RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (082) : (01) : (560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN BALAI PENGINDERAAN JAUH PAREPARE Halaman : 1
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
082.01.06
3522 3522.014
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(6)
Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa
7.797.523.000
Pengembangan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
7.797.523.000
Data Satelit Penginderaan Jauh Level Standar Hasil Akuisisi [Base Line]
4 Laporan
1.742.258.000
Lokasi : KOTA PARE-PARE 3522.014.001 DATA SATELIT PENGINDERAAN JAUH LEVEL STANDAR HASIL AKUISISI 011 A
1.742.258.000
KEBERHASILAN AKUISISI DATA SATELIT INDERAJA
310.956.000 U
OPERASIONAL AKUISISI DATA SATELIT INDERAJA SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN DAN CUACA
77.656.000
521211
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE )
49.490.000
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.057-PARE - PARE )
-
B
ATK dan Komputer Supply
Taksi Parepare - Makassar [4 ORG x 2 KALI]
8 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
4 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [4 ORG x 2 KALI]
-
Uang Harian
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.057-PARE - PARE )
-
ATK dan Komputer Supply
8 ORKAL 20 OH
128.000
1.024.000 15.316.000
170.000
1.360.000
523.300
10.466.000 7.750.000
1 PAKET
7.750.000
Koordinator Perekayasa
6 OB
420.000
2.520.000
Sekretariat Perekayasa
6 OB
300.000
1.800.000
-
Perekayasa Pertama (2 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
60 OJ
35.000
2.100.000
-
Pembantu Perekayasa (7 org x 1 jam x 5 hari x 6 bln)
210 OJ
25.000
5.250.000
-
Pembantu Perekayasa Outsourcing [2 ORG x 140 JAM x 6 BLN]
1.680 OJ
25.000
42.000.000
PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI PERALATAN SBLC
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.057-PARE - PARE )
-
ATK dan Komputer Supply
5.000.000 1 PAKET
5.000.000
Koordinator Perekayasa
6 OB
420.000
2.520.000
-
Sekretariat Perekayasa
6 OB
300.000
1.800.000
-
Perekayasa Pertama (1 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
30 OJ
35.000
1.050.000
-
Pembantu Perekayasa (3 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
90 OJ
25.000
PROGRAMMING SPOT UNTUK KEG. TATA KELOLA HUTAN (KEMENHUT DAN UKP4)
RM
2.250.000 39.800.000
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
RM
5.000.000 ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000 34.800.000 34.800.000
> HONOR -
RM
5.000.000 7.620.000
> BAHAN 521213
RM
12.620.000
-
-
RM
7.750.000 53.670.000
-
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE )
RM
61.420.000
-
521211
521211
49.490.000
3.829.000
PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI PERALATAN SB PAREPARE Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE )
D
49.490.000
28.166.000
-
521211
C
1 PAKET
RM
Koordinator / Ketua (6 bulan)
6 OB
650.000
3.900.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (082) : (01) : (560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN BALAI PENGINDERAAN JAUH PAREPARE Halaman : 2
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
E 521211
-
Wakil Ketua (6 bulan)
-
Sekretaris (6 bulan)
-
Anggota (9 org, 6 bulan)
600.000
6 OB
500.000
3.000.000
54 OB
450.000
24.300.000
PROGRAMMING SPOT UNTUK PROGRAM ONE MAP (BIG DAN UKP4)
5.000.000
521211
1 PAKET
5.000.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.057-PARE - PARE ) 6 OB
650.000
3.900.000
-
Wakil Ketua (6 bulan)
6 OB
600.000
3.600.000
-
Sekretaris (6 bulan)
6 OB
500.000
3.000.000
-
Anggota (8 org, 6 bulan)
48 OB
485.000
23.280.000
SUPPORT PENYELESAIAN SERTIFIKASI PENERIMAAN DATA LANDSAT-8 STASIUN BUMI RUMPIN
40.340.000
