Gemeente JABBEKE
BUDGET 2012
Budget 2012 - Pagina 1 van 206
Gemeente Jabbeke - budget 2012 - ontvangsten
artikel
ontvangst
000/951-01
resultaat begroting vorig dienstjaar gewone dienst
Rekening 2010 Budget 2011
Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
3.320.440,00
3.140.210
4.324.782
4.030.495
1.474,49 22.841,98 19.922,49 884,26 45.142,48
5.000 15.000 6.000 2.000 28.000
5.000 27.000 36.000 2.000 70.000
5.000 27.000 36.000 2.000 70.000
45.142,48
28.000
70.000
70.000
62 G.O. SCHULD Terugbetaling intresten leningen derden - kerkfabrieken 71.796,50 Terugbetaling intresten nieuwe leningen 2011 kerkfabrieken Terugbetaling aflossingen derden - kerkfabrieken 124.676,27 Subtotaal 196.472,77
73.760 469 142.506 216.735
74.460 0 142.706 217.166
68.638 11.489 148.010 228.137
196.472,77
216.735
217.166
228.137
1.961.480,48 185.476,83 10.022,00 2.156.979,31
2.098.987 181.840 4.795 2.285.622
2.098.987 190.569 4.795 2.294.351
2.109.510 184.609 4.795 2.298.914
2.156.979,31
2.285.622
2.294.351
2.298.914
000 - NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN
000/264-01 000/264-02 000/264-03 000/264-04 009/000/62
009/000/63
62 G.O. SCHULD intresten rekening courant intresten termijnrekeningen Intresten vanwege andere financiële instellingen Creditintresten andere termijnrekeningen Subtotaal
Totaal G.O. Niet Verdeelbare ontvangsten
010 - OPENBARE SCHULD 010/263-01 01001/263-01 010/893-01 019/000/62
019/000/63
Totaal G.O. OPENBARE SCHULD
021 - FONDSEN 021/466-01 021/466-48 025/466-09 029/000/61
029/000/63
61 G.O. OVERDRACHTEN Gemeentefonds Gemeentefonds - Compensatie Eliataks Vergoeding voor derving onroerende voorheffing Subtotaal
Totaal G.O. FONDSEN
Budget 2012 - Pagina 4 van 206
artikel
ontvangst
Rekening 2010 Budget 2011
Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
040 - BELASTINGEN 61 G.O. OVERDRACHTEN 040/361-02 040/361-04 040/366-14 040/363-03 04001/363-03 040/363-05 040/363-07 040/363-16 040/364-21 040/364-24 040/364-27 040/364-48 040/366-01 040/366-03 040/367-09 040/367-13 040/367-15 040/371-01 040/372-01
Vlarem inrichtingen (adm.prestaties) Afgifte van administratieve bescheiden - notariskosten Retributie werken nutsvoorzieningen Algemene milieubelasting (aanslagvoet 50 euro) Milieubelasting kampeerterreinen Retributie afhalen v nijverheidsvuil en grof vuilnis Retributie sluikstorten Verkoop zakken voor restafval, PMD en compost Bl. xplt txd. en dnstn vrhr vrtg mt bstdr ( mx 250 pr vrtg) Verspreiding van reclamebladen en telefoonboeken Kampeerterreinen (aanslagvoet 31 euro) Belasting op het economisch gebruik bedrijfsruimten Belastingen op plaatsrechten of markten Belastingen op kermissen Niet-gebouwde gronden (overeenkomstig DRO) Tweede verblijven Krotwoningen, onbewoonde verwaarloosde gebouwen Onroerende voorheffing (aanslagv.1450) Personenbelasting - aanslagvoet 7,4 % - raming FOD Fin 4.100.674 - maar gemiddeld over de laatste 5 jaar is er telkens 7,361% meer ontvangen dan de raming. Dit wordt hier aldus in prognose genomen
040/373-01
Belasting motorrijtuigen
049/000/63
Totaal G.O. BELASTINGEN
1.575,00 24.450,00 16.730,29 512.250,00 10.784,00 0,00 0,00 173.308,90
3.000 25.000 20.000 270.000 12.500 100 750 240.000
120.000 70.000 9.000 3.195.410 4.014.183
3.000 25.000 20.000 270.000 0 100 750 240.000 11.000 15.000 25.000 51.805 15.000 1.550 120.000 70.000 24.850 3.195.410 4.546.132
3.000 30.000 20.000 280.000 0 100 750 240.000 11.000 15.000 25.000 55.000 15.000 1.550 120.000 70.000 24.850 3.302.345 4.402.525
9.536,23 22.336,00 111.574,23 15.353,50
15.000 25.000 40.000 15.000
99.803,43 61.806,25 13.500,00 3.463.805,97 4.237.074,04
207.621,75
218.618
218.618
212.190
8.981.509,59
8.293.561
8.853.215
8.828.310
0,00 0,00
500 500
500 500
500 500
21.287,87 21.287,87
10.000 10.000
10.000 10.000
10.000 10.000
21.287,87
10.500
10.500
10.500
050 - VERZEKERINGEN 050/106-01 059/000/60
60 G.O. PRESTATIES Creditnota's en ristorno's Subtotaal
050/380-01 059/000/61
61 G.O. OVERDRACHTEN Vergoedingen kleine schadegevallen Subtotaal
059/000/63
Totaal G.O. VERZEKERINGEN
Budget 2012 - Pagina 5 van 206
artikel
ontvangst
Rekening 2010 Budget 2011
Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
060 - OVERBOEKINGEN 060/996-01
069/000/88
88 B.O. OVERBOEKINGEN Overboeking uit buitengewone dienst
Totaal B.O. OVERBOEKINGEN
0,00
0
0
0
0,00 128.148,68 3.602,45 1.375,00 209.678,29
0 65.000 0 500 60.000 3.718 2.500 131.718
9.419 72.000 510 500 60.000 3.718 2.500 148.647
0 85.000 1.000 500 80.000 3.718 2.500 172.718
14.024,79
17.691
21.814,64 1.808,51
21.814
37.647,94
39.505
17.691 11.270 21.814 6.000 1.089 57.864
17.751 0 21.814 4.000 0 43.565
247.326,23
171.223
206.511
216.283
860,13 1.579,58 13.868,72 16.308,43
1.000 1.575 14.000 16.575
1.000 1.575 14.000 16.575
1.000 1.575 14.000 16.575
101 - ALGEMEEN BESTUUR 101/161-14 104/161-01 104/161-02 104/161-06 104/161-48 10401/161-48 105/161-01 123/000/60
60 G.O. PRESTATIES Terugvordering mandatarissen Retributies voor administratieve prestaties Verkoop van goederen betreffende de functie Terugvordering vervolgings- en procedurekosten Diverse ontvangsten en terugvorderingen Maaltijdcheques-terugvordering werknemer Retributies voor huwelijksplechtigheden Subtotaal
101/380-02 104/380-01 104/465-05 104/465-48 104/485-48 123/000/61
61 G.O. OVERDRACHTEN Inhoudingen voor pensioenen van burgemeester en sche Vergoeding voor schade Toelage van de Staat voor geskos Andere specifieke subsidies van de hogere overheden Terugbetaling provincie verkiezingen Subtotaal
123/000/63
Totaal G.O.
76.552,16
124 - PRIVAAT PATRIMONIUM 124/163-01 124/164-01 12401/164-01 129/000/60
60 G.O. PRESTATIES Verhuren van patrimonium privaat domein Verhuring gebouwen binnen de openbare sector Verhuring Politiekantoor Subtotaal
Budget 2012 - Pagina 6 van 206
artikel
124/261-01 124/272-01 124/274-01 129/000/62
129/000/63
ontvangst
62 G.O. SCHULD Intrest van openbare fondsen (obligaties) Dividend Gemeentelijke Holding Deelneming in de winst van het Gemeentekrediet Subtotaal
Totaal G.O.
Rekening 2010 Budget 2011
Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
13,43 17.625,16 3.420,00 21.058,59
15
15
15
10.000 10.015
10.000 10.015
0 15
37.367,02
26.590
26.590
16.590
0,00 1.016,15 6.563,98 0,00
1.000 1.500 8.924 1.500
7.580,13
12.924
1.000 1.500 8.924 1.500 129.346 142.270
1.000 1.500 8.924 1.500 30.000 42.924
2.716,98
15.000
15.000
12.003,20 56.814,19 212.205,37 283.739,74
0 50.785 235.500 0 301.285
0 50.785 235.500 0 301.285
15.000 40.000 0 56.815 235.500 0 347.315
102.562,50
0
0
0
421 - VERKEER EN WATERSTAAT 421/161-02 421/161-48 42102/161-48 421/180-01 426/161-48 499/000/60
60 G.O. PRESTATIES Verkoop materiaal van afbraak van wegen Diverse ontvangsten en terugvorderingen Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Terugbetaling van kosten van werken voor derden OV creditnota's Subtotaal
421/380-01 421/465-01 42101/465-02 421/465-02 421/465-05 423/380-48 499/000/61
61 G.O. OVERDRACHTEN Vergoedingen arbeidsongevallen Subsidie Mina-werkers Subsidie ESF-personeel Bijdrage overheid WEP-PLUS-projecten Toelage van de Staat voor geskos Terugbetaling dotatie verkeerscommissie - afsluiting Subtotaal
426/272-01
62 G.O. SCHULD Dividenden deelneming intercommunale verenigingen
499/000/61
Subtotaal
102.562,50
0
0
0
499/000/63
Totaal G.O.
393.882,37
314.209
443.555
390.239
Budget 2012 - Pagina 7 van 206
artikel
ontvangst
Rekening 2010 Budget 2011
Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
529 - HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND 561/161-48 56101/161-48 562/161-01 599/000/60
60 G.O. PRESTATIES Andere ontvangsten en terugvorderingen Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Verkoop plannen en toeristische brochures Subtotaal
0,00 73,03 1.633,53 1.706,56
500 120 1.500 2.120
500 120 1.500 2.120
500 120 1.500 2.120
552/465-48 552/466-48 562/465-05
61 G.O. OVERDRACHTEN Aandeel ELIA-heffing Bijkomende compensatie afschaffing Eliataks Premie hogere overheid voor GESCO's
25.315,85 87.283,21 1.817,89
0 0
0 0
0 0 5.453
114.416,95
0
0
5.453
88.290,43 119.906,13 470.923,73 1.984.223,85 2.663.344,14
11.650 117.950 441.295 167.889 738.784
22.100 117.950 493.690 208.183 841.923
133.500 15.900 495.157 188.036 832.593
2.779.467,65
740.904
844.043
840.166
5.878
0
499/000/61
551/272-01 55101/272-01 552/272-01 55201/272-01 599/000/62
599/000/63
Subtotaal 62 G.O. SCHULD Dividenden IMEWO gas Dividend FINIWO Dividenden Infrax Electriciteit Dividend EFIN Subtotaal
Totaal G.O.
722 - ONDERWIJS 722/380-48
72 G.O. OVERDRACHTEN terugstorting vzw Tewerkstellingsprojecten
722/000/72
Subtotaal
0,00
0
5.878
0
722/000/63
Totaal G.O.
