebutuhan
dan
kepentingan peningkatan fungsi pelayanan kepada masyarakat 4. Belum dibuatkannya regulasi/aturan teknis dalam pelaksanaan pelayanan perizinan 5. Sumber daya keuangan yang terbatas 6. Kurangnya agenda untuk peningkatan kemampuan kinerja pegawai 7. Koordinasi yang kurang optimal dengan SKPD teknis 8. Kurangnya komitmen antar pegawai internal dengan SKPD teknis 9. Kurangnya peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam proses perizinan 10. Belum optimalnya penerapan standar Operasional Prosedur (SOP)
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Melihat visi kepala daerah Kabupaten Jombang
“Jombang Sejahtera
Untuk Semua” diturunkan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama 2. Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau 3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 28
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 5. Mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih
Melihat beberapa misi dari visi kepala daerah Kabupaten Jombang dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Pelayanan Perizinan untuk ikut dalam mewujudkan misi ke 5 yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan bersih”. Berikut matriknya:
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 29
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Tabel 3.1. Badan Pelayanan Perizinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Arah Kebijakan
85%
100%
Meningkatnya efektivitas pelayanan perizinan
Strategi
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kode
Program
1.20.65
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan
- Teraplikasinya ISO 9001 2008 dalam peningkatan mutu perizinan - Rata Penyelelesaian Izin 20 hari kerja
1.20.64
Program Validasi Dokumen Perizinan
Tercapainya tingkat akurasi persyaratan yang diajukan pemohon
1.20.66
Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
Penyelesaian izin penanaman modal
1.20.23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tersusunnya sistem informasi perizinan
Misi 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Meningkatkan kualitas layanan perizinan
Terwujudnya 1.Persentase kepastian layanan pelayanan perizinan tepat perizinan waktu bidang usaha
2. Tersedianya 1 Aplikasi akses informasi SimYaniz pelayanan perizinan bidang usaha
1 Aplikasi SimYaniz
3.Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal
1.250 Izin bidang penanaman modal s/d 2018
20 izin bidang penanaman modal(berlaku sejak Okt. 2013 sesuai Perbup)
2.Penyusunan dan pemanfaatan sistem informasi layanan publik, aplikasi perizinan dan meningkatkan SDM pelayanan perizinan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
1.Peningkatan mutu perizinan dan validasi dokumen perizinan
Page 30
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Arah Kebijakan
Strategi 3.Pengawasan perijinan, penyelesaian pengaduan masyarakat dan pendataan, sosialisasi dan kajian peraturan perizinan 4.Peningkatan tertib administrasi perizinan dan meningkatan partisipasi masyarakat di bidang perizinan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 31
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kode
Program
1.20.67
Program Peningkatan Tertib Administrasi Perizinan
Tertibnya administrasi perizinan
1.20.68
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dibidang Perizinan
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengajukan izin
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 3.3 Telaahan Renstra K/L Arah peningkatan kualitas perekonomian tentu saja bukan merupakan target yang hendak dicapai BKPM secara kelembagaan, melainkan cita-cita BKPM untuk berperan lebih besar dalam menunjang tercapainya kualitas perekonomian nasional yang lebih baik. Dengan demikian, fokus prioritas BKPM dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan menurut visi di atas adalah peningkatan daya saing penanaman modal di bidang menigkatkan pelayanan. Visi BKPM dalam periode 2010-2014 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Nasional”. Tujuan menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh BKPM dalam jangka waktu lima tahun ke depan, sasaran strategis merupakan ukuran-ukuran spesifik yang menjelaskan sejauh mana tujuan itu telah dicapai. Mencermati Buku Pedoman Penyusunan Renstra yang dikeluarkan Bappenas (2009), tujuan menunjukkan impact atau kinerja K/L, sedangkan sasaran strategis menunjukkan indikator kinerja K/L. Sebagai indikator kinerja BKPM, sasaran strategis diuraikan sebagai berikut: 1) Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing; 3) Semakin efektifnya kegiatan pembinaan, fasilitasi pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal. 4) Meningkatnya kualitas program/kegiatan dan anggaran serta evaluasi program/kegiatan BKPM.
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 32
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam mendukung penyelenggaraan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang mempunyai peran strategis dalam hal sebagai berikut : a. Melakukan sosialisasi panduan, standar pelayanan dan SOP Perizinan sebagai upaya untuk membangun persamaan persepsi; b. Membangun komitmen dan pelayanan menjadikan bahwa birokrasi perizinan belum berjalan secara efisien dan efektif, sehingga masih ditemukan berbagai masalah dalam pelayanan. Masalah-masalah ini memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dalam terhadap pelayanan publik dan demi letak khususnya investasi daerah beberapa masalah perizinan termasuk di bidang Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan yang sering ditemui diantaranya adalah : - Waktu Pelayanan Perizinan Relatif Lama; - Biaya yang relatif tinggi; - Tidak transparan dan terjadinya pungutan liar; - Tidak ada kepastian hukum
3.5 Penentuan Isu-isu Staretegis 1. Belum optimalnya peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
sesuai peraturan perundangan yang baru, yang menjamin
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pengelolaan aset daerah dan Sistem Informasi Manajemen (SIM). 2. Kurang optimalnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan dunia usaha, antara lain disebabkan terbatasnya prasarana dan sarana, kemampuan aparat dan anggaran yang terbatas 3. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam rangka peningkatan promosi daerah, penanaman modal, pengelolaan sumber daya alam. Jumlah
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 33
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 persetujuan (MOU) kerjasama antar daerah, baik dengan pemerintah daerah dan dunia usaha masih terbatas. 4. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pelayanan di SKPD dan pemerintah desa/kelurahan yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan public. 5. Belum semua SKPD menetapkan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pedoman pelayanan publik dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan SKPD, sehingga kinerja pelayanan publik belum dapat diukur dengan kriteria SPM. 6. Belum Optimalnya Koordinasi antar SKPD teknis sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian izin (melebihi SOP) yang ditentukan.
