Bapp peda Kota Bandung
BA AB IV P E N N U T U P P Laporan Kin nerja Instanssi Pemerintaah (LKIP) Baappeda Kota Bandung Taahun 2014 in ni merupaakan pertangggung jawab ban tertulis aatas penyelen nggaraan pem merintah yan ng baik (Goo od Govern nance) Bappeeda Kota Ban ndung Tahun n 2014. LKIP P Bappeda K Kota Bandungg Tahun 201 14 dapat menggambar m rkan kinerja Bappeda Kota Bandungg dan Evaluaasi terhadap p kinerja yan ng telah dicapai baik b berupa kinerrja kegiatan, maupun kin nerja sasaran n, juga dilapo orkan analissis kinerja yang menceerminkan keb berhasilan daan kegagalan n. Dalam tahun n 2014, Bapp peda Kota Baandung meneetapkan sebaanyak 8 (delapan) sasaraan dengan n 12 (dua belas) b indikaator kinerjaa sesuai den ngan Rencan na Kinerja Tahunan daan Dokum men Penetapaan Kinerja Taahun 2014 yyang ingin diccapai. Dari h hasil penguku uran terhadaap pencap paian seluruh h sasaran terrsebut, secarra umum telah tercapai ssesuai targett dan tercapai melebih hi target. Dallam Tahun A Anggaran 201 14, untuk pelaksanaan prrogram dan kegiatan pad da Bapped da Kota Band dung dalam rrangka menccapai target k kinerja yang ingin dicapaai dianggarkaan melaluii Anggaran Pendapatan P dan Belanjaa Daerah (AP PBD) Kota Bandung B Tah hun Anggaraan 2014 sebesar Rp. R 27.720.0 000.000,‐ ssedangkan realisasi anggaran a mencapai m R Rp. 25.262.683.716. ataau dengan seerapan dana A APBD mencaapai 91,14 % %. Dengan terssusunnya Lap poran Akunttabilitas Kineerja Instansi Pemerintah Bappeda Kotta ng ini, diharapkan dapat memberiikan gambarran Kinerja Bappeda Kota K Bandun ng Bandun kepadaa pihak‐pihaak terkait baik b sebagai stakeholdeers ataupun n pihak lain n yang telaah mengam mbil bagian d dengan berpartisipasi ak ktif untuk meembangun Ko ota Bandung. Bandung, 2015 Kepala Bappeeda Kota Ban K ndung ( (Dra. Kamal lia Purbani, MT)
LKIP P Tahun 20114
IV--1
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada prinsipnya merupakan alat pertanggungjawaban dari unit organisasi yang lebih rendah kepada unit organisasi yang lebih tinggi yang menonjolkan akuntabilitas manajerialnya. LKIP menjadi alat ukur bagi keberhasilan atau kegagalan SKPD dalam mencapai sasaran strategis sesuai dengan Renstra‐ SKPD dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Laporan kinerja Bappeda Kota Bandung Tahun 2014 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran 2014 yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Bappeda Kota Bandung. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja. Bappeda Kota Bandung yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah pembangunan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan memposisikan laporan akuntabilitas kinerja menjadi bagian integral dalam siklus perencanan pembangunan karena informasi hasil evaluasi kinerja yang merupakan bagaian inti dari laporan akuntabilitas kinerja merupakan critical point yang penting dalam melakukan perbaikan dalam siklus perencanan pembangunan selanjutnya. Melalui evaluasi, dapat diketahui sebab keberhasilan dan kegagalan kegiatan SKPD yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dalam sebuah mekanisme yang ada. Penentuan variabel sebagai indikator kinerja dan pemilihan parameter yang tepat dalam sebuah pengukuran kinerja, akan didapat pelaksanaan evaluasi kinerja yang akuntabel sehingga memberikan kontribusi positif bagi optimalisasi kinerja Bappeda pada tahun‐tahun berikutnya. Dalam penyusunan LKIP Bappeda Kota Bandung Tahun 2014, Bappeda menggunakan indikator kinerja hasil Reviu Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2014, pengukuran kinerja Bappeda Kota Bandung dilakukan terhadap 8 sasaran dengan menggunakan 12 indikator yang ditetapkan yaitu: (1) Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD, (2) Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD, (3) Tingkat Keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD, (4) Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD Yang Mengakomodir Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang, (5) Tingkat Aplikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan, (6) Tingkat Aplikasi Dokumen Penelitian dan Pengembangan, (7) Jumlah SKPD yang Mengintegrasikan Data dalam Sistem Bandung Satu Data, (8) Tingkat Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan, (9) Jumlah Calon Investor di Kota Bandung, (10) Nilai Evaluasi AKIP, (11) Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti, dan (12) Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya berupa anggaran dan SDM , maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 ditetapkan dengan dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Bandung. Dokumen Perjanjian Kinerjatersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Bappeda Kota Bandung tahun 2014. Dalam dokumen Perjanjian Kinerjadiuraikan sasaran‐sasaran strategis untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2014, program‐program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing‐masing sasaran.
LKIP Tahun 2014 ii
Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Bappeda Pada Tahun 2014, beberapa capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja Bappeda dapat disampaikan sebagai berikut : Pada tahun 2014, pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 8 sasaran dengan menggunakan 12 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2014, berikut merupakan capaian dari masing‐masing indikator : 1. Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD sebesar 62,32% 2. Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD sebesar 91,72% 3. Tingkat Keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD sebesar 88,79 % 4. Persentase Belanja Langsung Yang Mengakomodir Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang sebesar 33,08% 5. Tingkat Aplikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan sebesar70,37% 6. Tingkat Aplikasi Dokumen Penelitian dan Pengembangan sebesar54,55 % 7. Jumlah SKPD yang Mengintegrasikan Data dalam Sistem Bandung Satu Data sebanyak 4 SKPD 8. Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan sebesar 100% 9. Jumlah Calon Investor di Kota Bandung sebanyak 14 Perusahaan 10. Nilai Evaluasi AKIP 58,14 11. Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti sebesar 100% 12. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 74,65 Selain beberapa capaian kinerja tersebut, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Bappeda antara lain : • Rendahnya tingkat aplikasi dokumen perencanaan pembangunan; • Rendahnya tingkat aplikasi dokumen penelitian dan kajian yang dihasilkan oleh Bappeda; • Belum optimalnya tingkat pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dari proses perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran berbasis teknologi informasi; • Persentase jumlah pegawai yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya setelah mengikuti diklat belum maksimal; • Belum optimalnya fungsi dan peran jabatan fungsional perencana dan masih kurangnya SDM fungsional peneliti; dan • Menumpuknya beban pekerjaan dan pencairan anggaran pada akhir Triwulan ke‐4 setiap tahunnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal perlu dilakukan, diantaranya adalah : • Merencanakan pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan dokumen perencanaan dan kajian sektoral kepada SKPD (need assessment); • Mendorong kebijakan yang berpihak pada berkembangnya jabatan fungsional di Bappeda serta menfasilitasi pejabat fungsional yang telah ada untuk mendapatkan kredit bagi peningkatan kinerja dalam jabatannya; • Mengoptimalkan fungsi perencanan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan time schedule yang disepakati pada awal pelaksanan kegiatan; • Mengoptimalkan kegiatan diklat bagi pegawai untuk peningkatan kapasitas dalam bidang perencanaan; dan • Mengoptimalkan aplikasi BIRMS pada seluruh SKPD pada lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
LKIP Tahun 2014 iii
DAFTAR ISI Kata Pengantar RingkasanEksekutif Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1.1 GambaranUmumBappeda Kota Bandung 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Bandung
i ii iv I‐1 I‐1 I‐2
1.3 Isu Strategis 1.4 Sistematika Penulisan BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 PerencanaanStrategisSebelumdanSetelahReviu 2.1.1 Visi 2.1.2 Misi 2.1.3 TujuandanSasaran 2.2IndikatorKinerjaUtama (IKU) 2.3PerjanjianKinerja 2014 BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian IKU 3.2Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Bappeda Kota Bandung Tahun 2014 3.2.1 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1
I‐3 I‐4
3.2.2 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 3.2.3Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 3.2.4Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4 3.2.5 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5 3.2.6 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 6 3.2.7 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 7 3.2.8 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 8 3.2.9 Pencapaian Kinerja Misi 3.3 Akuntabilitas Keuangan 3.4 Prestasi dan Penghargaan BAB IV PENUTUP
|
II‐1 II‐1 II‐1 II‐1 II‐2 II‐4 II‐9 III‐1 III‐2 III‐2 III‐3 III‐17 III‐19 III‐29 III‐30 III‐31 III‐31 III‐33 III‐35 III‐38 IV‐1
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Misi Bappeda Kota Bandung Tahun 2014‐2018 (setelah reviu)………………………………… Tabel 2.2 Tujuan Bappeda Kota Bandung Tahun 2013‐2018 (Sebelum dan Setelah Reviu)……….. Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Bandung Tahun 2013‐2018 (Sebelum dan Sesudah Reviu)………………………………………………………………………………………………… Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Bandung Tahun 2013‐2018 (Sebelum dan Setelah Reviu)………………………………………………………………………………………………….. Tabel 2.5 Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Bandung Tahun 2013‐2018 (Setelah Reviu)………………………………………………………………………………………….. Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Bandung Tahun 2014 (Setelah Reviu)……………………. Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja…………………………………………………………………………………. Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Target Renstra Tahun 2018……………………………………………………………………………………………………………………………. Tabel 3.3PengukuranCapaianKinerja Sasaran 2 Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerahdan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018…………………………………………………………………………………………………………………………… Tabel 3.4 SKPD yang mengakomodasi Usulan Musrenbang dalam RKPD…………………………………. Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Pagu Belanja Langsung RKPD yang mengeakomodir usulan Musrenbang…………………………………………………………………………………………………………………. Tabel 3.6 Faktor pendukung dan penghambat pencapaian sasaran 2……………………………………….. Tabel 3.7PengukuranCapaianKinerja Sasaran3Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Pembangunan Daerah dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018…………………………………………………………………………………………………………………………… Tabel 3.8 Bentuk Tindak Lanjut Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2014………………… Tabel 3.9 Bentuk Tindak Lanjut Dokumen Penelitian dan Pengembangan Tahun 2014…………….. Tabel 3.10 Faktor pendukung dan penghambat pencapaian sasaran 3…………………………………… Tabel 3.11 PengukuranCapaianKinerja Sasaran4(Tersedianya data dan informasi Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas) dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018………………………………………………………………………………. Tabel 3.12PengukuranCapaianKinerja Sasaran 5 Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018……………………………………………………………………………………………………………………………. Tabel 3.13 PengukuranCapaianSasaran 6 (Meningkatnya jumlah investor di Kota Bandung dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018…………………………………………………... Tabel 3.14 Faktor pendukung dan penghambat pencapaian sasaran 6…………………………………......
|
II‐2 II‐3 II‐3 II‐5 II‐6 II‐13 III‐1 III‐15
III‐17 III‐18 III‐18 III‐19
III‐20 III‐20 III‐25 III‐28
III‐29
III‐30 III‐31 III‐31
Tabel 3.15 PengukuranCapaianSasaran 7 (Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda) dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018…………………………………………………... Tabel 3.16 PengukuranCapaianKinerja Sasaran8 (Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda) Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018………………………………….. Tabel 3.17 Nilai Rata Unsur Pelayanan Hasil Survei IKM Bappeda Kota Bandung……………………... Tabel 3.18 Capaian IKM Bappeda dengan BPPT……………………………………………………………………….. Tabel 3.19 Capaian Kinerja Misi Bappeda Tahun 2014……………………………………………………………... Tabel 3.20 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Bappeda Kota Bandung Tahun 2014……. Tabel 3.21 Prestasi dan Penghargaan Tingkat Provinsi…………………………………………………………….