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
G
1 PAKET
5.000.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.057-PARE - PARE ) 6 OB
650.000
3.900.000
-
Wakil Ketua (6 bulan)
6 OB
600.000
3.600.000
-
Sekretaris (6 bulan)
6 OB
500.000
3.000.000
-
Anggota (9 org, 6 bulan)
54 OB
460.000
24.840.000
SUPPORT PENGELOLAAN IC WEB PORTAL STASIUN BUMI RUMPIN
40.340.000
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
A
1 PAKET
5.000.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000 35.340.000
Koordinator / Ketua (6 bulan)
6 OB
650.000
3.900.000
-
Wakil Ketua (6 bulan)
6 OB
600.000
3.600.000
-
Sekretaris (6 bulan)
6 OB
500.000
3.000.000
-
Anggota (9 org, 6 bulan)
54 OB
460.000
24.840.000
JUMLAH DATA SATELIT INDERAJA LEVEL STANDAR
259.870.000 U
OPERASIONAL PRODUKSI DATA SATELIT INDERAJA
73.180.000
521211
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE )
47.000.000
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.057-PARE - PARE )
B
RM
35.340.000
-
-
RM
5.000.000 ATK dan Komputer Supply
> HONOR
012
RM
35.340.000 Koordinator / Ketua (6 bulan)
> BAHAN 521213
5.000.000 35.340.000
-
-
RM
5.000.000 ATK dan Komputer Supply
> HONOR
521211
RM
33.780.000 Koordinator / Ketua (6 bulan)
> BAHAN 521213
5.000.000 33.780.000
-
-
RM
5.000.000 ATK dan Komputer Supply
> HONOR
F
3.600.000
38.780.000
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE ) -
(6)
6 OB
> BAHAN 521213
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
47.000.000 26.180.000
-
Taksi Parepare - Makassar [4 ORG x 2 KALI]
8 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
4 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [4 ORG x 2 KALI]
-
Uang Harian
OPTIMALISASI SISTEM PRODUKSI DATA INDERAJA RESOLUSI RENDAH SB PAREPARE
47.000.000
8 ORKAL 16 OH
128.000
1.024.000
3.829.000
15.316.000
170.000
1.360.000
530.000
RM
8.480.000 61.420.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (082) : (01) : (560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN BALAI PENGINDERAAN JAUH PAREPARE Halaman : 3
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521211
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE )
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.057-PARE - PARE )
-
C
ATK dan Komputer Supply
7.750.000 1 PAKET
7.750.000
Koordinator Perekayasa
6 OB
420.000
2.520.000
Sekretariat Perekayasa
6 OB
300.000
1.800.000
-
Perekayasa Pertama (2 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
60 OJ
35.000
2.100.000
-
Pembantu Perekayasa (7 org x 1 jam x 5 hari x 6 bln)
210 OJ
25.000
5.250.000
-
Pembantu Perekayasa Outsourcing [2 ORG x 140 JAM x 6 BLN]
1.680 OJ
25.000
42.000.000
OPTIMALISASI SISTEM PRODUKSI DATA INDERAJA RESOLUSI MENENGAH DAN TINGGI SB PAREPARE
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.057-PARE - PARE )
-
ATK dan Komputer Supply
5.000.000 1 PAKET
5.000.000
Koordinator Perekayasa
6 OB
420.000
2.520.000
Sekretariat Perekayasa
6 OB
300.000
1.800.000
-
Perekayasa Pertama [1 ORG x 1 JAM x 5 HR x 6 BLN]
30 OJ
35.000
1.050.000
-
Pembantu Perekayasa (7 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
210 OJ
25.000
5.250.000
-
Pembantu Perekayasa Outsourcing [2 ORG x 140 JAM x 6 BLN]
1.680 OJ
25.000
42.000.000
PENGEMBANGAN JARINGAN KOMPUTER DAN KATALOG BPJP
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.057-PARE - PARE )
-
ATK dan Komputer Supply
-
Perekayasa Pertama (2 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
-
Pembantu Perekayasa (7 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
-
Pembantu Perekayasa Outsourcing [2 ORG x 140 JAM x 6 BLN]
5.000.000 1 PAKET
5.000.000
60 OJ
35.000
210 OJ
25.000
5.250.000
1.680 OJ
25.000
42.000.000 8.300.000 5.000.000
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.057-PARE - PARE )