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 34
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang di hadapi ke depan, BPP Kabupaten Jombang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu memiliki visi “Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Prima Bagi Masyarakat”. Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan yang tertuang dalam visi yang telah menjadi kesepakatan bersama, maka seluruh sumber daya aparatur BPP harus dapat memahami secara utuh dan mempublikasikan kepada seluruh masyarakat dan swasta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian visi BPP Kabupaten Jombang Tahun 20142018. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan Visi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, maka ditetapkanlah misi : 1. Mengoptimalkan
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
dalam
Memberikan Pelayanan Perizinan dalam arti Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten
Jombag
selalu
berupaya
melakukan
pelayanan
dengan
menggunakan teknologi kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang cepat. 2.Validitas dan Legalitas Dokumen Perizinan bagi Masyarakat dalam arti Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang dapat memberikan kepastian hukum terhadap izin yang diterbitkan. 3.Mewujudkan Tertib Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam arti Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang memberikan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan tepat agar BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 35
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 masyarakat puas tak lupa badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tertib administrasi. 4.Meningkatkan Kapasitas, Akuntabilitas, dan Profesionalisme Apatur Perizinan dalam arti Badan Pelayanan perizinan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat guna terwujudnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat.
Dengan adanya komitmen, integritas dan ketulusan segenap aparatur di lingkungan BPP Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan visi dan misi BPP Kabupaten Jombang dapat tercapai.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau Implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Pernyataan tujuan dan sasaran BPP Kabupaten Jombang berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut :
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 36
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018
TUJUAN : a. Memudahkan dan Mempercepat Proses Pemberian Pelayanan Perizinan pada Masyarakat. b. Memberikan Kepastian Hukum terhadap Izin yang Diterbitkan. c. Memberikan Pelayanan Perizinan yang Mudah, Cepat dan Tepat. d. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Tertib Administrasi. e. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat.
SASARAN : a. Kemudahan dan Ketepatan Waktu dalam Pemrosesan Pelayanan Perizinan. b. Terjaminnya Validitas dan Legalitas Perizinan. c. Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan. d. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Tertib Administrasi. e. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat
Tabel 4.1 Rumusan Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang
VISI
Terwujudnya Pelayanan Perizinan Prima Bagi Masyarakat
MISI 1
Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Memberikan Pelayanan Perizinan
2
Mewujudkan Validitas dan Legalitas Dokumen Perizinan Bagi Masyarakat
3
Mewujudkan Tertib Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4
Meningkatkan Kapasitas, Akuntabilitas dan Profesionalisme Aparatur Perizinan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 37
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Tabel 4.2 Rumusan Tujuan dan Sasaran Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang
Rumusan Tujuan & Sasaran MISI 1.
2.
3.
Tujuan
Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Memberikan Pelayanan Perizinan
- Memudahkan dan
Mewujudkan Validitas dan Legalitas Dokumen Perizinan Bagi Masyarakat
- Memberikan
Mewujudkan Tertib Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
-
Kepastian Hukum Terhadap Izin yang Diterbitkan Memberikan Pelayanan Perizinan yang Mudah, Cepat dan Tepat
Meningkatkan Kapasitas, Akuntabilitas dan Profesionalisme Aparatur
-
Kesadaran Masyarakat akan Tertib Administrasi Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dalam
Indikator Sasaran
-
Kemudahan dan Ketepatan Waktu dalam Pemrosesan Pelayanan Perizinan
-
Tercapainya peningkatan akses informasi pelayanan perizinan bidang usaha
-
Terjaminnya Validitas dan Legalitas Perizinan Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan
-
Kesesuaian Data Administrasi dan Data Lapangan
Mempercepat Proses Pemberian Pelayanan Perizinan pada Masyarakat
- Meningkatkan
4.
Sasaran
-
-
-
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Tertib Administrasi Meningkatnya Kualitas Pelayanan
-
Teraplikasinya ISO 9001 2008 dalam peningkatan Nilai IKM dan mutu perizinan
-
Rata-rata Penyelesaian Izin 20 Hari Kerja
-
Terwujudnya Masyarakat akan Tertib Administrasi Perizinan
a.