0,00
0
5.878
0
Budget 2012 - Pagina 8 van 206
artikel
ontvangst
Rekening 2010 Budget 2011
Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
761 - JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST 761/161-01 76101/161-48 762/161-48 76201/161-48 762/161-01 762/161-48 762/163-01 76402/161-48 764/163-01 780/161-01 789/000/60
60 G.O. PRESTATIES Speelpleinwerking - ontvangsten Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Diverse ontvangsten en terugbetalingen Maaltijdcheques -Terugvordering werknemer Vergoeding voor culturele publicaties Diverse ontvangsten en terugbetalingen Verhuring onroerend goed aan ondern.en gezinnen Maaltijdcheques terugvordering werknemer Verhuring onroerend goed aan ondern. en gezinnen Rechtstreekse prestaties betreffende de functie Subtotaal
761/380-48 761/465-01 762/465-02 764/465-02 76401/465-02 764/465-05 789/000/61 780/272-01 789/000/62
789/000/63
398,00 862,19 3.053,92 0,00 5.155,71
0 248 0 250 500 500 750 1.239 4.000 310 7.797
0 248 0 250 500 500 750 1.239 4.000 310 7.797
0 248 0 250 500 500 750 1.239 4.000 310 7.797
61 G.O. OVERDRACHTEN Liquidatie rekening Utopia Subsidiering Jeugdwerk Subsidie cultuurbeleidcoördinator Subsidie benoemde sportfunctionaris Impulssubsidie sport Toelage van de Staat voor geskos Subtotaal
34.387,72 72.213,55 21.189,89 10.940,00 27.268,30 165.999,46
36.649 50.000 22.500 10.940 27.267 147.356
1.304 36.649 56.420 22.500 10.940 27.267 155.080
0 36.649 56.420 21.323 11.012 27.267 152.671
62 G.O. SCHULD Dividenden Infrax TV-distributie Subtotaal
112.136,31 112.136,31
112.573 112.573
113.231 113.231
118.744 118.744
283.291,48
267.726
276.108
279.212
Totaal G.O.
4,00 239,80 358,00 239,80 0,00
767 - OPENBARE BIBLIOTHEKEN 767/161-01 767/161-48 76701/161-48 767/000/60
60 G.O. PRESTATIES Inschrijvingsgelden en uitleengelden Diverse ontvangsten en terugbetalingen Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Subtotaal
12.996,65 507,26 1.086,73 14.590,64
17.500
17.500
17.500
1.237 18.737
1.237 18.737
1.237 18.737
767/465-01 76701/465-02 767/465-05 767/485-01 767/485-48
61 G.O. OVERDRACHTEN Bijdrage Vlaamse gemeenschap in de werkingsuitgaven Bijdrage overheid WEP-Plus-projecten Premie hogere overheid GESCO's Provinciale subsidie P.O.B. Andere specifieke bijdragen overheidsinstellingen
94.326,09 204,60 2.499,59 3.306,00 0,00
95.000 0
95.000 0
3.000 0
3.000 0
95.000 0 5.453 4.000 0
Budget 2012 - Pagina 9 van 206
artikel
ontvangst
Rekening 2010 Budget 2011
Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
767/000/61
Subtotaal
100.336,28
98.000
98.000
104.453
767/000/63
Totaal G.O.
114.926,92
116.737
116.737
123.190
68.623,88
115.000
115.000
100.000
2.249,76 70.873,64
2.500 117.500
2.500 117.500
2.500 102.500
7.405
7.405
844 - SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN 84401/161-01 84401/161-48 849/000/60
60 G.O. PRESTATIES Bijdrage ouders IBO Kinderopvang Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Subtotaal
61 G.O. OVERDRACHTEN Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven 84401/465-02 Bijdrage VDAB IBO Weerwerk-personeel 84401/485-01 Bijdrage overheid werking IBO 84401/485-48 Andere toelage vanwege overheid 851/465-48 Toelage sociale maribel 849/000/61 Subtotaal
97.280,61 202.049,58 40,00 48.282,65 347.652,84
115.000 200.000 15.000 57.000 387.000
115.000 184.262 15.000 57.000 378.667
115.000 220.000 10.000 57.000 409.405
849/000/63
418.526,48
504.500
496.167
511.905
84401/465,01
Totaal G.O.
Budget 2012 - Pagina 10 van 206
artikel
ontvangst
Rekening 2010 Budget 2011
Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
874 - VOEDING, WATER 874/161-01 874/000/60
60 G.O. PRESTATIES Vergoedingen huisaansluitingen waterleiding Subtotaal
874/000/61
61 G.O. OVERDRACHTEN IMWV - vergoeding voor de inbreng van de resterende rechten op het waternet Subtotaal
874/272-01 87401/272-01 87402/272-01 874/893-02 874/000/62
62 G.O. SCHULD Dividend IMWV Dividend TMVW - toevoer Dividend VMW Periodieke aflossing lening IMWV Subtotaal
874/485-48
874/000/63
Totaal G.O.
3.087,48 3.087,48
3.186 3.186
3.186 3.186
3.295 3.295
14.473,61
14.474
14.474
14.474
14.473,61
14.474
14.474
14.474
43.918,09 1.020,00 0,00 0,00 44.938,09
43.000 1.020 0 0 44.020
43.000 1.020 0 0 44.020
43.000 1.020 0 0 44.020
62.499,18
61.680
61.680
61.789
876 - ONTSMETTING, HUISVUIL 876/161-02 876/161-48 876/161-01 87602/161-48 876/000/60
60 G.O. PRESTATIES Verkoop afval Containerpark Terugbet.FOST-PLUS - papier-PMD Ontvangst DIFTAR CONTAINERPAK Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Subtotaal
16.819,88 78.185,98 0,00 680,16 95.686,02
25.000 100.000 25.000 740 150.740
25.000 100.000 25.000 740 150.740
25.000 100.000 20.000 740 145.740
876/465-05 876/000/61
61 G.O. OVERDRACHTEN Toelage van de Staat voor geskos Subtotaal
10.907,32 10.907,32
10.907 10.907
10.907 10.907
10.907 10.907
876/272-01 876/000/62
62 G.O. SCHULD Dividend IVBO Subtotaal
17.115,00 17.115,00
17.115 17.115
17.115 17.115
17.115 17.115
Totaal G.O.
123.708,34
178.762
178.762
173.762
876/000/63
Budget 2012 - Pagina 11 van 206
artikel
ontvangst
Rekening 2010 Budget 2011
Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
877 - AFVALWATER 877/106-01
60 G.O. PRESTATIES Creditnota's en ristourno's gewone dienst
47.238,36
877/161-01
Vergoeding transportdiensten afvalwater BOT
436.994,80
350.000
350.000
350.000
877/000/62
Subtotaal
484.233,16
350.000
350.000
350.000
877/000/63
Totaal G.O.
484.233,16
350.000
350.000
350.000
878 - BEGRAAFPLAATSEN EN MILIEU 878/161-01 878/161-02 878/161-05 87901/161-48 879/000/60
60 G.O. PRESTATIES Vergoeding voor ontgraving Verkoop van grafkelders Concessies begraafplaatsen Maaltijdcheques - Terugvordering werknemer Subtotaal
125,00 4.950,00 10.875,00 227,81 16.177,81
750 10.000 22.500 265 33.515
750 10.000 22.500 265 33.515
750 10.000 30.000 265 41.015
878/465-01 879/465-01 879/465-48 879/000/61
61 G.O. OVERDRACHTEN Staatstoelage vr.onderhoud v.graven v. oorlogsslachtoffe Subsidies milieujaarplan Subsidies overheid milieu Subtotaal
28,86 32.172,58 8.645,00 40.846,44
50 30.000 0 30.050
50 30.000 0 30.050
50 35.000 0 35.050
57.024,25
63.565
63.565
76.065
456,71 456,71
1.110 1.110
1.110 1.110
1.110 1.110
0,00 8,73 8,73
353 9 362
353 9 362
353 9 362
465,44
1.472
1.472
1.472
879/000/63
Totaal G.O.
922 - VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 93001/161-48 939/000/60
60 G.O. PRESTATIES Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Subtotaal
922/272-01 922/275-01 939/000/62
62 G.O. SCHULD Dividend WVI Dividend Interbrugse maatschappij Subtotaal
939/000/63
Totaal G.O.
Budget 2012 - Pagina 12 van 206
artikel
ontvangst
gewone ontvangsten dienstjaar gewone uitgaven dienstjaar uitgaven voor vorig dienstjaar ontvangsten voor vorig dienstjaar Overboeking naar buitengewoon reservefonds overboekingen SALDO VORIG DIENSTJAAR UITKOMST GEWONE REK/BEGROTING
Rekening 2010 Budget 2011
Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
16.405.336,22
13.631.785
14.516.300
14.476.533
12.779.828,10
13.977.028
14.238.256
14.470.006
3.625.508,12
-345.243
278.043
6.527
319.428,04
0
111.830
0
209.923,07
0
0
0
102.562,50
0
0
0
2.409.098,70
460.500
460.500
724.296
3.320.440,00
3.140.210
4.324.782
4.030.495
4.324.781,95
2.334.467
4.030.495
3.312.726
Budget 2012 - Pagina 13 van 206
Gemeente Jabbeke - budget 2012 - uitgaven Artikel
uitgave
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
000 - NIET VERDEELBARE UITGAVEN 000/123-48 000/124-10 000/128-10 009/000/71
71 G.U. WERKINGSKOSTEN Lidgeld Vlaamse Steden en Gemeenten Milieuheffing op drinkwateraankoop Roerende voorheffing op bankintresten Subtotaal
000/214-01 000/215-01 009/000/7X
7X G.U. SCHULD Debetintresten R.C. 091-0002257-55 Nalatigheidsintresten Subtotaal
009/000/73 TOTAAL NIET VERDEELBARE UITGAVEN
8.158,16 1.654,20 5.868,54
0 2.700 4.000
0 2.700 11.000
0 2.700 11.000
15.680,90
6.700
13.700
13.700
112,88 3.868,43
500 1.000
900 1.000
900 1.000
3.981,31
1.500
1.900
1.900
19.662,21
8.200
15.600
15.600
746.854,48 36.622,49 71.796,50
776.454 29.700 73.760 469 36.094 3.540
776.454 29.700 74.460 0 0 3.540
848.407 22.857 68.638 11.489 28.688 3.540
1.516.084,18 28.340,68 138.943,88 38.403,64 124.676,27
1.658.588 28.341 145.701
1.658.588 29.475 145.701
1.762.402 29.475 152.786
142.506
142.706
148.010
2.740.390,06 2.740.390,06
2.895.153 2.895.153
2.860.624 2.860.624
3.076.291 3.076.291
010 - OPENBARE SCHULD - ALGEMEEN BESTUUR 7X G.U. SCHULD 010/211-01 010/211-03 010/213-01 01001/213-01 01001/211-01 01002/211-01
Intresten leningen ten laste van de gemeente Intresten leasingschulden (SPC Varsenare) Intresten leningen tlv.Derden (kerkfabrieken) Intresten nieuwe leningen tlv. Derden (kerkfabrieken) nieuwe leningen 2012 - cfr investeringstabel Intresten annuiteitenlening Infrax - aflossing kapitaaldeelname 010/911-01 Aflossing leningen ten laste van de gemeente 01002/911-01 Aflossing annuiteitenlening Infrax 010/911-03 Periodieke aflossing van leasingschulden 010/911-06 Periodieke aflossingen van prefinancieringsleningen 010/913-01 Aflossing leningen tlv.kerkfabrieken 019/000/7X Subtotaal
019/000/73 Totaal G.U.
