BUKU I
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2012 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Nomor :14.A/LHP/XIX.KDR/05/2013 Tanggal : 10 Mei 2013 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PerwakilanProvinsi Sulawesi Tenggara Jl. Sao-sao No. 10, Kendari Telp. 0401-3129403, Fax 0401-3129441
DAFTAR ISI
HALAMAN DAFTAR ISI ………………………………………………………………………..
i
DAFTAR TABEL………………………………………………………………….. .
ii
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………….
iii
DAFTAR GRAFIK…………………………………………………………………
iv
DAFTAR LAMPIRAN……………………….. ........................................................ .. v LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN……….
1
LAPORAN KEUANGAN POKOK 1. NERACA…………………………………………………………………………
3
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN…………………………………………...... 5 3. LAPORAN ARUS KAS ………………………………………………………… ..... 6 4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ........................................................... 8 GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN ................................................................. 58 LAMPIRAN
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
i
DAFTAR TABEL
Tabel 3.a
: Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2012
24
Tabel 3.b
: Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012………………………………………………………….
25
: Komposisi Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2012…………………………………………………….......
25
Tabel 3.d
: Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2012………………….......
25
Tabel 3.e
: Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012………………….......
26
Tabel 3.f
: Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2012…………………
26
Tabel 3.g
: Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012……..
26
Tabel 3.h
: Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012
27
Tabel 3.c
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
ii
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1
: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wakatobi Tahun 2007 - 2011.………
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
iii
15
DAFTAR GRAFIK Grafik 1
: Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012.…………………
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
iv
24
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Kas di Kas Daerah per 31 Desember Tahun Anggaran 2012
Lampiran 2
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012
Lampiran 3
Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2012
Lampiran 4.a
Daftar Piutang Pajak Tambang Galian Golongan C per 31 Desember 2012
Lampiran 4.b
Daftar Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2012
Lampiran 5
Daftar Piutang Pendapatan Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2012
Lampiran 6
Daftar Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2012
Lampiran 7
Daftar Persediaan per 31 Desember 2012
Lampiran 8
Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2012
Lampiran 9
Investasi Permanen Tahun 2012
Lampiran 10.a
Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2012
Lampiran 10.b
Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2012
Lampiran 10.c
Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2012
Lampiran 10.d
Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan Jaringan dan Instalasi Tahun 2012
Lampiran 10.e
Daftra Mutasi Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Tahun 2012
Lampiran 10.f
Daftar Mutasi Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2012
Lampiran 11
Rekapitulasi Aset tetap SKPD Tahun 2012
Lampiran 12
Rekapitulasi Aset Lain-lain Tahun 2012
Lampiran 13
Daftar Hutang PFK Kabupaten Wakatobi per 31 Desember 2012
Lampiran 14
Daftar Hutang Retensi Per 31 Desember 2012
Lampiran 15
Daftar Hutang Kepada Rekanan Per 31 Desember 2012
Lampiran 16
Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Lampiran 17
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
v
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan, yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1.a.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Wakatobi menyajikan perkiraan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 sebesar Rp994.361.829,00, diantaranya sebesar Rp442.323.674,00 merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2008 s.d. 2011 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp442.323.674,00 tersebut sudah tidak memenuhi karakteristik kas sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1.d.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Wakatobi menyajikan perkiraan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain per 31 Desember 2012 sebesar Rp29.529.833.569,00, diantaranya merupakan aset penyerahan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
1
sebesar Rp21 .324.057.259,00 yang tidak dapat data yang tersedia tidak memungkinkan BPK RI . Catatan dan ditelusuri keberadaannya untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Aset Lainnya - Aset Lain-Lain sebesar Rp2l .324.057.259,00.
dari Pemerintah Kabupaten Buton
Menurut opini BPK kecuali untuk dampak perryajian Sisa Kas
di
Bendahara
Pengeluaran Tahun Anggaran 2008 s.d 201 I sebesar Rp442.323.674,00 sebagai Kas Di Bendahara Pengeluaran dan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain sebesar Rp2l .324.057.259,00, Laporan Keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi per tanggal 3l Desember 2012 dan 2Oll,dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan
keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan
kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Iaporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam laporan Nomor l4.B/LHP/XIX.KDN05120I3 dan Nomor l4.C/LHPD(IX.KDN05|20I3tanggal l0 Mei 2013,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
Kendari, 10 Mei 2013 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN IK INDONESIA I Sulawesi Tenggara Pemeriksaan, '-7
r-l
.Acc., k., cFE
t
egara N . D-17 .235
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
NERAGA PEMERINTAH KABU PATEN WAKATOBI Per 31 Desember 2012 dan 2011 2012
CATATAN
URAIAN
2011
ASET
5.1.1
ASET LANCAR
5.1.1.a
Kas Di Kas Daerah
5.1
.a.1
50.171 .550.967,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran Kas Di Bendahara Penerimaan
5.1.1.a.2
994.361.829,00
Piulalq
lgiak
_
Piutang Dana easi Hasil P,rtrlg Lain-lain
-
Persediaan Belanja di Bayar di Muka
JUMLAH ASET LANCAR IT.IVESTRSI JANGKA PANJANG
5l
.1
-C5.ogo.zzz.684,oo a12.ZZe.A83,OO
J €.C
28.126.000,00
sz zca3oa.00
5.1.1.a.4
424.690.231.00
972.503.316,00
5.1.1.a.5
3.s56.615.473,00
.a.6
9.148.282.895,00
5.1.1.a.7
2.181.272.053,00
5.1.1.a.8
43s.557.300-0
5.1
.1
66.9/+0.456.748,00
=.anr,u_la,aca,oo 9.338.192.848,00 ssa.ooo,oo
-z.qqt
0,00
49.086.132.935,00
5.1.1.b
lnvestasi Non Permanen
__
JuMLAHlnvestasi Non Fermanen
opo
lnvestasi Permanen Penyertaan Modal Cemerintah Daerah
5.1.1.b.1
o.oss.ii o.eas,oo
19.655.210.983,00
r
19.655.21 0.983,00
16.655.210.983,00
19.655.210.983,00
I 6.655.210.983,00
JUMLAH lnvestasi Permanen JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP
5.1 1.c
Tanah
5.1.1.c.1.a
33.715.028.669,00
32.664.538.502,00
Peralatan dan Mesin
5.1.1.c.1.b
240.294.432.965,32
232.189.670.550,00
Gedung dan Bangunan
s.r.rc.i.C
307 .447 .967.827,00
277 .g77 .190.946,00
Jalan, Jaringan dan lnstalasi
5.1.1.c.1.d
436.264.497.019.00
404.919.315.614,00
nset retap [irnnya
5.1.1.c.1.e
Konstruksi Oatam Pengerjaan
s1r'9{--
19.848.361 .448,00
4'679.463569,00
1
8.884.1 92.949,00
zee.30-0030 0,00
0,00
Akumulasi Penyusutan
1.042.249.751 .497 ,32
JUMLAH ASET TETAP
966.918.210.561,00
DANA CADANGAN Dana Cadangan
0,00
0,00
JUMLAH DANA CADANGAN
o,oo
0,00
ASET LAINNYA
s.t.l.d
Aset Lain-lain
5_1
t.d
1
IJUMLAH ASET LAINNYA
JUMLAH ASET KEWAJIBAN
29.529.833.569,00
23.659.236.062,00
29.529.833.569,00
23.659.236.062,00
1.158.375.252.797,32
1.056.318.790.541,00
5.1.2
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
5.1.2.1
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.1.2.1.a
407.068.989,00
790.408.527,OO
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Pendapatan Diterima Dimuka utano Janoka Pendek Lainnva
5.1.2.1.b
326.616.991 .44
326.616.991,00
5,12Js
0.00 4.964.175.024.17 5.697.861.004,61
6.1 16.260.988,00
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan
0,00
0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
0,00
0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
0,00 7.233.286.506,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
5.697.861.004,61
JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA
5.{.3
EKUITAS DANA LANCAR
5.1.3.1.a
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
5.1.3.1 .a
50.757.084.153,00
7.233.286.506,00
33.1
11
.455.536,00
Cadangan Untuk Piutang
5.1.3.1.a
3.1 29.588.599,00
12.703.529.998,00
Cadangan Untuk Persediaan
5.1.3.1.a
2.181.272.O53.00
2.441.858.066,00
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utano Janoka Pendek Pendapatan yang Ditangguhkan
5.1.3.1.a
(s.290.792.015,61
5.1.3.1.a
29.885.654.00
Cadangan Belanja Dibayar Dimuka
5.1.3.1.a
435.557.300,00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR
1
61.242.595.743,39
1a.i+i.ei.s7g,ooi 38.880.808,00
41.852.8/16.429,00
URAIAT
mll
ml2
CATATAT
i,t.3.r.b
EI(IJTAE DTflA III,ESTASI
t t3r.b Dffntorbflsr Ddsm lrntelsi Jangk, Pct'ang atJ.r.b Diiwestarflcn D*em Ard T€tep D$nvscils&en ll*rn Ard Ufnye OIdrft Tsmanf i.t3.t.b
19.855.210.eE3,m 1
16.655.2100E3,00
,n
m.fi6.210.56r,m
29.529.833.56e,(x'
23.650.?S.064.00
.012.2&.751.197
Dem Cademenl Dene yang
FEue tlsede*an Urh$t Psttboyaran
J!n*e Perlern TTl.rH EI$TAs ONTA
fr.&t.b
0,00
0,00
Urrrx
HVESTASI
t.oetrt+74a0a0,12
r.oo'rilt
c6r.G0qo0
E!(I.ITAS DAXA GADAilCAT
Difinreblftsr [}abn
tlrn
Cadangan
,IJS.AH HQTTAS DATA CADAflCATI
run/ll{ HQIAS
DA,llA
ITfl.AII IGWAIBAX DAil
EKUTAS OATA
0,00
0,00
0r0
0,00
t.t6ac7'"tot.7*2,74
tJao.6asa.Bc,m
t.tll!"tttztatn,g2
t.0tetlet$.t.r,m
WangFwengl 10llel2013
' '","..-'qPrrlwAn!og
PETETTTEN XABIfATEil WAKATOSI
I.AFORAT{ REAIJTTASI AT{GGARAil PEIIDAPATAI{ DAX BEI.AruA DAERAH
uilruK T
lt
il YAilG BEIR to{n SAFA| DE}aGAfl
CATATAil
URANil
il
OEEtFER
AIGGNR/TT zo"t2
{%}
REALISASI
20tt
t6,17
3.213.,108.985,m
137,U
r.000.51$.880,00
2.535.853.m0,00
3.016.929.8r9,m
118,97
1.557.410.260,00
7.92t.204.9(n.00
7.921.20{.9oE.m
100,00
5.022.952_873.00
t l.ar
Pefltrpstm P4Fk Darelt
&74:,.l
2.338.066.500,m
5.t.ar, 5.t-{rJ
6.lLrI
ml2
It.r96.o't.t6,00
PETDAPATAfl ASLI T}AERAH
Pendapffir HEilPil0*tmn t(dryaan Dffiatt fam Dloirdt*nn Ldn{*r Pendapdt Asli t}asrdr yan Satr
REALISASI
ll,',,o2
8-1t
IHr
o il 20fl
$t.eil.32t.ott0
aet-a3t.8t7.t2t 00 r3&m.l09.00qm
PEIPAI'ATAII
PenO+atan RGfibud
2012
{07.7{OJ4t ratt,oo N.$At82.tCo,00
4.0i18.125.5(xt,00
l.oii.ser.sei.oo
1(n,45
1.804.2E3.358,00
PETEAPATAII TRATISFER
t.1.a.D
{o1,{f.firr7'.;lm
rm.3t+0t6.12t0
lot;t6
t$ttE.ca7.t*t,00
rrffipotrirmrll Pudritnr
5.tr.b.t
375.t4t.8a8.?t0,0
ttr.c54733.7t:lm
101,57
9I7.016.78it.183,00
c.t"+b.t
19.463.m0.8(x,00
19.840.5a8.301,00
101,97
2t.972.515.310,00
ttb.t
2.780.393.938,00
8.279.040.47400
xrl,w
3-.t52.057.S7,00
Abm) DanaAldtasiUmwn Ilryu Alolagl Khusus
t.r.l.b.l
308.676.985.(xxt,m
3()8.870.985.m0.00
100,00
44.85t.280.mO,00
r00.00
E.7Zl.3{D.mO,00
Truder Prmrrhhh ftnef - Lrhrye
r.tr,b,
2.J16503.m,0
2Z6lCJe:}.m,00
100,00
&1.6Ot1.717.320,00
22.516.593.qn.m
22.516.59:l.mO,m
100,00
8:1.8G4.7'17.320,0o
3.0c0.08c.075,00
{2tz7tt.3ct0o
1C7,71
0.207.117.38{t.00
Pendepfir Bed Hesil Priek PendapfrrBagiHec kftVa
3.050.065.67s,m
4.18E.418.577,00
138,92
LTNHTil PEII'APATAI
mrynn Dana
B.d Half Paj*
Dana Begi
thrt
Bukan PeF k (Sttr$er Daya
t
t lr.b.t
'14.85t.2€{r.0{r0,@
Dana Perrysuaian
r,t..,b3
TrrrhrFemrrffih Ptovhrl
YAT|G SAH
PenOap#r Uiluya
251.809.910.000,00
3.280.573.380,00
24-339.776,(n
0,m
2.942.31'1.0m,00
5.0$.00.000,00
6.2a1.78it.800,s
ro2Js
G0.titt.$o,00
5.0S.m0.m0.00
5.241.7E2.9Xt,m
1(r2,E8
806.538.900,00
BEIrlr'A
rt5
rl6ltZl3.tgC-ttOI0
at0187.t32.ct2,o
00,Ci7
3!9.t30.78t.061,00
BEUTUAOPERASI B€Erja Pegafri Belanftr Baram
i.t.5r
tit-sr3l7.tot00
29et6+9tt.?€+00
sl,lt
2Gl.7t0.717.9CE,00
i.l5r.l
199.670.,'105.857.00
193.726.582.23a,00
97,02
170.731.808.560,00
115r.2
95.977.31E.33i!.00
E0,4{1
75.374.906.011,00
Beh*rSdlsad
1t.5.e.3
5..m0.000.000.00
EebnF Hfrsh
Lt.'r.l Lll:"5
1.d''I.a'.W,W
B€lmF Bafrnn Sosial Bo@F Bantnn
Lt.5r.8 Lt5-b
t
8Etrll'ArcDAL Bds{n
Mrdanlhin
Belania
Ban$rr&dnr G€dug
Bclani. Ja*en, lrigsri dm Belanja Aset Tetep
U*rtya
BEIAIU.ATAI(TERN'GA B€lenier
4a6.0(r0.(xr0,00
1.560.m0.0m,00
4r,40
la.&a.121.8/i7,00
3.S2{.50o.m0,m
3.322.m0.m0.m
e{,05
E|7.50(r.0m,00
7.e$.r00.315,00
7.110.034.500,@
80,80
6.S08.379.500,00
ltuta.050.tct.00
fi65t.066.t2f,0
tct:l
5.m4.52.6(n.00
2.308.850.m0.m
a7,0t
2_320.026.500,0O
16.09t.5t13.08C,00
13.520.20{.485,m
&1,00
r7.728.042.050.00
i.t5.b
12.Ai92.O71.111.6
37.782.022.808.m
88,52
15.1*.4/,2.6n,N
i.t5-b i.r.t.b Al5.c
71.745.81E.9!r,00
62.n5.v3.157,W
88,8r
72.4fi.875.217,W
319.035.950.00
75,17
7.838.E64.759,00
r.ct/to0t00,00
60,03
3.t.6.b
Jeiugt
'1.974.815.11{.m
92,13
t36.900.0t{3t{,00
[iiJ
B€briaTandr
62.961.559.9(F.00
TekTedugn
srrRPlusr(DEnanl
-
4{xl.m0.m0,00 2.76t.tGC.60.00 2.708.166.500.00
1.63r.095.m0,00
50.03
elr$a.ilr.fitc,001
2t.tdt.nt.'ll?,o
0?./81
r490.680.tt2,00 r5.elA232.r5+00
PEISNYA/T'I
at3
PEilERTAAII PEMII.YAAX DAERA}I
C.l.6.r
3:t.0dttfi.0ti,00
3t.908.2r5.7t8,0
st3
Penggmsr
Al.tt
33.1
.455.f,n,00
33.rr1.455.536,00
100,00
Siaa Leblh PedihlrEsn AUgafratt
(siLPA)
Penedmsr
KoflH
Pembsbn ndanan
1
I
813.r
850.725.5m.00
791.840.2(n,m
93,08
15.21{.7/9.154.00
-' '7zg-rae.ooo,oo
5.r.C-b
a.50.000.000,00
t1$.0m.000,00
rm,oo
Penystam llo&N (hvsltast) Femshbfi [)8eras
t t.Lb
3.mo.fixl.m0.00
3.(xn.(xx,.(no,00
100.00
Penrbctprrr Polok Utang
i.t.3s
0.00
382.387.500,m
[email protected],oo
l(xr,(Xl
1.(n0.m0.000,00
20JlG!195.738,0
9Ct0
t{t6tJ7+tta,00
c0.757.G.ttt3,00
0,m
$l.lllJaC6.fiF,00
PEIIGELI.IARAil
Pembeftn
PGHI,YAAil
DAER^H
Pl$rnnllairdr
PEISITYA/TT TETTO srEA r.EBtt
PEtIgtY Afl At*ic/rR/ril
r.t.ab
2t.an t!r.6.00
13fiL3tt-fm,oo
ts[.^PA tltlangi-$/angi, 10
llai
201 3
H,PANWAI(ATOBI
ts.H U G U A
LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20'12 dan 2011 (Dalam Rupiah) 2011
2012
Catatan
URAIAN
No.
5.1.7.a
1
l
_l
2
1.7.a.1
3
5.1.7.a.1
3.213.486.985,00
'1.7.a.1
3.016.929.819.00
1.s57.410.260.00
7.923.264.908,00
5.022.952.673,00
r
1.600.515.869,00
56-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5.1.7.a.1
Lain-lain PAD yang Sah
5.1 7.a
1
4.041.391.391.00
i.ao+:g3.gs8,oo
7
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Pajak
5.1 7.a
1
19.846.548.301,00
20.972.515.316,00
I
5.1 7.a
1
8.279.940.472,00
3.425.057.867.00
I
5.'1.7.a.'l
-Transfer Pemerinlan pusat - Oana eaii Hasil Sumber Daya Alam
8
-
I
TransferFemerintah Fusat - oana ntoxasi franster pernerintan pusat - Oana nfofasi
10
umum fnusus
--
5.1 7.a
308.676.985.000,00
251.896.910.000,00
1
44.851.260.000,00
30.722.300.000.00
22.516.593.000,00
83.664.747.320,00
I
11
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian
5.1.7.a.1
12
Transfer Pemerintah Provinsi - Pendapatan Bagi Hasil Pajak
5.'1.7.a.1
4.188.418.577 .00
13
Transfer Pemerintah Propinsi - Pendapatan Bagi Hasil Retribusi
5.1.7.a.1
24.339.776,00
14
Transfer Pemerintah Propinsi - Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
5.1.7.a.'l
17
Pendapatan Lainnya / Bantuan Keuangan dari Provinsi
5.1.7.a.1
22
P-egawa-
Belanja Barang
23
--Belanja
24
-
5.241.762.800,00
866.538.900,00 4Ut.t4U.346.94J,UU
5.1.7.a.2
193.728.562.264,00
170.731.808.560,00
5.1.7.a.2
82.951.559.906,00
75.374.908.01 1,00
5.1.7.a.2
Arus Kas Keluar -.-Belan1a
29.682.485,00 2.942.544.000,00
431.E20.921.029,O0
Jumlah Arus Kas Masuk
18 21
3.234.890.895,00
Bunga-
0,00
0,00
5 1.7.a.2
Aelanja Subsidi-
5.1.7.a.2
4.974.815.114,00
1.560.000.000,00
26
Belanja Hibah
5 1.7.a.2
448.000.000.00
14.404.121.887,00
27
Bantuan Sosial
5.1.7.a.2
3.322.000.000,00
647.500.000,00
28
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5.1.7.a.2
7.140.034.500,00
6.998.379.500,00
29
Belanja Tidak Terduga
5.1.7.a.2
30
Bagi Hasil Pajak
5-1.7.a-2
0,00
5i
BagiHasil Retribusi
5.1.7.a.2
0,00
32
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
5.1.7.a.2
33
Jumlah Arus Kas Keluar
25
Arus Kas Bersih dariAktivitas Operasi
5.1.7.a.3
35
lArus Kas dariAktivitas lnvestasi
5.1.7.b
36
Arus Kas Masuk
34
.634.095.000,00
294.199.066.784,00
269.716.717.958,00
137.621.854.245,00
138.023.630.985,00
5.1.7.b.1
37
Pendapatan Penjualan Aset
38
Jimlah
A-rus
1
ias uasix
5.1.7.b.1
(37 sld
445.1.7.b.2
39 lArus Kas Keluar Belanja Tanah
s.1.7.b.2
2.366.859.000,00
2.320.025.500,00
41
Belanja Peralatan dan Mesin
5.1.7.b.2
13.520.204.485,00
17.728.042.050.00
42
Belanja Bangunan dan Gedung
5.1-7.b.2
37.782.622.896,00
19.136.442.577 ,00
43
Belanja Jalan, lrigasi dan Jaringan
5.1.7.b.2
62.279.343.497.00
72.450.675.217.00
44
Belanja Aset Tetap LainnYa
5.1.7.b.2
319.035.950,00
7.838.864.759,00
45
Belanja Aset Lainnya
5-1.7.b.2
46
Jumlah Arus Kas Keluar
40
116.268.06s.828,00
47
lAiu-sxas eersin ol-rinitlvitas
48
Aktivitas Pembiayaan lArus Xas dari
49
t_
lnvestasi
Arus Kas Masuk
5.1.7.b.3
51
I PenerimaanKembaliPemberianPinjamanDaerah l-tumuierus xas nasix
(116.268.065.828,00)
119.474.050.103,00 (1'19.47 4.050.
1
03,00)
5.1.7.c 5 1.7.c.1
I_
50
0,0c
5.1.7.c.1
791.840.200,00
729.483.000,00
791.840.200,00
729.483.000,00
52
Aru3l(s Kefirr Feqptaa Hd (lftestasi)
53
il 55 56 57
Gfiten
URAlAil
Ho.
Pemefutah tlaerah
6.1-7-c2
Feqembabn l(elebtran Tu{angnn Guu
t.1.7-c.2
Fenrberbn Piriman lcpada Masyafielet
E-i.7.c,2
Jtrylnlrftlnrsr(ri KC.N
ttr Afftftar PemtleYaan l(ac d AHvlb ilon lnggtdl ^ru Arus l(a larl* Aru l(s Eonlh
5.1-7-c.3
50
60
Fenerinaan lGsdi Bordahara Pengeluaan Tahun lehl
at.7.d.t
Penertonaan
61
Pendapdan yang dfarqguhkan
62
J.ntclAnBrlce.IrrAf.
u 6E
Uang
6-1-7-{'-,2
67
Pengsrtbalan l(olebftan Tuniarqnn Guru
8.1.7.d2
68
Jttfil/rlt,
70
Atur
-
1.m0.m0.m0,00 (270.517.000,001
r5e.800,001
23.38a.S.707,00
21-170.120.906,00
2.(F7.3S/.6'15,00
fl)l.212.964,00
Atrlsl(sKdtirr t(r Botlth da; eruiilai ron
23.9r13.3!t9-182,00
x).w.715.134,00
ir.i.o:
t(elni
5.1.7.d.2
69
dgn,0ql.0m,00
F.nE
23.90620{.t71,00
$lsa-ihs Botdillera PettgeltlatanT;huti Be*itan
66
1.m0.m0.0d),00
&1.7.d.2 (F,FA
tffitan
1.5fl1.(m_(xn00
5.tJ.d.t
iGrr-l(aol(retr---
--
3.0(n.(n0.{n0,00
i-i.iia-r
atJ.dt
63
20tl
5-r.7.d
tufiturUpn FH( Kd[a (PFK] Kiinan Uaq llasult
5i
M2
5.1.7-c.2
Artgg.ten
l0neilon, (Fenunnanl Berllh l(e Sdam
Perlode
2.(b7.397.645,00 181.785.295,00
607.147.823,00
[email protected],00
2t 55tt.s7.005,00
23.868.285.674,00
(661.flt6.33't,001
t.tBt.t7t.tt6:1.00
17.tlBt.3:t3.283,00
19.3G0.5:yr.9t5,00
7i
SaldoAuiC l(ec tf, Bt D
5.1.7,e
8.O9/!,.2n.08.1,00
13.7i,''[email protected],00
72
SddoAtlilrl(c
5.1.7J
50J11-560-s67,00
3A(n0.Zn:884,90
73
Terdlri
71
1(adl l(a llaerelt
80.t7t-66t .$7,00
33.090.2t7.684,00
75
l(a
76
l(id
dari:
dl Bendeftra
Feqiluiran
Bendelua Penerlma
99130i-S29"00
8t2778.883,00
28.t26.000,00
37.738.3011,00
Waryi-Wartgi, 10 l/lei 2013 BUPAN WAKATOBI
IT.HUGUA
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2012 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama akhir periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi aktivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Penyusunan Laporan Keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 184 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 298 (1) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Kabupaten Wakatobi selaku entitas pelaporan dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entititas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asas dalam kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. c. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. d. Keseimbangan Antargenerasi Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan dapat ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
8
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
e.
Evaluasi Kerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
1.1.2
Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi sosial maupun politik dengan: a. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek, maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Wakatobi sebagai entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi terdiri dari: a.
Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola informasi mengenai realisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannnya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran ini berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi serta menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran.
9
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
b. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajiban setiap entitas pelaporan mengelompokkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlahjumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut: 1) Kas dan setara kas 2) Investasi jangka pendek 3) Piutang pajak dan bukan pajak 4) Persediaan 5) Investasi jangka panjang 6) Aset tetap 7) Kewajiban jangka pendek 8) Kewajiban jangka panjang 9) Entitas dana c. Laporan Arus Kas Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut diatas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah, serta dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pembiayaan dan non anggaran. d. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum, dan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna atau pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Dalam rangka pengungkapan yang memadai dan mudah untuk dipahami, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut. 1) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi; 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro; 3) Menyajikan Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadiankejadian penting lainnya: 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; 6) Mengungkapkan informasi yang di haruskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum di sajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
10
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
7)
Informasi lain yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Wakatobi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah adalah: a. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; e. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; f. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; g. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; k. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi; l. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012; m. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012; n. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012. o. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012. 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
11
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
BAB 1. Pendahuluan A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan C. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan BAB 2. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan A. Ekonomi Makro B. Kebijakan Keuangan C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD BAB 3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan B. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan BAB 4. Kebijakan Akuntansi A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan BAB 5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan A. Aset B. Kewajiban C. Ekuitas Dana D. Pendapatan E. Belanja F. Pembiayaan G. Komponen-komponen Laporan Arus Kas BAB 6. Penjelasan atas Informasi Nonkeuangan BAB 7.Penutup
12
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
BAB 2 EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN 2.1 Ekonomi Makro Otonomi daerah dan kebijakan fiskal merupakan suatu proses yang bersifat dinamis. Pelaksanaan otonomi daerah dan kebijakan fiskal telah berjalan lebih dari delapan tahun. Sebagai wujud nyata terhadap komitmen otonomi daerah sekaligus kemauan politik Pemerintah untuk melakukan reformasi dan demokratisasi, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Penggantian UU tersebut tidak terlepas dari terbitnya tiga paket UU di bidang Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Sebagai dampak dari kebijakan pemerintah pusat dalam melaksanakan Otonomi daerah, sangat mempengaruhi pula kebijakan suatu daerah dalam mengelola keuangan, baik yang bersumber dari PAD ataupun Dana Transfer. Timbulnya semangat baru untuk mengembangkan diri dengan menggali semua potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi ditambah dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan penerimaan lain-lain yang sah, diakumulasikan menjadi APBD guna membiayai tugas-tugas pelayanan pemerintah daerah dan programprogram pembangunan yang direncanakan. Secara umum asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012, sangat dipengaruhi oleh asumsi kondisi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara tahun 2012. Asumsi dimaksud adalah asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 yang meliputi: 1. asumsi Pertumbuhan ekonomi dalam APBN- P Tahun Anggaran 2012 sebesar 6,5 persen lebih tinggi dari APBN 2012 hanya sebesar 6,4 persen; 2. asumsi Laju inflasi dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012 5,65 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan APBN Tahun Anggaran 2012 hanya mencapai 5,3 persen; 3. asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (Rp/US$ 1) dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp8.700,00 mengalami penguatan bila dibandingkan dengan APBN Tahun Anggaran 2012 dari Rp9.250,00 ; 4. asumsi suku bunga suku bunga nasional (SBN) dalam APBN-P tahun anggaran 2012 sebesar 5,6 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan angka APBN Tahun Anggaran 2012 sebesar 6,5 persen;
13
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
5. Harga minyak mentah indonesia (Indonesia Crude Price) dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012 sebesar US$95 perbarel lebih tinggi bila dibandingkan APBN 2012 sebesar US$80 per-barel; 6. Lifting minyak (MBCD) APBN-P TA 2012 US$ 945 perbarel per hari lebih rendah bila dibandingkan APBN 2012 sebesar US$970; 7. Persentase angka pengangguran terbuka sebesar 7,41 persen dari angkatan kerja; 8. Persentase penduduk miskin sebesar 11,5 – 12,5 persen pada tahun 2012. 9. Defisit APBN Perubahan 2012 sebesar 2,05 persen dari PDB; 2.1.1
Laju Inflasi Laju inflasi Kabupaten Wakatobi pada tahun 2007 sebesar 5,86 persen meningkat menjadi 5,90 persen pada tahun 2008. Pada tahun 2009 laju inflasi di Kabupaten Wakatobi sebesar 7,73 persen dan pada tahun 2010 menurun secara dratis hanya mencapai angka 2,64 persen dan pada tahun 2011 diperkirakan akan mengalami peningkatan yaitu kisaran 6,8 – 7,0 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka inflasi Indonesia 5,65 (APBN-P 2011) dan Sulawesi Tenggara pada tahun 2011. Peningkatan tersebut, terutama dipicu oleh (a) Rencana pemerintah pusat untuk menaikkan tarif dasar listrik yang akan berimplikasi terhadap kenaikan harga jual barang (produk) sembilan bahan pokok, (b) Tata letak Kabupaten Wakatobi pada daerah kepulauan dengan asumsi semua kebutuhan barang industri/pabrik didatangkan dari daerah lain ; (c) Apresiasi dampak kenaikan harga kebutuhan pokok sandang dan pangan ; (d) Pengaruh kenaikan tarif dan biaya transportasi udara dan laut; (e) Lemahnya daya beli masyarakat; (f) Peningkatan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar dan penunjang, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maupun yang dilaksanakan oleh pihak lainnya. Kondisi tersebut, sedikit banyak memicu kenaikan harga bahan-bahan bangunan di daerah ini.
2.1.2
Pertumbuhan Ekonomi Perkembangan dan kondisi ekonomi makro Kabupaten Wakatobi selama kurun waktu lima tahun terakhir (2007 – 2011) menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, antara lain ditandai dengan Laju pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi sebesar 6,09 persen dan mengalami peningkatan sampai mencapai angka 10,44 persen tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi Dalam kurun waktu lima tahun (2007-2011), sangat signifikan yakni mengalami peningkatan sebesar 4,35 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wakatobi tahun 2007-2011 dapat terlihat pada gambar 1 di bawah ini :
14
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain) Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wakatobi Tahun 2007-2011
Sumber : Kerjasama Bappeda dan BPS Kabupaten Wakatobi: 2007-2011 diolah
Sektor – sektor yang dominan dan berperanan besar dalam menunjang laju. pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi tahun 2011 yaitu: sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 15,50 persen. Kontribusi sektor ini mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan tahun 2007 yakni hanya sebesar 10,53 persen. Sektor yang memberikan kontribusi yang besar setelah sektor perdagangan hotel dan restoran yakni sektor pengangkutan dan komunikasi yang memberikan kontribusi sebesar 14,64 persen tahun 2011. Sektor ini selama tahun 2007-2011 kontribusinya meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya memberikan kontribusi sebesar 4,95 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi. Sektor ke-3 yang berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten wakatobi tahun 2011 yakni sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 11,89 persen pada tahun 2011. Sedangkan sektor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 di bawah 11 persen yakni sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan sebesar 10,77 persen; sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 9,71 persen; Sedangkan sektor bangunan memberikan kontribusi sebesar 9.58 persen; sektor jasa memberikan kontribusi sebesar 8,49 persen; sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 8,45 persen serta sektor listrik, gas dan air bersih memberikan kontribusi sebesar 7,64 persen. 2.1.3
Struktur Ekonomi Wilayah Apabila dilihat dari sisi struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi sampai dengan tahun 2011, maka sektor yang paling berperan terhadap pembentukan total PDRB Kabupaten Wakatobi masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan (urutan Pertama) sebesar 40.85 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2007 mencapai 49,98 persen. Penurunan ini disebabkan menurunnya peranan dari sub sektor tanaman pangan dan subsektor peternakan dan meningkatnya distribusi sektor lain dalam pembentukan PDRB Kabupaten Wakatobi. Kemudian sektor kedua yang berperan dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi pada tahun 2010 yakni sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 21.78 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2007 hanya sebesar 15,07 persen. Peningkatan sektor perdagangan, hotel dan restoran disebabkan karena daya beli masyarakat semakin baik dan
15
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
bertambahnya jumlah penghuni hotel dan restoran dalam mengikuti berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi umumnya, khususnya pada sektor pariwisata. Sektor ketiga yang berperan domiman dalam struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 yakni sektor jasa- jasa sebesar 16,88 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2007 yakni sebesar 16,11 persen. Kemudian sektor keempat yang berperan dominan terhadap struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 yakni sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan sebesar 5.75 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya sebesar 6,33 persen. Sektor kelima yang berperan domiman terhadap struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 yakni sektor Konstruksi/Bangunan sebesar 5.30 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2007 hanya sebesar 3,75 persen. Sektor keenam yang berperan domiman terhadap struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 yakni sektor pertambangan dan penggalian sebesar 3.37 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2007 hanya sebesar 2,73 persen. Kemudian sektor ketujuh yang berperan domiman terhadap struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 yakni sektor industri pengolahan sebesar 2,86 persen, menurun bila dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 2,91 persen. Sektor kedelapan yang berperan dominan terhadap struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 yakni sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,43 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2011 hanya sebesar 2,30 persen. Sektor kesembilan yang berperan terhadap struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 yakni sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,78 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2007 hanya sebesar 0,83 persen. 2.1.4
Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wakatobi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama tahun 2007-2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 Nilai PDRB (ADHB) Kabupaten Wakatobi sebesar Rp539.450.000.000,00 dan mengalami peningkatan sampai mencapai angka Rp1.090.400.000.000,00 pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Wakatobi selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar Rp550.950.000.000,00. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wakatobi Atas Dasar Harga Konstan mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 Nilai PDRB (ADHK) Kabupaten Wakatobi sebesar Rp205.740.000.000,00. Pada Tahun 2011 Nilai PDRB (ADHK) Kabupaten Wakatobi mengalami peningkatan sampai mencapai angka Rp308.680.000.000,00 atau mengalami peningkatan Rp102.290.000.000,00 atau sebesar 50,03% jika dibanding dengan tahun 2007.
2.1.5
PDRB Perkapita Apabila dilihat dari sisi pendapatan (PDRB) perkapita Kabupaten Wakatobi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat trend perkembangannya PDRB perkapita Kabupaten Wakatobi tahun
16
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
2007-2011. Pada Tahun 2007 PDRB perkapita Kabupaten Wakatobi sebesar Rp5.350.000 pertahun. Sedangkan pada tahun 2009 PDRB perkapita Kabupaten Wakatobi mengalami peningkatan sebesar Rp1.600.000,00 dari Rp7.220.000,00 tahun 2008 menjadi Rp8.820.000,00 juta tahun 2009. Sedangkan tahun 2011 PDRB perkapita Kabupaten Wakatobi meningkat lagi sampai mencapai angka Rp11.500.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Wakatobi selama lima tahun terakhir (2007-2011) mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni Rp6.150.000,00. 2.1.6
Tingkat Kemiskinan Selain kondisi ekonomi Makro Kabupaten Wakatobi yang mengalami perbaikan selama tahun 2007-2011. Tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Wakatobi juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 persentase angka kemiskinan di Kabupaten Wakatobi sebesar 24,51 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2008 sampai mencapai angka 22,53 persen. Pada tahun 2009 juga mengalami penurunan sehingga mencapai angka 20,44 persen. Pada tahun 2011 persentase angka kemiskinan di Kabupaten Wakatobi mampu ditekan sampai dengan 17,43 persen. Jika dilihat perkembangan angka kemiskinan selama lima tahun terakhir, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Wakatobi dapat diturunkan sebesar 7,08 persen.