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 38
1
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke2 3 4
5
Teraksesnya aplikasi simyaniz dan Pendaftaran on line
Teraksesnya aplikasi simyaniz dan Pendaftaran on line
Teraksesnya aplikasi simyaniz dan Pendaftaran on line
Teraksesnya aplikasi simyaniz dan Pendaftaran on line
Teraksesnya aplikasi simyaniz dan Pendaftaran on line
75%
80%
85%
95%
100%
1 monev
1 monev
1 monev
1 monev
1 monev
(50%) 30 hari
(75%) 25 hari
(75%) 25 hari
(100%) 20 hari
(100%) 20 hari
70%
80%
85%
90%
95%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Rumusan Tujuan & Sasaran MISI Perizinan
Tujuan Memberikan Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat
Sasaran Perizinan Kepada Masyarakat
Indikator Sasaran b.
c.
d.
Terwujudnya Kinerja Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan Terwujudnya Kinerja Sarana dan Prasarana aparatur Pelayanan Perizinan Terwujudnya Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program SKPD
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 39
1
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke2 3 4
5
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
45 pegawai
46 pegawai
46 pegawai
46 pegawai
46 pegawai
4 jenis dokumen
3 jenis dokumen
3 jenis dokumen
3 jenis dokumen
3 jenis dokumen
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Salah satu kendala dalam perkembangan usaha di Indonesia adalah birokrasi perizinan; Kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain yang menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk
memberikan
pelayanan
prima
kepada
masyarakat
secara
berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional. Berdasarkan isu-isu strategis Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang, maka konsep pelayanan perizinan difokuskan pada 4 (empat) aspek yaitu: 1. Aspek penguatan kelembagaan; 2. Ketatalaksanaan; 3. Sumber Daya Manusia (SDM); 4. Sarana dan Prasarana.
Dengan mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Jombang, program dan kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan agar sesuai dengan Misi 5 (lima) yaitu Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih. Konsep “Good Governance” dan ”Clean Governance” yang secara subtansi berisi 8 prinsip dasar dalam pelayanan perizinan, yaitu:
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 40
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 1. Asas kepastian hukum; 2. keseimbangan; 3. ketidakberpihakan, 4. kecermatan; 5. tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau mencampur adukkan kewenangan; 6. keterbukaan; 7. profesionalitas; 8. kepentingan umum akan dijadikan landasan utama dalam kebijakan maupun strategi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan, Aparatur Badan Pelayanan Perizinan harus berkemampuan tinggi dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terbebaskan dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan transparan dalam melakukan segala sesuatu program dan kegiatan. Adapun analisa yang digunakan untuk menentukan kebijakan dan strategi Badan Pelayanan Perizinan adalah Analisa SWOT (Strengthts, Weanesses, Opportunity, Threats) analisis adalah proses assesment yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasikan faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan sasaran dan merumuskan strategi Organisasi yang realistik dalam mewujudkan visi dan misinya dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. SWOT juga diperlukan mengetahui posisi terhadap lingkungan dalam rangka menetapkan strategi dan prioritas program dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan. Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kita mempunyai kekuatan dan terdapat peluang yang besar. SWOT dapat menginspirasikan untuk berpikir proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi permasalahan.
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 41
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 a. Analisa Kondisi Internal Suatu evaluasi yang komprehensif dari lingkungan internal terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam rangka melaksanakan Tugas, Pokok dan fungsinya. Analisa kondisi internal terdiri dari dua hal yaitu kekuatan/strengths dan kelemahan/weakness:
- Kekuatan/Strengths 1. Badan Pelayanan Perizinan terbentuk sebagai komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan publik di Kabupaten Jombang. 2. Potensi urusan perizinan yang mejadi kewenangan Pemerintah Daerah yang semakin luas. 3. Mengelola
izin
strategis
yang
bersifat
lintas
sektor
sistem
informasi
dengan
memperhatikan beberapa aspek. 4. Memiliki
aplikasi
pengelolaan
manajemen
administrasi perizinan. - Kelemahan/Weakness 1. Belum tercukupinya kebutuhan Sumber Daya Aparatur Perizinan yang berkompeten. 2. Belum terpenuhinya
Sarana dan Prasarana yang mendukung
pelayanan publik sesuai SPM. 3. Struktur kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan peningkatan fungsi pelayanan kepada masyarakat. 4. Belum terdapat SPM dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan. b. Analisa Kondisi Eksternal Suatu evaluasi terhadap perubahan lingkungan yang dapat berakibat terhadap timbulnya suatu peluang baru ataupun menjadi ancaman terhadap organisasi dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan fungsinya. Analisa kondisi eksternal terdiri dari dua hal yaitu peluang/opportunity dan ancaman/threat. BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 42
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 -
Peluang/ Opportunity 1. Adanya kebijakan nasional untuk medukung pelayanan perizinan. 2. Didukung oleh pelaksana teknis dalam pelayanan perizinan. 3. Fasilitas ruang tempat untuk pelaksanaan outlet pelayanan perizinan.