3.538,73
Budget 2012 - Pagina 14 van 206
Artikel
uitgave
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
040 - BELASTINGEN 040/301-02 040/415-01
72 G.U. OVERDRACHTEN Terugbetaling ten onrechte geïnde belastingen Administratiekosten inning personenbelasting 1%
049/000/73 Totaal G.U.
6.270,89 42.370,75
2.500 40.142
5.000 45.462
2.500 40.994
48.641,64
42.642
50.462
43.494
14.042,40 572,58 9.328,74
15.000 600 10.000
15.000 600 10.000
15.000 600 10.000
23.943,72
25.600
25.600
25.600
20.575,04
25.000
25.000
25.000
622,50
625
680
680
3.110,73
3.220
3.220
3.220
24.308,27 48.251,99
28.845 54.445
28.900 54.500
28.900 54.500
102.562,50 2.409.098,70
460.500
460.500
724.296
2.511.661,20
460.500
460.500
724.296
050-VERZEKERINGEN 70 050/117-01 05001/117-01 050/117-02 050/00070
G.U PERSONEEL Hospitalisatieverzekering personeel Premies voor verzekering van arbeidsongevallen Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst subtotaal
71 G.U. WERKINGSKOSTEN Verzekeringspremies algemene burgerlijke aansprakelijkheid 05001/124-08 Verzekering beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoordinator 050/125-08 Verzekeringspremies administratieve gebouwen subtotaal 050/124-08
059/000/73 Totaal G.U. 060 - OVERBOEKINGEN 060/955-01 060/957-01
78 G.U. OVERBOEKINGEN Overboeking naar buitengewoon reservefonds Overboeking naar buitengewone dienst
069/000/78 Totaal G.U.
Budget 2012 - Pagina 15 van 206
Artikel
uitgave
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
101 - ALGEMEEN BESTUUR 70 G.U. PERSONEEL BESTUUR 101/111-21 Wedden van het schepencollege 101/111-22 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen 101/112-01 Vakantiegeld Schepencollege 101/113-01 Patr. bijdr. aan de RSZPPO voor het schepencollege 101/116-01 Pensioen van burgemeester en schepenen 101/117-01 Verzekeringspremies College en Raadsleden ADMINISTRATIEVE DIENSTEN 104/111-01 Bezoldiging van het benoemd personeel 104/111-02 Bezoldiging GESKOS administratie 104/112-01 Vakantiegeld benoemden 104/112-02 Vakantiegeld GESKOS 10401/112-48 Maaltijdcheques Personeel 10402/112-48 Maaltijdcheques GESKO-personeel 104/113-01 Patronale bijdragen RSZPPO - benoemden 104/113-02 Patron.Bijdr.RSZ GESKOS 104/113-21 Patronale bijdrage pensioenen vastbenoemden 104/118-01 Sociale dienst personeel ONVERDEELDE KOSTEN 104/113-48 Patronale bijdrage pensioenfonds 104/115-01 Woon-werkverkeer personeel 104/115-02 Woon-werkverkeer GESKO-personeel 104/115-41 cadeaucheques personeel 104/115-42 cadeaucheques GESKO-personeel 104/117-01 verzekering arbeidsongevallen 123/000/70 Subtotaal
228.870,81 54.762,25 6.462,75 4.263,48 67.358,52 3.088,98
235.875 59.505 17.119 4.342 68.595 4.500
236.675 53.505 7.619 4.362 68.595 4.500
244.281 56.000 17.484 4.488 69.230 4.500
657.628,37 49.283,26 44.894,00 4.683,66 16.890,00 5.040,00 111.188,29 2.816,04 89.304,51 4.237,20
681.717 76.755 44.485 5.384 17.967 7.916 120.943 4.398 99.809 4.325
671.717 56.755 44.485 5.384 17.967 5.416 120.943 3.298 99.809 4.575
678.335 80.196 46.122 5.299 20.962 6.319 120.533 4.596 103.748 4.575
54.000,00 10.000,00 8.287,01 1.995,00 1.610,00 10.382,91
54.000 10.000 9.000 2.275 1.925 12.000
54.000 11.200 10.000 2.275 1.925 12.000
54.000 11.200 10.000 2.275 1.925 12.000
1.437.047,04
1.542.835
1.497.005
1.558.068
Budget 2012 - Pagina 16 van 206
Artikel
uitgave
71 101/121-01 10101/121-01 101/121-48 10101/121-48
G.U. WERKINGSKOSTEN Reis-& verblijfkosten van het schepencollege Reis- en verblijfskosten van de raadsleden Vergoeding informatica schepencollege Vergoedingen informatica raadsleden
101/123-11 101/123-16 10101/123-16 101/123-17 101/123-19
Telefoonkosten schepencollege Receptie-representatiekosten Bestuur Viering afscheid-inhuldiging burgemeester Kosten voor deelname studiedagen-opleiding Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen Reis-& verblijfkosten gemeentepersoneel Erelonen voor expertisen en auteursrechten Erelonen voor studies en uitvoering werken gewone Aankoop kantoorbehoeften administratie Leveringen derden : drukwerken -
104/121-01 104/122-01 104/122-02 104/123-02 104/123-06 10402/123-06 10403/123-06 10405/123-06 104/123-07 10401/123-07 104/123-11 10401/123-11 104/123-12
Verkiezingen-prestaties derden Vergoeding interimbureau Werkingskosten Infoberichtenblad Kosten voor frankeren Kosten voor frankeren (Info) Telefoonkosten Telefoonkosten algemeen (Telenet) Huur- & onderhoudskosten van bureaumaterieel en meubilair 104/123-13 Beheers- en werkingskosten van de informatica 10401/123-13 Werkingskosten informatica algemeen 104/123-14 Bijdragen voor Medische Controles 104/123-15 Procedure- en vervolgingskosten 104/123-17 Kosten voor beroepsopleiding 104/123-18 Kosten voor het inrichten van examens 104/123-19 Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abt. 104/123-48 Andere diverse administratiekosten 10401/123-48 Lidgeld Vlaamse Steden en Gemeenten 104/123-16 Receptie- en representatiekosten 104/124-02 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik 104/124-06 Technische prestaties derden
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
3.000,00 2.125,00 1.500,00 4.250,00
3.000 2.525 1.500 4.250
3.000 2.525 1.500 4.250
3.000 2.525 1.500 4.250
3.000,00 32.801,58 0,00 9.860,27
3.000 35.000 20.000 500 11.000
3.000 40.000 30.600 500 11.000
3.000 30.000 0 500 11.000
5.292,24 14.556,11 0,00 80.906,98 125.527,80
7.000 35.000 545 85.000 120.000
7.000 35.000 545 85.000 130.000
7.000 20.000 545 80.000 120.000
13.914,51 20.534,89 25.418,10 36.560,35 6.613,42 12.055,65 7.558,16 17.741,01
1.000 0 30.000 41.500 10.000 13.000 10.000 20.000
1.000 0 35.000 41.500 10.000 9.000 14.000 34.000
15.000 0 30.000 40.000 10.000 9.000 14.000 22.000
34.419,58 73.308,47 270,45 9.369,85 12.479,31 7.779,87 17.317,64 2.250,89
35.000 70.000 500 10.500 17.500 10.000 15.000 10.000 8.522 10.000 7.500 3.500
51.000 86.000 500 13.500 14.500 10.000 16.000 10.000 8.522 10.000 10.500 4.500
40.000 75.000 500 12.000 14.500 7.500 16.000 7.500 8.974 8.000 10.500 4.500
6.435,41 6.756,87 2.579,31
Budget 2012 - Pagina 17 van 206
Artikel
uitgave
104/124-08
105/123-16 121/123-15 121/123-48 123/000/71
Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden Andere technische kosten Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de onroerende goederen Levering van electriciteit gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Andere diverse kosten voor de gebouwen Administratieve kosten vr het beheer v d financ. Rekeningen Receptie- en representatiekosten Vervolgingskosten voor de invordering van belastingen Kosten belastingen Subtotaal
72 101/321-02 104/332-01 10402/332-01 104/415-02 10401/332-01 123/000/72
G.U. OVERDRACHTEN Terugbetaling kosten ondernemingen - politiek verlof Lidmaatschapsbijdrage WIVO Bijdrage provincie digitaal economische kaart Tussenkomst in de vakbondpremies Subsidie Braille INFO Subtotaal
104/124-12 104/124-48 104/125-02 104/125-06 104/125-08 104/125-12 104/125-13 104/125-15 104/125-48 104/128-01
123/000/73 Totaal G.U. ALGEMEEN BESTUUR
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
1.915,73
2.750
2.750
2.750
1.192,53
1.500
1.500
1.500
864,72 4.817,91 15.735,50 0,00 57.500,00 12.120,95 2.627,71 0,00 1.752,95
8.000 10.000 15.000 0 57.500 15.000 3.000 4.500 3.200
8.000 10.000 20.000 0 57.500 15.000 3.000 4.500 3.200
5.000 7.500 15.000 0 57.500 15.000 3.000 4.500 1.500
0,00 0,00 85,41
1.000 6.000 100
1.000 2.000 2.500
1.000 1.500 1.500
694.797,13
779.392
864.392
745.544
0,00 1.161,26 583,33 977,55 1.500,00
2.500 1.168 3.500 1.867 1.500
2.500 1.193 3.500 1.867 1.500
0 1.193 3.500 1.867 1.500
4.222,14
10.535
10.560
8.060
2.136.066,31
2.332.762
2.371.957
2.311.672
0,00 0,00 1.641,00 0,00 0,00 730,40 3.916,15 1.085,00
500 500 0 500 500 1.000 3.000 1.085
500 500 0 500 500 1.000 5.000 1.285
500 150 0 500 500 1.000 3.000 1.285
124 - PRIVAAT PATRIMONIUM 124/122-02 124/123-20 124/123-48 124/124-06 124/124-48 124/125-02 124/125-06 124/125-08
71 G.U. WERKINGSKOSTEN Erelonen en studiekosten voor werken gewone dienst Kosten van verkoop en verhuring van het privaat pat; Doorstorten kredietnota elektr. aan lokale politie Prestaties van derden, eigen aan de functie Andere technische kosten Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de gebouwen van het privaat domein
Budget 2012 - Pagina 18 van 206
Artikel
uitgave
124/125-10 124/125-12 124/125-15 129/000/71
Diverse belastingen, taksen en retributies op onr goed Levering van elektriciteit voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Subtotaal
129/000/73 Totaal G.U.