2.1.7
Lain-lain Asumsi Pada tahun 2010 dan tahun 2011 terjadi kenaikan gaji PNS masing-masing sebesar 10 persen serta gaji ke-13. Dalam konteks perekonomian daerah, kenaikan gaji PNS biasanya akan memicu inflasi. Take home pay PNS akan mengalami peningkatan yang signifikan dan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan dan pendapatan perkapita secara keseluruhan. Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar diasumsikan pada posisi Rp9.300,00. Asumsi ini penting karena berpengaruh terhadap pendapatan dari perdagangan luar daerah secara netto Kabupaten Wakatobi. Hal ini juga berpengaruh terhadap distribusi barang terutama barang-barang yang berbahan baku dari luar daerah yang selanjutnya dapat berpengaruh pada Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Wakatobi. Asumsi dasar sebagaimana yang telah diuraikan tetap memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a. Adanya resesi ekonomi global, mengakibatkan penurunan permintaan terhadap komoditi eksport, utamanya pada negara-negara tujuan eksport komoditi tambang, perikanan dan perkebunan yang berdampak terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan dampak yang kurang baik pada perekonomian Kabupaten Wakatobi. b. Menurunnya fungsi intermediasi perbankan karena kebijakan moneter yang ketat. Akibatnya pertumbuhan kredit untuk tujuan konsumsi dan investasi akan menurun.
17
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
2.2
Kebijakan Keuangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012, Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012, Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012, dimulai dengan penganggaran APBD, penatausahaan dan pelaksanaan APBD, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Substansi dari tujuan utama penganggaran meliputi (1) stabilitas fiskal, (2) alokasi sumber daya sesuai prioritas dan (3) pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Stabilitas fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran dengan persepektif jangka menengah dan jangka pendek, merupakan kunci bagi kepastian pendanaan kegiatan pemerintah daerah, dalam kondisi dimana dana yang tersedia sangat terbatas sedangkan kebutuhannya begitu besar. Alokasi sumber daya sesuai prioritas, perlu dibatasi dengan indikasi pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan fiskal. Dengan penetapan pagu indikatif pada tahap awal sebelum dimulai penganggaran, para pelaku anggaran dapat menentukan kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan mengenai “trade-off” antara keputusan yang telah diambil di masa lalu dan yang akan diambil pada masa yang akan datang. Dengan tercapainya 2 (dua) tujuan, yaitu stabilitas fiskal dan alokasi sumber daya sesuai prioritas, maka tujuan yang ketiga yakni pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien juga akan dapat dicapai. Sejalan dengan kemampuan keuangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam rangka mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan menjalankan arah dan kebijakan keuangan daerah yang meliputi Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah sebagai berikut : 2.2.1
Kebijakan Pendapatan Daerah Untuk meningkatkan pendapatan daerah maka dirumuskan arah dan kebijakan yang bersifat umum yang diuraikan sebagai berikut: a. Menetapkan regulasi baru berupa Perda dan Peraturan Pelaksanaanya, meningkatnya pendapatan daerah yang diarahkan pada upaya-upaya penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari sektor Pariwisata dan perikanan, maupun sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya.
18
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
b. Kebijakan umum pendapatan yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan penerimaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, antara lain melalui peningkatan pengawasan dan penyempurnaan sistem dan mekanisme pengelolaannya. 2. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam khususnya di bidang perikanan dan kelautan serta pariwisata melalui kerjasama dan sumbangan pihak ketiga. 3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui penataan kelembagaan daerah. 4. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan perolehan Dana Perimbangan seperti DAU, DAK dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun strategi yang ditempuh didalam meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Bertitik tolak dari proporsi Pendapatan Daerah yang terbesar diperoleh dari Dana Perimbangan maka prioritas Pendapatan Daerah dititik beratkan pada menjalin kerja sama yang harmonis, berkesinambungan dan terprogram dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan tidak mengabaikan upayaupaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan dan penggalian sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sangat diperlukan sebab peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Daerah dan pada saat yang sama mencerminkan perkembangan ekonomi dan kesadaran masyarakat sekaligus merupakan wujud partisipasi masyarakat didalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 2.2.2
Kebijakan Belanja Daerah. Belanja daerah merupakan unsur pengeluaran uang kas dalam suatu periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban belanja daerah. Untuk mendapatkan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat dan daerah atas pengelolaan belanja daerah maka perlu dirumuskan kebijakan umum Anggaran dimaksud yaitu: a. dalam rangka pelaksanaan penyelengaraan kegiatan urusan dan kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi serta guna menyelaraskan program dan kegiatan, maka kebijakan belanja daerah didasarkan pada urusan Pemerintahan yang terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, yang diuraikan menurut program dan kegiatan serta disesuaikan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. bahwa klasifikasi belanja menurut urusan Pemerintahan yang penanganannya dalam bagian tertentu atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan dijabarkan dalam bentuk program yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan pilihan;
19
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
c. bahwa untuk menyesuaikan dengan urusan pemerintah daerah, maka kebijakan belanja disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan organisasi, perincian jenis belanja. d. bahwa dalam pengelolaan keuangan yang diwujudkan dalam bentuk belanja, maka belanja dikelompokkan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dialokasikan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka membiayai gaji pegawai negeri sipil, subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tak terduga, sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran daerah dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat yang manfaatnya secara langsung dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat. Belanja daerah pada Tahun Anggaran 2012 setelah perubahan, diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas pada beberapa urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Khusus belanja pada urusan pendidikan pada tahun anggaran 2012 telah dialokasikan dana untuk rehabilitasi, pembangunan gedung kantor dan sekolah. Selain prioritas sebagaimana disebutkan di atas maka pendanaan untuk Program Perak, Subsidi Penerbangan, peningkatan pelayanan Bandara Matahora, dan mengefektifkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara juga merupakan prioritas pembangunan daerah dalam alokasi perubahan anggaran tahun ini. Terkait dengan program Perak, maka difokuskan pada upaya pendampingan kelompok-kelompok usaha bersama (KUBE) agar bekerja profesional, kreatif, dan manajemen keuangan yang terpadu. Untuk subsidi penerbangan akan difokuskan pada kebijakan penambahan belanja mengingat laju penumpang setiap kali penerbangan dari hari ke hari cukup meningkat. Berdasarkan atas adanya perubahan-perubahan sebagaimana telah dikemukakan maka belanja yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada urusan wajib dan pilihan pada dasarnya mengalami perubahan. Secara umum, program dan kegiatan di setiap SKPD yang berubah alokasi pendanaannya dapat diuraikan dibawah ini: a. Urusan pendidikan, melalui Dinas Pendidikan Nasional akan memfokuskan kebijakan belanjanya pada program-program yang berubah yakni program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi fisik sekolah, penyediaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan (DAK+Pendamping), program pendidikan menengah kegiatan penyediaan bantuan operasional manajemen mutu dan program hari-hari besar kegiatan peringatan hari aksara nasional serta program pendidikan nonformal yang difokuskan pada pembangunan rumah pintar di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa. Selain itu, UPTD, SMA/SMK, dan SMP se-Kabupaten Wakatobi terfokus pada pengembangan peralatan dan perlengkapan kantor melalui program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, misalnya pengadaan komputer dan lain sebagainya. b. Urusan kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan RSUD difokuskan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan
20
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
pengadaan/pembangunan gedung, penyediaan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan RSUD, kemudian kegiatan peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan dan yang terpenting adalah penunjangan operasional puskesmas/pustu/poskesdes se-Kabupaten Wakatobi. c. Urusan pekerjaan umum hanya terfokus pada pemeliharaan jalan serta upaya monitoring dan evaluasi keproyekkan yang sementara berjalan. d. Urusan penataan ruang terfokus pada program perencanaan tata ruang yakni program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan melalui kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan persampahan dan kerja sama pengelolaan sampah. Selanjutnya, urusan perhubungan terfokus pada program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan serta program pengendalian dan pengamanan lalu lintas. e. Urusan lingkungan hidup diarahkan secara prioritas pada program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian, pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup serta perlindungan dan konservasi sumber daya alam. f. Urusan sosial diarahkan pada program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan pembinaan keluarga miskin di pedesaan. Sedangkan urusan koperasi dan UMKM diarahkan secara prioritas pada program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri yaitu pada kegiatan pengembangan pasar lelang daerah. g. Urusan pemberdayaan masyarakat desa melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PP) cost berupa Pemberian Bantuan Dana Sharing (PNPM - PP). h. Urusan energi dan sumber daya mineral melalui Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi memfokuskan pada program peningkatan pembangunan jalan dan jembatan serta pada program pembangunan infrastruktur perdesaan. i. Urusan pariwisata melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diutamakan pada program pengembangan pemasaran pariwisata melalui kegiatan pengembangan sarana prasarana promosi pariwisata Wakatobi. Sementara itu, urusan perikanan dan kelautan menfokuskan programnya pada program pengembangan perikanan tangkap, program bina usaha dan pemasaran produk dan komoditas unggulan serta pada program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan. 2.2.3
Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan dalam APBD Perubahan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012 yakni Rp33.962.181.036,00. Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan tersebut diarahkan untuk: a. menampung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2011 untuk membiayai kegiatan pembangunan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2012; dan b. penerimaan Kembali Pemberian pinjaman daerah.
21
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012 yakni Rp4.500.000.000,00 yang diarahkan pada: a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penyediaan modal secara bertahap; b. Pengalokasian Pemberian Pinjaman Daerah. 2.3
Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD TA. 2012 Anggaran 2012 (Rp)
Realisasi 2012 (Rp)
423.263.617.323,00
431.820.921.029,00
8.557.303.706,00
Pendapatan Asli Daerah
16.820.309.908,00
18.195.073.103,00
1.374.763.195,00
Pendapatan Pajak Daerah
2.338.066.500,00
3.213.486.985,00
875.420.485,00
Pendapatan Retribusi Daerah
2.535.853.000,00
3.016.929.819,00
481.076.819,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
7.923.264.908,00
7.923.264.908,00
-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.023.125.500,00
4.041.391.391,00
18.265.891,00
Pendapatan Transfer
401.347.307.415,00
408.384.085.126,00
7.036.777.711,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
375.771.648.740,00
381.654.733.773,00
5.883.085.033,00
19.463.009.804,00
19.846.548.301,00
383.538.497,00
2.780.393.936,00
8.279.940.472,00
5.499.546.536,00
Dana Alokasi Umum
308.676.985.000,00
308.676.985.000,00
-
Dana Alokasi Khusus
44.851.260.000,00
44.851.260.000,00
-
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
22.516.593.000,00
22.516.593.000,00
-
Dana Penyesuaian
22.516.593.000,00
22.516.593.000,00
-
Transfer Pemerintah Provinsi
3.059.065.675,00
4.212.758.353,00
1.153.692.678,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
3.059.065.675,00
4.188.418.577,00
1.129.352.902,00
-
24.339.776,00
24.339.776,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
5.096.000.000,00
5.241.762.800,00
145.762.800,00
Pendapatan Lainnya
5.096.000.000,00
5.241.762.800,00
145.762.800,00
Belanja
452.725.798.359,00
410.467.132.612,00
(42.258.665.747,00)
Belanja Operasi
313.997.617.505,00
292.564.971.784,00
(21.432.645.721,00)
Belanja Pegawai
199.670.405.857,00
193.728.562.264,00
(5.941.843.593,00)
Belanja Barang
95.977.318.333,00
82.951.559.906,00
(13.025.758.427,00)
Belanja Subsidi
5.400.000.000,00
4.974.815.114,00
(425.184.886,00)
Belanja Hibah
1.082.225.000,00
448.000.000,00
(634.225.000,00)
Belanja Bantuan Sosial
3.924.500.000,00
3.322.000.000,00
(602.500.000,00)
Belanja Bantuan Keuangan
7.943.168.315,00
7.140.034.500,00
(803.133.815,00)
Belanja Modal
135.960.014.354,00
116.268.065.828,00
(19.691.948.526,00)
Belanja Tanah
5.034.577.600,00
2.366.859.000,00
(2.667.718.600,00)
Belanja Peralatan dan Mesin
16.094.543.686,00
13.520.204.485,00
(2.574.339.201,00)
Belanja Bangunan dan Gedung
42.682.074.114,00
37.782.622.896,00
(4.899.451.218,00)
Uraian Pendapatan
Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Lebih/Kurang (Rp)
22
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain) Uraian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Anggaran 2012 (Rp)
Realisasi 2012 (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
71.745.818.954,00
62.279.343.497,00
(9.466.475.457,00)
403.000.000,00
319.035.950,00
(83.964.050,00)
Belanja Tak Terduga
2.768.166.500,00
1.634.095.000,00
(1.134.071.500,00)
Belanja Tak Terduga
2.768.166.500,00
1.634.095.000,00
(1.134.071.500,00)
(29.462.181.036,00)
21.353.788.417,00
50.815.969.453,00
Penerimaan Pembiayaan Daerah
33.962.181.036,00
33.903.295.736,00
(58.885.300,00)
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
33.111.455.536,00
33.111.455.536,00
-
850.725.500,00
791.840.200,00
(58.885.300,00)
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
-
-
-
-
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
-
29.462.181.036,00
29.403.295.736,00
(58.885.300,00)
-
50.757.084.153,00
50.757.084.153,00
Belanja Aset Tetap Lainnya
Surplus / (Defisit) Pembiayaan
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
-
23
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Anggaran Kinerja Keuangan Secara Umum a. Realisasi Pendapatan Daerah Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2012 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pada tahun anggaran 2012 jumlah anggaran pendapatan adalah sebesar Rp423.263.617.323,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp431.820.921.029,00 atau menunjukkan kinerja sebesar 102,02% dari yang dianggarkan. Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar Rp18.195.073.103,00 atau 4,21% dibandingkan penerimaan pendapatan tahun 2012. Pendapatan Transfer memberikan kontribusi sebesar Rp408.384.085.126,00 atau sebesar 94,57% dibandingkan total penerimaan 2012. Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar Rp5.241.762.800,00 atau 1,21% dari penerimaan 2012.
Komposisi Pendapatan Daerah 1,21%
4,21%
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer
94,57% Lain-Lain Pendapatan Yang Syah
Grafik 1 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012 Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kab. Wakatobi Tahun 2012
Adapun gambaran komposisi realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2012 disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.a Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun anggaran 2012 Uraian
Anggaran 2012
Realisasi 2012
Selisih Lebih / Kurang
Pendapatan Asli Daerah
16.820.309.908,00
18.195.073.103,00
1.374.763.195,00
Pendapatan Pajak Daerah
2.338.066.500,00
3.213.486.985,00
875.420.485,00
Pendapatan Retribusi Daerah
2.535.853.000,00
3.016.929.819,00
481.076.819,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
7.923.264.908,00
7.923.264.908,00
-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.023.125.500,00
4.041.391.391,00
18.265.891,00
24
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain) Tabel 3.b Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2012 Uraian
Anggaran 2012
Realisasi 2012
Selisih Lebih / Kurang
Pendapatan Transfer
401.347.307.415,00
408.384.085.126,00
7.036.777.711,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
375.771.648.740,00
381.654.733.773,00
5.883.085.033,00
19.463.009.804,00
19.846.548.301,00
383.538.497,00
2.780.393.936,00
8.279.940.472,00
5.499.546.536,00
Dana Alokasi Umum
308.676.985.000,00
308.676.985.000,00
-
Dana Alokasi Khusus
44.851.260.000,00
44.851.260.000,00
-
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
22.516.593.000,00
22.516.593.000,00
-
Dana Penyesuaian
22.516.593.000,00
22.516.593.000,00
-
Transfer Pemerintah Provinsi
3.059.065.675,00
4.212.758.353,00
1.153.692.678,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
3.059.065.675,00
4.188.418.577,00
1.129.352.902,00
-
24.339.776,00
24.339.776,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Tabel 3.c Komposisi Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2012 Jenis Pendapatan
Pagu Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi
Lebih / Kurang
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
5.096.000.000,00
5.241.762.800,00
145.762.800,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
5.096.000.000,00
4.826.437.800,00
(269.562.200,00)
Bantuan Keuangan Dari Provinsi
5.096.000.000,00
4.826.437.800,00
(269.562.200,00)
Pendapatan lainnya
-
415.325.000,00
415.325.000,00
Pendapatan Lainnya
-
415.325.000,00
415.325.000,00
b. Realisasi Belanja Daerah Realisasi belanja daerah Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2012 seluruhnya berjumlah Rp410.467.132.612,00 atau 90,67 % dari total anggaran belanja yang dialokasikan ke dalam APBD sebesar Rp 452.725.798.359,00. Untuk lebih jelas mengenai gambaran realisasi belanja daerah tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut : 1. Belanja Operasi Realisasi belanja operasi sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebesar Rp292.564.971.784,00 atau 93,17% dari total anggaran sebesar Rp313.997.617.505,00. Belanja operasi tersebut disajikan dalam tabel berikut : Tabel 3.d Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2012 Uraian
Anggaran 2012
Realisasi 2012
Selisih Lebih / Kurang
Belanja Operasi
313.997.617.505,00
292.564.971.784,00
(21.432.645.721,00)
Belanja Pegawai
199.670.405.857,00
193.728.562.264,00
(5.941.843.593,00)
Belanja Barang
95.977.318.333,00
82.951.559.906,00
(13.025.758.427,00)
Belanja Subsidi
5.400.000.000,00
4.974.815.114,00
(425.184.886,00)
Belanja Hibah
1.082.225.000,00
448.000.000,00
(634.225.000,00)
Belanja Bantuan Sosial
3.924.500.000,00
3.322.000.000,00
(602.500.000,00)
Belanja Bantuan Keuangan
7.943.168.315,00
7.140.034.500,00
(803.133.815,00)
25
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
2. Belanja Modal Realisasi belanja modal sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebesar Rp116.268.065.828,00 atau 85,52% dari total anggaran sebesar Rp135.960.014.354,00 rincian belanja modal tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.e Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 Uraian
Anggaran 2012
Realisasi 2012
Selisih Lebih / Kurang
Belanja Modal
135.960.014.354,00
116.268.065.828,00
(19.691.948.526,00)
Belanja Tanah
5.034.577.600,00
2.366.859.000,00
(2.667.718.600,00)
Belanja Peralatan dan Mesin
16.094.543.686,00
13.520.204.485,00
(2.574.339.201,00)
Belanja Bangunan dan Gedung
42.682.074.114,00
37.782.622.896,00
(4.899.451.218,00)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
71.745.818.954,00
62.279.343.497,00
(9.466.475.457,00)
403.000.000,00
319.035.950,00
(83.964.050,00)
Belanja Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Tak Terduga Realisasi belanja tak terduga sampai akhir tahun 2012 adalah sebesar Rp1.634.095.000,00 atau 59,03% dari total anggaran sebesar Rp2.768.166.500,00 Tabel 3.f Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2012 Uraian
Anggaran 2012
Realisasi 2012
Selisih Lebih / Kurang
Belanja Tak Terduga
2.768.166.500,00
1.634.095.000,00
(1.134.071.500,00)
Belanja Tak Terduga
2.768.166.500,00
1.634.095.000,00
(1.134.071.500,00)
c. Pembiayaan Realisasi pembiayaan sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah Realisasi penerimaan pembiayaan daerah adalah sebesar Rp33.903.295.736,00 atau 99,83% dari total anggaran sebesar Rp33.962.181.036,00. Tabel 3.g Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2012 Uraian
Anggaran 2012
Realisasi 2012
Penerimaan Pembiayaan Daerah
33.962.181.036,00
33.903.295.736,00
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
33.111.455.536,00
33.111.455.536,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Selisih Lebih / Kurang (58.885.300,00)
850.725.500,00
791.840.200,00
(58.885.300,00)
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah adalah sebesar Rp4.500.000.000,00 atau 100,00% dari total anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00
26
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain) Tabel 3.h. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2012 Uraian
Realisasi 2012
Selisih Lebih / Kurang
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah
3.2
Anggaran 2012
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00 0,00
Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Anggaran yang Telah Ditetapkan a. Pendapatan Meskipun secara keseluruhan Realisasi Pendapatan Daerah telah melampaui target yang telah ditetapkan namun masih terdapat potensi pendapatan yang belum optimal pencapaian kinerjanya. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan hal ini antara lain: 1. rendahnya potensi pendapatan akibat dari lemahnya infrastruktur sarana dan prasarana umum sumber Pendapatan Asli Daerah; 2. tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak sebanding dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang dimiliki daerah; 3. metode menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah yang kurang efektif; 4. belum sepenuhnya optimal dalam pengelolaan BUMD. Beberapa strategi dan prioritas yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk memperbaiki sistem pengumpulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar mampu meningkatkan pendapatan daerah antara lain: 1. penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah; 2. meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah; 3. menigkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan; 4. mendorong berkembangnya BUMD dan sektor swasta; dan 5. mendorong perkembangan dan peningkatan ekonomi lokal masyarakat Kabupaten Wakatobi sehingga menumbuhkan peran partisipatif dan kesadaran masyarakat dalam ikut membangun Kabupaten Wakatobi, salah satunya dengan membayar pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi tanggung jawabnya. b. Belanja Beberapa permasalahan kinerja pengelolaan belanja daerah adalah: 1. terbatasnya kemampuan APBD dan bergantung pada dana perimbangan sehingga kemampuan belanja pun terbatas; 2. belum terkoordinasinya beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah; 3. terbatasnya daya dukung pembangunan daerah; dan 4. perencanaan anggaran berbasis kinerja yang belum sempurna. Strategi dan prioritas APBD dalam perencanaan anggaran daerah termasuk kategori perumusan kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan arah kebijakan APBD.
27
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
Perumusan strategi dan prioritas APBD umumnya dimaksudkan untuk mengatasi berbagai permasalahan, kendala dan tantangan dalam pencapaian arah dan kebijakan umum daerah. Adapun beberapa alasan perlunya ditetapkan strategi dan prioritas belanja daerah antara lain: 1. agar dapat terpenuhinya sarana dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya seperti kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana dasar yang mendukung serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; 2. agar alokasi sumber-sumber penerimaan daerah dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk membiayai pembangunan daerah; 3. mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian yang harus ditanggung; 4. tersusunnya program dan kegiatan yang lebih realistis; 5. belanja daerah yang ditujukan untuk pengelolaan potensi daerah Kabupaten Wakatobi sebagai produk unggulan daerah yang memiliki daya saing dan keunikan tertentu. c. Pembiayaan Sisa lebih perhitungan sebagai sumber pembiayaan juga berfungsi sebagai dana sharing guna membiayai defisit anggaran pada saat terjadi selisih minus antara pendapatan dengan belanja. Strategi dan prioritas pembiayaan diarahkan dalam rangka: 1. menutup defisit; dan 2. membayar utang pokok yang jatuh tempo.
28
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi. 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Karena pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012 menggunakan basis kas untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti diuraikan di atas, maka dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual. 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan a. Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang. b. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2012. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. c. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2012. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di bendahara pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
29
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
d. Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. e. Piutang Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang angsuran TP/ TGR. Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan. f. Persediaan Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum dapat terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri. g. Investasi Nonpermanen Investasi Nonpermanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget. h. Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya. i. Aset Tetap Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut: 1. aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berjalan. 2. aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan yaitu pada saat aset tersebut diterima dan kepemilikannya berpindah. 3. dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan dan/atau pengurangan. 4. aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. 5. aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. 6. pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. 7. penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 8. perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan dan/atau pengurangan.
30
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
j.
k.
l.
m.
n.
o.
9. dalam penyajian nilai aset tetap yang ada dalam neraca pemerintah kabupaten wakatobi tahun 2012 belum dikurangkan dengan akumulasi penyusutan masing-masing pos aset. Tanah Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan. Peralatan dan Mesin Mesin dan peralatan di ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai sampai dengan siap untuk dipakai. Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, beaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Gedung dan Bangunan Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan. Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan Aset Tetap Lainnya Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan. Konstruksi dalam Pengerjaan Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor.
31
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
p.
q.
r.
s.
t.
Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan kostruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Aset lainnya Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Kewajiban Jangka Pendek Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan. Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan. Ekuitas Dana Ekuitas Dana terdiri dari: 1. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek. 2. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanent, aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang. 3. Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan. Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
32
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. u. Belanja Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lainlain. v. Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap.
33
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan 5.1.1 Aset 5.1.1.a Aset Lancar Jumlah aset lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi TA 2012 adalah sebesar Rp66.940.456.748,00. Rincian aset lancar tersebut terdiri dari: 31 Desember 2012 31 Desember 2011 1. Kas di Kas Daerah Rp50.171.550.967,00 Rp33.090.227.684,00 Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang berada di rekening kas daerah/bank pada akhir tahun anggaran. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2012 sebesar Rp50.171.550.967,00 naik sebesar Rp17.081.323.283,00 dibandingkan Saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp33.090.227.684,00. Saldo kas pada rekening Kas Daerah adalah saldo kas daerah yang terdapat pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra Cabang Wakatobi, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Baubau, Bank BNI Capem Wakatobi dan Bank Muammalat Cabang Baubau yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sebagai bank persepsi Pemerintah Daerah sejumlah Rp54.936.553.315,00, ditambah kelebihan pembayaran pajak yang telah di pungut oleh Kuasa BUD Pada Tahun 2009 sebesar Rp103.160.609,00 dan kelebihan pembayaran pajak tahun 2012 sebesar Rp3.719.343,00, Kelebihan Pembayaran SP2D sebesar Rp10.210.300,00 dikurangi kurang bayar SP2D selama tahun 2012 sebesar Rp.11.700,00 dan Bilyet Giro yang masih beredar sebesar Rp4.882.080.900,00. Rincian saldo kas di kas daerah tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1. Kas di Bendahara 31 Desember 2012 31 Desember 2011 Pengeluaran Rp994.361.829,00 Rp812.778.883,00 Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran di unit kerja, badan, dinas, dan kantor yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 belum disetor ke rekening kas daerah. Kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp994.361.829,00 naik sebesar Rp181.582.946,00 dibandingkan saldo Tahun 2011 sebesar Rp812.778.883,00. Saldo di bendahara pengeluaran ini terdiri dari sisa kas 2012, sisa kas sampai dengan 2011, dan hutang PFK. Rincian saldo kas di Bendahara Pengeluaran tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2. Diantara saldo kas di bendahara pengeluaran tersebut terdapat saldo sebesar Rp442.323.674,00 yang merupakan sisa akas dari Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 yang belum dikembalikan ke kas daerah.
2.
34
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
Kas di Bendahara 31 Desember 2012 31 Desember 2011 Penerimaan Rp28.126.000,00 Rp37.738.304,00 Kas di bendahara penerimaan merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2012 (Pendapatan ditangguhkan). Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp28.126.000,00 menurun sebesar Rp9.612.304,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp37.738.304,00. Rincian saldo kas di Bendahara Penerima tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3.
3.
31 Desember 2012 31 Desember 2011 Rp424.690.231,00 Rp972.503.316,00 Piutang Daerah pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp424.690.231,00 menurun sebesar Rp547.813.085,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp972.503.316,00. Piutang Pajak Daerah tahun 2012 terdiri atas Pajak Galian C dan Pajak Hotel. Rincian saldo Piutang Pajak Daerah tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4a dan Lampiran 4b.
4. Piutang Pajak Daerah
Piutang Pendapatan bagi 31 Desember 2012 31 Desember 2011 Hasil dari Provinsi Rp3.556.615.473,00 Rp2.392.833.834,00 Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp3.556.615.473,00 naik sebesar Rp1.163.781.639,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2011 Sebesar Rp2.392.833.834,00 Piutang Bagi Hasil Provinsi terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kenderaan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, dan Bagi hasil Retribusi Pelayanan Parkir. Rincian saldo Piutang Bagi Hasil Provinsi tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5
5.
31 Desember 2012 31 Desember 2011 Rp9.148.282.895,00 Rp9.338.192.848,00 Saldo Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp9.148.282.895,00 menurun sebesar Rp189.909.953,00 Jika dibandingkan dengan saldo pada 31 Desember 2011 Sebesar Rp9.338.192.848,00. Piutang Lain-Lain Tahun 2012 terdiri dari Deviden atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra Tahun 2012, Upah Pungut atas PPJ oleh PLN Tahun 2010 yang seharusnya sesuai edaran direktur PLN tidak lagi dikenakan biaya pungut, serta pemberian pinjaman kepada masyarakat berupa dana pemberdayaan ekonomi kerakyatan (PERAK). Pada tahun 2011 terdapat piutang atas pengembalian uang muka pekerjaan pengadaan lapangan tenis pada Diknaspora Tahun 2011 dan Pengadaan Tronton Pada Dinas PU tahun 2008, piutang tersebut belum terbayar, tetapi pada tahun 2012 piutang tersebut ditiadakan, karena belum ada penetapan atas piutang uang muka tersebut. Rincian saldo Piutang Lain-lain tersebut dapat dilihat pada Lampiran 6.
6.
Piutang Lain-Lain
35
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
31 Desember 2012 31 Desember 2011 Rp2.181.272.053,00 Rp2.441.858.066,00 Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemkab Wakatobi. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp2.181.272.053,00 naik sebesar Rp260.586.013,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.441.858.066,00. Persediaan per 31 desember 2012 terdiri dari Alat Tulis Kantor (ATK), Bahan Material obat-obatan, asphal, alat pembersih, dan bahan bakar minyak. Rincian saldo Persediaan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 7.
7.
Persediaan
31 Desember 2012 31 Desember 2011 Rp435.557.300,00 Rp0,00 Belanja Dibayar Dimuka merupakan belanja yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran. Belanja Dibayar Dimuka dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan masa manfaat yang masih akan dinikmati oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi di Tahun Anggaran 2013. Nilai Belanja Dibayar Dimuka naik karena pada Tahun Anggaran sebelumnya Pemerintah Kabupaten Wakatobi tidak mengidentifikasi belanja-belanja yang masa manfaatnya masih ada untuk masa yang akan datang. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka dapat dilihat pada Lampiran 8. 8.
Belanja Dibayar Dimuka
5.1.1.b Investasi Jangka Panjang 31 Desember 2012 31 Desember 2011 Rp19.655.210.983,00 Rp16.655.210.983,00 Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Wakatobi berupa penyertaan modal kepada PDAM dan Bank Pembangunan Daerah Sultra. Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp19.655.210.983,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.000.000.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp16.655.210.983,00. Kenaikan Investasi Permanen sebesar Rp3.000.000.000,00 karena adanya penambahan penyertaan modal kepada BPD Sultra sebesar Rp3.000.000.000,00 Rincian saldo Investasi Permanen tersebut dapat dilihat pada Lampiran 9. Selain saldo investasi di BPD Sulawesi Tenggara dan PDAM Wakatobi. Pemerintah Kabupaten Wakatobi sebenarnya mempunyai penyertaan modal terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas Wakatobi sebesar Rp530.000.000,00. BPR Bahteramas ini merupakan BPR yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka program Bahteramas dimana Program ini ada dana block grant yang diserahkan kepada desa/kelurahan dan kecamatan seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp100.000.000,00 per desa/kelurahan/kecamatan, dan diantaranya sebesar 5% dari dana block grant tersebut disisihkan untuk penyertaan modal BPR Bahteramas. Dikarenakan kelurahan dan kecamatan merupaka satuan kerja pemerintah daerah, maka penyertaan modal terhadap BPR Bahteramas Wakatobi tersebut sesungguhnya
1.
Investasi Permanen
36
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
adalah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi terhadap BPR Bahteramas Wakatobi. 5.1.1.c Aset Tetap 31 Desember 2012 31 Desember 2011 Rp1.042.249.751.497,32 Rp966.918.210.560,00 Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Wakatobi atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya. Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak. a. Tanah Saldo Aset tetap tanah per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp33.715.028.669,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.050.490.167,00 dibanding saldo akhir per 31 desember 2011 sebesar Rp32.664.538.502.00 Aset tanah per 31 desember 2012 terdiri dari: 1.
Aset Tetap
Saldo awal 2012 Belanja Modal tanah selama tahun 2012 Tanah Hibah Koreksi Kesalahan Hitung pada aset Hibah Buton Koreksi Double pencatatan Aset Tanah SKPD Koreksi Double pencatatan Aset Hibah Buton Saldo akhir per 31 Desember 2012 Untuk lebih lengkap bisa dilihat di Lampiran 10.a
Rp32.664.538.502,00 Rp2.366.859.000,00 Rp50.000.000,00 Rp9.323.500,00 (Rp300.000.000,00) (Rp1.075.692.333,00) Rp33.715.028.669,00
b. Peralatan dan Mesin Saldo Aset tetap Peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp240.294.432.965,32 mengalami peningkatan sebesar Rp8.104.762.415,00 dibanding saldo akhir per 31 desember 2011 sebesar Rp232.189.670.550.00. Aset Peralatan dan Mesin per 31 desember 2012 terdiri dari: Saldo awal 2012 Rp232.189.670.550,00 Belanja Modal selama tahun 2012 Rp13.520.204.485,00 Retensi 2012 Rp603.270.000,00 Penambahan karena Kapitalisasi Rp219.735.459,00 Hibah dari Pusat dan Provinsi Rp2.338.083.399,00 Koreksi Kesalahan Hitung Tahun sebelumnya (Rp416.901.650,00) Aset Rusak (Reklas ke Aset Lain-Lain) (Rp4.618.714.387,00) Aset Hilang (Reklas ke Aset Lain-Lain) (Rp1.336.180.120,00) Reklas dari Gedung Rp1.363.895.797,00 Reklas dari KDP Rp190.515.000,00
37
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
Reklas ke KDP Reklas dari Aset Jalan dan Jaringan Reklas ke Aset Tetap Lainnya Extracomptable Koreksi Double pencatatan Aset Hibah Buton Saldo akhir per 31 Desember 2012
(Rp25.737.250,00) Rp384.417.200,00 (Rp25.000.000,00) (Rp2.480.414.749,68) (Rp1.612.410.768,00) Rp240.294.432.965,32
Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Lampiran 10.b c. Gedung dan Bangunan Saldo Aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp307.447.967.827,00 mengalami peningkatan sebesar Rp29.470.776.881,00 dibanding saldo akhir per 31 desember 2011 sebesar Rp277.977.190.948.00 Aset Gedung dan Bangunan per 31 desember 2012 terdiri dari: Saldo awal 2012 Rp277.977.190.948,00 Belanja Modal selama tahun 2012 Rp37.782.622.896,00 Retensi 2012 Rp1.052.359.156,00 Penambahan karena Kapitalisasi Rp14.618.707,00 Hibah dari Pusat dan Provinsi Rp6.289.730.900,00 Koreksi Kesalahan Hitung Tahun sebelumnya Rp11.872.954,00 Reklas dari KDP Rp47.850.000,00 Reklas dari Aset Jalan dan Jaringan Rp2.319.466.051,00 Retensi 2011 (Rp811.484.467,00) Reklas ke Peralatan dan Mesin (Rp1.363.895.797,00) Reklas ke Jalan Jaringan (Rp64.000.000,00) Reklas ke KDP Tahun 2012 (Rp3.086.596.044,00) Koreksi Double pencatatan Aset Hibah Buton (Rp3.862.290.477,00) Koreksi Double pencatatan Aset di SKPD (Rp8.859.477.000,00) Saldo akhir per 31 Desember 2012 Rp307.447.967.827,00 Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Lampiran 10.c d. Jalan dan Jaringan Saldo Aset tetap Jalan dan Jaringan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp436.264.497.019,00 mengalami peningkatan sebesar Rp31.345.181.405,00 dibanding saldo akhir per 31 desember 2011 sebesar Rp404.919.315.635.00 Aset Jalan dan Jaringan per 31 desember 2012 terdiri dari: Saldo awal 2012 Rp404.919.315.635,00 Belanja Modal selama tahun 2012 Rp62.279.343.497,00 Retensi 2012 Rp2.398.113.110,00 Penambahan karena Kapitalisasi Rp277.090.258,00 Hibah dari Pusat dan Provinsi Rp127.612.500,00 Koreksi Kesalahan Hitung Tahun sebelumnya Rp750.000,00 Reklas dari Gedung dan Bangunan Rp64.000.000,00 Diserah terimakan ke PDAM (Rp25.406.760.000,00) Retensi 2011 (Rp2.428.091.455,00) Reklas ke Gedung dan Bangunan (Rp2.319.466.051,00)
38
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
Reklas ke KDP Tahun 2012 Reklas ke Peralatan dan Mesin Koreksi Double pencatatan Aset Hibah Buton Dana Perencanaan dicairkan, tetapi fisik tidak Dilaksanakan (putus kontrak) Saldo akhir per 31 Desember 2012
(Rp1.522.193.275,00) (Rp384.417.200,00) (Rp1.650.800.000,00) (Rp90.000.000,00) Rp436.264.497.019,00
Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Lampiran 10.d e. Aset Tetap Lainnya Saldo Aset tetap lainnya per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp19.848.361.448,00 mengalami peningkatan sebesar Rp964.168.499,00 dibanding saldo akhir per 31 desember 2011 sebesar Rp18.884.192.949.00 Aset Tetap Lainnya per 31 desember 2012 terdiri dari: Saldo awal 2012 Rp18.884.192.949,00 Belanja Modal selama tahun 2012 Rp319.035.950,00 Penambahan karena Kapitalisasi Rp288.113.000,00 Hibah dari Pusat dan Provinsi Rp115.738.746,00 Koreksi Kesalahan Hitung Tahun sebelumnya Rp394.728.800,00 Koreksi Reklas (Rp100.167.000,00) Koreksi Lainnya (Rp53.280.997,00) Saldo akhir per 31 Desember 2012 Rp19.848.361.448,00 Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Lampiran 10.e f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp4.679.463.569,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.396.161.569,00 dibanding saldo akhir per 31 desember 2011 sebesar Rp.283.302.000.00 Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 desember 2012 terdiri dari: Saldo awal 2012 Rp283.302.000,00 Reklas dari Gedung dan Bangunan Rp3.086.596.044,00 Reklas dari Jalan dan Jaringan Rp1.522.193.275,00 Reklas dari Peralatan dan Mesin Rp25.737.250,00 Reklas ke Peralatan dan Mesin (Rp190.515.000,00) Reklas ke Gedung dan Bangunan (Rp47.850.000,00) Saldo akhir per 31 Desember 2012 Rp4.679.463.569,00 Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Lampiran 10.f Untuk rincian aset tetap tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 11. 5.1.1.d Aset Lainnya 1.