-
Ancaman/ Threat 1. Belum semua data base perizinan terintegrasi dari OPD terkait. 2. Tim teknis dari OPD terkait belum berfungsi secarta Optimal. 3. Belum tergalinya potensi perizinan di wilayah BKPP. Konektifitas jaringan dengan OPD teknis belum berfungsi.
c. Penetapan Posisi Dan Strategi Dasar Penetapan posisi dan strategi dasar yang dilakukan melalui pemberian skor terhadap kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman yang hasil analisisnya dipetakan pada matrik posisi yang terbagi dalam empat kuadran sebagai berikut: -
Kuadran I 1. Merupakan posisi yang sangat menguntungkan. 2. Mempunyai peluang dan kekuatan yang lebih banyak dari kelemahan, sehingga dapat maksimal memanfaatkan peluang yang ada. 3. Dalam kondisi ini seyogyanya menerapkan strategi yang mendukung pertumbuhan yang agresif.
-
Kuadran II 1. Meskipun menghadapi berbagai ancaman tapi memiliki kekuatan lebih banyak daripada kelemahannya yaitu keunggulan sumber daya. 2. Dengan
demikian
dapat
menggunakan
kekuatannya
untuk
memanfaatkan peluang jangka panjang. 3. Dalam posisi ini seyogyanya menetapkan strategi diversifikasi. -
Kuadran III 1. Memiliki peluang yang besar akan tetapi kelemahan lebih banyak daripada kekuatannya, antara lain sumber daya nya lemah.
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 43
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 2. Dengan demikian tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal. 3. Dalam posisi ini harus memfokuskan strateginya pada upaya meminimalkan kendala-kendala internal. -
Kuadran IV 1. Merupakan kondisi yang serba tidak menguntungkan. 2. Menghadapi berbagai ancaman eksternal sementara sumber daya yang dimiliki mempunyai banyak kelemahan. Dalam posisi ini maka strategi yang tepat adalah defensif.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2014-2018 adalah sebagai berikut : 4.3.1 Strategi 1) Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Optimal. 2) Validasi Dokumen Perizinan. 3) Meningkatan Mutu Pelayanan Perizinan. 4) Meningkatkan Tertib Administrasi Perizinan dan Meningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Perizinan. 5) Pelayanan Administrasi Perkantoran. 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 7) Peningkatan Disiplin Aparatur. 8) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD. 4.3.2 Kebijakan 1) Menyusun Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, Aplikasi Perizinan dan Meningkatkan SDM Pelayanan Perizinan. 2) Melaksanaan Konfirmasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan. BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 44
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 3) Meningkatkan Pelayanan Perizinan, Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Bidang Pelayanan Perizinan dan Pencapaian Sertifikasi. 4) Pengawasan
Perijinan,
Penyelesaian
Pengaduan
Masyarakat
dan
Pendataan, Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perizinan. 5) Menyediakan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 6) Pengadaan dan Memeilihara sarana dan Prasarana Gedung Kantor. 7) Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Khusus Lainnya. 8) Penyusunan Rencana Strategis.
Tabel 4.3. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan INDIKATOR SASARAN
TUJUAN
SASARAN
Memudahkan dan Mempercepat Proses Pemberian Pelayanan Perizinan pada Masyarakat
Kemudahan dan Ketepatan Waktu dalam Pemrosesan Pelayanan Perizinan
Tercapainya peningkatan akses informasi pelayanan perizinan bidang usaha
Penyusunan dan pemanfaatan Sistem Informasi Layanan Publik, Aplikasi Perizinan dan Meningkatkan SDM Pelayanan Perizinan
Menyusun Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, Aplikasi Perizinan dan Meningkatkan SDM Pelayanan Perizinan
Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Izin yang Diterbitkan
Terjaminnya Validitas dan Legalitas Perizinan
Kesesuaian Data Administrasi dan Data Lapangan
Peningkatan validasi Dokumen Perizinan
Melaksanaan Konfirmasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan
Memberikan Pelayanan Perizinan yang Mudah, Cepat dan Tepat
Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan
- Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
peningkatan mutu pelayanan perizinan dan Pelayanan perizinan penanaman modal
Peningkatkan Pelayanan Perizinan, Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Bidang Pelayanan Perizinan dan Pencapaian Sertifikasi serta Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal
- Rata-rata Penyelesaian Izin 20 Hari Kerja
STRATEGI
KEBIJAKAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 45
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 TUJUAN
INDIKATOR SASARAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Tertib Administrasi
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Tertib Administrasi
Terwujudnya Masyarakat akan Tertib Administrasi Perizinan
Peningkatan Tertib Administrasi Perizinan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Perizinan
Pengawasan Perizinan, Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Pendataan, Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perizinan
Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat
1.
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menyediakan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Terwujudnya Kinerja Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan kendaraan dinas operasional
3.
Terwujudnya kinerja sarana dan prasarana Aparatur pelayanan perizinan
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Khusus Lainnya
4.
