Gemeent ebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
t. .
Inleiding Dit ontwerp van budgetwijziging nr. 1 bij het budget 2014 is de eerste en enige wijziging aan het budget 2014. Deze budgetwijziging is opgemaakt conform artikel 28 en 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012, dat het systeem van de beheers- en beleidscyclus (BBC) vastlegt. Een budgetwijziging behelst een aanpassing van een beleidsrapport, en is dus in wezen ook een beleidsrapport. Dat betekent dat een budgetwijziging altijd zal bestaan uit een verklarende nota (beleidscomponent) en een financiële nota. Een budgetwijziging zal tot gevolg hebben dat het doelstellingenbudget en de financiële toestand moeten worden herzien. Indien van toepassing moeten ook de andere documenten uit de beleidsnota worden herzien. Artikel 29 van het besluit beschrijft daarom dat de verklarende nota van een budgetwijziging minstens volgende onderdelen moet bevatten: •
een motivering van de wijzigingen van het budget;
•
de herziening van de onderdelen van de beleidsnota (het doelstellingen budget en de financiële nota) bij het budget;
•
in voorkomend geval ook de overige onderdelen van de beleidsnota bij het budget.
De financiële nota van een budgetwijziging bevat dan alle gewijzigde onderdelen van de oorspronkelijke financiële nota waarbij voor elke wijziging het huidige krediet, de kredietwijziging en het nieuwe bedrag worden vermeld. Een budgetwijziging is zoals gezegd een beleidsrapport en de bevoegdheid voor het goedkeuren van beleidsrapporten is een niet-delegeerbare bevoegdheid van de gemeenteraad. De procedure die hierbij gevolgd moet worden is identiek aan de procedure voor het budget zoals omschreven in de organieke decreten. Belangrijke voorwaarde blijft evenwel dat het budget te allen tijde moet aansluiten bij het meerjarenplan. Dit is het geval indien: •
de autofinancieringsmarge van het budget lager uitvalt dan in het oorspronkelijk meerjarenplan;
•
het resultaat op kasbasis kleiner is dan nul;
•
de strategische nota inhoudelijk niet wordt gewijzigd.
Vermits de autofinancieringsmarge van het budget 2014 kleiner is dan deze in het oorspronkelijk meerjarenplan wordt met deze budgetwijziging eerst het meerjarenplan aangepast. Het budget of de budgetwijziging dient immers steeds te passen in het meerjarenplan.
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
3.
Inhoudstabel - budgetwijziging 2014 Omschrijving
paginanr.
1. Verklarende nota van de budgetwijziging
9-30
1.
Doelstellingennota
2.
Doelstellingenbudget (schema Bl}
31-36
3. 4.
Financiële toestand Lijst met overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten}
37-40
5.
Lijst met daden van beschikking
6.
Lijst met nominatief toegekende subsidies
43-46
7.
Motivering van de wijzigingen
47-50
41 41
ll. Financiële nota van de budgetwijziging
1. Wijziging van het exploitatiebudget (schema BWl}
53-56
2. Wijziging van investeringsenveloppes (schema BW2}
57-72
3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3) 73-76 4. Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4}
77-80
111. Toelichting bij de budgetwijziging
1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TBl}
83-86
2.
87-90
Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)
3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3}
91-96
4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4}
97-100
5.
Overzicht van de investeringen per investeringsenveloppe
101-104
6.
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TBS)
105-108
7. Overzicht van de te verstrekken subsidies per beleidsveld IV. Andere 1. Verklaring belangrijkste BBC-termen
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
109-112
115-117
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
s.
De beleidsnota van de budgetwijziging bestaat uit zeven onderdelen :
1. Doelstellingennota 2. Doelstellingenbudget (schema Bl} 3. Financiële toestand 4. De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
5. De lijst met daden van beschikking 6.
De lijst met nominatief toegekende subsidies
7.
Motivering van de wijzigingen
Gemeentelx!stuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene
NIS-code 35002.
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
r.
1. Doelstellingennota In de doelstellingennota worden de prioritaire doelstellingen verwoord met de daaraan verbonden actieplannen, onderliggende actie en per actieplan de bijhorende uitgaven en inkomsten. In hierna volgend document worden enkel de wijzigingen vermeld.
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/ 12/2014
'f.
Ao.
Doelstellingennota Budgetwijziging
bredene,µ
Planningsrapport: Budgetwijziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_1) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs:
Exploitatie: 12851 Investering: 630 Andere: 145
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Secr.: Yannick Wittevrongel
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Fabienne Oevriendt
Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling D.lG.1.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene. Actieplan 1G01.01.: Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen BP2014-0_0 Exploitati ~
. ~ On_!Vangst
0,00
Wijziging _
BP2014-1_1
80.000,00
80.000,00
Actieplan 1G01.02.: De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties
-~~-~?~~!:.~!~-~~)~!~!~!~~~~~-~~~-------------------------------------------------------------------------------------------De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven. Exploitatie
BP2014-0_0
Wijzi~ing
BP2014-1_1
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
5.000,00
-5.000,00
Uitgave Ontvangst Saldo
.
---
----·--
-
Actieplan lGOl.03.: Binnen het huisvestigingsbeleid neemt het gemeentebestuur vooral een actieve regisseursrol waar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exploitatie
BP2014-0_0
Wijziging
BP2014-1_1
70.090,00
2.425,00
72.515,00
260,00
260,00
- 2.165,00
-72.255,00
Uitgave
0,00
~ntvangst
Saldo
-70.090,00
---·---
Beleidsdoelstelling D.1G.2.: Het sociaal weefsel wordt versterkt. Actieplan 1G02.02.: Het gemeentebestuur ondersteunt het toekomstgericht beheer en de
-~~-~!~-~~~p_e~ljJ~!_~!~Y.~~!~-!~-:~_t_y_~~-~~-t_!~-~~-~~-~~-~~~?~~~~-~ -~!-~~?-~~-Y.·-~!-~~-~~~---------------------------BP2014-0_0 lnves~~ri~
~itgave
5.000,00
Wij~~~~
0,00
BP2
Actieplan 1G02.03.: Opzetten van wijkinitiatieven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 /11/2014 15:52
AA·.
,AZ. .
Gemeentebestuur Bredene
Doelstellingennota Budgetwijziging
2014
Actieplan 1G04.01.: Er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen in handelskernen en aan
_?~~!1~~~-~ -~~-~~1:1~~~~ - ----------------------------------------------------------------------------------------------------,
______0,00 ___________
30.000,00 i
__ _______ ______________ - -
, ___ .
Actieplan 1G04.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het bijgestuurd mobiliteitsplan. BP?_Ql4-9_0 '
_"'!_ij zigi_n~
-
BP2014-1 1 '
-- ------ ------~----- ·----- -·--~ -.- -~
-244.000,00
265.000,00
21.000,00
Actieplan 1G04.03.: Uitbouwen en onderhouden verkeersnetwerk voor zwakke weggebruikers. - - ~~2014-~_1
Wijziging lnvesterin~
-- _-24 . 500~~9- ----- 105~Q9!9~
__ Yi!~VE'._ ____ _
Actieplan 1G04.04.: Er wordt gestreefd naar de verdere uitbouw van collectief vervoer in Bredene. BP2014-0_0 Exploitati e
Uit~ve
_
Ontva.ngs!__ _ Saldo
10?:_?90,9_()
BP2014-1 1
Wijziging i
8.500,00 -98.800,00
-- __ ±_6.90~_9Q,
-~ -!
,
124.200,00 ; --- ------ --- _ _
9.948,00
----~·-~~~()_9_:
-6.952,00
-105 .752,00 :
--- - - - - ---- -·- --
Actieplan 1G04.0S.: Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet
_c:~~!:~-~~-~~!~-~~~-~~~~~!!~~!~~~~~1~---------------------------------------------------------------------------------Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen). BP2014-0 _o
Exploitatie -~nveste!i" ~-
Totaal
BP2014-1- 1 1
Wijziging
-
16.100,00 '
16.100,00 Uitg_a_v:~-
·--··-- -
Uitg~_y~
51.100,00
35.000,00
0,00
--· ·· · ~
-
-
______?5.099,99 .
0,00 - --
51.100,00
Beleidsdoelstelling D.1G.6.: Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen. Actieplan 1G06.01.: Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone. -- -- ---- ------ - - -- - - -------------~ -- ---- - ------- ---- --------- - -- -- ----- --- - - -- - - -- -- - -- --- --- ---- ----- - -- - - - - --- -- - -- - - --- ------ --
Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandel straten, handelskernen en de toeristische zone. B~-~21_4-0=0
Exploitatie
Uit~~~-
Ontv:~ngs!
,saldo
138.363,00
0,00
138.363,00
5.200,00
-79.438,00
53.725,00 -84.638,00
Actieplan 1G06.02.: Ondersteunen van handelskernversterkende acties of actoren.
27/11/2014 15:52
Gemeentebestuur Bredene
Doelstellingennota Budgetwijziging
Exploitatie
~lt~~v_e_
2014
___
! 2r!!"~!1gst __ __ __ ___ _ -~ ·-----····--·-___Q!OO-t-·- ___ _ -~_?_9_Q_,()_g _ _ _ __ _ __ ?:?_ü_ü~_ü(}~
... :?~id~--- --- - _ _
-6:?.?_ü_,00 !___
-~0.0_9.Q!()O.
- ------~~?(),00
Beleidsdoelstelling D.1G.7.: De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd. Actieplan 1G07.01.: Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen).
Exploitatie
Uitgave _2_11t~~-~st
Saldo
62.095~()0 ~
4.()Q_()!OO_, _ -58.095,00
- --~~zigir:'_~
_____BP20!~=1.,,,1 _
0,00
62.095,00
0,00
4.000,00
0,00
-58:()95,00 '
Actieplan 1G07.02.: Duurzaam beheren en verder uitbouwen van de diverse toeristische strandfaciliteiten.
--- --- ------------- ----- -- ---- ----~ -- -------- - --- --·----- -- ---- ---------- - ---- - ----------------------------------------------------
B~201~-o..,.o
Exploitatie
6.650,00
"- ~·~!J0,00
Ontva_ri~~t
58.675,00
5.850,00
Saldo
52.025,00
1.500,00
Uitgave
11.000,00 64.525,00
-·---·- --·---------- -·--"-
53.525,00
Actieplan 1G07.05.: Ondersteuning bieden aan of organiseren van toeristische evenementen. BP2014-0,,,,0 Exploitatie
Uitgave
84.655,oo ·
IAf~ziging.
0,00
BP~014~~,_,1
84.655,00
Actieplan 1G07.06.: Strategisch verder uitbouwen van recreatiedomein "Grasduinen". BP201~-0,,,..QL
- ~jziging
2.000,00 .
0,00
2.000,00
1 BP2014-1.:·==---:
Exp~o_it~~if::
Uit~av~
lnvesterin~
Uitgave
256.720,00
-171.440,00
85.280,00
Totaal
Uit~a'."~ - __
258.720,00
-171.440,00
87.280,00
Beleidsdoelstelling D.1G.8.: Het gemeentebestuur schept de nodige voorwaarden opdat Bredenaars laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aan sport kunnen (blijven) doen. Actieplan 1G08.01.: Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar
-~~~~}_ij!<_j~-~~~~~~~~!<_i~~~-~!-~~~!.t_'._'~~~~!~!~~~~~------------ --------------------------------------------------- -Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking met sportverenigingen.
27/ 11/ 201415:52
2014
Gemeentebestuur Bredene
Doelstellingennota Budgetwijziging
. ~P20_!~=0-~ ExpJoi~~e.- _ _Ontvangst
__- ~_igi~_ing
_---····· _________ -- ··· _ _____ 9,_~Q. ___
...__________Q!_oo_
BP2014-1.,,.1 -- ------ --------
0,00
Actieplan 1G08.02.: Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders
J~~?!_~~-~!~~~t~~-~~~~~-~!~!~!~~-~~-~z:i.~~!1-'-~-~~~~?~~I~!~-~-~~-~P_?~~~~~~·--------------------------------------Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportverenigingen. . ·- __ _ _ _ BP2q.!~~o_o __ Exploitatie
ln_ve.~tering __
Totaal
--~ijz~}llg 5.842,00 --- ------·----------
_ - -~-'=~9!4=!.,..1 .
49.122/00 . - --- -.. ---- ~-~}80,0Q__ Ontva11~st __ ___ __ __ ____ ______?_?.:.7-5_0,_oq_ __ __ __ __ ______ O,OQ__ ___ ___3_3._7_.?_q,oo Saldo
-9.530,00
Ui~15~~e
20.000,00
__l)}!~~v~
________ - -- --~~.280_,o_o __
-5.842,00
0,00
______-14.158,00 ___ ____ ______ "
49.122,00
0,00
33.750,00
-29.530,00
··---·---------·-·-------· - ·-· ···----- -------------··---
-15.372,oo ·
--- --- --------- -----
-20.000,00
33.750,00
Ontva~st
Saldo
1
-------~- - - ···-
14.158,00 - - - --- - - - ---- - ~- ~ - ·· ····
-15. 372,00-----
- --- - ---·------~- ·· - · -·-- -·-
Actieplan 1G08.03.: Oprichten van diverse nieuwe sportinfrastructuur.
-------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------Investering
Uitgave
BP2014-0_0
Wijziging
BP2014-1 1 ----
400.000,00
-325.000,00
75.000,00 ·--- ·-·-- -
-~ ' -"""1
.•.•.. ,
Actieplan 1G08.04.: Ondersteunen van (nationale) schoolsportcampagnes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exploitatie
BP2014-0_0
.Wijziging
BP2014-1~1
Uitgave
3.900,00
0,00
3.900,00
Ontvangst
1.000,00
0,00 __ __ _!:OQ0,00
-2.900,00
Saldo
0,00
-2.900,00
Actieplan 1G08.0S.: Stimuleren vd kwaliteit en het professionalisme vd jeugdsportbegeleiding.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Expl()i_tatie
BP2014-0_0
Wijziging
BP2014-1_,_1
15.000,00
0,00
15.000,00
Uit_!',\a_\fe
Actieplan lGOS.06.: De kwalitatieve uitbouw vd sportverenigingen wordt ondersteund.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------t"J~2014-()=0
Exel()J~i:J!i~ _ ljit{5'av~ -- lnveste_~~~~ -
--
Wijzi~_n15 _
28.000,00 - ---·- -·~- ~ · -- ·-
Uit!Ji:J"'.~ --
-
_ ~!'_?_q_!4~ l=1
-3.905,00
24.095,00
~--- -- · ·-
7.500,00 35.500,00
0,00 --- -
_
- --~-~q5_1QQ .
___ ?: ?_Q0,0()~
____ _3-.!:!)~5,~(.) ·
Actieplan 1G08.07.: Organiseren of ondersteunen van competitieve sportactiviteiten. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 / 11/ 2014 15:52
Gemeentebestuur Bredene
Doelstellingennota Budgetwijziging
BP2~~'!:-Q,.,Q.:
Exploitatie
2014
. \NiJ_z_i~i~~L
BP2014-1_1
.. ------~-- ··--·-- ~-?:?_QQ,O~- -- . - --~9_.]?_Q,()Q . 1.000,00 : - --- --- --------0,00 _.Q':l!\l~!:!~St ··-· ·· ... -·-9.750,00 Saldo -- - --·- ------------ --· , Ui!~ave
7.750,00 1.000,00
-· ----~- -- - -- - --- - · - - ··--·- - - - -- ---·" -------t·· - -
-6.750,00
.
Beleidsdoelstelling D.1G.9.: De aangeboden gemeentelijke kinderopvang is kwalitatief en voldoet, i.s. m. de andere actoren die actief zijn in Bredene, aan de vraag. Actieplan 1G09.01.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste buitenschoolse
-~!~~-<:~~p~~-~~-~c:i:~~-------------- ------------------------------------------------------------------------------------- -----BP2014-0_0 Exploitatie
BP2014-1_1
ljit~av~ ____ _ .... ·····--- ___ . _7~8 . 9~8,0() ____ ----~2:~~§,QQ _üntvan~~t
•Saldo
22?:()QQ,OO
______ _?29.~?~Q_Q ,
. ~:~0()_,_()()_,_ _
228.800,0Q .
____ --- -~~9_3.9~~_()()_ . . ______-~:.6~~0() ___ ~~()():§_?
lnvestE!~il'l~.
. Uit~ave
9.500,00
Totaal
,Uitgave
728.448,00
Ontvangst Saldo
225.000,00 ; -503.448,00 - --······· ------- - -
-
-500,00
__ 9.000,00,
9.986,00 ------ .... ,
738.434,00
""-
3.800,00 . -- -- -~28.800,00 :
~~~!~()() · _ __ ~?_()~~-34,0Q ,
Actieplan 1G09.02.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste kinderopvang via onthaalgezinnen aan.
-------------- -------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------Exploitatie
BP2014-0_0
Wijziging
Uitgave
550.505,00
21.675,00
Ontvan[St
310.000,00
Saldo
-240.505,00
BP2014-1...-:1 572.180,00 ·--
----·-·-····
200,00
310.200,00 - - --1
--"·-·- ·•'o· --.---.-----
-21.475,00
-261.980,00
Actieplan 1G09.03.: De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand _':~i:i_ ~i-~~~~~- r!!~c:i:~~! ~!~l _~ ~~-~~~~::~-l'!~ ~~_~-~?.~-~~~ ~~~~~i:.i~_<: ~-~~~_i.: :i_~ ~ _____________________ ______________________ _ De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur. BP2014-0 0
~-" - '
.\Nl~!~ll1f5
BP2014-1,,_1
50,00
90.800,00 ------------__ ___ 68.05_()_,QQ_
90.750,00 ----- - ·-------·-······68.800,00 .