Aset Lainnya
31 Desember 2012 Rp29.529.833.569,00
31 Desember 2011 Rp23.659.236.062,00
39
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
Saldo aset lainnya sebesar Rp29.529.833.569,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp5.870.597.507,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2011 Rp23.659.236.062,00. Selisih aset lain-lain terdiri dari: Saldo awal 2012 Rp23.659.236.062,00 Koreksi Kesalahan Hitung Aset Hibah Buton (Rp209.464.000,00) Reklas Dari Aset Tetap (Aset Rusak) Rp4.618.714.387,00 Reklas Dari Aset Tetap (Aset Hilang) Rp1.461.347.120,00 Saldo akhir per 31 Desember 2012 Rp29.529.833.569,00 Dari saldo sebesar Rp29.529.833.569,00 tersebut terdapat aset lainnya sebesar Rp21.324.057.259,00 yang merupakan aset penyerahan dari Kabupaten Buton sebagai kabupaten induk yang tidak terdapat rinciannya. Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Lampiran 12. 5.1.2 Kewajiban 1.
Kewajiban Jangka Pendek
31 Desember 2012 Rp5.697.871.004,61
31 Desember 2011 Rp7.233.286.505,44
Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2012 sebesar Rp5.697.871.004,61 mengalami penurunan sebesar Rp1.535.415.500,83 dibandingkan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp7.233.286.505,44.00, Kewajiban merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Wakatobi baik kepada pihak internal maupun eksternal sebagai akibat transaksi keuangan yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran atau tanggal laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut: a)
Hutang Perhitungan Fihak 31 Desember 2012 Ketiga (PFK) Rp407.068.989,00
31 Desember 2011 Rp790.408.527,00
Pada tanggal 31 Desember 2012 saldo utang perhitungan fihak ketiga berasal dari pajak-pajak yang telah dipungut Bendahara Umum Daerah dan bendahara pengeluaran SKPD, namun sampai dengan 31 Desember 2012 belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp407.068.989,00 Rincian hutang PFK tersebut dapat dilihat pada Lampiran 13. Bagian Lancar Utang dalam 31 Desember 2012 31 Desember 2011 Negeri – Pemerintah Daerah Rp326.616.991,44 Rp326.616.991,44 Saldo Bagian Lancar Utang dalam Negeri – Pemerintah Daerah sebesar Rp 326.616.991,44 merupakan utang Pemerintah Kabupaten Wakatobi kepada Pemerintah Kab. Buton sebagai kompensasi atas penyerahan aset PDAM Kab. Buton kepada PDAM Kab. Wakatobi tahun 2008 yang belum terbayarkan sampai dengan pemeriksaan berakhir.
b)
c)
Utang Jangka Pendek 31 Desember 2012 31 Desember 2011 Lainnya Rp 4.964.175.024,17 Rp 6.116.260.988,00 Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp4.964.175.024,17 merupakan utang retensi sebesar Rp4.433.083.114,33 dan utang sisa pekerjaan sebesar Rp531.091.909,84 yang belum terbayarkan
40
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
berdasarkan realisasi fisiknya Pemerintah Kab. Wakatobi kepada pihak ketiga atau rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaannya namun sampai dengan 31 Desember 2012 belum menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut. Rincian hutang jangka pendek tersebut dapat dilihat pada Lampiran 14 dan Lampiran 15. 5.1.3 EKUITAS DANA 31 Desember 2012 31 Desember 2011 Rp1.152.677.391.792,71 Rp1.049.085.504.035,00 1.152.677.391.793,04 Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Ekuitas Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 1.152.677.391.792,71 meningkat sebesar Rp103.591.887.757,71 dibandingkan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.049.085.504.035 terdiri dari Ekuitas Dana lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan, dengan rincian sebagai berikut: 1.
Ekuitas Dana
No
Uraian
1.
Ekuitas Dana Lancar
2.
Ekuitas Dana Investasi
3.
Ekuitas Dana Cadangan Jumlah
31 Desember 2012 (Rp) 61.242.595.743,39 1.091.434.796.049,32 1.152.677.391.792,71
31 Desember 2011 (Rp) 41.852.846.429,00 1.007.232.657.606,00 1.049.085.504.035,00
31 Desember 2012 31 Desember 2011 Rp61.242.595.743,39 Rp41.852.846.429,00 1.152.677.391.793,04 Ekuitas Dana Lancar pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp61.242.595.743,39 terjadi kenaikan sebesar Rp19.389.749.315,39 dibandingkan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp41.852.846.429,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Ekuitas Dana Lancar
No
Uraian
1.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
2.
31 Desember 2012 (Rp)
31 Desember 2011 (Rp)
50.757.084.153,00
33.111.455.536,00
Pendapatan Yang Ditangguhkan
29.885.654,00
38.880.808,00
3.
Cadangan Piutang
13.129.588.599,00
12.703.529.998,00
4.
Cadangan Persediaan
2.181.272.053,00
2.441.858.066,00
5.
Cadangan Belanja dibayar di muka
435.557.300,00
0,00
6.
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek
(5.290.792.015,61)
(6.442.877.979,00)
61.242.595.743,39
41.852.846.429,00
Jumlah
31 Desember 2012 31 Desember 2011 Rp1.091.434.796.049,32 Rp1.007.232.657.606,00 1.152.677.391.793,04 Ekuitas Dana Investasi pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp1.091.434.796.049,32 meningkat sebesar Rp 84.202.138.444,32 dibandingkan
b. Ekuitas Dana Investasi
41
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.007.232.657.606,00 dengan rincian sebagai berikut: No
Uraian
31 Desember 2012 (Rp)
1.
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
2.
19.655.210.983,00
16.655.210.983,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
1.042.249.751.497,32
966.918.210.561,00
3.
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
29.529.833.569,00
23.659.236.062,00
4.
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang
-
-
1.091.434.796.049,32
1.007.232.657.606,00
Jumlah
5.1.4
31 Desember 2011 (Rp)
Pendapatan Daerah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut: Uraian Pendapatan
Anggaran 2012 (Rp)
Selisih Lebih/Kurang
423.263.617.323,00
431.820.921.029,00
8.557.303.706,00
16.820.309.908,00
18.195.073.103,00
1.374.763.195,00
401.347.307.415,00
408.384.085.126,00
7.036.777.711,00
5.096.000.000,00
5.241.762.800,00
145.762.800,00
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer
Realisasi 2012 (Rp)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Pendapatan Daerah Kabupaten Wakatobi terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2012 sebesar Rp18.195.073.103,00 atau 108,17% dari anggarannya sebesar Rp16.820.309.908,00 yang terdiri dari: Uraian Pendapatan Asli Daerah
Anggaran
Realisasi
2012 (Rp)
2012 (Rp)
(%)
Realisasi 2011 (Rp)
16.820.309.908,00
18.195.073.103,00
108,17
9.985.162.160,00
Pendapatan Pajak Daerah
2.338.066.500,00
3.213.486.985,00
137,44
1.600.515.869,00
Pendapatan Retribusi Daerah
2.535.853.000,00
3.016.929.819,00
118,97
1.557.410.260,00
7.923.264.908,00
7.923.264.908,00
100,00
5.022.952.673,00
4.023.125.500,00
4.041.391.391,00
100,45
1.804.283.358,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dipisahkan
42
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2012 sebesar Rp18.195.073.103,00 meningkat sebesar Rp8.209.910.943,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar Rp9.985.162.160,00 yang terdiri dari: 1. Pajak Daerah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2012 sebesar Rp3.213.486.985,00 atau 137,44 % dari anggaran sebesar Rp2.338.066.500,00. Pendapatan Pajak Daerah TA 2012, mengalami peningkatan sebesar Rp1.612.971.116,00 dibanding realisasi TA 2011 sebesar Rp1.600.515.869,00 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2012 sebesar Rp3.213.486.985,00 adalah sebagai berikut. Uraian
Realisasi 2012 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah
3.213.486.985,00
Pajak Hotel
1.048.485.369,00
Pajak Restoran
43.735.646,00
Pajak Reklame
40.820.000,00
Pajak Penerangan Jalan
989.728.018,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan**
933.247.252,00
Pajak Daerah Lainnya
157.470.700,00
2. Retribusi Daerah Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2012 sebesar Rp3.016.929.819,00 atau 118,97% dari anggaran sebesar Rp2.535.853.000,00. Pendapatan Retribusi Daerah TA 2012, mengalami peningkatan sebesar Rp1.459.519.559,00 dibanding realisasi TA 2011 sebesar Rp1.557.410.260,00 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: Uraian
Realisasi 2012 (Rp)
Hasil Retribusi Daerah
3.016.929.819,00
Retribusi Jasa Umum
1.032.021.759,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
757.222.759,00 42.228.000,00 168.707.000,00 63.064.000,00 800.000,00
Retribusi Jasa Usaha
958.349.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
111.191.000,00
Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Pelayanan Ketatausahaan (PJK) Surat Izin
3.223.000,00 4.998.000,00 749.643.000,00 0,00 5.625.000,00
Penelitian, Rekomendasi STTPKO Retribusi Pengujian Usaha Kapal Perikanan (Usaha
8.365.000,00
Perikanan)*
43
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain) Uraian Retribusi Masuk Pelabuhan* Retribusi Masuk Bandara* Retribusi Pendaratan Kapal* Retribusi Pengaturan Penampungan dan Jual Beli Hasil
Realisasi 2012 (Rp) 12.264.000,00 0,00 3.050.000,00 17.505.000,00
Perkebunan* Retribusi Kayu Olahan* Retribusi Penapung dan Jual Beli Hasil Hutan *
0,00 9.766.000,00
Retribusi Bongkar Muat *
19.672.000,00
Retribusi Penggunaan Fasiitas Terminal Pedagang
11.200.000,00
Makan Minum * Retribusi Penumpang Per Orang* Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan* Retribusi Izin Trayek* Retribusi Izin Usaha Perikanan* Retribusi Perizinan Tanda Daftar Perusahaan* Retribusi Penutupan Jalan* Retribusi Izin Pelayanan Kapal Kecil* Retribusi Airport Tax Bandara* Retribusi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)* Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)* Retribusi Izin Koperasi* Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi* Retribusi SIUI*
1.847.000,00 1.026.559.060,00 449.105.300,00 1.050.000,00 302.940.760,00 3.425.000,00 0,00 4.500.000,00 71.470.000,00 128.889.500,00 29.550.000,00 3.703.500,00 31.000.000,00 925.000,00
Dari pendapatan retribusi diatas terdapat retribusi pelayanan kesehatan di dinas kesehatan yang tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran ini karena adanya penggunaan langsung untuk honor jasa medic dokter dan perawat di puskesmas-puskesmas di seluruh Kabupaten Wakatobi sebesar Rp781.473.900,00 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Realisasi pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan deviden dari BPD Sultra pada Tahun 2012 sebesar Rp7.923.264.908,00 atau terealisasi 100% dari anggaran sebesar Rp7.923.264.908,00 meningkat sebesar Rp2.900.312.235,00 dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp5.022.952.673,00 4. Lain-Lain PAD yang Sah Realisasi lain-lain PAD yang Sah TA 2012 sebesar Rp4.041.391.391,00 atau 100.45% dari anggaran sebesar Rp4.023.125.500,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp2.237.108.033,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar Rp1.804.283.358,00 dengan rincian sebagai berikut:
44
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain) Uraian
Realisasi 2012 (Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.041.391.391,00
Penerimaan Jasa Giro
3.257.228.802,00
Jasa Giro Kas Daerah
3.254.935.367,00
Jasa Giro Pemegang Kas
2.293.435,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
383.445.990,00
Kerugian Uang
383.445.990,00
Pendapatan
Denda
Keterlambatan
Pelaksanaan
61.934.073,00
Pekerjaan Bidang Pendidikan
4.256.391,00
Bidang Kesehatan
2.770.000,00
Bidang Pekerjaan Umum
7.702.410,00
Bidang Penataan Ruang
11.179.060,00
Bidang Keluarga Berencana*
8.151.000,00
Bidang Kelautan dan Perikanan
8.288.000,00
Bidang Perindagkop, UMKM
2.626.700,00
Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan
15.960.000,00
Pendapatan Denda Pajak
28.154.467,00
Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian
28.154.467,00
Golongan C Pendapatan dari Pengembalian
76.231.838,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
54.103.338,00
Gaji dan Tunjangan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
5.000.000,00
Perjalanan Dinas Pendapatan dari Pengembalian Operasional *
17.128.500,00
Penerimaan Lain-lain
234.396.221,00
Penerimaan Lain-lain
234.396.221,00
b. Pendapatan Transfer Realisasi Pendapatan Transfer TA 2012 sebesar Rp408.384.085.126,00 atau 101,75% dari anggarannya sebesar Rp401.347.307.415,00 naik sebesar Rp11.495.437.243,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar Rp396.888.647.883,00 yang terdiri dari: Pendapatan Transfer
Anggaran 2012 (Rp)
Realisasi 2012
%
(Rp) Transfer
Pemerintah
Realisasi 2011 (Rp)
375.771.648.740,00
381.654.733.773,00
101,57
307.016.783.183,00
Pemerintah
22.516.593.000 ,00
22.516.593.000,00
100,00
83.664.747.320,00
Pemerintah
3.059.065.675,00
4.188.418.577,00
136,92
3.264.573.380,00
Pemerintah
0,00
24.339.776,00
0,00
2.942.544.000,00
401.347.307.415,00
408.384.085.126,00
101,56
396.888.647.883,00
Pusat-Dana Perimbangan Transfer Pusat-Lainnya Transfer Provinsi Transfer
Provinsi-Lainnya Jumlah
45
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Realisasi Dana Perimbangan TA 2012 sebesar Rp381.654.733.773,00 atau 101,57% dari anggarannya sebesar Rp375.771.648.740,00. Realisasi dana perimbangan TA 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp74.637.950.590,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar Rp307.016.783.183,00. Realisasi pendapatan daerah dari pos Transfer Pemerintah pusat dari dana perimbangan tahun 2011 adalah sebagai berikut: Uraian Dana Perimbangan
Realisasi 2012 (Rp) 381.654.733.773,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari PPh Pasal 25, 29, WP orang pribadi
17.515.355.107,00 1.849.723.963,00
dalam negeri dan PPH Pasal 21* Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Guna Tanah dan
481.469.231,00
Bangunan (DBHBPHTB)* Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
343.986.219,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Umum* Bagi Hasil dari Kehutanan*
0,00 7.898.314.614,00 37.639.639,00
Dana Alokasi Umum
308.676.985.000,00
Dana Alokasi Khusus
44,851.260.000,00
2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Realisasi Pendapatan dari transfer pemerintah lainnya TA 2012 sebesar Rp22.516.593.000,00 atau menurun sebesar Rp61.148.154.320,00 dibanding tahun 2011 sebesar Rp83.664.747.320,00. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya terdiri: Uraian Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tambahan Penghasilan Guru (Non Sertfikasi)* Tambahan Penghasilan Guru Sertfikasi (Tunjangan
Realisasi 2012 (Rp) 22.516.593.000,00 3.336.000.000,00 19.180.593.000,00
Profesi)*
3. Transfer Pemerintah Propinsi Realisasi Transfer Pemerintah Propinsi TA 2012 sebesar Rp4.188.418.577,00 atau 136,92% dari anggarannya sebesar Rp3.059.065.675,00. Realisasi Transfer Pemerintah Propinsi TA 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp923.845.197,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar Rp3.264.573.380,00. Realisasi pendapatan daerah dari pos Transfer Pemerintah Propinsi tahun 2011 adalah sebagai berikut: Uraian
Realisasi 2012 (Rp)
Transfer Pemerintah Provinsi
4.212.758.353,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.188.418.577,00
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
502.506.634,00
46
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain) Uraian
Realisasi 2012 (Rp)
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1.510.231.242,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2.175.680.701,00
Bagi Hasil dari Pajak Air Bawah Tanah dan Air
0,00
Permukaan* Bagi Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Parkir*
0,00
Retribusi Pelayanan Parkir (Bagi Hasil Provinsi)
24.339.776,00
Retribusi Pelayanan Parkir (Bagi Hasil Provinsi)
24.339.776,00
4. Transfer Pemerintah Propinsi – Lainnya Realisasi Transfer Pemerintah Propinsi Lainnya TA 2012 sebesar Rp24.339.776,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00. Realisasi Transfer Pemerintah Propinsi TA 2012 mengalami penurunan sebesar Rp2.918.204.224,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar Rp2.942.544.000,00. c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain Pendapatan yang sah terdapat realisasi sebesar Rp5.241.762.800,00 atau 102,86% dari anggarannya sebesar Rp5.096.000.000,00. Rincian Realisasi Lain- Lain Pendapatan yang sah tahun 2012 adalah sebagai berikut: Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Realisasi 2012
Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan dan Kelurahan dari
2.750.000.000,00
Pemerintah Provinsi Blockgrant Kesehatan dari Pemerintah Provinsi
56.544.000,00
Blockgrant Kesehatan dari Pemerintah Provinsi
2.019.893.800,00
Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)
5.1.5
415.325.000,00
Belanja Daerah Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut: Uraian
Anggaran 2012 (Rp)
Realisasi 2012 (Rp)
%
Realisasi 2011 (Rp)
Belanja Operasi
313.997.617.505,00
292.564.971.784,00
93,17
269.716.717.958,00
Belanja Modal
135.960.014.354,00
116.268.065.828,00
85,52
119.474.050.103,00
2.768.166.500,00
1.634.095.000,00
59,03
0,00
Belanja Tak terduga
Realisasi Belanja Daerah TA 2012 sebesar Rp410.467.132.612,00 atau 90,67% dari anggarannya sebesar Rp452.725.798.359,00 naik sebesar Rp21.276.364.551,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar Rp389.190.768.061,00. Rincian total belanja menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung disajikan pada Lampiran 16 dan rincian belanja menurut urusan pemerintahan
47
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara disajikan pada Lampiran 17. Realisasi Belanja Daerah TA 2012 dapat diuraikan sebagai berikut: a. Belanja Operasi Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut: 1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2012 sebesar Rp193.728.562.264,00 atau 97,02% dari anggarannya sebesar Rp199.670.405.857,00 meningkat sebesar Rp22.996.753.704,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar Rp170.731.808.560,00. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut: Uraian
Realisasi 2012 (Rp)
Belanja Pegawai
193.728.562.264,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
108.241.362.980,00
Tunjangan Keluarga
9.589.712.901,00
Tunjangan Jabatan
5.689.102.172,00
Tunjangan Fungsional
9.584.829.056,00
Tunjangan Fungsional Umum
1.569.980.450,00
Tunjangan Beras
6.278.851.610,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
3.286.731.759,00
Pembulatan Gaji Iuran Asuransi Kesehatan
1.916.804,00 2.162.684.792,00
Uang paket
48.132.000,00
Tunjangan Panitia Musyawarah
17.630.000,00
Tunjangan Komisi
29.917.125,00
Tunjangan Panitia Anggaran
20.919.150,00
Tunjangan Badan Kehormatan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5.359.200,00 8.860.950,00
Tunjangan Perumahan
890.400.000,00
Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan
611.100.000,00
Anggota DPRD Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH Biaya Pemungutan PBB Tambahan Penghasilan Guru (Sertifikasi)* Tambahan Penghasilan Guru (Non Sertifikasi)* Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lembur
200.000.000,00 18.227.270,00 18.286.454.210,00 3.901.900.000,00 5.622.470.000,00 16.294.168.000,00 1.367.850.900,00
Selain Belanja pegawai diatas, terdapat Honorarium Tenaga medis sebesar Rp781.473.900,00 di Dinas Kesehatan yang dibayarkan tidak melalui mekanisme APBD, honorarium ini berasal dari dana jamkesmas dan Jampersal.
48
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
2. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2012 sebesar Rp82.951.559.906,00 atau 86,43% dari anggarannya sebesar Rp95.977.318.333,00 meningkat sebesar Rp7.576.651.895,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar Rp75.374.908.011,00. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut: Uraian
Realisasi 2012 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa
82.951.559.906,00
Belanja Bahan Habis Pakai
12.763.876.481,00
Belanja Bahan/Material
5.889.605.928,00
Belanja Jasa Kantor
10.675.225.979,00
Belanja Premi Asuransi
340.970.700,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.946.013.274,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.803.293.504,00
Belanja
Sewa
1.016.428.909,00
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas
863.534.073,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
586.610.229,00
Kantor Belanja Makanan dan Minuman
5.003.974.521,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Belanja
Pakaian
Khusus
396.606.250,00 65.127.000,00
dan
hari-hari
364.366.580,00
tertentu Belanja Perjalanan Dinas Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
28.911.098.512,00 5.452.644.590,00
Bimbingan Teknis PNS Belanja Pemeliharaan
1.779.266.954,00
Belanja Jasa Konsultan
1.213.604.500,00
Belanja Bantuan Masyarakat
690.001.900,00
Belanja Pelayanan Kesehatan
846.311.574,00
Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Belanja Beasiswa Belanja Pengadaan Alat-alat Pengolahan
95.760.000,00 1.124.130.798,00 29.700.000,00
Sampah Belanja Pengadaan Bibit Ikan
74.305.000,00
Belanja Pengadaan Alat Kesenian
19.102.650,00
3. Belanja Subsidi Realisasi Belanja Subsidi TA 2012 sebesar Rp4.974.815.114,00 atau 92,13% dari anggarannya sebesar Rp5.400.000.000,00 menurun sebesar Rp3.414.815.114,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar Rp1.560.000.000,00.
49
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
4. Belanja Hibah Realisasi Belanja Hibah TA 2012 sebesar Rp448.000.000,00 atau 41,40 % dari anggarannya sebesar Rp1.082.225.000,00 menurun sebesar Rp13.956.121.887,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar Rp14.404.121.887,00. Rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut: Uraian
Realisasi 2012 (Rp)
Belanja Hibah
448.000.000,00
Belanja Hibah Kepada Perguruan Tinggi
150.000.000,00
Belanja Hibah Kepada Pantia Pembangunan Masjid
298.000.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2012 sebesar Rp3.322.000.000,00 atau 84,65% dari anggarannya sebesar Rp3.924.500.000,00 naik sebesar Rp2.674.500.000,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar Rp647.500.000,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut: Uraian
Realisasi 2012 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Belanja
Bantuan
3.322.000.000,00
Sosial
Kepada
Organisasi
43.000.000,00
Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Sharing PNPM (DDUB)
266.500.000,00 3.012.500.000,00
6. Belanja Bantuan Keuangan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2012 sebesar Rp7.140.034.500,00 atau 89,89% dari anggarannya sebesar Rp7.943.168.315,00 Rincian Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut: Uraian
Realisasi 2012 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Belanja
Bantuan
Keuangan
7.140.034.500,00 Kepada
Pemerintah
5.268.950.000,00
Daerah/Pemerintah Desa Lainnya Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik* Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pegawai Syara*
276.044.500,00 1.595.040.000,00
b. Belanja Modal Realisasi belanja modal TA 2012 adalah sebesar Rp116.268.065.828,00 atau 85,52% dari anggarannya sebesar Rp135.960.014.354,00 menurun sebesar Rp3.205.984.275,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar Rp119.474.050.103,00. Rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut:
50
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain) Uraian
Anggaran 2012
Realisasi 2012 (Rp)
%
Realisasi 2011 (Rp)
(Rp) Belanja Modal
135.960.014.354,00
116.268.065.828,00
85,52
119.474.050.103,00
Belanja Tanah
5.034.577.600,00
2.366.859.000,00
47,01
2.320.025.500,00
16.094.543.686
13.520.204.485,00
84,00
17.728.042.050,00
42.682.074.114,00
37.782.622.896,00
88,52
19.136.442.577,00
71.745.818.954,00
62.279.343.497,00
86,81
72.450.675.217,00
403.000.000,00
319.035.950,00
79,17
7.838.864.759,00
Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya
c. Belanja Tak Terduga Belanja tak terduga tahun 2012 Rp1.634.095.000,00 Realisasi atau 58,03% dari anggarannya sebesar Rp2.768.166.500,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.634.095.000,00 dibandingkan realisasi tahun anggaran 2011 sebesar Rp0,00. Rincian Belanja Tak Terduga tahun 2012 adalah sebagai berikut: Uraian
Realisasi 2012 (Rp)
Belanja Tidak Terduga
1.634.095.000,00
Pengembalian Dana DPIPD
1.579.059.000,00
Bencana Angin Puting Beliung di Tomia
55.000.000,00
5.1.6 Pembiayaan Pembiayaan Daerah TA 2012 dianggarkan sebesar Rp29.462.181.036,00 dan direalisasikan sebesar Rp29.403.295.736,00 atau 99,80% naik sebesar Rp9.933.143.044,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar Rp13.725.115.654,00. Pembiayaan Daerah terdiri dari yang terdiri dari: a. Pembiayaan Penerimaan Daerah Pembiayaan Penerimaan Daerah Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp33.962.181.036,00 dengan realisasi sebesar Rp33.903.295.736,00 menurun sebesar Rp3.205.984.275,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar Rp15.677.504.154,00 Realisasi Pembiayaan Penerimaan Daerah Tahun 2012 Terdiri dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp33.111.455.536,00 dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp791.840.200,00 b. Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Daerah Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.500.000.000,00 terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi kepada Bank Pembangunan Daerah Sultra sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah kepada masyarakat tanpa bunga dalam bentuk dana
51
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
Pemberdayaan Ekonomi Rp1.500.000.000,00
Kerakyatan
(PERAK)
sebesar
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2012 SiLPA Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 sebesar Rp50.757.084.153,00 merupakan surplus anggaran sebesar Rp21.353.788.417,00 dengan pembiayaan netto sebesar Rp 29.403.295.736,00 5.1.7
Komponen-Komponen Laporan Arus Kas a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Aliran kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari masyarakat. 1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Arus masuk kas dari aktivitas operasi selama tahun 2012 sebesar Rp431.820.921.029,00 naik sebesar Rp24.080.572.086,00 dibandingkan TA 2011 sebesar Rp407.740.348.943,00. Rincian Arus masuk kas dari aktivitas operasi selama tahun 2012 sebesar Rp431.820.921.029,00 yang diperoleh dari: Uraian Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Pajak Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Transfer Pemerintah Propinsi - Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Transfer Pemerintah Propinsi - Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pendapatan Lainnya / Bantuan Keuangan dari Provinsi Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi
2012 (Rp) 3.213.486.985,00 3.016.929.819,00 7.923.264.908,00 4.041.391.391,00 19.846.548.301,00 8.279.940.472,00 308.676.985.000,00 44.851.260.000,00 22.516.593.000,00 4.188.418.577,00 24.339.776,00 0,00 5.241.762.800,00 431.820.921.029,00
2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Arus keluar kas dari aktivitas operasi selama tahun 2012 sebesar Rp294.199.066.784,00 meningkat sebesar Rp24.482.348.826,00 dibandingkan TA 2011 sebesar Rp269.716.717.958,00. Rincian Arus keluar kas dari aktivitas operasi selama tahun 2012 sebesar Rp294.199.066.784,00 yang digunakan untuk:
52
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain) Uraian Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Tidak Terduga Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi
2012 (Rp) 193.728.562.264,00 82.951.559.906,00 0,00 4.974.815.114,00 448.000.000,00 3.322.000.000,00 7.140.034.500,00 1.634.095.000,00 0,00 0,00 0,00 294.199.066.784,00
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2012 sebesar Rp137.621.854.245,00 merupakan selisih dari arus kas masuk sebesar Rp431.820.921.029,00 dengan arus kas keluar Rp294.199.066.784,00. b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan. Arus kas dari aktivitas investasi nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. 1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas investasi tahun 2012. 2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Arus keluar kas dari aktivitas investasi selama tahun 2012 sebesar Rp116.268.065.828, menurun sebesar Rp3.205.984.275,00 dibandingkan TA 2011 sebesar Rp119.474.050.103,00. Rincian Arus kas keluar dari aktivitas investasi selama tahun 2012 sebesar Rp116.268.065.828,00 yang digunakan untuk : Uraian Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi
2012 (Rp) 2.366.859.000,00 13.520.204.485,00 37.782.622.896,00 62.279.343.497,00 319.035.950,00 0,00 116.268.065.828,00
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Arus kas bersih dari aktivitas investasi nonkeuangan tahun 2012 defisit sebesar (Rp116.268.065.828,00) yaitu selisih antara arus kas masuk sebesar Rp0,00 dengan Arus Kas Keluar sebesar Rp116.268.065.828,00. c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
53
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
Aktivitas pembiayaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan penerimaan pinjaman sehubungan dengan pendanaan defisit dan penggunaan surplus anggaran. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit penerimaan atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap aliran kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. 1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan Terdapat arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp791.840.200,00 tahun 2012. 2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan Jumlah arus kas keluar aktivitas pembiayaan selama tahun 2012 adalah sebesar Rp4.500.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.500.000,00 dibandingkan TA 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00. 3. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Terdapat arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan defisit sebesar Rp3.708.159.800,00 tahun 2012, yang merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar Rp791.840.200,00 dengan arus kas keluar sebesar Rp4.500.000.000,00 d. Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah daerah. 1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Nonanggaran Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran selama tahun 2012 sebesar Rp23.986.201.671,00 mengalami penurunan sebesar Rp661.554.966,00 dibandingkan dengan TA 2011 sebesar Rp24.647.756.637,00 2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Nonanggaran Arus keluar kas aktivitas non anggaran selama TA 2012 sebesar Rp24.550.497.005,00 meningkat sebesar Rp984.211.431,00 dibandingkan TA 2011 sebesar Rp23.566.285.574,00 3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non anggaran Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran TA 2012 sebesar (Rp.564.305.334,00) merupakan selisih arus kas masuk sebesar Rp. 23.986.201.671,00 dengan arus kas keluar sebesar Rp. 24.550.497.005,00. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran TA 2012 sebesar (Rp.564.305.334,00) mengalami penurunan sebesar Rp1.645.776.397,00 dibandingkan TA 2011 yang nilainya Rp. 1.081.471.063,00
e. Saldo Awal
54
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
Saldo awal Kas di BUD pada Laporan Arus Kas TA 2012 sebesar Rp.33.090.227.684,00 berasal dari saldo akhir kas di BUD TA 2011. f. Saldo Akhir Saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Rp 51.194.038.793,00 terdiri dari : a. Kas di Kas Daerah
Wakatobi TA
2012
sebesar
Rp.
50.171.550.967,00
b.
Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp.
994.361.829,00
c.
Kas di Bendahara Penerimaan
Rp.
28.126.000,00
Saldo Akhir Kas (a+b+c)
Rp.
51.194.038.796,00
5.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Pelaporan yang Menggunanakan Basis Akrual Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dimana Penerimaan, Pengeluaran dan Pembiayaan dianut dengan sistim basis Kas dan untuk Aset, Kewajiban dan Ekuitas dianut dengan basis Akrual. Tidak ada Pendapatan dan Belanja yang diakrualkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012.
55
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN Kabupaten Wakatobi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten Wakatobi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton. Luas Wilayah Kabupaten Wakatobi diperkirakan sekitar ± 19.200 km ,dengan rincian Luas wilayah daratan di perkirakan ± 823 km , dan luas perairan lautnya diperkirakan seluas ± 18.377 km. Wakatobi ditetapkan sebagai kawasan taman laut pada tahun 1996. Wakatobi memiliki keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang yang menempati salah satu prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia. Jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi tahun 2011 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 94.846 jiwa. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Wakatobi adalah terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, 25 (dua puluh lima) kelurahan dan 75 (tujuh puluh lima) desa. Delapan wilayah kecamatan tersebut adalah: 1. Kecamatan Binongko, terdapat 4 (empat) kelurahan dan 5 (lima) desa; 2. Kecamatan Kaledupa, terdapat 4 (empat) kelurahan dan 12 (dua belas) desa; 3. Kecamatan Kaledupa, terdapat 10 (sepuluh) desa; 4. Kecamatan Togo Binongko, terdapat 2 (dua) kelurahan dan 3 (tiga) desa; 5. Kecamatan Tomia, terdapat 2 (dua) kelurahan dan 8 (delapan) desa; 6. Kecamatan Tomia Timur, terdapat 4 (empat) kelurahan dan 5 (lima) desa; 7. Kecamatan Wangi- Wangi, terdapat 6 (enam) kelurahan dan 14 (empat belas) desa dan; 8. Kecamatan Wangi- Wangi Selatan, terdapat 3 (tiga) kelurahan dan 18 (delapan belas) desa. Pemerintah Kabupaten Wakatobi saat ini dipimpin oleh Ir. Hugua selaku Bupati dan H. Arhawi Ruda, SE selaku Wakil Bupati. Pimpinan DPRD adalah Muhammad Ali,SP selaku Ketua DPRD sedangkan Wakil Ketua DPRD dijabat H. La India dan H. Syairuddin La Aba. Terdapat delapan suku bangsa yang mendiami Kabupaten Wakatobi, suku bangsa terbanyak adalah Suku Wakatobi dan Bajo. Heterogenitas masyarakat yang sangat membanggakan adalah masyarakat hidup secara berdampingan dengan damai menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga stabilitas daerah tetap terjaga dengan baik.
56
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)
BAB 7 PENUTUP Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk tahun 2012. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta memenuhi prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.
Wangi-Wangi, 10 Mei 2013 BUPATI WAKATOBI BUPATI WAKATOBI
Ir. H U G U A
57
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan a.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2012 adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan d. efektivitas sistem pengendalian intern.
3. Sasaran Pemeriksaan Sasaran pemeriksaan LKPD TA 2012 meliputi pengujian atas: a. efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2012; d. penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas TA 2012 sesuai dengan SAP; dan e. pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku meliputi: a. Keberadaan dan Keterjadian Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2012 benar-benar ada dan seluruh transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA TA 2012 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti–bukti yang memadai.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
58
b. Kelengkapan Bahwa seluruh aset dan kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam neraca dan seluruh transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang terjadi selama tahun 2012 telah dicatat dalam LRA. c. Hak dan Kewajiban Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam Neraca benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. d. Penilaian dan Alokasi Bahwa seluruh aset, utang, pendapatan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya; diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan; dan merupakan alokasi anggaran tahun 2012. e. Penyajian dan Pengungkapan Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Standar Pemeriksaan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
5. Metodologi Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2012 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut. a. Perencanaan Pemeriksaan 1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan pendahuluan, catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait. Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa perlu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan sifnifikan atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam, sehingga membantu pemeriksa untuk: (1) mengidentifikasi jenis potensi
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
59
kesalahan, (2) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedur pengujian substantif. 2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya Pemeriksaan harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan yang berulang dan keyakinan pemeriksa atas saldo awal akun atau perkiraan pada neraca yang diperiksa. 3) Penentuan Metode Uji Petik Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain: a) tingkat risiko; b) jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akun-akun tertentu mempunyai risiko bawaan (inherent risk) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar; c) tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya. Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut. Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar; dan d) cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut. b. Pelaksanaan Pemeriksaan 1) Pengujian Analitis Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan analisa data, analisa rasio, dan tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik. Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat membantu pemeriksa untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta membantu menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo. 2) Pengujian Pengendalian Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
60
sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara, pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya. Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan pendahuluan, maupun pemeriksaan pemeriksaan laporan keuangan. 3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan pengungkapan. 4) Penyelesaian Penugasan Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam penyelesaian penugasan beserta form-form pelaporan pemeriksaan (Daftar Koreksi, Form Risalah Pembahasan Temuan Pemeriksaan, Form Temuan Pemeriksaan, dan Form Tanggapan). c. Pelaporan Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
6. Waktu Pemeriksaan Jangka waktu pemeriksaan adalah 38 hari kalender mulai tanggal 04 April 2013 sampai dengan 10 Mei 2013.
7. Obyek Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012 meliputi pengujian atas: a. Akun-akun Neraca Daerah Tahun Anggaran 2012; b. Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012; c. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2012; dan d. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012, khususnya penjelasan atas pos-pos laporan keuangan.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
61
Lampiran 1 Pemerintah Kabupaten Wakatobi Kas Di Kas Daerah Per 31 Desember Tahun Anggaran 2012
No.
Nama Bank
No. Rekening
Jumlah (Rp)
1
Bank Pembangunan Daerah
105.01.02.000001-2
21.825.935,00
2
Bank Pembangunan Daerah
105.01.02.000003-6
19.027.854.950,00
4
Bank Pembangunan Daerah
105.01.02.000005-1
478.788.097,00
5
Bank Pembangunan Daerah
105.01.02.000006-0
867.345.066,00
7
Bank BNI
220730638
8
Bank Rakyat Indonesia
000356-30-4
567.252.314,00
9
Bank Muamalat
8230001815
139.738.359,58
11
Kelebihan bayar PFK Thn. 2009 (Tekor kas di TA 2009 belum dikembalikan ke kas daerah s.d. 31 Desember 2012
103.160.609,00
12
Kelebihan bayar PFK Thn 2012 belum dikembalikan ke kas daerah s.d. 31 Desember 2012
3.719.343,00
14
Kelebihan pembayaran SP2D) belum dikembalikan ke kas daerah s.d. 31 Desember 2012
10.210.300,00
15
Kurang Bayar SP2D selama Tahun 2012
16
Outstanding cek
33.833.748.593,00
(11.700,00)
(4.882.080.900,00) Jumlah
50.171.550.966,58
Lampiran 1, Hal. 1 dari 1
Lampiran 2 Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Kas Di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2012
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 NO.