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
12.500,00 3.396,51
12.500 3.500
15.000 3.500 15
15.000 1.500 0
23.269,06
23.085
27.800
23.435
23.269,06
23.085
27.800
23.435
330 - POLITIE 72 G.U. OVERDRACHTEN 33001/435-01 Dotatie politiezone 399/000/72 Subtotaal
866.790,00
943.838
984.288
1.117.196
866.790,00
943.838
984.288
1.117.196
399/000/73 Totaal G.U. POLITIE
866.790,00
943.838
984.288
1.117.196
245.098,00 372,00 3.406,75
300.000 372 3.500
300.000 372 3.500
245.098 372 3.500
248.876,75
303.872
303.872
248.970
248.876,75
303.872
303.872
248.970
325.920,04 5.291,63 548.676,61 26.298,17 495,14 44.061,67 13.326,00 22.806,00 65.277,53 3,15
372.945 0 611.464 24.501 0 39.637 16.968 27.026 87.552 0
257.945 0 611.464 24.501 417 39.792 10.468 27.026 67.552 0
284.998 0 748.622 18.937 0 47.915 12.213 31.530 63.911 0
351 - BRANDWEER 72 351/435-01 35101/435-01 352/332-01 369/000/72
G.U. OVERDRACHTEN Bijdrage in de kosten Brandweerdienst Brugge Bijdrage aan de hulpverleningszone Lidmaatschapsbijdrage Instituut Med. Dring. Hulp VZW Subtotaal
369/000/73 Totaal G.U. BRANDWEER
421 - VERKEER EN WATERSTAAT 70 G.U. PERSONEEL 421/111-01 42101/111-01 421/111-02 421/112-01 42101/112-01 421/112-02 42101/112-48 42102/112-48 421/113-01 42101/113-01
Bezoldiging benoemden en niet-geskos Bezoldiging ESF Bezoldiging geskos werklieden Vakantiegeld benoemden en niet-geskos Vakantiegeld ESF Vakantiegeld geskos Maaltijdcheques personeel Maaltijdcheques gesko-personeel Patronale bijdragen voor RSZPPO Patronale bijdrage ESF
Budget 2012 - Pagina 19 van 206
Artikel
uitgave
421/113-02 421/113-21 421/117-01 421/118-01 499/000/70
Patron.Bijdr.RSZ geskos Patronale bijdrage pensioenen Verzekering voor werkongevallen Sociale dienst personeel Subtotaal
71 421/121-01 421/122-02 421/123-02 421/123-06 421/123-17 421/123-18 421/124-02 421/124-05 421/124-06 421/124-12 421/124-48 421/125-02 421/125-06 421/125-08 421/125-12 421/125-13 421/125-15 421/127-02 421/127-03 421/127-06 421/127-08 421/140-02 421/140-06 421/140-12 421/140-13 422/140-12 423/122-02 423/124-02 42301/124-02 423/124-12
G.U. WERKINGSKOSTEN Verplaatsing- en verblijfkosten Erelonen voor rooiplannen,studies en werken gew. D. Aankoop v.kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik Kantoorkosten dienst gemeentewerken Kosten voor beroepsopleiding van personeel Kosten voor inrichting examens Aankoop materiaal wegendienst Aankoop-onderhoud werkkledij Technische prestaties derden Huur- en onderhoudskosten machines Kerstverlichting Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering v/d onroerende goederen Levering van electriciteit gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Materialen onderhoud voertuigen Aankoop van olie en brandstof voor de voertuigen Prestaties derden voertuigen Verzekeringen voor de voertuigen Materialen onderhoud Wegen-Voetpaden Prestaties derden Wegen-Voetpaden Huur en onderhoud materialen voor wegenwerken Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding Huur- en onderhoudskosten schuilhuisjes Erelonen Verkeer-Mobiliteit Materiaal verkeerssignalisatie Actie belgerinkel Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
31.000,01 27.155,03 28.780,50 8.672,00
35.037 30.236 30.000 10.753
35.037 30.236 30.000 10.753
42.897 27.126 30.000 10.753
1.147.763,48
1.286.119
1.145.191
1.318.902
1.235,93 726,00 6.880,58 93,57 2.500,00 1.948,10 45.270,32 4.827,45 35.000,00 17.500,00 4.866,11 718,12 2.845,54 756,84 4.451,00 7.163,89 1.480,72 1.786,68 41.976,18 21.700,00 8.532,57 73.601,28 12.031,68 7.460,72 60.000,00 7.768,20 14.226,84 2.131,29 2.505,46 0,00
3.000 3.000 8.000 500 2.500 2.000 50.000 12.500 35.000 17.500 15.000 1.500 7.000 761 5.818 9.434 1.750 5.000 55.000 24.500 9.300 110.000 10.000 10.000 60.000 8.361 10.000 5.000 2.535 3.500
3.000 3.000 8.000 500 2.500 2.000 50.000 12.500 87.000 17.500 15.000 1.500 7.000 781 5.818 12.734 1.750 5.000 57.000 44.500 9.300 110.000 12.500 10.000 60.000 8.361 10.000 5.000 3.835 3.500
1.500 3.000 8.000 500 2.500 2.000 50.000 12.500 80.000 17.500 15.000 1.500 7.000 781 5.818 12.734 1.750 5.000 57.000 30.000 9.300 100.000 12.500 10.000 50.000 8.361 5.000 4.000 3.835 2.500 Budget 2012 - Pagina 20 van 206
Artikel
uitgave
423/140-02 423/140-06 425/124-02 425/124-06 425/140-02 426/140-06 482/140-06 499/000/71
Signalisatie - materiaal inrichting zone-30 Prestaties derden Verkeerssignalisatie Straatmeubilair (Borden-Huisnummers ...) Technische prestaties derden wegbeplanting/snoeien Wegbeplantingen-aankoop Infrax - kosten verbruik, onderhoud en herstel OV Onderhoud-ruimen onbev. waterlopen- prestaties derden Subtotaal
72 42101/301-02 421/331-01 42101/331-01 421/332-01 42101/332-02 421/415-02 42501/331-01 426/331-01 482/435-01
G.U. OVERDRACHTEN Terugbetaling subsidie ESF Rechtstr.premie aan gezinnen-wegbermbeheer Toelage voor verharding private toegangswegen Lidmaatschapsbijdrage Vereniging Openbaar groen Lidgeld Dierenbescherming Bijdrage Fonds voor vakbondspremies Subsidies houtwallen Subsidie bij verplaatsing openbare verlichting Aand.v.d.gemeente onderh.en ruim.v. onbev.waterl polders
499/000/72
Subtotaal
499/000/73 Totaal G.U. VERKEER EN WATERSTAAT
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
11.723,53 1.384,57 15.987,42 517,87 3.511,36 268.683,45 588,00
10.000 7.500 17.500 20.000 20.000 272.000 2.500
16.000 7.500 17.500 20.000 20.000 272.000 2.500
10.000 5.000 17.500 10.000 10.000 272.000 2.500
694.381,27
837.959
925.079
846.579
595,20 7.200,00 2.500,00 841,16 3.403,25 1.862,00 5.767,50 0,00 135.474,00
0 10.412 2.500 852 3.450 3.775 7.500 2.500 125.119
0 10.412 2.500 852 3.450 3.775 7.500 2.500 125.119
0 10.412 2.500 885 3.450 3.775 7.500 2.500 123.710
157.643,11
156.108
156.108
154.732
1.999.787,86
2.280.186
2.226.378
2.320.213
4.576,56
0
0
0
5.311,83
16.925
17.175
17.697
350,88
0
0
0
529 - HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND 561/111-01
70 G.U. PERSONEEL Bezoldiging personeel toerisme
561/111-02
Bezoldiging personeel GESKO toerisme
561/112-01
Vakantiegeld personeel toerisme
561/112-02
Vakantiegeld personeel GESKO toerisme
561/112-48
Maaltijdcheques personeel toerisme
561/113-01
Patr. Bijdr aan RSZPPO voor het gemeentepers.
0,00
402
402
1.285
402,00
660
660
770
1.416,44
0
0
0
561/113-02
Patr. Bijdr aan RSZPPO voor GESKOS
304,35
970
990
1.014
561/118-01
Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst
100,00
120
120
120
561/000/70
Subtotaal
12.462,06
19.077
19.347
20.886 Budget 2012 - Pagina 21 van 206
Artikel
561/121-01 562/123-02 562/123-06 562/124-02 562/123-16 562/123-17 562/123-48 599/000/71
uitgave
Rekening 2010
71 G.U. WERKINGSKOSTEN Reiskosten personeel toerisme Aankoop informatica kantoor Toeristisch drukwerk Bewegwijzering wandelpaden Receptie- en representatiekosten Beroepsopleiding Andere administratiekosten toerisme Subtotaal
72 523/332-02 52301/332-02 529/321-01 561/415-02 562/332-01 599/000/72
G.U. OVERDRACHTEN Werkingstoelage Middenstandsraad Middenstand participatie Subsidie startende bedrijven Tussenkomst in vakbondspremies Bijdrage Toerisme-Brugs Ommeland Subtotaal
599/000/73 Totaal G.U. HANDEL - NIJVERHEID -
2.199,94 5.660,51 0,00 1.914,33
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
5.000 10.000 10.000 2.500
450 5.000 10.000 10.000 2.500 5.000
500 1.750 15.000 500 2.500 250 2.500
9.774,78
27.500
32.950
23.000
745,00 900,00 3.150,00
745 900 4.190
7.060,24
7.200
745 900 4.190 96 7.225
745 900 4.190 96 7.500
11.855,24
13.035
13.156
13.431
34.092,08
59.612
65.453
57.317
1.319,00 3.945,61 1.000,00
2.500 7.000 1.000
2.500 7.000 1.000
2.500 5.000 1.000
6.264,61
10.500
10.500
8.500
6.264,61
10.500
10.500
8.500
15.990,00 1.095,00
15.525 1.230
15.525 1.230
15.420 1.350
17.085,00
16.755
16.755
16.770
630 - LANDBOUW - VISSERIJ - VOEDSELVOORZIENINGEN 620/331-01 620/332-02 630/435-01 699/000/72
72 G.U OVERDRACHTEN Toelage hoeveinkleding bijkomende subsidie landbouwbeheersovereenkomsten Bijdrage Overheid - Landschapsproject Subtotaal
699/000/73 Totaal G.U. LANDBOUW 722 - ONDERWIJS 72 72201/443-01 72202/443-01 729/000/72
G.U. OVERDRACHTEN Subsidies aan het lager onderwijs - vrije scholen Subsidies aan gemeenschapsonderwijs Subtotaal
Budget 2012 - Pagina 22 van 206
Artikel
uitgave
729/000/73 Totaal G.U.