---···· -759~~
-21.950,00
... _ _:-80_()!.QQ _ -- --· -2 ~!50,00 .
----
----··-
-----;·
----·----------- -.- ----------------
Beleidsdoelstelling D.1G.11.: Het vrijetijdsbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het wegwerken van drempels ten aanzien van kansengroepen. Actieplan 1G11.01.: Blijvende ondersteuning vd diverse jeugdverenigingen, speelpl.werkingen ea
j_~~-~~1:1_<:~~~~-i~~~:_~?~~-~!~?-~~~1:-~1:1-~-~~-~~~~~~::!~~~~-<:-~~~1!~!~~~~----------------------------------------------B!ijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en 27 /11/2014 15:52
Gemeentebestuur Bredene
Doelstellingennota Budgetwijziging
2014
andere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken.
12.soo,oo '
·· --·-_ .Q,00
Actieplan lGl 1.02.: Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere
j_~~~~~~E~!!:~~-~!!~~~~:---------------------------------------------------------------------------------------------------Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken, zodat deze uitgroeien tot vanzelfsprekende ontmoetingsplaatsen. ~~2014-0=Q - ..
Exploitatie
i
Uitga\/~
_()~!yan~! __ _
Saldo
BP2014-1 1 "- ·----··-· -·=
. _ __.'-Nijzigi!1JI
7.500,00
?.QO,Q~
500,00
0,00
-7.000,00
. ___ _:?00,00
· - ·· 1
8.000,00, 500,00 -7.500,QO .
1
Actieplan 1G11.03.: Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor -~p-~~-i!!~~~-~~!:~~_r_i~:?_~E~!:-~~~~~~~i_:i_?_~~-~r:_{~-~~~l~E~~~-~~-!~~~-~: ____________________________________________ _ Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven.
Exploitatie
Uitga_v~
BP2014-0.,,..~---
--~-i)z~ging
8.020,00
__ ____?_00
BP2014-1 1 - -- --- - .---~-- -1
··------·-
1
____ 8.:_0_35,00
Actieplan lGll.04.: Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke
-~~!~~~~~~r:~~~-':'~~~-~~-i_:i~~l!_.Y_~~E-~~~!?E:!:·---------------------------------------------------------------------------Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren.
Exploitatie
Uitgave Ontvangst Saldo
BP2014-1_1
BP2014-0=0
\J\!ijziging
19.780,00
0,00
19.780,00 '
4.000,00
0,00
4.000,00
-15.780,00
0,00
-15.780,00 ·---··---
--·- -···
Actieplan 1G11.05.: Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken van -~~~-~~!-~~-~~i_:i:
_______________________________________________________________________________________________________________ _ Exploitatie
. ---"-- - Bf'_2_()_!4-0=() · 13.560,00 -11.560,00
--· _""'.~~~in~ . ... ___!31'~.CJ~~=l~~
_Q_,()O" . _..__
-~:?6(),Q() !
0,00 ·
-11.560,00 '
Beleidsdoelstelling D.lG.12.: Via concrete initiatieven ondersteunt het gemeentebestuur de preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg.
27/11/2014 15:52
Gemeentebestuur Bredene
Doelstellingennota Budgetwijzi ging - ------
···~·
·-
-- --
2014
Actieplan 1G12.01.: Organiseren van voorlichtingsacties in het kader van preventieve -~~~?_r:~~-~!9_~~~~~:
__________________________________________________________________________________________________________ _ _______ --·---- ______ -------· ___________B~~l~~g_o_____ _Exp~J!a!ie ·---~~gave _
__
__ __ __ - ~:_Qq_~Q_~---
---~îjzîging _
BP2014-1 1
__
6.000,00 . - -- --
_ __ _
-- -
~.Q_q
··-="' --!
Actieplan 1G12.02.: De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe -~!:~~~~!!!~~-~~~- ~~~~~~~-~~!~l}!:_~):
__________________________________________________________________________________________
De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defribillators (AEDtoestellen). ~xploitatie . -·. ~itgé!~.
~v~s!ering
1Uitgave _ ·-·---- ___
. î?t~a_I__ _ _
'_~itgave
2.000,00 : __
__ ?.ooo,q_q . ·- ··
______ _2~--- -- 2.000,00 0,00
5.000,00 - · ---~
o,oo__ . -------~oo~qo .
7.000,00
·---
Actieplan 1G12.03.: Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en
-~~-~~!~l!i!:~~-~~~~~~~!~~~-~:~~--------------------------------------------------------------------------------------------Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg. BP2014-0 0 . ==... J. ·· Ex_ploitatie
Uitgave
~ijziging _ ---~~0_1~:1_!,
._o~~~___ -~:2_00,00
6.000,00
Beleidsdoelstelling D.lG.13.: Er wordt actief gewerkt aan de maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen. Actieplan 1G13.01.: Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede
-~~?-~-~~-~-~~!~~~-~~~~Y-~~~!!:~~-~~-~!~~~~PJ?!!~~~-----------------------------------------------------------------------Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale
huisvestingsmaatschappijen wordt o.a. ingezet als informatiecentrum, waardoor de drempel naar
(preventieve )hulpverlening een fors stuk worden verlaagd. Wijziging
BP2014-0_0 _Exp_l.9Jtatie
[ l}it~av~- .
·---
~.o~
_
BP2014-1_1
. ___ _s>,oo ___ ____
o,oo
Actieplan 1G13.02.: Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende
-~!:~~!~!~~~---~1!-_!~~~ij~~~~?-~~~~-~~E~~?J~~-·---------------------------------------------------------------------------Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschi llend e bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd.
BP2014-1 1
-···----=-·
Actieplan 1G13.03.: Het gemeentebestuur helpt bij de detectie, preventie en remediëring van sociale
_P!..~!~~-~!!~~-~!:_(~~-~~-~:~~~l-~:-~?-~9-~~------------------------------------------------------------------------------ln intensieve samenwerking met het OCMW en in overleg met de lokale armoedewerkingen, helpt het gemeentebestuur bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede .
.; ;.t.
27/11/2014 15:52
2014
Gemeentebestuur Bredene
Doelstellingennota Budgetwijziging
BP2014-1_1 lJit~~~--- - .. ---------_ Ql'l!':'~n~~~ -----
~6_:§~1,oq_,_ _ _
_ ____L ___ __ __ ____ Q,__OO !
_
-96 :~~~_,_()()~-- --
____ __,Saldo_ ______
__4_:_71(),()() . . ___ }_g~:_3_51,()~ , 450,00 . ----~50_,_()_2 , . ---- -
-··--··-~--- -·
_ -_4_.~0,0t:) _
-100.901,00
Actieplan 1G13.04.: Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke _IE~~!~-c_~~P_I?~1!i~~-~?..IEE~~!:~_t!!:~_?E~-~~-~~~~·---------------------------------------------------- --------------------Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd. -·· _ ______ ____ Exploitatie
··- __ --+---- -B_P._?Q~4-0_0 '---- _. __ _Wijzi~nJL ---~?()_1:_4_-_1,,,__l
lJit~~~--- _ _ ·- _ --r----
_ ___
Ontv~~st
~-Q()_Q_,_Q()_'._ 650,00
_____ ___ ~~}~0,()0
Saldo
_ . _______ _Q,_()ü__
_____ -~()()(),00 ·
0,00
650,00
____SJ,00 _ ----~~_}~0,()_0 _
Actieplan 1G13.05.: Vanuit een multidisciplinaire aanpak wordt gewerkt aan de versterking van het
j_~~-~~~~J~iJ_~r~-~~J!:~~J~----------------------------------------------------------------------------------------------------Exploitatie
Uit~_~_ve
Ontvangst
BP2014-0_0
'""-~~~~_i::ig
4.600,00
100,00
0,00
0,00
-4.600,00 ·
Saldo
4.700,00
o,oo.
-100,00
-4.700,00
Beleidsdoelstelling D.1G.14.: Personen met een handicap ondervinden steeds minder drempels om vlot deel te nemen aan het openbaar leven. Actieplan 1G14.01.: De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare
-~~~-~~r:-~~-~?~~-p-~:~-~~~~-~~!_~~~-~~_r:~~~~-I?-~?._~~-~~~!~:?..?~~----------------------------------------------------De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicap wordt vergroot. BP2~~4-0-=0
Wijzi~in~
BP2_()14-1_1 ,
Exploitatie
Uitga~~
0,00
Investering
Uit~ave
6.000,00
0,00
Ontvan~st
3.600,00
0,00
___ _3:500,00 .
-2.400,00
o,oo
___- 2 .~qo!?? .
4.000,00
10.000,00 i
Sa ldo
Totaal
._l:l_~t~ave _
6.000,00 ·- ---"-- - --
3:§_()0,0()__ -2.400,00
4.000,00 '
4.000,00 6.000,00
- - · - - - ---·-- · - - - - - ----···-----·----!
0,00
·-·-- ·-·---·---------·-----
-4.000,00
3.600,00 ---------
---"---- --------~--
Actieplan 1G14.03.: Aanvullende ondersteunende faciliteiten voor personen met een handicap.
27 /11/2014 15:52
-
· -- -(
-6.400,00
Gemeentebestuur Bredene
Doelstellingennota Budgetwijziging
---------·-·-·--- ------
201 4
BP2014-0 0
BP2014-1~1
~- - ----- _,__~ -r- - ·
5.000,00 .
0,00
·- ----·· --.--· ----------------·-·-------------- · - - - -----··
5.000,00
.. "
Actieplan 1G14.04.: Actief arbeidskansen bieden aan personen met een handicap.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beleidsdoelstelling D.lG.15.: Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing van de bevolking. Actieplan lGlS.01.: Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang
-~~~.!:l_ij~j~-~~~~~~-i:_!!1_'!!~~1E~~~~i:~-~!!t'!~_i:i_~~~-~~·----------------------------------------------------------------Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen. BP2014-0_0 Exploitatie
' Uit~~ve _
16.900,00
Ontvan~st
. Uitgave
-14.400,00 -- 3._500,0C>_,
Uit!iJave
Saldo Investering Totaal
2.500,00
Ontvangst <Saldo
·-·--- ---
BP2014-1_1
Wijziging -- __-500,00 __, ___ _ _ _____________ _
16.400,00
0,00 500,00-<
· - - · - --
2.500,00 ·-
-13.900,00 --- ----------------"""".
-------- -
0,00
3.500,00
20.400,00
-5qg!_oq
19.900,00
2.500,00
0,00
2.500,0~
-17.900,00
500,00
- ---- -17.400,00
Beleidsdoelstelling D.1G.21.: Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik. Actieplan 1G21.01.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Sas. BP2014-q=o Investering
. Uit~(1Ve
612.500,00
Wijziging .
-562.500,00
BP2014-1_,,,1 . 50.000,qo
Actieplan 1G21.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Dorp.
1
Investering
Uitgave
BP2014-0_0
Wij ziging
252.500,00
-152.500,00
BP2014-1_1 !00.0Q0,00 i
Actieplan 1G21.03.: Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij
_!~9-~~-~~-~T-~~~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond (voor zover de werken geen deel uitmaken van andere actieplannen).
27 /11/2014 15:52 '<
2014
Gemeentebestuur Bredene
Doelstellingennota Budgetwijziging
.. . ···-···.
· - ·- -~·- - - , ··· · --·.
Wijzi~i_ri~ ,
BP2014-0 0 . .•... . ..
.=:: ~L
•~ itt;~ye _
Exploitatie
1
Ontval!~~~ __ _ _ _
i"------- --·
.."" ,..Saldo ". "." ..----- --- -
2.500,00. 2.500,00
Saldo
0,00
2.soo,00 :
o,oo.
0,00 •
.. ---·--- ·;
o,oo:
- . .. ".... ··- ···i
-65.000,00
. Ui!~.§!V_e_ ·qn~y~ngs! _
2.500~00 ·
•...... .... ... - --· -- ····--···· .----···-
:1_i:!'lf~~t~~ï11~--- l.!.!Y~~\I~ Totaal
BP2014-!=1 :
0,00
-
· ·--
"
167.500,00 ' -···-···-·- - ····- .• .
-·- ----~
0,00
2.500,00
65.000,00
-165.000,00
2.500,00 1 ·----------- - -----------230.000,00
165.ooq!go. ,
-65.000,00 - -·····---······ -- ·····-- - ------ -
Actieplan 1 G21.04.: Er wordt verder geïnvesteerd in de aanleg en onderhoud van speel pleinen en
-~~~!~E~~~-f'.!1_·_________ -------------------------------------------------------------------------------------------------------sP2014-o__o • • • • •••• • •••··- •'" "' '••• ••u •-•• •• • • •• - · ·:
,§~ploitatie_ _ _Uit__~~ve
Investering :Totaal
10.000,00 '
Wijziging : - --• ••· ·- - "" ""' ' ""•••••••• •
m
, • ''•" ••· •- ·· -·
BP2014-1_L -·!
- ~- · • • •'•" - '" '" "' "'" ""'" ' ~
o,oo.
" ' " ""- •'•• • - - ••
"~
10.000,00
Uitgave
25.ooö,üü :
3.500,00
28.500,00 ,
_ ljiJ~~ve
35.000,00 _
3.500,00
38.SOQ_,~O_,
Beleidsdoelstelling D.lG.22.: Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid. Actieplan 1G22.01.: De culturele verenigingen worden ondersteund in hun werking. BP2014-0_0 Expl~i!~tie
~itgave
22.600,0~"
_-- - ~ijzi~i~E5 .
BP2014-1_1
500,00
23.1q9,gg,
Actieplan 1G22.02.: Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt. Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt (overkoepelende visie, samenwerking tussen gemeentediensten, samenwerking met externe actoren, ... )
Exploitatie
Uitgave _
Ontvangst
0,00
Saldo
17,00
82.022,00 ·
465,00
465,00,
448,00
-81.557,00
Actieplan 1G22.04.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op gemeenschapsvorming. BP2014-0_0 ! Exploitatie
Uitgave
33.250!gq,
o~~~~~~~~
65.36s,oo :
Saldo _l_nves~e:~ing
·r otaal
_ !JJ!gave
38.2so_,oo_
-- -~~-0:099,00 -15.000,00 32.1~5,!gq_! ______ _ -· ...... .. - ···-·"-··--- -·-·
55.365,00 : .. ·· ···· l 17.115,0ff
.. . . --·····•-·"'····· ·- - --··-
25.000,00
-20.000,00
58.250,00 '
-15.000,00
43.2so,oa ·
-10.000,00
55.365,00
7.115,00 ·
5.000,00
Actieplan 1G22.05.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op cultuurreducat ie. 27/ 11/ 2014 :15 :52
BP2014-1_:::::-1_. ]
5.000,00
?0!'>'~-rl~~t Saldo
V\{ijz!~in~--
s.000,00 •
--······· · ---·····-····-···~---~ ..!
12.115,00 :
Doelstell~~~-~~~~ ~udgetwijzi~~?~ _________ _
Exploitatie
2014
Gemeentebestuur Bredene
- ~itgave ______________ ---~~:.63~!2~-- __ _ ~~~an[S_!______ __ ___ __
-993,00
_ -~~·-~~Q~_q "---
----· -------~a!d~ _ ____ __
-
-2_?.~~·~.Q..- __ _
0,00
BP2014-l 1 ·-- "' 41.638,00
·--·- - ··-
993,00
-----
~.?.: ?_~02q_q : -26.338,00
Actieplan 1G22.06.: Aanbieden v /e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht
_?~-~~-~~-:~~~~~~~~?!..~!~-~-?!_~~!!~-~~::~-~~~!!~)~---------------------------------------------------------------------Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie).
-- ·-
------·--· - ----· Exploitatie
----.-.
_Q_ntv~n~---. Saldo
-··
BP2014-0 0
--
______________
___ .
35Q~_o __ _________
-29.150,00
..
--
--- ~~
_.?_~.500,QO ,
-·-·
-- .
~00 - - - - 29.500,00 1
8QQ,OO _________ J::_l:50,Q_O~
_ ____ 800,oq _
_ ___-28.350,q~
Actieplan 1G22.07.: Er wordt gestreefd naar het aanbieden van kwalitatieve kunst in het straatbeeld. Wijzi~~~ .
~P2014-0_0
-
-- -· 1~_.700!.q_Q,
BP201~-!__,,1 :
. -__..Q~29.. _____13.700..QQ,
Beleidsdoelstelling D.lG.23.: Het jeugdwerk wordt actief ondersteund. Actieplan 1G23.01.: Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, -~P..~~_IE!~!~~::~~!~~-~~-~1!..~-~9-~!_:J_:~J~9-~~-~~!~!!i_~!!~~~~:_ __________________________________________________________ _ Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven. BP2014-0_,,_0 . Exploitatie
Uitgave
31.800,00
. "'(_ij~~ging
1 BP2014-1 -: ._..a
500,00
32.300,00
Actieplan 1G23.02.: Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven,
-~?._~~!j~~~~!._~~-~~-~-~-:~~-~~~-~~-~::.!:~-~!~~-~!~::~~'!!..~!~-~~-~?.!:l_~~-------------------------------------------------Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen. BP2014-0_0
;
0,00
Actieplan 1G23.03.: Het gemeentebestuur heeft een eigen jeugdwerkaanbod.
-zz..
27/11/201415:52
1.750,00
"."