Nama Instansi
2
1
Sisa UUDP s/d TA 2011 (Rp) 4
Sisa UUDP 2012 (Rp) 3
PFK (Rp) 5
Jasa Giro 2012 (Rp) 6
Lain-2 (Rp)
Jumlah Saldo Kas (Rp) 8
7
1
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
-
31.956.998,00
31.956.998,00
2
UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi
-
-
3
UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan
-
-
4
UPTD Diknas Kec. Kaledupa
-
-
5
UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan
-
6
UPTD Diknas Kec. Tomia
-
7
UPTD Diknas Kec. Tomia Timur
-
-
8
UPTD Diknas Kec. Binongko
-
-
9
UPTD Diknas Kec. Togo Binongko
-
-
10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi
-
-
11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi
-
-
12 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi
-
-
13 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi
-
-
14 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi
-
20.000,00
20.000,00
-
15 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan
2.789.200,00
16 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan
-
-
17 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan
-
-
18 SMP Neg. 1 Kaledupa
-
-
19 SMP Neg. 2 Kaledupa
-
-
20 SMP Neg. 3 Kaledupa
-
21 SMP Neg. 4 Kaledupa
-
22 SMP Neg. Lentea
-
-
23 SMP Neg. 1 Tomia
-
-
24 SMP Neg. 2 Tomia
-
-
25 SMP Neg. 3 Tomia
540.000,00
540.000,00
26 SMP Neg. 4 Tomia
-
-
27 SMP Neg. 1 Binongko
-
-
28 SMP Neg. 2 Binongko
-
-
29 SMP Neg. 3 Binongko
40.000,00
40.000,00
30 SMP Neg. 4 Binongko
-
-
31 SMP Satu Atap Neg. Melai One
-
-
32 SMP Satu Atap Neg. Pookambua
-
-
33 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala
-
-
34 SMP Satu Atap Neg. Buku
-
-
35 SMP Satu Atap Neg. Kolo
-
-
36 SMP Satu Atap Neg. Sombano
-
-
37 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela
-
-
38 SMP Satu Atap Neg. Lohoa
-
-
1.502.000,00
1.502.000,00
40 SMP Satu Atap Neg. Mantigola
-
-
41 SMP Satu Atap Neg. Watukoila
-
-
42 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu
-
-
43 SMP Satu Atap Neg. Runduma
-
44 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau
-
39 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea
45 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali
180.000,00
2.969.200,00
800,00
800,00
40.080,00
40.080,00
168.000,00
168.000,00
46 SMP Satu Atap Neg. Kulati
-
-
47 SMP Satu Atap Neg. Oihu
-
-
48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi
-
-
49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi
-
-
50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi
-
-
51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi
-
52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi
129.300,00
326.181,00
300,00
455.781,00
53 SMA Neg. 1 Kaledupa
-
-
54 SMA Neg. 2 Kaledupa
-
-
55 SMA Neg. 3 Kaledupa
-
-
56 SMA Neg. 1 Tomia
2.740.000,00
267.909,00
3.007.909,00
57 SMA Neg. 2 Tomia
-
-
58 SMA Neg. 1 Binongko
-
-
59 SMA Neg. 2 Binongko
-
-
60 SMA Neg. 3 Binongko
-
-
61 SMA Neg. 4 Binongko
-
-
62 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi
-
-
63 SMK Neg. 1 Kaledupa
-
-
Lampiran 2, Hal. 1 dari 2
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 NO.
Nama Instansi
1
2
Sisa UUDP s/d TA 2011 (Rp) 4
Sisa UUDP 2012 (Rp) 3
64 UPTD SKB
-
65 Dinas Kesehatan
-
66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi
Jasa Giro 2012 (Rp) 6
PFK (Rp) 5
Lain-2 (Rp)
Jumlah Saldo Kas (Rp)
7
8 -
838.338,00
838.338,00
140.443,00
1.519.268,00
351.800,00
351.800,00
67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan
-
68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa
-
-
69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan
-
-
70 Uptd Dinkes Kec. Tomia
-
-
71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur
-
-
72 Uptd Dinkes Kec. Binongko
-
-
73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko
-
74 Kantor RSUD 75 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
-
Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan 76 Pemadam Kebakaran
77
Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah
78 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 79 Badan Lingkungan Hidup 80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
81
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDES
82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 83 Badan Penanggulangan Bencana 84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 85 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja 87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 88 Bupati 89 Wakil Bupati 90 Sekretariat Daerah 91 Sekretariat DPRD 92 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 93 PPKD
1.378.825,00
7.935.598,00
7.935.598,00
17.943.156,00
78.747.561,00
-
7.329.052,00
7.329.052,00
1,00
14.464.577,00
14.464.578,00
1.500.000,00
333.196,00
1.833.196,00
-
12.281.393,00
12.281.393,00
-
27.774.037,00
27.774.037,00
52.908.400,00
7.896.005,00
-
-
5.950.500,00
12.278.027,00
18.228.527,00 2.000,00
2.000,00 22.300.673,00
671.190,00
22.971.863,00 -
1.443,00
12.145.060,00
-
13.441.584,00
5.923.700,00 11.300,00 -
12.146.503,00
193.361.638,00
19.365.284,00
623.012,00
634.312,00
172.649.501,00
366.011.139,00
39.724.236,00
8.471.312,00
-
439.090,00
633.853,00
48.829.401,00 439.090,00 36.318.000,00
36.318.000,00
94 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 95 Sekretariat KORPRI
-
96 Inspektorat
-
-
329.062,00
329.062,00
97 Kantor Penghubung 98 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi 100 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan
20.597.236,00
20.597.236,00 -
-
600,00
600,00 -
208.788.004,00
3.551.793,00
212.339.797,00
764.900,00
764.900,00
101 Sekretariat Kec. Kaledupa
-
-
102 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan
-
-
103 Sekretariat Kec. Tomia
-
-
104 Sekretariat Kec. Tomia Timur 105 Sekretariat Kec. Binongko
-
-
-
-
106 Sekretariat Kec. Togo Binongko
1.349.900,00
1.349.900,00
107 Badan Ketahanan Pangan
9.952.000,00
Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data, Elektronik dan 108 Arsip 109 Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan 110 Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, 111 Kecil dan Menengah Jumlah
144.477,00
10.096.477,00 -
9.003.000,00
2.585.750,00
11.588.750,00
-
18.573.399,00
18.573.399,00 -
184.814.149,00
422.323.674,00
385.464.352,00
-
1.759.654,00
994.361.829,00
-
Lampiran 2, Hal. 2 dari 2
Lampiran 3 Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Kas Di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2012
No
Bendahara Penerimaan SKPD
Jumlah (Rp)
1
Badan Kesbang
285.000,00
2
Dinas Capil
3.026.500,00
3
RSUD
6.564.000,00
4
Dinas Kesehatan
18.250.500,00 Jumlah
28.126.000,00
Lampiran 3, Hal. 1 dari 1
Lampiran 4.a Pemerintah Kabupaten Wakatobi Daftar Piutang Pajak (Tambang Galian C) Per 31 Desember 2012 No 1
Uraian
Nama Perusahaan
2
Pekerjaan
3
4
Tahun
Tanggal Penetapan
5
6
2008
19 Agustus 2009
2008 2008
Pengerasan Jalan Sandi Tampara
CV CALSIO UD PENCA
1
Galian Golongan C
CV USAHA BERSAMA
Pemb. Pagar Pengaman Jalan Onemai Patua
2
Galian Golongan C
CV ONI INDRA JAYA
3
Galian Golongan C
CV ERA MAS
Pembuatasn Bak Embun Togoi Binongko
5
Galian Golongan C
PT BERKAT ABADI PRATAMA
6
Galian Golongan C
7
Galian Golongan C
8
Galian Golongan C
CV BAYU PERSADA
Tunggakan (Rp) 7
Jumlah Bulan Denda/Bulan Ketunggakan S/D (Rp) 31 Des 2011 8 9
Total Denda (Rp) 10=8X9
Jumlah (Rp) 11=7+10
2.277.384,00
45.547,68
12
546.572,16
2.823.956,16
17 Juni 2009
647.436,24
12.948,72
12
155.384,70
802.820,94
16 Mei 2009
511.841,00
10.236,82
12
122.841,84
634.682,84
2008
18 Mei 2009
44.357.602,00
887.152,04
12
10.645.824,48
55.003.426,48
Pembuatan Bak Embun Desa Waitii
2008
30 Mei 2009
781.906,80
15.638,14
12
187.657,63
969.564,43
Pembuatan Bak Embun Tomia Timur
2008
31 Mei 2009
511.841,00
10.236,82
12
122.841,84
634.682,84
2008
16 November 2009
2.150.525,80
43.010,52
12
516.126,19
2.666.651,99
2008
3 September 2009
1.914.108,64
38.282,17
12
459.386,07
2.373.494,71
2008
18 Mei 2009
2.403.529,20
48.070,58
12
576.847,01
2.980.376,21
2009
9 Oktober 2009
8.645.901,00
172.918,02
12
2.075.016,24
10.720.917,24
166.818,00
3.336,36
12
40.036,32
206.854,32
1.260.915,08
25.218,30
12
302.619,62
1.563.534,70
9
Galian Golongan C
CV ERA MAS
10
Galian Golongan C
CV BAYU PERSADA
Pembuatan Bak Embun
11
Galian Golongan C
PT BAKTI NUSANTARA MAKMUR
12
Galian Golongan C
CV MEGA KARYA UTAMA
2009
9 Oktober 2009
13
Galian Golongan C
CV AL HAJAR
2009
10 Desember 2009
14
Galian Golongan C
CV ONI INDARA JAYA
15
Galian Golongan C
CV LAILATUL QADR
16
Galian Golongan C
18
Galian Golongan C
19
Pengerasan Jalan Tee Endapo DPRD
2009
2 Juni 2009
182.194,44
3.643,89
12
43.726,67
225.921,11
2008
9 September 2009
2.961.904,92
59.238,10
12
710.857,18
3.672.762,10
CV BUNGA ANGGREK
2009
16 November 2009
2.555.111,76
51.102,24
12
613.226,82
3.168.338,58
CV BANGUN CIPTA GROUP
2009
2 Juli 2009
2.598.757,28
51.975,15
12
623.701,75
3.222.459,03
Galian Golongan C
CV TOMAY ANUGERAH PERKASA
2009
14 November 2009
318.129,00
6.362,58
12
76.350,96
394.479,96
20
Galian Golongan C
CV CAHAYA SABAH RAYA
Pembangunan Jetty Wangi-Wangi
2009
4 Agustus 2009
8.628.974,00
172.579,48
12
2.070.953,76
10.699.927,76
21
Galian Golongan C
CV BUNGA ANGGREK
Pemb. Pos Jaga Kehutanan
2008
16 Juni 2009
22
Galian Golongan C
CV AL HAJAR
Pembangunan Gedung Sekretariat Korpri
2012
31 Desember 2012
JUMLAH
Rehab Benteng Perahu Binongko
291.796,80
5.835,94
12
70.031,23
361.828,03
1.442.833,00
291.797,00
-
-
1.442.833,00
84.609.509,96
1.955.130,54
19.960.002,47
104.569.512,43
Lampiran 4, Hal 1 dari 1
Lampiran 4.b
Pemerintah Kabupaten Wakatobi Daftar Piutang Pajak Hotel Per 31 Desember 2012
No.
Uraian
Jumlah (Rp)
1
Wakatobi Dive Resort
209.621.309,00
2
Wallacea - Hoga
50.239.440,00
3
Patuno Resort
60.259.970,00 Jumlah
320.120.719,00
Lampiran 4.b, Hal 1 dari 1
Lampiran 5 Pemerintah Kabupaten Wakatobi Daftar Piutang Pendapatan Bagi Hasil Provinsi Per 31 Desember 2012 No. 1 2 3 4
Uraian Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Periode Januari s/d Desember Tahun 2012 Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Periode Januari s/d Desember Tahun 2012 Bagi hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar (PBB-KB) Periode Januari s/d Desember Tahun 2012 Bagi Hasil Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Periode Januari s/d Desember Tahun 2012 Jumlah
Pagu Definitif (Rp)
Realisasi 2012 (Rp)
682.810.217,00
323.969.487,00
1.474.075.795,00
697.370.656,00
3.190.357.195,00
789.043.096,00
28.069.860,00
8.314.355,00
5.375.313.067,00
1.818.697.594,00
Sisa (Rp)
Keterangan
358.840.730,00 PKB Tahun 2012 adalah periode Juli s/d Desember 2012 776.705.139,00 BBN-KB Tahun 2012 adalah periode Juli s/d Desember 2012 2.401.314.099,00 PBB-KB Tahun 2012 adalah periode April s/d Desember 2012 19.755.505,00 Retribusi Pelayanan Parkir Tahun 2012 adalah periodeApril s/d Desember 2012 3.556.615.473,00
Lampiran 5, Hal 1 dari 1
Lampiran 6 Pemerintah Kabupaten Wakatobi Daftar Piutang Lain-Lain Per 31 Desember 2012
No.
Uraian
1
Piutang Deviden (BPD Sultra) tahun 2012
2
Piutang Pengembalian Upah pungut PLN 2010
4
Pemberian Pinjaman Pada Masyarakat Jumlah
Jumlah (Rp) 7.437.820.459,00 17.998.940,00 1.692.463.496,00 9.148.282.895,00
Lampiran 6, Hal 1 dari 1
Lampiran 7 Pemerintah Kabupaten Kabupaten Daftar Persediaan Per 31 Desember 2012 Persediaan NO
Nama SKPD
ATK (Rp)
Belanja Cetak (Rp)
Material/ Bahan (Rp)
Benda Pos (Rp)
Bahan Bakar (Rp)
Bahan Makanan Pokok (Rp)
Jumlah (Rp)
1
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
954.000,00
954.000,00
2
UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi
335.000,00
335.000,00
3
UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan
635.000,00
635.000,00
4
UPTD Diknas Kec. Kaledupa
373.000,00
373.000,00
5
UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan
500.000,00
500.000,00
6
UPTD Diknas Kec. Tomia
255.000,00
255.000,00
7
UPTD Diknas Kec. Tomia Timur
535.000,00
535.000,00
8
UPTD Diknas Kec. Binongko
250.000,00
250.000,00
9
UPTD Diknas Kec. Togo Binongko
10
-
-
SMP Neg. 1 Wangi-Wangi
745.000,00
745.000,00
11
SMP Neg. 2 Wangi-Wangi
215.000,00
215.000,00
13
SMP Neg. 3 Wangi-Wangi
17
SMP Neg. 4 Wangi-Wangi
71.400,00
71.400,00
18
SMP Neg. 5 Wangi-Wangi
55.000,00
55.000,00
19
SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan
56.500,00
56.500,00
20
SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan
160.000,00
160.000,00
22
SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan
1.486.000,00
1.486.000,00
23
SMP Neg. 1 Kaledupa
345.000,00
345.000,00
26
SMP Neg. 2 Kaledupa
385.300,00
385.300,00
29
SMP Neg. 3 Kaledupa
180.000,00
180.000,00
31
SMP Neg. 4 Kaledupa
135.000,00
135.000,00
32
SMP Neg. Lentea
145.000,00
145.000,00
34
SMP Neg. 1 Tomia
155.000,00
155.000,00
36
SMP Neg. 2 Tomia
160.000,00
160.000,00
40
SMP Neg. 3 Tomia
347.000,00
347.000,00
42
SMP Neg. 4 Tomia
447.500,00
447.500,00
43
SMP Neg. 1 Binongko
44
SMP Neg. 2 Binongko
46
SMP Neg. 3 Binongko
47
SMP Neg. 4 Binongko
-
1.080.000,00
1.080.000,00
150.000,00
150.000,00
-
Lampiran 7, Hal 1 dari 4
Persediaan NO
Nama SKPD
ATK (Rp)
Belanja Cetak (Rp)
Material/ Bahan (Rp)
Benda Pos (Rp)
Bahan Bakar (Rp)
Bahan Makanan Pokok (Rp)
Jumlah (Rp)
12
SMP Satu Atap Neg. Melai One
14
SMP Satu Atap Neg. Pookambua
15
SMP Satu Atap Neg. Wasumandala
16
SMP Satu Atap Neg. Buku
45.000,00
45.000,00
21
SMP Satu Atap Neg. Kolo
70.000,00
70.000,00
24
SMP Satu Atap Neg. Sombano
25
SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela
80.000,00
80.000,00
27
SMP Satu Atap Neg. Lohoa
165.000,00
165.000,00
28
SMP Satu Atap Neg. Pajam/Palea
210.000,00
210.000,00
30
SMP Satu Atap Neg. Mantigola
115.000,00
115.000,00
33
SMP Satu Atap Neg. Watukoila
180.000,00
180.000,00
35
SMP Satu Atap Neg. Wawotimu
165.000,00
165.000,00
37
SMP Satu Atap Neg. Runduma
90.000,00
90.000,00
38
SMP Satu Atap Neg. Lamanggau
95.000,00
95.000,00
39
SMP Satu Atap Neg. Patua/Tanowali
120.000,00
120.000,00
41
SMP Satu Atap Neg. Kulati
122.500,00
122.500,00
45
SMP Satu Atap Neg. Oihu
45.000,00
45.000,00
48
SMA Neg. 1 Wangi-Wangi
225.000,00
225.000,00
49
SMA Neg. 2 Wangi-Wangi
50
SMA Neg. 3 Wangi-Wangi
1.403.500,00
1.403.500,00
51
SMA Neg. 4 Wangi-Wangi
52
SMA Neg. 5 Wangi-Wangi
945.000,00
945.000,00
53
SMA Neg. 1 Kaledupa
225.100,00
225.100,00
54
SMA Neg. 2 Kaledupa
225.000,00
225.000,00
55
SMA Neg. 3 Kaledupa
56
SMA Neg. 1 Tomia
849.000,00
849.000,00
57
SMA Neg. 2 Tomia
530.000,00
530.000,00
58
SMA Neg. 1 Binongko
59
SMA Neg. 2 Binongko
400.000,00
400.000,00
60
SMA Neg. 3 Binongko
281.000,00
281.000,00
61
SMA Neg. 4 Binongko
62
SMK Neg. 1 Kaledupa
395.000,00
395.000,00
63
SMK Neg. 1 Wangi-Wangi
315.000,00
315.000,00
22.000,00
22.000,00 -
-
-
-
-
-
-
Lampiran 7, Hal 2 dari 4
Persediaan NO
Nama SKPD
ATK (Rp)
Belanja Cetak (Rp)
Material/ Bahan (Rp)
Benda Pos (Rp)
Bahan Bakar (Rp)
Bahan Makanan Pokok (Rp)
Jumlah (Rp)
64
UPTD SKB
65
Dinas Kesehatan
4.423.500,00
1.512.887.834,00
1.517.311.334,00
66
Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi
1.429.000,00
68.020.722,00
69.449.722,00
67
Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan
660.000,00
46.204.417,00
46.864.417,00
68
Uptd Dinkes Kec. Kaledupa
348.000,00
348.000,00
69
Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan
123.000,00
123.000,00
70
Uptd Dinkes Kec. Tomia
2.926.000,00
2.926.000,00
71
Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur
180.000,00
180.000,00
72
Uptd Dinkes Kec. Binongko
140.000,00
140.000,00
73
Uptd Dinkes Kec. Togo Binoongko
74
Kantor RSUD
2.572.500,00
343.729.560,00
75
Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
4.358.500,00
17.212.500,00
76
Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
1.246.000,00
1.246.000,00
77
Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.316.000,00
1.316.000,00
78
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1.345.000,00
1.345.000,00
79
Badan Lingkungan Hidup
1.350.600,00
1.350.600,00
80
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
81
100.000,00
100.000,00
119.500,00
119.500,00 288.000,00
346.590.060,00 21.571.000,00
704.000,00
704.000,00
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes
1.187.500,00
1.187.500,00
82
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.185.000,00
2.185.000,00
83
Badan Penanggulangan Bencana
84
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
85
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
86
Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja
87
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
88
Bupati
89
Wakil Bupati
1.373.900,00
1.373.900,00
90
Sekretariat Daerah
4.502.333,00
4.502.333,00
91
Sekretariat DPRD
92
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
93
PPKD
94
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
95
Inspektorat
96
Kantor Penghubung
798.000,00
798.000,00
3.004.000,00
3.004.000,00
227.000,00
227.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00 -
589.800,00
589.800,00
5.742.000,00
5.742.000,00
151.000,00
151.000,00
2.255.000,00
2.255.000,00
611.000,00
611.000,00
-
Lampiran 7, Hal 3 dari 4
Persediaan NO
Nama SKPD
ATK (Rp)
Belanja Cetak (Rp)
Material/ Bahan (Rp)
Benda Pos (Rp)
Bahan Bakar (Rp)
Bahan Makanan Pokok (Rp)
Jumlah (Rp)
97
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
485.000,00
485.000,00
98
Sekretariat Kec. Wangi-Wangi
635.000,00
635.000,00
99
Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan
100
Sekretariat Kec. Kaledupa
625.000,00
625.000,00
101
Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan
580.000,00
580.000,00
102
Sekretariat Kec. Tomia
347.500,00
347.500,00
103
Sekretariat Kec. Tomia Timur
104
Sekretariat Kec. Binongko
105
Sekretariat Kec. Togo Binongko
106
Sekretariat KORPRI
107
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
108
Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data, Elektronik dan Arsip
109
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan
110
Dinas Kelautan dan Perikanan
111
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
-
225.000,00
225.000,00
1.104.500,00
1.104.500,00
542.000,00
542.000,00
90.000,00
90.000,00
155.000,00
155.000,00
2.230.000,00
2.230.000,00
455.250,00
9.349.837,00
1.560.000,00
98.945.000,00
10.165.000,00
19.970.087,00 100.505.000,00
693.000,00
74.469.183,00
693.000,00
-
2.096.349.870,00
-
10.453.000,00
-
2.181.272.053,00
Lampiran 7, Hal 4 dari 4
Lampiran 8 Pemerintah Kabupaten Kabupaten Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2012 No 1 2
Keterangan Belanja Subsidi di Bayar di Muka Sewa Rumah untuk Promosi Pariwisata di Denpasar Bali Yang Masih Tersisa 9 Bulan
Jumlah 302.432.300,00 133.125.000,00 435.557.300,00
Lampiran 8, Hal 1 dari 1
Lampiran 9 Pemerintah Kabupaten Wakatobi Investasi Permanen Tahun Anggaran 2012
Uraian Penyertaan Modal Pada Bank BPD Sultra Penyertaan Modal Pada PDAM Kab. Wakatobi Total Penyertaan Modal
Sampai Dengan 2011 15.796.000.000,00
2012 3.000.000.000,00
859.210.983,00 16.655.210.983,00
Jumlah 18.796.000.000,00 859.210.983,00
3.000.000.000,00
19.655.210.983,00
Lampiran 9, Hal 1 dari 1
Lampiran 10.a Pemerintah Kabupaten Wakatobi Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2012
Mutasi No
SKPD
1
2
Saldo Awal Per 1 Januari 2012 (Rp)
3
Penambahan Belanja Modal (Rp)
Kapitalisasi (Rp)
4
5
Koreksi Kesalahan Penganggaran (Rp) 7
Retensi 2012 (Rp) 6
Hibah (Rp) 8
Koreksi Tahun Sebelumnya (Rp) 9
Koreksi Reklas (Rp)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2012 (Rp)
Koreksi Lainnya (Rp) 11
10
12
13
14
I
Tanah
1
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2
UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi
-
-
3
UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan
-
-
4
UPTD Diknas Kec. Kaledupa
-
-
5
UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan
-
-
6
UPTD Diknas Kec. Tomia
-
-
7
UPTD Diknas Kec. Tomia Timur
-
-
8
UPTD Diknas Kec. Binongko
-
-
9
UPTD Diknas Kec. Togo Binongko
-
-
10
SMP Neg. 1 Wangi-Wangi
-
11
SMP Neg. 2 Wangi-Wangi
-
12
SMP Neg. 3 Wangi-Wangi
-
13
SMP Neg. 4 Wangi-Wangi
-
14
SMP Neg. 5 Wangi-Wangi
-
15
SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan
-
16
SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan
-
17
SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan
-
18
SMP Neg. 1 Kaledupa
19
SMP Neg. 2 Kaledupa
20
SMP Neg. 3 Kaledupa
-
21
SMP Neg. 4 Kaledupa
-
22
SMP Neg. Lentea
-
23
SMP Neg. 1 Tomia
24
SMP Neg. 2 Tomia
25
SMP Neg. 3 Tomia
-
26
SMP Neg. 4 Tomia
-
27
SMP Neg. 1 Binongko
-
28
SMP Neg. 2 Binongko
-
29
SMP Neg. 3 Binongko
-
30
SMP Neg. 4 Binongko
-
31
SMP Satu Atap Neg. Melai One
-
32
SMP Satu Atap Neg. Pookambua
-
33
SMP Satu Atap Neg. Wasumandala
-
34
SMP Satu Atap Neg. Buku
-
35
SMP Satu Atap Neg. Kolo
-
36
SMP Satu Atap Neg. Sombano
-
37
SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela
-
32.664.538.502,00 2.668.700.000,00
2.366.859.000,00
-
-
-
50.000.000,00
9.323.500,00
-
(1.375.692.333,00)
33.715.028.669,00
(522.200.000,00)
2.146.500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.925.000,00
(1.925.000,00)
-
Lampiran 10.a, Hal 1 dari 3
Mutasi No
SKPD
1
2
Saldo Awal Per 1 Januari 2012 (Rp)
3
Penambahan Belanja Modal (Rp)
Kapitalisasi (Rp)
Retensi 2012 (Rp)
4
5
6
Koreksi Kesalahan Penganggaran (Rp) 7
Hibah (Rp) 8
Koreksi Tahun Sebelumnya (Rp) 9
Koreksi Reklas (Rp) 10
Saldo Akhir Per 31 Desember 2012 (Rp)
Koreksi Lainnya (Rp) 11
12
13
14
38
SMP Satu Atap Neg. Lohoa
-
39
SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea
-
40
SMP Satu Atap Neg. Mantigola
-
41
SMP Satu Atap Neg. Watukoila
-
42
SMP Satu Atap Neg. Wawotimu
-
43
SMP Satu Atap Neg. Runduma
-
44
SMP Satu Atap Neg. Lamanggau
-
45
SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali
-
46
SMP Satu Atap Neg. Kulati
-
47
SMP Satu Atap Neg. Oihu
-
48
SMA Neg. 1 Wangi-Wangi
-
49
SMA Neg. 2 Wangi-Wangi
-
50
SMA Neg. 3 Wangi-Wangi
-
51
SMA Neg. 4 Wangi-Wangi
52
SMA Neg. 5 Wangi-Wangi
53
SMA Neg. 1 Kaledupa
54
SMA Neg. 2 Kaledupa
-
55
SMA Neg. 3 Kaledupa
-
56
SMA Neg. 1 Tomia
-
57
SMA Neg. 2 Tomia
-
58
SMA Neg. 1 Binongko
-
59
SMA Neg. 2 Binongko
-
60
SMA Neg. 3 Binongko
-
61
SMA Neg. 4 Binongko
-
62
SMK Neg. 1 Wangi-Wangi
-
63
SMK Neg. 1 Kaledupa
-
64
UPTD SKB
-
65
Dinas Kesehatan
66
Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi
67
Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan
68
Uptd Dinkes Kec. Kaledupa
69
Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan
70
Uptd Dinkes Kec. Tomia
43.350,00
(43.350,00)
-
71
Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur
62.145,00
(62.145,00)
-
72
Uptd Dinkes Kec. Binongko
50.565,00
(50.565,00)
-
73
Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko
7.500,00
(7.500,00)
-
74
Kantor RSUD
-
75
Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
-
76
Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
50.000.000,00
50.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
98.595,00
(98.235,00)
105.538,00
(105.538,00)
22.405,00
360,00 22.405,00 -
300.000.000,00
(300.000.000,00)
-
Lampiran 10.a, Hal 2 dari 3
Mutasi No
SKPD
1
2
Saldo Awal Per 1 Januari 2012 (Rp)
3
Penambahan Belanja Modal (Rp)
Kapitalisasi (Rp)
Retensi 2012 (Rp)
4
5
6
Koreksi Kesalahan Penganggaran (Rp) 7
Hibah (Rp) 8
Koreksi Tahun Sebelumnya (Rp) 9
Koreksi Reklas (Rp) 10
Saldo Akhir Per 31 Desember 2012 (Rp)
Koreksi Lainnya (Rp) 11
12
13
14
79
Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup
80
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
-
81
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDES
-
82
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
-
83
Badan Penanggulangan Bencana
-
84
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
-
85
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
-
86
Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja
-
87
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-
88
Bupati
-
89
Wakil Bupati
90
Sekretariat Daerah
91
Sekretariat DPRD
92
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
93
PPKD
94
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
-
95
Sekretariat KORPRI
-
96
Inspektorat
-
97
Kantor Penghubung
-
98
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
99
Sekretariat Kec. Wangi-Wangi
618.800.000,00
100
Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan
159.400.000,00
(70.700.000,00)
88.700.000,00
101
Sekretariat Kec. Kaledupa
570.300.000,00
(130.200.000,00)
440.100.000,00
102
Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan
143.000.000,00
103
Sekretariat Kec. Tomia
259.200.000,00
104
Sekretariat Kec. Tomia Timur
-
105
Sekretariat Kec. Binongko
-
106
Sekretariat Kec. Togo Binongko
-
107
Badan Ketahanan Pangan
-
77 78
108 109
Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data, Elektronik dan Arsip Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan
110
Dinas Kelautan dan Perikanan
111
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
-
16.014.857.504,00
2.341.859.000,00
18.356.716.504,00
25.000.000,00
160.483.900,00
60.000.000,00 135.483.900,00 11.706.582.000,00
60.000.000,00
9.323.500,00
11.715.905.500,00
(317.700.000,00)
301.100.000,00
143.000.000,00 (32.600.000,00)
226.600.000,00
12.800.000,00
12.800.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
-
Lampiran 10.a, Hal 3 dari 3
Lampiran 10.b Pemerintah Kabupaten Wakatobi Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2012 Mutasi NO
SKPD
1
2
II
Peralatan Dan Mesin
1
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2 3
Saldo Awal Per 1 Januari 2012 (Rp)
Penambahan Belanja Modal (Rp)
Kapitalisasi (Rp)
Retensi 2012 (Rp)
Hibah (Rp)
Koreksi Tahun Sebelumnya (Rp)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
17
18
19
(500.000,00)
54.300.000,00
4
UPTD Diknas Kec. Kaledupa
91.750.000,00
33.850.000,00
(2.550.000,00)
123.050.000,00
5
UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan
77.300.000,00
34.700.000,00
(2.850.000,00)
109.150.000,00
6
UPTD Diknas Kec. Tomia
73.910.000,00
42.500.000,00
7
UPTD Diknas Kec. Tomia Timur
89.100.000,00
52.380.000,00
8
UPTD Diknas Kec. Binongko
55.300.000,00
42.700.000,00
48.100.000,00
42.700.000,00
209.198.715,00
6.100.000,00
280.758.215,00
16.000.000,00
14
SMP Neg. 5 Wangi-Wangi
15
SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan
436.394.725,00
16
SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan
268.276.215,00
17
SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan
18
SMP Neg. 1 Kaledupa
19
(25.000.000,00)
384.417.200,00
16
(881.500,00)
SMP Neg. 4 Wangi-Wangi
(25.000.000,00)
15
29.000.000,00
SMP Neg. 3 Wangi-Wangi
(25.737.250,00)
14
34.700.000,00
SMP Neg. 2 Wangi-Wangi
190.515.000,00
13
25.800.000,00
13
1.363.895.797,00
12
43.966.400,00
12
1.363.895.797,00
(44.744.000,00)
Extracomptable (Rp)
UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan
11
(1.336.180.120,00)
(15.411.000,00)
Hibah Buton Catat Ganda (Rp)
UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi
395.697.630,00
(4.618.714.387,00)
Dari jaringan (Rp)
388.645.000,00
SMP Neg. 1 Wangi-Wangi
(416.901.650,00)
Ke Aset Tetap Lainnya (Rp)
13.520.204.485,00
UPTD Diknas Kec. Togo Binongko
2.338.083.399,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2012 (Rp)
Koreksi Lainnya Ke KDP (Rp)
16.307.884.205,00
9
603.270.000,00
Barang Rusak (Rp) Barang Hilang (Rp)
Dari KDP (Rp)
232.189.670.550,00
10
219.735.459,00
Koreksi Reklas Dari Gedung (Rp)
(1.612.410.768,00)
(2.480.414.749,68)
-
240.294.432.965,32
(551.035.900,00)
(4.185.000,00)
(2.090.414.832,00)
15.329.634.270,00
(15.700.000,00)
(2.350.000,00)
98.360.000,00
(4.150.000,00)
137.330.000,00
(10.500.000,00)
87.500.000,00 90.800.000,00 (117.985.000,00)
60.598.604,00
338.311.234,00
60.598.604,00
275.897.319,00
950.000,00
51.441.500,00
349.149.715,00
78.150.000,00
95.040.000,00
173.190.000,00
14.000.000,00
9.650.500,00
412.689.997,00
6.000.000,00
73.845.000,00
405.298.215,00
21.400.000,00
SMP Neg. 2 Kaledupa
336.266.215,00
18.500.000,00
20
SMP Neg. 3 Kaledupa
241.208.215,00
14.900.000,00
21
SMP Neg. 4 Kaledupa
22
SMP Neg. Lentea
160.845.000,00
86.000.000,00
23
SMP Neg. 1 Tomia
264.323.215,00
13.995.000,00
24
SMP Neg. 2 Tomia
388.970.899,00
25
SMP Neg. 3 Tomia
151.246.607,00
31.000.000,00
26
SMP Neg. 4 Tomia
192.576.215,00
92.825.000,00
27
SMP Neg. 1 Binongko
193.408.215,00
28
SMP Neg. 2 Binongko
296.736.815,00
76.163.500,00
29
SMP Neg. 3 Binongko
242.558.357,00
20.170.000,00
30
SMP Neg. 4 Binongko
31
SMP Satu Atap Neg. Melai One
121.785.000,00
32
SMP Satu Atap Neg. Pookambua
33
5.000.000,00
(7.250.000,00)
95.040.000,00
95.040.000,00
60.598.604,00
520.643.829,00
51.441.500,00
319.717.715,00
60.598.604,00
558.133.601,00
60.598.604,00
487.296.819,00
60.598.604,00
408.114.819,00
(5.450.000,00) 55.800.000,00
1.250.000,00
77.784.900,00
250.658.215,00 95.040.000,00
150.840.000,00 246.845.000,00
12.700.000,00
(81.582.750,00)
60.598.604,00
338.916.819,00
51.441.500,00
372.779.649,00 182.246.607,00 285.401.215,00
60.598.604,00
254.006.819,00
51.441.500,00
424.341.815,00 262.728.357,00
103.043.200,00
95.040.000,00
151.835.000,00
55.000.000,00
35.640.000,00
198.083.200,00
SMP Satu Atap Neg. Wasumandala
154.635.000,00
31.000.000,00
185.635.000,00
34
SMP Satu Atap Neg. Buku
140.485.000,00
89.300.000,00
229.785.000,00
35
SMP Satu Atap Neg. Kolo
192.586.617,00
36
SMP Satu Atap Neg. Sombano
152.625.000,00
37
121.785.000,00 242.475.000,00
192.586.617,00 21.700.000,00
180.000,00
SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela
5.000.000,00
55.000.000,00
38
SMP Satu Atap Neg. Lohoa
8.000.000,00
39
SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea
8.000.000,00
40
SMP Satu Atap Neg. Mantigola
8.900.000,00
41
SMP Satu Atap Neg. Watukoila
20.600.000,00
42
SMP Satu Atap Neg. Wawotimu
43
SMP Satu Atap Neg. Runduma
184.796.837,00
56.550.000,00
44
SMP Satu Atap Neg. Lamanggau
178.146.607,00
55.000.000,00
45
SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali
55.000.000,00
95.040.000,00
150.040.000,00
46
SMP Satu Atap Neg. Kulati
81.200.000,00
95.040.000,00
176.240.000,00
47