Terwujudnya Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program SKPD
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan capaian kinerja serta laporan keuangan SKPD
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 46
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang, maka ditentukan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sebagai berikut :
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 47
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Tabel 5.1. Matrik Program Dan Kegiatan Renstra 2014-2018 Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang
Indikator Sasaran
KODE
Tercapainya 1.20.07.23 peningkatan akses informasi pelayanan perizinan bidang usaha
Program
Kegiatan
Program Optimalis asi Pemanfaa tan Teknologi Informasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan
Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2014) Target
Tahun 2 (2015) Rp
Target
Tahun 3 (2016)
Rp
Target
Target
Rp
Tahun 5 (2018) Target
Rp
Unit Kerja Kondisi Kinerja Lo pada Akhir Periode SKPD ka Penang Renstra SKPD si gung Jawab Target Rp
Tersusunny a Sistem Informasi pelayanan perizinan
Terakses nya 1 aplikasi SimYaniz
Teraksesnya 285.229.500 Teraksesn 180.000.000 Teraksesn 235.000.000 aplikasi ya ya SimYaniz aplikasi aplikasi dan SimYaniz SimYaniz Pendaftaran dan dan On line Pendaftar Pendaftar an On line an On line
Terakses 240.000.000 Teraksesn 250.000.000 Teraksesn 1.190.229.500 nya ya ya aplikasi aplikasi aplikasi SimYaniz SimYaniz SimYaniz dan dan dan Pendafta Pendaftar Pendaftar ran On an On line an On line line
Maintenance, 285.229.500 Maintenanc 180.000.000 Maintenanc 185.000.000 pengembanga e, e, n SimYaniz pengemban pengemban dan gan gan pendaftaran SimYaniz SimYaniz on line dan dan pendaftara pendaftara n on line n on line 10 orang 50.000.000
Maintena 190.000.000 Maintenanc 200.000.000 sistem 1.040.229.500 nce, e, informasi pengemba pengemban online ngan gan perizinan SimYaniz SimYaniz dan dan dan Pengemban pendaftar pendaftara gan an on line n on line SimYaniz 10 orang 50.000.000 10 orang 50.000.000 30 orang 150.000.000
1.20.07.23.01
Penyusuna n Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
Terselenggar anya sistem informasi perizinan berbasis IT
aplikasi pelayanan perizinan (SimYaniz)
1.20.07.23.03
Peningkata n SDM pelayanan perizinan
Meningkatny a SDM yang berkualitas untuk mendukung optimalisasi sistem informasi
BARU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Rp
Tahun 4 (2017)
Page 48
BPP kab. Jomb ang
BPP kab. Jomb ang
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018
Indikator Sasaran
KODE
kesesuaian 1.20.07.64 data administra si dan data lapangan
Program
Program validasi dokumen perizinan
1.20.07.64.01
meningkat 1.20.07.65 nya indeks kepuasan masyarakat (IKM)
Kegiatan
Pelaksanaa n Konfirmasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan Program peningkat an mutu pelayanan perizinan
Rata-rata penyelesaia n izin 20 hari kerja
1.20.07.65.01
Peningkata n Pelayanan Perizinan
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan
Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
75%
75%
137.500.000
80%
137.500.000
85%
137.500.000
95%
137.500.000
100%
137.500.000
1250 izin
1500 izin
137.500.000 1500 izin 137.500.000 1500 izin
Teraplikasi nya ISO 9001 2008 dalam peningkata n mutu perizinan Rata-rata penyelesaia n izin 20 hari kerja
sertifikas i ISO 9001 2008
1 monev
283.500.000 1 monev 273.500.000 1 monev 273.500.000
Penyelesaian izin
7782 izin 8600 izin 253.500.000 8700 izin 233.500.000 8800 izin 233.500.000 (82% dr (91% dr 9500 (92% dr (93% dr 9500 izin) izin) 9500 izin) 9500 izin)
Tercapainy a tingkat akurasi persyaratan yang diajukan pemohon Terlaksanan ya Konfirmasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan
30 hari kerja
Tahun 1 (2014)
30 hari
Tahun 2 (2015)
25 hari
Tahun 3 (2016)
25 hari
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
137.500.000
Page 49
Tahun 4 (2017)
Tahun 5 (2018)
Unit Kerja Kondisi Kinerja Lo pada Akhir Periode SKPD ka Penang Renstra SKPD si gung Jawab Target Rp 100%
1500 izin 137.500.000 1500 izin 137.500.000 7500 izin
687.500.000
687.500.000
BPP kab. Jomb ang
1 monev 273.500.000 1 monev 285.000.000 5 monev 1.389.000.000
20 hari
20hari
20 hari
8900 izin 233.500.000 9500 izin 235.000.000 9500 izin 1.189.000.000 (94% dr (100% dr (100% dr 10.000 9500 izin) 9500 izin) izin)
BPP kab. Jomb ang
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018
Indikator Sasaran
KODE
Program
1.20.07.65.02
1.20.07.66
Penerpan Sistem Manajeme n Mutu Bidang Pelayanan Perizinan dan Pencapaia n Sertifikasi Program Pelayanan perizinan penanama n modal
1.20.07.66.01
Terwujudn 1.20.07.67 ya masyarakat akan tertib administra si perizinan
Kegiatan
Peningkata n pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanama n modal Program Peningkat an Tertib Administr asi Perizinan
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan
Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2014)
Tahun 2 (2015)
Tahun 3 (2016)