"
"
2014
Gemeentebestuur Bredene
Doelstellingennota Budgetwijziging ..•.. ..... .. ......• ....____ _ ,
i Exploitatie
·_l.l i_t~ave
BP2Q~.:l~Q,.,O ! ----
_Wljzi~in_IL_ _
BP2014-1=1__
35.000,00 - ·--··-.------- ----- ------·--
-500,00 . -·--------··----·-·-
34.500,00
·- ······
5.000,00'
Ontvang_s! ___
_ ___ _____ : ?.~ '-~~----
-30.000,00 .
5.ooo,_o,q
0,00
--- ~?~:?9.~'-0.P.i
500,00 '
Beleidsdoelstelling D.lG.24.: Het vrijetijdsbeleid is er onder meer op gericht om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen. Actieplan 1G24.01.: Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een -~~~~_i~~-~-~~-':-~9-~-~!:~!~~!-~~-~~È~~!~~E~~~ ____________________________________________________________________________ _ Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen. BP20.1_~-0.-=~ ·- - -- - ____ Y"ij~~if1~_ ·Exploitatie
.l)_i~g;~-~~
13.000,Q9. -5.000,00 :
Üf1~y_a_~J~~ t
-8.000,00
·Saldo
___Q'.'?9_ -- -0,00 :
13.000,00 , · ----·········· --····· ·
s.000,00 : -·· ·-··-- - ···--· -8.000,00 _
0,00
Beleidsdoelstelling D.1G.25.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek. Actieplan 1G25.0L: De inrichting van de bibliotheek is aangenaam en nodigt uit tot herhaalbezoeken.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·· ···········v··--
EJ
•••
Uitgave
•••••
•- · -
;
_ __,_____ _ _ _ _ _ __ _ _B _ _ _ P2014-0.,,.O. l..000,00 -
\NiJzi~i-~~--- -"'" BP2q~~~~-""~' 0,00
1.000,00 .
Actieplan 1G25.02.: De bibliotheekcollectie is grotendeels gericht op ontspanning (specialisatie van
-~!:-~?}!~-~~~~): __ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-· ··· . ·- ·· BP201~·Q.,,,Q ,
Exploitatie
U it~ave
48.500,00
~ïj_z_~~_îf1JL ___ _ -~P2014-~""1_i
-7.000,00
41.500,00
Actieplan 1G25.03.: De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven. De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven. \/Y,i_jzi~~':!_t ____ ,__ ~-~2g~~~~""'~; ! ~~_p_IC>.it~y{:!
__l_Ji~~~IJ-~
1_!r:i_y_e.~-~e.~i n!S
l_Jit~~y_e
3.500,00
0,C!~ ,
Totaal
Uit~~V{:!_
18.400,00 _
0,00
··-·- ·-·-··-- --· ·- ··-·--· -
Actieplan 1G25.04.: Netwerkversterking bibliotheek "De Leestuin".
27/11/2014 15:52
__;~~~gq,Q9 ;
0,00
'
3.500,00 ' 18.400,00 :
2014
Gemeentebestuur Bredene
Doelstellingennota Budgetwijziging
BP20 ~~-:Q=Q __ - -
1.600,00 ·-------···
--
BP2014-1_1 --
1.600,00
0,00
------------·····--··-·---·------- - ---·-----·-·------------------
Actieplan 1G25.05.: Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen
-~~9-~~~-~~~?!!c:>_~~~~~.t>-e:~~~~~~!~-----------------------------------------------------------------------------------------Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel.
Exploitatie
~it~~~~ -- · 9_'2!_V~~gst __ 'Saldo
269.015,00
------- •<- ·--------------·--- ·---·-····- -------------
.... --- _____-??_9.015,QQ, 3.500,00
lnvesterinis,_ · l)itgave
272.515,00
. . _::_l~-:~~1__,qq ··· - __ 0,00
_::?~Q·_~Q?!QQ : 3.500,00
Ontv~_~_gst
0,00
__ --~2_.~~1,Q_g_ _---- -- ~~?_:_~~~.oo 1.550,00 1.550,00
Saldo
0,00
__-::_1:.~:~~~go __ __-283.906,oo
Uitga~~
Totaal
-~!~~11~ - ~~?Q~-4~1,) 12.941,00 . 281.956,00···-C --·-·· -------------- ----; - ----· - ------·· ·- - - - - --·-
Actieplan 1G25.06.: Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en -~~~!!9_~_1?_~~~}~~-~~~ -~~~!~-~<:>~P!:~:
______________________________________________________________________________________ _
Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen. BP2014-0_0
Exploitatie
2.000,00
Uitgave
-~ij~~i_ng~-- __ . BP2014-1=~
0,00
2.000,00
Actieplan 1G25.07.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van
_l_~~-~~E~~P-~!i_~~-!!~~!-~~~~-~~~~~~~~~)!:_~~-~~-~~-~!:1.~~~·----- __________ ---____________ _---------------__________________ _ Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen. Wijziging. 4.300,00 ·---····" ····-- ----- -
. BP2014__-1.,..,1
0,00
4.300,00
- - - -- - --··· ----- ·~- --- ---
Beleidsdoelstelling D.lG.31.: Een evenwichtig ruimtegebruik moet de basisvoorwaarden scheppen voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene. Actieplan 1G31.01.: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen.
~~!_)l<:>_itatie__ 1 (Ji!~_él_~~--
__
BP201'±:"0 _0 ___ __------ -~ijz~if11L ______~~~J.~~~---1_ 8.550,00 . 0,00 8.550,00 - ------ ---------------···- ----····-·-·-----, -------·-----·--- -- --- ----- - - . -
lnv~st~!~°.Jl _ l)i~~~"~--- __ Totaal
-- - - -- ---------·--~-
- 7.S_0_0,_00 -
-5.000,00 ·-···
- -- - --~ -- ---- - -
2.500,00 --
- - - - ---------- - ~
16.050,00
11.050,00 !
Actieplan 1G31.02.: Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor
-~?-~~~-~!~~-~p-~~~?-~~1:_1_?_~~~!_ ~~~ ~-~~-~_c-~i-~p}~~-~~~)~ ---------------------------------------------------------------Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andere actieplannen).
27/ 11/2014 1.5 :5 2
Gemeentebestuur Bredene
Doelstellingennota Budgetwijziging
2014
i - - . -·.
·~xp_l9itat~-
Ui_~ave
__ _ _
~? 50,0Q_______
.
0,00
3.750,00
Beleidsdoelstelling D.1G.32.: Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt. Actieplan 1G32.02.: Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en -~-~~-~~~~~-~~~~~!-~~-~~-~~~-~-~~!-~~-~~~~-~-~~!}!~~-~~!~~!}: ______________________________________________________ _ Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met de eigen woning of tuin. Exp~~~a_tie
-~!~ve ______ . __ __
----~500,00 _
_ _ _____-7_00,00_ ______l_.800,Q2_
Actieplan 1G32.03.: Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmi lieu. BP?014-0_0 -·- . - --- 31.95_2,0.Q_
__ _ _Wijzigin~
_BP20_1~-~-1
__2,00 ________ 31.952_,_QQ_
Actieplan 1G32.04.: In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve _P!..~1~-~!~~-~~~~~~~~~~!..~!:!_~~~!..~~-~~~~!~:
__________________________________________________________________________ _
In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid. BP2014-0~0
Exploitatie
Uitgave
Wij_zi~in[_
4.500,00
0,00
B~~0~~1:_-~ 4.500,00 '
Actieplan 1G32.05.: Het gemeentebestuur waakt over het correct gebruik van het (gescheiden) -~~?~~~~!}~~?~-~~~~!:
____________________________________________________________________________________________________________ B~2014-0_ _0 1
·Exploitatie
·Totaal
BP2014~1_1
Uit~ave
0,00
2.000,00
o_~ tvangst
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Saldo lf!lle~terin~
Wijzigifl_[,
2.000,00
27_q.DDQ~qo ...
Uitgave Uitgav~
~- ···--27~ .000,00_
0,00
0,00 - ----- ----
- -15.000,00 - --
255.000,00 .
-15.000,00
·-- 257.Q~~Q.0. .
--
--·-·-···
Ontvangs! _____ . ____ ····--
__ 2._~_g~,OQ_____ _____ .. 0,00 -·· ___2~00~QO
Saldo
-21q.900,~o____ ~? -~DO,~ -- .
-?55.000,09
Actieplan 1G32.07.: Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene.
27/11/201415:52
2014
Gemeentebestuur Bredene
Doelstellingennota Budgetwijziging
BP2014~0=2 i _
: Exp!oitatie
1.500.,QQ~ -
t.Jit~ave_ .._
S''!!Y~n~~t 'Saldo
V\(ijzi~i!1JL
...
BP2014-1_1 ;
0,00
1.500,00~
. 1:?2q'-Q9_.__ _ _.... _ ___g,oo
. ···· ···-·-···· -····--··•-"-···· ·'1
1.soo,00 :
- __O~QQ " _..... . __ _ .9~_QQ__ _ ___ _ __" . _0.!_ Q9.:
Beleidsdoelst elling D.lG.33.: Het gemeentebestuur neemt onder meer dankzij een beleid interne milieuzorg een voorbeeldfunctie op inzake duurzame ontwikkeling.
Actieplan 1G33.01.: Het gemeentebestuur werkt actief aan het verkleinen van de eigen ecologische voetafdruk. \A/ijzi~in_!L_
BP2014-0_0 ' - ---!-·--
BP20~~~~=~~
-- -?9~:999!-99_, - '''' - _1.?:_~q9!q_o_~ . - _ _1.:?.~g'-Q~L- - -·· -- .-1.·3.!l.9.'-Qg__- . -- . __9!9-,Qj -226 :0?_~t22 .
-'
207.650,00
-18.40!0.0. :
Beleidsdoelstelling D.1G.34.: De hoeveelheid afval wordt teruggedrongen door afvalpreventie en nuttig hergebruik van materialen.
Actieplan 1G34.01.: Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark. Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark, met een doorgedreven, correcte en door het gemeentebestuur bewaakte sortering door de bezoekers. BP2014-0 0 ,
Wijzîs.in~ ..
····~··v··~····· •
"~!!~ï~Y': Totaal
Uitgave
,~!,,~~c· ·-
"'
Uitgave
197.000,00
BP2014-1_1 · --- ·- ··•""'
-· .
···--;
O,OO i
•6,000,00
~9~.üoo.~~
-6.000,00
191.000,00 '
.. - ···-··-- ·-·-·- -
Actieplan 1G34.02.: Bredenaars kunnen terecht in het containerpark om er te leren composteren. ---- --- -- - --- --- - -- -- -- - ---- -- - -- - -- - -- --- -- - -- - --- -~ --- - - -- -- ----- -- -- - --------- --- --- --- -- ---------------- -- - --- --- -- -···-- . - . ··-··-· -"·····-·-- ··-----. ·-~······---· ··- ·--- --"·-· -
----
Exploitatie
'
Uitgave
[Q~~a.12~st _ JS~ld.o
Wijziging
BP2014-1_'""1
1..500,00
3.000,00
1.500,00
2.000,00•
m•w=vw= · ~ "
soo,oo'
0,00 ·
3.500,00 ••••
.. .?_Oq,gq_
Beleidsdoelstelling D.lG.35.: Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan de bescherming en de aanleg van de natuurlijke biotopen in de gemeente. Actieplan 1G35.01.: Erosiebestrijding op het strand en in de duinen. -- -- ----- - --- -- -- ·~ --- - --- -- --- --- - -- -- - - - ----- - ------ - ------ - -------- -- ---- - --- --- -- --- --- ----- - ------- - ---------- - ----- - -----."" ••.....-. ······-··-·- · --·- ···--- ·······-·-· ··.
--
· ~xpl()itatie
Uit~ave
Wij ziging
BP~Ol~~_l_,,.,_1_'
5.000,00
17.500,00,
Actieplan 1G35.03.: Onderhoud en bescherming van niet-bevaarbare waterwegen.
L6~ ···
27/11/2014 15:52
2014
Gemeentebestuur Bredene
Doelstellingennota Budgetwijziging
- - -·-- ·-,- --
BP2014-0 0 -··---- --------...:::!----1· --
18.000,00 ' - - ----- -----------------·-------- · -··· - - ----------------
-
-- ~iJzi~~~ ' 0,00 ----·- ----- ------- -
BP2014-1=1 . 18.000,00
Actieplan 1G35.04.: Onder controle houden van schadelijke en exotische dierenpopulaties . . _" ______ . .... .... ______ ·- -·-- ·--------·--· _ B_f'2Q~~-o_o ; __
Wijziging- --, -------·---------------
_ _ BP?9~-~-~""1 ·
. ~_l<E~?Jtatie ..... ; (J_it_~~~~---"- ___ _______ ____2~~?,00 ,_ ___ ... ____ ____ Q~QQ
. .. ------- ~~2-5~9Q .
Beleidsdoelstelling D.lG.36.: De communicatiekanalen van het gemeentebestuur worden verder uitgebouwd en geoptimaliseerd. Actieplan 1G36.01.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe internetdiensten en -producten. BPZQ_!~-o_o , _
8.50_~90 :
-~~~Q14-~::--~ . -5:000,QO . _ ___ _ ?:_?_00,00
Actieplan 1G36.02.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe digitale mobiele diensten en -producten. BP~Ol~::Q_ O
Exploitatie ... . Uitgave
10.250,00
BP20~-1_)_
Wigiging _.
-3.250,00
7.000,00
Actieplan 1G36.03.: Ontwikkelen en aanbieden van (nieuwe) huisstîjltoepassingen. --- -·-·-----;
BP2014-0_o
~ijzi~in1;L
Exploitatie
Uitgave
8.500,00
0,00
lnvesteri!l~
Uitgave
5.000,00
-5.000,00
BP2014-1 1
--- --- ---- -- - --- - -···· -····- - ""
8.500,00 0,00
-··~-----·· ·
Totaal
Uitgave
13.500,00
-5.000,00
-- ·-·- ······-·-··-'
8.500,00 ------
Beleidsdoelstelling D.lG.37.: De participatiekanalen worden gemoderniseerd en zorgen voor een kwalitatieve meerwaarde in het besluitvormingsproces. Actieplan 1G37.01.: Uitbouwen van bijkomende communicatiekanalen tussen gemeentebestuur en lokale ondernemers. - - - · ·· · ···· ·-- - r- ···----···-· 1
Exploitatie
Uitgave
. -~~_?014-0,,._,0_ -1.000,00
()nt\/~~~st
2.750,00
Saldo
lJSO!QQ"
~ijzi~ing .
_______BP2014-1~
0,00
1.000,00 -----·--·- -----
- :2 :~50,90 -2.650,00
.. -- ----- !9~,00 -900,00
Actieplan 1G37.02.: De klassieke wijkraden worden hervormd ten voordele van een meer
-~~~~~~!!~~~~J.>~!:~~:~p~~~~~------------------------------------------------------------------------------------------------sP201~-o_o
1.500,00 ·---·-
·---··--- --
BP2014-1_1 0,00
1.500,00
Actieplan 1G37.03.: De verschillende inspraakorganen worden actiever begeleid en structureel versterkt.
2.7 /11/2014 15:52
2014
Gemeentebestuur Bredene
Doelsteilingennota Budgetwijziging
BP201~-Q_,,O ,
, ~~_ploitatie
Uitg~v~
0,00
WijZifji~!L
BP2014-1_1 .
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling D.1 G.41.: De efficiëntie en de effectiviteit van het gemeentebestuur zijn steeds zo groot mogelijk. Actieplan 1.G41.01.: De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de
-~~~-~!!.?!~~!~-~~-':-~!1:~".':'~~~~!!~~-~~----------------------------------------------------------------------------------------De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen en de groei van de dienstverlening BP20~~~9"'""~- - - -··· 114.050,00
\Afîjzi_{S_i~f;;,
0,00
BP2014-1_1 114.050,00 '
Actieplan 1G41.02.: Welzijn en veiligheid op het werk worden structureel bewaakt en vergroot.
Exploitatie
~.Y!~g(l_ve __
.Ont_~~~-~st Saldo lnvesterin_g Totaal
BP2014-0_0 ·
Wijziging,
BP2014-1_1
36.400,00 '
1.500,00
37.900,00
1.000,00 _-3~.:~~0_!99 , _ ,.
10.000,0ü i
· Uit&~'lf~ Uitgave _
46.400,00 1.000,00
Ontvanisst
Saldo
-45.400,00 '
' .2·92;_,
1.000,00 · · ·· · ·· · · ~
-1.500,00
-?6.900,00 .
0,00
10.000,00:
1.500,00 '
'
47.900,00
0,00
1.000,00
-1.500,00
-4_~ .900,09 :
Actieplan 1G41.03.: Een modern personeelsmanagement moeten zorgen voor een slank- maar
-~!~~~::_~ ~-~~!~-E~~-5.
Exploitatie
Uitgav~
BP2014-0=0
Wijziging
BP2014-1_1
47.400,00
1.500,00
48.900,00
Beleidsdoelstelling D.lG.46.: Het gemeentebestuur investeert in beleidsinstrumenten die de aangeboden dienstverlening uitbreiden of kwalitatiever maken. Actieplan 1G46.01.: Nieuwe inwoners worden op een efficiënte en aangename manier wegwijs
-~~~~-~~~!!1:_~~ ~~~~~I_l~!:·_____--------------------------------------------------------------------------------------------. ·--. ~···· · · ·
······--···"'
:l}it~a\/~ ... •Q11ty~ngst
Saldo
BP2.91~~0--==~ ...... 0,00
Wijzi~j~~ ---····· · · 0,00
o,go . o,oo. - - ·- - ' . g"~.9~.... 0,00
0,00 0,00 0,00
Actieplan 1G46.02.: Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen). -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen). 27/11/2014 15:52.