SMP Satu Atap Neg. Oihu
20.902.504,00
100.485.000,00
121.387.504,00
48
SMA Neg. 1 Wangi-Wangi
231.496.429,00
34.700.000,00
49
SMA Neg. 2 Wangi-Wangi
309.341.770,00
42.700.000,00
50
SMA Neg. 3 Wangi-Wangi
149.893.215,00
10.000.000,00
51
SMA Neg. 4 Wangi-Wangi
52
SMA Neg. 5 Wangi-Wangi
53
SMA Neg. 1 Kaledupa
214.535.216,00
4.700.000,00
219.235.216,00
54
SMA Neg. 2 Kaledupa
108.003.215,00
34.700.000,00
142.703.215,00
55
SMA Neg. 3 Kaledupa
56
SMA Neg. 1 Tomia
175.223.215,00
42.700.000,00
57
SMA Neg. 2 Tomia
243.698.215,00
109.700.000,00
58
SMA Neg. 1 Binongko
171.873.215,00
34.700.000,00
59
SMA Neg. 2 Binongko
166.242.215,00
42.700.000,00
900.000,00
60
SMA Neg. 3 Binongko
24.750.000,00
107.830.320,00
61
SMA Neg. 4 Binongko
62
SMK Neg. 1 Wangi-Wangi
135.648.215,00
8.000.000,00
143.648.215,00
63
SMK Neg. 1 Kaledupa
218.928.216,00
12.550.000,00
231.478.216,00
119.050.000,00
174.505.000,00 136.125.000,00
196.125.000,00
95.040.000,00
103.040.000,00
136.125.000,00
204.175.000,00
95.040.000,00
103.940.000,00
59.484.500,00
136.125.000,00
216.209.500,00
79.000.000,00
95.040.000,00
174.040.000,00
60.050.000,00
241.346.837,00 233.146.607,00
266.196.429,00 11.736.250,00
363.778.020,00 159.893.215,00
20.310.000,00
139.360.000,00
6.200.000,00
6.200.000,00
217.923.215,00 650.000,00
354.048.215,00 206.573.215,00 (18.900.000,00)
190.942.215,00 132.580.320,00 -
Lampiran 10.b, Hal 1 dari 2
Mutasi NO
SKPD
1
2
Saldo Awal Per 1 Januari 2012 (Rp) 3
Penambahan Belanja Modal (Rp)
Kapitalisasi (Rp)
Retensi 2012 (Rp)
Hibah (Rp)
4
5
6
7
64
UPTD SKB
62.492.500,00
2.700.000,00
65
Dinas Kesehatan
13.423.856.575,00
762.147.250,00
66
Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi
12.460.021.663,00
67
Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan
68
Uptd Dinkes Kec. Kaledupa
69
Koreksi Tahun Sebelumnya (Rp) 8
Koreksi Reklas Barang Rusak (Rp) Barang Hilang (Rp) 9
14.800.000,00
(337.847.000,00)
10.196.000,00
(140.970.385,00)
31.500.000,00
Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan
5.929.652.849,00
18.000.000,00
70
Uptd Dinkes Kec. Tomia
9.250.370.451,00
29.250.000,00
71
Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur
7.210.345.605,00
19.500.000,00
72
Uptd Dinkes Kec. Binongko
6.911.799.587,00
36.500.000,00
73
Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko
1.576.049.347,00
9.000.000,00
74
Kantor RSUD
22.936.898.276,00
1.302.443.000,00
75
Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
5.979.482.599,00
314.156.000,00
4.079.433.955,00
2.133.850.000,00
79 80
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
81
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDES
82
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
83
Badan Penanggulangan Bencana
84
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
85
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
86
Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja
87
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
88 89 90
Sekretariat Daerah
91
Sekretariat DPRD
92
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
93
PPKD
94
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
95
Sekretariat KORPRI
96
77 78
11
12
(37.380.000,00)
9.984.519.280,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup
Dari KDP (Rp)
Ke Aset Tetap Lainnya (Rp)
Dari jaringan (Rp)
Hibah Buton Catat Ganda (Rp)
13
14
15
16
Extracomptable (Rp)
1.615.200,00
(25.737.250,00)
17
18
(9.311.410,00) (1.089.000,00)
(456.900.417,00)
(24.118.000,00)
(16.500.000,00)
(545.324.177,00)
(14.200.000,00)
(453.841.847,00)
(242.041.971,00)
(48.350.000,00)
(1.400.000,00)
559.614.616,00
12.553.562.757,52
(73.292.481,93)
939.802.163,00
10.263.250.791,07
596.039.331,00
10.399.360.613,54
(178.237.269,31)
460.154.641,00
6.229.570.220,69
(2.000,00)
(261.338.065,62)
711.565.175,00
9.729.845.560,38
(9.250,00)
(143.564.497,73)
511.751.404,00
7.598.023.261,27
(36.500,00)
(249.176.723,00)
843.755.504,00
7.542.841.868,00
(74.705.826,15)
223.000.161,00
6.675.148,00
23.987.896.276,00
(8.009.502,00)
5.734.395.268,00
(26.125.000,00)
5.491.275.137,00
97.000.000,00
3.380.154.999,00
521.518.500,00
(32.200.000,00)
(278.624.000,00)
(430.000,00)
951.605.000,00
201.983.600,00
(185.064.245,00)
(7.132.075,00)
(19.258.301,00)
2.429.167.700,00
702.000.000,00
(48.733.334,00)
(8.812.500,00)
(182.488.000,00)
(50.000.000,00)
63.445.000,00 138.245.000,00
2.174.969.000,00
611.957.000,00
442.487.974,00
850.000,00
622.752.500,00
17.420.000,00
Bupati
466.538.000,00
248.848.100,00
Wakil Bupati
309.233.000,00
96.720.000,00
18.275.411.916,00
1.482.508.991,00
4.803.028.496,00
215.205.500,00
1.261.089.500,00
392.765.000,00
4.420.000,00
(3.550.000,00)
(65.652.630,00)
10.815.103.611,00
(806.000,00)
1.010.492.625,00
32.870.000,00
(305.950.000,00) (11.000.000,00)
(29.250.000,00)
19.650.000,00
(470.000,00)
2.513.376.000,00
(175.000,00)
402.912.974,00
(13.592.500,00)
646.230.000,00
(56.064.800,00)
638.053.000,00
(22.189.000,00)
383.764.000,00
(14.470.000,00)
2.600.000,00
(240.867.900,00)
(38.535.572,00)
(95.304.468,00)
(398.836.364,00)
18.236.076.603,00
(819.628.498,00)
(60.604.165,00)
(57.004.000,00)
383.600.000,00
4.464.597.333,00
(39.152.000,00)
(290.000,00)
(7.785.000,00)
16.280.852.490,00
(6.798.300,00)
(750.900.000,00)
15.917.441.990,00
598.003.000,00
45.100.000,00
97
Kantor Penghubung
968.188.278,00
133.500.000,00
(91.105.000,00)
98
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
317.310.000,00
66.795.000,00
(750.000,00)
99
Sekretariat Kec. Wangi-Wangi
713.072.045,00
57.000.000,00
100
Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan
930.941.268,00
28.000.000,00
101
Sekretariat Kec. Kaledupa
805.717.711,00
41.000.000,00
102
Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan
755.955.385,00
4.500.000,00
103
Sekretariat Kec. Tomia
697.872.585,00
21.400.000,00
104
Sekretariat Kec. Tomia Timur
413.425.539,00
32.000.000,00
105
Sekretariat Kec. Binongko
330.142.439,00
49.100.000,00
106
Sekretariat Kec. Togo Binongko
496.693.355,00
107
Badan Ketahanan Pangan
111
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1.606.627.500,00
(363.410.500,00)
Inspektorat
Dinas Kelautan dan Perikanan
511.487.000,00
792.247.625,00
31.200.000,00
110
942.133.979,00 3.264.136.866,00
64.030.000,00
109
3.590.419.499,00
190.515.000,00
21.200.000,00
Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data, Elektronik dan Arsip Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan
937.312.596,00
377.742.052,00
629.209.454,00
108
1.733.343.681,85
(210.827.000,00)
95.956.000,00
80.000.000,00
19 9.233.486.020,00
(334.926.720,46)
894.656.596,00
83.980.000,00
(4.845.682.995,00)
(141.937.521,48)
(103.368,00)
10.317.614.189,00
681.336.000,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2012 (Rp)
Koreksi Lainnya Ke KDP (Rp)
65.192.500,00 (34.406.150,00)
10.106.748.003,00
76
10
Dari Gedung (Rp)
(92.953.814,00)
(9.040.570,00)
(3.630.000,00)
587.615.070,00
(63.400.000,00)
(4.050.000,00)
(395.000,00)
575.258.000,00
52.400.000,00
(4.718.000,00)
(8.000,00)
(19.465.000,00)
1.010.583.278,00 15.236.364,00
398.591.364,00
(20.844.500,00)
725.036.545,00
(6.241.000,00)
977.450.268,00
(69.820.000,00)
753.959.711,00
(18.874.000,00)
741.581.385,00
(25.562.000,00)
654.846.585,00
(42.197.500,00)
(28.573.000,00)
374.655.039,00
(29.800.000,00)
(10.100.000,00)
360.842.439,00
32.500.000,00
(136.805.230,00)
(34.200.000,00)
358.188.125,00
158.000.000,00
66.500.000,00
(3.800.000,00)
(350.000,00)
2.298.985.055,00
70.885.000,00
(14.000.000,00)
24.750.000,00 (22.938.000,00)
(38.864.000,00)
21.500.000,00
1.675.330.100,00
254.728.000,00
9.680.259,00
20.638.499.979,00
1.497.436.544,00
71.940.000,00
1.367.214.040,00
61.590.000,00
(5.841.550,00)
(65.427.227,00) 598.850.000,00 (645.815.600,00)
(22.545.000,00)
220.350.000,00 2.350.028.505,00
(53.620.500,00)
1.820.690.632,00
(6.623.673,00)
22.800.102.850,00
(111.673.490,00)
648.769.950,00
Lampiran 10.b, Hal 2 dari 2
Lampiran 10.c Pemerintah Kabupaten Wakatobi Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2012
Mutasi
NO
1
SKPD
2
Saldo Awal Per 1 Januari 2012 (Rp)
3
Penambahan Belanja Modal (Rp)
Kapitalisasi (Rp)
Retensi 2012 (Rp)
Hibah (Rp)
Koreksi Tahun Sebelumnya (Rp)
4
5
6
7
8
III
Gedung Dan Bangunan
277.977.190.948,00
37.782.622.896,00
1
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
113.244.624.701,00
19.417.709.306,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan UPTD Diknas Kec. Kaledupa UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan UPTD Diknas Kec. Tomia UPTD Diknas Kec. Tomia Timur UPTD Diknas Kec. Binongko UPTD Diknas Kec. Togo Binongko SMP Neg. 1 Wangi-Wangi SMP Neg. 2 Wangi-Wangi SMP Neg. 3 Wangi-Wangi SMP Neg. 4 Wangi-Wangi SMP Neg. 5 Wangi-Wangi SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan SMP Neg. 1 Kaledupa SMP Neg. 2 Kaledupa SMP Neg. 3 Kaledupa SMP Neg. 4 Kaledupa SMP Neg. Lentea SMP Neg. 1 Tomia SMP Neg. 2 Tomia SMP Neg. 3 Tomia SMP Neg. 4 Tomia SMP Neg. 1 Binongko SMP Neg. 2 Binongko SMP Neg. 3 Binongko SMP Neg. 4 Binongko SMP Satu Atap Neg. Melai One SMP Satu Atap Neg. Pookambua SMP Satu Atap Neg. Wasumandala SMP Satu Atap Neg. Buku SMP Satu Atap Neg. Kolo SMP Satu Atap Neg. Sombano SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela SMP Satu Atap Neg. Lohoa SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea SMP Satu Atap Neg. Mantigola SMP Satu Atap Neg. Watukoila SMP Satu Atap Neg. Wawotimu SMP Satu Atap Neg. Runduma SMP Satu Atap Neg. Lamanggau SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali SMP Satu Atap Neg. Kulati SMP Satu Atap Neg. Oihu SMA Neg. 1 Wangi-Wangi SMA Neg. 2 Wangi-Wangi SMA Neg. 3 Wangi-Wangi SMA Neg. 4 Wangi-Wangi SMA Neg. 5 Wangi-Wangi SMA Neg. 1 Kaledupa SMA Neg. 2 Kaledupa SMA Neg. 3 Kaledupa SMA Neg. 1 Tomia SMA Neg. 2 Tomia SMA Neg. 1 Binongko SMA Neg. 2 Binongko SMA Neg. 3 Binongko SMA Neg. 4 Binongko SMK Neg. 1 Wangi-Wangi SMK Neg. 1 Kaledupa UPTD SKB Dinas Kesehatan Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan
14.618.707,00
1.052.359.156,00
6.289.730.900,00
11.872.954,00
284.801.251,00
Koreksi Reklas Dari KDP (Rp) 9
Ke Peralatan (Rp) 10
Ke KDP (Rp) 11
47.850.000,00
(1.363.895.797,00)
(3.086.596.044,00)
47.850.000,00
(1.363.895.797,00)
(761.895.370,00)
Dari Jaringan (Rp) 12 2.319.466.051,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2012 (Rp)
Koreksi Lainnya Ke Jaringan (Rp) 13 (64.000.000,00)
Ke Peralatan (Rp) 14 -
Retensi 2011 (Rp) 15 (811.484.467,00)
Double Catat (Rp) 16 (12.721.767.477,00)
17
18 -
(472.310.200,00)
130.396.883.891,00
7.000.000,00 82.080.000,00 594.000.000,00 1.365.000.000,00 583.421.000,00 13.000.000,00 237.212.000,00 503.967.000,00
6.256.000,00 (26.109.000,00)
448.402.000,00
3.500.000,00
8.180.000,00
210.000.000,00
135.000.000,00
412.500.000,00 282.652.890,00 492.893.000,00
582.560.000,00 503.000.000,00
71.231.000,00
3.749.000,00
5.200.000,00 720.000.000,00
300.000.000,00 105.000.000,00
560.000.000,00 1.368.000.000,00
8.000.000,00 9.100.000,00 6.872.500,00
630.000.000,00
5.500.000,00
660.759.000,00
71.155.000,00
3.745.000,00
5.500.000,00 10.310.000,00 240.000.000,00
7.500.000,00
21.000.000,00
7.500.000,00 210.000.000,00 4.096.789.665,00 2.961.094.199,00 2.691.982.192,00 2.459.371.308,00 1.690.518.947,00
2.541.205.884,00
136.020.002,00
(156.217.046,00)
307.447.967.827,00
(377.490.730,00) (1.061.815,00) (680.700,00)
(3.113.965.500,00) 547.785.300,00 519.638.300,00 289.089.150,00
7.000.000,00 82.080.000,00 594.000.000,00 1.365.000.000,00 583.421.000,00 13.000.000,00 237.212.000,00 503.967.000,00 6.256.000,00 422.293.000,00 11.680.000,00 345.000.000,00 412.500.000,00 282.652.890,00 492.893.000,00 582.560.000,00 503.000.000,00 80.180.000,00 1.020.000.000,00 113.000.000,00 569.100.000,00 1.374.872.500,00 660.759.000,00 635.500.000,00 80.400.000,00 10.310.000,00 247.500.000,00 28.500.000,00 210.000.000,00 3.126.342.275,00 3.507.817.684,00 3.210.939.792,00 2.459.371.308,00 1.979.608.097,00
Lampiran 10.c, Hal 1 dari 2
Mutasi
NO
1 70 71 72 73 74 75 76
SKPD
2 Uptd Dinkes Kec. Tomia Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur Uptd Dinkes Kec. Binongko Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko Kantor RSUD Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
79
Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup
80
77 78
Saldo Awal Per 1 Januari 2012 (Rp)
3
Penambahan Belanja Modal (Rp)
Kapitalisasi (Rp)
Retensi 2012 (Rp)
Hibah (Rp)
Koreksi Tahun Sebelumnya (Rp)
4
5
6
7
8
Koreksi Reklas Dari KDP (Rp) 9
Ke Peralatan (Rp) 10
Ke KDP (Rp) 11
Dari Jaringan (Rp) 12
Ke Jaringan (Rp) 13
Ke Peralatan (Rp) 14
Retensi 2011 (Rp) 15
Double Catat (Rp) 16 (356.900,00) (339.787,00) (215.950,00) (26.325,00)
2.709.749.380,00 2.132.661.499,00 2.054.841.967,00 1.067.406.105,00 3.931.644.173,00
2.350.968.049,00
115.508.551,00
1.063.136.000,00
1.197.685.999,00
20.023.500,00
1.292.652.285,00
645.647.005,00
23.668.000,00
84.980.000,00 (35.284.499,00)
600.176.000,00
18 3.455.375.780,00 2.367.300.862,00 2.443.475.167,00 1.455.020.930,00 6.483.100.773,00 2.245.561.000,00
29.000.000,00
1.990.967.290,00
20.630.000,00
620.806.000,00
1.027.396.651,00
7.335.788.500,00
25.500.000,00
855.328.001,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
410.128.000,00
46.125.700,00
81
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDES
604.889.000,00
718.143.502,00
82
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.493.785.415,00
10.000.000,00
83 84
Badan Penanggulangan Bencana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Wakil Bupati Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah PPKD Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat KORPRI Inspektorat Kantor Penghubung Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan Sekretariat Kec. Kaledupa Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan Sekretariat Kec. Tomia Sekretariat Kec. Tomia Timur Sekretariat Kec. Binongko Sekretariat Kec. Togo Binongko Badan Ketahanan Pangan Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data, Elektronik dan Arsip Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan
4.285.116.250,00
1.925.500.739,00
23.205.851,00
613.748.000,00
28.500.000,00
1.500.000,00
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
57.192.199,00
17 745.983.300,00 234.979.150,00 388.849.150,00 387.641.150,00
829.828.001,00
6.014.234.500,00
236.965.150,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2012 (Rp)
Koreksi Lainnya
34.988.000,00
456.253.700,00
15.000.000,00
(6.896.501,00)
1.366.124.001,00
32.000.000,00
(1.422.858.680,00)
1.535.785.415,00
227.926.000,00
5.024.056.460,00
(14.833.700,00)
17.500.000,00
661.248.000,00
107.330.000,00
395.745.000,00 25.428.908.574,00 3.177.144.000,00
395.745.000,00
31.521.720.338,00 3.069.814.000,00
2.849.131.620,00
1.491.650.000,00
291.855.001,00
135.708.050,00
(46.663.764,00)
14.509.999,00
(8.859.477.000,00)
45.547.000,00
41.707.387.540,00
1.843.562.000,00
168.090.000,00
41.875.477.540,00 20.000.000,00
573.858.000,00
415.666.000,00 239.880.000,00
(171.510.670,00)
298.964.500,00
16.000.000,00 106.100.000,00 15.000.000,00 19.954.700,00 3.000.000,00
12.985.500,00 8.100.000,00 25.800.000,00
2.691.853.500,00 2.686.304.000,00 2.562.400.000,00 2.027.655.000,00 3.380.500.000,00 570.385.000,00 27.775.000,00 10.000.000,00
593.858.000,00
(1.226.100.000,00) (725.200.000,00)
360.650.900,00 17.150.000,00 10.000.000,00
(1.882.200.000,00)
65.000.000,00 10.000.000,00
10.000.000,00
431.666.000,00 657.930.000,00 15.000.000,00 1.493.808.200,00 2.715.104.000,00 1.837.200.000,00 2.388.305.900,00 1.515.450.000,00 580.385.000,00 27.775.000,00 75.000.000,00 20.000.000,00 191.896.000,00
191.896.000,00 4.956.400.859,00
140.054.999,00
14.618.707,00
21.900.000,00
8.444.538.806,00
1.312.471.247,00
22.418.251,00
9.347.937.428,00
3.665.433.895,00
162.336.002,00
(477.687.500,00)
(1.925.000,00)
5.131.049.565,00
(108.723.897,00)
13.106.750.928,00
192.420.000,00 103.767.500,00
9.494.160.804,00 (64.000.000,00)
Lampiran 10.c, Hal 2 dari 2
Lampiran 10.d Pemerintah Kabupaten Wakatobi Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2012
MUTASI NO
1 IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
SKPD
2 Jalan Jaringan Dan Instalasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan UPTD Diknas Kec. Kaledupa UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan UPTD Diknas Kec. Tomia UPTD Diknas Kec. Tomia Timur UPTD Diknas Kec. Binongko UPTD Diknas Kec. Togo Binongko SMP Neg. 1 Wangi-Wangi SMP Neg. 2 Wangi-Wangi SMP Neg. 3 Wangi-Wangi SMP Neg. 4 Wangi-Wangi SMP Neg. 5 Wangi-Wangi SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan SMP Neg. 1 Kaledupa SMP Neg. 2 Kaledupa SMP Neg. 3 Kaledupa SMP Neg. 4 Kaledupa SMP Neg. Lentea SMP Neg. 1 Tomia SMP Neg. 2 Tomia SMP Neg. 3 Tomia SMP Neg. 4 Tomia SMP Neg. 1 Binongko SMP Neg. 2 Binongko SMP Neg. 3 Binongko SMP Neg. 4 Binongko SMP Satu Atap Neg. Melai One SMP Satu Atap Neg. Pookambua SMP Satu Atap Neg. Wasumandala SMP Satu Atap Neg. Buku SMP Satu Atap Neg. Kolo SMP Satu Atap Neg. Sombano SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela SMP Satu Atap Neg. Lohoa SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea SMP Satu Atap Neg. Mantigola SMP Satu Atap Neg. Watukoila SMP Satu Atap Neg. Wawotimu SMP Satu Atap Neg. Runduma SMP Satu Atap Neg. Lamanggau SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali SMP Satu Atap Neg. Kulati SMP Satu Atap Neg. Oihu SMA Neg. 1 Wangi-Wangi SMA Neg. 2 Wangi-Wangi SMA Neg. 3 Wangi-Wangi SMA Neg. 4 Wangi-Wangi SMA Neg. 5 Wangi-Wangi SMA Neg. 1 Kaledupa SMA Neg. 2 Kaledupa SMA Neg. 3 Kaledupa SMA Neg. 1 Tomia SMA Neg. 2 Tomia SMA Neg. 1 Binongko SMA Neg. 2 Binongko SMA Neg. 3 Binongko SMA Neg. 4 Binongko SMK Neg. 1 Wangi-Wangi SMK Neg. 1 Kaledupa UPTD SKB Dinas Kesehatan
Saldo Awal Per 1 Januari 2012 (Rp)
3 404.919.315.635,00
Penambahan Belanja Modal (Rp) 4 62.279.343.497,00
Kapitalisasi (Rp) 5 277.090.258,00
Retensi 2012 (Rp) 6 2.398.113.110,00
Hibah (Rp) 7 127.612.500,00
7.000.000,00
Koreksi Tahun Sebelumnya (Rp) 8 750.000,00
Koreksi Reklas Ke Gedung (Rp) 9 (2.319.466.051,00)
(7.000.000,00)
23.500.000,00
13.000.000,00 3.247.000,00
(13.000.000,00)
10.000.000,00 700.000,00 5.000.000,00 6.256.000,00
(6.256.000,00)
22.696.400,00
3.500.000,00
9.000.000,00 6.800.000,00
5.200.000,00
(5.200.000,00)
8.000.000,00 9.100.000,00 6.872.500,00
(8.000.000,00) (9.100.000,00) (6.872.500,00)
5.500.000,00
(5.500.000,00)
5.500.000,00 10.310.000,00
(5.500.000,00) (10.310.000,00)
7.500.000,00
(7.500.000,00)
15.000.000,00
6.000.000,00
(21.000.000,00)
Ke Peralatan (Rp) 10 (384.417.200,00)
KOREKSI LAINNYA Ke KDP (Rp) 11
(1.522.193.275,00)
Dari Gedung (Rp) 12 64.000.000,00
Double Catat SKPKD (Rp) 13 (1.650.800.000,00)
Retensi 2011 (Rp) 14 (2.428.091.455,00)
Perencanaan Putus Kontrak (Rp) 15
Ke PDAM (Rp) 16
(90.000.000,00)
(25.406.760.000,00)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2012 (Rp)
17 436.264.497.019,00 23.500.000,00 3.247.000,00 10.000.000,00 700.000,00 5.000.000,00 26.196.400,00 9.000.000,00 6.800.000,00 -
Lampiran 10.d, Hal 1 dari 2
MUTASI NO
1 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81
SKPD
2 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan Uptd Dinkes Kec. Tomia Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur Uptd Dinkes Kec. Binongko Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko Kantor RSUD Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDES
82
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
83 84
Badan Penanggulangan Bencana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Wakil Bupati Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah PPKD Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat KORPRI Inspektorat Kantor Penghubung Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan Sekretariat Kec. Kaledupa Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan Sekretariat Kec. Tomia Sekretariat Kec. Tomia Timur Sekretariat Kec. Binongko Sekretariat Kec. Togo Binongko Badan Ketahanan Pangan Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data, Elektronik dan Arsip Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 104 105 107 108 109 110 111
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Saldo Awal Per 1 Januari 2012 (Rp)
3
Penambahan Belanja Modal (Rp)
Kapitalisasi (Rp)
Retensi 2012 (Rp)
Hibah (Rp)
Koreksi Tahun Sebelumnya (Rp)
Ke Gedung (Rp)
Ke Peralatan (Rp)
Ke KDP (Rp)
Dari Gedung (Rp)
Double Catat SKPKD (Rp)
Retensi 2011 (Rp)
Perencanaan Putus Kontrak (Rp)
Ke PDAM (Rp)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
161.030.000,00 236.773.717.366,00
Koreksi Reklas
KOREKSI LAINNYA
1.716.054.162,00
17 76.050.000,00
(84.980.000,00) 44.367.370.401,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2012 (Rp)
(6.675.148,00)
(1.568.185.563,00)
(25.406.760.000,00)
255.875.521.218,00
35.000.000,00
(29.000.000,00)
6.000.000,00
20.630.000,00
(20.630.000,00)
-
113.124.260.939,00
13.427.593.344,00
234.600.000,00 46.125.700,00
85.500.000,00
477.470.498,00
(1.027.396.651,00)
15.000.000,00 2.412.056.065,00
7.000.000,00
241.926.000,00 24.600.000,00
5.471.857.500,00 55.000.000,00
67.330.000,00
40.547.000,00
5.000.000,00
(1.522.193.275,00)
(655.786.690,00)
123.446.206.113,00 294.600.000,00 -
(15.000.000,00)
-
(32.000.000,00)
2.387.056.065,00
(227.926.000,00)
14.000.000,00
(17.500.000,00)
7.100.000,00
(107.330.000,00)
5.471.857.500,00 15.000.000,00
(45.547.000,00)
19.682.456.000,00
-
750.000,00
19.683.206.000,00
20.000.000,00
(20.000.000,00)
16.000.000,00 215.900.000,00 15.000.000,00 19.954.700,00 3.000.000,00 2.753.540.000,00 2.735.250.000,00 1.952.950.000,00 10.000.000,00
(16.000.000,00) (106.100.000,00) (15.000.000,00) (19.954.700,00) (3.000.000,00)
24.990.000,00 23.500.000,00
(377.742.052,00)
(25.500.000,00) (46.125.700,00)
17.000.000,00
126.800.000,00 2.756.540.000,00 2.810.890.000,00 300.000.000,00 3.400.000,00 28.390.000,00 13.500.000,00
3.000.000,00 75.640.000,00 15.000.000,00
(17.150.000,00) (10.000.000,00)
(1.650.800.000,00)
3.400.000,00 3.400.000,00 (10.000.000,00)
5.500.000,00
5.500.000,00 11.896.767.731,00
4.107.699.752,00
6.644.241.734,00
139.450.000,00
136.805.500,00
277.090.258,00
204.588.450,00
(21.900.000,00)
(204.119.202,00)
(192.420.000,00) (103.767.500,00)
16.260.126.989,00 (90.000.000,00)
64.000.000,00
6.501.271.734,00 97.038.000,00
Lampiran 10.d, Hal 2 dari 2
Lampiran 10.e Pemerintah Kabupaten Wakatobi Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2012
NO
SKPD
1
2
Saldo Awal Per 1 Januari 2012 (Rp) 3
Mutasi Penambahan Belanja Modal (Rp) 4
Kapitalisasi (Rp)
Retensi 2012 (Rp)
5
6
Hibah (Rp) 7
Koreksi Tahun Sebelumnya (Rp) 8
Koreksi Reklas 9
10
KOREKSI LAINNYA 11
Saldo Akhir Per 31 Desember 2012 (Rp) 12
V
Aset Tetap Lainnya
1
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2
UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi
-
3
UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan
-
4
UPTD Diknas Kec. Kaledupa
-
5
UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan
-
6
UPTD Diknas Kec. Tomia
-
7
UPTD Diknas Kec. Tomia Timur
-
8
UPTD Diknas Kec. Binongko
-
9
UPTD Diknas Kec. Togo Binongko
10
SMP Neg. 1 Wangi-Wangi
106.593.264
106.593.264
11
SMP Neg. 2 Wangi-Wangi
61.038.500
61.038.500
12
SMP Neg. 3 Wangi-Wangi
62.655.595
13
SMP Neg. 4 Wangi-Wangi
14
SMP Neg. 5 Wangi-Wangi
15
SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan
112.937.989
16
SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan
55.595.650
55.595.650
17
SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan
98.302.326
98.302.326
18
SMP Neg. 1 Kaledupa
77.182.469
77.182.469
19
SMP Neg. 2 Kaledupa
86.054.155
86.054.155
20
SMP Neg. 3 Kaledupa
50.376.860
21
SMP Neg. 4 Kaledupa
22
SMP Neg. Lentea
46.296.960
23
SMP Neg. 1 Tomia
71.840.156
24
SMP Neg. 2 Tomia
128.161.646
25
SMP Neg. 3 Tomia
47.581.860
47.581.860
26
SMP Neg. 4 Tomia
52.110.500
52.110.500
27
SMP Neg. 1 Binongko
52.214.070
28
SMP Neg. 2 Binongko
52.701.350
18.884.192.949
319.035.950
8.433.871.319
64.850.000
288.113.000
-
115.738.746
394.728.800
-
(100.167.000)
(53.280.997)
19.848.361.448
25.000.000
(547.876.000)
7.975.845.319
-
62.655.595 35.397.667 36.693.667 13.149.636
35.397.667 36.693.667 126.087.625
50.376.860 35.397.667
35.397.667 46.296.960 71.840.156
3.000.000
131.161.646
52.214.070 12.750.000
65.451.350
Lampiran 10.e, Hal 1 dari 4
NO
SKPD
1
2
Saldo Awal Per 1 Januari 2012 (Rp) 3 51.737.445
Mutasi Penambahan Belanja Modal (Rp)
Kapitalisasi (Rp)
Retensi 2012 (Rp)
4
5
6
Hibah (Rp)
Koreksi Tahun Sebelumnya (Rp)
7
8
9
Koreksi Reklas
KOREKSI LAINNYA
10
11
19.091.890
Saldo Akhir Per 31 Desember 2012 (Rp) 12
29
SMP Neg. 3 Binongko
70.829.335
30
SMP Neg. 4 Binongko
31
SMP Satu Atap Neg. Melai One
55.777.945
32
SMP Satu Atap Neg. Pookambua
59.541.700
33
SMP Satu Atap Neg. Wasumandala
53.045.817
53.045.817
34
SMP Satu Atap Neg. Buku
52.067.900
52.067.900
35
SMP Satu Atap Neg. Kolo
59.822.858
59.822.858
36
SMP Satu Atap Neg. Sombano
45.121.138
37
SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela
43.680.000
43.680.000
38
SMP Satu Atap Neg. Lohoa
35.397.667
35.397.667
39
SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea
43.680.000
43.680.000
40
SMP Satu Atap Neg. Mantigola
35.397.667
35.397.667
41
SMP Satu Atap Neg. Watukoila
43.680.000
47.581.860
42
SMP Satu Atap Neg. Wawotimu
35.397.667
35.397.667
43
SMP Satu Atap Neg. Runduma
48.783.579
44
SMP Satu Atap Neg. Lamanggau
53.478.295
45
SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali
35.397.667
35.397.667
46
SMP Satu Atap Neg. Kulati
35.397.667
35.397.667
47
SMP Satu Atap Neg. Oihu
43.680.000
43.680.000
48
SMA Neg. 1 Wangi-Wangi
9.550.000
9.550.000
49
SMA Neg. 2 Wangi-Wangi
73.802.078
73.802.078
50
SMA Neg. 3 Wangi-Wangi
4.538.559
51
SMA Neg. 4 Wangi-Wangi
17.948.000
17.948.000
52
SMA Neg. 5 Wangi-Wangi
21.274.500
21.274.500
53
SMA Neg. 1 Kaledupa
-
54
SMA Neg. 2 Kaledupa
-
55
SMA Neg. 3 Kaledupa
-
56
SMA Neg. 1 Tomia
57
SMA Neg. 2 Tomia
58
SMA Neg. 1 Binongko
59
SMA Neg. 2 Binongko
60
SMA Neg. 3 Binongko
2.513.000
35.397.667
1.200.000
56.977.945 17.800
59.559.500
2.784.000
3.901.860
37.910.667
47.905.138
48.783.579 53.478.295
4.538.559
12.000.000
12.000.000
16.137.084
16.137.084
-
-
Lampiran 10.e, Hal 2 dari 4
NO
SKPD
1
2
Saldo Awal Per 1 Januari 2012 (Rp) 3
Mutasi Penambahan Belanja Modal (Rp)
Kapitalisasi (Rp)
Retensi 2012 (Rp)
Hibah (Rp)
Koreksi Tahun Sebelumnya (Rp)
4
5
6
7
8
9
Koreksi Reklas
KOREKSI LAINNYA
10
11
Saldo Akhir Per 31 Desember 2012 (Rp) 12
61
SMA Neg. 4 Binongko
62
SMK Neg. 1 Wangi-Wangi
3.000.000
63
SMK Neg. 1 Kaledupa
7.762.364
64
UPTD SKB
3.604.200
65
Dinas Kesehatan
66
Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi
-
67
Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan
-
68
Uptd Dinkes Kec. Kaledupa
-
69
Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan
-
70
Uptd Dinkes Kec. Tomia
-
71
Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur
-
72
Uptd Dinkes Kec. Binongko
-
73
Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko
74
Kantor RSUD
75
Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
76
Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
2.648.267.350
77
Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.588.376.250
1.588.376.250
78
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
20.000.000
20.000.000
49.720.000
49.720.000 -
205.090.000
205.090.000
79 80 81
Badan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDES
82
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
83 84
Badan Penanggulangan Bencana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Wakil Bupati
85 86 87 88 89
500.000
3.500.000 18.125.860
25.888.224 3.604.200
30.000.000
30.000.000
58.220.000 5.000.000
58.220.000 5.000.000
10.000.000
(15.558.000)
2.632.709.350
-
959.525.000
258.113.000
1.217.638.000
2.750.000
2.750.000
10.000.000 9.885.700
10.000.000 9.885.700
-
Lampiran 10.e, Hal 3 dari 4
NO
1 90 91
SKPD
2 Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD
92
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
93
PPKD
94
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
Sekretariat KORPRI Inspektorat Kantor Penghubung Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan Sekretariat Kec. Kaledupa Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan Sekretariat Kec. Tomia Sekretariat Kec. Tomia Timur Sekretariat Kec. Binongko Sekretariat Kec. Togo Binongko Badan Ketahanan Pangan Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data, Elektronik dan Arsip Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Saldo Awal Per 1 Januari 2012 (Rp) 3 168.053.945 7.234.200
Mutasi Penambahan Belanja Modal (Rp)
Kapitalisasi (Rp)
Retensi 2012 (Rp)
Hibah (Rp)
Koreksi Tahun Sebelumnya (Rp)
4
5
6
7
8
9
Koreksi Reklas
KOREKSI LAINNYA
10
11
3.645.950
Saldo Akhir Per 31 Desember 2012 (Rp) 12 168.053.945 10.880.150 -
1.175.514.100
394.711.000
6.547.000
1.570.225.100 (1.559.000)
250.000 29.909.000 17.700.000
250.000 29.909.000 17.700.000 1.120.000 850.000 -
1.120.000
850.000
1.605.644.773
4.988.000
243.540.000
1.849.184.773 -
109.250.000
1.500.000
(108.050.000)
2.700.000
Lampiran 10.e, Hal 4 dari 4
Lampiran 10.f Pemerintah Kabupaten Wakatobi Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2012
Saldo Akhir Per 31 Desember 2012 (Rp)
MUTASI No
1 VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
SKPD