F 521211
5.000.000
3.300.000
Perekayasa Pertama (1 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
30 OJ
35.000
1.050.000
-
Pembantu Perekayasa (3 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
90 OJ
25.000
2.250.000
INVENTARISASI DAN ANALISA DATA INDERAJA UNTUK KEGIATAN TATA KELOLA HUTAN (KEMENHUT DAN UKP4)
5.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
A 521211
ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
JUMLAH PAKET INFORMASI SPASIAL PEMANFAATAN DATA SATELIT INDERAJA
5.000.000
OPERASIONAL PELAYANAN TEKNIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDERAJA
114.488.000 109.000.000
RM
109.000.000
> BAHAN 524119
RM
797.047.000 U
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE ) -
RM
5.000.000
> BAHAN 013
RM
5.000.000
-
-
RM
2.100.000
OPTIMALISASI SISTEM PRODUKSI DATA INDERAJA SBLC (RESOLUSI RENDAH)
1 PAKET
RM
5.000.000 49.350.000
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE ) ATK dan Komputer Supply
RM
54.350.000
521211
-
RM
5.000.000 52.620.000
-
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE )
RM
57.620.000
-
521211
RM
7.750.000 53.670.000
-
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE )
E
(6)
-
521211
D
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
ATK dan Komputer Supply
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.057-PARE - PARE )
1 PAKET
109.000.000
109.000.000 5.488.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (082) : (01) : (560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN BALAI PENGINDERAAN JAUH PAREPARE Halaman : 4
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
-
Taksi Parepare - Makassar [1 ORG x 2 KALI]
2 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
1 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [1 ORG x 2 KALI]
2 ORKAL
170.000
340.000
-
Uang Harian
5 OH
530.000
2.650.000
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE )
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.057-PARE - PARE )
-
ATK dan Komputer Supply
2.242.000
78.620.000 5.000.000 1 PAKET
5.000.000
Koordinator Perekayasa
6 OB
420.000
2.520.000
Sekretariat Perekayasa
6 OB
300.000
1.800.000
-
Perekayasa Pertama (1 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
30 OJ
35.000
1.050.000
-
Pembantu Perekayasa (7 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
210 OJ
25.000
5.250.000
-
Pembantu Perekayasa Outsourcing (3 org x 140 jam x 6 bln)
2.520 OJ
25.000
63.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM DISEMINASI DATA INDERAJA DAN INFORMASI SPASIAL BERBASIS GEO SERVER
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.057-PARE - PARE )
-
ATK dan Komputer Supply
5.000.000 1 PAKET
5.000.000
Koordinator Perekayasa
6 OB
420.000
2.520.000
Sekretariat Perekayasa
6 OB
300.000
1.800.000
-
Perekayasa Pertama (1 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
30 OJ
35.000
1.050.000
-
Pembantu Perekayasa (7 org x 1 jam x 5 hr x 6 bln)
210 OJ
25.000
5.250.000
-
Pembantu Perekayasa Outsourcing (3 org x 140 jam x 6bln)
2.520 OJ
25.000
63.000.000
SOSIALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDERAJA
25.076.000 1 PAKET
9.676.000
Konsumsi Snack Pertemuan [14 KALI x 20 PAKET]
280 ORKAL
13.000
3.640.000
Konsumsi Makan Siang [14 KALI x 20 PAKET]
280 ORKAL
42.000
11.760.000
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.057-PARE - PARE )
209.640.000
-
Eselon III / IV (7 org, 2 jam, 12 kali)
-
Narasumber Daerah (40 OK)
24 OJ
1.000.000
24.000.000
168 OJ
900.000
151.200.000
40 OJ
861.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.057-PARE - PARE )
118.416.000 92.680.000
WILAYAH SULSEL DSK -
Taksi Parepare ke Daerah (Luar Kota) [14 KALI x 4 ORG x 2 KALI]
-
Penginapan 14 KALI x 1 HR x 4 ORG