|
III‐32 III‐33 III‐34 III‐34 III‐35 III‐37 III‐38
DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Bappeda………………………………………………………………... III‐3 Gambar 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 1 Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2014…………………………………………………………………………………………. III‐4 Gambar 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 dan 2014…………………. III‐14 Gambar 3.4 Perbandingan IKU Bappeda Kota Bandung dengan IKU Bappenas……………………… III‐16
|
Ba appeda Ko ota Bandun ng
BAB I B PENDA AHULUAN N
1.1 Gambara an Umum Bappeda a Kota Ban ndung Bappeda Kota K Bandung merupakaan lembaga teknis di lin ngkungan Peemerintah Kota Bandung yang y memilik ki kewenangan dalam urusan (1) urusan perrencanaan pemb bangunan, (2 2) Urusan staatistic skala k kota, (3) seb bagian urusaan penataan ruang dan (4) urusan u penanaman mod dal. Salah saatu aspek penting dalam m upaya peeningkatan kinerrja Pemerintaah Daerah ad dalah melalui kebijakan p perencanaan pembangun nan daerah yang berkualitas dan berkesin nambungan. Hal ini didu ukung oleh U Undang‐undaang Nomor 25 Taahun 2004 teentang Sistem m Perencanaan Pembanggunan Nasion nal, yang men nyebutkan bahw wa perencanaaan pembangunan nasio onal maupun n daerah terdiri dari perrencanaan pemb bangunan jaangka panjang, perencaanaan pemb bangunan jaangka menengah dan peren ncanaan pem mbangunan taahunan. Mengingat nilai strateegis yang diimiliki oleh Bappeda K Kota Bandun ng secara norm matif di atas, Bappeda ad dalah “Lokom motif Pemban ngunan” daeerah serta menjadi lini terdeepan dalam menjawab berbagai tantangan dan permaasalahan peelaksanaan pemb bangunan dii Kota Band dung. Oleh karena k itu perumusan p k kebijakan, pembuatan p peren ncanaan, evaaluasi, dan pengendaliaan kegiatan pembangun nan yang beerorientasi kepad da proses dan hasil agaar dapat meemenuhi kep pentingan pu ublik, penyu usunannya dilaku ukan secara sistematis, aspiratif, a dan n logis sehin ngga dapat m mencapai sasaran yang diingiinkan. Agar pelakssanaan pem mbangunan sejalan dengaan orientasi yang diingiinkan dan bersiffat antisipatiif terhadap p perkembangaan komplekssitas permassalahan, sesu uai dengan Peratturan Daerah h Nomor 5 Tahun 2009 ttentang Peru ubahan Peratturan Daerah h Nomor 7 Tahun n 2008 ten ntang Tahap pan, Tatacarra Penyusun nan, Pengen ndalian dan n Evaluasi Pelak ksanaan Ren ncana Pemb bangunan sserta Musyaawarah Ren ncana Pemb bangunan, Rencaana Pembaangunan Daaerah haruss menjadi bagian inttegral dalam m sistem peren ncanaan pem mbangunannasional, yangg disusun seecara sistem matis, terarah h, terpadu, meny yeluruh, dan tanggap terh hadap perubaahan. Berdassarkan asas rrencana pem mbangunan daeraah tersebut, maka penyu usunan renccana Bapped da Kota Band dung selalu menyerap inform masi dari hassil evaluasi k kinerja peren ncanaan sebeelumnya. Dalam melaaksanakan tugasnya, t Baappeda dipim mpin oleh seorang Kepaala Badan yang dalampelakssanaan tugassnya dibantu oleh: 1. Sek kretariat, meembawahkan n : a. Sub Bagian U Umum dan K Kepegawaian; b. Sub Bagian K Keuangan; c. S Sub Bagian P Program 2. Bid dang Perencaanaan Tata R Ruang, Saranaa dan Prasarana, membaw wahkan : a. Sub Bidang P Perencanaan n Tata Ruang dan Lingkun ngan Hidup; b. Sub Bidang P Perencanaan n Sarana dan Prasarana. 3. Bid dang Perencaanaan Ekonomi dan Pemb biayaan, mem mbawahkan : a. Sub Bidang P Perencanaan n Pengemban ngan Ekonom mi; b. Sub Bidang P Perencanaan n Pembiayaan n dan Pengem mbangan Usaha Daerah.
LKIP P Tahun 2014
I-1
Ba appeda Ko ota Bandun ng 4. Bidang Perenccanaan Sosiaal Budaya dan n Kesejahterraan Rakyat, membawahk kan : a a. Sub Bidang g Perencanaaan Sosial Bud daya; b b. Sub Bidang g Perencanaaan Kesejahteraan Rakyat. 5. Bidang Perenccanaan Pemeerintahan, m membawahkaan : a a. Sub Bidang g Perencanaaan Sumber Daya Pemerin ntahan; b b. Sub Bidang g Perencanaaan Kerjasamaa Pembangun nan Daerah. 6. Bidang Peneliitian, Pengem mbangan dan n Statistik : a a. Sub Bidang g Penelitian d dan Pengemb bangan; b b. Sub Bidang g Statistik. 7. Bid dang Penanam man Modal, m membawahk kan : a. Sub b Bidang Pen nanaman mod dal dan Prom mosi Daerah; b. Sub b Bidang BinaPotensi dan n Kerjasama Daerah. 8. Uniit Pelaksana Teknis Badaan 9. Kellompok Jabattan Fungsion nal ambar 1.1 Ga Struktu ur Organisa asi Bappeda Kota Bandu ung KE EPALA BA ADAN SEKRETARIAT
S SUB. BAGIAN UMUM DAN KE EPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PERENCANAAN A RUANG, SARANA TATA DA AN PRASARANA
BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN PEMBIAYAAN
SUB BIDANG PER ENCANAAN TATA RUANG DAN LING GKUNGAN HIDUP
SUB BIDANG PERENCANAAN. PENGEMBANGAN EKONOMI
SUB BIDANG PERENCANAAN SARANA DA AN PRASARANA
PERENCANAAN PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DAERAH
SUB BIDANG
BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN T KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
SUB BIDANG PERENCANAAN KESEJAHTERAAN RAKYATT
BIDANG PENELLITIAN, PENGEMBANGA AN DAN STATISTIK
BIDANG PERENCANA AAN PEMERINTAHAN
SUB BIDANG PERENCANAAN SUMBER DAYA N PEMERINTAHAN
SUB. BAGIAN KEUANGAN
SUB BIDANG PEN NELITIAN, PENGEMBAN NGAN
SUB BIDANG PERENCANAAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH
SUB BIDAN NG STATISTIIK
SUB. BAGIAN PROGRAM
BIDANG PENANAM MAN MODAL
SUB BIDANG INFORMASSI PENANAMAN MODAL DA AN PROMOSI DA AERAH
SUB BIDANG BINA P POTENSI & KERJASAM MA INVESTASI
BANDUNG CTRONIC ELEC PROC CUREMENT
1.2 Tugas Pok T kok dan F Fungsi Ba appeda Ko ota Bandu ung 1.2.1
Tugas Pokok Bapped da Kota Bandung Berdasark kan Peraturaan Daerah Kota K Bandung Nomor 12 2 Tahun 200 09 tentang bahan Atas Peraturan Daerah Kotaa Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perub Pemb bentukan daan Susunan n Organisasi Lembaga Teknis Daaerah di Liingkungan Pemeerintah Kotaa Bandung, Bappeda meempunyai tu ugas pokok untuk melaaksanakan penyu usunan dan pelaksanaan n kebijakan daerah di bidang perencanaan pem mbangunan daeraah dan penan naman modaal.
LKIP P Tahun 2014
I-2
Ba appeda Ko ota Bandun ng
1.2.2 2 Fungsi B Bappeda Ko ota Bandun ng Untuk melaksanakan n tugas pok kok sebagaiimana terseebut diatas, Bappeda memp punyai fungssi : a. Perumusan P k kebijakan teeknis di bid dang perencaanaan pemb bangunan daaerah dan p penanaman m modal; asian penyussunan peren b. Pengkoordin P ncanaan pemb bangunan daaerah; c. Pemberian P dukungan atas a penyellenggaraan Pemerintah han daerah dibidang p penanaman m modal; d. Pembinaan P d pelaksan dan naan perencanaan pemb bangunan daaerah dan peenanaman m modal yang meliputi m perrencanaan taata ruang dan fisik, perencanaan eko onomi dan p pembiayaan, perencanaaan sosial bud daya dan kessejahteraan rakyat, pemerintahan, p penelitian pe engembangan n dan statistiik serta penaanaman modal; e. Pelaksanaan P pelayanan teeknis adminiistratif Badan n; dan f. Pelaksanaan P tugas lain yang y diterbiitkan oleh Walikota W sesu uai dengan tugas dan f fungsinya.
1.3. Isu Stra ategis
Berdasark kan hasil an nalisis dalam m penyusunaan perencan naan pemban ngunan di Kota Bandung, Bappeda dihaadapkan pad da persoalan‐persoalan dan d sekaligu us menjadi isustrrategis diantaranya : 1) Aspek A Koord dinasi dan Kualitas K Perrencanaan yaaitu pertam ma, belum optimalnya k koordinasi antara institu usi perencan na dengan pemegang p ottoritas penggganggaran d dalam upay ya menjaga konsistensi dan atau u kontinuitaas perencan naan dan p penganggara an sehingga program dan d kegiatan n yang telah h direncanakan tidak t tereduksi di d dalam prosees penganggaaran. Kedua, belum optim malnya koord dinasi dan a aplikasi doku umen perencanaan mau upun hasil kajian k yang disusun d Bappeda baik s secara intern nal maupun d dengan Dinass Teknis terk kait (eksternaal). 2) Sistem S Penggolahan Datta yaitu Peertama, bellum adanyaa sistem peengelolaan k knowledge yaang dapat menghimpun m seluruh pro oduk Bapped da secara teerintegrasi s sehingga info ormasi men ngenai hasil kajian maup pun dokumeen perencan naan tidak m mudah didap patkan dan im mplikasi lebiih jauh lagi, kemungkinaan terjadinyaa duplikasi k kajian. Kedua a, belum opttimalnya pen ngelolaan dan n pemanfaattan data pem mbangunan y yang tersusu un secara sisstematis dan n akurat, tek knologi inforrmasi dan ko omunikasi s serta pengen dalian peren ncanaan pem mbangunan. K Ketiga, belum m terkelolany ya sumber d data dan infformasi yangg mendukun ng proses peerencanaan ssehingga sum mber data m masih beraga am. 3) Sumber daya S a manusia yaaitu Pertama a, masih kuraangnya sumb ber daya man nusia yang m memiliki kem mampuan daan kompeten nsi yang sessuai dengan tugas dan kewajiban k u utamanya seebagai peren ncana, Kedu ua, belum teersusunnya standar kin nerja yang t terukur bagi setiap jabaatan strukturr maupun teenaga fungsiional perenccana serta t tenaga pelaks sana di lingk kungan Bappeda.
LKIP P Tahun 2014
I-3
Ba appeda Ko ota Bandun ng
1.4 Sistema atika Pen nulisan Memperhatikan Peraaturan Menteri Penday yagunaan A Aparatur Neegara dan Reforrmasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 201 14 tentang P Petunjuk Tek knis Perjanjiaan Kinerja, Pelap poran Kinerjja dan tata Cara Reviu u Atas Laporran Kinerja Instansi Peemerintah, berik kut merupakaan sistematik ka penulisan LKIP Bappeda Kota Band dung Tahun 2014. Bab I I PENDAHULUAN : Pada bab ini dissajikan gamb baran umum m Bappeda Kota K Bandung, Tugas Pokok P dan Fungssi Bappeda K Kota Bandungg, Isu Strateggis, serta Sisttematika Pen nulisan. Bab I II PERENCAN NAAN KINER RJA : Pada bab ini diuraaikan ringkassan/ikhtisar perencanaan kinerja strategis sebelu um Reviu dan p perencanaan kinerja sesu udah reviu. Bab I III AKUNTAB BILITAS KIN NERJA: Pada bab ini diuraaikan mengeenai : a. Capaian Indi C kator Kinerja Utama (IKU U) b. Pengukuran, P , Evaluasi, daan Analisis Caapaian Kinerrja c. Akuntabilitas A s Keuangan Penghargaan d. Prestasi dan P Bab IIVPENUTUP : Pada bab ini diurraikan simpu ulan umum aatas capaian kinerja k organ nisasi serta llangkah di dilakukan orgganisasi untu uk meningkattkan kinerjan nya. masaa mendatang yang akan d
LKIP P Tahun 2014
I-4
Ba appeda Ko ota Bandun ng
BA AB II PER RENCAN NAAN KIN NERJA Perencanaaan kinerja merupakan proses peny yusunan dan n penjabaraan sasaran program yangg telah ditetaapkan dalam m rencana strategis untuk k dilaksanakaan instansi dan p pemeerintah melaalui kegiatan n tahunan. Penyusunan n Rencana Kinerja dilaaksanakan seirin ng dengan aggenda penyussunan dari kebijakan angggaran serta merupakan komitmen bagi iinstansi untu uk mencapain nya dalam jaangka waktu tertentu.