2 Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan UPTD Diknas Kec. Kaledupa UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan UPTD Diknas Kec. Tomia UPTD Diknas Kec. Tomia Timur UPTD Diknas Kec. Binongko UPTD Diknas Kec. Togo Binongko SMP Neg. 1 Wangi-Wangi SMP Neg. 2 Wangi-Wangi SMP Neg. 3 Wangi-Wangi SMP Neg. 4 Wangi-Wangi SMP Neg. 5 Wangi-Wangi SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan SMP Neg. 2 Kaledupa SMP Neg. 1 Kaledupa SMP Neg. 3 Kaledupa SMP Neg. 4 Kaledupa SMP Neg. Lentea SMP Neg. 1 Tomia SMP Neg. 2 Tomia SMP Neg. 3 Tomia SMP Neg. 4 Tomia SMP Neg. 1 Binongko SMP Neg. 2 Binongko SMP Neg. 3 Binongko SMP Neg. 4 Binongko SMP Satu Atap Neg. Melai One SMP Satu Atap Neg. Pookambua SMP Satu Atap Neg. Wasumandala SMP Satu Atap Neg. Buku SMP Satu Atap Neg. Kolo SMP Satu Atap Neg. Sombano SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela SMP Satu Atap Neg. Lohoa SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea SMP Satu Atap Neg. Mantigola SMP Satu Atap Neg. Watukoila SMP Satu Atap Neg. Wawotimu SMP Satu Atap Neg. Runduma SMP Satu Atap Neg. Lamanggau SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali SMP Satu Atap Neg. Kulati SMP Satu Atap Neg. Oihu SMA Neg. 1 Wangi-Wangi
Saldo Awal Per 1 Januari 2012 (Rp)
3 283.302.000 92.787.000
Penambahan Belanja Modal (Rp)
Koreksi Kapitalisasi Retensi 2012 Kesalahan (Rp) (Rp) Penganggaran (Rp) 5
4 -
7
6 -
-
Koreksi Tahun Sebelumnya (Rp)
Hibah (Rp)
9
8 -
-
Koreksi Reklas Ke Peraltan (Rp) 10
-
(190.515.000)
Dari Peraltan (Rp) 11 25.737.250
Ke Gedung (Rp) 12 (47.850.000) (47.850.000)
Koreksi Lainnya
Dari Gedung (Rp) 13 3.086.596.044 761.895.370
14 1.522.193.275
15
16 -
4.679.463.569 806.832.370 -
Lampiran 10.f, Hal 1 dari 3
Saldo Akhir Per 31 Desember 2012 (Rp)
MUTASI No
1 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81
SKPD
2
Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDES
83 84
Badan Penanggulangan Bencana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Wakil Bupati Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah PPKD
92 93
4
Koreksi Kapitalisasi Retensi 2012 Kesalahan (Rp) (Rp) Penganggaran (Rp) 5
6
7
Hibah (Rp)
Koreksi Tahun Sebelumnya (Rp)
Ke Peraltan (Rp)
Dari Peraltan (Rp)
Ke Gedung (Rp)
Dari Gedung (Rp)
8
9
10
11
12
13
Koreksi Reklas
25.737.250
Koreksi Lainnya 14
15
16 403.227.980 -
377.490.730
-
Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
86 87 88 89 90 91
3
Penambahan Belanja Modal (Rp)
SMA Neg. 2 Wangi-Wangi SMA Neg. 3 Wangi-Wangi SMA Neg. 4 Wangi-Wangi SMA Neg. 5 Wangi-Wangi SMA Neg. 1 Kaledupa SMA Neg. 2 Kaledupa SMA Neg. 3 Kaledupa SMA Neg. 1 Tomia SMA Neg. 2 Tomia SMA Neg. 1 Binongko SMA Neg. 2 Binongko SMA Neg. 3 Binongko SMA Neg. 4 Binongko SMK Neg. 1 Wangi-Wangi SMK Neg. 1 Kaledupa UPTD SKB Dinas Kesehatan Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan Uptd Dinkes Kec. Tomia Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur Uptd Dinkes Kec. Binongko Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko Kantor RSUD Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
82
85
Saldo Awal Per 1 Januari 2012 (Rp)
-
1.522.193.275
1.522.193.275 -
190.515.000
(190.515.000)
-
1.422.858.680
1.422.858.680 -
46.663.764
46.663.764 -
Lampiran 10.f, Hal 2 dari 3
Saldo Akhir Per 31 Desember 2012 (Rp)
MUTASI No
1 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
SKPD
2 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat KORPRI Inspektorat Kantor Penghubung Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan Sekretariat Kec. Kaledupa Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan Sekretariat Kec. Tomia Sekretariat Kec. Tomia Timur Sekretariat Kec. Binongko Sekretariat Kec. Togo Binongko Badan Ketahanan Pangan Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data, Elektronik dan Arsip Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan
Saldo Awal Per 1 Januari 2012 (Rp)
3
Penambahan Belanja Modal (Rp) 4
Koreksi Kapitalisasi Retensi 2012 Kesalahan (Rp) (Rp) Penganggaran (Rp) 5
6
7
Hibah (Rp)
Koreksi Tahun Sebelumnya (Rp)
Ke Peraltan (Rp)
Dari Peraltan (Rp)
Ke Gedung (Rp)
Dari Gedung (Rp)
8
9
10
11
12
13
Koreksi Reklas Koreksi Lainnya 14
15
16 -
477.687.500
477.687.500
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
-
Lampiran 10.f, Hal 3 dari 3
Lampiran 11 Pemerintah Kabupaten Wakatobi Rekapitulasi Aset Tetap SKPD Tahun 2012
ASET TETAP NO
SKPD
1
2
1
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2
Jumlah Aset Tetap (Rp)
Tanah (Rp)
Peralatan Dan Mesin (Rp)
Gedung Dan Bangunan (Rp)
Jalan, Jaringan, Irigasi Dan Instalasi (Rp)
Aset Tetap Lainnya (Rp)
KDP (Rp)
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
3
4
5
6
7
8
9
156.655.695.850
2.146.500.000
15.329.634.270
130.396.883.891
-
7.975.845.319
806.832.370
UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi
77.784.900
-
77.784.900
-
-
-
-
3
UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan
54.300.000
-
54.300.000
-
-
-
-
4
UPTD Diknas Kec. Kaledupa
123.050.000
-
123.050.000
-
-
-
-
5
UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan
109.150.000
-
109.150.000
-
-
-
-
6
UPTD Diknas Kec. Tomia
98.360.000
-
98.360.000
-
-
-
-
7
UPTD Diknas Kec. Tomia Timur
137.330.000
-
137.330.000
-
-
-
-
8
UPTD Diknas Kec. Binongko
94.500.000
-
87.500.000
7.000.000
-
-
-
9
UPTD Diknas Kec. Togo Binongko
90.800.000
-
90.800.000
-
-
-
-
10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi
526.984.498
-
338.311.234
82.080.000
-
106.593.264
-
11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi
930.935.819
-
275.897.319
594.000.000
-
61.038.500
-
12 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi
411.805.310
-
349.149.715
-
-
62.655.595
-
13 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi
1.597.087.667
-
173.190.000
1.365.000.000
23.500.000
35.397.667
-
14 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi
131.733.667
-
95.040.000
-
-
36.693.667
-
15 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan
1.230.152.454
-
520.643.829
583.421.000
-
126.087.625
-
16 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan
388.313.365
-
319.717.715
13.000.000
-
55.595.650
-
17 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan
659.682.927
-
558.133.601
-
3.247.000
98.302.326
-
18 SMP Neg. 1 Kaledupa
801.691.288
-
487.296.819
237.212.000
-
77.182.469
-
19 SMP Neg. 2 Kaledupa
1.008.635.974
500.000
408.114.819
503.967.000
10.000.000
86.054.155
-
20 SMP Neg. 3 Kaledupa
301.735.075
-
250.658.215
-
700.000
50.376.860
-
21 SMP Neg. 4 Kaledupa
186.237.667
-
150.840.000
-
-
35.397.667
-
22 SMP Neg. Lentea
298.141.960
-
246.845.000
-
5.000.000
46.296.960
-
Lampiran 11, Hal 1 dari 5
ASET TETAP NO
SKPD
1
2
Jumlah Aset Tetap (Rp)
Tanah (Rp)
Peralatan Dan Mesin (Rp)
Gedung Dan Bangunan (Rp)
Jalan, Jaringan, Irigasi Dan Instalasi (Rp)
Aset Tetap Lainnya (Rp)
KDP (Rp)
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
3
4
5
6
7
8
9
23 SMP Neg. 1 Tomia
417.012.975
-
338.916.819
6.256.000
-
71.840.156
-
24 SMP Neg. 2 Tomia
926.234.295
-
372.779.649
422.293.000
-
131.161.646
-
25 SMP Neg. 3 Tomia
229.828.467
-
182.246.607
-
-
47.581.860
-
26 SMP Neg. 4 Tomia
337.511.715
-
285.401.215
-
-
52.110.500
-
27 SMP Neg. 1 Binongko
306.220.889
-
254.006.819
-
-
52.214.070
-
28 SMP Neg. 2 Binongko
515.989.565
-
424.341.815
-
26.196.400
65.451.350
-
29 SMP Neg. 3 Binongko
345.237.692
-
262.728.357
11.680.000
-
70.829.335
-
30 SMP Neg. 4 Binongko
235.993.867
-
198.083.200
-
-
37.910.667
-
31 SMP Satu Atap Neg. Melai One
523.762.945
-
121.785.000
345.000.000
-
56.977.945
-
32 SMP Satu Atap Neg. Pookambua
311.034.500
-
242.475.000
-
9.000.000
59.559.500
-
33 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala
651.180.817
-
185.635.000
412.500.000
-
53.045.817
-
34 SMP Satu Atap Neg. Buku
288.652.900
-
229.785.000
-
6.800.000
52.067.900
-
35 SMP Satu Atap Neg. Kolo
535.062.365
-
192.586.617
282.652.890
-
59.822.858
-
36 SMP Satu Atap Neg. Sombano
715.303.138
-
174.505.000
492.893.000
-
47.905.138
-
37 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela
239.805.000
-
196.125.000
-
-
43.680.000
-
38 SMP Satu Atap Neg. Lohoa
138.437.667
-
103.040.000
-
-
35.397.667
-
39 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea
247.855.000
-
204.175.000
-
-
43.680.000
-
40 SMP Satu Atap Neg. Mantigola
139.337.667
-
103.940.000
-
-
35.397.667
-
41 SMP Satu Atap Neg. Watukoila
263.791.360
-
216.209.500
-
-
47.581.860
-
42 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu
209.437.667
-
174.040.000
-
-
35.397.667
-
43 SMP Satu Atap Neg. Runduma
872.690.416
-
241.346.837
582.560.000
-
48.783.579
-
44 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau
789.624.902
-
233.146.607
503.000.000
-
53.478.295
-
45 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali
185.437.667
-
150.040.000
-
-
35.397.667
-
46 SMP Satu Atap Neg. Kulati
211.637.667
-
176.240.000
-
-
35.397.667
-
47 SMP Satu Atap Neg. Oihu
165.067.504
-
121.387.504
-
-
43.680.000
-
48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi
355.926.429
-
266.196.429
80.180.000
-
9.550.000
-
Lampiran 11, Hal 2 dari 5
ASET TETAP NO
SKPD
1
2
Jumlah Aset Tetap (Rp)
Tanah (Rp)
Peralatan Dan Mesin (Rp)
Gedung Dan Bangunan (Rp)
Jalan, Jaringan, Irigasi Dan Instalasi (Rp)
Aset Tetap Lainnya (Rp)
KDP (Rp)
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
3
4
5
6
7
8
9
49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi
1.457.580.098
-
363.778.020
1.020.000.000
-
73.802.078
-
50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi
277.431.774
-
159.893.215
113.000.000
-
4.538.559
-
51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi
726.408.000
-
139.360.000
569.100.000
-
17.948.000
-
52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi
1.452.347.000
50.000.000
6.200.000
1.374.872.500
-
21.274.500
-
53 SMA Neg. 1 Kaledupa
888.994.216
9.000.000
219.235.216
660.759.000
-
-
-
54 SMA Neg. 2 Kaledupa
778.203.215
-
142.703.215
635.500.000
-
-
-
55 SMA Neg. 3 Kaledupa
-
-
-
-
-
-
-
56 SMA Neg. 1 Tomia
298.323.215
-
217.923.215
80.400.000
-
-
-
57 SMA Neg. 2 Tomia
376.358.215
-
354.048.215
10.310.000
-
12.000.000
-
58 SMA Neg. 1 Binongko
206.573.215
-
206.573.215
-
-
-
-
59 SMA Neg. 2 Binongko
454.579.299
-
190.942.215
247.500.000
-
16.137.084
-
60 SMA Neg. 3 Binongko
132.580.320
-
132.580.320
-
-
-
-
61 SMA Neg. 4 Binongko
-
-
-
-
-
-
-
62 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi
175.648.215
-
143.648.215
28.500.000
-
3.500.000
-
63 SMK Neg. 1 Kaledupa
467.366.440
-
231.478.216
210.000.000
-
25.888.224
-
68.796.700
-
65.192.500
-
-
3.604.200
-
65 Dinas Kesehatan
12.793.056.275
-
9.233.486.020
3.126.342.275
-
30.000.000
403.227.980
66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi
16.061.380.802
360
12.553.562.758
3.507.817.684
-
-
-
67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan
13.474.190.583
-
10.263.250.791
3.210.939.792
-
-
-
68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa
12.858.754.327
22.405
10.399.360.614
2.459.371.308
-
-
-
8.209.178.318
-
6.229.570.221
1.979.608.097
-
-
-
13.185.221.340
-
9.729.845.560
3.455.375.780
-
-
-
71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur
9.965.324.123
-
7.598.023.261
2.367.300.862
-
-
-
72 Uptd Dinkes Kec. Binongko
9.986.317.035
-
7.542.841.868
2.443.475.167
-
-
-
73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko
3.188.364.612
-
1.733.343.682
1.455.020.930
-
-
-
64 UPTD SKB
69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan 70 Uptd Dinkes Kec. Tomia
Lampiran 11, Hal 3 dari 5
ASET TETAP NO
SKPD
1
2
74 Kantor RSUD 75 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
Jumlah Aset Tetap (Rp)
Tanah (Rp)
Peralatan Dan Mesin (Rp)
Gedung Dan Bangunan (Rp)
Jalan, Jaringan, Irigasi Dan Instalasi (Rp)
Aset Tetap Lainnya (Rp)
KDP (Rp)
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
3
4
5
6
7
8
9
30.605.267.049
-
23.987.896.276
6.483.100.773
76.050.000
58.220.000
-
263.865.477.486
-
5.734.395.268
2.245.561.000
255.875.521.218
10.000.000
-
10.120.951.777
-
5.491.275.137
1.990.967.290
6.000.000
2.632.709.350
-
76
Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
77
Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.146.494.846
-
937.312.596
620.806.000
-
1.588.376.250
-
78 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
143.139.291.499
-
10.815.103.611
7.335.788.500
123.446.206.113
20.000.000
1.522.193.275
79 Badan Lingkungan Hidup
4.790.067.500
-
3.590.419.499
855.328.001
294.600.000
49.720.000
-
80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.398.387.679
-
942.133.979
456.253.700
-
-
-
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan 81 Masyarakat dan PEMDES
4.835.350.867
-
3.264.136.866
1.366.124.001
-
205.090.000
-
82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.434.328.480
-
511.487.000
1.535.785.415
2.387.056.065
-
-
83 Badan Penanggulangan Bencana
1.010.492.625
-
1.010.492.625
-
-
-
-
84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10.191.929.140
-
2.513.376.000
5.024.056.460
14.000.000
1.217.638.000
1.422.858.680
1.074.010.974
-
402.912.974
661.248.000
7.100.000
2.750.000
-
1.041.975.000
-
646.230.000
395.745.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88 Bupati
648.053.000
-
638.053.000
-
-
10.000.000
-
89 Wakil Bupati
393.649.700
-
383.764.000
-
-
9.885.700
-
90 Sekretariat Daerah
67.708.276.890
18.356.716.504
18.236.076.603
25.428.908.574
5.471.857.500
168.053.945
46.663.764
91 Sekretariat DPRD
7.727.621.483
60.000.000
4.464.597.333
3.177.144.000
15.000.000
10.880.150
-
3.610.673.400
160.483.900
1.606.627.500
1.843.562.000
-
-
-
90.762.256.130
11.715.905.500
15.917.441.990
41.875.477.540
19.683.206.000
1.570.225.100
-
1.186.461.070
-
587.615.070
593.858.000
-
4.988.000
-
52.650.000
-
52.400.000
-
-
250.000
-
1.036.833.000
-
575.258.000
431.666.000
-
29.909.000
-
85
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja 87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
92
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
93 PPKD 94 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 95 Sekretariat KORPRI 96 Inspektorat
Lampiran 11, Hal 4 dari 5
ASET TETAP NO
SKPD
1
2
97 Kantor Penghubung
Jumlah Aset Tetap (Rp)
Tanah (Rp)
Peralatan Dan Mesin (Rp)
Gedung Dan Bangunan (Rp)
Jalan, Jaringan, Irigasi Dan Instalasi (Rp)
Aset Tetap Lainnya (Rp)
KDP (Rp)
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
3
4
5
6
7
8
9
1.813.013.278
-
1.010.583.278
657.930.000
126.800.000
17.700.000
-
413.591.364
-
398.591.364
15.000.000
-
-
-
99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi
2.519.944.745
301.100.000
725.036.545
1.493.808.200
-
-
-
100 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan
3.781.254.268
88.700.000
977.450.268
2.715.104.000
-
-
-
101 Sekretariat Kec. Kaledupa
5.787.799.711
440.100.000
753.959.711
1.837.200.000
2.756.540.000
-
-
102 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan
6.083.777.285
143.000.000
741.581.385
2.388.305.900
2.810.890.000
-
-
103 Sekretariat Kec. Tomia
2.698.016.585
226.600.000
654.846.585
1.515.450.000
300.000.000
1.120.000
-
104 Sekretariat Kec. Tomia Timur
955.040.039
-
374.655.039
580.385.000
-
-
-
105 Sekretariat Kec. Binongko
392.017.439
-
360.842.439
27.775.000
3.400.000
-
-
106 Sekretariat Kec. Togo Binongko
462.428.125
-
358.188.125
75.000.000
28.390.000
850.000
-
107 Badan Ketahanan Pangan
253.850.000
-
220.350.000
20.000.000
13.500.000
-
-
4.396.609.278
-
2.350.028.505
191.896.000
5.500.000
1.849.184.773
-
23.224.667.186
12.800.000
1.820.690.632
5.131.049.565
16.260.126.989
-
-
39.273.222.888
-
22.800.102.850
9.494.160.804
6.501.271.734
-
477.687.500
13.858.858.878
3.600.000
648.769.950
13.106.750.928
97.038.000
2.700.000
-
1.042.249.751.497
33.715.028.669
240.294.432.965
307.447.967.827
436.264.497.019
19.848.361.448
4.679.463.569
98 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
108
Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data, Elektronik dan Arsip
109
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan
110 Dinas Kelautan dan Perikanan 111
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Lampiran 11, Hal 5 dari 5
Lampiran 12 Pemerintah Kabupaten Wakatobi Rekapitulasi Aset Lain-Lain Tahun 2012
NO
SKPD
1
2
Aset Lain-Lain (Rincian Tidak Diketahui) (Rp)
2011 Aset Rusak Dan Hilang (Rp) 3
2012 Aset Rusak (Rp) 4 15.411.000
Aset Hilang (Rp)
Jumlah (Rp) 6
5
1
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
-
44.744.000
60.155.000
2
UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi
-
-
3
UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan
-
-
4
UPTD Diknas Kec. Kaledupa
-
-
5
UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan
-
-
6
UPTD Diknas Kec. Tomia
-
-
7
UPTD Diknas Kec. Tomia Timur
-
-
8
UPTD Diknas Kec. Binongko
-
-
9
UPTD Diknas Kec. Togo Binongko
-
-
10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi
-
-
11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi
-
-
13 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi
-
-
17 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi
-
-
18 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi
-
-
19 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan
-
-
20 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan
-
-
22 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan
-
-
23 SMP Neg. 1 Kaledupa
-
-
26 SMP Neg. 2 Kaledupa
-
-
29 SMP Neg. 3 Kaledupa
-
-
31 SMP Neg. 4 Kaledupa
-
-
Lampiran 12, Hal 1 dari 5
NO
SKPD
1
2
Aset Lain-Lain (Rincian Tidak Diketahui) (Rp)
2011 Aset Rusak Dan Hilang (Rp) 3
2012 Aset Rusak (Rp) 4
Aset Hilang (Rp) 5
Jumlah (Rp) 6
32 SMP Neg. Lentea
-
-
34 SMP Neg. 1 Tomia
-
-
36 SMP Neg. 2 Tomia
-
-
40 SMP Neg. 3 Tomia
-
-
42 SMP Neg. 4 Tomia
-
-
43 SMP Neg. 1 Binongko
-
-
44 SMP Neg. 2 Binongko
-
-
46 SMP Neg. 3 Binongko
-
-
47 SMP Neg. 4 Binongko
-
-
12 SMP Satu Atap Neg. Melai One
-
-
14 SMP Satu Atap Neg. Pookambua
-
-
15 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala
-
-
16 SMP Satu Atap Neg. Buku
-
-
21 SMP Satu Atap Neg. Kolo
-
-
24 SMP Satu Atap Neg. Sombano
-
-
25 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela
-
-
27 SMP Satu Atap Neg. Lohoa
-
-
28 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea
-
-
30 SMP Satu Atap Neg. Mantigola
-
-
33 SMP Satu Atap Neg. Watukoila
-
-
35 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu
-
-
37 SMP Satu Atap Neg. Runduma
-
-
38 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau
-
-
39 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali
-
-
40 SMP Satu Atap Neg. Kulati
-
-
Lampiran 12, Hal 2 dari 5
NO
SKPD
1
2
Aset Lain-Lain (Rincian Tidak Diketahui) (Rp)
2011 Aset Rusak Dan Hilang (Rp) 3
2012 Aset Rusak (Rp) 4
Aset Hilang (Rp)
Jumlah (Rp) 6
5
41 SMP Satu Atap Neg. Oihu
-
-
42 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi
-
-
43 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi
-
-
44 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi
-
-
45 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi
-
-
46 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi
-
-
47 SMA Neg. 1 Kaledupa
-
-
48 SMA Neg. 2 Kaledupa
-
-
49 SMA Neg. 3 Kaledupa
-
-
50 SMA Neg. 1 Tomia
-
-
51 SMA Neg. 2 Tomia
-
-
52 SMA Neg. 1 Binongko
-
-
53 SMA Neg. 2 Binongko
-
-
54 SMA Neg. 3 Binongko
-
-
55 SMA Neg. 4 Binongko
-
-
56 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi
-
-
57 SMK Neg. 1 Kaledupa
-
-
58 UPTD SKB
-
-
59 Dinas Kesehatan
-
37.380.000
37.380.000
60 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi
-
337.847.000
337.847.000
61 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan
-
140.970.385
62 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa
-
-
63 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan
-
-
64 Uptd Dinkes Kec. Tomia
-
-
456.900.417
597.870.802
Lampiran 12, Hal 3 dari 5
NO
SKPD
1
2
Aset Lain-Lain (Rincian Tidak Diketahui) (Rp)
2011 Aset Rusak Dan Hilang (Rp) 3
2012 Aset Rusak (Rp) 4
Aset Hilang (Rp)
Jumlah (Rp) 6
5
65 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur
-
66 Uptd Dinkes Kec. Binongko
-
67 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko
-
68 Kantor RSUD
-
24.118.000
16.500.000
40.618.000
52.196.399
545.324.177
14.200.000
611.720.576
-
453.841.847
257.599.971
711.441.818
147.078.404
48.350.000
1.400.000
196.828.404
72 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
-
65.652.630
73 Badan Lingkungan Hidup
-
32.200.000
278.624.000
310.824.000
74 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
-
185.064.245
7.132.075
192.196.320
75 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDES
-
48.733.334
8.812.500
57.545.834
76 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
-
182.488.000
50.000.000
232.488.000
77 Badan Penanggulangan Bencana
-
78 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
308.550.000
305.950.000
79 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
-
11.000.000
80 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja
-
-
81 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-
-
82 Bupati
-
83 Wakil Bupati
-
69 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi 70 Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran 71
Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah
84 Sekretariat Daerah
1.548.190.000
85 Sekretariat DPRD 86 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 87 PPKD
66.250.000 21324057259
-
10.500.000
10.500.000 -
65.652.630
-
14.470.000
614.500.000 29.250.000
6.798.300
40.250.000
21.268.300 -
240.867.900
38.535.572
1.827.593.472
819.628.498
60.604.165
880.232.663
39.152.000
105.402.000 21.324.057.259
Lampiran 12, Hal 4 dari 5
NO
SKPD
1
2
Aset Lain-Lain (Rincian Tidak Diketahui) (Rp)
2011 Aset Rusak Dan Hilang (Rp) 3
2012 Aset Rusak (Rp) 4
Jumlah (Rp) 6
5
88 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
-
89 Sekretariat KORPRI
-
90 Inspektorat
-
91 Kantor Penghubung
-
-
92 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
-
-
93 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi
-
94 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan
-
-
95 Sekretariat Kec. Kaledupa
-
-
96 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan
-
-
97 Sekretariat Kec. Tomia
-
-
98 Sekretariat Kec. Tomia Timur
-
42.197.500
42.197.500
99 Sekretariat Kec. Binongko
-
29.800.000
29.800.000
100 Sekretariat Kec. Togo Binongko
-
136.805.230
136.805.230
101 Badan Ketahanan Pangan
-
3.800.000
3.800.000
102 Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data, Elektronik dan Arsip
-
14.000.000
103 Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan
-
65.427.227
104 Dinas Kelautan dan Perikanan
92.953.814
Aset Hilang (Rp)
10.599.570
63.400.000
4.718.000
4.050.000
8.000
5.841.550
21.324.057.259
67.450.000
4.726.000
19.841.550 65.427.227
3.450.000
105 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
103.553.384
3.450.000
-
645.815.600
130.595.000
776.410.600
2.125.714.803
4.618.714.387
1.461.347.120
29.529.833.569
Lampiran 12, Hal 5 dari 5
Lampiran 13 Daftar Hutang PFK Kabupaten Wakatobi Per 31 Desember 2012
No 1.
2.
Uraian
Nama Perusahaan
Pajak di BUD
Jumlah 21.604.637,00
-
Pajak atas Pekerjaan Jasa Hiburan
CV WATER
-
Pajak Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Langge
CV ALIF PRATAMA
Pajak di Bendahara Pengeluaran
5.448.000,00 16.156.637,00 385.464.352,00
JUMLAH
407.068.989,00
Lampiran 13, Hal 1 dari 1
Lampiran 14 Pemerintah Kabupaten Wakatobi Daftar Hutang Retensi Per 31 Desember 2012 No. 1 1
3
2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Waktu Pelaksanaan 4
Nama Pekerjaan
Satuan Kerja
Rekanan 5
Nomor Dan Tanggal Kontrak 6
Nilai Kontrak (Rp) 7
Jumlah Realisasi 2012 (Rp) 8
1
Pemb. Pagar SMA 2 Wangi-Wangi
2008
CV SUKMA JAYA
163.487.000,00
8.174.350,00
2
Pemb. Gedung TK/Play Group Kec. Wangi-Wangi Selatan
2008
CV AKMALS JAYA
99.280.000,00
4.964.000,00
4.964.000,00
3
Rehabilitasi 4 RKB SMPN. 1 Binongko
2010
CV DWI PUTRI UTAMA
323.286.700,00
307.122.370,00
16.164.330,00
1
Pembangunan Poskesdes Padakuru
2008
CV SINAR SOPAI
162.628.000,00
8.131.400,00
8.131.400,00
2
Pembangunan Poskesdes Topanuanda
2008
CV ARITA
162.432.000,00
8.121.600,00
8.121.600,00
2011
CV NITA SARI
49.760.000,00
47.272.000,00
2.488.000,00
JUMLAH 2
Dinas Kesehatan
3
Pekerjaan Peningkatan dan Perbaikan perumahan bidan Puskesmas Wangi-Wangi selatan Dinas Kesehatan Kab.Wakatobi
NO:08/PPBJ/DINKES/201 1 TGL 7 JUNI 2011 49.760.000,00
47.272.000,00
18.741.000,00
Penyelesaian gedung administrasi (pemasangan lantai keramik)
2008
CV ADJI PUTRA
81.000.000,00
4.050.000,00
4.049.999,00
2
Pengadaan Konstruksi Sumur Gali Paket (A)
2009
CV ARNES PRATAMA
29.500.000,00
1.475.000,00
1.475.000,00
3
Pengadaan Konstruksi Sumur Gali Paket (B)
2009
CV MEGA KARYA UTAMA
29.500.000,00
1.475.000,00
1.475.000,00
1
Pembangunan Rabat Beton Desa Timu dan Dete Tomia Timur
2008
CV NURKAM JAYA
161.185.000,00
29.013.300,00
29.013.299,00
2
Pengerasan Jalan Tee Endapo DPRD
2009
1.194.930.000,00
59.746.500,00
59.746.500,00
3
Pembangunan Jalan Rabat Beton pasar Sentral Wangsel
2010
PT BAKTI NUSANTARA MAKMUR CV ABDI JAYA
399.680.000,00
379.696.000,00
19.984.000,00
4
Pembangunan Rabat Beton Kel. Wandoka Utara
2010
CV AWAN MOTOR
47.970.000,00
45.571.500,00
2.398.500,00
5
Pekerjaan Jalan Talud horuo
2011
CV JAYA LAUT
NO:001.a/KONT-PL/PPKBM/DPUPE/WKTB/VI/201 1 TGL 21 JUNI 2011
109.794.000,00
104.304.298,00
5.489.702,00
6
Pekerjaan Talud JALAN TAMPARA
2011
CV LINTAS PAMAI
NO:001.b/KONT-PL/PPKBM/DPUPE/WKTB/VI/201 1 TGL 21 JUNI 2011
109.737.000,00
104.250.150,00
5.486.850,00
219.531.000,00
208.554.448,00
122.118.851,00
2008
CV MEDIA PRATAMA WAKATOBI
49.750.000,00
2.487.500,00
2.487.500,00
Rumah Sakit Umum Daerah 1
JUMLAH 4
Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
8.174.349,00
29.302.679,00
JUMLAH 3
Hutang Retensi (Rp) 9
6.999.999,00
JUMLAH 5
Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
1
Pengadaan Pos Penjagaan TPA
6
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
1
Rehabilitasi Benteng Perahu tersebar di Binongko
2008
CV LAILATUL QADAR
285.235.700,00
14.261.785,00
14.261.785,00
2
Pengadaan Pagar Pengaman Jln . Patua - Wakomba
2008
UD ENIS
101.707.000,00
5.085.350,00
5.085.351,00
3
Pengadaan Pagar Pengaman Onemay - Patua
2008
CV USAHA BERSAMA
135.370.000,00
6.768.500,00
6.768.501,00
4
Pembangunan Pagar Terminal
2008
CV CIPTA MANDIRI
93.949.000,00
4.697.450,00
4.697.450,00
5
Pendalaman alur Mantigola
2008
CV MEDIA PRATAMA WAKATOBI CV AL HAJAR
46.950.000,00
2.347.500,00
2.347.500,00
25.000.000,00
23.750.000,00
1.250.000,00
JUMLAH
6
Pengadaan tanda masuk dan Rambu - Rambu di Dermaga Mola
2.487.500,00
2011
NO:03/SKP/PPKHUBLA/DISHUBKOMINFO/VII/2011 TGL 25 JULI 2011
Lampiran 14, Hal 1 dari 18
No.
Satuan Kerja
Nama Pekerjaan
1
2
3
Waktu Pelaksanaan 4
Rekanan 5
Nomor Dan Tanggal Kontrak 6
JUMLAH
23.750.000,00
34.410.587,00
95.000.001,00
4.999.999,00
100.000.000,00
95.000.001,00
4.999.999,00
303.630.000,00
15.181.500,00
15.181.500,00
NO:04/SPKPPK/DISBUDPAR/GLB/ IV / 2011 TGL 16 APRIL 2011
39.600.000,00
37.620.000,00
1.980.000,00
NO:02/SPKPPK/DISBUDPAR/PGBP/ V/2011 TGL 2 MEI 2011
39.551.000,00
37.573.450,00
1.977.550,00
79.151.000,00
75.193.450,00
19.139.050,00
26.100.000,00
1.305.000,00
1.210.000,00
CV MITRA PALAWA
26.250.000,00
1.312.500,00
1.312.500,00
2009
CV ADI TAMA
26.100.000,00
1.305.000,00
1.191.000,00
Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Kaledupa Selatan
2009
CV NGAJI RAJA SAKTI
26.100.000,00
1.305.000,00
1.210.000,00
5
Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Tomia
2009
26.100.000,00
1.305.000,00
1.305.000,00
6
Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Tomia Timur
2009
CV TOMAY ANUGRAH PERKASA CV ONI INDRA JAYA
26.100.000,00
1.305.000,00
1.210.000,00
7
Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Binongko
2009
CV BITOKAWA PERDANA
26.100.000,00
1.305.000,00
1.305.000,00
8
Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Togo Binongko
2009
KOPERASI SETIA KARANG LESTARI
26.150.000,00
1.307.500,00
1.355.000,00
1
Pekerjaan Pengadaan Komntruksi / Pembelian Gedung Gudang
2011
CV UNTUNG JAYA WANCI PRATAM
264.534.000,00
251.307.300,00
13.226.700,00
2
Pekerjaan Pemeliharaan kantor bupati
2011
CV ONI INDRA JAYA
199.570.000,00
189.591.500,00
9.978.500,00
99.700.000,00
94.715.000,00
4.985.000,00
1
Pekerjaan Pengadaan Sumur Resapan Lingkungan Hidup
8
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1
2011
CV LIANA
Pusat Pesanggrahan Budaya
2008
CV BAYU PERSADA
2
Perkerjaan Pembangunan Gapura Benteng Liya
2011
CV SUKA MAI
3
Pekerj. Pemb. Gapuara benteng Palea
2011
CV ANUGRAH CAHAYA TIMUR
1
Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Wangi-Wangi
2009
CV SINAR AYU
2
Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Wangi-Wangi Selatan
2009
3
Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Kaledupa
4
NO:05/KONTBLH/PSR/IV/2011 TGL 22 APRIL 2011
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH 10 Sekretariat Daerah
Hutang Retensi (Rp) 9
25.000.000,00
Badan Lingkungan Hidup
Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Jumlah Realisasi 2012 (Rp) 8
100.000.000,00
7
9
Nilai Kontrak (Rp) 7
10.098.500,00 NO:000/KONT/PK/BAG. UMUM VI / 2011 TGL 24 JUNI 2011 NO:005/KONT/PPK/BAGU MUM/SETDA/VI/2011 TGL 24 JUNI 2011 2011
CV MULTIPOLAR INTI SULTRA
563.804.000,00
535.613.800,00
28.190.200,00
Pembangunan Jalan Usaha Tani Binongko
2008
CV Putra Bangsa
177.851.000,00
8.892.550,00
8.892.551,00
Pembangunan Jalan Usaha Tani Togo Binongko
2008
CV Catur Putra Sarana
177.200.000,00
8.860.000,00
8.860.000,00
3
Pembangunan BAK Desa Maleko Kec. Wangi-Wangi
2008
CV ILHAM JAYA
42.500.000,00
2.125.000,00
2.124.999,00
4
Pembangunan BAK Desa Posalu Kec. Wangi-Wangi
2008
CV ABDI JAYA
42.500.000,00
2.125.000,00
2.124.999,00
5
Pembangunan BAK Desa Wailumu Kec. Wangi-Wangi
2008
CV BERKAT MANDIRI
42.500.000,00
2.125.000,00
2.124.999,00
6
Pembangunan BAK Desa Wungka Kec.Wangi2 Selatan
2008
CV PUTRA LIPU
42.500.000,00
2.125.000,00
2.124.999,00
7
Pembangunan BAK Desa Ollo Kec. Kaledupa
2008
CV CHARISMA
42.500.000,00
2.125.000,00
2.125.000,00
8
Pembangunan BAK Kel. Ambeua Kec. Kaledupa
2008
42.500.000,00
2.125.000,00
2.124.999,00
9
Pembangunan BAK Desa Lentea Kec.Kaledupa Selatan
2008
CV BUANA SULTRA MANDIRI CV KARYA MOLAGINA
42.500.000,00
2.125.000,00
2.124.999,00
3
Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Jabatan Dinas
JUMLAH 11
Dinas Pertanian, Kehutanan, 1 Perkebunan dan Peternakan 2
NO:024/UMUMSETDA/SPK/V/2011 TGL 18 MEI 2011
Lampiran 14, Hal 2 dari 18
No.