-
Uang Harian [14 KALI x 2 HARI x 4 ORG]
>>
112 ORKAL
128.000
14.336.000
56 OH
539.000
30.184.000
112 OH
430.000
48.160.000 25.736.000
WILAYAH SUMBAR -
Taksi Parepare - Makassar [3 ORG x 2 KALI]
34.440.000 118.416.000
> PERJALANAN DINAS >>
RM
209.640.000
> HONOR NARASUMBER
524119
9.676.000
-
Eselon II (1 org, 2 jam, 12 kali)
RM
15.400.000
-
-
RM
353.132.000
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE ) > KONSUMSI RAPAT SULSEL DSK
522151
RM
5.000.000 73.620.000
-
ATK dan Komputer Supply
RM
78.620.000
-
-
RM
5.000.000 73.620.000
-
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE )
D
256.000
2.242.000
-
521211
521211
128.000
PENGEMBANGAN INTEGRASI DATABASE SPASIAL DENGAN SIG MENGGUNAKAN QGIS
521211
C
(6)
5.488.000
> KOORDINASI KE JAKARTA
B
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
6 ORKAL
128.000
768.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (082) : (01) : (560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN BALAI PENGINDERAAN JAUH PAREPARE Halaman : 5
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
F 521211
5.222.800
-
Tiket Pesawat Makassar - Padang PP
-
Taksi di Sumatera Barat [3 ORG x 2 KALI]
6 ORKAL
151.000
906.000
-
Penginapan
9 OH
426.000
3.834.000
-
Uang Harian
12 OH
380.000
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE )
10.000.000
1 PAKET
10.000.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.057-PARE - PARE )
16.500.000
2 OB
650.000
1.300.000
-
Wakil Ketua (2 bulan)
2 OB
600.000
1.200.000
-
Sekretaris (2 bulan)
2 OB
500.000
1.000.000
-
Anggota (13 org, 2 bulan)
26 OB
500.000
13.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.057-PARE - PARE )
8.934.000
Taksi Parepare ke Daerah (Luar Kota) [4 ORG x 2 KALI]
8 ORKAL
128.000
1.024.000
-
Penginapan
8 OH
539.000
4.312.000
-
Uang Harian
10 OH
359.800
J 521211
59.240.000
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE )
10.000.000
1 PAKET
10.000.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.057-PARE - PARE )
10.000.000 38.250.000
Koordinator / Ketua (6 bulan)
6 OB
650.000
3.900.000
-
Wakil Ketua (6 bulan)
6 OB
600.000
3.600.000
-
Sekretaris (6 bulan)
6 OB
500.000
3.000.000
-
Anggota (10 org, 6 bulan)
60 OB
462.500
27.750.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.057-PARE - PARE )
10.990.000
RM
10.990.000
KOORDINASI -
Taksi Parepare - Makassar [2 ORG x 2 KALI]
4 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Manado PP
2 OK
-
Taksi Manado - Bitung [2 ORG x 2 KALI]
4 ORKAL
110.000
440.000
-
Penginapan
4 OH
500.000
2.000.000
128.000
512.000
2.909.000
5.818.000
-
Uang Harian
6 OH
370.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDERAJA UNTUK WILAYAH SULBAR
2.220.000 21.500.000
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000
RM
5.000.000 ATK dan Komputer Supply
1 PAKET
5.000.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.057-PARE - PARE )
5.000.000 16.500.000 16.500.000
> HONOR -
RM
38.250.000
-
-
RM
10.000.000 ATK dan Komputer Supply
> BAHAN 521213
3.598.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDERAJA UNTUK WILAYAH SULAWESI UTARA
>
RM
8.934.000
-
> HONOR
524119
RM
16.500.000 Koordinator / Ketua (2 bulan)
> BAHAN 521213
10.000.000
-
-
RM
10.000.000 ATK dan Komputer Supply
> KOORDINASI DAN SURVEY
521211
4.560.000 35.434.000
> HONOR
I
15.668.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDERAJA UNTUK WILAYAH SULSEL
-
524119
(6)
3 OK
> BAHAN 521213
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Koordinator / Ketua (2 bulan)
2 OB
650.000
1.300.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (082) : (01) : (560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN BALAI PENGINDERAAN JAUH PAREPARE Halaman : 6
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