2014
Gemeentebestuur Bredene
Doelstellingennota Budgetwijziging
~P2Q~~-:_Q=Q -
E~l?i_t_~~~- -- -~!f~_a_11~-- - .. __ ________ ___ }6}_50,_Q_Q l_
BP2014-~_,,1 .
·-- ~-ii~i~ill!S - ·
7.200,00 ---. --·-
43.350,00'
- -~ ,- --·--
Actieplan 1G46.03.: Uitbreiden en reorganiseren van de funeraire mogelijkheden. BP~Q_~-0~-- - - - ____ ---~ijz_i_!S.il'_1JL_ __ _ ~-~~Q_~~-~=~ · ~~~l~!~!i~ - - _ L)i~~':~------ .. !n':~ste~n~-- _Uitgave ____
_Ej7 ~QQ_(),00 _ _ ____ __ _ 0,_00 . _ _ - ~~·_QOO,OQ '. _ ___
____J?~.500~-°- __
~~§_0__:000,Q_()_
- --~21:~QO,OO
' !?~a~~ --- - - ~~~~ve ______ _________ ___ ___?~?.:500,00_~- - ----~-1-~ .00_()!_()Q_ , __ __ __68~~_()_()-"Q_ü_,
Actieplan 1G46.05.: Het wagenpark van de gemeentelijke diensten is aangepast aan de noden. voor zover de investeringen in het wagenpark geen deel uitmaken van andere actieplannen BP2014-0=0 !nv~:;t~rin~ __ Uitg~v~
27/11/2014 15:52
80.000,00
-9.500,00
70.500,00
3o.
2. Doelstellingenbudget (schema Bl) Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het betreffende financiële boekjaar het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid. De totalen van het doelstellingenbudget sluiten aan bij de totalen uit de doelstellingennota. Deze is opgemaakt op basis van de nieuwe gegevens na wijziging.
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene
NIS-Code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
31.
32. .
Doelst:ellingenbudget (B 1) bredene~
Planningsrapport: Budgetwijziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_1)
· · · '' "
Periode: 2014 Laatste dagboeknrs:
Exploitatie: 12851 Investering: 630 Andere: 145
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Secr.: Yannick Wittevrongel
Centrumplein 1- 8450 Bredene
Fin. beheerder: Fabienne Devriendt _____ ·- Budge~pl.~m BP2014-1 ~ _ . _ _ _ _
•Doel
--------- -
...
-·
-·-- ---
""
--
----··-------·--
Type Uitgave Ontvangst -· ··-------------·--··-·--· -··------.--·-·-----'·
Saldo
- -- - -----·
2.502.305,00
21.628.008,00
19.125.703,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
2.502.305,00
21.548.008,00
19.045.703,00
Expl.
951.595,00
19.098.008,00
18.146.413,00
And.
1.550.710,00
2.450.000,00
899.290,00
6.378.542,00
431.883,00
-5.946.659,00
393.560,00
1.000,00
-392.560,00
Expl.
195.460,00
1.000,00
· 194.460,00
lnv.
198.100,00
0,00
-198.100,00
5.984.982,00
430.883,00
-5.554.099,00
Expl.
5.898.982,00
402.427,00
-5.496.555,00
lnv.
86.000,00
0,00
-86.000,00
And.
0,00
28.456,00
28.456,00
2.167.347,00
532.295,00
-1.635.052,00
757.513,00
62.925,00
-694.588,00
Expl.
301.013,00
62.925,00
-238.088,00
lnv.
456.500,00
0,00
-456.500,00
1.409.834,00
469.370,00
-940.464,00
Expl.
746.134,00
469.370,00
-276.764,00
lnv.
663.700,00
0,00
-663. 700,00
1.641.744,00
88.425,00
-1.553.319,00
823.530,00
0,00
·823.530,00
Expl.
116.750,00
0,00
-116.750,00
lnv.
706.780,00
0,00
-706.780,00
818.214,00
88.425,00
-729.789,00
Expl.
804.214,00
88.425,00
-715.789,00
lnv.
14.000,00
0,00
-14.000,00
1.974.408,00
979.620,00
·994.788,00
569.427,00
10.500,00
-558.927,00
Expl.
73.427,00
10.500,00
-62.927,00
lnv.
496.000,00
0,00
-496.000,00
1.404.981,00
969.120,00
-435.861,00
1.404.981,00
969.120,00
-435.861,00
00: Algemene financiering Prioritair Beleid Expl.
Overig Beleid
01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie Prioritair Beleid
Overig Beleid
02: Openbare infrastructuur en mobiliteit Prioritair Beleid
Overig Beleid
03: Parken en begraafplaatsen Prioritair Beleid
Overig Beleid
04: Natuur en milieubeheer Prioritair Beleid
Overig Beleid Expl.
05: Veiligheid en preventie
27/11/201415:15
---- 3!.
Doelstellingenbudget (B 1)
2014
Gemeentebestuur Bredene
Doel Type
Uitgave
Ontvangst
Saldo
5.948.001,00
159.260,00
-5.788.741,00
3.217.624,00
34.260,00
-3.183.364,00
3.217.624,00
34.260,00
-3.183.364,00
2.730.377,00
125.000,00
-2.605.377,00
2.730.377,00
125.000,00
-2.605.377,00
580.124,00
46.650,00
-533.474,00
172.350.00
4.100,00
-168.250,00
172.350,00
4.100,00
-168.250,00
407.774,00
42.550,00
-365.224,00
407.774,00
42.550,00
-365.224,00
203.056,00
62.615,00
-140.441,00
14.800,00
0,00
-14.800,00
Expl.
12.300,00
0,00
-12.300,00
lnv.
2.500,00
0,00
-2.500,00
188.256,00
62.615,00
-125.641,00
188.256,00
62.615,00
-125.641,00
1.460.309,00
478.870,00
-981.439,00
561.116,00
75.830,00
-485.286,00
Expl.
538.266,00
75.830,00
-462.436,00
lnv.
22.850,00
0,00
-22.850,00
899.193,00
403.040,00
-496.153,00
Expi.
861.693,00
191.940,00
-669. 753,00
!nv.
37.500,00
0,00
-37.500,00
And.
0,00
211.100,00
211.100,00
319.405,00
77.615,00
-241.790,00
209.750,00
10.750,00
-199.000,00
Expl.
181.250,00
10.750,00
-170.500,00
!nv.
28.500,00
0,00
-28.500,00
109.655,00
66.865,00
-42.790,00
109.655,00
66.865,00
-42.790,00
1.280.241,00
234.289,00
-1.045.952,00
239.792,00
95.275,00
-144.517,00
Expl.
143.292,00
95.275,00
-48.017,00
!nv.
96.500,00
0,00
-96.500,00
1.040.449,00
139.014,00
-901.435,00
Expl.
1.034.649,00
139.014,00
-895.635,00
lnv.
5.800,00
0,00
-5.800,00
2.766.969,00
266.360,00
-2.500.609,00
233.146,00
16.710,00
-216.436,00
Expl.
218.646,00
13.110,00
-205.536,00
lnv.
14.500,00
3.600,00
-10.900,00
Prioritair Beleid Expl.
Overig Beleid Expl.
06: Economie en toerisme Prioritair Beleid Expl.
Overig Beleid Expl.
07: Ruimtelijke ordening Prioritair Beleid
Overig Beleid Expl.
08: Cultuur en bibliotheek Prioritair Beleid
Overig Beleid
09: Jeugd Prioritair Beleid
Overig Beleid Expl.
10: Sport Prioritair Beleid
Overig Beleid
11: Sociale dienstverlening Prioritair Beleid
Overig Beleid 27/ 11/2014 15:15
Doelstellingenbudget (Bl)
Gemeentebestuur Bredene
2014
Doel Type
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2.533.823,00
249.650,00
-2.284.173,00
Expl.
2.497.823,00
249.650,00
-2.248.173,00
lnv.
36.000,00
0,00
-36.000,00
1.587.686,00
1.046.723,00
-540.963,00
1.497.314,00
625.498,00
-871.816,00
Expl.
1.482.114,00
625.498,00
-856.616,00
!nv.
15.200,00
0,00
-15.200,00
90.372,00
421.225,00
330.853,00
90.372,00
421.225,00
330.853,00
28.810.137,00
26.032.613,00
-2.777.5 24,00
Expl.
24.378.997,00
23.339.457,00
-1.039.540,00
lnv.
2.880.430,00
3.600,00
-2.876.830,00
And.
1.550.710,00
2.689.556,00
1.138.846,00
12: Kinderopvang Prioritair Beleid
Overig Beleid Expl.
Totaal
27/11/2014 15:15
JE>.
3. Financiële toestand Vergelijkend schema met de impact van de wijziging op het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge en een vergelijking met diezelfde kengetallen in het initiële budget en het meerjarenplan.
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-Code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
Jf.
Financiële Toestand Planningsrapport: Budgetwijziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_1)
brede.ne~ Periode: 2014
Laatste dagboeknrs:
Exploitatie: 12851 Investering: 630 Andere: 145
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Secr.: Yannick Wittevrongel
Centrumplein 1- 8450 Bredene
Fin. beheerder: Fabienne Devriendt
____
,_Resultaat op kasbasis
--------
------·
11. Exploitatiebudget {B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten
---------------BP2014-1_1 Verschil . - --------------,-·- - - - - - - - - -------------: 1.597.429,00 -1.039.540,00 2.636.969,00 -2.496.090,00 21.882.907,00 24.378.997,00 23.480.336,00 23.339.457,00 140.879,00 :
Budget 2014
~
14.609.569,00 1
a. Belastingen en boetes
o.oo,
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
0,00
2. Overige ll. Investeringsbudget {B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 111. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden
0,00 1
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
-379. 770,00
-5.044.970,00
-2.876.830,00
-2.168.140,00
5.049.920,00 4.950,00
2.880.430,00 3.600,00
2.169.490,00 1.350,00
1.263.349,00
1.138.846,00
124.503,00
1.590.077,00 ' 1.550.077,00
1.550.710,00 1.550. 710,00 . 1.550.710,00
a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
163.870,00 124.000,00 -130,00 ,
239.556,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
c: Sc~e~kingen, andere _dan opge~omen !n de expl~_!!atie- of investeringso~-t_:r~ngste~
_Q,00_
-2.184.192.00 11. 53~,211...Qo 9.355.085.00 4.328.500,00 328.500,00 4.000.000,00 O,QQ
0,00
40.000,00 0,00
0,00 ---'---'-.
~
-2.777.524.00 593.332.00 15.072.336,0Q.__ -3 .53~ •.0.59,QO 12.294.812.00 -2.939.727.00 6.742.606,00 -2.414.106,00 328.500,00 1 4.000.000,00
0,00 .
o,oo:
4,_4~4.106,QQ._"__ -2.4.l~~ l_Q6,Q.O_.
5.026.585,00 -- - - - · - -
5.552.206 00
Budget 2014
BP2014-1_1
2.251.476,00 1. Financieel draagvlak (A-B) 23.480.336,00 A. Exploitatieontvangsten 21.228.860,00 . B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 21.882.907,00 1. Exploitatie-uitgaven 654.047,00 2. Nettokosten van schulden 1.964.698,00 ll. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.310.651,00 A. Netto-aflossingen van schulden B._~ettQko.s_ten v<,m ~chulden - - " _ _ -- - - - ·t- __ §54 ,_Q~7,00 286.778,_QQ 111 .__Autofinanci~in~marge (1-111
-130,00
0,00 ·
--~.-----
27/11/201415:19
0,00
2.689.556,00 2.450.000,00 239.556,00
239.426,00
0,00
--
0,00
0,00 1 40.000,00
40.000,00
:~utofinancierings~a!g~
-633,00
0,00 '
0,00 0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
IV. Budgettaire resultaat boekjaar fl+ll+lll) y . §ecu.rriul~~d~bu_dge_ttajre r~sul~.~~! vorig bQekjaar ' Vl. Gecumuleerde budgettaire resultaat UV+V) VII. Bestemde gelden {toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen . C. Bestem.de.gelden voor anderf:? verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII). - - - . ·- - ------- -·- --
39.367,00 -633,00
0,00 40.000,00
2.853.426,00 2.574.000,00 239.426,00 :
B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
0,00
9.250.537,00
0,00 ,
2. Toegestane leningen 3. Overige transacties
520.649,00 1 0,00
8.870.767,00
1.550.077,00
a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen
-
14.088.920,00 ' 0,00
-5~~,_§~1,0!>
-
-Verschil -- - 1
-397 .425,00 !
2.648.901,00
23.339.457,00 23. 736.882,00 24.378.997,00 642.115,00 :
140.879,00 -2.508.022,00 -2.496.090,00 11.932,00
1.953.269,00
1
1.311.154,00 _ 64i. u _5_,0Q _ -2,~~0.694
00 -
11.429,00 ' -503,00 _ 11.932,00
2.6J7.47_?,00
Hieraan wijzigt niets in vergelijking met het initiële budget. Wij verwijzen hiervoor dus naar het oorspronkelijke document.
Ook hier worden geen wijzigingen aangebracht. De tekst in het document van het oorspronkelijke budget blijft dus van kracht.
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
Budgetw ijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
i/Z. .
6. Lijst met nominatief toegekende subsidies Bevat o.a. de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW, de politiezone, het AGB en de brandweer. De lijst bevat alle toegekende subsidies die niet worden toegekend op basis van een subsidiereglement. (opmerking : subsidies die worden toegekend op basis van een reglement worden in de toelichting van het budget opgenomen)
Als bijlage een overzicht van de nominatieve subsidies die gewijzigd werden.
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein l 8450 Bredene NIS-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
43.
NOMINATIEVE TOELAGEN BUDGETWUZIGING 2014 Omschrijving AR
Beleidsitem
Algemene rekening
0945-01
6491060 6493140
Subsidie starterspremie onthaalouders Subsidie Vives tbv Techniekclub (250 €per techniekclub)
6493034 6493035
Subsidie Kunstatelier Bredene Subsidie Bredense Keramiek Academie
6495031 6495032
Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek - St-Rikier Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek - St Jozef Molendorp
0119-99 0709-00 0709-00 0790-00 0790-01
Budget
wijziging
2014
2014+/ -
3.000,00 0,00
50,00 500,00
0,00 0,00 55.868,00
250,00 250,00 -7.760,00
40.000,00
7.686,00
Budget na wijziging 3.050,00 500,00 250,00 250,00 48.108,00 47.686,00
7.
Motivering van de wijzigingen
De wijzigingen aan het budget 2014 situeren zich op diverse vlakken. Vooreerst werden een aantal technische regularisaties en wijzigingen doorgevoerd, zowel binnen de doelstellingennota als binnen het financieel gedeelte van het budget. De wijzigingen binnen de doelstellingennota betreffen vooral een aantal technische wijzigingen of verschuivingen op actieniveau, zonder daarbij te wijzigen op actieplanniveau (niveau strategische nota). Het belangrijkste element van het financiële luik van deze budgetwijziging is de inschrijving van de afrekening voor de brandweerkosten 2006-2013 met een aanzienlijke financiële repercussie tot gevolg. Dit bedrag komt in totaal uit op zo'n 2.564.500 EUR, dat volledig ten laste valt van het jaar 2014. Wat eveneens een aanzienlijke impact heeft op het resultaat voor het jaar 2014 is de aanpassing van ontvangstprognoses voor aanvullende personenbelasting (-468.000 EUR). Door deze wijzigingen zakt de autofinancieringsmarge onder het niveau van de autofinancieringsmarge opgenomen in het oorspronkelijke meerjarenplan, wat aanleiding heeft tot een verplichte aanpassing van het meerjarenplan. Het budget of de budgetwijziging dient immers te passen in het meerjarenplan.
Overzicht - 'Exploitatie' budgetwijziging 2014
+
1. Uitgaven Werkingsuitgaven
De werkingsuitgaven werden verhoogd, verlaagd en verschoven waar nodig. Een kort overzicht van de doorgevoerde wijzigingen doorheen de aanpassing van het meerjarenplan (2014 - 2019) • verhoging kredieten herstelling voertuigen diverse beleidsitems • verhoging kredieten reispassen/ rijbewijzen (cfr. ontvangsten)
• • • • • • • •
+
verhoging kredieten wegens digitalisering loonfiches verhoging/verschuiving kredieten ICT kredietverhoging nivellering strand schrappen kredieten evenement WK kredietverschuiving naar 2015 - technisch advies calamiteit 'oude Duinenwijk' verhoging kredieten vergoeding onthaalouder inboeking ristorno IVOO (-115 000 EUR) andere kredietverschuivingen, technische wijzigingen, kleine kredietverlagingen ...
