PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: Drs. NASRUDIN AZIS, SH.
Jabatan
: WALIKOTA CIREBON
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Cirebon, Januari 2016 WALIKOTA CIREBON,
Drs. NASRUDIN AZIS, SH.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA CIREBON No. Sasaran Strategis 1.1.1. Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada aparatur pemerintahan 1.2.1. Meningkatnya kualitas sarana prasarana keagamaan
Indikator Kinerja Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan
Target 75%
Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan seluruhnya
85%
1.2.2. Terwujudnya prestasi kota cirebon dalam bidang keagamaan 1.2.3. Terpeliharanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masingmasing 2.1.1. Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional
Prestasi lomba keagamaan 5 besar tingkat provinsi
Peringkat 6
Tidak adanya kasus konflik yang bernuansa agama
0
Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan
75%
Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS (20% per tahun) Terpenuhinya tenaga fungsional PNS 100 % 2.1.2. Terwujudnya administrasi SKPD
2.1.3. Terwujudnya administrasi daerah
tertib Opini penilaian BPK keuangan terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018 Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan tertib Meningkatnya jumlah SKPD kearsipan yang tertib administrasi kearsipan Meningkatnya arsip vital dan arsip statis (dari 530 arsip menjadi 1060 arsip)
IKU : 5/1000 100% WTP
100%
14/70
840 Arsip
No. 2.1.4
2.1.5.
2.2.1.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.1.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Terwujudnya pelayanan Indeks kepuasan 85 poin prima dalam perijinan masyarakat dalam pelayanan perijinan Meningkatnya Meningkatnya nilai investasi PMA pertumbuhan nilai di Kota Cirebon 325.000.000.000 investasi PMDN 525.000.000.000 Terwujudnya pelayanan Indeks kepuasan 85 poin administrasi masyarakat dalam kependudukan pelayanan administrasi kependudukan Terwujudnya kesesuaian Jumlah SKPD yang struktur dan tatalaksana disusun kebijakan peta SKPD jabatan, standar 90% kompetensi, ketatalaksanaan 100% di 2018 Terwujudnya hubungan Meningkatnya indeks 85 poin pemerintah dan kepuasan masyarakat masyarakat yang terhadap kinerja harmonis pemerintahan sebesar 95 % Tercapainya kesepakatan Seluruh titik koordinat pilar 0 penetapan batas wilayah batas utama (PBU) dengan kabupaten disepakati 100% Cirebon Terwujudnya penataan Tersedianya peraturan 92% sistem manajemen dan perundang-undangan proses kinerja di tentang e-government lingkungan pemerintah 100% kota dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi Terpenuhinya infrastruktur 30 Sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagai IKU : 44 Sistem penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100%
3.1.1. Terwujudnya persatuan dalam ke-bhineka tunggal ika-an 3.2.1. Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum
Menurunnya kejadian kriminalitas karena ras dan agama menurunnya rasio angka kriminalitas dibandingkan jumlah penduduk Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik
0 kasus
20% 30 Titik
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 3.3.1. Menurunnya tingkat Tingkat pelanggaran perda pelanggaran perda turun 20% dari 30 perda yang bisa ditegakkan 3.4.1. Terwujudnya RW K3 Proporsi RW yang memenuhi kategori K3 sebanyak 50% 3.5.1. Menurunnya titik rawan Menurunnya jumlah titik kemacetan dan rawan kemacetan dan kecelakaan daerah rawan kecelakaan 3.6.1. Tertatanya sektor informal
3.7.1. Meningkatnya tanggap bencana
4.1.1. Mengoptimalkan pemerataan perluasan pendidikan masyarakat
Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan/ dibagi jumlah PKL seluruhnya daya Tingkat waktu tanggap terhadap kejadian dan waktu tanggap darurat bencana
Meningkatnya lama dan harapan sekolah pada usia akse maksimal 18 tahun bagi
Target 8 Kasus
30%
8 titik rawan kemacetan dan 4 titik rawan kecelakaan 45%
Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 7 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari
16 tahun di tahun 2011
Rata-rata lama sekolah (13 12 tahun tahun) 4.2.1. Meningkatnya indeks Angka harapan hidup 70,45 tahun kesehatan masyarakat 4.2.2. Terkendalinya laju Meningkatnya peserta KB 69% pertumbuhan penduduk aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS 4.3.1. Terwujudnya prestasi olah Meraih posisi 5 besar 14 besar tingkat raga di tingkat provinsi tingkat provinsi di tahun propinsi 2018 4.4.1. Meningkatnya jumlah Rasio keaktifan kelompok pusaka budaya yang seni budaya 50% di tahun dilestarikan 2018 dari 30% di tahun 2012 Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 bangunan cagar budaya di tahun 2012) 4.5.1. Meningkatnya indeks daya Indeks daya beli beli masyarakat masyarakat
40%
76
63,94
No.