K 521211
-
Wakil Ketua (2 bulan)
-
Sekretaris (2 bulan)
-
Anggota (13 org, 2 bulan)
600.000
2 OB
500.000
1.000.000
26 OB
500.000
13.000.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDERAJA UNTUK WILAYAH KALBAR
5.000.000
L 521211
1 PAKET
5.000.000
Taksi Parepare - Makassar [1 ORG x 2 KALI]
2 ORKAL
128.000
-
Tiket Pesawat Makassar - Pontianak PP
1 OK
256.000
5.241.000
5.241.000
-
Taksi di Pontianak [1 ORG x 2 KALI]
-
Penginapan
2 ORKAL
107.000
214.000
2 OH
430.000
-
Uang Harian
860.000
4 OH
370.000
1.480.000
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDERAJA UNTUK WILAYAH MALUKU UTARA
42.962.000
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE )
5.162.000
A
1 PAKET
5.162.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.057-PARE - PARE )
5.162.000 37.800.000
RM
37.800.000
-
Koordinator / Ketua (6 bulan)
6 OB
650.000
3.900.000
-
Wakil Ketua (6 bulan)
6 OB
600.000
3.600.000
-
Sekretaris (6 bulan)
6 OB
500.000
3.000.000
-
Anggota (10 org, 6 bulan)
60 OB
455.000
27.300.000
KEGIATAN PENUNJANG BPJP
374.385.000 U
OPERASIONAL PENGELOLAAN ANGGARAN, REKONSILIASI DAN PELAPORAN
521211
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE )
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.057-PARE - PARE )
-
RM
5.162.000 ATK dan Komputer Supply
> HONOR
014
RM
8.051.000
-
> BAHAN 521213
5.000.000 8.051.000
KOORDINASI
-
RM
5.000.000 ATK dan Komputer Supply
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.057-PARE - PARE ) >
1.200.000
13.051.000
Belanja Bahan ( KPPN.057-PARE - PARE ) -
(6)
2 OB
> BAHAN 524119
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
ATK dan Komputer Supply
374.385.000 35.000.000 1 PAKET
35.000.000
35.000.000 339.385.000 77.825.000
> KOORDINASI PENYUSUNAN ANGGARAN -
Taksi Parepare - Makassar [11 ORG x 2 KALI]
22 ORKAL
128.000
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
11 OK
2.816.000
3.829.000
42.119.000
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [11 ORG x 2 KALI]
22 ORKAL
170.000
3.740.000
-
Uang Harian [11 ORG x 5 HARI]
55 OH
530.000
29.150.000
16 ORKAL
128.000
2.048.000
3.829.000
30.632.000
56.600.000
> KOORDINASI PELAKSANAAN ANGGARAN -
Taksi Parepare - Makassar [8 ORG x 2 KALI]
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [8 ORG x 2 KALI]
16 ORKAL
170.000
2.720.000
-
Uang Harian [8 ORG x 5 HARI]
40 OH
530.000
21.200.000
8 OK
28.300.000
> REKONSILIASI SAI (SAK DAN BMN) PUSAT -
Taksi Parepare - Makassar [4 ORG x 2 KALI]
8 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
4 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [4 ORG x 2 KALI]
-
Uang Harian [4 ORG x 5 HARI]
> KONSOLIDASI PELAPORAN KINERJA
8 ORKAL 20 OH
RM
128.000
1.024.000
3.829.000
15.316.000
170.000
1.360.000
530.000
10.600.000 28.300.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (082) : (01) : (560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN BALAI PENGINDERAAN JAUH PAREPARE Halaman : 7
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
-
Taksi Parepare - Makassar [4 ORG x 2 KALI]
8 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
4 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [4 ORG x 2 KALI]
8 ORKAL
-
Uang Harian [4 ORG x 5 HARI]
1.024.000
3.829.000
15.316.000
170.000
1.360.000
20 OH
530.000
10.600.000
128.000
2.560.000
3.829.000
38.290.000
70.750.000
-
Taksi Parepare - Makassar [10 ORG x 2 KALI]
20 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
10 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [10 ORG x 2 KALI]
20 ORKAL
170.000
3.400.000
-
Uang Harian [10 ORG x 5 HARI]
50 OH
530.000
26.500.000 2.744.000
KOORDINASI ANGGARAN DI DJA WILAYAH -
Taksi Parepare - Makassar [4 ORG x 2 KALI]
8 ORKAL
128.000
1.024.000
-
Uang Harian
4 OH