2.1
PERENCA ANAAN STR RATEGIS SE EBELUM DA AN SETELA AH REVIU
Rencana Strategis S Bap ppeda Kota Bandung merupakan m do okumen yan ng disusun melallui proses sisstematis dan n berkelanjuttan serta merrupakan pen njabaran darii pada Visi dan M Misi Kepala D Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan poteensi sumber daya alam yang dimiliki oleeh Daerah yang y bersanggkutan, dalaam hal ini B BappedaKotaaBandung. Rencaana Strategiis Bappeda K Kota Bandungg yang ditetaapkan untuk jangka wakttu 5 (lima) tahun n yaitu dari tahun 2013 – – 2018 ditetaapkan dengan n Surat Kepu utusan Kepalaa Bappeda Bandun Rencana Kota ng Nomor 188.4/2453‐Sekrretariat tentang StrateegisBappedaaKotaBandun ngTahun 2013‐2018. Peenetapan jan ngka waktu u 5 tahun terseb but dihubun ngkan dengaan pola perrtanggung jaawaban Wallikota terkait dengan penettapan/kebijaakan bahwa R Rencana Straategis BappeedaKotaBand dung dibuat p pada masa jabataannya, dengan demikian n akuntabilittas penyelen nggaraan Pem merintah daerah akan menjaadi akuntabeel. Renstra Bappeda B KotaaBandung teersebut ditujukan untuk mewujudkaan visi dan misi daerah seb bagaimana telah t ditetap pkan dalam m Rencana P Pembangunaan Jangka Meneengah Daeraah (RPJMD) KotaBandu ung Tahun 2013‐2018. Disamping itu pula, sinkronisassi dengan Rensttra Bappedaa KotaBandu ungdiharapk kan dapat mewujudkan m Bappenas dan Bappeda B Prrovinsi Jawaa Barat seb bagai suatu sistem perrencanaan pemb bangunan nasional. Penyusun nan Renstra B Bappeda KottaBandung teelah melalui tahapan‐tahapan yang simulltan dengan proses peny yusunan RP PJMD KotaBaandung Tahu un 2013‐201 18 dengan melib batkan stak keholders paada saat d dilaksanakan nnya Musyaawarah Perrencanaan Pemb bangunan (M Musrenbang)) RPJMD, Fo orum SKPD, sehingga R Renstra Bapp peda Kota Bandung merupaakan hasil kesepakatan n bersama antara Bap ppeda Kota Bandung KotaB Bandung dan n stakeholdeer.Selanjutnyya, Renstra Bappeda Ko ota Bandungg tersebut akan dijabarkan n kedalam Rencana K Kerja (Renjaa) Bappeda KotaBandu ung yang meru upakan dokumen perencaanaan SKPD untuk perio ode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Bappeda KotaBan ndung dimuat program dan kegiataan prioritas yang y diusulk kan untuk dilakssanakan pad da satu tahun n mendatang..
2.1.1 1 Visi Visi adalaah gambaran n kondisi ideal yang diingginkan pada masa mendaatang oleh pimpinan dan selluruh staf Bappeda Kotaa Bandung. Visi V tersebutt mengandu ung makna bahw wa Kota Band dung dengan potensi, keraagaman dan kompleksitaas masalah yaang tinggi, LKIP P Tahun 20 014
II-1
Ba appeda Ko ota Bandun ng haruss mampu dib bangun menu uju Bandungg sebagai Kotta yang Nyam man, Unggul,, Sejahtera dan, ““Bandung Juaara”. Visi Bappeeda Kota Ban ndung Tahun n 2013‐2018 8 adalah: ”LE EMBAGA PER RENCANA PEMB BANGUNAN YANG BERKUALITA B AS, ASPIRA ATIF DAN APLIKATIIF GUNA MEW WUJUDKAN K KOTA BANDUNG UNGGU UL, NYAMAN N DAN SEJAH HTERA
2.1.2 2 Misi Sedangkan n untuk mew wujudkan Visi Bappeda Kota Bandu ung Tahun 2013‐2018 2 terseb but diatas dilaksanakan M Misi sebagai berikut : a. Mewujudkan M n perencanaaan pembangu unan yang asspiratif dan aaplikatif; b. Meningkatka M an kualitas dan d kuantitaas sistem lay yanan perencanaan pem mbangunan y yang memad dai; c. Meningkatka M an iklim investasi dan kerrjasama dalaam bidang peenanaman mo odal; dan d. Mewujudkan M n tata kelola p pemerintahaan yang baik Untuk k meningkattkan kualitass Renstra Baappeda Kotaa Bandung, m maka dilaku ukan reviu Rensttra secara berkala den ngan pendampingan oleh Kementeerian Pendaayagunaan Aparaatur Daerah h dan Reformasi Birokrrasi. berikutt merupakan n Misi Bapp peda Kota Bandung Tahun 2 2013‐2018 haasil Reviu: abel 2.1 Ta Misi Ba appeda Kota Bandung T Tahun 2014 42018 (Sete elah Reviu) No M Misi (Sebelum m Reviu) 1 Mewujudkan n perencanaan pembaangunan yang aspirattif dan aplikatiif; 2 Meningkatkaan kualitas dan d kuantitas sistem layanan peerencanaan pembangunan p n yang memadai; 3 Meningkatkaan iklim inveestasi dan kerrjasama dalam bidan ng penanaman n modal; dan 4 Mewujudkan n tata kelola pemerintahaan yang baik
Misi (Se esudah Reviu u) Mew wujudkan Peerencanaan Pem mbangunan Yang Berkualitas, B Asp piratif, dan Aplikatif
Men ningkatkan ik klim investassi di Kota Ban ndung Men ningkatkan efektivitas e tata kelola pem merintahan yaang baik
2.1.3 3 Tujuan d dan Sasaran n Tujuan ad dalah sesuatu u yang akan dicapai atau u dihasilkan dalam jangk ka waktu 1 (satu)) sampai 5 (llima) tahunaan. Tujuan diitetapkan dengan mengaacu kepada pernyataan visi dan d misi sertta didasarkaan pada isu‐iisu dan anallisa stratejik k. Sasaran ad dalah hasil yang akan dicapaai secara ny yata oleh Insstansi Pemerrintah dalam m rumusan yang y lebih spesiffik, terukur, dalam kurun n waktu yangg lebih pendeek dari tujuan. Sasaran diiupayakan untuk k dapat dicap pai dalam ku urun waktu tertentu / taahunan secaara berkesinaambungan sejalaan dengan tu ujuan yang teelah ditetapk kan. Sasaran n yang ditetaapkan untuk mencapai Visi dan d Misi Kotta Bandung Tahun 2013 3‐2018 sebaanyak 9 sasaaran strategiis. Berikut meru upakan tujuan n, sasaran, daan indikator sasaran sebelum dan sessudah reviu.
LKIP P Tahun 20 014
II-2
Ba appeda Ko ota Bandun ng Ta abel 2.2 Tujjuan Bapped da Kota Ban ndung Tahun n 20132018 8 (Sebelum dan Setelah h Reviu) Misi Mewujud dkan perencan naan pembanggunan yang aspiratiff dan aplikatif
T Tujuan (Sebe elum Reviu) Terakomodasinya aspirasi masy yarakat dalam m perencanaan n pemb bangunan daeerah Meniingkatnya pem manfaatan doku umen hasil perrencanaan pemb bangunan sertta hasil peneelitian dan pen ngembangan dalam m pembangun nan daerah Meningk katkan kualitas dan Meniingkatnya kuaalitas sarana kuantitas sistem layan nan dan p prasarana pen ndukung perencan naan pembanggunan peny yusunan dokum men yang memadai peren ncanaan Terciiptanya iklim kondusif bagii Meningk katkan iklim investasii dan kerjasam ma invesstasi di Kota B Bandung dalam biidang penanam man modal Meniingkatnya efek Mewujud dkan tata kelo ola ktivitas tata pemerin ntahan yang baaik kelolla pemerintah han
Tujuan (Setelah h Reviu) katnya perencanaan Meningk pembanggunan yang beerkualitas, aspiratiff, dan aplikatiff
Meningk katnya pelaksaanaan program m pembangunaan daerah Meningk katnya investaasi di Kota Bandungg Meningk katnya akuntabilitas dan kinerja p pelayanan Bap ppeda
Ta abel 2.3 Sasaran dan S n Indikator S Sasaran Bap ppeda Kota Bandung Ta ahun 20132 2018 (Sebelum dan Se etelah Reviu u) (Sebelum m dan Sesuda ah Reviu) Sasaran n (Sebelum R Reviu) Sasa aran (Setelah Reviu) Terwuju udnya sinergittas perencaanaan pemban ngunan
Terw wujudnya kesellarasan peren ncanaan pemb bangunan daeerah
Terakom modasinya asp pirasi masyaraakat dalam perencaanaan pemban ngunan daerah h
Terakomodasinya kat aspirrasi masyarak dalam m perencanaaan pemb bangunan daeerah
Meningk katnya pemanfaaatan dokumeen hasil perrencanaan pemban ngunan serta h hasil penelitiaan dan pengem mbangan dalam m pemban ngunan daerah h
Meniingkatnya pemaanfaatan doku umen hasil perencanaan n pemb bangunan sertta hasil peneelitian dan penggembangan daalam pemb bangunan daeerah
LKIP P Tahun 20 014
In ndikator Sasa aran (Sebelum Rev viu) Tingkat keselarasan RKPD RPJJMD dengan R Tingkat keselarasan RPJJMD dengan Ren nstra SKPD Tingkat keselarasan RKP PD dengan Reenja SKP PD Tingkat aspirasi massyarakat melaalui musrenbang yang teraakomodir dalaam dok kumen pen nganggaran Tingkat aplikasi dok kumen penelittian dan n pengembanggan Tingkat aplikasi kumen dok perrencanaan tataa ruaang, sarana dan n praasarana Tingkat aplikasi kumen dok perrencanaan eko onomi dan n pembiayaan Tingkat aplikasi
Indikator Sasara an (Setelah Reviu)) Tingk kat keselarasaan RKPD D terhadap RPJM MD Tingk kat keselarasaan Rensttra SKPD terhaadap RPJMD kat keselarasaan Tingk Renjaa SKPD terhad dap RKPD D Perseentase Pagu Belan nja Langsung RKPD D yang menggakomodir usulaan masyarakatt melallui musrenban ng Tingk kat aplikasi dokum men penelitiaan dan p pengembangan n Tingk kat aplikasi dokum men peren ncanaan pemb bangunan
II-3
Ba appeda Ko ota Bandun ng Sasaran n (Sebelum R Reviu) Sasa aran (Setelah Reviu)
Tersediaanya data dan n informaasi dalam penyusu unan dokumen n perencaanaan pemban ngunan daerah h yang berkualiitas Terlaksaananya pemban ngunan sesuai dengan perencanaan Meningk katnya jumlah h Investassi di Kota Band dung Meningk katnya kapasitas dan aku untabilitas kineerja birokrassi Terwuju udnya pemerin ntahan yang bersih dan beb bas KKN Terwuju udnya Peningk katan Kualitass Pelayanan Pu ublik
Terseedianya data d dan inforrmasi dalam peny yusunan dokum men peren ncanaan pemb bangunan daeerah yangg berkualitas Terlaaksananya pemb bangunan sesu uai denggan perencanaaan
In ndikator Sasa aran (Sebelum Rev viu) dok kumen perenccaaan sosbud dan kesraa Tingkat aplikasi dok kumen perrencanaan pem merintahan Tingkat aplikasi dok kumen perrencanaan kerrjasama daerah h Tingkat integrasii data PD dalam sisteem SKP Ban ndung Satu Daata
Indikator Sasara an (Setelah Reviu))
Jumlaah SKPD yang menggintegrasikan data d dalam Sistem Bandung Satu Dataa
Perseentase Pelak ksanaan Progrram Pemb bangunan yang Sesuaai dengan Peren ncanaan mlah mlah modal yang Meniingkatnya jum Jum Jumlaah Calon Invesstor invesstor di Kota Baandung diin nvestasikan dii Kota di Kota Bandung Ban ndung (PM MDN/PMA) Meniingkatnya Nilaai Evaluasi AK KIP Nilai Evaluasi AKIP P akun ntabilitas Bapp peda
Meniingkatnya kineerja pelay yanan Bapped da
Perrsentase capaiian kinerja sasaran pem mbangunan daaerah skaala kota
Perrsentase Temu uan Pen ngelolaan Anggaran BPK K/Inspektoratt yan ng ditindaklan njuti Ind deks Kepuasan n Massyarakat (IKM M)
Perseentase Temuan n Anggaran yang daklanjuti ditind Indek ks Kepuasan Masy yarakat (IKM)
