LAMPIRAN III RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sasaran No 1
Uraian Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran
Indikator % dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan
Rencana Tingkat Capaian (Target) 100%
Kegiatan Program Program perencanaan pembangunan daerah
Uraian Penyusunan Rancangan RKPD
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Tersusunnya Buku RKPD Tahun 2016 dan RKPD Perubahan 2015 Outcome : * Teraplikasinya Dokumen Perencanaan sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016 dan RKPD Perubahan Tahun 2015 Input : * Dana Output : * Tersedianya Naskah Pertanggungjawaban Bupati Jombang atas Pelaksanaan Program selama Tahun 2014 Outcome : * Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jombang Tahun 2014
Satuan
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 434,585,500
Buku
130
%
100
Rp.
Ket
191,900,000
Buku
130
%
100
Lampiran IV Hal 1
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian Penyusunan KUA dan PPAS
Pemeliharaaan SIPPD
Penyusunan Rancangan RPJMD
Indikator Kinerja
Input : * Dana Output : * Penyusunan Rancangan KUA-PPAS 2016 dan Perubahan KUA-PPAS 2015 Outcome : * Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi Input : * Dana Output : * Terlaksananya pembaharuan sistem dan database SIPPD Outcome : * Terlaksananya Update dan Pemeliharaan SIPPD Musrenbang dan SIPP KUA dan PPAS Input : * Dana Output : Tersusunnya dokumen RPJMD
Satuan
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target)
211,333,000
Dokumen
2
%
75
Rp. Sistem
%
Rp. Dokumen
Ket
90,754,860 1
100
299,400,000 1
Lampiran IV Hal 2
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja Outcome : * Meningkatkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Penyusunan Input : masterplan * Dana pembangunan ekonomi Output : daerah * Tersedianya dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Jombang 20152035 beserta draft Raperbup tentang RKTK
Penyusunan indikator ekonomi daerah
Outcome : * Tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran (sektor kehutanan) Input : * Dana Output : * Tersusunnya indikator ekonomi daerah (Analisis nilai tambah produk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan)
Satuan
%
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 80
251,694,950
buku
15
%
91
Rp. buku
Ket
377,635,775 15
Lampiran IV Hal 3
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja Outcome : * Meningkatnya mutu perencanaan Pembangunan Daerah bidang ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I
Input : * Dana Output : * Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi tahun 2014 baik dengan pusat, provinsi, Kabupaten dan Stakeholder Outcome : * Tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran Input : * Dana Output : * Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan di masterplan serta monev pelaksanaan SPM ketahanan pangan dan pasar tradisional
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
%
90
Rp.
142,792,650
bulan
12
%
91
Rp. buku
Ket
195,218,750 50
Lampiran IV Hal 4
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja Outcome : * Potret kondisi Ketahanan Pangan Kab. Jombang dan perkembangan pasar desa sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan agropolitan pada tahun berikutnya
Penyusunan Study Input : Kelayakan Sarana Dan * Dana Prasarana Ekonomi Output : Wilayah * Tersedianya dokumen study kelayakan sarana dan prasarana Pasar Cukir Outcome : * Terciptanya strategi pembangunan ekonomi daerah di sekitar pasar cukir Program Koordinasi Perencanaan Perencanaan Sosial dan Budaya Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya
Input : * Dana Output : * Terfasilitasinya koordinasi SKPD dan urusan rentang kendali bidang sosial budaya Outcome : * Terintegrasinya kegiatan dalam perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
%
91
Rp.
160,262,500
buku
%
Rp. Bulan
%
Ket
15
91
172,850,000 12
90
Lampiran IV Hal 5
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Outcome : * Meningkatnya Peran SKPD dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kab. Jombang
Pendampingan Program PNPM Perkotaan
Input : * Dana Output : * Terdampinginya program PNPM Perkotaan yang terdiri 7 Kecamatan 113 Desa di kabupaten Jombang serta pendampingan PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman berbasis komunitas) yang terdiri dari 2 desa Outcome : * Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya
Satuan
Rp. Bulan
%
Rp. Bulan
%
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
150,000,000 12
90
370,000,000 12
90
Lampiran IV Hal 6
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja
Pengembangan sistem Input : informasi manajemen * Dana penanggulangan Output : kemiskinan * Updating data kemiskinan dalam SIM Outcome : * Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya Koordinasi/fasilitasi aksi Input : PPK (Pencegahan dan * Dana pemberantasan Output : korupsi) * Terlaksananya penyampaian laporan tribulan aksi PPK Kab. Jombang Outcome : * Mengurangi tindak kejahatan korupsi Penyusunan rencana Input : induk pariwisata daerah * Dana Output : * Tersusunnya dokumen rencana induk pariwisata Outcome : * Meningkatkan informasi pariwisata yang potensial di wilayah Kab Jombang
Satuan
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 50,000,000
paket
1
%
90
Rp.