Personeel (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen}
• • •
sociale maribel - schrappen kredieten bibliotheek noodzakelijke kredietverhoging personeelsuitgaven BKO dalende uitgaven wegens geen index in 2014
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
-+
Toegestane werkingssubsidies -
• • • • •
-+
Andere operationele uitgaven
•
-+
Verhoging krediet De Lijn '60-65plus' Bijkomend krediet nominatieve subsidie techniekclubs Bijkomend krediet nominatieve subsidie 'Bredense keramiek academie' Bijkomend krediet nominatieve subsidie ondersteuning ondernemers Bijkomend krediet subsidie jubilerende verenigingen
Schrappen krediet RV op gsm-masten
Financiële uitgaven
Intrestlasten leningen De opname van nieuwe leningen blijft in de aanpassing van het meerjarenplan nagenoeg gelijk aan het niveau van het bedrag voorzien in het oorspronkelijk meerjarenplan.
modaliteiten • • •
15 jaar 3% Bedrag: 2.450.000 EUR (i.p.v. 2.574.000 EUR)
2. Ontvangsten
-+
Ontvangsten uit de werking
Verkopen / toegangsgelden / tussenkomsten / verhuringen / concessies
• •
-+
verminderde ontvangsten uit recup afval verhoogde ontvangsten uit storten steenpuin e.a. containerpark
•
wegvallen ontvangsten Bredene Feest
•
verhoogde ontvangsten uit strandconcessies en concessie Bavik
Fiscale ontvangsten
Aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing De ontvangsten uit aanvullende personenbelasting werden via de ramingen van FOD financiën
serieus naar beneden gecorrigeerd, nl. 468000 minder voor 2014. Deze verminderde ramingen werden opgenomen in de budgetwijziging 2014. Andere belastingen • opbrengsten uit parkeergelden worden verminderd wegens verminderde, gerealiseerde ontvangsten • opbrengsten uit parkeerverbod kunnen worden ingeschreven
Gemeentebestuur Bredene Cent rump lein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
4f.
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
-+
Werkingssubsidies
• • •
-+
Éénmalige subsidie voor lokaal waterbeleid Éénmalige subsidie VIA3 - 2e pensioenpijler Subsidie project zon, zee, zorgeloos
Andere operationele ontvangsten
In 2014 werden hier de teruggaven van de saldo's van rekening 2013 voor de politiezone en het OCMW ingeboekt.
-+
Financiële ontvangsten
ongewijzigd
'Andere' - budgetwiiziging 2014 1. Uitgaven
-+
Aflossing financiële schulden
Nagenoeg ongewijzigd.
-+
Terugbetaling van borgtochten in contanten
De terugbeta ling van ontvangen waarborgen voor bouwwerken dient gebudgetteerd te worden als kasstroom 7 wordt geschrapt -valt buiten de budgettaire boekhouding
2. Ontvangsten
-+
Op te nemen leningen
De leningen blijven op een gelijkaardig niveau als in het budget 2014.
-+
Borgtochten ontvangen in contanten
De ontvangst waarborgen voor bouwwerken dient gebudgetteerd te worden als kasstroom 7 wordt geschrapt -valt buiten de budgettaire boekhouding
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
5D.
De financiële nota van de budgetwijziging bestaat uit vier onderdelen :
1. wijziging van het exploitatiebudget (schema BW1); 2. wijziging van învesteringsenveloppes (schema BW2); 3.
wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3);
4. wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4).
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NiS.--çode 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
52...
Het exploitatiebudget (schema BWl) bevat voor elk beleidsdomein de transactiekredieten voor de exploitatie, voor en na budgetwijziging.
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) b de
te
~
ne WiJ
Periode: 2014
Planningsrapport: Budgetwijziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_1) Laatst e dagboeknrs:
Exploitatie: 12851 Investering: 630 Andere: 145
Gemeentebestuur Bredene {NIS 35002)
Secr.: Yannick Wittevrongel
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Fabienne Devriendt
Uitgaven
Wijziging
BP2014-0_0
00: Algemene financiering
960.471,00
-8.876,00
BP2014-1_1 951.595,00
19.684.907,00
6.112.276,00
-17.834,00
6.094.442,00
406.722,00
02: Openbare infrastructuur en mobiliteit
1.033.847,00
13.300,00
1.047.147,00
527.095,00
04: Natuur en milieu beheer 05: Veiligheid en preventie
:
06: Economie en toerisme 07: Ruimtelijke ordening 08: Cu ltuur en bibliot heek
'
1
Wijziging
BP2014-0_0
01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie 03: Pa rken en begraafplaatsen
Nieuw saldo
Ontvangsten
'
BP2014-1_1
-506.899,00
19.178.008,00
18.226.413,00
-3.295,00
403.427,00
-5.691.015,00
5.200,001
532.295,001
-514.852,00
88.425,001
-832.539,00
979.620,oo i
44.410,00 ,
-3.150,oo l 1 -6.000,00 1 1 114.850,001
159.260,00 i
-5.788.741,001 -533.474,00
932.264,00
-11.300,00 !
920.964,00
92.175,00 :
1.471.008,00
7.400,00 '.
1.478.408,00
985.620,00 ; r
-498. 788,00 '
1
3.496.351,00
2.451.650,00
584.624,00
-4.500,00
580.124,00 1
48.300,00 :
-1.650,00
46.650,oo l
205.131,00
-4.575,oo l
200.556,00
58.400,00
4.215,00
62.615,00
-137.941,00
800,00
267.770,00
-1.132.189,00
5.948.001,00
.
1.381.434,00
18.525,00
1.399.959,00
289.705,00
1.200,00
290.905,00
77.615,00
0,00
77.615,00
-213.290,00
10: Sport
1.161.041,00
16.900,00
1.177.941,00
223.139,00
11.150,00
234.289,00
-943.652,00
11: Socia le dienstverlening
2.717.369,00
-900,00
2.716.469,00
17.760,00
245.000,00
262.760,00
-2.453. 709,00
12: Kinderopvang
1.537.386,00
35.100,00
1.572.486,00
1.047.223,00
-500,00
1.046.723,00
-525. 763,00
21.882.907,00
2.496.090,00
24.378.997,00
23.480.336,00
-140.879,00
23.339.457,00
-1.039.540,00
09: Jeugd
Totalen
~ •
-
27/11/201415:26
266.970,00 1
Geeft een overzicht van de wijziging van de investeringsenveloppes.
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
st.
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) b de
re
r,.
ne D
Planningsrapport: Budgetwijziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_ 1) Laatste dagboeknrs:
Periode:Vanaf2014
Exploitatie: 12851 Invest ering: 630 Andere: 145
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Secr.: Yannick Wittevrongel
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Fabienne Devriendt
I.E.1G01 Uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene Deel 1: UITGAVEN
Ver binteniskredieten Wijziging
Vorig krediet ll. Investeringen in materiële vast e activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur V. TOTAAL UITGAVEN
1.383.000,00 1.383.000,00 1.250.000,00 133.000,00 1 1.383.000,00 '
-1.383.000,00 -1.383.000,00 -1.250.000,00 : -133.000,00 I -1.383.000,00
l.E.1G02 Het sociaal weefsel wordt versterkt. Deel 1: UITGAVEN Vorig krediet ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen V. TOTAAL UITGAVEN
~ •
1
Verbinteniskredieten
50.200,00 50.200,00 40.000,00 5.000,00 5.200,00 50.200,00
i 1
27/11/201415:27
Wijziging
Nieuw krediet
-25.000,00 -25.000,00 -20.000,00 -5.000,00
o,oo -25.000,00
1
i
25.200,00 25.200,00 1 20.000,00 0,00 5.200,00 25.200,00
Transactiekredieten
2014 1 10.200,00 10.200,00 5.000,00 0,00 5.200,00 10.200,00
2015 15.000,00 1 15.000,00 ' 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Gemeentebestuur Bredene
rWijziging van een investeringsenveloppe (BW2)
Vanaf 2014
p
l.E.1G03 Uitbouw van een integraal veiligheidsbeleid. Deel 1: UITGAVE N
Verbinteniskredieten Wijziging
ll. Investeringen in materiële vast e activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende j!;Oederen V. TOTAAL U IT
Nieuw krediet
31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
31.000,00 31.000,00
Transactiekredieten
2014 1 6.000,00 6.000,00
2015 1 25.000,00 ' 25.000,00
~1.000,00
6.000,00.
25.000,00
3l.OOO,OO
6.000~®- -
25.000,00
l.E.1G04 Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling. Deel 1: UITGAVEN Vorig krediet ll. Investeringen in materiële v aste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa l. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 111. Invest eringen in immateriële v aste activa V. TOTAAL UITGAVEN
Deel 1: UITGAVEN ll. Investeringen in m ateriële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa l. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 111. Investeringen in immat eriële v ast e activa V. TOTAAL UITGAVEN
1
Verbinteniskredieten Wijziging
1.885.000,00 1.885.000,00 0,00 l.805.000,00 80.000,00 30.000,00 1.915.000,00 i
-104.500,00 -104.500,00 180.000,00 -204.500,00 -80.000,00 5.000,00 -99.500,00
1
Nieuw krediet
1.780.500,00 1.780.500,00 180.000,00 1.600.500,00
o,ool 35.000,00 1.815.500,00 1
Transactiekredieten
2017 245.000,00 245.000,00 5.000,00 240.000,00 0,00 0,00 1 245.000,00 l
27/11/201415:27
2018 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 , 250.000,00 .
2019 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 1 1 90.000,00 1
Transactiekredieten
2014 170.500,00 170.500,00 0,00 170.500,00 0,00 21.000,00 191.500,00 1
2015 515.000,00 515.000,00 175.000,00 340.000,00 0,00 14.00Q,OO I 529.000,00 1
2016 510.000,00 510.000,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)
Gemeentebestuur Bredene
Deel2:0NTVANGSTEN
V. TOTAALONTVANGSTEN
Transactiekrediet i en
Verbinteniskredieten Vorig krediet
IV. Invest eringssubsidies en -schenkingen
Wijziging
20.500,00 . 20.500,00
0,00 0,00
Vanaf2014
1
Nieuw krediet
2015
20.500,00 20.500,00
20.500,00 20.500,00 ,
I.E.1G06 Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen. Deel 1: UITGAVEN
Verbinteniskredieten Vorig krediet
Wijziging
Transactiekrediet en Nieuw krediet
2015
ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen
320.000,00
-240.000,00
80.000,00
80.000,00
320.000,00 1 295.000,00 f 25.000,00 1
-240.000,00 -245.000,00 : 5.000,00
80.000,00 1 50.000,00 1 30.000,001
80.000,00 50.000,00 1 30.000,00 1
V. TOTAAL UITGAVEN
320.000,00
-240.000,00
80.000,00
80.090,00
I.E.1G07 De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd. Deel 1: UITGAVEN
Verbinteniskrediet en Vorig krediet
ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en ge bouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 111. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane inv~eringss ubsidies
V. TOTAAL UITGAVEN
Deel 1: UITGAVEN
1.561.600,00 1.561.600,001 351.600,00 1.210.000,00 '
95.000,00 O_,QO 1.656.600,00
~
·f
2014
2015
2016
1.945.280,00 '
75.280,00
510.000,00
0,00
383.680,00 1.383.680,00 -1.000.000,00
1.945.280,001 1. 735.280,00 l 210.000,00 1
75.280,00 75.280,00
510.000,00 1 310.000,001 200.000,00 1
0,00 0,00 0,00
-15.000,00 25.000,00 393.680,0Q
80.000,00 1 25.000,0Q , 2.050.280,00
2018
750.000,00
610.000,00
750.000,00 750.000,00 0,00
610.000,00 600.000,00 10.000,00
27/11/201415:27
Nieuw krediet
383.680,00
Transactiekredieten 2017
ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur
Wijziging
Transactiekredieten
1
o,oo l 10.000,oo l 0,00 85.280,00
10.000,00 25.000,00 545.000,00
10.000,00 0,00 - 10.000,00
"
Vanaf2014
Gemeentebestuur Bredene
O\Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)
•
Transactiekredieten
Deel 1: UITGAVEN
2017
2018 25.000,00 , 0,00 1 635.000,00
25.000,00 0,00 775.000,00
111. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN
Deel 2: ONTVANGSTEN
Verbinteniskredieten
Transactiekrediet j
1
1
Vorig krediet IV. lnvesteringssubsidJes en ~schenking~n
__
V. TOTAAL ONTVANGSTEN
Wijziging
100.000,QO 100,000,00 ,
Nieuw krediet
100.000,00 ·. ~00.0QO,OO i
ioo.Q00,00 1 2_!)0.0QO,QQ 1_
en
!
2016 ; ioo.000,00. ,! 2QO,OOO"OO 1
l.E.1G08 Laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aanbod voor Bredenaars om te sporten. Verbinteniskredieten
Deel 1: UITGAVEN Vorig krediet ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen V. TOTAAL UITGAVEN
Wijziging
2.975.000,00 ; 2.975.000,00 . 2.910.000,00 65.000,00 2.975.000,00
1
-310.000,00 -310.000,00 -290.000,00 1 -20.000,00 . -310.000,00 ;
Transactiekredieten Nieuw krediet
,
2.665.000,00 1 2.665.000,00 1' 2.620.000,00 1 45.000,00 ! ~.665.000,00 .
Transactiekredieten
Deel 1: UITGAVEN 2017
1
ll. Investeringen in m ateriële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen .
11.500,00: 17.500,00 10.000,00;
V. TOTAAL UITGAVEN
17.50_0,00
1.soo,00;
27/11/201415 :27
2018
22.500,00 1 22.500,00 15.000,00. 7.500,00 22.500,00
2019
7.500,00 7.500,00 0,00 1 7.500,00 1 1 .500,00 :
2014 ! s2.5oo,oo i 82.500,00 1 75.000,00 1
1.soo,ool 1
82.500,00 i
i
2015 1.527.500,00 1.527.500,00 1 1.520.000,00: 1 7.500,00 ! 1.527 .500_,00 !
i
2016 1.007.500,00 1.007.500,00 1.000.000,00
1.soo,oo i 1.007 .500,00 :
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)
Gemeentebestuur Bredene
Vanaf2014
l.E.1G09 Kwalitatieve gemeentelijke kinderopvang. Deel 1: UITGAVEN
Verbinteniskredieten Vorig krediet
ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen
V . TOTAAL UITGAVf N
Dee l 1: UITGAVEN
111. Invest eringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terre inen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende _goederen
V. TOTAAL UITGAVEN
Wijziging
184.500,00 184.500,00 75.000,00 35.000,00 74.500,00 184.500,00
Transactiekredieten Nieuw krediet
19.500,00 19.500,00 -500,00 -35.000,00 55.000,00 19.500,00 1
204.000,00 204.000,00 . 74.500,00 0,00 1 129.500,00 204.QOO,OO I
2014 9.000,00 9.000,00 4.500,00 0,00 4.500,00 9.000,00
2015 45.000,00 45.000,00
2016 85.000,00 85.000,00
30.000,00
40.000,00
0,00 15.000,00 45.000,00
0,00 45.000,00
Transactiekredieten
2017 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
2018 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
l.E.1 G12 Preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg via concrete initiatieven. Vorig krediet ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen
V. TOTAAL UITGAVEN
~
(,4 •
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten
Deel 1: UITGAVEN
Nieuw krediet
Wijziging
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
27/11/201415:27
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,001 10.000,00 10.000,00; _ 10.000,00 t
2014 5.000,00 5.000,00 5.000,00 · 1 5.000,00 ·
2015 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 '
8~.Q00,00
Vanaf2014
Gemeentebestuur Bredene
Q\Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)
r •
l.E.1G14 Minder drempels voor personen met een handicap in het openbaar leven. Transactiekrediet en
Verbinteniskredieten
Deel 1: UITGAVEN Vorig krediet
Wijziging
1
2014
Nieuw krediet
ll. Investeringen in materiële vast e activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen
6.000,00 i
0,00 1
6.000,00:
0,00 :
6.000,00!
6.000,00 l
6.090,00
V. TOTM L l)IT~JWEN
(j.QOO,OQ_
o,oo i O,OQ
6.QooJoo l (j.000,00
6.ooo,oo l
Deel 2: ONTVANGSTEN
6.000,00 ! 1
6.000,00 1 6.000J00 1
iTransacti~krediet
Verbinteniskredieten
1
en Vorig krediet ll. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen IV. Investeringssubsidies e n -sche11kingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN
Wijziging
3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 : 3.600,00 '
Nieuw krediet '
-3.600,00 -3.600,00 ' -3.600,00 1
0,00 . 0,00 1 o,oo . 3.600,00 [ 3.600,00 1
~.~00,00 ! 0,00 '
2014 o,oo l 0,00 1' 0,00 3.600,oo l 3.600,oo l
I.E.1G15 Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing van de bevolking. Wijziging
Vorig krediet ll. Investeringen in materi ële vaste activa A. Gem eenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen V. TOTAAL l)ITGAVEN
21.000,oo l 21.000,00 • 21.000,001 i l.000,00 1
2017
V. TOTAA~ l,llJ GAVEN
Nieuw krediet
0,00 0,00 0,00 : Q,00
1
21.000,oo i 21.000,00 1 21.000,00 [ 21.000,00 .
Transactiekredieten
Deel 1: UITGAVEN ll. Investeringen in materiële vast e activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige mater iële vaste activa 3. Roerende goederen
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten
Deel 1: UITGAVEN
- .. 3.500,00 i 3.500,00 1 3.500,00 ~ ·3.SOQ,QO i_
27/11/201415:27
2018 - - 3.500,00 · 3.500,001 ~.500,0Q ' ~S_Q_QJ>O
-
2019 3.500,00 1 3.500,00 3.500,QO ~ .~OOJ)O
2014
1
+1
3.500,00 1 3.500,00
~.soo,00 1·
3SOO,OO
2015 ! 3.500,00 [ 3.500,001 3.500,00 j 3.50Q,QQ 11
2016 3.500,00 3.500,00 J 3.500,00! _ ~.SOQ,OO !
Vanaf2014
Gemeentebestuur Bredene
Wijziging van een investeringsenveloppe (BWZ)
l.E.1G21 Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik. Vorig krediet ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur
Wijziging
7.648.500,00 7.648.500,001
296.000,00 1 296.000,00 I
0,00 4.799.500,00
178.500,00 2.670.500,00
178.500,0o : 7.470.000,00 . 152.50Q,l)O t-
~.370.000,00
8.169.500,00
Deel 1: UITGAVEN
1. Terreinen en gebouwen
111.
lnvesterin_g~n
in immateriële vaste activa
V. TOTAAL UITGAVEN
-3.217.500,00 1 -368.500,00 .