2.2 In ndikator K Kinerja Utam ma Salah h satu upaaya untuk memperku uat akuntabilitas dalaam peneraapan tata pemeerintahan yang baik di y i Indonesia diterbitkan nnya Peratu uran Menterri Negara Pend dayagunaan Aparatur Negara N Nomor: PE ER/09/M.PA AN/5/2007 tentang Pedo oman Umum m Penetapaan Indikato or Kinerja Utama di L Lingkungan n Instansi Pemeerintah, Ind dikator Kineerja Utama m merupakan ukuran keb berhasilan d dari suatu tujuaan dan sasaaran strateggis instansi pemerintah h. Bappeda Kota Bandu ung telah meneetapkan Ind dikator Kin nerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat P Daerah melalui Keputusan Kepala Bap ppeda Kota Bandung N Nomor : 188 8.4/0945‐ Sekreet Bapp Tahun T 2015 5 tentang Indikator Kinerja Utaama Bappeeda Kota Band dung Tahun n 2013‐201 18, berdasaarkan hasil Reviu IKU U. Adapun Indikator Kinerrja Utama Bappeda Kota Band dung Hasil reviu seb banyak 5 Indikator. I Perubahan IKU Bappeda Kota Band dung sebelu um dan seetelah reviu u sebagai berik kut:
LKIP P Tahun 20 014
II-4
Ba appeda Ko ota Bandun ng Ta abel 2.4 Indikator Kinerja Uttama Bappe eda Kota Ban ndung Tahu un 2013201 18 (Sebelum da ( an Setelah R Reviu) No o 1
2
3 4
Indikator Kiinerja Utama a (Sebelum m Reviu) Tingkat asspirasi masyarakat melalui musrenbaang yang terak komodir dalam m dokumen anggaran Tingkat keeselarasan RP PJMD dengan R RKPD Tingkat keeselarasan RP PJMD dengan R Renstra SKPD Tingkat keeselarasan RK KPD dengan Reenja SKPD Tingkat ap plikasi dokum men penelitian n dan pengembaangan Tingkat ap plikasi dokum men perencanaaan tata ruang, sarrana dan prasaarana Tingkat ap plikasi dokum men perencanaaan ekonomi d dan pembiayaaan Tingkat ap plikasi dokum men perencaaaan sosbud dan kesraa Tingkat ap plikasi dokum men perencanaaan pemerintaahan Tingkat ap plikasi dokum men perencanaaan kerjasamaa daerah Tingkat in ntegrasi data SSKPD dalam B Bandung Satu Data Persentasse capaian kinerja sasaran pembangu unan daerah sskala kota Persentasse SKPD yang b berkinerja baiik (realisasi kinerja ≥ 76 % % ) Jumlah modal yang diin nvestasikan dii Kota Bandung (PMDN/PMA)) Indeks Keepuasan Masyaarakat Nilai Evaluasi AKIP Persentasse Temuan Pen ngelolaan Angggaran BPK/Insp pektorat yang ditindaklanjutti Persentasse Tertib Administrasi Barang
LKIP P Tahun 20 014
Indik kator Kinerja a Utama (Setelah Rev viu) Persentase Paagu Belanja Laangsung RKPD D yang mengakomodir usulan n masyarakat melalui musreenbang Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD Tingkat keselarasan Renstrra SKPD terhadap RPJM MD Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadaap RKPD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Persentase Peelaksanaan Prrogram Pembangunan n Yang Sesuai dengan Perencanaan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
II-5
SASARAN ST TRATEGIS Terwujudnya keselarasan peerencanaan pembangunan daerah
LKIIP Tahun 201 14
NO 1
Tinggkat keselarasan R Renstra SKP PD terhadap RPJMD
IKU Tinggkat keselarasan R RKPD terh hadap RPJMD
Jumlah h Sasaran Pada RK KPD yang sesuai deengan RPJMD Jumlah h Sasaran pada RP PJMD h Indikator Sasaraan Pada RKPD yang sesuai Jumlah dengan n RPJMD Jumlah h Indikator Sasaraan pada RPJMD h Target Sasaran P Pada RKPD yang sesuai dengan Jumlah RPJMD D Jumlah h Target Sasaran p pada RPJMD h Program Pada RK KPD yang sesuai d dengan Jumlah RPJMD D Jumlah h Program pada RP PJMD h Indikator Prograam Pada RKPD yan ng sesuai Jumlah dengan n RPJMD Jumlah h Indikator Prograam pada RPJMD h Target Program Pada RKPD yang ssesuai dengan Jumlah RPJMD D Jumlah h Target Program pada RPJMD
II-6
Jumlah h Sasaran Pada Reenstra yang sesuai dengan Ki1 == Keselarasan Sasaaran RPJMD D = Jumlah h Sasaran pada RP PJMD
Ki6 == Keselarasan Targget Pro ogram =
Ki5 == Keselarasan Indiikator Pro ogram =
Ki4 == Keselarasan Proggram =
Ki3 == Keselarasan Targget Sasaaran =
Ki2 == Keselarasan Indiikator Sasaaran =
Ki1 == Keselarasan Sasaaran =
FORMULASI I IKU
Tabel 2.5 Formulasi Indikator Kine erja Utama (IKU U) Bappeda Kotta Bandung Tah hun 20132018 (Setelah Reviu u)
Ba appeda Kota B Bandung
X X 100 %
X X 100 %
X X 100 %
X X 100 %
X X 100 %
X X 100 %
X X 100 %
SASARAN ST TRATEGIS
LKIIP Tahun 201 14
NO
Tinggkat keselarasan R Renja SKPD terh hadap RKPD
IKU
Jumlah h Kegiatan Pada Renja yang sesuai d dengan RKPD Jumlah h Kegiatan pada RKPD Jumlah h Indikator Kegiatan Pada Renja SKP PD yang
Ki5 == Keselarasan Indiikator
II-7
X X 100 %
X X 100 %
X X 100 %
X X 100 %
X X 100 %
X X 100 %
h Program Pada Reenja yang sesuai d dengan RKPD Jumlah X X 100 % Jumlah h Program pada RK KPD Jumlah h Indikator Prograam Pada Renja yan ng sesuai dengan n RKPD X X 100 % Jumlah h Indikator Prograam pada RKPD Jumlah h Target Program Pada RKPD yang ssesuai dengan Renja X X 100 % Jumlah h Target Program pada RKPD
Ki4 == Keselarasan Keggiatan =
Ki3 = Keselarasan Tarrget Pro ogram =
Ki2 = Keselarasan Ind dikator Pro ogram =
Ki1 = Keselarasan Pro ogram =
Ki6 == Keselarasan Targget Pro ogram =
Ki5 == Keselarasan Indiikator Pro ogram =
Ki4 == Keselarasan Proggram =
Ki3 == Keselarasan Targget Sasaaran =
Ki2 == Keselarasan Indiikator Sasaaran =
FORMULASI I IKU h Indikator Sasaraan Pada Renstra yaang sesuai Jumlah dengan n RPJMD Jumlah h Indikator Sasaraan pada RPJMD h Target Sasaran P Pada Renstra yangg sesuai Jumlah dengan n RPJMD Jumlah h Target Sasaran p pada RPJMD h Program Pada Reenstra yang sesuaai dengan Jumlah RPJMD D Jumlah h Program pada RP PJMD Jumlah h Indikator Prograam Pada Renstra y yang sesuai dengan n RPJMD Jumlah h Indikator Prograam pada RPJMD Jumlah h Target Program Pada Renstra yan ng sesuai dengan n RPJMD Jumlah h Target Program pada RPJMD
Ba appeda Kota B Bandung
LKIIP Tahun 201 14
Terlaksananyaa pembangunan yang sesuai dengan perencanaan
3
Terakomodasin nya aspirasi masyaarakat dalam pemban ngunan daerah
SASARAN ST TRATEGIS
2
NO
Perssentase Pagu Belaanja Lan ngsung RKPD yangg Men ngakomodir Usulaan Massyarakat melalui Mussrenbang Perssentase Pelaksanaaan Proggram Pembangun nan sesuai den ngan Perencanaan
IKU
II-8
Jum mlah Program dalaam RKPD Yang Dilaksanakan oleh SKPD Jum mlah Keseluruhan Program dalam R RKPD
FORMULASI I IKU sesuai dengan RKPD Jumlah h Indikator Kegiatan pada RKPD h Target Kegiatan Pada Renja SKPD yang sesuai Jumlah Ki6 == Keselarasan Targget dengan n RKPD Keggiatan= Jumlah h Target Kegiatan Pada RKPD mlah alokasi anggaaran untuk kegiataan yang berasal daari aspirasi masyaarakat Jum Tottal Pagu Belanja Laangsung RKPD Keggiatan =
Ba appeda Kota B Bandung
X 100 % X
X X 100 %
X X 100 %
X X 100 %
Ba appeda Ko ota Bandun ng
2.3 P Perjanjian Kinerja a 2014 Perjanjian K Kinerja sebaggai tekad dan n janji dari p perencana kiinerja tahunaan sangat penting dilakukaan oleh pim mpinan insstansi di lin ngkungan Pemerintaha P an karena meru upakan wahana proses tentang m memberikan perspektif mengenai apa yang diingiinkan untuk k dihasilkan. Perencanaaan kinerja yaang dilakukaan oleh insttansi akan dapatt berguna un ntuk menyusun prioritas kegiatan yan ng dibiayai d dari sumber dana yang terbaatas. Dengan perencanaaan kinerja tersebut diharrapkan fokuss dalam men ngarahkan dan mengelola m program atau u kegiatan in nstansi akan n lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yaang tidak terrarah. Penyu usunan Perjanjian Kinerjaa Bappeda Kota Bandung Taahun 2014 mengacu m pad da dokumen n Renstra Baappeda Kotaa Bandung Tahun n 2013‐2018 8, dokumen Rencana Kiinerja Tahun nan (RKT) T Tahun 2014, dokumen Rencaana Kerja (R Renja) Tahun n 2014, dan D Dokumen Peelaksanaan A Anggaran (DP PA) Tahun 2014 dan Perubaahannya serrta hasil rev viu. Bappedaa Kota Band dung telah menyusun m Perjanjian Kinerjaa Perubahan Tahun 2014 4 dengan uraian sebagai b berikut:
LKIP P Tahun 20 014
II-9
Terakomodassinya aspirasi masyarakat d dalam pembangunan n daerah
Meningkatnyaa pemanfaatan dokumen hassil perencanaan pembangunan n serta hasil penelitian dan n pengembangaan dalam pembangunan n daerah
2 2
3 3
LK KIP Tahun 20144
Terwujudnyaa keselarasan perencanaan pembangunan daerah
Sassaran
1 1
Tu ujuan 1
No
Tingkat Aplikasi Dokumen Perencanaaan Pembangunan Tingkat Aplikasi Dokumen Penelitian d dan Pengembangan
5 6
4
Persentase Pagu Belanja Langgsung RKPD yang Mengakomodir Usulan Masyarakatt Melalui Musrenbang
Tingkat keselarasan Renja SK KPD KPD terhadap RK
3
2
Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD Tingkat keselarasan Renstra SKPD PJMD terhadap RP
1
Indik kator Kinerja
%
%
%
%
%
%
III-10
Satua an
40
50
30
85
85
85
Target
Program Pem manfaatan Ruang Program Perrencanaan Pemban ngunan Bidang Fisik dan Tata Ruang Program Perrencanaan Pengembanggan WIlayah Strateegis dan Cepat Tu umbuh Program Perrencanaan Pengembanggan Kota‐kota Men nengah dan Besar
6 6. 7 7. 8 8. 9 9.
5 5.
Program Pem mantapan Penyelenggaraan Otonomi Daeerah, Pemerintahaan Daerah dan Pemerintahaan Wilayah Program Perrencanaan Tata Ru uang
Program Pen nelitian dan Pengembanggan Daerah
Program Perrencanaan Pemban ngunan Daerah
Program Perrencanaan Pemban ngunan Daerah
4 4.
3 3.
2 2.
1 1.
Prrogram
Tabel 2.6 Perjanjian n KinerjaBapped da Kota Bandun ng Tahun 2014 4 (Setelah Reviu u)
Ba appeda Kota B Bandung
824.000.000
365.000.000
222.000.000
550.000.000
1.599.000.000
400.000.000
1.710.000.000
600.000.000
1.525.6 675.000
Angg garan
Terlaksanany ya program pembangunan n yang sesuai dengan peren ncanaan
Meningkatnyaa jumlah investor di Ko ota Bandung
LK KIP Tahun 20144
6 6
Tu ujuan 3
5 5
Sassaran
Tersedianya d data dan informasi pem mbangunan daerah yang b berkualitas
Tu ujuan 2
4 4
No
9
8
7
Jumlah Calo on Investor di Kotaa Bandung
Persentase Pelaksanaan Proggram Pembangun nan yang Sesuai deengan perencanaan
Jumlah SKPD yang mengintegrasikan data dalam m sistem Bandung Saatu Data
Indik kator Kinerja
%
%
III-11
ka Angk
Satua an
14 perusa‐ haan
90
4
Target
Ba appeda Kota B Bandung
Program Perrencanaan Pemban ngunan Ekonomi Program Perrencanaan Sosial d dan Budaya Program Perrencanaan Bidang Pemerintahaan Program Kerrjasama Pembangu unan
1 12. 1 13.
Program Pen ningkatan Promosi dan Kerjasama In nvestasi Program Pen ningkatan Iklim In nvestasi dan Realisasii Investasi
1 19. 2 20.