47,150,000
%
90
%
Rp.
Ket
90
150,000,000
Dokumen
1
%
90
Lampiran IV Hal 7
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian Penyusunan profil gender dan profil anak
Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen profil gender dan profil anak Outcome : * Meningkatkan pengetahuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
Penyusunan Indikator Kesejahteraan Daerah
Program Koordinasi Perencanaan Perencanaan Bidang Prasarana Sarana Fisik dan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen indikator kesejahteraan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan Outcome : * Meningkatkan pengetahuan tentang indikator kesejahteraan dan cara mencapai kesejahteraan Input : * Dana Output : * Terlaksananya Rapat-rapat dan Koordinasi bidang Fisik dan Prasarana
Satuan
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 100,000,000
Dokumen
2
%
90
Rp.
50,000,000
Dokumen
1
%
90
Rp. Bulan
Ket
150,000,000 12
Lampiran IV Hal 8
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja Outcome : * Terwujudnya sinkronisasi Program-program perencanaan pembangunan Bidang fisik dan Prasarana
Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum
Input : * Dana Output : * Review dokumen SSK/MPS, operasional pokja PPSP, Koordinasi bidang sanitasi perkotaan Outcome : * Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi pencapaian target MDG'S dalam rangka pemenuhan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yg layak dan sanitasi dasar
Penyusunan Rencana Input : Pembangunan Investasi * Dana Jangka Menengah Output : * Tersusunnya dokumen RPIJM Tahun 2015-2019 Outcome : * Terwujudnya perencanaan infrastruktur pemukiman jangka menengah yang optimal
Satuan
%
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 100
75,000,000
paket
1
%
90
Rp.
Ket
50,000,000
Dokumen
1
%
90
Lampiran IV Hal 9
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP Outcome : * Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP
Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP)
Input : * Dana Output : * Terlaksananya pendampingan program WISMP Outcome : * Meningkatnya pengelolaan sistem irigasi partisipatif
Satuan
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 142,400,000
Bulan
12
%
90
Rp.
Ket
103,148,000
Bulan
12
%
90
Lampiran IV Hal 10
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian Penyusunan dokumen sanitasi
Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya survei EHRA, tersusunnya dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi sanitasi Kabupaten (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
Outcome : * Terwujudnya sinkronisasi perencanaan prasarana sarana wilayah dan sumber daya alam Penyusunan Kebijakan Input : Strategi Pembangunan * Dana dan Infrastruktur Output : Kawasan Pemukiman * Tersusunnya Kebijakan Kumuh Srategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh Outcome : * Tersedianya Kebijakan Srategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
170,000,000 Rp. Dokumen
3
%
90
Rp. Dokumen
Paket
92,500,000 3
1
Lampiran IV Hal 11
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja
Penyusunan Kebijakan Input : Strategi Pembangunan * Dana Infrastruktur Output : Perumahan * Tersusunnya kebijakan strategi pembangunan dan infrastruktur perumahan Outcome : * Tersedianya kebijakan Srategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Perumahan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan
Input : * Dana Output : * Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan Outcome : Tersedianya Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan
Satuan
Rp. paket
Dokumen
Rp. paket
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
92,500,000 1
3
60,000,000 1
Lampiran IV Hal 12
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Indikator Kinerja
Satuan
* Dana Output : * Tersusunnya dokumen Renja SKPD Tahun 2016 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 Outcome : * Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program daerah dengan SKPD Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen laporan pencapaian kinerja tribulanan dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
Rp.
Uraian Penyusunan rencana kerja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
Input :
Outcome : * Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD
Dokumen
%
Rp. Dokumen
%
Rp. Dokumen
11,000,000 2
100
11,000,000 2
100
11,000,000 3
Lampiran IV Hal 13
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program
Uraian
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
SIPPD MONEV
Indikator Kinerja Outcome : * Meningkatnya tertib administrasi laporan keuangan SKPD Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja program kegiatan tepat waktu Outcome : * Meningkatnya Efektivitas pelaksanaan program pembangunan Input : * Dana Output : * Terlaksananya Sistem dan Database SIPPD MONEV Outcome : Ketersediaan Data/Informasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja program kegiatan tepat waktu; Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap seluruh program dan kegiatan
Satuan
%
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 100
126,250,000
bulan
12
%
100
Rp.