2017 877.500,00 877.500,00
2018 192.500,00 1 192.500,00
3.167.500,00 3.167.500,00
3.020.000,00 3.020.000,00
28.500,00 267.500,00
60.000,00 3.107.500,00
25.000,00 2.995.000,00
_47.500,00 343.500,00
0,00 3.167.500,00 1
15.000,00 3.035.000,00
2019 95.000,00 ! 95.000,00
25.000,00 852.500,00
40.000,00 152.500,00
0,00 95.000,00
30.000,00 907.500,00
30.00Q,OO 222.500,00
30.000,00 125.000,00 Transactiekrediet en
Verbinteniskredieten Vorig krediet
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
1 .8oi.OQo,oo L. _
2016
Transactiekredieten
Deel2:0NTVANGSTEN
V. TOTAAL ONTVANGSTEN
2015
2014
Nieuw krediet
2.849.000,00 2.849.000,00
111. lnvestering~n in il!lmateriële vaste activa
2. Wegen en overige infrastructuur
Transactiekredieten
4.799.500,00 4.799.500,00
V. TOTAAL UITGAVE_N
ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1
Verbinteniskredieten
Deel 1: UITGAVEN
Nieuw krediet
Wijziging
425.250,00 425.250,00
35.000,00 35.ooo,oo l
-390.250,00 -390.250,00
2015 35.000,00 35.000,00
l.E.1G22 Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid. 1
Vorig krediet
ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen
V. TOTAAL U ITGAVEN
Pi\
•
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten
Deel 1: UITGAVEN
1
Wijziging
1
Nieuw krediet
r
150.000,001 150.000,001
-20.000,00 -20.000,00 1
130.000,00 130.000,001
150.000,001
-20.000,00
130.000,00
150.000,00
27/11/201415:27
-20.000,00 1
l
130.000,00
2014 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00
2015 25.000,00 1 25.000,00
2016 25.000,00 25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00 1
Vanaf2014
Gemeentebestuur Bredene
' iijziging van een investeringsenveloppe (BW2)
• Transactiekredieten
Deel 1: UITGAVEN ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen V. TOTAAi, l)ITGAVEN
2017 25.000,00 25.000,00
2018 25.000,00 25.000,00
2019 25.000,00 25.ooo,oo :
25 .000,00 ~
25.000,00
25.000,00 ',
25.000,00 :
-
25.ooo,oo i
i
25.ooo,oo :
l.E.1G2 5 Bi~ ~ordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek. Deel 1: UITGAVEN
Tr~ns~tiekrediet j
1
Verbinteniskredieten
1
Vorig krediet
ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende_goederen V. TOTAAL UITGAVEN
, 1
Wijziging
Nieuw krediet
O,OO ; 0,00
7.000,00 ! 7.000,00 · 7.000,00
0,00
7.000,00 ,
O,OO i
1'
l
1.000,00 1 7.000,00 1 7.000,00 1.000,oo l
en
2014
t
'
1
1
1.000,oo l 7.000,00 1 7.000,00 : 1.000,00 1
I.E.1G31 Een evenwichtig ruimtegebruik voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene. Vorig krediet
111. lnves~fM!ng~ in imll'.l~t~ri_ill~ vaste activ~ _ V. TOTAAL UITGAVEN
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten
Deel 1: UITGAVEN
15.000,00 15.QQQ,QO:
27/11/2014 15:27
Wijziging
SQ.OQQ,OQ 50,QQ0,00
Nieuw krediet
1 '
65.000,00 1 (j-5.opo;!)Q
l
2014 _____ l,.SOQ,QO 1 1 _.Z~OQ,QQ I
1 2015 i __ 4_~QOQ,OO !
1
4~.QQQ,00 1
2016
_,1
p.~oo,oo :
17.500.iOO
Vanaf2014
Gemeentebestuur Bredene
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)
l.E.1G32 Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt. Deel 1: UITGAVEN Vorig krediet ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur
111.
lnvesteri11~~n
in i111materiële vaste activa
V. TOTAAL UITGAVEN
Deel 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten Wijziging
370.000,00 370.000,00 370.000,00 0,00 370.000,00
-10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 50.000,00 40.000,00
Nieuw krediet
360.000,00 360.000,00 360.000,00 50.000,oo i 410.000,QO 1
2014 255.000,00 255.000,00 255.000,00 0,00 2~ .000,00
2015 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
2016 5.000,00 5.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
Transactiekrediet en
2017 ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur
111. Invest eringen in immateriële vaste activa V. TOTAAL UITGAVEN
100.000,00 100.000,00 1 100.000,001
O,OO J 100.000,00
l.E.1G33 Dankzij een beleid interne milieuzorg is er een duurzame ontwikkeling. Wijziging
Vorig krediet ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen
111. Investeringen in immateriële vaste activa V. TOTAAL UITGAVEN
Deel 1: UITGAVEN ll. Investeringen in materiële vaste activa
"'
~ "'
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten
Deel 1: UITGAVEN
Nieuw krediet
2014 18.400,00 18.400,00
2015 315.000,00 315.000,00
2016 25.000,00 25.000,00
290.000,00 0,00 25.000,00
0,00 25.000,00
0,00 315.000,00 '
0,00 25.000,00 ,
373.000,00 373.000,00
60.400,00 60.400,00
433.400,00 ' 433.400,00 I
210.000,00 13.000,00 150.000,00
97.400,00 -13.000,00 -24.000,00
307.400,001 126.000,00 1'
17.400,00 0,00 1.000,00
9.400,00 • 382.400,00 1
-9.400,00 51.000,00
0,00J 433.400,00 J
0,00 18.400,00
o,ool 1
Transactiekredieten
2017 1 25.ooo,oo l 27/11/2014 15:27
2018 25.000,00
2019 25.000,00
o,oo.
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)
Gemeentebestuur Bredene
Vanaf2014
~ • Deel 1: UITGAVEN A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 111. Invest eringen in Immateriële vaste activa
V. TOTAAi UITGAVEN
Deel 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten
2017 25.000,00
o,oo' 0,00 25.000,00 O,QO , 25.000,00 i
2019 ; 25.000,oo '
o,oo·
0,00 ! 25.000,00 1.
25.000,00 1
o,ooi
o,ooi
Q,oo\
25.000,00 j
2s.ooo,oo ]
Verbinteniskredieten Vorig krediet
IV. lnvesteringssubsic!.i~~!!D -sç_'1 ~nking~n V. TOTAAL ONTVANGSTEN
2018 25.000,00 , 0,00 '
W ijziging
1.350,00
-1 ~350,00
l,, 3~0,00
-1.~SO,OO
l.E.1G34 Afvalreductie door preventie en nuttig hergebruik van materialen. Deel 1: UITGAVEN
Verbinteniskredieten Vorig krediet
·11. Investeringen in materiële vast e activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen
V. TOTAAL UITGAVEN
Deel 1: UITGAVEN
Wijziging
727 .000,00 !
121.000,00 · 0,00 ! 613.500,00 113.500,00. 727.000,00
Nieuw krediet '
-60.000,00 ' -60.000,00 563.500,00 1 -613.500,00 -~0.000,00 i
-60.000,00 .
Transactiekredieten
2018 ll. Investeringen in m at eriële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen
200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1
V. TOTAAL UITGAVEN
200.000,QO
o,oo! o,ool
i
27/11/2014 15:27
Transactiekredieten
2019 8.500,00 : 8.500,00 1
o,oo' 0,00 , 8.500,00 1 8.SOQ,00
667.000,00 1 667.000,00 . 563.500,001 0,00 ; 103.500,00 i 667.000,00 1
1 2014 ' 191.000,00 191.000,00 1 191.000,001 0,00 1
1 2015 i 170.000,00 1 1 170.000,00! 160.000,00: O,OO !
o,oo;
o,ooi
10.000,001 170.000,00 [
8?.000,00 97.500,00 !
l
l.9l,.QOO,OO 1
2016 97.500,00 97.500,00 : 12.500,00 i
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)
Vanaf2014
Gemeentebestuur Bredene
l.E.1G35 Bescherming en aanleg van de natuurlijke biotopen in de gemeente. Deel 1: UITGAVEN
Verbinteniskredieten Vorig krediet
Wijzi&ing 1
ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen V. TOTAAL UITGAVEN
Deel2:0NTVANGSTEN ll. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreine n en gebouwen v. TOTAAL ONTVANGSTEN
1.850.000,00 1 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00
-1.850.000,00 -1.850.000,00 -1.850.000,00 -1.850.000,00
Verbintenis kredieten Vorig krediet 1.480.000,00 1.480.000,00 1.480.000,00 1.480.000,00 1
Wijziging -1.480.000,00 -1.480.000,00 -1.480.000,00 1 -1.480.000,00
l.E.1G36 Optimalisatie van de communicatiekanalen van het gemeentebestuur. Deel 1: UITGAVEN
Verbinteniskredieten Wijzigin~
Vorig krediet ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur V. TOTAAL UITGAVE~
30.000,00 30.000,00 : 30.000,00 j 30.000,00
Transactiekrediet en Nieuw krediet
-24.800,00 -24.800,00 1 -24.800,00 -24.800,00
2015
5.200,00 ' 5.200,00 1 5.200,00 1 5.200,00 l
5.200,00 5.200,00 5.200,00 J s.200,00 1
l.E.1G41 Optimalisatie van efficiëntie en effectiviteit van het gemeentebestuur. Wijziging
Vorig krediet ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen V. TOTAAL UITGAVEN
!t •
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten
Deel 1: UITGAVEN
i
466.550,00 1 1 466.550,00 1 466.550,00 1 466.550,00 27/11/2014 15 :27
Nieuw krediet 0,00 0,00 0,00 0,00
. 1
466.550,00 1 466.550,00 466.550,00 466.550,00 ~
l
2014 1 124.050,00 1 124.050,00 1 124.050,00 124.050,00
2015 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
2016 102.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00
Gemeentebestuur Bredene
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)
~ •
Transactiekredieten
Deel 1: UITGAVEN ' ll. Investeringen in mat e riële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen V. TOTAAL UITGAVEN
Vanaf2014
2017 60.000,00 60.000,00 : 60.000,00 60.000,00 1
2018 60.000,00 , 60.000,00 ' 60.000,00 , 60.000,00 '.
2019 60.000,00 1 60.000,00 · 60.000,00 60.000,00 i
1.E.1G46 Investeren il!- beleidsinstrument~i:i die de aangeboden dienstverlening uitbre!den. Deel 1: UITGAVEN Vorig krediet
· ll. Investeringen in mat eriële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen V. TOTAAL UITGAVEN
Deel 1: UITGAVEN ll. Investeringen in mat eriële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen V. TOTAAL UITGAVEN
i
Verbinteniskredieten :
Wijziging
1.410.500,00 ! ; 1.410.500,00 0,00 831.500,00 579.000,00 . 1.410..:?00,00 !
. Nieuw krediet
53.000,00 1 53.000,00 831.500,00 -831.500,00 53.000,00
~~.000,00
,i
1.463.500,00 1 1 1.463.500,001 i 831.500,00 ; o,oo , 632.000,00 l 1.4(?3.500,00 1
Transactiekredieten
2017 i 35.000,00 ! 35.000,00 0,001
o,ooi 1 35.000,001 35.000,001
27/11/2014 15:27
2018 : 295.000,00 295.000,00 : o,oo : 0,00 295.000,00 . 29~.00Q,OO
2019 1 35.000,00 ' 35.000,00 i 1 0,00 1 0,00 35.000,00 35.000,00 1
Transactiekredieten
i
2014 692.000,00 1 1 692.000,00 621.500,00 11 0,00 ; 70.500,00 ! 692.000,00 1
2015 i 298.000,00 298.000,00 1 195.000,001 0,00 1 1 103.000,00
2016 108.500,00 108.500,00 ' 15.000,00! o,oo :
29~.000,00 1
108.500,00 1
!
~3.~oo,oo ,
Vanaf2014
Gemeentebestuur Bredene
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)
l.E.ALGF Algemene financiering.
Verbinteniskredieten
Deel 2: ONTVANGSTEN Vorig krediet ll. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en 8ebouwen
V. TOTAAL ONTVANGSTEN
Wijziging
685.000,00 685.000,00
490.000,00 490.000,00
Transactiekredieten Nieuw krediet ,
1.175.000,00. 1.175.000,00 .
685.000,00
490.000,00
1.175.000,00
685.000,00
490.000,90.
1._175.000,00 -
2015 490.000,00 1 490.000,00 1 490.000,001
490.000,00 !
2016 685.000,00 685.000,00 685.000,00
685.000,00 .
LE.OVER Overig beleid. Deel 1: UITGAVEN Vorig krediet
1. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten ll. Investeringen In materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa l. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen
IV. Toeg~stane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN
1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen
IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN
~ •
1
Wijziging
Transactiekredieten
l
Nieuw krediet
2014
2015
5o,oo l 50,00 1 201.800,00 201.800,00
5o,oo 1 50,00 211.000,00 211.000,00
1
2016
300,00 300,00 929.000,00 929.000,00
0,00 0,00 47.800,00 47.800,00
300,00 300,00 1 976.800,00 1 976.800,00
250.000,00 221.000,00 458.000,00
-56.000,00 70.000,00 33.800,00
194.000,00 291.000,00 491.800,00
19.000,00 96.000,00 86.800,00
75.000,00 55.000,00 81.000,00
25.000,00 35.000,00 81.000,00
710.644,00 1.639.944,00
74.034,00 121.834,00
784.678,00 1.761.778,00
73.500,00
111.534,00 322.584,00
165.286,00 306.336,00
Transactiekredieten
Deel 1: UITGAVEN 1. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
!
Verbinteniskredieten
2017
2018
50,00 50,00 141.000,00 1 141.000,00 '
50,00 50,00 141.000,00 141.000,00
25.000,00 35.000,00 81.000,00
144.786,001 285.836,00 1 27/11/201415:27
25.ooo,oo l 35.000,00 · 81.000,00
144.786,00 285.836,00
2019 50,001 50,00 ~
141.000,00 i 141.000,001 25.ooo,oo l 35.000,00 j 81.000,00 11
144.786,00J 285.836,00 j
27~.350,00
50,00 50,00 141.000,00 141.000,00
Vanaf2014
Gemeentebestuur Bredene
~ijziging van een investeringsenvel oppe (BW2)
IV
•
I.E.VORI Overig beleid-overgenomen vorige dienstjaren. Deel 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten
1
Vorig krediet
ll. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur
·m. Investeringen in immat~ri~l~.Y!lSte activ~ V. TOTAALUITGAV~_N
21J9.~0Q,OO
! Nieuw krediet T 74.550,00 601.150,00 74.550,00 601.150,00 -12.500,00 o,oo. 87.050,00 ' 601.150,00 1 50.000,00 -2~9,~QQ,QQ ! .
8~6.500,9Q
-l,6~ .350,_QO !
1
Wijzi~ing
526.600,00 ; 526.600,00 1 12.500,00 514.100,00
651:i~ö,óo r 1 -
Deel 2: ONTVANGSTEN
Verbinteniskredieten Vorig krediet
i
Wijziging
1
IV. Investeringssubsidies en
V. TOTAAL ONTVANGSTEN
-sch enki~g_en
30.000,00 1 30.000,00 .
27 /11/2014 15:27
0,00 0,00
2014 - 5G7.650,oo j 567.650,00 0,00 1 567.650,00 o,oo l 567.650,0Ó1 . -
i
. Transactiekrediet 1 en
i
Nieuw krediet 1. 30.000,00 ; 30.000,00 1
2016 1 3Q.000,00 j 30.000,00 i
2015
2016 1
0,00 0,00 0,00 0,00 ~ 5.00Q,QQ 3~.000,00
.-
33.500,00 ' 33.500,00 ' 0,00 33.500,00 15.00Q,OO ' 48.500,00
Het investeringsbudget (schema BW3) bevat voor elk beleidsdomein de transactiekredieten voor de investeringen, voor en na budgetwijziging.
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/ 12/2014
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) b ed r;j Planningsrapport: Budgetwijziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_1) ( ene r'ji;I Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12851 Investering: 630 Andere: 145
Periode: 2014
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Secr.: Yannick Wittevrongel
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Fabienne Devriendt
Uitgave Overdracht van vorig boekjaar
Vorig krediet
01 Algemeen bestuur, organisatie en participatie 02 Openbare infrastructuur en mobiliteit 03 Parken en begraafplaatsen 104 Natuur en milieubeheer 07 Ruimtelijke_ordening 08 Cultuur en bibliotheek 09Jeugd 10 Sport 11 Sociale dienstverlening 12 Kinderopvang Totalen
-43
~
S28.600,001
0,00
Ontvangst
Budgetwijziging
Nieuw krediet Vorig krediet
Overdracht van vorig
Nieuw saldo
Budget-
Nieuw krediet
wijziging
boekla~ -244.500,00
284.100,00
1.350,00
0,00
-1.350,00
0,00 1
-284.100,001
1
2.158.050,00
0,00
-1.037.850,00
1.120.200,00
0,00
-331.440,00
720.780,00
0,00
-203.000,00 1
496.000,00
27.500,00
0,00
-25.000,00 1
60.350,00
0,00
1.052.220,00 i
699.000,00 1 1
1 o,oo J
o,oo,
0,00 1
-1.120.200,ooi
0,00 , 0,00
o,ooj
0,00 1
0,00 1
-720.780,00 1
0,001
0,00 0,00
0,00 1 0,00
-496.000,00 1
0,00 1 0,00
0,00
o,oo l
-60.350,00
o,oo l
-28.500,00
1
0,00
2.500,00 60.350,00 1
1
0,001
o,oo ; 1 0,00 1
.