Program Perrencanaan Pemban ngunan
Program Opttimalisasi Pemanfaaatan Teknologi Informasi
1 17.
1 18.
Program Pen ngembangan Data dan Informasi
1 16.
1 15.
1 14.
1 11.
Program Pen ngembangan Lingk kungan Hidup Program Pen ngendaian Pencem maran dan Perusakaan Lingkungan Hidup
1 10.
Prrogram
487.000.000
905.000.000
759.995.000
3.588.110.000
543.600.000
513.800.000
1.853.500.000
3.189.200.000
1.951.000.000
0
560.000.000
Angg garan
Meningkatnyaa kinerja pelayanan Baappeda
8 8
LK KIP Tahun 20144
Meningkatnyaa akuntabilitas Bappeda
Sassaran
7 7
Tu ujuan 4
No
12 Indeks Kepu uasan Masyarakatt (IKM)
11 Persentase T Temuan Pengelolaan Anggaran ygg ditindaklajuti
10 Nilai evaluaasi AKIP
Indik kator Kinerja
III-12
Angka
%
Angkaa
Satua an
71
100
58
Target
Ba appeda Kota B Bandung
Program Pen ningkatan Sarana d dan Prasarana Ap paratur Program Pen ningkatan Disiplin n Aparatur
2 25.
Program Pen ningkatan Pengembanggan Sistem Pelaporan Pencapaian K KInerja dan Ikhtisar Capaian KIneerja dan Keuangan n Program Pen ningkatan Kapasitaas Kelembagaan n Perencanaan Pembangunaan Daerah Program Pelaayanan Administrrasi Perkantoran
2 24.
2 23.
2 22.
2 21.
Prrogram
126.100.000
1.542.190.000
998.930.000
912.600.000
213.300.000
Angg garan
Bapp peda Kota Bandung
BA AB III AKU UNTABIL LITAS KIINERJA Aku untabilitas kinerja k adalah kewajiban n untuk menjjawab dari perorangan, p badan hukum atau pim mpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan n atau kegaagalan dalam m melaksan nakan misi organisasi kepada k pihaak‐pihak yang berwenaang menerim ma pelaporaan akuntabillitas/pemberri amanah. B Bappeda Kota Bandung selaku pengem mban amanaah masyarakaat melaksan nakan kewajjiban beraku untabilitas m melalui peny yajian Laporran Akuntab bilitas Kinerrja Bappeda Kota Band dung yang dibuat d sesuaai ketentuan yang diamaanatkan dalaam Peraturaan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 4 tentang Sistem Akunttabilitas Kin nerja Instanssi Pemerintaah (SAKIP) dan Peratu uran Menterri Negara Pendayagunaaan Aparaturr Negara daan Reformaasi Birokrasii Nomor 53 T Tahun 2014 tentang Petu unjuk Tekniss Perjanjian K Kinerja, Pelaaporan Kinerrja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebutt memberikaan gambaran n penilaian tingkat pecaapaian targeet masing‐maasing indikattor sasaran srategis yan ng ditetapkaan dalam do okumen Renstra Tahun 2013‐2018 maupun Ren ncana Kerja Tahun 2014. Sesuai deengan ketenttuan tersebu ut, pengukurran kinerja digunakan d un ntuk menilaii keberhasilaan dan kegaagalan pelaksanaan kegiaatan sesuai dengan proggram, sasaraan yang diteetapkan untu uk mewujud dkan visi dan n misi Bapped da . Pen ngukuran kin nerja digunaakan untuk menilai keberhasilan daan kegagalan n pelaksanaaan kegiatan sesuai dengaan program, sasaran yangg telah ditetaapkan dalam m rangka mew wujudkan miisi dan visi instansi peemerintah. Pengukuran P kinerja dilaaksanakan ssesuai dengaan Keputusaan Kepala LAN L Nomor 239/IX/618 8/2004 tentang Perbaik kan Pedoman Penyusun nan Pelaporaan Akuntabiilitas Kinerjaa Instansi Pemerintah P dan Peraturran Menterii Negara Peendayagunaaan Aparaturr Negara dan n Reformasii Birokrasi Nomor N 53 Tahun T 2014 tentang Pettunjuk Tekn nis Perjanjian n Kinerja, Pelaporan P Kinerja K dan Tata Cara Reviu R atas Laporan Kin nerja Instan nsi Pemerinttah. Capaian indikator kinerja k utam ma (IKU) diperoleh berdasarkan pen ngukuran ataas indikatorr kinerjanya masing‐masing, sedangk kan capaian k kinerja sasarran diperoleh h berdasarkaan pengukurran atas indikator kinerjaa sasaran strrategis, cara p penyimpulan n hasil pengu ukuran kinerrja pencapaian sasaran strategis dilakukan d deengan memb buat capaian n rata‐rata atas capaiaan indikatorr kinerja sasaaran. Predikaat nilai capaiaan kinerjany ya dikelompo okan sebagai berikut. Tabel 3.1 Pre T dikat nilai ca apaian kinerjja No N 1. 2. 3.
Capaiian Kinerja > 100 % = =100 % < 100 %
In nterpretasi Melebihi//Melampaui Target Sesuai Target Mencapai Targget Tidak M
3.1 Cap paian Indikator Kin nerja Uta ama (IKU)) D Dalam rangkaa meningkattkan akuntaabilitas kinerrja pemerinttah, maka setiap instan nsi pemerinttah perlu meenetapkan In ndikator Kin nerja Utama (IKU) yangg menggambarkan ukuraan keberhassilan pencap paian sasaraan strategis. IKU berpeeran dalam mengubah sesuatu yan ng bersifat normatif (ssasaran straategis) men njadi definitiif, terukur dan realisttis. IKU yan ng ditentukaan akan berd dampak terh hadap perilaaku dan budaya yang terrbentuk dalaam organisaasi tersebut.
LKIP Tahun 2014
III--1
Bapp peda Kota Bandung D Dengan kata l lain IKU digu unakan sebaagai ukuran k keberhasilan n dari instansi pemerintaah yang berssangkutan. B Bappeda Kotaa Bandung teelah menetap pkan 5 (limaa) Indikator K Kinerja Utam ma Tahun 2013‐2018. 2 Untuk men ningkatkan akuntabilitas a snya, Bappeeda Kota Bandung B jugga melakukaan reviu terh hadap Indikaator Kinerja Utama. Rev viu Indikator Kinerja Utaama dilakukaan dengan memperhatik m kan capaian n kinerja, permasalahan n dan isu‐issu strategis yang sangaat mempenggaruhi keberrhasilan suatu organisassi. Hasil penggukuran atas indikator kinerja k utam ma Bappeda Kota Bandu ung tahun 20 014 secara rata‐rata r mellebihi targett, yaitu sebessar 104,80 %, % sebagaim mana ditunjuk kan pada Graafik 3.1 berik kut ini. Rata‐Rata Capaian 104,80 %
Grafik k 3.1 Capaian IIndikator Kineerja Utama (IK KU) Bappeda T Tahun 2014
hat bahwa 4 indikator tercapai meleb bihi target daan 1 indikato or Berdasarrkan grafik 3.1 dapat dilih tidak terccapai. Empatt (4) indikato or yang tercaapai melebihii target adalaah : 1. Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terrhadap RPJMD 2. Tingkat Keselarasan Renjaa SKPD terhaadap RKPD 3. Persentase Belanja Langssung RKPD yang mengaakomodir ussulan masyaarakat melalu ui m musrenbang 4. Tingkat pelak ksanaan pemb bangunan yaang sesuai deengan perenccanaan Adapun target t IKU yang y tidak tercapai t adaalah indikato or tingkat k keselarasan RKPD R dengaan RPJMD. Rendahnya ti R ingkat keselaarasan terseebut, disebab bkan karena RKPD 2014 disusun pad da masa tran nsisi, yaitu aakhir RPJMD 2009‐2013 dan awal peenyusunan R RPJMD 2013‐‐2018 Period de Walikota Bandung terrpilih.
3.2 Pen ngukuran n, Evaluassi, dan An nalisis Cap paian Kin nerja Bapp peda Kotta Ba andung Ta ahun 201 14 Selanjutnya beerdasarkan hasil h evaluassi kinerja dilakukan an nalisis pencaapaian kinerrja untuk meemberikan in nformasi yan ng lebih tran nsparan mengenai sebab‐‐sebab tercapai atau tidaak tercapain nya kinerja yang diharaapkan. Dalaam laporan ini, Bapped da Kota Baandung dapaat memberikan gambarran penilaian n tingkat pencapaian tarrget sasaran n dan dari masing‐masin m ng indikatorr kinerja sasaaran yang dittetapkan dalaam dokumen n Renstra 2013‐2018.
LKIP Tahun 2014
III--2
Bapp peda Kota Bandung Sessuai ketentuaan tersebut, p pengukuran kinerja digunakan untuk k menilai keb berhasilan daan kegagalan n pelaksanaaan kegiatan sesuai dengaan program, sasaran yan ng telah diteetapkan dalam m mewujud dkan misi dan d visi insstansi pemerintah. Pelaaporan Kineerja ini didaasarkan pad da Perjanjian n Kinerja Baappeda Kotaa Bandung T Tahun 2014 dan Indikato d or Kinerja Uttama Bapped da Kota Ban ndung hasil rreviu berdasarkan Keputtusan Kepalaa Bappeda teentang IKU B Bappeda Kotta Bandung yang meneetapkan 8 (delapan) ( saasaran dengaan 12 (dua belas) indiikator kinerrja (outcomee dan output penting) seb bagaimana disajikan padaa Gambar 3.1 1 Berikut.
Sasaran n 1
3 Ind dikator
Sasaran n 2
1 Ind dikator
Sasaran n 3
2 Ind dikator
Sasaran n 4
1 Ind dikator
Sasaran n 5
1 Ind dikator
Sasaran n 6
1 Ind dikator
Sasaran n 7
2 Ind dikator
Sasaran n 8
1 Ind dikator
Gam mbar 3.1 Sasaran dan Ind dikator Kinerrja Bappeda
Pengukurran masing‐m masing capaiian indikatorr kinerja sasaran Bapped da pada Tahu un 2014, akaan dibahas lebih rinci paada sub bab 3 3.2.1 sampai dengan sub bab 3.2.8.
3.2.1 P Pengukuran, Evalu uasi, dan Analisis Capaian C K Kinerja Sasaran S 1 : T Terwujud nya kesellarasan p perencana aan pemb bangunan n daerah Pengukuran kinerja un ntuk pencaapaian sasaaran 1: Teerwujudnya keselarasaan perencan naan pembaangunan daeerah, dilakukan dengan n menggunaakan 3 indikator kinerrja sasaran, yang dihitun ng berdasark kan Program m yang termaasuk kedalam m Urusan W Wajib pada 6 61 SKPD dillingkungan Pemerintah P Kota Bandun ng. Sedangk kan pada Pro ogram yang sifatnya non n‐ urusan/aadministrasi umum padaa setiap SKPD D dikecualikaan dalam pengukuran, karena bersiffat pendukun ng terhadap pelaksanaan n Tugas Poko ok dan Fungssi SKPD. Berdasarkan hasil pengu ukuran terhaadap Sasara an 1, diperroleh hasil caapaian kinerrja sebesar 80,94%, ap pabila diban ndingkan den ngan targett kinerja Tahun 2014 sebesar s 85% %, sehingga indikator sasaran s tidaak mencapaii target. Seccara rinci peencapaian masing‐masin m ng indikatorr sasaran diilustrasikan d dalam Gambaar 3.2 berikutt ini.