Satuan Kerja
1
2
Waktu Pelaksanaan 4
Nama Pekerjaan 3
Rekanan 5
Nomor Dan Tanggal Kontrak 6
Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah Realisasi 2012 (Rp) 8
Hutang Retensi (Rp) 9
10
Pembangunan BAK Desa Sandi Kec.Kaledupa Selatan
2008
CV RAHMAT MUJUR
42.500.000,00
2.125.000,00
2.125.000,00
11
Pembangunan BAK Desa Langge Kec.Kaledupa Selatan
2008
CV LENTEA RAYA
42.500.000,00
2.125.000,00
2.125.000,00
12
Pembangunan BAK Desa Waitii Kec. Tomia
2008
CV CALSIO
42.500.000,00
2.125.000,00
2.124.999,00
13
Pembangunan BAK Kel, Popalia Kec. Togo Binongko
2008
CV FUNGKA GROUP
42.500.000,00
2.125.000,00
2.124.999,00
14
Pembangunan BAK Kel. Sowa Kec. Togo Binongko
2008
CV ERA MAS
42.500.000,00
2.125.000,00
2.124.999,00
15
Pembangunan BAK Desa Oihu Kec. Togo Binongko
2008
CV MITRA PALAWA
42.500.000,00
2.125.000,00
2.124.999,00
16
Pembangunan BAK Desa Waloindi Kec. Togo Binongko
2008
CV KARYA MOLAGINA
42.500.000,00
2.125.000,00
2.125.000,00
17
Pembangunan Pos Jaga Kehutanan Kec. Wangi2 Selatan
2008
CV PUTRA BANGSA
29.400.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
18
Pembangunan Pos Jaga Kehutanan Kec. Kaledupa
2008
29.400.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
19
Pembangunan Pos Jaga Kehutanan Kec. Kaledupa Selatan
2008
CV SUMBER WOLIO NUSANTARA CV ADIWANGSA
29.400.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
20
Pembangunan Pos Jaga Kehutanan Kec. Binongko
2008
CV SINAR WOLIO INDAH
29.400.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
21
Pembangunan Pos Jaga Kehutanan Kec. Togo Binongko
2008
CV GULAMASSIOKATA
29.400.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
22
Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Wangi-Wangi
2009
CV Kramat Jaya
216.497.000,00
10.824.850,00
10.824.851,00
23
Pembangunan Embung BAK Kec. Wangi2 Selatan
2009
CV Mega Karya Utama
35.323.000,00
1.766.150,00
1.766.149,00
24
Pembangunan Embung BAK Paket 2Kec. Wangi2 Selatan
2009
CV Lange Lange
35.323.000,00
1.766.150,00
1.765.251,00
25
Pembangunan Embung BAK Kec. Kaledupa
2009
CV Sukma Jaya
35.324.000,00
1.766.200,00
1.765.251,00
26
Pembangunan Embung BAK Kec. Kaledupa Selatan
2009
CV Sinar Wolio Indah
35.324.000,00
1.766.200,00
1.766.199,00
27
Pembangunan Embung BAK Kec. Binongko
2009
CV Mega Karya Utama
35.326.000,00
1.766.300,00
1.766.300,00
28
Pembangunan Embung BAK Kec. Togo Binongko
2009
CV Lange Lange
35.326.000,00
1.766.300,00
1.767.198,00
29
Pengadaan Kandang Ayam
2010
CV PASIR DALAM
32.950.000,00
31.302.499,00
1.647.501,00
30
Pengadaan kandang Ayam
2010
CV SEJATI
32.950.000,00
31.302.499,00
1.647.501,00
31
Pembangunan jalan usaha Tani Binongko kel . Rukuwa Kec. Binongko
2011
CV DWI PANCA MULIA
NO:520/34/SPK/PPKDAK/V/2011 TGL 24 MEI 2011
228.055.000,00
216.652.250,00
11.402.750,00
32
Pekerjaan Pembangunan Kandang Ayam
2011
CV CITRA LANDEU
NO:522/22?SPK/DAUTERNAK/PKPP/VII/2011 TGL 27 JULI 2011
74.820.000,00
71.079.000,00
3.741.000,00
33
Pembangunan Pos Jaga Paket 2
2011
CV CITRA LANDEU
NO:522/47/SPK/DAKHUT/PKPP/VII/2011 TGL 27 JULI 2011
38.500.000,00
36.575.000,00
1.925.000,00
341.375.000,00
324.306.250,00
96.637.492,00
1
Pengadaan Tower/Bak Penampung Air
2009
CV VIQA PERSADA
77.000.000,00
3.850.000,00
3.850.000,00
JUMLAH 12
Nilai Kontrak (Rp) 7
2
Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Lingkup Dinas Kelautan Dan Perikanan
2011
CV TINDOI RAYA
NO:05/SPKPPK/DKP/VI/2011 TGL 25 JUNI 2011
39.900.000,00
37.905.000,00
1.995.000,00
3
Pekerjaan Pembangunan Kantor radio lingkungan DKP (Coremap II)
2011
CV RIZKY FAMILY
NO:199/PPK-COREMAP II/WKTB/VIII/2011 TGL 2 AGUSTUS 2011
33.000.000,00
31.350.000,00
1.650.000,00
4
Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Tower radio lingkungan DKP (Coremap II)
2011
CV TOPE JAYA
NO:200/PPK-COREMAP II/WKTB/VIII/2011 TGL 2 AGUSTUS 2011
25.000.000,00
23.750.000,00
1.250.000,00
97.900.000,00
93.005.000,00
JUMLAH TOTAL
R E T E N S I s/d 2011
8.745.000,00 381.870.857,00
Lampiran 14, Hal 3 dari 18
No. 1 1
Satuan Kerja
Nama Pekerjaan 3
2 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Waktu Pelaksanaan 4
Rekanan 5
1 Pembangunan Gudang Penyimpanan Alat Kesenian
2012
CV ATUL MEGA JAYA
2 Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah Sarana Dan Prasana Paud
2012
CV BANGUN CIPTA GROUP
3 Pemb. TK Pada Raya Makmur
2012
CV DESY KHARISMA MANDIRI
4 Pemb. TK Kartini
2012
5 Pembangunan TK Buranga
Nomor Dan Tanggal Kontrak 6 NO:001.c/KONT/PPKDAU/DIKNASPORA/WKT B/VII/2012 T GL 18 JULI 2012
Nilai Kontrak (Rp) 7
Jumlah Realisasi 2012 (Rp) 8
Hutang Retensi (Rp) 9
200.700.000,00
190.665.000,00
10.035.000,00
173.900.000,00
165.205.000,00
8.695.000,00
NO:001.w/SPK-PL/PPKDAU/DIKNASPORA/WKT B/X/TGL 5 OKTOBER 2012
44.000.000,00
41.800.000,00
2.200.000,00
CV WEAMBEA MALE
NO:001.T/SPK-PL/PPKDAU/DIKNASPORA/WKT B/X/TGL 5 OKTOBER 2012
39.000.000,00
37.050.000,00
1.950.000,00
2012
CV KARUNIA SARANA RIMBA
NO:001.P/SPK/PPKDAU/DIKNASPORA/WKT B/X/2012 TGL 5 OKTOBER 2012
44.000.000,00
41.800.000,00
2.200.000,00
6 Pembangunan TK Tongano Barat
2012
CV KARUNIA SARANA RIMBA
NO:001.q/SPK/PPKDAU/DIKNASPORA/WKT B/X/2012 TGL 5 OKTOBER 2012
44.000.000,00
41.800.000,00
2.200.000,00
7 Pekerj. Pembangunan Pagar Paud terpadu numana
2012
CV PERMATA DEWI
80.000.000,00
76.000.000,00
4.000.000,00
8 Pembangunan UPTD Diknaspora Kec. Wangi-Wangi
2012
CV PASIR DALAM
NO:001.a/KONT/PPKDAU/DIKNASPORA/WKT B/VI/2012 TGL 18 JULI 2012
126.262.000,00
119.948.899,00
6.313.101,00
9 Pekerj. Pemb. UPTD Diknaspora Kec. Wangsel
2012
CV SAPUTRA GROUP
NO:001.J/KONT/PPKDAU/DIKNASPORA/WKT B/VII/2012
144.878.000,00
137.634.100,00
7.243.900,00
10 Pekerjaan Pembangunan UPTD Diknaspora Kec. Kalsel
2012
CV ATUL MEGA JAYA
NO:001.d/KONT/PPKDAU/DIKNASPORA/WKT B/VII/2012 TGL 18 JULI 2012
146.000.000,00
138.700.000,00
7.300.000,00
11 Pekerj. Pembangunan UPTD Diknaspora Kec. Tomia Timur
2012
CV DESY KHARISMA MANDIRI
NO:001.g/KONT/PPKDAU/DIKNSPORA/WKTB/ VII/2012
143.161.000,00
136.002.950,00
7.158.050,00
12 Pekerj. Pembangunan Laboratorium Kumputer SMAN I Kaledupa
2012
CV IWAN BERSAMA
NO:001.e/KONT/PPKDAU/DIKNASPORA/WKT B/VII/2012 TGL 18 JULI 2012
228.462.000,00
217.038.900,00
11.423.100,00
13 Pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA SMKN I WANGI-WANGI
2012
CV ADJI PUTRA
NO:001.K/KONT/PPKDAU/DIKNASPORA/WKT B/VIII/2012 TGL 27 AGUSTUS 2012
229.294.000,00
217.829.300,00
11.464.700,00
NO:001.1SPK/PPK/DIKNA S/WKTB/IX/2012 TGL 25 SEPTEMBER 2012
Lampiran 14, Hal 4 dari 18
No.
Satuan Kerja
1
2
Nama Pekerjaan 3
Waktu Pelaksanaan 4
Rekanan 5
Nomor Dan Tanggal Kontrak 6
Nilai Kontrak (Rp) 7
Jumlah Realisasi 2012 (Rp) 8
Hutang Retensi (Rp) 9
14 Pembangunan 3 RKB SMAN 2 Tomia
2012
CV CITRA LANDEU
NO:001.h/KONT/PPKDAU/DIKNASPORA/WKT B/VII/2012 TGL 18 JULI 2012
571.000.000,00
542.450.000,00
28.550.000,00
15 Pekerj. Pemabangunan 3 RKB SMAN 4 Binongko
2012
CV DWI PANCA MULYA
NO:003/EPROC/KONT/PPKDAU/DIKNASPORA/WKT B/VII/2012 TGL 14 JULI 2012
526.208.000,00
499.897.600,00
26.310.400,00
16 Pembangunan 3 RKB SMAN 3 Binongko
2012
CV ANUGERAH CAHAYA TIMUR
NO:002/EPROC/KONT/PPKDAU/DIKNASPORA/WKT B/VII/2012
571.240.000,00
542.678.000,00
28.562.000,00
17 Pemb. RKB SMAN Lentea
2012
CV ADI TAMA
No:001.i/KONT/PPKDAU/DIKNASPORA/WKT B/VII/2012 TGL 18 JULI 2012
363.430.000,00
345.258.500,00
18.171.500,00
18 Pekerj. Pembangunan Rumah pintar Bajo Cendikia
2012
CV DWI CAHYA
NO:001.V/SPK-PL/PPKDAU/DIKNASPORA/WKT B/XI/2012 TGL 5 OKTOBER 2012
199.990.000,00
189.990.500,00
9.999.500,00
19 Pembangunan Lapangan Tenis DPRD
2012
CV Permata Dewi
180.500.000,00
171.475.000,00
9.025.000,00
20 Pekerj. Pembangunan Lapangan Sepak bola Oihu
2012
CV DWI PANCA MULYA
50.000.000,00
47.500.000,00
2.500.000,00
21 Pengawasan Pembangunan Gedung SMA
2012
CV
40.900.000,00
-
22 Pengawasan Pembangunan Gedung alat Kesenian
2012
8.000.000,00
-
8.000.000,00
23 Pengawasan Pembangunan gedung Laboratorium SMA/SMK 24 Pengawasan Pembangunan gedungSMA lentea
2012
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2012
12.600.000,00
-
12.600.000,00
25 Perencanaan Pembangunan TK
2012
8.000.000,00
-
2
SMAN 1 WANGI-WANGI
JUMLAH 1 Pekerjaan Pembangunan Pagar SMAN I Wangi-Wangi
3
SMAN 1 TOMIA
JUMLAH 1 Pekerjaan Pembangunan Pagar SMAN 1 TOMIA
4
DINAS KESEHATAN
NO:001.X/SPK-PL/PPKDAU/DIKNSPORA/WKTB/ /X/2012 TGL 5 OKTOBER 2012
2012
CV CITRA LANDEU
NO:01/SPKPL/PPK/APBDP/WKTB/2012 TGL 10 NOVEMBER 2012
2012
CV ALIF PRATAMA
NO:01/SPKPL/PPK/APBDP/WKTB/XI/2012 TGL 10 NOVEMBER 2012
1
JUMLAH Pekerjaan Pemasangan Tegel dan Rabat Puskesmas Waituno
2012
CV SUKA MAI
NO:001.c/SPK-PL/PPKDINKES/VII/2012 TGL 16 JULI 2012
2
Pekerjaan Pemasangan Plafond Puskesmas Waituno
2012
CV SUKA MAI
NO:001.b/SPK-PL/PPKDINKES/VII/2012 TGL 16 JULI 2012
40.900.000,00
8.000.000,00
-
4.185.525.000,00 74.980.000,00
3.900.723.749,00 71.231.000,00
284.801.251,00 3.749.000,00
-
74.980.000,00 74.900.000,00
71.155.000,00
3.749.000,00 3.745.000,00
-
60.000.000,00
57.000.000,00
3.745.000,00 3.000.000,00
60.000.000,00
57.000.000,00
3.000.000,00
Lampiran 14, Hal 5 dari 18
No.
Satuan Kerja
1
2
5
6
Nama Pekerjaan 3
Waktu Pelaksanaan 4
Rekanan 5
Nomor Dan Tanggal Kontrak 6
Nilai Kontrak (Rp) 7
Jumlah Realisasi 2012 (Rp) 8
Hutang Retensi (Rp) 9
3
Pekerjaan Pembangunan Rumah Dina s Perawat Puskesmas Tomia
2012
CV BANGKIT JAYA PRATAMA
NO:30/SPK/PPKDINKES/VIII/2012 TGL 28 AGUSTUS 2012
388.000.000,00
368.600.000,00
19.400.000,00
4
Pekerj. Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Kaledupa
2012
CV ERA MANDIRI ABADI
NO:27/SPK/PPKDINKES/VIII/2012 TGL 28 AGUSTUS 2012
300.000.000,00
284.999.999,00
15.000.001,00
5
Pekerj. Pembangunan Ruang Inap Puskesmas Kaledupa
2012
CV MIRANTI GROUP
NO:06/SPK/PPKDINKES/VIII/2012 TGL 28 AGUSTUS 2012
287.450.000,00
273.077.500,00
14.372.500,00
6
Pekerj. Pemb. Gedung Poned Puskesmas Waitii
2012
CV LANGA-LANGE
NO:15/SPK/PPKDINKES/VIII/2012 TGL 28 AGUSTUS 2012
125.000.000,00
82.187.500,00
42.812.500,00
7
Pekerjaan Pembangunan Gedung Poned Puskesmas Buranga
2012
CV ABAD JAYA
NO:09SPK/PPKDINKES/VIII/2012 TGL 28 AGUSTUS 2012
126.700.000,00
120.364.999,00
6.335.001,00
8
Pembangunan Ruang Rawat inap Puskesmas waetuno
2012
CV AL HAJAR
NO:21/SPK/PPKDINKES/VIII/2012 TGL 28 AGUSTUS 2012
276.100.000,00
262.295.000,00
13.805.000,00
9
Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Binongko 2012
CV BITOKAWA PERDANA NO:24/SPK/PPKDINKES/VIII/2012 TGL 28 AGUSTUS 2012
295.900.000,00
281.105.000,00
14.795.000,00
10
Pekerj. Pembangunan Pagar Puskesmas Usuku
CV MAWAR TONGANO
70.000.000,00
66.500.000,00
3.500.000,00
OK.t16/PPKRSUD/dok/7/2012 Ps.t18/PPKRSUD/dok/7/2012 TGL 18 JULI 2012
1.989.150.000,00 720.565.000,00
1.853.129.998,00 684.536.750,00
136.020.002,00 36.028.250,00
1.396.100.000,00
1.326.295.000,00
69.805.000,00
138.626.000,00
131.694.699,00
6.931.301,00
54.880.000,00
52.136.000,00
2.744.000,00
2.310.171.000,00 139.800.000,00
2.194.662.449,00 132.810.000,00
115.508.551,00 6.990.000,00
2012
001.a/SPK-PL/PPKDINKES/VII/2012
1
JUMLAH Pekerjaan Pembangunann Gedung Ok RSUD
2012
CV LESA'A KARYA
2
Pembangunan Gedung PONEK
2012
CV CITRA LANDEU
3
Pekerj. Penyelesaian Selaras Penghubung RSUD
2012
CV KAMPA JAYA
NO:Ps.T13/PPKRSUD/dok/7/2012 TGL 13 JULI 2012
4
Pekerj. Pembangunan Selaras Penghubung RSUD
2012
CV WAMBEA MALE
NO:12/SPK/PPKRSUD/IX/2012 TGL 7 SEPTEMBER 2012
JUMLAH Pekerj. Pemb. Gedung Gudang Kantor
2012
CV DUNDU JAYA
2
Perencanaan Gedung Gudang Kantor
2012
3.500.000,00
3
Pengawasan Gedung Gudang Kantor
2012
2.800.000,00
4
Pembangunan MCK Ibukota Kab. Wakatobi
2012
5
Perencenaan Pembangunan MCK Ibukota Kab. Wakatobi
2012
2.250.000,00
6
PengawasanPembangunan MCK Ibukota Kab. Wakatobi
2012
2.000.000,00
RSUD
DINAS PEKERJAAN UMUM, 1 PERTAMBANGAN DAN ENERGI
CV SUMBER LOGAM RAYA
NO:001.I/KONT/DPUPESRT/WKTB/VIII/2012 TGL 28 AGUSTUS 2012
001.o/SPK-PLG/PPKCK/DPUPE/WKTB/VII/201 2
49.670.000,00
3.500.000,00 2.800.000,00 47.186.500,00
2.483.500,00
Lampiran 14, Hal 6 dari 18
No.
Satuan Kerja
1
2
Nama Pekerjaan 3 7
Pekerjaan Lanjutan Pengaspalan jalan bente-Kampowoou
Waktu Pelaksanaan 4 2012
Rekanan 5
Nomor Dan Tanggal Kontrak 6
CV NITA SARI
Nilai Kontrak (Rp) 7
Jumlah Realisasi 2012 (Rp) 8
Hutang Retensi (Rp) 9
1.566.346.000,00
1.488.028.698,00
78.317.302,00
317.128.000,00
301.271.599,00
15.856.401,00
2.745.432.000,00
2.608.160.401,00
137.271.599,00
3.478.500.000,00
3.304.574.998,00
173.925.002,00
974.400.000,00
925.680.000,00
48.720.000,00
399.999.000,00
379.999.050,00
19.999.950,00
678.400.000,00
644.480.000,00
33.920.000,00
976.200.000,00
927.389.999,00
48.810.001,00
249.850.000,00
237.357.500,00
12.492.500,00
659.975.000,00
626.976.250,00
32.998.750,00
1.962.900.000,00
1.864.755.000,00
98.145.000,00
1.995.300.000,00
1.895.535.000,00
99.765.000,00
NO:620/621.3/600/BM/15/ 2012 TGL 2 AGUSTUS 2012 8
Pekerjaan Lanjutan Pengaspalan jalan bente-Kapowoou
2012
CV LESA'A KARYA NO:620/621.3/600/BM/35/ 2012 TGL 26 NEOVEMBER 2012
9
10
11
Pekerj. Pengaspalan Jalan Wandoka-Nua
Pekerj. Pengaspalan Jalan Kahianga-Usuku
Pekerjaan Jalan Poros Pangulubelo-numanaa
2012
2012
2012
PT MITRA KARYA SULTRA
PT TUNAS HARAPAN LAKINA WOLIO
NO:620/621.3/600/BM/16/ 2012 TGL 2 Agustus 2012
NO:620/621.3/600/BM/22/ 2012 TGL 2 Agustus 2012
CV SINAR TIMU NO:620/621.3/600/BM/08/ 2012 TGL 2 Agustus 2012
12
13
14
Pekerjaan Pengaspalan Pelebaran jalan Waha-Longa
2012
Pekerjaan Lanjutan Pengerasan Jalan-Waha (AntapiaWaha) Salawalanda
2012
Pekerjaan Pengaspalan Jalan Liya-Togo
2012
CV ANUGERAH CAHAYA TIMUR
NO:620/621.3/600/BM/09/ 2012 TGL 2 AGUSTUS 2012
CV ALYA PRATAMA NO:620/621.3/600/BM/10/ 2012 TGL 2 Agustus 2012 CV, ABDI JAYA NO:620/621.3/600/BM/11/ 2012 TGL 2 AGUSTUS 2012
15
Pekerj. Lanjutan Pengaspalan jalan Poros Waha_Longa
2012
CV ALYA PRATAMA NO:620/621.3/600/BM/36/ 2012 TGL 26 NOVEMBER 2012
16
17
18
Pengaspalan Jalan Wandoka-polres-pada Ue
2012
Pekerj. Peningkatan Jlan Pertamina-Kantor Camat wangselRSUD
2012
Pekerj. Pengaspalan Jalan Ambeua-Sombano
2012
CV JALARAMBANG PERKASA
NO:620/621.3/600/BM/12/ 2012 TGL 2 Agustus 2012
CV PRATAMA WISESHA NO:620/621.3/600/BM/13/ 2012 TGL 2 Agustus 2012 CV DWI CAHYA NO:620/621.3/600/BM/18/ 2012 TGL 2 Agustus 2012
Lampiran 14, Hal 7 dari 18
No.
Satuan Kerja
1
2
Nama Pekerjaan 3 19
Pekerj. Pengaspalan Jalan Onemai- Wali
Waktu Pelaksanaan 4 2012
Rekanan 5
Nomor Dan Tanggal Kontrak 6
CV DWI CAHYA
Nilai Kontrak (Rp) 7
Jumlah Realisasi 2012 (Rp) 8
Hutang Retensi (Rp) 9
1.324.600.000,00
1.258.370.000,00
66.230.000,00
998.200.000,00
948.290.000,00
49.910.000,00
1.799.300.000,00
1.709.335.000,00
89.965.000,00
406.290.000,00
385.975.499,00
20.314.501,00
141.490.000,00
134.415.500,00
7.074.500,00
1.348.100.000,00
1.280.695.001,00
67.404.999,00
1.495.000.000,00
1.420.250.001,00
74.749.999,00
637.000.000,00
605.150.000,00
31.850.000,00
149.200.000,00
141.740.000,00
7.460.000,00
194.800.000,00
185.060.000,00
9.740.000,00
572.500.000,00
543.875.000,00
28.625.000,00
425.500.000,00
404.225.000,00
21.275.000,00
NO:620/621.3/600/BM/21/ 2012 TGL 2 Agustus 2012 20
21
22
Pekerj. Pengaspalan jalan Waha-Usuku
Pekerj. Lanjutan Jalan Poros Waha-Usuku
Pekerj.Pengaspalan Jlan Air Kontamale-Teekosapi/Ogu
2012
2012
2012
CV ASHIL MANDIRI PERKASA
CV ASHIL MANDIRI PERKASA
NO:620/621.3/600/BM/20/ 2012 TGL 2 Agustus 2012
NO:620/621.3/600/BM/37/ 2012 TGL 26 NOVEMBER 2012
CV TIGA UTAMA NO:620/621.3/600/BM/201 2 TGL 2 Agustus 2012
23
24
25
Pekerjaan Pembukaan Pengerasan Jalan Perkampungan Onemay-SMAN 1 TOMIA
2012
Peningkatan / Pengaspalan Jalan Rukuwa-Taipabu
2012
Pengaspalan Jalan Poros Popalia-Hakka
2012
CV NAKIB INTAN PERTAMA
CV ASHIL MANDIRI PERKASA
NO:620/621.3/600/BM/29/ 2012 TGL 30 AGUSTUS 2012 NO:620/621.3/600/BM/23/ 2012 TGL 2 Agustus 2012
CV WOLIO JAYA ABADI NO:620/621.3/600/BM/24/ 2012 TGL 2 Agustus 2012
26
27
Pekerj. Pembukaan jalan Baru SMPN 3 BinongkoLapangan Bola Volli
2012
Pekerj. Pelebaran Jembatan Irlan Palahidu
2012
CV WOLIO JAYA ABADI NO:620/621.3/600/BM/25/ 2012 TGL 2 AGUSTUS 2012 CV CITRA BARU NO:620/621.3/600/BM/30/ 2012 TGL 30 AGUSTUS 2012
28
Pekerjaan Lanjutan Pelebaran jalan bente-Kampowoou
2012
CV SINAR AYU NO:620/621.3/600/BM/39/ 2012 TGL 29 NOVEMBER 2012
29
Pekerj. Lanjutan Jalan Wandoka -Nua
2012
CV AGNES NO:620/621.3/600/BM/38/ 2012 TGL 26 NOVEMBER 2012
30
Pekerj. Pengaspalan Jalan Padakuru-Melaione (segmen II)
2012
CV WOLIO JAYA ABADI NO:600/621/600/BM/05/20 12 TGL 20 JUNI 2012 DAN DPA TA 2012
Lampiran 14, Hal 8 dari 18
No.
Satuan Kerja
1
2
Nama Pekerjaan 3
Waktu Pelaksanaan 4
Rekanan 5
Pekerj. Pengaspalan Jalan Padakuru-Melaione (segmen III)
2012
32
Pembangunan Rabat jalan Desa Padaraya (Lanjutan RabatPoskesdes Padaraya)
2012
CV ATUL MEGA RAYA
33
Pekerj. Pembangunan Rabat jalan Waitii- tadu
2012
34
Pemabangunan Rabat Jaklan Desa Wungka Tersebar
35
31
Nomor Dan Tanggal Kontrak 6
CV TIGA UTAMA
Nilai Kontrak (Rp) 7
Jumlah Realisasi 2012 (Rp) 8
Hutang Retensi (Rp) 9
1.139.800.000,00
1.082.809.999,00
56.990.001,00
NO:001.c/SPK-PLG/PPKCK/DPUPE/VII/2012 TGL 20 JULI 2012
99.700.000,00
94.715.000,00
4.985.000,00
CV ARNES PRATAMA MANDIRI
NO:001.C/KONTPUK/PPKCK/DPUPE/WKTB/VII/201 2 31 juli 2012
148.970.000,00
141.521.500,00
7.448.500,00
2012
CV LENI JAYA
NO:001.d/SPK-PLG/PPKCK/DPUPE/VII/2012 TGL 20 JULI 2012
68.890.000,00
65.445.500,00
3.444.500,00
Pekerj. Pembangunan Rabat Jalan Desa WandokaWandoka Selatan
2012
CV SUKA MAI
001.D/KONT-PUK/PPKCK/DPUPE/WKTB/VII/201 2
147.897.000,00
140.502.150,00
7.394.850,00
36
Pemb. Rabat Jalan Desa Liya Bahari Indah
2012
CV LIANA
NO:001.a/SPK-PLG/PPKCK/DPUPE/VII/2012 DAN DPA T.A 2012
49.890.000,00
47.395.500,00
2.494.500,00
37
Pembangunan Rabat jalan Desa Kulati
2012
CV NUKKO RAYA
NO:001.I/SPK-PLG/PPKCK/DPUPE/VII/2012 DAN DPA T.A 2012
89.900.000,00
85.405.000,00
4.495.000,00
38
Lanjutan Pembangunan Rabat Jalan Kesumber Mata Air Pajam
2012
CV AKBAR JAYA
NO:03.f/SPK-PL/PPKCK/DPUPE/APBDP/WKTB/XI/2012 TGL 10 NOVEMBER 2012
49.800.000,00
47.310.000,00
2.490.000,00
39
Pekerj. Pembangunan Rabat Jalan Kec. Togo Binongko Tersebar
2012
CV ONI INDRA JAYA
NO:001.j/SPKCK/DPUPE/WKTB/VII/201 2
89.600.000,00
85.119.999,00
4.480.001,00
40
Pembangunan Rabat Jalan Kesumber Mata Air Pajam
2012
CV AKBAR JAYA
NO:01.k/SPK-PL/PPKCK/DPUPE/APBDP/WKTB/XI/2012 TGL 10 NOVEMBER 2012
89.900.000,00
85.405.000,00
4.495.000,00
41
Pemabangunan Rabat Jalan SDN 2 Wanci
2012
CV BONEATIRO JAYA
NO:001.d/SPK-PLG/PPKCK/DPUPE/VII/2012 TGL 20 JULI 2012
64.650.000,00
61.417.500,00
3.232.500,00
42
Pembangunan Rabat jalan Menuju Sumur Pantai Desa Tiroua
2012
CV JAYA LAUT
NO:012/KONT/PPKCK/DPUPE/WKTB/IX/2012 TGL 10 SEPTEMBER 2012
146.940.000,00
139.593.000,00
7.347.000,00
43
Pekerjaan Pembangunan Rabat Jalan Desa Numana
2012
CV AL HAJAR
NO:001.b/SPK-PLG/PPKCK/DPUPE/WKTB/VII/201 2 TGL 20 JULI 2012 DAN DPA TA 2012
74.850.000,00
71.107.500,00
3.742.500,00
44
Pekerj. Pembangunan Rabat jalan Benteng Patua Desa Patua II
2012
CV UJUNG TIMUR
NO:001.A/KONTPUK/PPKCK/DPUPE/WKTB/VII/201 2 DAN DPA TA.2012
340.400.000,00
323.379.999,00
17.020.001,00
NO:600/621.3/600/BM/06/ 2012 TGL 20 JUNI 2012 DAN DPA TA 2012
Lampiran 14, Hal 9 dari 18
No.
Satuan Kerja
1
2
Nama Pekerjaan 3
Waktu Pelaksanaan 4
Rekanan 5
Nomor Dan Tanggal Kontrak 6
Nilai Kontrak (Rp) 7
Jumlah Realisasi 2012 (Rp) 8
Hutang Retensi (Rp) 9
45
Perencanaan Pemb. Rabat Jalan Benteng Patua II
2012
CV WAHANA CIPTA KONSULTAN
001.C/SPK/JK/PL/DPUPECK/WKTB/III/2012, TGL 17 MARET 2012
13.616.000,00
13.616.000,00
46
Pengawasan Pemb. Rabat Jalan Benteng Patua II
2012
CV ATMA KONSULTAN
O3.C/SPK/JK/PL/DPUPECK/WKTB/VI/2012, TGL 16 JULI 2012
11.914.000,00
11.914.000,00
47
Pekerjaan Pembangunan Rabat Jalan Desa Lamanggau
2012
CV TOPE JAYA
NO:001.B/KONTPUK/PPKCK/DPUPE/WKTB/VII/201 2 TGL 31 JULI 2012 DAN DPA TA 2012
145.379.000,00
138.110.051,00
7.268.949,00
48
Pekerjaan Pembangunan Rabat jalan Antapia
2012
CV DUNDU JAYA
NO:001.I/SPK-PLG/PPKCK/DPUPE/VII/2012 TGL 20 JULI 2012
49.810.000,00
47.319.500,00
2.490.500,00
49
Pekerj. Pembangunan Rabat jalan Lorong JSM Mandati
2012
CV WAEERO-ERO
NO:003.B/SPK-PL/PPKCK/DPUPE/APBDP/WKTB/XI/2012 TGL 10 NOVEMBER 2012
49.850.000,00
47.357.500,00
2.492.500,00
50
Pekerjaaan Pemb. Rabat Lorong Sombara Mandati III
2012
CV MAWAR TONGANO
NO:003/SPK-PL/PPKCK/DPUPE/APBDP/WKTB/XI/2012 TGL 10 NOVEMBER 2012
49.899.998,95
47.404.999,00
2.494.999,95
51
Pekerj. Pembangunan Rabat jalan Numana
2012
CV KARUNIA SARANA RIMBA
NO:003.c/SPK-PL/PPKCK/DPUPE/APBDP/WKTB/XI/2012 TGL 10 NOVEMBER 2012
49.800.000,00
47.310.000,00
2.490.000,00
52
Pekerjaan Pembangunan Rabat Jalan Kec. Kaledupa
2012
CV NASWA SARANA JAYA NO:003.d/SPK-PL/PPKCK/DPUPE/APBDP/WKTB/XI/2012 TGL 10 NOVEMBER 2012
49.900.000,00
47.404.999,00
2.495.001,00
53
Pekerj. Pemb. Rabat Kec. Togo Binongko
2012
CV WAMBEA MALE
NO:001.J/SPK-PL/PPKCK/DPUPE/APBDP/WKTB/XI/2012 TGL 10 NOVEMBER 2012
49.900.000,00
47.404.999,00
2.495.001,00
54
Pekerj. Pembangunan rabat Jalan Ling. Wasima
2012
CV TOMBINO PERKASA
NO:03.k/SPK-PL/PPKCK/DPUPE/APBDP/WKTB/XI/2012 TGL 10 NOVEMBER 2012
49.980.000,00
47.480.999,00
2.499.001,00
55
Pemb. Rabat Jalan Desa Patua II
2012
CV ALIF PRATAMA
003.h/SPK-PL/PPKCK/DPUPE/APBDP/WKT B/XI/2012 TGL 10 NOVEMBER 2012
89.900.000,00
85.405.000,00
4.495.000,00
56
Pemb. Rabat Jalan Enunu
2012
CN NUR CAHAYA
003.a/SPK-PL/PPKCK/DPUPE/APBDP/WKT B/XI/2012 TGL 10 NOVEMBER 2012
89.900.000,00
85.405.000,00
4.495.000,00
Lampiran 14, Hal 10 dari 18
No.
Satuan Kerja
1
2
3
Waktu Pelaksanaan 4
57
Pekerjaan Pembangunan Rabat Jalan Desa DARAWA
2012
CV TOPE JAYA
NO:03.g/SPK-PL/PPKCK/DPUPE/APBDP/WKTB/XI/2012 TGL 10 NOVEMBER 2012
69.800.000,00
66.310.000,00
3.490.000,00
58
Pekerj. Pemb. Rabat Jalan Pekuburan Umum di Usuku Tom-Tim
2012
CV SUKA MAI
NO:03.l/SPK-PL/PPKCK/DPUPE/APBDP/WKTB/XI/2012 TGL 10 NOVEMBER 2012
49.960.000,00
47.462.000,00
2.498.000,00
59
Pekerj. Rabat Jalan kel. Patipelong
2012
CV MITRA PALAWA
NO:001h/SPK-PLG/PPKCK/DPUPE/WKTB/VII/201 2
74.870.000,00
71.126.499,00
3.743.501,00
60
Pekerj. Pemabangunan Kontruksi Talud toroho dan Mokora
2012
CV,. AKBAR JAYA
74.900.000,00
71.155.000,00
3.745.000,00
1.672.300.000,00
1.588.685.000,00
83.615.000,00
91.000.000,00
86.450.000,00
4.550.000,00
49.900.000,00
47.404.999,00
2.495.001,00
Nama Pekerjaan
Rekanan 5
Nomor Dan Tanggal Kontrak 6
Nilai Kontrak (Rp) 7
Jumlah Realisasi 2012 (Rp) 8
Hutang Retensi (Rp) 9
NO:620/621.3/600/BM/19/ 2012 TGL 2 AGUSTUS 2012 61
62
Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Ibu kota
2012
Pekerj. Pemb. Drainase Waelumu
2012
CV DWI CAHYA NO:620/621.3/600/BM/07/ 2012 TGL 2 Agustus 2012 CV NUR CAHAYA NO:620/621.3/600/BM/17/ 2012 TGL 10 SEPTEMBER 2012 DAN DPA T.A 2012
63
Pekerj. Pengadaan Drainase Jalan Sandi
2012
CV BUNGA KIAMBANG
NO:03.f/SPK-PL/PPKCK/DPUPE/APBDP/WKTB/XI/2012 TGL 10 NOVEMBER 2012
64
Perencanaan Konstruksi Drainase Jalan Sandi - Jamaraka
2012
CV ALIEF DESIGN CONSULTAN
O5.A/SPK/JK-RBT/PLCK/APBD-P/DPUPE /X/2012, TGL 15 OKTOBER 2012
2.250.000,00
2.250.000,00
65
Pengawasan Konstruksi Drainase Jalan Sandi - Jamaraka
2012
CV ALIEF DESIGN CONSULTAN
O8.A/SPK/JK-RBT/PLCK/APBD-P/DPUPE /X/2012, TGL 15 OKTOBER 2012
2.000.000,00
2.000.000,00
66
Pekerjaan Pemagaran Mata Air Haka
2012
CV FAJAR GROUP
NO:02/SPK-PLG/PPKCK/DPUPE/WKTB/IX/2012 TGL 20 SEPTEMBER 2012 DAN DPA T.A 2012
74.900.000,00
67
Perencanaan Pemagaran Mata Air Haka
2012
CV WAHANA CIPTA KONSULTAN
NO:001.d/SPK-PLG/PPKCK/DPUPE/VII/2012 TGL 17 Maret 2012
3.375.000,00
3.375.000,00
68
Pengawasan Pemagaran Mata Air Haka
2012
CV ARTMA CONSULTAN
NO:03.d/SPK-PLG/PPKCK/DPUPE/VII/2012 TGL 20 JULI 2012
3.000.000,00
3.000.000,00
69
Pekerjaan Pembangunan Kanal Ling. Topa Wanci
2012
CV NITA SARI
NO:001.c/SPK-PLG/PPKCK/DPUPE/VII/2012 TGL 20 JULI 2012
69.600.000,00
71.155.000,00
66.120.000,00
3.745.000,00
3.480.000,00
Lampiran 14, Hal 11 dari 18
No.