--
-2.500,00 1
25.000,00
0,00
3.500,00
28.500,00
0,00
0,00
0,00
433.000,00
0,00
-330.700,00
102.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-102.300,00
50.500,00
0,00
0,00
50.500,00
3.600,00
0,00
0,00
3.600,00
-46.900,00
15.700,00
0,00
-500,00
15.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.200,00
5.049.920,00
0,00
-2.169.490,00
2.880.430,00
4.950,00
0,00
-1.350,00
3.600,00
-2.876.830,00
27 /11/2014 15:27
4. Wijziging van het liquiditeiten budget
(schema BW4) Het liquiditeitenbudget (schema BW4) geeft het resultaat op kasbasis na de budgetwijziging, aan de hand van: de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget; de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget; de transactiekredieten voor andere transacties; het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; de bestemde gelden.
Gemeent ebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene
NIS-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
1~ .
1t.
Liquiditeiten budget wijziging (BW4)
bred~_neO
Plannings rapport: Budgetwijziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_1) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs:
Exploitatie: 12851 Investering: 630 Andere: 145
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Secr.: Yannick Wittevrongel
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Fabienne Devriendt
Resultaat op kasbasis
Vorig Wijziging , Nieuw bedrag/ : bedrag/ _ -·------- ____________ -----· ___ --------+- _____ kred ~ ______4 ______krediet ' 1. Exploit at iebudget (B-A) 1.597.429,00 -2.636.969,00 -1.039.540,00 A. Uitgaven 21.882.907,00 2.496.090,00 24.378.997,00 . B. Ontvangsten 23.480.336,00 -140.879,00 23.339.457,00 1.a. Belastingen en boetes
14.609.569,00
-520.649,00
14.088.920,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
0,00 ·
0,00 ·
l.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
0,00
0,00 ·
0,00
8.870. 767,00
379.770,00 ·
9.250.537,00
-2.876.830,00 2.880.430,00 3.600,00 1.138.846,00 1.550.710,00
1.550.077,00
2.168.140,00 -2.169.490,00 -1.350,00 -124.503,00 : -39.367,00 633,00
1.550.077,00
633,00 ~
1.550.710,00
2. Overige
ll. Investeringsbudget (B-A) A. Uit gaven 1 . B. Ontvangsten 111. Andere (B-A) A. Uitgaven
-5.044.970,00 5.049.920,00 , 4.950,00 1.263.349,00 1.590.077,00
1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen
o,oo.
0,00
40.000,00 2.853.426,00 2.574.000,00 239.426,00 .
-40.000,00 -163.870,00 -124.000,00 130,00
2. Toegestane leningen
B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen
_3. Overige transacties
130,00 0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar fl+ll+llll
-2.184.192.00
v. Gecumuleerde budgettaire resultaat vori.g boekjaar
11.~~9.277_,00
Vl. Gecumuleerde budgettaire resultaat f!V+Vl VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen __ C_,_6~stemde geld.en. yOQI anc;l_er~. verr.ichtingen _. VIII. R~~ ltaat op {
9.355.085.00
Bestemde gelden
Mutaties ... ··- ____
1. Exploitie BST1-2PP: 2de pensioenpijler contractuelen
328.500,00 0,00 1 4.000.000,00 0,00 _2.414.106,00 . " f .4 l~J,Q.§,QQ_ ••• 52~.ffi.90 .. 2_.55?.206LOO .
6.742.606,00
Bedrag op 31/12 L
~ieuw_ bedra~ _ -------· ______ _:
0,00
328.500,00 '
0,00
328.500,00
328.500,00
4.000.000,00
-----·-j
. --·1--------
~·-9..9.Q:Q9g~o :. -··--·
---
. lGBSTAND: Bestemde gelden voor andere uitgaven - . -- - BST3-PFM: pensioenfonds mandatarissen Totalen
2.414.106,00
"1
-- .
328.500,00
--·--
--~:~~·OE~O~
BST2-ZWEMB: Zwembad 111. Andere
-593.332.00 -2.777.524.00 . 3.5~.0~~1_09 . . 15 .072~36,0Q 2.939.727.00 12.294.812.00
328.500,00 4.000.000,00 O"'QQ .
328.500,00
ll. Investering
0,00
Q,09 .
4.328.SOO,OO
Wijzi~~.[ .
_______ -···- ____ 32~~00,00
239.556,00
-~O.OQ0,00
5.026. 5~00 1__
Vori~. ~~drag
0,00 0,00 ' 2.689.556,00 . 2.450.000,00 239.556,00
0,00
40.0ÇO,OO .
.
1
0,00
239.426,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen
1.550.710,00
0,00
0,00
3. Overige transacties
0,00
'. -
_p!~o
_.
0,00 ~.QQ,_. ~.~28.50~,00
0,00 -2.414.106,oo --·-··
·--·
---
-
··-
~
··1---
2.414.106,00
4.000.000,00
0,00
0,00
2.414.106,00 -0,00
2.414.106,00
2.414.106,00
2.414.106,00
- -- - ·- ----t--·-----· --- · 1 - - - - - - ·-· 2.414.10~,o'!_ _6_.1~2:.~~~!>__ ~:!4~.~o~,oo
27/11/201415:28
ro.
De elementen van de toelichting van de budgetwijziging:
1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TBl) 2.
Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)
3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) 4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4) 5.
Overzicht van de investeringen per investeringsenveloppe
6.
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TBS)
7.
Overzicht van de te verstrekken subsidie per beleidsveld
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NiS-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
L
Tt.
Geeft een overzicht van het exploitatiebudget per beleidsdomein , voor en na budgetwijziging.
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
n.
Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) b .d ~ re ene D
Laatste dagboeknrs:
Exploitatie: 12851 Investering: 630 Andere: 145
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Secr.: Yannick Wittevrongel
Centrumplein 1- 8450 Bredene
Fin. beheerder: Fabienne Devriendt
Code
1. Uitgaven
60/5 60/4 60/1 62 648 649 640/7 65 694 70/5 70/4 70 73 740 748 741/7 75 794
A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidi es 5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar ll. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar
111. Saldo
Totaal
24.378.997,00 22.630.629,00 5.064.073,00 8.190.675,00 0,00 8.997.071,00 378.810,00 1.748.368,00 0,00 23.339.457,00 22. 739.827,00 2.767.169,00 14.088.920,00 5.441.121,00 0,00 442.617,00 599.630,00 0,00 -1.039.540,00
Code 06: Economie en toerisme 1
1. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies
~
Periode: 2014
Planningsrapport: Bu dgetw ijziging 2014 (1 & 2)( BP2014-1_1)
1
60/5 60/4 ' 60/1 62 648 649
580.124,00 ' 580.124,00 1 269.721,00 292.633,00 1 0,00 17.770,00
00: Algemene
01: Algemeen
financiering
bestuur, organisatie en participatie
951.595,00 300.740,00 48.640,00 0,00 1 o,oo · 500,00 251.600,00 650.855,00 0,00 19.178.008,00 19.007.243,00 455.641,00 14.072.520,001 4.479.082,00 1 0,00 0,00 170.765,00 0,00 18.226.413,00
6.094.442,00 6.092.442,00 1.522.149,00 1 4.381.929,00 0,00 1 182.234,001 6.130,00 2.000,00 0,00 403.427,00 392.187,00 270.430,00 1 0,00 53.820,00 I 0,00 67.937,00 11.240,00 0,00 -5.691.015,00
07: Ruimtelijke
08: Cultuur en
ordening
200.556,00 1 200.556,00 1 19.751,001 180.799,00 0,00 0,00
27/11/201415:32
bibliotheek
1~399.959,00 1 707.796,00 1 260.085,00 383.981,00 0,00 30.580,00
02: Openbare 03: Parken en infrastructuur begraafplaatsen en mobiliteit 1.047.141,00 1 1.047.097,001 537.145,001 379.864,00 O,OO ;
105.388,00 ' 24.700,00 50,00 0,00 532.295,00 114.795,00 54.175,00 0,00 58.000,00 1 0,00 2.620,00 417.500,00 Q,00 -514.852J OO
10: Sport
09: Jeugd .
920.964,00 1 920.964,00 421.864,00 449.600,oo l 0,00 17.000,00 32.500,00 0,00 0,00 88.425,00 88.425,00 80.125,00I o,oo , 5.400,00 1 0,00 1 2.900,00 I 0,00 0,00 -832.539,00
1.
290.905,00 1 290.905,00 1 137.751,00 97.750,00 0,00 55.354,00
1 1.177.941,001 1.177.941,00 413.162,00 1 687.169,00 0,00 53.160,00
04: Natuur en OS: Veiligheid en milieubeheer
1.478.408,00 1.075.108,00 742.345,oo : 318.988,00 0,00 10.425,00 3.350,00 403.300,00 0,00 979.620,00 979.620,00 958.000,00 0,00 ! 20.000,00 ; 0,00 1
preventie
1.620,00 0,00 0,00 -498.788,00
5.948.001,00 5.948.001,00 -111.725,00 37.901,00 0,00 6.021.825,00 0,00 0,00 0,00 159.260,00 159.260,00 10.000,00 5.000,00 ! 29.000,oo l 0,00 115.260,00 0,00 0,00 -5.788.741,00
11: Sociale dienstverlening
Kinderopvang 1
2.716.469,00 ! 2. 716.469,00 1 52.345,00 1 172.341,00 0,00 2.491.708,00
12: 1.572.486,00 1 1.572.486,001 750.834,00 807.720,00 0,00 11.127,00
Exploitatiebudget per beleidsdomein (TBl)
2014
Gemeentebestuur Bredene
;! • Code 06: Economie en
07: Ruimtelijke
toerisme
5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar ll. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten
C. Tuss~n.kgm~tYfill der.den jn_ bet teJsQ~t van_h~LQ9~ki?ar :111. Saldo
640/7 65 694 70/5 70/4 70 73 740 748 i 741/7 ' 75
_J94
ordening :
0,00 0,00 0,00 46.650,00 46.650,00 44.200,00 0,00 600,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 . -53~.474,0() .
0,00 0,00 1 0,00 62.615,00 ; 62.490,00 : 57.500,00! 0,00 : 4.215,001 0,00\ 775,00 125,00 ' Q,_90 '. -137.94,1,.PO 1
27 /11/2014 15:32
08: Cultuur en l bibliotheek
33.150,öol 692.163,00 1 0,00 1 261.110,oo i 267.770,00 ; 61.750,00 I 11.400,00 1 192.305,00 i 0,00 1 2.315,00 0,00 O,QQ_ -1....132.189,Q~
'
09: Jeugd 1
1 10: Sport !
' 11: Sociale !
12: ·
1 dienstverlening i . Kinderopvang 50,oo : .. - 24.450,00 1 0,00 0,00 1' 0,00 1 o,oo : 77.615,00 ! 234.289,00 1 77.615,00 1 234.289,00 1 12.400,00 ( 192.125,00 0,00 0,00 64.700,00 39.624,00! 0,00 0,00 1 515,00 · 2.540,00 1 0,00 0,00 1 o,ool OJm .. ---1-21~.~9Q,Q9 :943.(;5~,oo J
75,00 1 - -
2.805,00 1
0,00 '
0,00 1
o,oo j
o,ooi
262.760,00 , 262.760,00\ 17.050,00
1.046.723,001 1.046.723,00 553.773,00 0,00 488.875,00 0,00 4.075,00
o,oo, 5.500,00 0,00 • 240.210,00 ; O,OO i . 0,00 1 -l_,_4~3_._709JOO
! _
o,oo. --
Q,_Qj)
-5~S .J§J,_OQ
Geeft een overzicht van de evolutie van het exploitatiebudget, voor en na budgetwijziging.
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budgetwijziging 2014 {1 & 2)(BP2014-1_1)
bred~n~O Periode: 2014
Laatste dagboeknrs:
Exploitatie: 12851 Investering: 630 Andere: 145
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Secr.: Yannick Wittevrongel
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Fabienne Devriendt -
Code - - 60/S -,-
1. Uitgaven
A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
i ll. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten l. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen
Jaarrek. 2013
-- - -
1
Budget ~Sl)i . ·-- Bu9_~~~ ~~1~
60/4
0,00 0,00
21.882.907,00 20.122.362,00
60/1 62 648 649 640/7
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.137.707,00 8.188.925,00 0,00 6.413.195,00 382.535,00
5.064.073,00 8.190.675,00 0,00 8.997.071,00 378.810,00
65 694 70/S 70/4
0,00 0,00 , 0,00 0,00
1.760.545,00 0,00 23.480.336,00 22.880.461,00
1.748.368,00 0,00 23.339.457,00 22.739.827,00
70 73
0,00 0,00
2.785.469,00 14.609.569,00
2.767.169,00 14.088.920,00
24.378.997,00 . 22.630.629,00
730
0,00
10.552.986,00
10.084.605,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing
7300
0,00
5.786.928,00
5.786.928,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting
7301
0,00
4.549.869,00.
4.081.488,00
7302/9
0,00
216.189,00 '
216.189,00
731/9
0,00
4.056.583,00 J
4.004.315,00
3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen
740
0,00
5.397.306,00
7400/4
0,00
4.022.967,00
4.022.967,00
7400
0,00
3.886.901,00 '
3.886.901,00
2. Gemeentelijke of provinciale bij drage
7401
0,00
0,00
0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies
7402/4
0,00
136.066,00
136.066,00
7405/9
0,00
1.374.339,00
1.418.154,00
748 741/7
0,00 0,00
0,00 88.117,00
0,00 442.617,00
3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds
b. Specifieke werkingssubsidies
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten
B. Financiële ontvangsten C. Tyssenkomst yan derden_in het t~~ort Y
IJl. Saldo
·- _____ ---··
75 79~
. ·--- " __
27/11/201415:47
0,00
5 .441.121,00
599.875,00 599.630,00 9_,_00 ·--- ,___ .9,09~ "." ___ ~M)Q ___ ~ S97~19 00 :1.039.S4Q,QQ
··-· Q,.00
'fo.
Geeft een overzicht van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene
NIS-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/ 2014
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) _., b re·de ne~ · ·
Periode : 2014
Planningsrapport: Budgetwijziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_1} Laatste dagboeknrs:
Exploitatie: 12851 Investering: 630 Andere: 145
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Secr.: Yannick W ittevrongel
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Fabienne Devriendt
Deel 1: UITGAVEN
Code
01: Algemeen
Totaal
02: Openbare
t
1. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 111. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 111. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN
c.
Deel 1: UITGAVEN
28 280 281
50,00 0,00 50,00 ,
..0
o,oo :
5o,oo l 0,00 1
50,oo:
~
milieubeheer
07: Ruimtelijke ordening
1 1 1
0,00 j 0,00 1 0,00 1
0,00
o,oo, 0,00
0,00 0,00
o,oo ·
1
282 283 284/8 22/7 220/3-229 224/8 1 23-24 250/5 27
0,00 0,00 0,00 2.725.880,00 i 2.725.880,00 i 1.037 .180,00 1.356.650,001 332.050,00 0,00
o,oo l
0,00 0,00 0,00 284.100,00 ~ 284.100,00 33.400,00 0,00 250.700,00 0,00 0,00 1'
0,00
o,oo; 0,00 1 1.066.650,00 1.066.650,00 1
o,oo , 1.066.650,001 0,00 1 0,00 !
o,oo!
0,00
0,00
o,ooi
260/4 265/9
0,00 !
0,00
o,ooi
0,00 • 0,00
2906 21
0,00 81.000,00 73.500,00 j 2.880.430,00 1
0,00 0,00 0,00 1 284.100,00 1
664
Code
08: Cultuur en bibliotheek
1. Investeringen in fin anciële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Int ergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
o,oo l 0,00 '
04: Natuur en
03: Parken en
bestuur, infrastructuur en 1 begraafplaatsen mobiliteit ' organisatie en participatie . !
28 280 281
Î
09: Jeugd
o,ool
o,oo :
o,ooi
1 j
0,00 0,00 1 0,00 '
o,oo: o,ooi
191.000,00 i 290.000,00 0,00 1
0,00 • 0,00 0,00 0,00 0,00 1
o,oo! 110.180,oo l
110.180,ool 696.780,00
o,oo, 14.000,00 1 0,00 1 0,00 1
i
o,oo! 0,00 1
o,ooi
o,oo;
o,oo, o,oo'
o,oo l
'
11: Sociale
!
o,oo
o,oo l
o,oo o,oo
o,oo i o,oo!