LKIP Tahun 2014
III--3
Bapp peda Kota Bandung
a pada tahun 2 2014 tingkat ccapaian Sasaran 1 : Te erwujudnya keselarasan •Secara rata‐rata besar 80,94 Saasaran 1 tercaapai dibawah target yaitu seb perencanaan n pembangunan daerah persen, dari tarrget rata‐rata ssebesar 85 perrsen Indikator 1 : Tiingkat Keselaraasan RKPD •Target : 85 % ↔ ↔ Realisasi 62.3 32% terh hadap RPJMD Indikator 2: Tingkat kesellarasan Renstra SK KPD terhadap R RPJMD
Capaian 73.32%
•Target : 85 % ↔ ↔Realisasi 91,7 72%
Capaiaan 107.91%
Indikator 3 : Tiingkat keselaraasan Renja •Target : 85 % ↔ ↔ Realisasi 88,7 79% SKPD terhadap RKPD
Capaiaan 104.46%
Gambarr 3.2 Capaian Kinerja Sasa aran 1 Terwu ujudnya kesellarasan peren ncanaan pembangun nan daerah T Tahun 2014
In ndikator 1 : : Keselarassan RKPD t terhadap R RPJMD RKPD Kota Baandung Tahu un 2014 dissusun pada tahun 2013, yang meru upakan tahu un transisi, dimana beraakhirnya periode kepem mimpinan Walikota W Band dung Period de 2009‐2013, dan awal Periode Waalikota Bandu ung terpilih 2 2013‐2018. RKPD 2014,, disusun beersamaan ataau secara siimultan den ngan penyussunan RPJM MD baru (20 013‐2018), yyang menurrut ketentuaan Peraturan n Menteri Dalam D Negerri Nomor 54 4 Tahun 201 10, bahwa R RKPD yang disusun pad da periode ttransisi berak khirnya periode Kepemim mpinan Kepaala Daerah, h harus tetap m mengacu pad da RPJMD laama (2009‐20 013) selama RPJMD baru u (2013‐2018 8) belum diteetapkan denggan Peraturaan Daerah. P Pengukuran capaian kineerja, sedianyya didasarkaan pada 6 (en nam) sub Ind dikator, yaittu sebagai b berikut : 1. Kesselarasan Sassaran RKPD terhadap Sassaran RPJMD D, 2. Kesselarasan Ind dikator Sasarran RKPD terrhadap Indik kator Sasaran n RPJMD, 3. Kesselarasan Target Sasaran n RKPD terhaadap Target S Sasaran RPJM MD, 4. Kesselarasan Prrogram RKPD D terhadap P Program RPJM MD, 5. Kesselarasan Indikator Proggram RKPD terhadap Indikator Program RPJMD, 6. Kesselarasan Taarget Program m RKPD terh hadap Targett Program RP PJMD. Namun demikian, d beerdasarkan hasil h analisiss dan penguk kuran pada Indikator 1,, hanya ada 3 (tiga) sub b indikator, y yang dapat d dibandingkan n antara RKP PD 2014 terh hadap RPJMD D lama (2009 9‐ 2013) yaiitu : 1. Kesselarasan Sassaran RKPD terhadap Sassaran RPJMD D, 2. Kesselarasan Pro ogram RKPD D terhadap Prrogram RPJM MD, 3. Kesselarasan Ind dikator Program RKPD teerhadap Indikator Prograam RPJMD. Sebagai k konsekuensin nya, dari kon ndisi tersebu ut, hasil keseelarasan RKP PD terhadap RPJMD relattif rendah, y yaitu diperoleeh tingkat caapaian kinerjja sebesar 62 2,32 persen, yyang merupaakan rata‐ratta capaian k kinerja dari tiga sub indik kator tersebu ut diatas.
LKIP Tahun 2014
III--4
Bapp peda Kota Bandung Pad da sub indik kator pertam ma, dari tottal 69 Sasarran yang ada di RPJMD D, terdapat 56 5 Sasaran yang y selarass, dan 13 Saasaran tidak selaras dalaam RKPD, seehingga dipeeroleh tingkaat keselarassan sasaran RKPD terhaadap sasaran n RPJMD, seb besar 81,16 persen (dih hitung dari 56 5 dibagi 69 9, dikali denggan 100), sebagaimana disajikan dalam m Grafik 3.2 berikut. 81.16 %
Grrafik 3.2 Kese elarasan Sasa aran RKPD te erhadap Sasa aran RPJMD
Pad da sub indikaator kedua, dari total 17 77 Program yang terdapat di RPJMD,, terdapat 14 41 Program yang selaraas dan 36 Prrogram tidak k selaras dalam RKPD, sehingga dipeeroleh tingkaat keselarassan Program RKPD terhaadap Program m RPJMD, seb besar 79,66 persen (dihiitung dari 14 41 dibagi 17 77 dikali denggan 100), seb bagaimana d disajikan dalaam Grafik 3.3 3 berikut. 79,66%
Gra afik 3.3 Kesellarasan Prog gram RKPD te erhadap Prog gram RPJMD
da sub indik kator ketiga,, dari total 260 Indikattor Program yang terdap pat di RPJMD D, Pad terdapat 68 Indikator Program yang y selaras,, dan 192 In ndikator Program tidak selaras dalam m RKPD, seehingga dipeeroleh tingkaat keselarassan Indikator Program RKPD R terhad dap Indikato or Program RPJMD seb besar 26,15 persen (dih hitung dari 68 dibagi 260 dikali dengan 100 0). Sebagaim mana disajikaan dalam Graafik 3.4 berikut.
LKIP Tahun 2014
III--5
Bapp peda Kota Bandung
26,15%
Grafik 3.4 Ke eselarasan In ndikator Prog gram RKPD te erhadap Indiikator Progra am RPJMD
Indikator 2 : Tingka at Keselarasan Renstrra SKPD terrhadap RPJJMD Berrbeda dengaan indikator 1 sebelumn nya, pada In ndikator 2 yaitu y penguk kuran tingkat keselarassan Renstra SSKPD dengan n RPJMD, yang dibandinggkan adalah Renstra SKP PD 2013‐201 18 (hasil Reeviu dari Keementerian Pendayagun naan Aparatu ur Negara dan d Reformaasi Birokrassi) terhadap RPJMD Kotaa Bandung Tahun 2013‐2 2018. Sesuaii dengan kettentuan Peraturan Menteeri Dalam Neegeri Nomorr 54 Tahun 2010, bahwa Renstra SKP PD 2013‐201 18 sebagai baahan masukaan dalam peenyusunan R RPJMD Kota B Bandung 201 13‐2018. Seh hingga dalam m pengukuraan Indikator 2, dapat dib bandingkan b berdasarkan 6 sub indikaator, yaitu : 1. Keselaarasan Sasaraan Renstra S SKPD terhadaap Sasaran R RPJMD 2. Keselaarasan Indikaator Sasaran Renstra SKP PD terhadap Indikator Saasaran RPJMD D 3. Keselaarasan Targeet Sasaran Reenstra SKPD terhadap Target Sasaran n RPJMD 4. Keselaarasan Progrram Renstra SKPD terhad dap Program RPJMD 5. Keselaarasan Indikaator Program m Renstra SK KPD terhadap p Indikator P Program RPJM MD 6. Keselaarasan Targeet Program R Renstra SKPD D terhadap Taarget Program RPJMD Berdasarrkan hasil pengukuran diperoleh tiingkat capaiian kinerja sebesar s 91,72 %, angk ka tersebut merupakan rata‐rata cap paian kinerjaa dari penguk kuran 6 sub indikator kin nerja tersebu ut diatas. Pad da sub indik kator pertam ma, dari totaal 120 Sasarran yang adaa di RPJMD, terdapat 10 09 Sasaran yang y selarass, dan 11 Sasaran tidak selaras dalaam Renstra SSKPD, sehingga diperoleeh tingkat keselarasan k sasaran s Ren nstra SKPD tterhadap sassaran RPJMD D, sebesar 95,18 9 perse en (dihitungg dari 109 dibagi d 120, dikali d dengaan 100), seb bagaimana disajikan dalaam Grafik 3.5 berikut.
LKIP Tahun 2014
III--6
Bapp peda Kota Bandung
95,1 18%
Grafik k 3.5 Keselara asan Sasaran n Renstra SKP PD terhadap S Sasaran RPJM MD
Pad da sub indikaator kedua, dari total 24 42 Indikator Sasaran yan ng ada di RP PJMD, terdapat 211 yangg selaras, dan d 31 tidak k selaras daalam Renstrra SKPD, seehingga dipeeroleh tingkaat keselarassan Indikatorr Sasaran Reenstra SKPD tterhadap Ind dikator Sasarran RPJMD, ssebesar 87,4 44 persen (dihitung darri 211 dibagii 242, dikali dengan 100)), sebagaimaana disajikan n dalam Graffik 3.6 beriku ut. 87,44% %
Gra afik 3.6 Kesela arasan Indik kator Sasaran n Renstra SKP PD terhadap I Indikator Sassaran RPJMD D
Pad da sub indikaator ketiga, d dari total 355 Target Sassaran yang ad da di RPJMD, terdapat 31 19 yang selaaras, dan 36 tidak selarass dalam Renstra SKPD, sehingga dipeeroleh tingkaat keselarasaan Target Saasaran Rensttra SKPD terh hadap Targeet Sasaran RP PJMD, sebesaar 87,66 perrsen (dihitun ng dari 319 dibagi 355, d dikali dengan n 100), sebaggaimana disaajikan dalam Grafik 3.7 beerikut.
LKIP Tahun 2014
III--7
Bapp peda Kota Bandung
87,66%
Grafik 3.7 Kes G selarasan Ta arget Sasaran n Renstra SKP PD terhadap T Target Sasara an RPJMD
Pad da sub indik kator keemp pat, dari totaal 257 Progrram yang adaa di RPJMD, terdapat 24 40 yang selaaras, dan 17 tidak selarass dalam Renstra SKPD, sehingga dipeeroleh tingkaat keselarasaan Program Renstra SKPD terhadap p Program RPJMD, R sebessar 96,67 persen (dihittung dari 24 40 dibagi 25 57, dikali den ngan 100), seebagaimana d disajikan dalaam Grafik 3.8 8 berikut. 96,67%
Grafik 3.8 Keselarassan Program m Renstra SKP PD terhadap P Program RPJMD
Pad da sub indikaator kelima, dari total 30 09 Indikator Program yang ada di RP PJMD, terdapat 263 yangg selaras, dan d 46 tidak k selaras daalam Renstrra SKPD, seehingga dipeeroleh tingkaat keselarassan Indikato or Program Renstra SKP PD terhadap p Indikator Program RP PJMD, sebesaar 92,13 pe ersen (dihitu ung dari 263 dibagi 309, dikali dengaan 100), sebagaimana disajikan dalam m Grafik 3.9 9 berikut.
LKIP Tahun 2014
III--8
Bapp peda Kota Bandung 92,13% %
Grafi fik 3.9 Kesela arasan Indika ator Program m Renstra SKP PD terhadap I Indikator Pro ogram RPJMD D
Pad da sub indikaator keenam m, dari total 386 Target P Program yan ng ada di RP PJMD, terdapaat 332 yangg selaras, dan d 54 tidak k selaras daalam Renstrra SKPD, seehingga dipeeroleh tingkaat keselarassan Target Program P Ren nstra SKPD tterhadap Taarget Program RPJMD, sebesar s 91,2 25 persen (dihitung darri 332 dibagii 386, dikali dengan 100)), sebagaimaana disajikan n dalam Graffik 3.10 berik kut. 91,25%
Grrafik 3.10 Kesselarasan Tarrget Program m Renstra SKP PD terhadap Target Progrram RPJMD
Seccara umum keselarasan k Renstra SKP PD terhadap p RPJMD telah baik, dan n harus dapat lebih dittingkatkan, namun dem mikian yangg menjadi catatan c adalah pada Renstra R SKP PD dilingkun ngan Pemerintah Kota Bandung, jum mlah Indikato or Sasaran d dan Target Saasaran adalaah masing‐m masing sebessar 663 Indik kator Sasaraan, dan 1074 4 Target Sasaaran, atau melebihi m 2 kaali lipat unttuk Indikato or Sasaran, dan melebih hi 3 kali lip pat untuk T Target Sasarran dari yan ng tercantum m pada RPJM MD yaitu sebesar 242 Ind dikator Sasarran dan 355 Target Sasaaran., sehinggga perlu dilaakukan reviu u kembali, ap pakah indikaator sasaran serta targett sasaran terrsebut relevaan dan dapaat diukur.
LKIP Tahun 2014
III--9
Bapp peda Kota Bandung
Indikato or 3 : Tingk kat Keselarrasan Renja a SKPD terh hadap RKP PD Sam ma halnya deengan Indikaator 2, pada Indikator 3 yaitu penguk kuran tingkaat keselarasaan Renja SKPD terhadap p RKPD, yangg dibandingk kan adalah R Renja SKPD 2 2014 terhadaap RKPD Kotta Bandung Tahun 2014. Sesuai deengan ketenttuan Peraturran Menteri Dalam Negeeri Nomor 54 5 Tahun 20 010, bahwa R Renja SKPD 2 2014 disusun n setelah RKP PD 2014 diteetapkan denggan Peraturaan Walikota Bandung, yang memuatt Rencana Keerja Pemerin ntah Kota Baandung padaa Tahun 2014, atau merupakan tah hun Pertam ma RPJMD b baru 2013‐2 2018. Sehin ngga penguk kuran kinerrja didasarkaan pada 6 sub indikator ssebagai berik kut : 1. Keseelarasan Proggram Renja S SKPD terhadaap Program R RKPD 2. Keseelarasan Indikator Prograam Renja SKP PD terhadap Indikator Prrogram RKPD D 3. Keseelarasan Targget Program Renja SKPD terhadap Taarget Program m RKPD 4. Keseelarasan Kegiiatan Renja SSKPD terhadaap Kegiatan RKPD 5. Keseelarasan Indikator Kegiattan Renja SKP PD terhadap Indikator Keegiatan RKPD D 6. Keseelarasan Targget Kegiatan Renja SKPD terhadap Taarget Kegiataan RKPD Berrdasarkan haasil penguku uran diperoleeh tingkat capaian kinerja sebesar 88 8,79 %, angk ka tersebut merupakan rata‐rata cap paian kinerjaa dari penguk kuran 6 sub indikator kin nerja tersebu ut diatas. Pad da sub indikaator pertama dari total 3 354 Program m yang ada dii RKPD, terdaapat 339 yan ng selaras, dan d 15 tidaak selaras dalam d Renjaa SKPD, seh hingga diperroleh tingkat keselarasaan Program Renja SKPD terhadap Prrogram RKPD D, sebesar 98 8,34 persen n (dihitung dari 339 dibagi 354, dikaali dengan 10 00), sebagaim mana disajikaan dalam Graafik 3.11 beriikut.