430.000
1.720.000 4.116.000
> REKONSILIASI SAK DAN BMN WILAYAH
>
3522.994
(6)
128.000
> MENGHADIRI BIMTEK / SEMINAR / SOSIALISASI
>
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
-
Taksi Parepare - Makassar [6 ORG x 2 KALI]
-
Uang Harian
12 ORKAL 6 OH
128.000 430.000
1.536.000 2.580.000 70.750.000
KOORDINASI OPERASIONAL KANTOR DG PUSAT -
Taksi Parepare - Makassar [10 ORG x 2 KALI]
20 ORKAL
-
Tiket Pesawat Makassar - Jakarta PP
10 OK
-
Taksi Cengkareng - Pasar Rebo [10 ORG x 2 KALI]
20 ORKAL
170.000
3.400.000
-
Uang Harian [10 ORG x 5 HARI]
50 OH
530.000
26.500.000
Layanan Perkantoran [Base Line]
128.000
2.560.000
3.829.000
38.290.000
12 Bulan Layanan
3.955.123.000
Lokasi : KOTA PARE-PARE 3522.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 001
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111
Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.057-PARE - PARE )
511119
511121
511122
511123
511124
1.915.094.000 1.915.094.000 P 970.937.000
- Belanja Gaji Pokok PNS
1 THN
845.518.000
845.518.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
1 BLN
70.460.000
70.460.000
- Kenaikan gaji 6%
1 THN
54.959.000
54.959.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.057-PARE - PARE )
22.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
1 THN
20.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
1 BLN
2.000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.057-PARE - PARE )
2.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
1 THN
69.361.000
69.361.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
1 BLN
5.781.000
5.781.000
- Kenaikan gaji 6%
1 THN
4.509.000
- Belanja Tunj. Anak PNS
1 THN
26.006.000
26.006.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
1 BLN
2.168.000
2.168.000
- Kenaikan gaji 6%
1 THN
1.691.000
1 THN
34.560.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
1 BLN
2.880.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.057-PARE - PARE ) - Belanja Tunj. Fungsional PNS
46.800.000
RM
34.560.000 2.880.000 50.700.000
1 THN
RM
1.691.000 37.440.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS
RM
4.509.000 29.865.000
Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.057-PARE - PARE )
RM
20.000 79.651.000
Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.057-PARE - PARE )
RM
46.800.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (082) : (01) : (560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN BALAI PENGINDERAAN JAUH PAREPARE Halaman : 8
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 511125
3.900.000
1 THN
34.195.000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
1 BLN
2.850.000
511129
Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.057-PARE - PARE )
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.057-PARE - PARE )
- Belanja Tunj. Beras PNS
- Belanja Uang Makan PNS
1 THN
83.722.000
178.200.000
1 THN
22.080.000
1 BLN
1.840.000
Belanja uang lembur ( KPPN.057-PARE - PARE ) Uang Lembur Gol. II [4 ORG x 36 HARI x 2 JAM] Uang Lembur Gol III [30 ORG x 36 HARI x 2 JAM]
-
Belanja Transito
002 A 521119
14.000
4.032.000
17.000
36.720.000 382.840.000
382.840.000
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
523111
D 523121
RM
382.840.000 2.040.029.000 P 7.280.000
Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.057-PARE - PARE )
7.280.000
Pakaian Kerja SATPAM
RM
2.040.029.000
PENGADAAN PAKAIAN DINAS
C
1.840.000
288 OJ
1 TAHUN
RM
22.080.000
2.160 OJ
3522.994.002 OPERASIONAL PERKANTORAN
RM
178.200.000
40.752.000
Belanja Pegawai Transito ( KPPN.057-PARE - PARE )
RM
83.722.000
23.920.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
-
2.850.000
178.200.000 1 THN
RM
34.195.000 83.722.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS
-