1 1
27/11/2014 15:37
0,00 0,00 ; 481.000,00 ; 481.000,00 1
0,00 ! 0,00 1
0,00 15.000,00 0,00 496.000,00 12:
i dienstverlening 1, Kinderopvang 1
;
0,00 1 0,00
o,oo;
0,00 :
10.000,00 ; 0,00 1 720.780,00 1
53.500,00 0,00 1.120.200,00 10: Sport
o,ooi
1
0,00 0,00 0,00
0,00 ;
1
0,00 j 0,00 '
o,oo! o,oo' 0,00
0,00 2.500,00 1 0,00 • 2.500,00
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per belei dsdomein (TB3)
2014
Gemeentebestuur Bredene
~ • Deel 1: UITGAVEN
Code
08 : Cultuur en
09: Jeugd
10: Sport
11: Sociale dienstverlening
bibliotheek
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa ll. Invest eringen in materiële vast e activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 111. Invest eringen in im materiële vast e activa IV. Toegest ane investeri ngssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN
Deel 2:0NTVANGSTEN
282 283 284/8 22/7 220/3-229 224/8 23-24 250/5 27 260/4 265/9 2906
Zl 664
Code
0,00 0,00 0,00 22.850,00
0,00 0,00 0,00 28.500,00
0,00 0,00 0,00 102.300,00
0,00 0,00 0,00 14.500,00
0,00 0,00 0,00 15.200,00
22.850,00
28.500,00
102.300,00;
14.5QQ,QQ 1
0,00 0,00 22.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 60.350,00
15.200,00 1
28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 28.500,00
0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00
4.500,00 0,00 10.700,00 0,00 0,00 1 0,00 1 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200,00
01: Algemeen
Totaal
bestuur, organisatie en participatie 1. Verkoop v an financiële v ast e activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa ll. Verkoop v an mater iële vast e activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten
28 280 281
12: Kinderopvang
0,00 0,00 1 0,00
0,00 0,00 , 0,00
83.000,00 0,00 19.300,00 0,00 0,00 0,00 1
o,ool 0,00 1 0,00 0,00 0,00 102.300,00 1
o,oo ,
o,oo l o,oo l
0,00 0,00 36.000,00 50.500,00 ,
02: Openbare 03: Parken en infrastructuur en begraafplaatsen mobiliteit 0,00 1 0,00 1 1 0,00 ;
0,00 0,00 1 1 0,00
04: Natuur en
07: Ruimtelijke
milieubeheer
ordening
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1
282 283 284/8 2Z/7 220/3-229 224/8 23-24 250/5
0,00 0,00 0,00
o,ooi o,oo,
0,00 1 0,00 0,00 0,00
27/11/2014 15:37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ! 0,00 1 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deel 2: ONTVANGSTEN
Code
5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 111. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
0,00 0,00
0,00 0,00
260/4 265/9 176
0,00
0,00
0,00 0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN
Deel2:0NTVANGSTEN
Code
1. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa ll. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materi ële vaste activa 111. Verkoop van immateriële vaste activa
..0
~
1
01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie
Totaal
27
21 150-1804951/2
2014
Gemeentebestuur Bredene
Transactiekredieten voor i nvesteringsverrichtingen per beleidsdomein (T83)
03: Parken en 02: Openbare infrastructuur en begraafplaatsen mobiliteit
04: Natuur en milieubeheer
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00
0,00 0,00 ,
0,00 0,00
0,00 3.600,00 !
0,00 0,00
O,OO I 0,00 1
0,00 1 0,00
0,00 1 0,00 1
0,00 0,00
3.600,00 ·
0,00
0,00 -
0,00 1
0,00 1
0,00 1
08: Cultuur en bibliotheek
09: Jeugd
;
10: Sport
11: Sociale dienstverlening
12: Kinderopvang
28 280 281
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
282 283 284/8 22/7
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1 0,00 : 0,00 ; 0,00 ;
0,00 0,00 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 ,00 1 1
0,00 1 0,00 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1
0,00
0,00
220/3-229 224/8 23-24 250/5 27 260/4 265/9 176 21
07: Ruimtelijke ordening
27/11/201415:37
0,00 1 0,00
o,ool
0,00 1
o,oo :
o,oo!
0,00 !
0,00 !
0,00
0,00
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)
2014
Gemeentebestuur Bredene
~ •
Deel 2: ONTVANGSTEN IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN
Cod e 150-1804951/i
08: Cultuur en bibliotheek
09: Jeugd
10: Sport
11: Sociale dienstverlening
12: Kinderopvang
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
27/11/201415:37
Geeft een overzicht van de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen, voor en na budgetwijziging.
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
qr.
bredeneO
Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budgetwijziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_1) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs:
Exploitatie: 12851 Investering: 630 Andere: 145
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Secr.: Yannick Wittevrongel
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Fabienne Devriendt
De~
!:_ll_ ITGAVEN
Code
1. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agen tschappen B. Intergemeentelijk samenwer kingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerking sverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa ll. Investeri ngen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuu r 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbet alingen op investeri ngen in materiële vast activa lil. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN
Deel2: 0NTVANGSTEN
Jaarrek. 2013
Budget 2014
28 280 281
0,00 0,00 0,00
50,00 0,00 50,00
50,00 0,00 50,00
282 283 284/8 22/7
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 4.457.070,00 4.457.070,00
0,00 0,00 0,00 2.725.880,00 2.725.880,00
220/3-229 224/8 23-24 250/5 27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q,00
869.220,00 3.145.600,00 442.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519.300,00 73.5~00
1.037.180,00 1.356.650,00 332.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 73.500_,QQ_
5.049.92Q,OO
2.880.4~®-
Jaarrek. 2013
Budget 20;4
Budget 2014
28 280 281
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
282 283 284/8 22/7
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220/3-229 224/8 23-24 250/5 27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.350,00
0,00 3.600,00
_Q,_00
4.950,02_
3.600,00
260/4 265/9 2906 21 664
Code
1. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwer kingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa ll. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige mat eriële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige Infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa lil. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
260/ 4 265/9 176 21 150-1804951/ 2
V. TOTAALQNTVANGSTEN
27 /11/2014 15:47
Budget 201~ .
~.
Gemeentebestuur Bredene Cent rump!ein 1 8450 Bredene
NIS-r.:ode 35002
Budget w ijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
A,Qz. , .
Overzicht investeringsenveloppes Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
br~~~fl~.O Centrumplein 1 - 8450 Bredene Secr.:
Yannick Wittevrongel
Fin. beheerder:
Fabienne Devriendt
Geschatte ontvangst exploitatie
Code
Omschrijving
1.E.1G01
Uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene
1.E.1G02
Het sociaal weefsel wordt versterkt.
1.E.1G03
Uitbouw van een integraal veiligheidsbeleid.
1.E.1G04
Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling.
l.E.lGOG
Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen.
1.E.1G07
De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd.
l.E.1G08
Laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aanbod voor Bredenaars om te sporten.
l.E.1G09
Kwalitatieve gemeentelijke kinderopvang.
1.E.lGll
Aandacht aan het wegwerken van drempels ten aanzien van kansengroepen.
1.E.1G12
Preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg via concrete initiatieven.
l.E.1Gl3
Maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen.
l.E.1G14
Minder drempels voor personen met een handicap in het openbaar leven.
l.E.1G21
Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik.
l.E.1G22
Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid.
1.E.1G23
Het jeugdwerk wordt actief ondersteund.
l.E.1G24
Verhoging van aandacht voor jeugdcultuur te verhogen.
l.E.1G25
Bib wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek.
l.E.1G31
Een evenwichtig ruimtegebruik voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene.
l.E.1G32
Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt.
l.E.1G33
Dankzij een beleid interne milieuzorg is er een duurzame ontwikkeling.
1.E.1G35
Bescherming en aanleg van de natuurlijke - --- - .. . --- ... -··27 /11/2014 15:44
Geschatte uitgave exploitatie
-- )c:l.
Overzicht investeringsenveloppes
Gemeentebestuur Bredene
biotopen in de gemeente. l.E.1G36
Optimalisatie van de communicatiekanalen van het gemeentebestuur.
l.E.1G37
Modernisatie van de particpatiekanalen.
l.E.1G41
Optimalisatie van efficiëntie en effectiviteit van het gemeentebestuur.
l.E.1G46
Investeren in beleidsinstrumenten die de aangeboden dienstverlening uitbreiden.
LE.OVER
Overig beleid.
l.E.VORI
Overig beleid-overgenomen vorige dienstjaren.
l.E.ALGF
Algemene financiering.
l.E.lGlS
Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing van de bevolking.
l.E.1G34
Afvalreductie door preventie en nuttig hergebruik van materialen.
)04.
27 /11/2014 15:44
Geeft een overzicht van de evolutie van het liquiditeitenbudget, voor en na budgetwijziging.
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
Evolut:ie van het liquiditeitenbudget (TBS) bre~ne O
Planningsrapport: Budgetwij ziging 2014 (1 & 2)(BP2014-1_1) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs:
Exploitatie: 12851 Investering: 630 Andere: 145
Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)
Secr.: Yannick Wittevrongel
Centrumplein 1 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Fabienne Devriendt
_Resultaat op kasb~sis _____ ----· --·--. __
- -- - --- - - - - - - - -Jaarrek. 2013 - -------- -·- ~u dget 2014 0,00 0,00 0,00
1.597.429,00 21.882.907,00 23.480.336,00
_B~dge} ~~}4.. -1.039.540,00 24.378.997,00 23.339.457,00
1.a. Belastingen en boetes
0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
o,oo;
l.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
0,00 0,00
14.609.S69,00 0,00 0,00 8.870.767,00
14.088.920,00 0,00 0,00 9.250.537,00 '
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-5.044.970,00 5.049.920,00 4.950,00 1.263.349,00 1.590.077,00
-2.876.830,00 2.880.430,00 3.600,00 1.138.846,00 1.550.710,00
1.550.077,00 1.550.077,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
1.550.710,00 1.550.710,00 0,00
2.853.426,00
2.689.556,00
Code
--
1. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten
..--
2. Overige
ll. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven . B. Ontvangsten 111. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00
421/4 171/4
a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen
2903/4
2. Toegestane leningen 3. Overige transacties
178 2905
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
0,00
B. Ontvangsten 171/4
1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4943/4 2903/4
a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties 178 4949-4959 102
a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of
·- _ irl11esterlogs_o_1:1ty_an~ __ .--- ·--·-· IV. Budgettaire resultaat boekjaar U+ll+lll) V.§ec_umu.leErrde l!u~qaar _ Vl. Gecumuleerde budgettaire resultaat UV+V) 'VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1 A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen ç.:. Bestemde geld~n '(Oor and~r.~ ver~jchtinge11 _ _ ___ VIII. Resultaat op_ka_sb;1~~ (VI-VII) _ _ __ · - ___ . _ '"---------·· ______ Bestemd~ g~_ld en
1. Exploitie BST1-2PP: 2de pensioenpijler contractuelen ll. Investering ·- -· - --- ------- --- -- BST2-ZWEMB: Zwembad
0,00 , 0,00 1 0,00 0,00
2.574.000,00 239.426,00 ' 239.426,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
------·
2.450.000,00 ' 239.556,00 239.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
··-~·------~----
Jaarrek. 2013
____ ____ ____
__
···-- -
.
0.00 -2.184.192.00 -2.777.524.00 0100 _11.539.277,0Q ___ 15~Q7J,~~~.oo 0.00 9.355.085.00 12.294.812.00 0,00 4.328.500,00 6.742.606,00 0,00 328.500,00 328.500,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 O.&Q. ___ ·- 0,00 ______ 2.414.10§,QQ 0,00 __ 5.026.585 00 ___ . 5.552.206,00 . Budget 2014
. -· -· ···- - -· -··-· - - .. - - ·· - - -·1--. - - - - - - - - - - · -·
_ ___
1
Budget 2014
_0,0~ ----- --~28~00,_0~ - ____ 328.50'!~Q.
______ ···--·--·- ----·-·- _ -~QQ_ _____ _3 28..:?.QO,OO _ __ 328.500,C?_Q - - ---····-·----
---~!~~--
. --· ··- 0.!..0 0 ..
111. Andere
4.000.000,0~___4_:000.000,~~ 4.Q9~~00,qo_
__ -~~ _ ___ _ _
-~ ·OQE.OOo,oq_
~.o~---- ·--~.4 ~4.1~~.oo
__ . _g,o~ -·-· . __ __ _ 0.!.00 .... ________O_,Q_O 0,00 0,00 2.414.106,00 . ---·- --·------- --- -
lGBSTAND: Bestemde gelden voor andere uitgaven BST3-PFM: pensioenfonds mandatarissen
.
Totalen
0,00
27/11/2014 15:48
Als bijlage een overzicht van de toelagen die gewijzigd werden.
Gemeent ebest uur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G. R. 18/ 12/2014
Mo .
TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSTOELAGEN BUDGETWUZIGING 2014 Beleids- Algemene item
rekening
0210-00 0410-00 0740-00 0319-00 0300-00
6499001 6495060 6493900 6491500 6491590
Omschrijving AR Samenw.overeenkomst 'De lijn' gratis stadsvervoer voor inw. van 60 tot 65 j Bijdrage in de werkingskosten Brandweer Subsidie jubilerende verenigingen Subsidie installatie van een hemelwaterput/infiltratiebed/regenwatertank Andere subsidies ihkv milieu 'mulch- en combimaaier'
Budget
wijziging
Budget na
2014
2014 +/ -
wijziging
17.100,00 605.548,00 0,00 2.000,00 1.000,00
17.900,00 2.564.500,00 500,00 -700,00 700,00
35.000,00 3.170.048,00 500,00 1.300,00 1.700,00
ML.
De elementen van de 'andere' van de budgetwijziging:
1. Verklaring belangrijkste BBC-termen
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene
N15-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/ 12/2014
~ Verklaring belangrij kste BBC-termen In de beleids- en beheerscyclus en bijhorende rapporten worden een aantal nieuwe termen gebruikt. Hierna volgt een beknopt overzicht: Meerjarenplan (MJP) Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt in principe voor de duur van de hele beleidscyclus. Het meerjarenplan geeft een inzicht in de wijze waarop het bestuur haar strategie wenst te realiseren in de komende zes jaar van de beleidscyclus. Prioritair beleid of prioritaire doelstellingen Het meerjarenplan bestaat uit doelstellingen, actieplannen, acties en een daaraan verbonden financiële vertaling. De prioritaire doelstellingen zijn de doelstellingen waarover uitdrukkelijk wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad. Overig beleid Wat geen prioritaire beleidsdoelstelling is, hoort bij het "overige beleid". Wettelijke verplichtingen meerjarenplan 2014-2019 Het meerjarenplan moet in financieel evenwicht zijn. Het is in evenwicht als onderstaande voorwaarden gehaald worden: het resultaat op kasbasis moet per financieel boekjaar groter zijn of gelijk aan nul. (wordt in BBC-termen ook het toestandsevenwicht genoemd). de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar van het MJP (2019) moet groter of gelijk zijn aan nul (wordt in BBC-termen ook het structureel evenwicht genoemd). Resultaat op kasbasis Dit is het gecumuleerd budgettair resultaat, verminderd met de bestemde gelden. Autofinancieringsmarge Dit is het verschil tussen: de jaarlijkse ontvangsten uit exploitatie en de terugvordering va n aflossingen van financiële schulden enerzijds; en de uitgaven uit exploitatie én de aflossing van de leningen anderzijds. Bestemde gelden Grote projecten waarvoor je geld opzij zet in het meerjarenplan. Ze mogen alleen voor dat doel worden gebruikt. Beleidsvelden Een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Die beleidsvelden
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
vervangen de functionele codes die de gemeenten en provincies vandaag kennen. De beleidsvelden dienen in de eerste plaats voor de rapportering aan de Vlaamse overheid. Indien een bestuur een meer gedetailleerde rapportering wenst, dan kan het de beleidsvelden verder verdelen in volledig zelf gekozen beleidsitems. De beleidsitems komen niet voor in de beleidsrapporten. Het is ook mogelijk om de beleidsvelden te groeperen in ruimere beleidsdomeinen, die grotendeels zelf gekozen kunnen worden, behalve het beleidsdomein algemene financiering, dat moet altijd worden gebruikt. Exploitatie Is te vergelijken met de gewone uitgaven en ontvangsten in de vroegere boekhouding (NGB), met uitzondering van de leningen. Investeringen Is te vergelijken met de buitengewone uitgaven en ontvangsten in de vroegere boekhouding (NGB), met uitzondering van de leningen. Liquiditeiten Financiële transacties zoals de leningen. Investeringsenveloppe Investeringen moeten gegroepeerd worden in investeringsenveloppen. De investeringsenveloppen bevatten enerzijds de transactiekredieten voor elk financieel boekjaar en anderzijds de verbinteniskredieten voor de investeringen samen met de desinvesteringen en de te ontvangen investeringssubsidies. Verbinteniskredieten Een verbintenis is het engagement dat we willen aangaan (via krediet) of hebben aangegaan (via gunning), dit kan over meerdere jaren lopen. Dient als overzicht van het totaal aan transactiekredieten. Transactiekredieten Stuk van het verbinteniskrediet dat in een betreffende jaar wordt uitgevoerd. Heeft als doel zicht te krijgen op de werkelijke ontvangsten en uitgaven in een bepaald jaar. Transactiebasis Dit betekent dat een uitgave pas in het budget wordt opgenomen bij levering van het goed of dienst. Indien de bestelling in jaar 1 plaats vindt en de levering in jaar 2, dan moet men het krediet pas in jaar 2 voorzien. Budgettair resultaat Dit is de som van het saldi van het exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitenbudget. Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
)A6 .
Budgetwijziging 2014 versie G.R. 18/12/2014
Gecumuleerd budgettair resultaat Dit is het resultaat van de boekhouding op het einde van het jaar. Of anders gezegd: "Wat men op de bankrekening heeft, verminderd met wat men nog moet betalen en vermeerderd met wat men nog tegoed heeft op het einde van het jaar." Bijkomende informatie is te vinden op http://binnenland.vlaanderen.be/bbc en http:ljwww.meemetdebbc.be
Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002
Bu~ljliging
2014
11ersle G.n, l.8/12/2014