170,000,000
Paket
%
Ket
1
100
Lampiran IV Hal 14
Sasaran No 2
3
Uraian
Indikator
Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah
% program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah
Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang
% rekomendasi pemanfaatan ruang
Rencana Tingkat Capaian (Target) 90%
80%
Kegiatan Program Program Kerjasama Pembangunan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Uraian Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang
Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSRPKBL di Kabupaten Jombang sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang Outcome : * Meningkatnya dukungan dan kerjasama stakeholder dalam pembangunan daerah Input : * Dana Output : * Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfataan ruang Outcome : * Terlaksananya koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Satuan
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 64,000,000
tahun
1
%
90
Rp.
Ket
100,000,000
Bulan
12
%
100
Lampiran IV Hal 15
Sasaran No 4
Uraian Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan
Indikator Ketersediaan pedoman perencaan tata ruang
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Program Pengembangan Perencanaan Tata Infrastruktur Data Ruang Spasial
Evaluasi RTRW
Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen evaluasi RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029
Outcome : * Bahan kebijakan penyusunan revisi RTRW Kabupaten Jombang Penyusunan Input : Pembangunan Wilayah * Dana Terpadu Output : * Tersusunya dokumen pembangunan wilayah terpadu
Satuan
Rp. paket
%
Rp. Dokumen
%
Rp. Dokumen
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
58,000,000 1
100
300,000,000 1
100
59,000,000 1
Lampiran IV Hal 16
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek
Indikator Kinerja Outcome : * Tersedianya dokumen pembangunan wilayah terpadu Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang Outcome : * Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek Outcome : * Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek
Satuan
%
Rp. dokumen
%
Rp. dokumen
%
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
100
55,000,000 1
100
55,000,000 1
100
Lampiran IV Hal 17
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang
Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek
Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang
Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Tersedianya dokumen Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Tersedianya dokumen Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Tersusunnya analisis data spasial RDTR Perkotaan Jombang
Satuan
Rp. paket
%
Rp. dokumen
%
Rp. paket
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
75,000,000 1
100
75,000,000 1
100
60,000,000 1
Lampiran IV Hal 18
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek
Fasilitasi Persetujuan Substansi RDTR Bagian Wilayah Perkotaan
Indikator Kinerja Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Tersusunnya analisis data spasial RDTR Perkotaan Diwek Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Terlaksananya pembahasan Draft Raperda RDTR BWP Diwek dan BWP Jombang dalam mendapatkan persetujuan substansi dari Gubernur Jawa Timur
Satuan
dokumen
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 1
60,000,000
paket
1
dokumen
1
Rp. paket
Ket
50,000,000 1
Lampiran IV Hal 19
Sasaran No
5
Uraian
Optimalisasi penyediaan data / informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah
Indikator
Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah
Rencana Tingkat Capaian (Target)
90%
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja
Outcome : * Persetujuan substansi kepada Gubernur atas Raperda tentang RDTR BWP Program Penyusunan Dan Input : pengembangan Pengumpulan Data Dan * Dana data/informasi/stati Statistik Daerah Output : stik daerah * Tersusunnya buku Kabupaten Jombang dalam angka dan kecamatan dalam angka tahun 2014 berbasis Kecamatan Outcome : * Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan serta terlaksananya koordinasi di bidang statistik Penyusunan Indeks Input : Pembangunan Manusia * Dana (IPM) Output : * Tersusunnya dokumen IPM Kabupaten Jombang Tahun 2014 Outcome : * Tersedianya Data/Informasi tingkat keberhasilan pembangunan manusia pendukung perencanaan pembangunan daerah
Satuan
Dokumen
Rp. paket
%
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
1
125,000,000 2
100
150,000,000
buku
20
%
100
Lampiran IV Hal 20
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja
Penyusunan Nilai Tukar Input : Petani (NTP) * Dana Output : * Tersusunnya dokumen NTP Kabupaten Jombang Tahun 2014 Outcome : * Tersedianya Data/Informasi NTP Kabupaten Jombang Tahun 2014 Penyusunan Data Inflasi Daerah
Input : * Dana Output : * Penyusunan dan Pengolahan data inflasi Kabupaten Jombang Tahun 2014 Outcome : * Tersedianya data/informasi dan statistik Kabupaten Jombang Tahun 2014
Penyusunan indeks gini Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen Indeks Gini Kabupaten Jombang Outcome : * Tersedianya dokumen Indeks Gini Kabupaten Jombang
Satuan
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 125,000,000
buku
20
%
100
Rp.
150,148,150
buku
10
%
100
Rp.