4.6.1.
4.7.1.
4.8.1.
4.9.1. 5.1.1.
5.1.2.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018 Menurunnya jumlah KK Rasio KK miskin miskin dibandingkan dengan KK Kota Menurunnya kasus Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Menurunnya jumlah Penurunan PMKS 5% di penyandang masalah tahun 2018 kesejahteraan sosial Terpenuhinya kesetaraan Rasio gender di atas 30% gender perempuan Meningkatnya proporsi Persentase kenaikan nilai pembiayaan musrenbang kecamatan pembangunan yang dari yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumalatif) Meningkatnya Nilai Prosentase Swadaya Swadaya Masyarakat Masyarakat sebesar 10 % dalam Stimulan / Bantuan terhadap jumlah bantuan RW RW Meningkatnya luasan dan Luas ruang terbuka hijau kualitas ruang terbuka menuju 10% pada akhir hijau publik dan privat 2018 serta areal permukiman Jumlah taman publik yang ditata 80% pada akhir tahun Meningkatnya luasan Luas wilayah permakaman cakupan pelayanan bertambah 2 Ha permakaman Terjaganya kelestarian Tercapainya pengendalian fungsi lingkungan hidup kualitas lingkungan: udara 15 lokasi, air sungai 22 lokasi, air laut 7 lokasi
Meningkatnya kualitas akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome) Prosentase ketaatan pelaku usaha terhadap baku mutu lingkungan (%) (jumlah pelaku usaha yang taat terhadap baku mutu
Target 409367 orang
27,09%
24
29431 orang
36% 3,6%
7%
11,1%
72% 0,4 ha
Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan : udara 10 lokasi, air sungai 15 -
No.
Sasaran Strategis
6.1.4. Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4. 6.3.1.
6.4.1.
Indikator Kinerja lingkungan dibagi jumlah pelaku usaha yang dipantau dikali 100%) Meningkatnya pelayanan konservasi sumber daya alam (rata-rata outcome) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rata-rata outcome) Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80%
Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste 20% Tersedianya kualitas Proporsi jalan dalam kondisi jaringan jalan dan baik 100% jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100% Tersedianya sistem Berkurangnya titik rawan jaringan drainase yang genangan banjir dari 18 titik tertata dengan baik dalam menjadi 10 titik mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim Tersedianya sistem Cakupan pelayanan air pengelolaan air limbah limbah domestik domestik secara optimal Jumlah jamban dan septitank 76,45% (65.766 rumah tangga) Tersedianya sistem Cakupan pelayanan air pengelolaan air minum minum sebanyak 80% Terlaksananya Tingkat pelanggaran tata pengendalian ruang menurun 0 kasus pemanfaatan ruang kota yang konsisten Meningkatnya kualitas Berkurangnya kawasan lingkungan perumahan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20%
Target
76%
10%
98,74%
96% 14 titik
96%
71,87%
76% 0 Kasus
24%
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 6.4.2. Menurunnya jumlah Menurunnya jumlah rumah rumah tidak layak huni tidak layak huni menjadi 10.000 rumah 6.4.3. Tersedianya sistem Cakupan wilayah transportasi perkotaan pelayanan angkutan umum yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang
Program 1.
Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur
2.
Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan
3.
Program Kerukunan Umat Beragama
4.
Program Pendidikan Kedinasan
5. 6.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
7.
Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
8.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9.
10.
11.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Target 13356
86%
Anggaran 841175000,00 1.618.776.700,00 597.780.500,00 1.085.728.400,00 3.232.324.250,00 2.820.035.200,00 1.770.222.000,00 385.550.000,00 2.894.375.000,00 131.785.600,00 779.835.500,00
Keterangan
Program 12. 13.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggaran
214.840.000,00
14.
Program Pengembangan Data/Informasi
15.
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah (bappeda)
159.695.600,00
16.
Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi
125.700.000,00
17.
Program penataan dan pelayanan perijinan
752.276.800,00
18.
20.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi invstasi Program pendaftaran penduduk
21.
Program pelayanan pencatatan sipil
22. 23.
Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Program perencanaan kebijakan kependudukan
24.
Program Penataan Kelembagaan
25.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
19.
26.
178.786.500,00
530.730.000,00 354.000.000,00 569.496.200,00 353.883.000,00 437.548.800,00 719.092.500,00 455.814.000,00 1.356.653.600,00
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
139.108.000,00
27.
Program Pembinaan Pemerintahan
789.630.500,00
28.
Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
29. 30.
31.
32.
33.
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.726.130.000,00 86.329.000,00 261.397.300,00 1.364.865.000,00
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
317.040.000,00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
574.163.000,00
Keterangan
Program 34.
35. 36. 37. 38.
39.
40.
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program RW Bersih Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran Program Peningkatan Pelayanan Parkir
41.
Program Penanggulangan Bencana
42.
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
43.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
44.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah
45. 46.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
47.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
48.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
49. 50. 51.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
52.
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
53.
Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan
54.
Program Keluarga Berencana
Anggaran 132.688.000,00 1.317.311.000,00 477.477.500,00 4.938.705.000,00 75.000.000,00 51.780.000,00 495.000.000,00 1.331.250.000,00 9.070.252.500,00 1.070.005.500,00 33.114.309.900,00 22.796.737.100,00 325.000.000,00 1.494.534.800,00 440.134.200,00 285.000.000,00 19.501.689.226,00 1.384.916.370,00 17.607.573.900,00 167.000.000.000,00 479.000.000,00
Keterangan
Program 55. 56.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program pengelolaan keragaman budaya
57.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
58.
DPA : Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
59. 60.
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Anggaran 100.000.000,00 751.815.000,00 245.422.000,00 34.657.000,00 213.308.500,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian /perkebunan
1.077.402.000,00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Per –kebunan
140.925.000,00
63.
Program Rehabilitasi hutan dan lahan
305.000.000,00
64.
Prog. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
1.382.700.000,00
65.
Prog. Peningkatan Produksi Peternakan
1.287.394.250,00
66.
Prog. Peningkatan produksi perikanan tangkap
180.000.000,00
67.
Program peningkatan produksi perikanan budidaya
533.704.000,00
68.
Program pengendalian dan pengawasan penanggulangan kemiskinan
191.174.000,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
143.000.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
665.000.000,00
61.
62.
69.
70. 71. 72.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
73.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
74.
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
153.500.000,00
1.451.618.000,00 195.532.000,00 1.705.000.000,00 98.000.000,00
Keterangan
Program 75.
76.
Anggaran
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
200.000.000,00
Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat
301.650.000,00
77.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
9.249.255.013,00
78.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
2.259.203.300,00
79.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.012.570.000,00
80.
Program Lingkungan Sehat Perumahan
2.357.526.300,00
81.
Program Pengembangan Perumahan
357.570.000,00
82.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
350.000.000,00
83.