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
17.085,00
16.755
16.755
16.770
76 - 78 - JEUGD, VOLKSONTWIKKELING EN KUNST 70 G.U. PERSONEEL JEUGD 761/111-01 761/111-01 761/112-01 76101/112-48 761/113-01 761/117-01 761/118-01
Bezoldiging jeugdconsulent Bezoldiging studenten speelpleinwerking Vakantiegeld van het gemeentepersoneel Maaltijdcheques personeel jeugd Patr. bijdr. aan de RSZPPO voor het gemeentepers. Premies voor verzekering van arbeidsongevallen Sociale dienst personeel CULTUUR
48.727,33
49.391
52.791
2.513,72 1.320,00 11.183,45 804,09 240,00
2.621 1.334 10.503 2.611 250
2.621 1.364 11.228 2.611 250
38.880 13.562 2.727 1.592 11.221 2.611 250
762/111-01 762/112/01 762/113-01 762/112-48 762/118-01
Bezoldiging cultuurfunctionaris Vakantiegeld cultuurfunctionaris Patr bijdr.cultuurfunctionaris Maaltijdcheques personeel cultuur Sociale dienst personeel SPORT
39.816,67 2.739,75 11.870,37 1.320,00 240,00
42.036 3.057 12.132 1.334 250
42.436 3.057 12.252 1.334 250
44.968 3.180 12.978 1.556 250
764/111-01 764/111-02 764/112-01 764/112-02 76401/112-48 76402/112-48 764/113-01 764/113-02 764/113-21 764/118-01 789/000/70
Bezoldiging personeel sport Bezoldiging geskos sport Vakantiegeld vast en contractueel personeel Vakantiegeld geskos Sport Maaltijdcheques personeel sport Maaltijdcheques gesko-personeel Sport Patronale bijdragen voor RSZPPO Patron.Bijdr.RSZ geskos Patronale bijdrage pensioenen Sociale dienst personeel Subtotaal
73.032,84 61.004,26 5.719,93 4.549,07 1.926,00 2.820,00 13.743,55 3.432,72 11.424,16 1.080,00
80.524 65.046 5.835 4.658 2.959 3.097 15.756 3.728 12.668 1.225
58.524 88.046 5.930 4.658 1.459 4.097 15.756 5.048 12.668 1.225
59.480 96.241 4.377 6.573 1.702 4.759 8.931 5.515 13.940 1.225
299.507,91
321.015
327.605
336.518
37,48 13.237,72
500 11.500
500 14.000
500 11.000
71 G.U. WERKINGSKOSTEN JEUGD 761/121-01 761/122-48
Reis- en verblijfkosten van jeugdfunctionaris Vergoedingen speelpleinmonitoren
Budget 2012 - Pagina 23 van 206
Artikel
uitgave
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
761/123-06 761/123-17 761/124-02 761/124-06 76101/124-06 761/124-10 761/124-12 761/124-48 761/125-02 761/125-06 761/125-08 761/125-12 761/125-13 761/125-15 761/125-48 76101/126-01
Administratiekosten jeugd-prestaties derden Kosten voor beroepsopleiding van personeel Technische benodigdheden speelpleinen Technische prestaties derden Jeugd inzet PWA verkeersveiligheid Belastingen, taksen retributies, jeugd - billijke vergoeding Huur technisch materiaal Andere technische kosten jeugd Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de onroerende goederen Levering van elektriciteit gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Andere kosten voor de gebouwen Huur en huurlasten Jeugdhuis CULTUUR
960,31 0,00 2.460,46 381,15 3.273,60 0,00 8.778,67 3.000,00 0,00 1.099,37 0,00 6.091,88 3.478,96 671,00 0,00 20,00
2.479 500 7.500 2.000 5.000 1.000 0 2.500 1.000 2.500 496 7.000 5.000 7.000 1.000 500
2.479 500 10.000 6.000 5.000 1.000 0 5.000 1.000 2.500 496 7.000 5.000 7.000 1.000 500
2.479 500 7.500 4.000 5.000 0 0 3.000 1.000 1.500 0 7.000 5.000 7.000 1.000 500
762/121-01 762/122-02 762/123-02 762/123-11 762/123-16 76201/123-16 76201/123-06 76202/123-06 76203/123-06 762/123-17 76202/124-06 762/123-19 762/124-02 762/124-06 76201/124-06 762/124-08 762/124-10 762/124-12 762/124-48 76201/124-48 762/125-02
Reiskosten cultuurbeleidscoördinator ereloon begeleiding en park SPC Jabbeke Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Organisatie projecten via de dienst cultuur Ondersteuning museumbezoek Permekemuseum Organisatie, participatie en gemeenschapsvorming Communicatie van de dienstverlening cultuur Inventarisatie materiële bewaring erfgoed beroepsopleiding personeel cultuur promotie culturele activiteiten Lidgelden culturele vzw's Materiaal culturele centra Technische prestaties derden Organisatie schoolvoorstellingen Verzekeringen : burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, Belastingen, taksen en retributies, eigen aan de functie Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden Andere technische kosten Aankoop kunstwerken Benodigdheden onderhoud gebouwen
900,44 4.860,00 895,13 416,55 16.500,00
1.500 10.000 1.000 1.000 15.000
1.500 35.000 1.000 1.000 17.000
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.094,56 30,08 10.494,98 729,68 1.574,30 2.650,94 0,00 0,00 842,77
1.000 2.500 500 250 3.000 600 15.000 5.000 7.000 992 1.600 3.500 1.000 6.000 5.000
3.000 2.500 500 250 3.000 600 15.000 5.000 7.000 992 1.850 3.500 1.000 6.000 5.000
1.250 20.000 1.000 500 17.000 1.000 3.000 0 500 250 0 0 15.000 5.000 5.000 992 1.850 3.500 1.000 6.000 2.500
Budget 2012 - Pagina 24 van 206
Artikel
uitgave
762/125-06
Prestaties derden werken gebouwen
Rekening 2010
14.461,77
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
15.000
15.000
12.500
Budget 2012 - Pagina 25 van 206
Artikel
uitgave
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
762/125-08 762/125-12 762/125-13 762/125-15
Verzekering van de onroerende goederen Levering van elektriciteit voor de gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN
3.084,10 9.903,65 22.035,83 3.119,00
3.200 10.400 28.000 3.500
3.400 10.400 28.000 3.500
3.400 10.400 28.000 3.500
763/123-16 76301/123-16 763/124-02 763/124-48
Receptie- en representatiekosten Organisatie jaarmanifestatie voor breed publiek Feest. & plechtigheden : techn. benod. vr. rechts Andere technische kosten SPORT
9.347,90 25.000,00 0,00 748,45
15.000 20.000 1.000 3.000
17.000 20.000 1.000 3.000
15.000 20.000 1.000 3.000
764/121-01 764/122-02 764/122-48 764/123-06 764/123-11 764/123-17 764/123-18 764/123-19 764/123-16 76401/123-16 76402/123-16 764/124-02 76401/124-06 764/124-06 76402/124-06 764/124-10 764/124-12 764/124-48 764/125-02 764/125-06 764/125-08 764/125-12 764/125-13 764/125-15 764/125-48
Reis- en verblijfskosten personeel Erelonen en vergoedingen voor studies gewone dienst Naschoolse sport lesgever VLABUS Prestaties van derden, eigen aan de functie Telefoonkosten Kosten voor beroepsopleiding van personeel Kosten voor inrichten examens Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, Inrichten sportmanifestaties - receptiekosten Inrichten Fusieroute Inrichten Romain Maes Sportinrichtingen : aankoop v technische benodigd Maaien sportvelden Technische prestaties derden Prestaties derden - legionellabestrijding Belastingen - taksen Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden Andere technische kosten Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de gebouwen Levering van electriciteit gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Andere diverse kosten voor de gebouwen
2.263,75 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 265,00 20.997,94 1.944,27
3.150 500 1.950 1.000 0 400 0 500 22.500 3.500
3.150 500 1.950 1.000 0 400 0 500 22.500 3.500
11.111,44 7.814,90 33.461,41 0,00 513,29 4.681,35 0,00 3.220,39 16.502,67 4.835,18 40.446,96 21.148,82 8.160,77 0,00
15.000 12.500 35.000 1.500 0 7.500 5.000 5.000 30.000 5.020 40.500 28.000 9.000 2.479
15.000 12.500 35.000 1.500 0 7.500 5.000 7.000 30.000 5.020 40.500 28.000 9.000 2.479
3.150 500 2.000 1.000 0 400 0 500 20.000 3.500 36.000 10.000 12.500 35.000 0 0 5.000 3.000 7.000 25.000 5.020 40.500 28.000 9.000 2.479
Budget 2012 - Pagina 26 van 206
Artikel
uitgave
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
OPENBARE PARKEN EN PLANTSOENEN 766/124-02 766/124-06 766/124-12 766/127-02 766/127-06 766/127-08 789/000/71
Openbare parken en plantsoenen technische benodigdh Technische prestaties derden Huur- en onderhoudskosten van technische benodi Materialen onderhoud voertuigen-grasmach. Prestaties derden werken voertuigen Verzekeringen van voertuigen Subtotaal
9.186,89 2.813,25 0,00 4.681,41 3.121,53 434,60
11.000 5.000 500 6.000 4.750 470
11.000 5.000 500 6.000 4.750 470
11.000 5.000 500 6.000 4.750 470
386.136,55
495.736
540.686
516.390
604,62 12.995,56 995,00 490,00 745,00 46,55
0 750 14.000 1.200 1.000 745 96
2.584 750 14.000 1.200 1.000 745 96
0 750 14.000 1.200 1.000 745 96
17.000 170 745 80 10 2.500 2.500 1.000 95
17.000 170 745 80 10 2.500 1.000 900 95
72 G.U. OVERDRACHTEN JEUGD 761/301-02 761/332-01 761/332-02 76101/332-02 76103/332-02 76104/332-02 761/415-02
Terugbetaling subsidie jeugdwerk Lidgelden jeugdwerking Toelagen aan jeugdverenigingen Subsidie kadervorming jeugdwerking Subsidie experimenteel Jeugdwerk Werkingskosten Jeugdraad Bijdrage fonds voor vakbondspremies CULTUUR
762/332-02 76203/332-02 76204/332-02 76206/332-02 76208/332/02 76207/332-02 76209/332-02 76210/332-02 762/415-02
Toelagen aan culturele en socio-culturele Verenigingen Subsidies aan hobbyverenigingen Werkingskosten cultuurraad Lidmaatschap monumentenwacht Lidgeld prov. Steunpunt Vrijwilligerswerk Subsidie aankoop geluidsinstrumenten muziekvereniging Subsidie culturele activiteiten Subsidie jeugdmuziekatelier - huur gebouw Bijdrage vakbondspremies FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN
16.999,97 170,00 745,00 80,00 0,00 0,00 0,00 46,55
17.000 170 745 80 10 2.500 2.500 1.000 95
763/331-01 76302/332-02 76304/332-02 76305/332-02
Subsidies Huwelijksjubilarissen Subsidies bonden oudstrijders Subsidies 25, 50 en 75 jarig bestaan verenigingen Subsidie organisatie kermissen SPORT
5.896,20 300,00 1.407,50 13.500,00
6.300 300 1.000 13.500
6.300 300 1.000 13.500
6.300 300 1.000 13.500
20.000,00 745,00 250,00
20.000 745 300
20.000 745 300
20.000 745 300
764/332-02 Toelagen aan sportverenigingen 76401/332-02 Werkingskosten Sportraad 76402/332-02 Werkingtoelage IGOS
Budget 2012 - Pagina 27 van 206
Artikel
uitgave
76404/332-02 76405/332-02 76406/332-02 76407/332-02 76408/332-02 764/415-02 764/435-01
Toel. activiteiten breed publiek, senioren en kansarmen Werkingssubsidies Private Sportaccomodaties Opleiding en bijscholing JSB en JSC bij VTS Impulssubsidie voor opleiding jeugdbegeleiding Organisatie - dorp van de ronde Bijdrage Fonds voor vakbondspremies Bijdrage ISB-verzekering ARCHEOLOGIE
778/332-01
Lidgeld archeologische dienst - integemeentelijke
789/000/72
Subtotaal
789/000/73 Totaal G.U.