(6)
3.900.000 37.045.000
- Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.057-PARE - PARE )
512412
1 BLN
Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.057-PARE - PARE )
511126
512211
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
8 STEL
910.000
RM
7.280.000
PERAWATAN GEDUNG KANTOR
290.349.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.057-PARE - PARE )
290.349.000
-
Pemeliharaan Gedung Stasiun Bumi
450 M2
110.000
49.500.000
-
Pemeliharaan Gedung Diklat
240 M2
110.000
26.400.000
-
Pemeliharaan Gedung Lahta
212 M2
110.000
23.320.000
-
Pemeliharaan Gedung Aula
264 M2
110.000
29.040.000
-
Pemeliharaan Gedung Aula (tambahan)
185 M2
152.000
28.120.000
-
Pemeliharaan Gedung Gudang
74 M2
110.000
8.140.000
-
Pemeliharaan Gedung Genset
25 M2
110.000
2.750.000
-
Pemeliharaan Gazebo
121 M2
110.000
13.310.000
-
Pemeliharaan Gedung Pos Pengamanan (SATPAM)
32 M2
110.000
3.520.000
-
Pemeliharaan Garasi Kendaraan Dinas
255 M2
110.000
28.050.000
-
Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor
54.166 M2
1.200
64.999.000
-
Pemeliharaan Mess (1 Unit tipe 120m2)
120 M2
110.000
RM
13.200.000
PERBAIKAN PERALATAN KANTOR
205.150.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.057-PARE - PARE )
205.150.000
-
Pemeliharaan Personal Computer (PC)
74 UNIT
630.000
46.620.000
-
Pemeliharaan AC Split
33 UNIT
530.000
17.490.000
-
Pemeliharaan AC Central
2 UNIT
1.500.000
3.000.000
-
Pemeliharaan Genset 100 KVA
2 UNIT
8.820.000
17.640.000
-
Pemeliharaan Peralatan Stasiun Bumi, Kelistrikan dan Jaringan Air
1 PAKET
69.000.000
69.000.000
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (082) : (01) : (560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN BALAI PENGINDERAAN JAUH PAREPARE Halaman : 9
KODE
VOLUME
(2)
(3)
(1)
-
Pemeliharaan Peralatan Pengolah Data dan Jaringan Komunikasi
-
Pemeliharaan Printer
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
1 PAKET 19 UNIT
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(4)
(5)
40.000.000 600.000
(6)
40.000.000 11.400.000
E
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4
231.630.000
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.057-PARE - PARE )
231.630.000
F
OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN
582.500.000
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.057-PARE - PARE )
439.700.000
521111
-
Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Operasional
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Sulawesi Selatan)
33.090.000
231.630.000
1 PAKET
2.000.000
2.000.000
1 STKR
57.600.000
57.600.000
-
Belanja Jamuan Tamu
1 PAKET
82.500.000
82.500.000
-
Honor Pengemudi
12 BULAN
1.800.000
21.600.000
-
Honor Pramubakti 4 org
48 OB
1.700.000
81.600.000
-
Honor Pengaman (SATPAM) 9 org
108 OB
1.800.000
194.400.000
521114
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.057-PARE - PARE )
521115
Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.057-PARE - PARE )
-
G
7 UNIT
Pengiriman dokumen
18.000.000 12 BULAN
1.500.000
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
12 BULAN
1.580.000
18.960.000
-
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
12 BULAN
1.330.000
15.960.000
-
Pejabat Penguji dan Penerbit SPM
12 BULAN
1.250.000
15.000.000
-
Bendahara
12 BULAN
1.090.000
13.080.000
-
Staf Pengelola Keuangan 5 org
60 OB
810.000
48.600.000
-
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
12 BULAN
680.000
8.160.000
-
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa
12 BULAN
420.000
723.120.000
522111
Belanja Langganan Listrik ( KPPN.057-PARE - PARE )
512.400.000
522112
Belanja Langganan Telepon ( KPPN.057-PARE - PARE )
522113
Belanja Langganan Air ( KPPN.057-PARE - PARE )
522119