Grafik k 3.11 Keselarrasan Progra am Renja SKP PD terhadap P Program RKP PD
Pad da sub indikator kedua dari total 53 38 Indikator Program yaang ada di RKPD, terdapat 420 yangg selaras, dan d 118 tid dak selaras dalam Renja SKPD, sehingga dipeeroleh tingkaat keselarassan Indikatorr Program Renja R SKPD tterhadap Ind dikator Progrram RKPD, sebesar s 82,8 87 persen (dihitung darri 420 dibagii 538, dikali dengan 100)), sebagaimaana disajikan n dalam Graffik 3.12 berik kut.
LKIP Tahun T 20144
III-110
Bapp peda Kota Bandung
Gra afik 3.12 Kese elarasan Indikator Progra am Renja SKP PD terhadap I Indikator Pro ogram RKPD
Pad da sub indikaator ketiga d dari total 505 Target Pro ogram yang aada di RKPD,, terdapat 37 76 yang selaaras, dan 129 9 tidak selarras dalam Reenja SKPD, seehingga dipeeroleh tingkaat keselarasaan Target Prrogram Renja SKPD terh hadap Targett Program RKPD, sebesaar 82,30 perrsen (dihitun ng dari 376 dibagi 505, d dikali dengan n 100), sebaggaimana disaajikan dalam Grafik 3.13 b berikut.
G Grafik 3.13 K Keselarasan T Target Progra am Renja SKP PD terhadap T Target Progrram RKPD
Pad da sub indikator keempat dari totall 1422 Kegiaatan yang ada di RKPD, terdapat t 134 42 yang selaaras, dan 80 tidak selaraas dalam Ren nja SKPD, seehingga dipeeroleh tingkaat keselarasaan Kegiatan Renja SKPD D terhadap Kegiatan RK KPD, sebesarr 95,99 perrsen (dihitu ung dari 134 42 dibagi 14 422, dikali deengan 100), ssebagaimanaa disajikan daalam Grafik 3 3.14 berikut.
LKIP Tahun T 20144
III-111
Bapp peda Kota Bandung
Grafik k 3.14 Keselarrasan Kegiata an Renja SKP PD terhadap K Kegiatan RKP PD
Pad da sub indikaator kelima dari total 19 938 Indikator Kegiatan yaang ada di R RKPD, terdapat 1756 yan ng selaras, dan 182 tid dak selaras dalam Renjja SKPD, seehingga dipeeroleh tingkaat keselarassan Indikatorr Kegiatan Renja R SKPD terhadap t Ind dikator Kegiaatan RKPD, sebesar s 88,9 90 persen (dihitung ( daari 1756 dib bagi 1938, dikali dengan n 100), sebaagaimana dissajikan dalam m Grafik 3.1 15 berikut.
Gra afik 3.15 Kese elarasan Indikator Kegiata an Renja SKP PD terhadap I Indikator Kegiatan RKPD D
Pad da sub indikaator keeena am dari total 1766 Targett Kegiatan yaang ada di R RKPD, terdapat 1531 yan ng selaras, dan 235 tid dak selaras dalam Renjja SKPD, seehingga dipeeroleh tingkaat keselarassan Target Kegiatan Reenja SKPD terhadap t Taarget Kegiataan RKPD, sebesar 84,3 35 persen (dihitung ( daari 1531 dib bagi 1766, dikali dengan n 100), sebaagaimana dissajikan dalam m Grafik 3.1 16 berikut.
LKIP Tahun T 20144
III-112
Bapp peda Kota Bandung
Grafik 3.16 K G Keselarasan T Target Kegiata an Renja SKP PD terhadap T Target Kegia atan RKPD
Seccara rata‐ratta keselarasaan Renja SKPD terhadap p RKPD telaah cukup baaik, dan haru us lebih dap pat ditingkattkan lagi pad da tahun meendatang, naamun demik kian yang meenjadi catataan adalah paada Renja SK KPD dilingku ungan Pemerrintah Kota Bandung, jum B mlah Kegiataan pada Renja adalah seebesar 2094 4 Kegiatan, aatau melebih hi dari Kegiatan yang terrcantum pad da RKPD yaittu sebesar 1 1422 Kegiataan, sehingga Bidang Pereencanaan pada Bappeda perlu lebih cermat dalam m melakukaan asistensi dan verifik kasi Kegiatan n yang ada pada setiap p SKPD mittra kerjanyaa , sehingga jumlah Kegiatan dalam R Renja SKPD d dapat selarass dengan jum mlah Kegiatan n pada RKPD D.
Perbandiingan Realissasi Kinerja Tahun 2014 4 dengan Ca apaian Kinerrja Tah hun 2013
Pada tahu un 2013 terd dapat 5 Indik kator Kinerjaa Utama yangg ditetapkan oleh Bapped da , yaitu : 1. Tin ngkat perwujudan perenccanaan pemb bangunan yan ng sesuai den ngan aspirassi masyarakaat 2. Kesselarasan pro ogram dalam m RKPD denggan Program dalam RPJM MD. 3. Perrsentase kon nsistensi pelaaksanaan pro ogram/kegiaatan yang dirrencanakan 4. Perrsentase hassil koordinassi, pengkajiaan dan penellitian yang d dijadikan baahan masukaan dalam pelaksan naan pemban ngunan. 5. Ken naikan Jumlaah Investor. Sementarra pada tahu un 2014 terdaapat 5 Indikaator Kinerja Utama yangg ditetapkan o oleh Bapped da, yaitu : ngkat keselarrasan RKPD tterhadap RPJJMD 1. Tin 2. Tin ngkat keselarrasan Renstraa SKPD terhaadap RPJMD 3. Tin ngkat keselarrasan Renja S SKPD terhadap RKPD 4. Perrsentase Bellanja Langsu ung RKPD yang y Mengakomodir Ussulan Masyaarakat Melalui Mu usrenbang 5. Tin ngkat Pelaksaanaan Prograam Pembanggunan yang SSesuai dengan n perencanaan Seh hingga dalam m kaitannya dengan pem mbahasan pencapaian p SSasaran 1 : Terwujudny ya kesselarasan peerencanaan pembangunaan daerah, hanya terdaapat 2 Indikator Kinerrja
LKIP Tahun T 20144
III-113
Bapp peda Kota Bandung Utaama yang daapat dibandiingkan antarra tahun 2013 dengan ttahun 2014 yaitu sebaggai berrikut . IKU 2013
Capaian : C 95%
Capaian : C 48,31%
1. Keselarasan n program dalam m RKPD dengan Prograam dalam RPJMD.
2. Tingkat perw wujudan perencanaan pembangunan n yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
IKU 2014 1. Tingkat keseelarasan RKPD terhadap p RPJMD
2. Persentase B Belanja Langsung RKPD D yang Mengakomodirr Usulan Masyarakat Meelalui Musrenbang
Capaaian : 62,3 32%
Caapaian : 33,08% 3
Gambar 3..2 Perbandin ngan Capaian Indikator Kiinerja Utama Tahun 2013 dan 2014
Seb bagaimana ditunjukan d p pada Gambar 3.2 terseb but, secara umum u terjad di penurunaan capaian k kinerja pada Kedua Indik kator Kinerjaa Utama Bap ppeda dari taahun 2013 ke tahun 2014, pertama untuk Indikaator Keselarrasan RKPD tterhadap RP PJMD terjadi penurunan sebesar 32,6 68 %, dan kedua untuk Indikator Peersentase Bellanja Langsu ung RKPD yaang Mengako omodir Usulaan Masyarak kat Melalui M Musrenbang tterjadi penurrunan sebesaar 15,23 %. Hall ini menarik k untuk dianalisis lebih laanjut, kedua fenomena p penurunan caapaian kinerrja pada IKU U Bappeda tersebut t dap pat terjawab b sebagaiman na telah dib bahas sebelu umnya, bahw wa tahun 20 013 merupak kan tahun traansisi period de kepemimp pinan Walik kota Bandungg lama (2009 9‐ 2013) daan Walikotaa Bandung terpilih t (201 13‐2018), seehingga keseelarasan dokumen RKP PD terhadap RPJMD relaatif rendah , terutama pada level Prrogram maup pun Kegiatan pada setiaap SKPD, kaarena disamp ping SKPD harus h menyeelesaikan tarrget capaian kinerja pada akhir tahu un 2013, disaat yang bersamaan b SKPD haruss pula menggakomodir prioritas p jan nji kampany ye Walikota Bandung pada p tahun pertama k kepemimpinaan, yaitu pada Periodee 2013‐2018. Sehingga berimplikassi pada min nimnya angggaran yang dapat d dialok kasikan padaa Renja SKP PD (Pagu Beelanja Langsu ung RKPD 2014) untuk memenuhi aspirasi / ussulan masyaarakat melalu ui musrenbang.
LKIP Tahun T 20144
III-114
Bapp peda Kota Bandung
Perban ndingan Rea alisasi 2014 4 dengan Target Jangka Menengah
Reaalisasi akum mulasi cap paian sasarran 1 : Teerwujudnya keselarasan perencanaaan pembanggunan daeraah sampai dengan tah hun 2014, dibandingkaan dengan rencana yan ng tercantum m dalam Ren nstra pada tah hun 2018 daapat dilihat p pada Tabel 3.2 berikut inii. Tab bel 3.2 Perban ndingan Reallisasi Capaian n Kinerja Tah hun 2014 den ngan Target R Renstra Tahu un 2018 Capaian Terhadap p Target 2014
Target Tahun 2018
Capaian realisasi 2014 Terhadap p Target 2018
100
62,32
No
Ind dikator Sasarran 1
Satu uan
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
1
Tiingkat keselarrasan RKP PD terhadap R RPJMD
% %
85
62,32
% %
85
91,72
107.91
100
91,72
% %
85
88,79
104.46
100
88,79
2 3
Tiingkat keselarrasan Renstra SKPD terhadap RPJM t MD Tiingkat keselarrasan Renja SKPD terh hadap RKPD
73.32
Kettiga indikator sasaran 1, apabila dibandingkan deengan target ttahun 2018, maka capaiaan terhadap target 2018, besarannyaa adalah sam ma dengan reaalisasi tahun n 2014. Dapatt terlihat pad da tabel diattas, bahwa ketiga k indikaator tersebu ut capaian kiinerjanya maasih dibawah h target 201 18 yaitu Tin ngkat keselarasan RKPD D terhadap R RPJMD, denggan capaian 62,32 perseen, sementarra untuk Tin ngkat keselarasan Renstrra SKPD terh hadap RPJMD D dan Tingkaat keselarasaan Renja SKP PD terhadap RKPD tercaapai melebihi target yaitu u masing‐maasing sebesaar 91,72 perssen dan 88,7 79 persen.
Perbandin ngan Realisa asi Kinerja T Tahun 2014 4 dengan Sta andar Nasional maupun den m ngan Instanssi Lain
Terrdapat 2 Ind dikator Kinerja Utama B Bappeda Kotta Bandung yang dapat dibandingkaan dengan Indikator Kinerja K Utam ma pada Badan B Perencanaan Peembangunan n Nasional / Kementerian Perencaanaan Pembangunan Naasional, yaitu u Tingkat keselarasan RK KPD terhadaap RPJMD dan Tingkat keselarasan k Renja SKPD D terhadap RKPD R yang d dapat diilustrrasikan dalam m Gambar 3 3.3 sebagai b berikut.