Rekening 2010
4.195,00 8.000,00 0,00 10.940,00
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
232,75 820,50
5.000 8.000 1.500 10.940 9.100 469 840
5.000 8.000 1.500 10.940 0 469 840
5.000 8.000 2.000 11.012 0 469 840
5.923,00
6.500
6.500
6.500
106.128,20 791.772,66
126.385 943.136
119.869 988.160
116.257 969.165
142.691,95 5.616,33 10.225,76 85,84 6.516,00 306,00 28.961,63 317,93 13.543,89 1.201,60
151.405 12.517 10.109 410 7.500 350 34.389 718 15.158 1.618
151.405 13.517 11.059 410 7.500 650 34.389 778 15.158 1.618
158.939 13.675 10.681 933 8.750 758 36.133 784 15.872 1.618
209.466,93
234.174
236.484
248.143
343,98
1.000
1.385,40 4.410,95 0,00 145,23 345,82 10.000,00 328,46 1.500,00 386,73
2.000 4.800 500 400 500 10.000 1.000 1.500 1.000
1.000 4.600 2.600 5.500 500 400 500 10.000 1.000 1.500 1.000
1.250 0 2.500 5.500 500 200 2.000 10.000 1.250 1.500 1.000
767 - OPENBARE BIBLIOTHEKEN 70 G.U. PERSONEEL 767/111-01 767/111-02 767/112-01 767/112-02 76701/112-48 76702/112-48 767/113-01 767/113-02 767/113-21 767/118-01 767/000/70
767/121-01 767/122-01 767/122-04 767/123-02 767/123-06 767/123-11 767/123-12 767/123-13 767/123-17 767/123-19 767/123-48
Bezoldiging bibliotheekpersoneel Bezoldiging GEKOS Bibliotheek Vakantiegeld Vakantiegeld geskos bibliotheek Maaltijdcheques personeel Maaltijdcheques GEKO-personeel Patronale bijdragen voor RSZPPO Patronale bijdragen RSZPPO GEKO-personeel Patronale bijdrage pensioenen Sociale dienst personeel Subtotaal
71 G.U. WERKINGSKOSTEN Reis- en verblijfsvergoeding Erelonen Auteursrechten,erelonen,vergoedingen Aankoop van kantoorbehoeften voor rechtstreeks Prestaties van derden, eigen aan de functie Telefoonkosten bibliotheek Huur / onderh. van materieel, meubilair en machines Beheers- en werkingskosten van de informatica Beroepsopleiding van het personeel Kosten aankoop boeken - documentatie, abonnementen Andere administratieve kosten
Budget 2012 - Pagina 28 van 206
Artikel
uitgave
767/124-02 76701/124-02 767/124-06 767/124-48 767/125-02 767/125-06 767/125-08 767/125-12 767/125-13 767/125-15 767/000/71
Aankoop van collecties Technische benodigdheden Bibliotheek Techn. werkingsuitg.vr. de verzorging v.d. collecties Andere diverse technische werkingsuitgaven Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de gebouwen Levering van electriciteit voor de gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Subtotaal
767/415-02 767/000/72
72 G.U. OVERDRACHTEN Tussenkomst in vakbondpremies Subtotaal
767/000/73 Totaal G.U.
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
63.783,44 2.830,69 2.656,96 192,77 0,00 775,08 0,00 2.916,38 4.006,71 0,00
60.000 7.500 5.000 1.500 1.000 2.000 500 3.223 5.094 1.000
60.000 7.500 5.000 1.500 1.000 2.000 500 3.223 5.094 1.000
50.000 10.000 5.000 1.500 1.000 2.000 500 3.223 5.094 1.000
96.008,60
109.517
115.417
105.017
372,40
794
794
794
372,40
794
794
794
305.847,93
344.485
352.695
353.954
0,00 10.427,24 410,33
1.000 6.500 750
1.000 6.500 750
1.000 6.500 750
10.837,57
8.250
8.250
8.250
106.411,31 54.944,25 37.956,35 0,00 25.621,90
133.683 59.945 37.502 0 16.001
133.683 59.945 37.502 0 16.001
142.445 66.282 45.274 0 67.625
224.933,81
247.131
247.131
321.626
235.771,38
255.381
255.381
329.876
790 - EREDIENSTEN 790/125-02 790/125-06 790/125-08 799/000/71
71 G.U. WERKINGSKOSTEN Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de gebouwen Subtotaal
72 79001/435-01 79002/435-01 79003/435-01 79004/435-01 79005/435-01 799/000/72
G.U. OVERDRACHTEN Werkingstoelage St. Blasius Kerkfabriek Werkingstoelage St. Eligius Kerkfabriek Werkingstoelage St. Jan-de-Doper Kerkfabriek Werkingstoelage St. Mauritius Kerkfabriek Werkingstoelage St. Vedastus Kerkfabriek Subtotaal
799/000/73 Totaal G.U. EREDIENSTEN
Budget 2012 - Pagina 29 van 206
Artikel
uitgave
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
832 - SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND 72 825/331-01 831/435-01 83101/332-02 832/332-02 833/331-01 83301/331-01 83302/331-01 833/332-02 834/332-02 83401/332-02 83402/332-02 839/000/72
G.U. OVERDRACHTEN Geboortepremiën Werkingstoelage aan het O.C.M.W Bijkomende dotatie OCMW - toekenning huursubsidies Subsidies Kansarmoedebestrijding Sociaal Pedagog.Toelage gehandicapten Ristourno elektriciteitsverbruik gehandicapten Kamptoelage minder valide kinderen Toelagen aan instellingen voor gehandicapten N.V. Subsidiering dagverzorgingscentrum Avondrust Werkingskosten Bejaardenraad Subsidie animatie rust- en verzorgingstehuizen Subtotaal
839/000/73 Totaal G.U. SOCIALE ZEKERHEID
8.770,90 1.087.365,00
10.400 1.109.112 25.000 1.000 10.000 15.000 248 550 30.625 745 14.000
10.400 1.134.112 0 1.000 10.000 15.000 248 550 44.625 745 0
10.000 1.156.294 0 1.000 10.000 15.000 248 550 44.625 745 0
1.146.975,90
1.216.680
1.216.680
1.238.462
1.146.975,90
1.216.680
1.216.680
1.238.462
105.545,19 189.440,11 8.327,24 13.383,04 4.434,00 8.004,00 26.564,75 10.761,84 7.190,49 1.870,00 2.665,60
120.884 197.018 8.706 14.118 5.130 8.855 29.958 11.289 8.197 1.870 3.124
132.884 192.518 8.706 14.118 6.130 8.855 32.958 11.289 8.197 1.870 3.124
155.019 203.617 10.828 14.499 7.152 10.330 39.549 11.668 8.472 1.870 3.124
378.186,26
409.149
420.649
466.128
0,00 4.850,00 13.995,00 75,00 550,00 30.625,00 745,00
844 - SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN 70 G.U. PERSONEEL 84401/111-01 84401/111-02 84401/112-01 84401/112-02 84403/112-48 84404/112-48 84401/113-01 84401/113-02 84401/113-21 84401/117-01 844/118-01 849/000/70
Bezoldiging personeel IBO Bezoldiging geskos IBO Vakantiegeld personeel IBO Vakantiegeld geskos IBO Maaltijdcheques Personeel IBO-BKO Maaltijdcheques geskos IBO-BKO Patr.bijdrage Personeel IBO Patron.Bijdr.RSZ geskos IBO Patron.Bijdr.Pensioenen Verzekeringspremies IBO Sociale dienst personeel Subtotaal personeel IBO
Budget 2012 - Pagina 30 van 206
Artikel
uitgave
71 84401/121-01 84401/123-02 84405/123-06 84401/123-11 84401/123-13 84401/123-17 84401/123-16 84401/124-02 84401/124-06 84401/124-48 84401/125-02 84401/125-06 84401/125-08 84401/125-12 84401/125-13 84401/125-15 84401/125-48 849/124-02 84403/124-06 851/123-48 849/000/71
G.U. WERKINGSKOSTEN Reiskosten IBO personeel Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks gebruik Prestaties van derden, gezinsvoorzieningen Telefoonkosten IBO Informatica IBO Kosten voor beroepsopleiding van personeel Receptie- en representatiekosten Techn.benodigdheden IBO Technische prestaties IBO Andere technische kosten IBO Benodigdheden gebouwen IBO Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de onroerende goederen Electriciteit gebouwen IBO Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Andere kosten voor de gebouwen Materiaal actie ontwikkelingssamenwerking Organisatie van de wijkgezelligheid Project Lokale Werkwinkel Subtotaal
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
10.862,42 0,00 0,00 1.214,36 0,00 510,73 36,31 23.714,90 10.380,10 712,97 113,80 6.500,00 495,58 3.115,37 12.790,59 1.190,71 0,00 134,50 0,00 0,00
12.500 4.000 1.620 2.063 2.500 2.200 1.000 40.000 10.500 7.500 4.000 6.500 620 4.479 18.950 1.400 1.000 1.500 2.500 0
12.500 4.000 1.620 2.063 2.500 2.200 1.000 40.000 10.500 7.500 4.000 6.500 620 4.479 18.950 1.400 1.000 1.500 2.500 0
12.500 4.000 1.620 2.063 1.500 2.200 1.000 30.000 10.500 5.000 4.000 6.500 620 4.479 18.950 1.400 3.000 1.500 2.500 0
71.772,34
124.832
124.832
113.332
Budget 2012 - Pagina 31 van 206
Artikel
uitgave
72 844/331-01 84401/331-01 844/332-02 84401/332-02 84402/332-02 84406/332-02 84403/332-02 84405/332-02
G.U. OVERDRACHTEN Premies voor voorhuwelijkssparen Ristourno electriciteit Grote Gezinnen Subsidies Bonden Grote en Jonge Gezinnen Werkingskosten Ontwikkelingssamenwerking Subsidies aan verenigingen Ontwikkelingssamenwerking Rechtstreekse steun SC aan noodsituaties Werkingstoelage Gezinsraad Actie Beter-Bus-Aanbod Gezinnen - derde betaler BELBUS Subsidie Buurtinformatienetwerk Inbraakpreventie gezinnen Subsidie aankoop woningpakket brandbeveiliging Bijdrage Fonds voor vakbondspremies Tussenkomst in vakbondpremies Toelagen aan sociale instituten Subtotaal
84408/332-02 84410/332-02 84411/332-02 844/415-02 84401/415-02 849/332-02 849/000/72
849/000/73 Totaal G.U. GEZINSVOORZIENINGEN
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
319,15 2.505,00 0,00 745,00 1.880,00 24.000,00 745,00 36.061,80
2.000 10.412 1.822 745 1.880 24.000 745 38.000
2.000 10.412 1.822 745 1.880 24.000 745 38.000
0 10.412 1.822 745 1.880 24.000 745 30.000
1.000,00 2.073,36 0,00 0,00 884,45 2.860,00
1.620 3.000 500 0 1.909 2.860
1.620 3.500 500 0 1.909 2.860
1.620 3.500 500 0 1.909 2.860
73.073,76
89.493
89.993
79.993
523.032,36
623.474
635.474
659.453
871 - VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE 72 G.U. OVERDRACHTEN Subsidie aan Vlaams Kruis en bloedgevers Subtotaal
400,00
400
400
400
400,00
400
400
400
872/000/73 Totaal G.U. VOLKSGEZONDHEID
400,00
400
400
400
871/332-02 872/000/72