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya ( KPPN.057-PARE - PARE )
-
-
3522.996
Biaya Telepon
Biaya Air
Biaya sewa internet
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line]
12 BULAN
42.700.000
3.500.000
200.000
12 BULAN
13.860.000
RM
RM
RM
2.400.000 166.320.000
2 Unit
RM
42.000.000 2.400.000
12 BULAN
RM
512.400.000 42.000.000
12 BULAN
SBM
5.040.000
LANGGANAN DAYA DAN JASA
Biaya Listrik
RM
18.000.000 124.800.000
-
-
RM
RM
166.320.000 1.054.620.000
Lokasi : KOTA PARE-PARE 3522.996.001 PERALATAN PENGOLAH DATA 011 A 532111
012
1.054.620.000
PERALATAN STASIUN BUMI
904.620.000 U
PERALATAN STASIUN BUMI
904.620.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.057-PARE - PARE )
904.620.000
-
Peralatan Stasiun Bumi
1 PAKET
900.000.000
900.000.000
-
Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
3 OP
920.000
2.760.000
-
Honor Panitia Penerima / Pemeriksa Barang dan Jasa
3 OP
620.000
PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG OPERASIONAL
1.860.000 150.000.000 U
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014
UNIT KERJA
: (082) : (01) : (560600)
ALOKASI
: Rp. 7.797.523.000
KEMEN/LEMB UNIT ORG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN BALAI PENGINDERAAN JAUH PAREPARE Halaman : 10
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
A 532111
PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG OPERASIONAL
150.000.000 150.000.000
Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]
1 PAKET
150.000.000
2 Unit
SD/ CP
(6)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.057-PARE - PARE ) -
3522.997
PERHITUNGAN TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
RM
150.000.000 350.000.000
Lokasi : KOTA PARE-PARE 3522.997.001 FASILITAS KANTOR 011 B
350.000.000
FASILITAS KANTOR
200.000.000 U
CUBICLE (DISAIN KHUSUS)
200.000.000
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.057-PARE - PARE )
200.000.000
012
PENGADAAN FURNITURE DAN FASILITAS OPERASIONAL KANTOR
A 532111
1 PAKET
200.000.000
200.000.000 150.000.000 U
PENGADAAN FURNITURE DAN FASILITAS OPERASIONAL KANTOR
150.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.057-PARE - PARE )
150.000.000
3522.998
Cubicle (Disain Khusus)
Pengadaan Furniture dan Fasilitas Operasional Kantor
Gedung/Bangunan [Base Line]
RM
1 PAKET
150.000.000
400 M2
RM
150.000.000 695.522.000
Lokasi : KOTA PARE-PARE 3522.998.001 GEDUNG LABORATORIUM DAN SARANA FISIK 011 A 533111
533121
PEMBANGUNAN GEDUNG PENGOLAHAN DATA
50.000.000 50.000.000
533121
533121
533121
50.000.000
60.500.000
Lanjutan Pengembangan Gedung Auditorium
1 PAKET
60.500.000
104.283.000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan ( KPPN.057-PARE - PARE )
104.283.000 1 PAKET
104.283.000
255.001.000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan ( KPPN.057-PARE - PARE )
255.001.000 1 PAKET
255.001.000
225.738.000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan ( KPPN.057-PARE - PARE )
225.738.000
Renovasi Ruang Auditorium Menjadi Ruang Display
Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir
1 PAKET
225.738.000
RM
255.001.000
RENOVASI RUANG AUDITORIUM MENJADI RUANG DISPLAY
-
RM
104.283.000
RENOVASI GEDUNG STASIUN BUMI
Renovasi Gedung Stasiun Bumi
RM
60.500.000
PENGEMBANGAN RUMAH GENSET
Pengembangan Rumah Genset
RM
50.000.000 60.500.000
E
1 PAKET
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan ( KPPN.057-PARE - PARE )
D
Perencanaan Pembangunan Gedung Pengolahan Data
LANJUTAN PENGEMBANGAN GEDUNG AUDITORIUM
C
695.522.000 U
Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.057-PARE - PARE ) -
B
695.522.000
GEDUNG LABORATORIUM DAN SARANA FISIK
225.738.000
JAKARTA, 9 Oktober 2014 Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Drs. I.L. Arisdiyo, M.Si. NIP. 195802041986031001
RM