Target
Rp
Tahun 5 (2018)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1 monev
30.000.000
1 monev
40.000.000
1 monev
40.000.000
1 monev 40.000.000
1 monev
50.000.000
5 monev
200.000.000
Terlaksanan ya evaluasi standar pelayanan
sertifikasi ISO 9001 2008
Penyelesaia n izin penanaman modal
1000 izin
1200 izin 50.000.000 1300 izin
50.000.000
1400 izin 50.000.000 1500 izin 50.000.000 5400 izin
200.000.000
Terselesainy a izin bidang penanaman modal
1000 izin
1200 izin
50.000.000
1300 izin
50.000.000
1400 izin 50.000.000
Tertibnya administras i perizinan
70%
80%
130.000.000
85%
130.000.000
70%
150.000.000
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Tahun 4 (2017)
Unit Kerja Kondisi Kinerja Lo pada Akhir Periode SKPD ka Penang Renstra SKPD si gung Jawab Target Rp
Page 50
90%
135.000.000
1500 izin
50.000.000
5400 izin
200.000.000
95%
150.000.000
95%
695.000.000
BPP kab. Jomb ang
BPP kab. Jomb ang
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018
Indikator Sasaran
KODE
Program
1.20.07.67.01
Kegiatan
Pengawasa n Perijinan
1.20.07.68
Program Peningkat an Partisipas i masyarak 1.20.07.68.01 at dibidang perizinan
1.20.07.68.02
Terwujudn 1.20.07.01 ya kualitas pelayanan perizinan
Penyelesai an Pengaduan masyaraka t Pendataan, Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perizinan
Program Pelayanan Administr asi Perkantor an
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan
Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Terlaksanaya monitoring evaluasi terhadap izin yng dikeluarkan
1 monev
1 monev
150.000.000
1 monev
130.000.000
1 monev
130.000.000
Meningkatn ya partisipasi masyarakat untuk berizin Terselesainy a penanganan pengaduan masyrakat
65%
70%
100.000.000
75%
100.000.000
80%
100.000.000
Terlaksanan ya pendataan, sosialisasi, dan informasi serta penyempurn aan regulasi perizinan Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
Tahun 1 (2014)
Tahun 2 (2015)
Tahun 3 (2016)
14 hari kerja
6 kali
100%
6 kali
100.000.000 6 kec dan 100.000.000 7 kec dan 48 kali 48 kali radio radio
100% 467.520.000
100% 467.520.000
100% 467.520.000
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
100.000.000
Page 51
Tahun 4 (2017) Target
Rp
1 monev 135.000.000
Tahun 5 (2018)
Unit Kerja Kondisi Kinerja Lo pada Akhir Periode SKPD ka Penang Renstra SKPD si gung Jawab Target Rp
Target
Rp
1 monev
150.000.000
5 monev
695.000.000
BPP kab. Jomb ang
85%
125.000.000
90%
125.000.000
90%
550.000.000
14 hari kerja
25.000.000
10 hari kerja
25.000.000
10 hari kerja
50.000.000
BPP kab. Jomb ang
500.000.000
BPP kab. Jomb ang
7 kec dan 100.000.000 9 kec dan 100.000.000 35 kec dan 48 kali 48 kali 240 kali radio radio radio
100% 467.520.000
100% 467.520.000
100% 2.337.600.000
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018
Indikator Sasaran
KODE
1.20.07.01.24
Program
Kegiatan
Penyediaa n Pelayanan Administra si Perkantora n
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Tersedianya komunikasi telp/fax,internet listrik&air,Terpe nuhinya kebutuhan pajak kendaraan dinas/operasiona l roda 2&4, Terlaksananya administrasi pengelola keuangan SKPD, Terlaksananya kebersihan kantor , Tersedianya ATK, Tersedianya barang cetakan&pengga ndaan, Ketersediaan prasarana kerja berupa penerangan&ko mponennya Tersedianya peralatan&perlen gkapan kantor, Tersedianya bahan perUU,Tersedian ya BBM kendaraan dinas,Tersediany a mamin harian pegawai, tamu dan rapat Tersedianya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah , Tersedianya biaya perjalanan dinas rapat koordinasi ke dalam daerah
Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan 12 bulan
Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2014)
Tahun 2 (2015)
Tahun 3 (2016)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
12 bulan
467.520.000
12 bulan
467.520.000
12 bulan
467.520.000
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 52
Tahun 4 (2017) Target
Rp
12 bulan 467.520.000
Tahun 5 (2018) Target
Rp
12 bulan
467.520.000
Unit Kerja Kondisi Kinerja Lo pada Akhir Periode SKPD ka Penang Renstra SKPD si gung Jawab Target Rp 60 bulan
2.337.600.000
BPP kab. Jomb ang
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018
Indikator Sasaran
KODE
Terwujudn 1.20.07.02 ya kinerja sarana dan prasarana pelayanan perizinan
Program
Kegiatan
Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Tercapainy a dukungan sarana dan prsasarana pelayanan
Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan
Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
100%
100%
200.400.000
100%
387.852.000
100%
387.852.000
100%
387.852.000
100%
387.852.000
100%
1.751.808.000
Tahun 1 (2014)
Tahun 2 (2015)
Tahun 3 (2016)
Tahun 4 (2017)
Tahun 5 (2018)
Unit Kerja Kondisi Kinerja Lo pada Akhir Periode SKPD ka Penang Renstra SKPD si gung Jawab Target Rp
1.20.07.02.46
Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Terpenuhiny a kebutuhan perlengkapa n gedung Kantor, Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor , Tersedianya mebeleur kantor
48 unit
16 unit