874 - VOEDING - WATER 71 G.U. WERKINGSKOSTEN 72 G.U. OVERDRACHTEN 87402/331-01 Subsidie regenwaterputten 874/000/72 Subtotaal
4.500,00
4.500
4.500
3.000
4.500,00
4.500
4.500
3.000
Budget 2012 - Pagina 32 van 206
Artikel
874/222-07 874/000/7X
uitgave
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
7X G.U. SCHULD Verlies intercommunale T.M.V.W. Subtotaal
874/000/73 Totaal G.U. VOEDING - WATER
4.500,00
4.500
4.500
3.000
68.472,07 27.357,44 2.639,51 1.749,79 2.526,00 1.218,00 19.092,20 1.421,04 720,00
71.934 28.637 4.431 1.785 2.815 2.810 20.760 1.641 972
73.934 31.137 4.431 1.820 2.815 1.810 21.360 1.791 972
74.392 30.779 4.610 1.943 3.285 2.112 21.470 1.764 972
125.196,05
135.785
140.070
141.327
4.206,27 597,73 55.857,25
10.000 1.500 75.000
10.000 1.500 75.000
7.500 1.000 60.000
2.416,96 350,00
1.000 4.128
0,00 5.377,91 59.943,29 128.983,64 86.116,65 13,34 4.000,00 0,00 0,00 1.694,00
500 6.000 30.000 140.000 100.014 248 4.000 4.000 1.239 5.000
2.600 4.128 500 500 6.000 52.000 140.000 100.014 248 6.000 4.000 1.239 5.000
1.000 4.087 500 500 6.000 30.000 140.000 83.706 248 6.000 4.000 1.239 5.000
876 - ONTSMETTING REINIGING HUISVUIL 70 G.U. PERSONEEL 876/111-01 876/111-02 876/112-01 876/112-02 876/112-48 87601/112-48 876/113-01 876/113-02 876/118-01 876/000/70
Bezoldiging Tijd. Containerpark Bezoldiging geskos Containerpark Vakantiegeld Tijd. Containerpark Vakantiegeld geskos Containerpark Maaltijdcheques Tijd. Containerpark Maaltijdcheques gesko-personeel Patron.bijdr.tijdelijken containerpark Patron.bijdr.RSZ geskos Containerpark Sociale dienst personeel Subtotaal
71 G.U. WERKINGSKOSTEN 875/124-02 Techn.benodigd. bestrijding schadelijke dieren 875/124-06 Prestaties derden duivenverdelging 875/140-06 Prestaties van derden voor straatreiniging CONTAINERPARK 876/123-02 Kantoorbehoeften Containerpark 876/123-06 Kosten Sensibilisering IVBO 876/123-12 Huur en onderhoud kantoormeubilair en machines 876/123-17 Beroepsopleiding 876/124-02 Technische benodigdheden Containerpark 876/124-04 Aankoop huisvuilzakken voor verkoop 876/124-06 Technische prestaties derden containerpark 87605/124-06 Verwerking composteren 876/124-08 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand 876/124-12 Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden 876/124-48 Andere technische kosten 876/125-02 Benodigdheden onderhoud gebouwen 876/125-06 Prestaties derden werken gebouwen
Budget 2012 - Pagina 33 van 206
Artikel
uitgave
876/125-08 876/125-12 876/125-13 876/125-15 876/125-48 876/140-02
Verzekering van de onroerende goederen Levering van elektriciteit voor de gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Andere kosten voor de gebouwen Benodigdheden wegen HUISVUILOPHALING Prestaties van derden, ophalen huisvuil Selectief ophalen papier-karton Ophalen composteerbaar materiaal Verwerken huisvuil IVBO Verwerkingskost papier-kringloopcentrum Subtotaal
87601/124-06 87603/124-06 87606/124-06 87607/124-06 87604/124-06 876/000/71
876/415-02 876/000/72
72 G.U. OVERDRACHTEN Bijdrage fonds voor vakbondspremies Subtotaal
876/000/73 Totaal G.U. ONTSMETTING REINIGING
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
767,23 1.963,00 5.483,00 119,13 0,00 7.299,69
1.060 5.714 5.483 300 248 10.000
1.060 5.714 7.483 300 248 10.000
1.060 5.714 7.483 300 248 10.000
180.468,52 18.449,52 61.144,97 263.528,91 24.143,32
193.115 19.063 71.000 268.407 30.000
193.115 19.313 71.000 268.407 30.000
193.115 19.313 71.000 263.502 27.500
912.924,33
987.019
1.015.369
950.015
139,65
328
328
328
139,65
328
328
328
1.038.260,03
1.123.132
1.155.767
1.091.670
877 - AFVALWATER 71 G.U. WERKINGSKOSTEN 877/123-11 877/124-02 877/124-06 877/124-12
Telefoonkosten Technische benodigdheden rioleringen Onderhoud en ruimen van riolen door derden Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden
223,30 4.657,42 42.612,33 2.076,86
548 12.000 47.500 10.000
548 12.000 51.000 15.000
548 10.000 50.000 12.500
877/125-06 877/125-12 877/125-15 877/000/71
Prestaties derden werken gebouwen Levering van elektriciteit gebouwen Levering van water voor de gebouwen Subtotaal
0,00 41.171,72 151,00
372 40.000 868
372 40.000 868
372 42.000 868
90.892,63
111.288
119.788
116.288
Budget 2012 - Pagina 34 van 206
Artikel
877/301-01 877/331/01 877/435-01
uitgave
72 G.U. OVERDRACHTEN Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v.d. G.D. Subsidiëring lokale zuivering Vergoeding derde betaler gemeentelijke afvoerbijdrage
877/000/73
Subtotaal
877/000/73 Totaal G.U. AFVALWATER
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
4.485,82 163.926,16
30.000 0
30.000 75.000
30.000 0
168.411,98 259.304,61
30.000 141.288
105.000 224.788
30.000 146.288
40.061,28 2.910,63 1.254,00 5.999,57 8.584,90 240,00
42.637 2.969 1.460 6.389 9.940 250
44.937 2.969 1.460 6.739 10.490 250
48.363 3.543 1.703 7.253 11.283 250
59.050,38
63.645
66.845
72.395
2.364,83 152,64 1.936,00 5.657,90 363,00 2.051,77 0,00 71,55 2.655,76 1.575,41 936,23 0,00 0,00 473,46 1.340,09 10,00 0,00
3.000 2.500 20.000 10.000 1.000 2.500 1.000 90 2.992 2.000 1.300 2.500 1.000 0 2.500 1.000 3.000
3.000 2.500 20.000 10.000 1.000 2.500 1.000 90 2.992 2.000 1.300 2.500 1.000 500 6.000 1.000 3.000
3.000 2.500 15.000 7.500 1.000 2.500 1.000 90 2.992 2.000 1.300 1.500 0 500 3.000 1.000 0
19.588,64
56.382
60.382
44.882
878 - BEGRAAFPLAATSEN EN MILIEU 879/111-01 879/112-01 879/112-48 879/113-01 879/113-21 879/118-01 879/000/70
70 G.U. PERSONEEL Bezoldiging milieuambtenaar Vakantiegeld personeel Maaltijdcheques milieuambtenaar Patronale bijdragen RSZPPO Patronale bijdragen pensioenen Sociale dienst personeel subtotaal
71 878/122-03 878/124-02 878/124-06 87802/124-06 87803/124-06 878/125-02 878/125-06 878/125-08 878/125-12 878/125-15 879/121-01 879/122-02 87902/122-02 879/122-48 879/123-06 879/123-17 879/124-06 879/000/71
G.U. WERKINGSKOSTEN Vergoeding geneesheer crematies Technische benod vr. begraafplaats voor rechtstr.verbruik Prestaties van derden, bouwen grafkelders Prestaties van derden, leveren columbariumnissen Prestaties van derden, eigen aan de functie Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekeringen gebouwen Levering van elektriciteit gebouwen Levering van water voor de gebouwen Reis- en verblijfskosten van gemeentepers Erelonen milieubeleid Erelonen Energieprestatiecertificaten Vergoeding organisatie manifestatie Leefmilieu Prestaties van derden, eigen aan de functie Kosten beroepsopleiding personeel Opmaak milieubeleidsplan Subtotaal
Budget 2012 - Pagina 35 van 206
Artikel
uitgave
72 878/301-02 879/332-02 87901/331-01 87901/332-02 87902/332-02 87903/332-02 87904/331-01 87905/331-01 87906/332-02 879/415-02 879/435-01 879/000/72
G.U. OVERDRACHTEN Terugbetaling concessies Werkingstoelage milieuraad Subsidies Herbruikbare Luiers Werkingstoelage milieuverenigingen en andere Lidgeld Vlario Subsidie aankoop van bossen voor natuurverenigingen subsidie nestgelegenheden voor zwaluwen subsidie plaatsing zonnepanelen en zonneboilers Subsidie verenigingen medewerking wegbermbeheer Tussenkomst in vakbondpremies Bijdrage regionaal landschap Subtotaal
879/000/73 Totaal G.U. BEGRAAFPLAATSEN EN MILIEU
Rekening 2010
0,00 745,00 125,00 2.180,00 300,00 0,00 1.530,00 32.763,50
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
46,55 2.051,11
750 745 1.000 2.180 300 10.000 2.000 25.000 5.000 95 2.479
750 745 1.000 2.180 350 10.000 2.000 47.500 5.000 95 2.479
750 745 1.000 2.180 350 7.500 2.000 20.000 5.000 95 2.479
39.741,16
49.549
72.099
42.099
118.380,18
169.576
199.326
159.376
88.997,71 6.512,78 2.514,00 18.665,80 11.424,16 480,00
91.790 6.647 3.500 18.997 12.668 750
94.290 6.647 2.700 19.517 13.018 750
98.843 7.182 3.150 14.773 22.932 750
128.594,45
134.352
136.922
147.630
20.701,61 0,00
22.500 2.500
35.000 2.500
22.500 1.000
2.850,00 1.069,18 260,00
6.000 4.000 1.500
6.000 5.200 3.000
6.000 4.000 1.000
24.880,79
36.500
51.700
34.500
6.000,00 5.089,14 1.748,00 93,10
6.000 5.135 1.748 191
21.000 5.135 1.948 191
35.000 5.135 1.948 191
930 - VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 70 930/111-01 930/112-01 93001/112-48 930/113-01 930/113-21 930/118-01 939/000/70
930/122-02 930/122-03 930/122-05 930/123-06 930/123-17 939/000/71
G.U. PERSONEEL Bezoldiging personeel ruimtelijke ordening Vakantiegeld van het gemeentepersoneel Maaltijdcheques personeel RO Patronale bijdrage RSZPPO Patronale bijdrage pensioenen Sociale dienst personeel Subtotaal
71 G.U. WERKINGSKOSTEN Honoraria voor het opmaken van plannen van aanleg Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici Presentiegelden GECORO Prestaties van derden, eigen aan de functie Kosten beroepsopleiding personeel Subtotaal
72 92201/331-01 922/332-02 930/332-01 930/415-02
G.U. OVERDRACHTEN Premies voor het saneren van woningen Subsidie woondienst JOGI Subsidie RESOC - ERSV Tussenkomst in vakbondpremies
Budget 2012 - Pagina 36 van 206
Artikel
uitgave
939/000/72
Subtotaal
939/000/73 Totaal G.U. HUISVESTING - RUIMTEL.ORD.