Satuan Kerja
1
2
Nama Pekerjaan 3
Waktu Pelaksanaan 4
Rekanan 5
Hutang Retensi (Rp) 9
Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kanal Ling. Topa Wanci
2012
72
Pekerjaan Pemasangan Pipa
2012
CV PATUJU JAYA
NO:011/KONT/PPKCK/DPUPE/WKTB/VIII/201 2
971.050.000,00
922.497.499,00
48.552.501,00
73
Peker. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Paket II
2012
CV CAHAYA SULTRA BERSAMA
NO:011.a/KONT/PPKCK/DPUPE//WKTB/XI/201 2 TGL 27 NOVEMBER 2012
363.400.000,00
345.229.999,00
18.170.001,00
74
Pengadaan Lampu Hias Taman
2012
CV LINTAS PAMAI
NO:001/SPK/PL/PPKPE/DPUPE/WKTB/IV/2012
74.860.000,00
71.117.000,00
3.743.000,00
75
Pekerj. Pengadaan Sumur Resapan
2012
CV ADJI PUTRA
NO:02/KONT/PPKPERTAMBEN/DPUPE/WKTB/2012 TGL 18 JULI 2012 DAN DPA TA. 2012
299.000.000,00
284.050.000,00
14.950.000,00
76
Pekerj. Pengadaan Lampu jalan listrik tenaga Surya
2012
CV CAHAYA SULTRA BERSAMA
NO:01/KONT/PPKPERTAMBEN/DPUPE/WKTB/VII/2012 TGL 18 JULI 2012
379.727.000,00
360.740.651,00
18.986.349,00
77
Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Listrik Lampu Jalan
2012
CV CAHAYA SULTRA BERSAMA
NO:03/KONT/PPKPERTAMBENG/DPUPE/W KTB/VIII/2012 TGL 28 AGUSTUS 2012
397.800.000,00
378.210.001,00
19.589.999,00
8.456.177.998,95
7.993.669.342,00
1.736.077.660,95
198.250.000,00
188.337.500,00
CV JAYA LAUT
NO:01/KONT/PPK/BIDKP/DTRKP3K/VII/2012 NO:01.j/SPK/PPK/DIBKP/TRKP3K/VII/2012 TGL 30 JULI 2012
49.500.000,00
47.025.000,00
CV DUNDU JAYA
NO:01/SPK-PPK/KONTPEL/BIDKP/DTRKP3K/IX/2012
86.610.000,00
82.279.500,00
CV SUBUR JAYA ABADI
NO:01.k/SPK/PPK/KONTPEL/BIDKP/DTRKP3K/WKTB/IX/2 012 TGL 20 SEPTEMBER 2012
1 Pengadaan Bangunan Pengelola Sampah
3.150.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
NO:03.a/SPK/jk/Pl/DPUPE /III/2012 TGL 17 Maret 2012
2012
CV TOPE JAYA
2012 2 Pkerj. Pengadaan Tapal batas lokasi Pemakaman 2012 3 Pembangunan Taman Desa Sombu 2012 4 Pekej. Pembangunan Taman Kelurahan Mandati III
2012 5 Pekerj. Pembangunan Bangunan Hanggar Mobil Sampah CV NUR CAHAYA JUMLAH
3.150.000,00 NO:001.a/SPK/jk/Pl/DPUP E/III/2012 TGL 17 Maret 2012
CV ARTMA CONSULTAN
JUMLAH DINAS TATA RUANG, KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN, DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jumlah Realisasi 2012 (Rp) 8
2012
71
7
Nilai Kontrak (Rp) 7
Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Kanal Ling. Topa Wanci
70
CV WAHANA CIPTA KONSULTAN
Nomor Dan Tanggal Kontrak 6
9.912.500,00 2.475.000,00
4.330.500,00
NO:01.I/SPK/PPK/KONTPEL/DTRKP3K/WKTB/VII/ 2012 TGL 13 JULI 2012 -
2.500.000,00 50.000.000,00
47.500.000,00
89.000.000,00 473.360.000,00
84.550.000,00 449.692.000,00
4.450.000,00
23.668.000,00
Lampiran 14, Hal 12 dari 18
No. 1 8
Nama Pekerjaan
Satuan Kerja
3
2 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Waktu Pelaksanaan 4
Rekanan 5
Nomor Dan Tanggal Kontrak 6
Nilai Kontrak (Rp) 7
Jumlah Realisasi 2012 (Rp) 8
Hutang Retensi (Rp) 9
1
Pekerj. Pengadaan papan nama Jalan
2012
CV KHARISMA JAYA
NO:02/SPK//PPKOT/DISHUBKOMINFO/VIII/2012 TGL 26 AGUSTUS 2012
49.000.000,00
46.550.000,00
2.450.000,00
2
Pekerj. Pengadaan Rambu Jalan
2012
CV AGNES
NO:01/SPK//PPKDT/DISHUBKOMINFO/VIII/2012 TGL 28 AGUSTUS 2012
39.400.000,00
37.430.000,00
1.970.000,00
3
Pembangunan Pagar Bandara
2012
CV ABDI JAYA
399.360.000,00
379.391.999,00
19.968.001,00
197.127.000,00
187.270.651,00
9.856.349,00
NO:004/KONT/DISHUBKO MINFOBPU/WKTB/VIII/2012 TGL 8 AGUSTUS 2012 4
Pekerjaan Pembangunan tower Air Bandara
2012
CV BERKAT MANDIRI NO:003/KONT/DISHUBKO MINFOBPU/WKTB/VIII/2012 TGL 28 AGUSTUS 2012
5
Pekerj. Pembangunan Gedung terminal VIP bandara
2012
CV LANGA LANGE
NO:08.a/SPK//PPKUD/DISHUBKOMINFO/VIII//2012 TGL 26 AGUSTUS 2012
49.000.000,00
46.550.000,00
2.450.000,00
6
Pekerj. Pengadaan Papan Nama Bandara
2012
CV ILHAM JAYA
NO:08/SPK/PPKUD/DISHUBKOMINFO/VIII/2012 TGL 28 AGUSTUS 2012
99.590.000,00
94.610.501,00
4.979.499,00
7
Pekerj. Pembangunan Kamar Mandi dan WC Terminal Umum
2012
CV LINTAS PAMAI
NO:07/SPK/PPKUD/DISHUBKOMINFO/VIII/2012 TGL 11 AGUSTUS 2012
149.330.000,00
141.863.500,00
7.466.500,00
8
Pembangunan Hanggar Airmodeling
2012
CV LIANA
249.437.000,00
236.965.150,00
12.471.850,00
NO:002/KONT/DISHUBKO MINFO-BPU/WKTB/VIII/ TGL 28 AGUSTUS 2012 9
Pekerj. Talud Pengaman Jalan Desa Waduri
2012
CV AGNES
NO:03/SPK/PPKDT/DISHUBKOMINFO/X/2012 TGL 31 OKTOBER 2012
69.900.000,00
66.405.000,00
3.495.000,00
10
Pekerj. Pemb. Dermaga kapota
2012
CV AL-HAJAR
NO:02/SPK//PPKLT/DISHUBKOMINFO/X/2012 TGL 31 OKTOBER 2012
49.485.001,05
47.010.751,00
2.474.250,05
11
Pekerj. Pagar Pengaman Benteng Patua
2012
CV SINAR TIMU
175.801.000,00
167.010.950,00
8.790.050,00
NO;001/KONT/DISHUBKO MINFOBPD/WKTB/VIII/2012 TGL 28 AGUSTUS 2012
Lampiran 14, Hal 13 dari 18
No.
Satuan Kerja
1
2
Nama Pekerjaan 3 12
Pekerjaan rehabilitasi Dermaga Langge
Waktu Pelaksanaan 4 2012
Rekanan 5
Nomor Dan Tanggal Kontrak 6
Nilai Kontrak (Rp) 7
CV ALIF PRATAMA
Jumlah Realisasi 2012 (Rp) 8
Hutang Retensi (Rp) 9
227.850.000,00
216.457.501,00
11.392.499,00
140.896.000,00
133.851.199,00
7.044.801,00
NO:001/KONT/DISHUBKO MINFOBPL/WKTB/VIII/2012 TGL 28 AGUSTUS 2012 13
Pekerjaan Pagar Pengaman Penggalian Padakuru
2012
CV LESA'A KARYA NO:002/KONT/DISHUBKO MINFOBPL/WKTB/VIII/2012 TGL 28 AGUSTUS 2012
14
Pekerjaan Pembangunan Bandar Udara Tahap V
2012
CV TUNAS HARAPAN LAKINA WOLIO
NO:001/KONT/EPROC//DISHUBKOMINF O-BPU/WKTB/VIII/2012 TGL 18 AGUSTUS 2012
3.991.500.000,00
3.791.925.002,00
199.574.998,00
15
Pekerjaan Pembangunan Bandara Mini Kaledupa
2012
CV CITRA BARU
NO:002/KONT/EPROC//DISHUBKOMINF O-BPU/WKTB/VIII/2012 TGL 18 AGUSTUS 2012
994.900.000,00
945.154.999,00
49.745.001,00
16
Pekerj. Pagar Pengaman Goa Matahora
2012
CV BERKAT LIYA
144.954.000,00
137.706.300,00
7.247.700,00
1.061.600.000,00
1.008.520.001,00
53.079.999,00
348.800.000,00
331.360.000,00
17.440.000,00
1.897.980.000,00
1.803.081.000,00
94.899.000,00
197.460.000,00
187.587.000,00
9.873.000,00
248.284.000,00
235.869.800,00
12.414.200,00
NO:003/KONT/DISHUBKO MINFOBPD/WKTB/VIII/2012 TGL 28 AGUSTUS 2012 17
Pekerjaan Peningjkatan Dermaga Wanci
2012
CV ADI TAMA
NO:001/KONTEPROCKONT/DISHUBKO MINFOBPL/WKTB/VIII/2012 TGL 18 AGUSTUS 2012
18
Pekerj. Pendalaman Alur Masuk Dermaga Waitii
2012
CV SINAR TIMU
NO:006/KONT/ DISHUBKOMINFOBPL/WKTB/IX/2012TGL 28 SEPTEMBER 2012
19
Pekerj Pendalaman Alur Masuk Dermaga Very Wanci
2012
CV ALYA PRATAMA NO:005/KONT/DISHUBKO MINFOBPL/WKTB/IX/2012 TGL 28 SEPTEMBER 2012
20
21
Pekerj. Pembangunan Talud Pemecah Gelombang dan Talud Pengaman Bibir Pantai
2012
Pekerj. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerang Bandara
2012
JUMLAH
CV ONI INDRA JAYA NO:003/KONT/DISHUBKO MINFOBPL/WKTB/VIII/2012 TGL 28 SEPTEMBER 2012 CV CAHAYA SULTRA BERSAMA
NO:005/KONT/DISHUBKO MINFOBPU/WKTB/IX/2012 TGL 28 SEPTEMBER 2012 -
10.781.654.001,05
539.082.697,05
Lampiran 14, Hal 14 dari 18
No. 1 9
Nama Pekerjaan
Satuan Kerja
3
2 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
1 Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kec. Kaledupa Selatan
Waktu Pelaksanaan 4 2012
Rekanan 5
Nomor Dan Tanggal Kontrak 6
Nilai Kontrak (Rp) 7
CV TOMBINO PERKASA
Jumlah Realisasi 2012 (Rp) 8
Hutang Retensi (Rp) 9
234.250.000,00
222.537.500,00
11.712.500,00
231.590.000,33
220.010.500,00
11.579.500,33
233.920.000,00
222.224.000,00
11.696.000,00
699.760.000,33 125.555.000,00
119.277.250,00
34.988.000,33 6.277.750,00
103.264.999,00
5.435.001,00
61.626.500,00
3.243.500,00
129.492.000,00
123.017.400,00
6.474.600,00
35.500.000,00 464.117.000,00 30.000.000,00
33.725.000,00 440.911.149,00 28.500.000,00
1.775.000,00 23.205.851,00 1.500.000,00
30.000.000,00 1.323.882.000,00
28.500.000,00 1.257.687.900,00
1.500.000,00 66.194.100,00
144.000.000,00
136.800.000,00
7.200.000,00
NO:003/KONT/PPK/BKBP MD/WKTB/VII/2012 TGL 18 JULI 2012 DAN DPA TH. 2012 2 Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kec. Togo Binongko
2012
CV AL HAJAR NO:001/KONT/PPK/BKBP MD/WKTB/VII/2012 TGL 18 JULI 2012 DAN DPAL TA.2012
3 Pekerj. Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kec. Tomia
2012
CV JAYA LAUT NO:002/KONT/PPK/BKBP MPD/WKTB/VIII/2012 TGL 18 JULI 2012
JUMLAH Pekerjaan Pembangunan Baruga Benteng Oihu
10 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2012
CV KAMPA JAYA NO:03/PPK/KONT/PBOB O/VII/2012 TGL 23 JULI 2012
1 2012 Pekerjaan Pembangunan Pagar Gedung Pesanggarahan 2 Budaya Pekerj. Pembangunan Pintu Gerbang Benteng Sibatara 3
2012
CV MAWAR TONGANO CV SUKA MAI
NO:02/PPK/KONT/PPGPB /VII/2012 TGL 23 JULI 2012 NO:20/SPK-PL/VII/2012 TGL 11 AGUSTUS 2012
108.700.000,00 64.870.000,00
2012 NO:01/PPK/KONT/PRAKK /VII/2012 TGL 23 JULI CV CAHAYA SEJAHTERA 2012
4 Pekrj. Pemagaran Rumah Adat kamali kaledupa 2012
11 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5 Pekerjaan Pemagaran Permandian tee aa JUMLAH 1 Pek. Pengadaan Kontruksi /Pembangunan Pos Jaga Wali kec. Binongko
CV SAPUTRA GROUP
2012
CV ATUL MEGA RAYA
1 Pekerj. Lanjutan Gedung kantor DPRD
2012
CV AGNES
2 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Pertemuan Kec. Togo Binongko
2012
CV LENTEA RAYA
JUMLAH 12 SEKRETARIAT DAERAH
NO:03/SPK/PPK/DISBUD PAR/PD/PPT//VI/2012 TGL 30 JUNI 2012 NO:01.2/SPK/PPKDAU/BKPL/XI/2012 TGL 2 NOVEMBER 2012 NO:001/KONT/PPK/BAGAD-TAPEM/VIII/2012 TGL 16 AGUSTUS 2012
NO:002/KONT/PPK/BAGAD-TAPEM//SETDA/2012 TGL 24 AGUSTUS 2012
Lampiran 14, Hal 15 dari 18
No.
Satuan Kerja
1
2
Nama Pekerjaan 3 3 Pekerjaan PembangunanGedung Sekretariat KORPRI
Waktu Pelaksanaan 4
Rekanan 5
Nomor Dan Tanggal Kontrak 6
Nilai Kontrak (Rp) 7
CV DUNDU JAYA
2012
Jumlah Realisasi 2012 (Rp) 8
Hutang Retensi (Rp) 9
294.500.000,00
279.775.000,00
14.725.000,00
298.009.000,00
283.108.550,00
14.900.450,00
39.830.000,00
37.838.500,00
1.991.500,00
271.940.000,00
258.343.000,00
13.597.000,00
146.000.000,00
138.700.000,00
7.300.000,00
2.518.161.000,00
2.392.252.950,00
125.908.050,00
215.200.000,00
204.440.001,00
10.759.999,00
75.000.000,00
71.250.000,00
3.750.000,00
290.200.000,00 82.500.000,00
275.690.001,00 78.375.000,00
14.509.999,00 4.125.000,00
NO:005/KONT/PPK/BAGAD-TAPEM//SETDA/2012 TGL 24 AGUSTUS 2012 4 Pekerj. Lanjutan Gedung Pertemuan Kec. Wangsel
2012
CV NITA SARI
5 Pekerj. Rehab. Kantor Kelurahan Mandati II
2012
CV WAMBEA MALE
6 Pekerj. Pemb. Gedung Sekretariat PGRI
2012
CV AL HAJAR
NO:004/KONT/PPK/BAGADTAPEM/SETDA/VIII/2012 TGL 23 AGUSTUS 2012 NO:8.27/APUSETDA/SPK/VIII/2012 TGL 27 AGUSTUS 2012
NO:001/KONT/PPK/BAG. UMUM-RT/SETDA/IX/2012 TGL 27 SEPTEMBER2012 7 Pekerj. Lanjutan Rehab. Rujab Camat Binongko
CV DWI PANCA MULYA
2012
NO:007/KONT/PPK/BAG.ADTAPEM/SETDA/IX/2012 TGL 27 SEPTEMBER2012 JUMLAH 13 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2012
1
CV AL HAJAR Pembangunan Gedung Kantor/Gudang Arsip
NO:640/42.b/01/KONT/PG A/VII/2012 TGL 23 JULI 2012
2012 2
CV NUR CAHAYA Pembangunan Tempat Parkir JUMLAH
14 KANTOR PENGHUBUNG
NO:640/50/40/SPK/PPKA D/VIII/2012 TGL 1 AGUSTUS 2012
CV BANGUN KONTRUKSI NO:01.a/SPK-PPK//PHBWAKATOBI/IV/2012TGL 18 APRIL 2012
1 Pembangunan Pagar Kantor Penghubung
2012
2 Pekerjaan Rehabilitasi Mes Wakatobi di bau-Bau
2012
CV ATUL MEGA RAYA
NO:01.b/SPK-PPK/HUBWAKATOBI/IX/2012 TGL 20 SEPTEMBER 2012
88.605.000,00
84.174.750,00
4.430.250,00
3 Pekerjaan Rehabilitasi Mes Wakatobi di Kendari
2012
CV KHARISMA JAYA
NO:01.c/SPK-PPK/HUBWAKATOBI/IX/2012 TGL 20 SEPTEMBER 2012
88.605.000,00
84.174.750,00
4.430.250,00
259.710.000,00 254.953.000
246.724.500,00 242.205.351,00
12.985.500,00 12.747.649,00
JUMLAH 15 DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN
1, Pembangunan JUT Kec. Binongko II Desa Wali
2012
CV SEJATI
NO:520.02/19/SPK/2012 TGL 18 JULI 2012
Lampiran 14, Hal 16 dari 18
No. 1
Satuan Kerja 2 PETERNAKAN
Nama Pekerjaan 3
Waktu Pelaksanaan 4
Rekanan 5
Nomor Dan Tanggal Kontrak 6
Nilai Kontrak (Rp) 7
Jumlah Realisasi 2012 (Rp) 8
Hutang Retensi (Rp) 9
2 Pembangunan JUT Kec. Binongko I Kel. Palahidu
2012
CV TOMBINO PERKASA
NO:520.02/18/SPK/2012 TGL 18 JULI 2012
260.595.000,00
247.565.250,00
13.029.750,00
3 Pembangunan JUT Kec. Kaledupa Desa Lefuto
2012
CV SUKA MAI
NO:520.02/02/SPK/2012 TGL 18 JULI 2012
262.371.000,00
249.252.449,00
13.118.551,00
4 Pembangunan JUT Kec. Togo Binongko Desa Sowa
2012
CV SINAR TIMU
NO:520.02/20/SPK/2012 TGL 18 JULI 2012
256.119.000,00
243.313.052,00
12.805.948,00
5 Pembangunan JUT Kec. Wangi-Wangi Kel. Pongo
2012
CV SURYA TERATAI
NO:520.02/10/SPK/2012 TGL 18 JULI 2012
261.831.000,00
248.739.449,00
13.091.551,00
6 Pembangunan JUT Kec. Tomia Timur I desa Wawotimu
2012
CV TOPE JAYA
NO:520.02/16/SPK/2012 TGL 18 JULI 2012
256.159.000,00
243.351.061,00
12.807.939,00
7 Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Kec. Kaledupa Desa Somabano 8 Pembangunan JUT Kec. Tomia Desa Kollo Soha
2012
CV TOPE JAYA
282.443.000,00
268.320.851,00
14.122.149,00
2012
CV JAYA LAUT
251.247.000,00
238.684.651,00
12.562.349,00
9 Pembangunan JUT Kec. Kaledupa Selatan Desa Lentea
2012
CV TOPE JAYA
259.648.000,00
246.665.602,00
12.982.398,00
10 Pembangunan JUT Kec. Tomia Timur II Desa Timu
2012
CV AL HAJAR
254.833.000,00
242.091.351,00
12.741.649,00
11 Pembangunan JUT Kec. Wangi-Wangi Selatan
2012
CV LIANA
263.074.000,00
249.920.300,00
13.153.700,00
12 Pembangunnan JUT kec. Tomia Desa Tee Moane
2012
CV PASIR DALAM
520.2/21 /SPK/2012 TGL 18 JULI 2012 NO:520.2/15/SPK/2012 TGL 18 JULI 2012 NO:520.2/13/SPK/2012 TGL 18 JULI 2012 NO:520.7/17/SPK/2012 TGL 18 JULI 2012 NO:520.2/11/SPK/2012 TGL 18 JULI 2012 NO:520.2/14/SPK/2012
253.524.000,00
240.847.800,00
12.676.200,00
13 Pembangunan JUT kec. Kaledupa Selatan I Desa Tanjung
2012
CV ATUL MEGA RAYA
263.002.000,00
249.851.901,00
13.150.099,00
14 Pekerj. Pembangunan Embung Bak Kec. Tomia Timur II desa Timu
2012
CV LINTAS PAMAI
NO:520.2/22/SPK/2012 TGL 29 AGUSTUS 2012 NO:521.2/28/SPK/2012 TGL 4 SEPTEMBER 2012
50.000.000,00
47.499.999,00
2.500.001,00
15 Pembangunan Embuk Bak Kec. Tomia Timur I Desa Kahianga
2012
CV LANGA-LANGE
NO:520.2/26./SPK/2012 TGL 4 SEPTEMBER 2012
50.000.000,00
47.499.999,00
2.500.001,00
16 Pekerj. Pembangunan JUT Kec. Wangi-Wangi I Desa Pada Raya 17 Pembangunan Embuk Bak Kec. Tomia Timur II Desa Wawotimu
2012
CV SAPUTRA GROUP
261.970.000,00
248.871.500,00
13.098.500,00
2012
CV ONI INDRA JAYA
NO:520.2/23/SPK/2012 TGL 29 AGUSTUS 2012 NO:520.2/27/SPK/2012 TGL 4 SEPTEMBER 2012
50.000.000,00
47.499.999,00
2.500.001,00
18 Pembangunan Embuk Bak Kec. Tomia II Desa PATUA II
2012
CV NUR CAHAYA
NO:520.2/30/SPK/2012 TGL 4 SEPTEMBER 2012
50.000.000,00
47.499.999,00
2.500.001,00
19 Pembangunan Embuk Bak Kec. Tomia I Desa KOLLO SOHA
2012
CV SUKA MAI
NO:520.2/29/SPK/2012 TGL 4 SEPTEMBER 2012
50.000.000,00
47.499.999,00
2.500.001,00
20 Pembangunan Embung Bak Kec. Wangi-Wangi Selatan ii kel. Mandati III 21 Pembangunan embuk Bak Kec. wangi-wangi selatan
2012
CV REZKY FAMILI
50.000.000,00
47.499.999,00
2.500.001,00
2012
CV PERMATA DEWI
NO:520.2/34/SPK/2012 TGL 23 OKTOBER 2012 NO:520.2/25/SPK/2012 TGL 4 SEPTEMBER 2012
50.000.000,00
47.499.999,00
2.500.001,00
Lampiran 14, Hal 17 dari 18
No.
Satuan Kerja
1
2
Waktu Pelaksanaan 4
Nama Pekerjaan 3
Rekanan 5
Nomor Dan Tanggal Kontrak 6
Jumlah Realisasi 2012 (Rp) 8
Hutang Retensi (Rp) 9
22 Pembangunan Embuk Bak Kec. Togo Binongko Desa Walindi
2012
CV MAWAR TONGANO
NO:520.2/32/SPK/2012 TGL 4 SEPTEMBER 2012
50.000.000,00
47.499.999,00
2.500.001,00
23 Pembangunan embuk bak kec. Binongko desa kampakampa 24 Pekerj. Pemb. Pos Jaga Pengaman Hutan II Desa Kahianga
2012
CV DUNDU JAYA
50.000.000,00
47.499.999,00
2.500.001,00
2012
CV LINTAS PAMAI
NO:520.2/31/SPK/2012 TGL 4 September 2012 NO:522.12/38/SPK/2012 TGL 23 OKTOBER 2012
72.700.000,00
69.064.999,00
3.635.001,00
25 Pekerj. Pembangunan Pos Jaga Pengaman hutan I Kec. Wangsel
2012
CV WAMBEA MALE
72.700.000,00
69.065.000,00
3.635.000,00
NO:522.12/37.a/SPK/2012 TGL 23 OKTOBER 2012
JUMLAH 16 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Nilai Kontrak (Rp) 7
1 Pekerjaan Pengadaan kontruksi Pabrik Es
2012
-
4.237.169.000,00
4.025.310.558,00
211.858.442,00
CV ARNES PRATAMA MANDIRI CV ATUL MEGA RAYA
NO:40/PPK-DKP/VII/2012
247.365.000,00
234.996.750,00
12.368.250,00
171.000.000,00
162.449.999,00
8.550.001,00
855.500.000,00
256.650.000,00
598.850.000,00
30.000.000,00
28.500.000,00
1.500.000,00
2 Pekerjaan Pembangunan kantor Administrasi Pabrik Es
2012
3 Pekerj. Pengadaan Mesin Kapal
2012
CV KREASI EDUKASI MANDIRI
NO:58/PPK-DKP/IX/2012 TGL 29 SEPTEMBER 2012
2012
CV RAHMAT INTAN
NO:61.C/PPKDKP/XI/2012 TGL 03 NOPEMBER 2012 -
1.303.865.000,00
682.596.749,00
621.268.251,00
Pembangunan Gedung Pasar Wangi-Wangi
2012
CV SUKA MAI
NO:06/PPKSETDAG/KONT/PGPWW/ VII/2012 TGL 23 JULI 2012
2.299.020.000,00
2.184.068.998,00
114.951.002,00
2
Pembangunan Pasar Kaledupa
2012
CV AGNES
NO:05/PPKSETDAG/KONT/PGPWW/ VII/2012 TGL 23 JULI 2012
700.900.000,00
665.855.000,00
35.045.000,00
3
Pekerj. Pemb. Gedung Koperasi Karya Tomia
2012
CV CITRA LANDEU
NO:05/PPKKOP/KONT/PPGK/VII/201 2 TGL 23 JULI 2012
246.800.000,00
234.460.000,00
12.340.000,00
-
3.246.720.000,00
3.084.383.998,00
4
Pekerj. Pembangunan Pos Jaga
JUMLAH 17 DINAS PERINDUSTRIAN, 1 PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
JUMLAH TOTAL RETENSI 2012 TOTAL
R E T E N S I s/d 2012
162.336.002,00 4.051.212.257,33 4.433.083.114,33
Lampiran 14, Hal 18 dari 18
Lampiran 15 Pemerintah Kabupaten Wakatobi Daftar Hutang Kepada Rekanan Per 31 Desember 2012 No
SKPD
Uraian Pekerjaan
Sisa yang Belum Dibayarkan (Rp)
1
Dinas Kelautan
Pembangunan Pos Pengawasan
2
Dinas Kesehatan
33.221.657,00
3
Dinas Kesehatan
Pembangunan Poskesdes Lentea Pembangunan Gedung Poned Puskesmas Taipabu
4
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
69.404.720,00
5
Dinas Perhubungan
Pembangunan Gedung Museum Pembangunan Talud Pemecah Gelombang Dermaga Marine Jumlah
286.612.500,00
47.812.500,00
94.040.532,84 531.091.909,84
Lampiran 15, Hal 1 dari 1
Lampiran 16 Pemerintah Kabupaten Wakatobi Rincian Belanja Langsung Dan Tidak Langsung periode 1 Januari s.d 31 Desember 2012 Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Lebih / (Kurang) (Rp)
BELANJA
452.725.798.359,00
410.467.132.612,00
(42.258.665.747,00)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
195.288.580.972,00
187.963.017.593,00
(7.325.563.379,00)
Belanja Pegawai
174.170.521.157,00
170.444.072.979,00
(3.726.448.178,00)
Gaji Dan Tunjangan
150.728.928.157,00
147.426.391.499,00
(3.302.536.658,00)
830.000.000,00
811.100.000,00
(18.900.000,00)
95.000.000,00
18.227.270,00
(76.772.730,00)
22.516.593.000,00
22.188.354.210,00
(328.238.790,00)
Belanja Subsidi
5.400.000.000,00
4.974.815.114,00
(425.184.886,00)
Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga
5.400.000.000,00
4.974.815.114,00
(425.184.886,00)
Belanja Hibah
1.082.225.000,00
448.000.000,00
(634.225.000,00)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
100.000.000,00
-
(100.000.000,00)
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi
882.225.000,00
448.000.000,00
(434.225.000,00)
Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
100.000.000,00
-
(100.000.000,00)
3.924.500.000,00
3.322.000.000,00
(602.500.000,00)
100.000.000,00
43.000.000,00
(57.000.000,00)
90.000.000,00
-
(90.000.000,00)
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tambahan Penghasilan Guru*
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
Lampiran 16, Hal 1 dari 5
Uraian Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Lebih / (Kurang) (Rp)
722.000.000,00
266.500.000,00
Sharing PNPM (DDUB)
3.012.500.000,00
3.012.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan *
7.943.168.315,00
7.140.034.500,00
(803.133.815,00)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya
5.915.750.000,00
5.268.950.000,00
(646.800.000,00)
284.148.315,00
276.044.500,00
(8.103.815,00)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pegawai Syara*
1.743.270.000,00
1.595.040.000,00
(148.230.000,00)
Belanja Tidak Terduga
2.768.166.500,00
1.634.095.000,00
(1.134.071.500,00)
Belanja Tidak Terduga
2.768.166.500,00
1.634.095.000,00
(1.134.071.500,00)
257.437.217.387,00
222.504.115.019,00
(34.933.102.368,00)
Belanja Pegawai
25.499.884.700,00
23.284.489.285,00
(2.215.395.415,00)
Honorarium PNS
6.526.620.600,00
5.622.470.385,00
(904.150.215,00)
17.083.444.000,00
16.294.168.000,00
(789.276.000,00)
1.889.820.100,00
1.367.850.900,00
(521.969.200,00)
Belanja Barang dan Jasa
95.977.318.333,00
82.951.559.906,00
(13.025.758.427,00)
Belanja Bahan Pakai Habis
14.080.351.530,00
12.763.876.481,00
(1.316.475.049,00)
6.313.934.846,00
5.889.605.928,00
(424.328.918,00)
14.436.409.977,00
10.675.225.979,00
(3.761.183.998,00)
360.000.000,00
340.970.700,00
(19.029.300,00)
3.677.282.130,00
2.946.013.274,00
(731.268.856,00)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik*
BELANJA LANGSUNG
Honorarium Non PNS Uang Lembur
Belanja Bahan/Material Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
(455.500.000,00) -
Lampiran 16, Hal 2 dari 5
Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Lebih / (Kurang) (Rp)
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.206.622.917,00
1.803.293.504,00
(403.329.413,00)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.325.132.364,00
1.016.428.909,00
(308.703.455,00)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.209.692.727,00
863.534.073,00
(346.158.654,00)
938.791.500,00
586.610.229,00
(352.181.271,00)
6.006.685.978,00
5.003.974.521,00
(1.002.711.457,00)
405.550.000,00
396.606.250,00
(8.943.750,00)
65.412.950,00
65.127.000,00
(285.950,00)
372.264.000,00
364.366.580,00
(7.897.420,00)
32.060.084.077,00
28.911.098.512,00
(3.148.985.565,00)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS
5.888.363.407,00
5.452.644.590,00
(435.718.817,00)
Belanja Pemeliharaan
2.334.297.690,00
1.779.266.954,00
(555.030.736,00)
Belanja Jasa Konsultansi
1.216.632.000,00
1.213.604.500,00
(3.027.500,00)
Belanja Bantuan Masyarakat*
775.774.990,00
690.001.900,00
(85.773.090,00)
Belanja Pelayanan Kesehatan*
955.605.250,00
846.311.574,00
(109.293.676,00)
98.280.000,00
95.760.000,00
(2.520.000,00)
1.124.150.000,00
1.124.130.798,00
(19.202,00)
Belanja Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah
30.000.000,00
29.700.000,00
(300.000,00)
Belanja Pengadaan Bibit Ikan
75.000.000,00
74.305.000,00
(695.000,00)
Belanja Pengadaan Alat Kesenian
21.000.000,00
19.102.650,00
(1.897.350,00)
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Barang dan Jasa Kegiatan* Belanja Beasiswa*
Lampiran 16, Hal 3 dari 5
Uraian Belanja Modal
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Lebih / (Kurang) (Rp)
135.960.014.354,00
116.268.065.828,00
(19.691.948.526,00)
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.034.577.600,00
2.366.859.000,00
(2.667.718.600,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
1.871.885.000,00
1.852.000.000,00
(19.885.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
3.732.680.000,00
2.637.466.000,00
(1.095.214.000,00)
55.500.000,00
53.235.000,00
(2.265.000,00)
1.427.848.000,00
777.028.317,00
(650.819.683,00)
34.650.000,00
34.650.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel
4.250.000,00
4.249.300,00
(700,00)
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
88.350.000,00
85.844.000,00
(2.506.000,00)
625.399.449,00
597.040.191,00
(28.359.258,00)
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.916.901.549,00
1.769.638.027,00
(147.263.522,00)
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
1.605.249.875,00
1.503.754.500,00
(101.495.375,00)
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
110.965.000,00
109.609.200,00
(1.355.800,00)
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
260.565.000,00
244.925.800,00
(15.639.200,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
467.240.000,00
389.979.900,00
(77.260.100,00)
28.110.000,00
25.930.000,00
(2.180.000,00)
174.200.000,00
172.020.000,00
(2.180.000,00)
1.769.228.413,00
1.415.206.250,00
(354.022.163,00)
526.469.400,00
523.500.000,00
(2.969.400,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Tidak Bermotor
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
-
Lampiran 16, Hal 4 dari 5
Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Lebih / (Kurang) (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
45.599.038.005,00
43.718.971.160,00
(1.880.066.845,00)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
11.173.418.900,00
5.947.447.096,00
(5.225.971.804,00)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.898.704.149,00
4.510.926.438,00
(1.387.777.711,00)
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota
1.007.000.000,00
449.327.001,00
(557.672.999,00)
635.030.000,00
569.007.651,00
(66.022.349,00)
41.254.049.115,00
36.509.186.397,00
(4.744.862.718,00)
403.000.000,00
319.035.950,00
(83.964.050,00)
7.432.627.900,00
7.083.664.151,00
(348.963.749,00)
95.000.000,00
94.850.000,00
(150.000,00)
Belanja Modal Pembangunan Sarana Olah Raga*
368.995.000,00
221.470.000,00
(147.525.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Selam*
400.000.000,00
379.706.000,00
(20.294.000,00)
Belanja Modal Peralatan Pemadam Kebarakaran*
138.000.000,00
135.348.000,00
(2.652.000,00)
1.059.029.999,00
1.051.966.499,00
(7.063.500,00)
729.382.000,00
681.664.000,00
(47.718.000,00)
32.670.000,00
32.560.000,00
(110.000,00)
452.725.798.359,00
410.467.132.612,00
(42.258.665.747,00)
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Bangunan Bandar Udara* Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olahraga*
Belanja Modal Konstruksi/Pengadaan Sanitasi* Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perikanan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pabrik Es* JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
Lampiran 16, Hal 5 dari 5
Pemerintah Kabupaten Wakatobi Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2012
Jumlah (Rp) KODE
Uraian
1
2
01
PELAYANAN UMUM
01
1
06
Perencanaan Pembangunan
01
1
20
01
1
23
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Statistik
01
1
25
Komunikasi dan Informatika
03 03
KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1
19
04
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri EKONOMI
Anggaran Setelah Perubahan (Rp) 3
Bertambah / (Berkurang) Realisasi (Rp) 4
(Rp) 5
(%) 6
124.545.098.520,00
105.292.830.883,00
(19.252.267.637,00)
84,54
5.162.011.846,00
5.147.656.743,00
(14.355.103,00)
99,72
118.270.356.674,00
99.205.117.140,00
(19.065.239.534,00)
83,88
282.650.000,00
282.150.000,00
(500.000,00)
99,82
830.080.000,00
657.907.000,00
(172.173.000,00)
79,26
4.537.797.795,00
4.154.376.895,00
(383.420.900,00)
91,55
4.537.797.795,00
4.154.376.895,00
(383.420.900,00)
91,55
56.788.404.839,00
48.063.479.025,00
(8.724.925.814,00)
84,64
19.312.558.902,00
17.553.875.872,00
(1.758.683.030,00)
90,89
208.249.000,00
207.288.000,00
(961.000,00)
99,54
04
1
07
Perhubungan
04
1
14
Ketenagakerjaan
04
1
16
Penanaman Modal
2.025.755.619,00
1.374.991.779,00
(650.763.840,00)
67,88
04
1
21
Ketahanan Pangan
2.576.747.205,00
2.327.758.353,00
(248.988.852,00)
90,34
04
1
22
Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.439.300.000,00
2.438.320.999,00
(979.001,00)
99,96
04
2
01
Pertanian
8.751.671.241,00
8.221.372.020,00
(530.299.221,00)
93,94
04
2
02
Kehutanan
1.682.341.668,00
1.652.751.724,00
(29.589.944,00)
98,24
04
2
05
Kelautan dan Perikanan
11.700.361.437,00
6.622.330.014,00
(5.078.031.423,00)
56,60
04
2
06
Perdagangan
4.055.940.899,00
3.886.800.645,00
(169.140.254,00)
95,83
04
2
07
Industri
4.035.478.868,00
3.777.989.619,00
(257.489.249,00)
93,62
Lampiran 17, Hal 1 dari 2
Jumlah (Rp) KODE
Uraian
05
Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
Bertambah / (Berkurang) Realisasi (Rp)
(Rp)
(%)
LINGKUNGAN HIDUP
10.464.987.550,00
9.814.348.296,00
(650.639.254,00)
93,78
05
1
05
Penataan Ruang
6.832.725.302,00
6.313.081.407,00
(519.643.895,00)
92,39
05
1
08
Lingkungan Hidup
3.632.262.248,00
3.501.266.889,00
(130.995.359,00)
96,39
54.074.326.037,00
50.198.279.481,00
(3.876.046.556,00)
92,83
54.074.326.037,00
50.198.279.481,00
(3.876.046.556,00)
92,83
KESEHATAN
41.685.926.433,00
39.585.472.379,00
(2.100.454.054,00)
94,96
36.390.986.356,00
34.652.280.192,00
(1.738.706.164,00)
95,22
5.294.940.077,00
4.933.192.187,00
(361.747.890,00)
93,17
7.967.101.399,00
7.392.493.335,00
(574.608.064,00)
92,79
7.967.101.399,00
7.392.493.335,00
(574.608.064,00)
92,79
PENDIDIKAN
145.262.105.586,00
138.911.025.257,00
(6.351.080.329,00)
95,63
143.090.028.438,00
137.150.192.590,00
(5.939.835.848,00)
95,85
586.141.909,00
262.548.986,00
(323.592.923,00)
44,79
1.585.935.239,00
1.498.283.681,00
(87.651.558,00)
94,47
7.400.050.200,00
7.054.827.061,00
(345.223.139,00)
95,33
3.153.276.105,00
2.987.646.593,00
(165.629.512,00)
94,75
490.620.000,00
488.360.000,00
(2.260.000,00)
99,54
3.756.154.095,00
3.578.820.468,00
(177.333.627,00)
95,28
452.725.798.359,00
410.467.132.612,00
(42.258.665.747,00)
90,67
06 06
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 1
03
07
Pekerjaan Umum
07
1
02
Kesehatan
07
1
12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
08 08
PARIWISATA DAN BUDAYA 1
17
10
Kebudayaan
10
1
01
Pendidikan
10
1
18
Kepemudaan dan Olah Raga
10
1
26
Perpustakaan
11
PERLINDUNGAN SOSIAL
11
1
10
Kependudukan dan Catatan Sipil
11
1
11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11
1
13
Sosial JUMLAH
Lampiran 17, Hal 2 dari 2