77.500.000 21 unit
56.650.000 21 unit
85.000.000
15 unit
85.000.000 18 unit
85.000.000
75 unit
389.150.000
BPP kab. Jomb ang
1.20.07.02.47
Pemelihar aan Rutin/Ber kala/sedan g/berat/ Gedung Kantor/ba ngunan pendukung nya
Terpeliharan ya gedung kantor, terehabnya gedung kantor
1 gedung
1 gedung
48.000.000 12 bulan
248.302.000 12 bulan
182.852.000
12 bulan
172.852.000 12 bulan
162.852.000 12 bulan
814.858.000
BPP kab. Jomb ang
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 53
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018
Indikator Sasaran
KODE
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan
Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2014) Target
Tahun 2 (2015) Rp
Target
Tahun 3 (2016)
Rp
Target
Rp
Tahun 4 (2017) Target
Rp
Tahun 5 (2018) Target
Rp
Unit Kerja Kondisi Kinerja Lo pada Akhir Periode SKPD ka Penang Renstra SKPD si gung Jawab Target Rp
1.20.07.02.48
Pemelihar aan Rutin/Ber kala/sedan g/berat sarana dan prasarana Gedung Kantor
Terpeliharan ya peralatan dan perlengkapa n gedung kantor
12 bulan
12 bulan
34.900.000 12 bulan
32.900.000 12 bulan
40.000.000
12 bulan
45.000.000 12 bulan
50.000.000
60 bulan
202.800.000
BPP kab. Jomb ang
1.20.07.02.49
Pemeliharaa n Rutin/Berka la/sedang/b erat kendaraan dinas/ kendaraan operasional
Terpeliharan ya kendaraan dinas/ kendaraan operasional
17 unit
19 unit
40.000.000 19 unit
50.000.000 19 unit
80.000.000
20 unit
85.000.000 20 unit
90.000.000
97 unit
345.000.000
BPP kab. Jomb ang
23.625.000
23.625.000
23.625.000
23.625.000
23.625.000
100%
118.125.000
Terwujudn 1.20.07.03 ya kinerja sarana dan prasarana Aparatur pelayanan perizinan
Program Peningkat an Disiplin Aparatur
Tercapainy a disiplin aparatur
100%
100%
100%
100%
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 54
100%
100%
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018
Indikator Sasaran
KODE
Program
1.20.07.03.06
Terwujudn 1.20.07.07 ya konsistensi perencanaa n dan penganggar an program SKPD
Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Khusus Lainnya
Program Perencan aan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan
Tersedianya pakaian dinas beserta pelengkapan , tersedianya pakaian olah raga untuk kegiatan hari – hari tertentu.
45 peg
Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD
100%
1 dok 20 buku
1.20.07.07.01
Penyusuna n Rencana Strategis SKPD
Tersusunnya dokumen Renstra SKPD
1.20.07.07.02
Penyusuna n Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD
Baru
Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2014) Target 45 peg
100%
Tahun 2 (2015) Rp
Target
Tahun 3 (2016)
Rp
Target
23.625.000 45 peg
23.625.000 46 peg
23.625.000
34.200.000
34.200.000
34.200.000
100%
1 dok 20 buku
5.000.000
1 dok 20 buku
9.000.000 1 dok 20 buku
100%
Target 46 peg
100%
Rp
Tahun 5 (2018) Target
Rp
23.625.000 46 peg
23.625.000 229 peg
118.125.000
34.200.000
34.200.000
171.000.000
100%
100%
1 dok 20 buku
10.000.000 1 dok 20 buku
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Rp
Tahun 4 (2017)
Unit Kerja Kondisi Kinerja Lo pada Akhir Periode SKPD ka Penang Renstra SKPD si gung Jawab Target Rp
Page 55
10.000.000
1 dok 20 buku
10.000.000 1 dok 20 buku
10.000.000 5 dok 100 buku
BPP kab. Jomb ang
5.000.000
BPP kab. Jomb ang
49.000.000
BPP kab. Jomb ang
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018
Indikator Sasaran
KODE
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan
Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2014) Target
Tahun 2 (2015) Rp
Target
Tahun 3 (2016)
Rp
Target
Rp
Tahun 4 (2017) Target
Rp
Tahun 5 (2018) Target
Rp
Unit Kerja Kondisi Kinerja Lo pada Akhir Periode SKPD ka Penang Renstra SKPD si gung Jawab Target Rp
1.20.07.07.03
Penyusuna n laporan capaian kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen laporan capaian dan Laporan akuntabilitas Kinerja (Lakip) SKPD
12 Bulan
2 dok 40 buku
11.700.000 5 dok 40 buku
15.200.000 5 dok 40 buku
15.200.000
5 dok 40 buku
15.200.000 5 dok 40 buku
15.200.000 22 dok 200 buku
72.500.000
BPP kab. Jomb ang
1.20.07.07.04
Penyusuna n laporan keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen laporan capaian semester dan prognosis, dan laporan realisasi anggaran
12 Bulan
2 dok 22 buku
8.500.000 3 dok 22 buku
9.000.000 3 dok 22 buku
9.000.000
3 dok 22 buku
9.000.000 3 dok 22 buku
9.000.000 14 dok 210 buku
44.500.000
BPP kab. Jomb ang
TOTAL
1.681.974.500
1.784.197.000
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 56
1.839.197.000
1.874.197.000
1.910.697.000
9.090.262.500
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018
Tabel 5.2. Target Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2014-2018 Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang No. Rek
4.1.2 4.1.2.01 4.1.2.01.59 4.1.2.02 4.1.2.02.01 4.1.2.03 4.1.2.03.01 4.1.2.03.03 4.1.2.03.04 4.1.2.03.05
Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa umum Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Bidang Pengairan (Mulai Tahun 2014 masuk retribusi pemakaian kekayaan daerah)