Ket
150,000,000
dokumen
1
Paket
1
Lampiran IV Hal 21
Sasaran No
6
Uraian
Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Indikator
Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah
Rencana Tingkat Capaian (Target)
80%
Kegiatan Program
Program Penelitian Dan Pengembangan
Uraian
Indikator Kinerja
Penyusunan Data Input : Makro Ekonomi Daerah * Dana Output : * Penyusunan Profil Kabupaten Jombang Outcome : * Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah. Koordinasi Penelitian Input : dan Pengembangan * Dana Output : * Terlaksananya koordinasi terkait penelitian dan pengembangan, penelitian mandiri serta lomba inovasi daerah Outcome : * Peningkatan Koordinasi Litbang dengan stakeholder Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah
Input : * Dana Output : * Tersediannya data dan informasi tentang strategi penerapan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Satuan
Rp. %
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target)
125,000,000 100
190,000,000
%
100
%
100
Rp. %
Ket
100,000,000 100
Lampiran IV Hal 22
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja
Outcome : * Tersedianya bahan masukan dalam penyempurnaan & perencanaan kebijakan pembangunan Kajian strategi Input : pengembangan objek * Dana wisata religi di kawasan Output : makam Presiden RI Ke- * Tersusunnya dokumen 4 KH. Abdurrahman strategi pengembangan Wahid obyek wisata religi di Kawasan makam presiden RI ke-4 KH Abdurahman Wahid Outcome : * Tersedianya dokumen strategi pengembangan obyeka religi di Kawasan Makam Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid Penguatan Sistem Input : Inovasi Daerah (SIDA) * Dana Kab. Jombang Output : * Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya Roadmap Sistem Inovasi Daerah Outcome : * Tersedianya Roadmap Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Jombang
Satuan
%
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 100
150,000,000
dokumen
1
%
100
Rp. %
%
Ket
125,000,000 100
100
Lampiran IV Hal 23
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Indikator Kinerja
Uraian
Kajian Strategi Input : Pengembangan Energi * Dana Terbarukan di Kab. Output : Jombang * Tersusunnya dokumen Kajian Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang Outcome : * Tersedianya dokumen Kajian Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang Penyusunan Profil Input : Pondok Pesantren di * Dana Kabupaten Jombang Output : * Tersusunnya Dokumen Profil Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang Outcome : * Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah Kajian kebijakan penganggaran daerah
Satuan
Rp. dokumen
%
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
150,000,000 1
100
55,000,000
dokumen
1
%
90
Input : * Dana Output : * Tersedianya dokumen kebijakan penganggaran tahun jamak
Rp. dokumen
50,000,000 1
Lampiran IV Hal 24
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja Outcome : * Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah
7
Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai
Pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, kedisiplinan dan pelaporan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyediaan Pelayanan Input : Administrasi * Dana Perkantoran Output : * Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Outcome : * Terwujudnya penyelenggaraan tupoksi serta pelayanan masyarakat Pengadaan sarana dan Input : prasarana gedung * Dana kantor Output : * Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : * Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Pelaksanaan Tupoksi Pemeliharaan Input : rutin/berkala/sedang/be * Dana rat sarana dan Output : prasarana gedung * Terpeliharanya peralatan kantor dan perlengkapan gedung kantor
Satuan
%
Rp. bulan
%
Rp. paket
%
Rp. bulan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
90
715,872,850 12
90
194,000,000 8
100
34,210,000 12
Lampiran IV Hal 25
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja
Outcome : * Meningkatnya dukungan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Pelaksanaan Tupoksi Pemeliharaan Input : rutin/berkala/sedang/be * Dana rat kendaraan Output : dinas/kendaraan * Terpeliharanya Kendaraan operasional Dinas Operasional Outcome : * Terwujudnya Dukungan Kendaraan Operasional dalam Pelaksanaan Tupoksi Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Penyusunan Naskah Akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Input : * Dana Output : * Tersedianya Pakaian Olahraga dan dinas Outcome : * Meningkatnya persentase kedisiplinan aparatur Input : * Dana Output : * Terfasilitasinya Review SOP Bappeda Outcome : * Tersedianya Naskah Akademis SOP
Satuan
%
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 80
48,400,000
bulan
12
%
90
Rp.
11,250,000
stel
45
%
100
Rp.
Ket
75,000,000
dokumen
1
%
75
Lampiran IV Hal 26
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Indikator Kinerja
Satuan
* Dana Output : * Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis perencanaan Outcome : * Meningkatnya kompetensi aparatur perencana pembangunan
Rp.
Uraian Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
Input : 49,500,000
Orang
14
%
80
Lampiran IV Hal 27