TOTALE UITGAVEN GEWONE DIENST 2009
Rekening 2010
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW
12.930,24
13.074
28.274
42.274
166.405,48
183.926
216.896
224.404
12.779.828,10 13.977.028 14.238.256 14.470.006
Budget 2012 - Pagina 37 van 206
Budget 2012 EXPLOITATIEBUDGET 2012 SAMENVATTING GEWONE DIENST
Budget 2012 - Pagina 38 van 206
GEMEENTE JABBEKE
SAMENVATTING VAN HET BUDGET 2012
GEWONE DIENST
UITGAVEN Personeel
Werkingskosten
Overdrachten
Schuld
FUNCTIES
000/70
000/71
000/72
000/7X
009 00
NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN
019 01
OPENBARE SCHULD
029 02
FONDSEN
049 04
BELASTINGEN
059 05
VERZEKERINGEN
123 10-121
ALGEMEEN BESTUUR
129 124
PRIVAAT PATRIMONIUM
399 3
JUSTITIE - POLITIE
369 35-36
BRANDWEER
499 4
VERKEER EN WATERSTAAT
599 5
HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND
699 6
LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING
729 70-72
BASISONDERWIJS
789 76-78
JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST
767 767
OPENBARE BIBLIOTHEKEN
799 79
EREDIENSTEN
839 82-83
SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND
849 84-86
SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN
872 871-872
VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE
874 873-874
VOEDING - WATER
876 875-876
ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL
877 877
AFVALWATER
879 878-879
BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU
939 9
VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING Totalen dienstjaar
0
13.700 0
0
Totaal 000/73
1.900 3.076.291
15.600 3.076.291 0 43.494 54.500 2.311.672 23.435 1.117.196 248.970 2.320.213 57.317 8.500 16.770 969.165 353.954 329.876 1.238.462 659.453 400 3.000 1.091.670 146.288 159.376 224.404
3.078.191
14.470.006
43.494 25.600 1.558.068
28.900 745.544 23.435
8.060
1.318.902 20.886
846.579 23.000
336.518 248.143
516.390 105.017 8.250
466.128
113.332
141.327 72.395 147.630
950.015 116.288 44.882 34.500
1.117.196 248.970 154.732 13.431 8.500 16.770 116.257 794 321.626 1.238.462 79.993 400 3.000 328 30.000 42.099 42.274
4.335.597
3.569.832
3.486.386
Budget 2012 - Pagina 39 van 206
SAMENVATTING VAN DE BEGROTING 2012 GEWONE DIENST
FUNCTIES 009 00
NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN
019 01
OPENBARE SCHULD
029 02
FONDSEN
049 04
BELASTINGEN
059 05
VERZEKERINGEN
123 10-121
ALGEMEEN BESTUUR
129 124
PRIVAAT PATRIMONIUM
399 3
JUSTITIE - POLITIE
369 35-36
BRANDWEER
499 4
VERKEER EN WATERSTAAT
599 5
HANDEL, NIJVERHEID EN
699 6
LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING
729 70-72
BASISONDERWIJS
789 76-78
JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST
767 767
OPENBARE BIBLIOTHEKEN
799 79
EREDIENSTEN
839 82-83
SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND
849 84-86
SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN
872 871-872
VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE
874 873-874
VOEDING - WATER
876 875-876
ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL
ONTVANGSTEN Prestaties
Overdrachten
Schuld
000/60
000/61
000/62
Totaal 000/63
500 172.718 16.575 0
0 2.298.914 8.828.310 10.000 43.565 0 0
42.924 2.120
347.315 5.453
7.797 18.737 0 0 102.500
152.671 104.453 0
14.474 10.907
44.020 17.115
35.050 0
362
70.000 228.137 2.298.914 8.828.310 10.500 216.283 16.590 0 0 390.239 840.166 0 0 279.212 123.190 0 0 511.905 0 61.789 173.762 350.000 76.065 1.472
12.260.516
1.310.986
14.476.533
877 877
AFVALWATER
879 878-879
BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU
939 9
VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING
3.295 145.740 350.000 41.015 1.110
TOTALEN DIENSTJAAR
905.031
70.000 228.137
0 15
832.593
118.744
409.405
saldo eigen dienstjaar saldo vorig dienstjaar (jaar -1) saldo vorig dienstjaren overboekingen BEGROTINGSRESULTAAT
6.527 0 4.030.495 724.296 3.312.726
Budget 2012 - Pagina 40 van 206
Budget 2012 INVESTERINGSBUDGET 2012
Budget 2012 - Pagina 41 van 206
Gemeente Jabbeke - investeringsbudget 2012 ARTIKEL
OMSCHRIJVEN VAN DE INVESTERING
010
OPENBARE SCHULD
investering eigen middelen
01005/843/52 doorgeeflening St.-Vedastus Zerkegem 499 4
VERKEER EN WATERSTAAT
421/732/60
wegenwerken herstel landbouwwegen - Nachtegaalstraat fase 3 - Mosselstraat - de Manlaan O.Dorpsweg asfaltgedeelte - Koornblomme (deel) - Reigerzele (deel) - Zakjesstraat
300.000
vervanging betonplaten Westernieuwweg
110.000
studiekosten heraanleg Aartrijksesteenweg
50.000
aanpassing Joorisstraat - Kerkeweg
150.000
voetpaden Oude Dorpsweg - Zandstraat - Koornblomme
100.000
421/744/51 421/744/51 422/741/52
aankoop onkruidbestrijdingsmachine en zitmaaier aankoop magazijnuitrusting dienst gemeentewerken aankoop schuilhuisjes openbaar vervoer
599 5
HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND
552/732/53
ondergronds brengen leidingnetten en openbare verlichting
789 76-78
JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST
761/744/51 76402/721/54 761/741/98 764/741/98 764/742/53 762/744/51 764/744/51 764/725/54 76401/721/54 764/733/51 764/721/54 76404/744/51 773/735/56
renovatie speelterreinen SPC Jabbeke - omgevingsaanleg barinrichting en meubilair jeugdhuis SPC Jabbeke SPC Jabbeke - lot meubilair en inrichting SPC Jabbeke - lot informatica/camerabeveiliging SPC Jabbeke - lot theatertechnieken en geluid SPC Jabbeke - lot sportuitrusting aanpassingswerken atletiekpiste aanleg Finse piste studie aanpassing infrastructuur Bogaertstadion uitrusting terrein voor avonturensporten aankoop schrobmachine SPC Jabbeke en Varsenare restauratie molen Van Kerrebroek - ontwerp
767 767
OPENBARE BIBLIOTHEKEN
767/741/98 767/742/53
aankoop bibliotheekmeubilair aankoop informatica-uitrusting bibliotheek - RFID
toelagen
lening
financiering
612.723
612.723 lening
710.000
410.000 lening
75.000 30.000 3.000
50.000 150.000 100.000 75.000 30.000 3.000
eigen middelen eigen middelen eigen middelen eigen middelen eigen middelen eigen middelen
75.000
75.000
eigen middelen
10.000 520.000 25.000 200.000 100.000 50.000 125.000 12.500 15.000 25.000 250.000 25.000 550.000
10.000
100.000 50.000
25.000 110.000
440.000
eigen middelen 520.000 lening eigen middelen eigen middelen eigen middelen eigen middelen eigen middelen eigen middelen eigen middelen eigen middelen 250.000 lening eigen middelen eigen middelen
100.000 35.000
15.000
eigen middelen eigen middelen
25.000 200.000 100.000 50.000 125.000 12.500 6.000 25.000
9.000
Budget 2012 - Pagina 42 van 206
877
AFVALWATER
877/732/60
rioleringswerken Mariënhovedreef
879 878-879
BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU
878/721/54
uitbreiding begraafplaatsen Jabbeke-Vars - fase 1 TOTAAL EIGEN INVESTERINGEN 2012
150.000
150.000 lening
200.000
200.000 lening
3.913.223
1.306.500
464.000
2.142.723
GEMEENTELIJKE PROJECTEN TEGEN KOSTPRIJS 599 5
HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND
PROJECT A-ZONE STATIONSSTRAAT 529/732/60 A-zone Stationsstraat - uitrustingswerken 773/724/60 A-zone Stationsstraat - restauratie erfgoed 529/664/51 A-zone Stationsstraat - terug van consignatiekas (milieubijdrage aankoopprijs) 529/761/53 A-zone Stationsstraat - verkoop civiele bescherming + ambachtelijk areaal
deelsaldo projecten
950.000 132.204 1.250.000
1.382.204
TOTAAL BUITENGEWONE BEGROTING 2012 Saldo buitengewone begroting 2011 waarvan overdracht uit gewone dienst waarvan via verkopen VIA SUBSIDIES/DEELNEMINGEN VIA LENINGEN
250.000 400.000 132.204
500.000
terugbetaling aankoop verkoop gronden
1.250.000
1.450.000
1.250.000
782.204
5.363.223 0 724.296 1.250.000 1.246.204 2.142.723
724.296 1.250.000
1.246.204 2.142.723
Budget 2012 - Pagina 43 van 206
Budget 2012 MEERJARENPLANNING 2013-2014
Budget 2012 - Pagina 47 van 206
evolutie onderverdeling begroting/rekening 35,00% 30,00% 25,00% PERSONEEL
20,00%
WERKINGSKOSTEN OVERDRACHT
15,00%
SCHULD
10,00% 5,00% 0,00% rekening rekening rekening rekening 2007 2008 2009 2010
budget 2011
budget prognose prognose 2012 2013 2014
Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat 2010 rekeningcijfers betreft en dat 2011 e.v. begrotingsvoorzieningen betreft. Afhankelijk van de aard van de budgetvoorzieningen moet daarbij rekening gehouden worden met een budgettaire marge.
IV OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE ONTWIKKELING
1. Ontvangsten 2. Uitgaven 3. Resultaten dienstjaar 4. Vorige dienstjaren 5. Saldo overboekingen 6. Algemeen resultaat 7. Saldo vorig dienstjaar 8. Financiële toestand 9. Saldo reservefond 10. Tot financiële toestand
Rek. 2007
Rek. 2008
Rek. 2009
Rek. 2010
Budget 2011
Progn. 2012
Progn. 2013
Progn. 2014
12.350.023 11.632.878 717.145 -20.836 725.000 -28.691
19.621.932 12.461.197 7.160.735 -130.364 6.346.341 684.030 3.517.150
13.855.990 12.577.664 1.278.326 -1.093.492 1.065.574 -880.740 4.201.180
16.405.337 12.779.829 3.625.508 -109.505 2.511.661 1.004.342 3.320.440
14.516.300 14.238.256 278.044 -111.830 460.500 -294.286 4.324.782
14.476.533 14.470.006 6.527 0 724.296 -717.769 4.030.496
14.785.205 14.833.974 -48.769 0 500.000 -548.769 3.312.726
15.074.929 14.988.269 86.660 0 500.000 -413.340 2.763.957
4.201.180 11.353
3.320.440 11.353
4.324.782 11.353
4.030.496 11.353
3.312.726 11.353
2.763.957 11.353
2.350.617 11.353
4.212.533
3.331.793
4.336.134
4.041.848
3.545.841 3.517.150 11.353 3.528.503
Budget 2012 - Pagina 62 van 206 3.324.079 2.775.310 2.361.970