2014 3.750.500.000 3.750.500.000 3.750.500.000 1.050.000.000 1.050.000.000
2015 3.900.500.000 3.900.500.000 3.900.500.000 1.100.000.000 1.100.000.000
2017 4.280.500.000 4.280.500.000 4.280.500.000 1.200.000.000 1.200.000.000
2018 4.470.500.000 4.470.500.000 4.470.500.000 1.250.000.000 1.250.000.000
250.000.000 275.000.000 290.000.000 305.000.000 320.000.000 250.000.000 275.000.000 290.000.000 305.000.000 320.000.000 2.450.500.000 2.525.500.000 2.650.500.000 2.775.500.000 2.900.500.000 1.200.000.000 1.250.000.000 1.300.000.000 1.350.000.000 1.400.000.000 1.250.000.000 1.275.000.000 1.350.000.000 1.425.000.000 1.500.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 -
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Target 2016 4.090.500.000 4.090.500.000 4.090.500.000 1.150.000.000 1.150.000.000
Page 57
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur
kinerja atau keberhasilan, harus ditetapkan secara cermat
dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 yang memiliki fokus terhadap pemerataan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dengan Visi “Jombang Sejahtera untuk Semua”. Oleh sebab itu Badan Pelayanan Perizinan harus memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi tersebut dengan merencanakan program pembangunan untuk mendukung tujuan sasaran dari Visi Kabupaten Jombang. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja yang termuat dalam dalam RPJMD Kabupaten Jombang, maka rumusan indikator kinerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 dapat diuraikan sebagai berikut :
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Page 58
RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 No.
1
2
Indikator Persentase layanan perizinan tepat waktu Teraplikasinya ISO 9001 2008 dalam peningkatan mutu perizinan Rata2 penyelesaian izin 20 hari kerja Kesesuaian data administrasi dan data lapangan Terwujudnya masyarakat akan tertib administrasi perizinan Tersedianya akses informasi pelayanan perijinan bidang usaha Tercapainya peningkatan akses informasi pelayanan perizinan bidang usaha Penyelesaian izin penanaman modal Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk berizin
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0
Target Capaian Tiap Tahun Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 5
85%
100%
1 monev
1 monev
1 monev
1 monev
1 monev
1 monev
5 monev
30 hari kerja
(50%) 30 hari
(75%) 25 hari
(75%) 25 hari
(100%) 20 hari
(100%) 20 hari
(100%) 20 hari
75%
75%
80%
85%
95%
100%
100%
70%
70%
80%
85%
90%
95%
95%
1 aplikasi simyaniz
Teraksesnya 1 aplikasi simyaniz dan pendaftran on line Maintenance, pengembangan SimYaniz dan pendaftaran on line
Teraksesnya 1 aplikasi simyaniz dan pendaftran on line Maintenance, pengembangan SimYaniz dan pendaftaran on line
Teraksesnya 1 aplikasi simyaniz dan pendaftran on line Maintenance, pengembangan SimYaniz dan pendaftaran on line
Teraksesnya 1 aplikasi simyaniz dan pendaftran on line Maintenance, pengembangan SimYaniz dan pendaftaran on line
Teraksesnya 1 aplikasi simyaniz dan pendaftran on line Maintenance, pengembangan SimYaniz dan pendaftaran on line
1200 izin
1300 izin
1400 izin
1500 izin
5400 izin
8700 izin (92% dr 9500 izin))
8900 izin (93% dr 9500 izin)
9000 izin (94% dr 9500 izin)
9500 izin (100% dr 9500 izin)
9500 izin (100% dr 9500 izin)
aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SimYaniz) 1000 izin 7782 izin (82% dr 9500 izin)
8600 izin (91% dr 9500 izin)
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
Tahun 4
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Page 59
Teraksesnya 1 aplikasi simyaniz dan pendaftran on line sistem informasi online perizinan dan Pengembangan SimYaniz
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid 151 Jombang Telp. (0321) 873333 Fax. (0321) 851733
JOMBANG
PERATURAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188/ 22 /415.21/2014 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014-2018 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN, Menimbang
: a. bahwa untuk memberikan arah dan gambaran yang jelas bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD dengan Renstra Badan Pelayanan Perizinan maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang tentang Standar Pelayanan Publik pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
2
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Jombang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
3
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang; 17. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/ 69 /415.10.10/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/ 9 /415.10.10/2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan : a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); b. Agar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan harapan.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jombang pada tanggal
24 Juli 2014
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG
ABDUL QUDUS, SH Pembina Utama Muda NIP. 19610305 198907 1 002