DPA : Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (ceklagi)
5.039.252.500,00
84.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
85.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
52.461.912.033,00
86.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
35.244.954.502,00
32.737.250,00
87.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.514.796.500,00
88.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.472.536.050,00
89.
Program Pendidikan Non Formal
298.525.000,00
90.
Program Penyelenggaraan Pengembangan Olahraga Sekolah
450.000.000,00
91.
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
92.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
93.
Perbaikan Gizi Masyarakat
94.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
538.360.950,00
95.
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
103.676.500,00
96.
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
16.369.410.000,00 308.525.000,00 1.511.374.850,00
1.907.291.000,00
Keterangan
Program
Anggaran
97.
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan
98.
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
99.
Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung Jati Sebagai Rumah Sakit Pendidikan
343.640.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
340.954.150,00
100.
26.516.400,00 74.671.702.800,00
101.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 102. Program Pengelolaan Drainase 103.
Program Penyelenggaraan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
58.000.000,00 7.528.471.250,00 98.700.000,00
104.
Program Pengelolaan Jalan dan Jembatan
105.
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
106.
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
107.
Program Kerjasama Pembangunan
69.260.000,00
108.
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
69.074.300,00
109.
Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
82.855.000,00
110.
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
111.
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 112. Program Peningkatan Pelayanan UPTD
163.926.970.500,00 89.655.186.305,00 125.000.000,00
1.187.472.500,00 50.000.000,00 1.589.220.000,00
113.
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi
114.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
104.338.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
154.330.000,00
115.
116.
117.
1.102.313.600,00
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
3.739.925.000,00
Program pembebasan lahan untuk fasilitas umum
9.800.000.000,00
Keterangan
Program 118.
Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 119. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Anggaran 161.500.000,00 3.217.902.000,00
120.
Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
99.275.000,00
121.
Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
115.000.000,00
122.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
37.750.000,00
123.
Program Penataan Pedagang Kali Lima
1.400.000.000,00
124.
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
2.029.834.300,00
125.
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 126. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 127.
Program Pendidikan Politik Masyarakat
128.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
129.
130.
131.
46.335.000,00 3.006.934.400,00 12.999.250,00 3.289.792.000,00
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
51.640.000,00
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
65.807.500,00
Program Pembinaan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat
2.565.309.450,00
132.
Program Pembinaan Administrasi Umum
2.450.767.500,00
133.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
5.165.148.250,00
134.
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 135. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
223.080.000,00 211.010.000,00
136.
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Daerah
1.228.387.500,00
137.
Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
3.582.225.500,00
138.
Program Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Realisasi APBD
3.471.597.700,00
Keterangan
Program 139.
Program Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi APBD 140. Program Peningkatan Kualitas Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah 141.
142.
143.
144.
145. 146.
Anggaran 1.548.053.500,00 1.160.100.000,00
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD
485.668.000,00
Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan
262.110.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan
1.362.081.500,00
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
286.824.000,00
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
103.147.000,00
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
100.000.000,00
147.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi 148. Program Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Pos dan Komunikasi
60.000.000,00 117.000.000,00
149.
Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian
17.637.463.500,00
150.
Program Pencegahan Penyakit Hewan
234.630.000,00
151.
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
524.998.000,00
152.
Program Pengembangan Kemitraan
153.
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan 154. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 155.
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
156.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 157. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 158. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 159. Program Penataan Struktur Industri 160.
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
69.997.500,00 5.813.875.000,00 728.300.400,00 122.500.000,00 1.840.765.000,00 480.345.636,00 60.000.000,00 3.555.839.350,00 597.788.864,00
Keterangan
Program 161.
Anggaran
Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 162. Sosialisasi Ketransmigrasian
JUMLAH TOTAL
810.000.000,00 16.725.000,00
890.343.848.849,00
WALIKOTA CIREBON
Drs. NASRUDIN AZIS, SH.
Keterangan