LKIP Tahun T 20144
III-115
Bapp peda Kota Bandung
Capaian 100%
• Tingkaat keselarasaan RKPD teerhadap RPJMD
• Tingkaat keselarasaan Renja SKP PD terhadap RKPD Capaian 88,79%
IKU BAPPENAS 2013
IKU BAPPEDA 2014 IKU BAPPEDA 2014
Capaian 62,32%
• Keseesuaian antaara muatan rancangan n RKP 2014 dengan RPJMN 2 2010‐2014. • Kesesuaian rancangan Reencana Kerjaa Kemen nterian/ Lem mbaga (Renja K/L) 2014 de engan rancaangan RKP 20 014
Capaiian 100%
Gamb bar 3.3 Perba andingan IKU U Bappeda Ko ota Bandung dengan IKU B Bappenas Sumber : LA AKIP Bappen nas 2013, diollah
Berdasarrkan bagan diatas, d dapaat disimpulkaan bahwa In ndikator Kineerja Utama Bappeda B Kotta Bandung yang dapat dibandingkaan dengan In ndikator Kin nerja Utama pada Badan n Perencanaaan Pembanggunan Nasional / Kemeenterian Perencanaan Peembangunan n Nasional, yaitu Tingkaat keselarassan RKPD terrhadap RPJM MD dan Tingk kat keselarassan Renja SK KPD terhadap p RKPD, kedu ua indikatorr tersebut caapaian nya masih m dibawah Capaian Kinerja Nasiional ( Bapp penas), namu un demikian n sebagai cattatan, bahwaa data capaian kinerja teersebut diattas pada Bap ppenas adalaah berdasark kan data LAKIP L Tahun 2013, un ntuk LAKIP Tahun 201 14 masih dalam d prosees penyusun nan, dan belu um dapat di p publikasikan n.
Progra am Kegiatan n Yang Men nunjang Ke eberhasilan n Sasaran 1 1 Program dan kegiataan yang dilak ksanakan un ntuk menunjaang keberhaasilan indikattor sasaran 1, yaitu Program P Perencanaan P n Pembang gunan Daerah, Indikaator program mnya adalaah tersedian nya Dokumen n Laporan Peelaksanaan P Pembangunan, dengan Keegiatan yangg dilaksanakaan untuk meenunjang pro ogram adalah h : a. Peny yusunan Raancangan RP PJMD, Indik kator outpu ut kegiatann nya adalah tersusunny ya doku umen Rancan ngan RPJMD, b. Peny yusunan RKP PD, Indikatorr output kegiiatannya adaalah tersusun nnya dokumen Rancangaan RKPD D, c. Peny yusunan Ren nstra dan Reenja SKPD, Indikator output kegiataannya adalah h tersusunny ya doku umen Renstra dan Renja SKPD. d. Peny yusunan Raancangan RKPD R Perub bahan, Indiikator outp put kegiataannya adalaah tersu usunnya dok kumen Rancaangan RKPD P Perubahan
LKIP Tahun T 20144
III-116
Bapp peda Kota Bandung
3.2.2 Pengukuran, Evaluasi, dan n Analisis Capaian Kinerja S Sasaran 2 2: modasinya a aspirassi masyarrakat dallam pem mbangunan Terakom daerah p planning serta s pelaksanaan Peraaturan Daeraah Dallam rangka implementasi bottom up Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan P P Peraturan Daaerah Kota B Bandung Nom mor 07 tahu un 2008 tentang Tahapaan, Tata Caraa Penyusunan n, Pengendallian dan evalluasi pelaksaanaan rencan na pembanggunan sertaa musyawarah perenccanaan pem mbangunan daerah, maka m aspiraasi masyarak kat melalui k kegiatan mussrenbang waajib diakomodir dalam peerencanaan p pembangunaan daerah K Kota Bandungg. Musrenban ng merupakaan forum mu usyawarah taahunan yangg dilaksanakaan secara paartisipatif oleeh para pemaangku kepen ntingan untuk k menyepakaati rencana k kegiatan tahu un anggaran n yang berjaalan sesuai dengan d tingk katannya. Tu ujuan diadak kannya Musrrenbang yaittu untuk menampung dan d menetap pkan kegiatan prioritass sesuai keb butuhan massyarakat yan ng diperoleh h dari musy yawarah perrencanaan yyang sesuai dengan tinggkatan dibaw wahnya sertta menetapk kan kegiataan yang dib biayai melalui APBD maupun m sum mber pendan naan lainny ya. Berdasarrkan kewenangan yang dimiliki oleh B Bappeda Kotta Bandung, maka aspiraasi masyarakat yang diaakomodir paada tahap perencanaan pembangun nan dihitungg menggunak kan indikato or Persentasse Pagu Bellanja Langsu ung RKPD yyang Mengakomodir Ussulan Masyaarakat Melalu ui Musrenbaang. Pen ngukuran kin nerja untuk k ketercapaian n sasaran 2 (T Terakomodaasinya aspiraasi masyarakat dalam peembangunan n daerah) diilakukan den ngan mengggunakan 1 indikator kin nerja sasaraan, dengan taarget dan reaalisasi kinerja sebagai berikut: Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kine P erja Sasaran 2 Terakomodasin nya aspirasi m masyarakat d dalam pemba angunan daerah dan Perbad dingan denga an Target Akh hir Renstra T Tahun 2018 No
1
Indikator K Kinerja Sasaran
Sa atuan
Peersentase Paggu Beelanja Langsu ung RKPD yaang Mengakom modir Usulan Masyaraakat Melalui Musren M nbang
%
Targ get
Realisassi
T Tahun 2014
30
33,08
Capaian n Kinerja Tahun 2014 110,27% %
% Capaian Target Kinerja Tahu un 2018
34
97,29 %
Persentase Pagu Belan nja Berrdasarkan tabel di ataas, dapat dilihat bahwaa realisasi P Langsungg RKPD yangg Mengakomo odir Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang pad da tahun 201 14 adalah seebesar 33,08 8 %. Berdasaarkan data di atas dap pat diketahu ui bahwa reealisasi tahu un 2014 dib bandingkan dengan targget rencana akhir Rensstra pada taahun 2018 menunjukkaan capaian sebesar s 97,2 29 %. Rinciaan Pagu Belaanja Langsun ng RKPD yan ng Mengako omodir Usulaan Masyarak kat Melalui M Musrenbang p pada tahun 2 2014 dapat d dilihat pada ttabel 3.4. Apaabila diband dingkan denggan realisasi Persentasee Pagu Belan nja Langsun ng RKPD yan ng Mengakomodir Usulaan Masyarakat Melalui M Musrenbang p pada tahun ssebelumnya, nilai realisaasi pada tahun 2014 meengalami penurunan darri 48,31 perrsen pada taahun 2013 menjadi m 33,0 08 persen, atau menurun n sebesar 15,,23 persen, ssebagaimanaa disajikan paada Tabel 3.5 5.
LKIP Tahun T 20144
III-117
Bapp peda Kota Bandung NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
No 1
Tab bel 3.4 SKPD y yang mengak komodasi Usu ulan Musrenb bang dalam R RKPD SKPD Akomodasi U Usulan Musrenbang da alam RKPD Dinas Pendidikan 63.320 0.000.000 Dinas Keseh hatan 14.059 9.151.500 Dinas Bina M Marga dan Pen ngairan 534.308 8.490.000 Dinas Penceegahan dan Penanggulangan n 280 0.000.000 Kebakaran Dinas Pemak kaman dan Peertamanan 45.450 0.000.000 Dinas Tata R Ruang dan Cip pta Karya 34.995 5.950.000 Dinas Perhu ubungan 14.342 2.300.000 Badan Pengeelolaan Lingku ungan Hidup 2.100 0.000.000 Dinas Kepen ndudukan dan n Pencatatan SSipil 4.900 0.000.000 Badan Pemb berdayaan Perrempuan dan Keluarga 6.451 1.100.000 Berencana Dinas Sosial 7.763 3.691.000 Dinas Tenagga Kerja 6.200 0.373.280 Dinas Koperrasi Usaha Keccil Menengah dan 2.912 2.271.200 Perindustriaan Perdagangaan Dinas Pemuda dan Olah R Raga 3.671 1.450.000 Badan Kesattuan Bangsa d dan Pemberdaayaan 270 0.000.000 Masyarakat Satuan Polissi Pamong Praaja 5.030 0.230.000 Kantor Perp pustakaan dan n Arsip Daerah h 70 0.000.000 Dinas Komu unikasi dan Infformatika 1.688 8.950.000 Dinas Pertan nian dan Ketahanan Pangan n 15.255 5.766.000 Dinas Kebud dayaan dan Paariwisata 5.828 8.450.000 Jumlah 768.898 8.172.980 Pagu Belanja Langsung RKPD 2.324.512 2.268.900 Persentase 33,08 % Tabel 3.5 P Perbandingan n Realisasi Pa agu Belanja Langsung RKP PD yang meng geakomodir usu ulan Musrenb bang Tahun 201 2 Tahun n 2013 Tah hun 2014 Indikator Kinerja Sa asaran Persentase P Pagu Belanja L Langsung RKPD yang M Mengakomodir Usulan Masyarakat Melalui Musrrenbang
34,42 %
48,3 31%
3 33,08%
Pen ncapaian indikator sassaran 2 (Peersentase Pagu P Belanjaa Langsung RKPD yan ng Mengakomodir Usulaan Masyarak kat Melalui Musrenban ng) belum b bisa dilakukaan komparaasi dengan in ndikator lain n karena pad da tingkat kaab/kota, tingk kat provinsi,, maupun tin ngkat nasional karena beelum terdapaat indikator y yang serupa..
LKIP Tahun T 20144
III-118
Bapp peda Kota Bandung untuk mend dukung penccapaian sasaaran 2 adalaah Program dan kegiataan yang dilaaksanakan u m Perencan naan Pem mbangunan Daerah, melalui keegiatan pen nyelenggaraaan Program Musrenbaang RKPD. Beberapa B fak ktor penduku ung dan pen nghambat peencapaian sasaran 2 dapat dilihat paada Tabel 3.6 6 di bawah in ni. Tabel 3.6 Fakto or pendukung g dan pengha ambat pencap paian sasaran n 2
‐ ‐
Faktor Pend dukung Adanya sisstem musrenb bang online Adanya Peraturan P Daaerah Kota Bandung Nomor 05 5 Tahun 200 09 tentang Peerubahan Peraturan Daerah Kotaa Bandung N Nomor 07 008 tentang tahapan, tata cara Tahun 20 penyusunaan, pengend dalian dan evaluasi pelaksanaaan rencana pembangunaan serta musyawarah perencaanaan pemb bangunan daerah yaang mengatu ur tingkat ak komodasi usulan musrenbang sebeesar ≥ 30%
Faktor Penghamb bat ‐ Minimnya SK KPD yang men ngakomodir usulan musrrenbang dalam m Belanja Langsung ‐ Rendahnya k kualitas usulan musrenbangg dari masyaraakat ‐ Belum adanyya pagu indikaatif kewilayahan n
3.2.3 P Pengukura an, Evalu uasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 M Meningkat tnya pe emanfaata an doku umen h hasil perrencanaan p pembangu unan sertta hasil p penelitian n dan pen ngembang gan dalam m p pembangu unan daerrah Salah satu syarat yang haarus dipenuh hi dalam kaitannya den ngan kredibilitas Bapped da sebagai lembaga l perrencana adaalah aplikatiff. Artinya dokumen‐dok kumen peren ncanaan yan ng dihasilkan oleh Bapp peda, tidak hanya h berheenti sampai output, tetaapi output teersebut haru us diimplem mentasikan dalam d perenccanaan dan p pelaksanaan pembangun nan. Hal ini sesuai s dengaan prinsip perencanaan pembangunaan bahwa peerencanaan p pembangunan n harus berk kelanjutan. Pen ngukuran kin nerja untuk k ketercapaian n sasaran 3 ((Meningkatnya pemanfaaatan dokumeen hasil peerencanaan pembangun nan serta hasil peneelitian dan pengembaangan dalam pembanggunan daerah h) dilakukan n dengan menggunakan 2 indikatorr kinerja sassaran, dengaan target dan realisasi kiinerja pada T Tabel 3.7 seb bagai berikutt.
LKIP Tahun T 20144
III-119
Bapp peda Kota Bandung Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kine P erja Sasaran 3 Meningkattnya Pemanfa aatan Dokum men Hasil Perencanaan Pe embangunan Serta Hasil Penelittian dan Peng gembangan D Dalam Pemba angunan Daerrah dan Perb bandingan de engan Target Akhir Rensstra Tahun 20 018 No
Indikator Kinerja Sasarran
Sa atuan
Targ get
Realissasi
T Tahun 2014 1
2
Tingkat A Aplikasi Dokum men Perencaanaan Pembanggunan Tingkat A Aplikasi Dokumen P Penelitian dan Pengem mbangan
Capaia an Kinerjja Tahun n 2014 4
% Capaian Kinerja Tahun n 2018
Target
%
50 0
70,37
140.74 4
70
100.53
%
40 0
54.55
136.38 8
60
90.92
Berdasarrkan hasil ev valuasi terh hadap sasaraan tersebut di atas, dip peroleh gamb baran bahw wa dari ind dikator sasaaran terseb but menghaasilkan cap paian kinerjja 100 ataau bermakn na memuask kan. Apabila dibandingkaan antara cap paian kinerjaa dengan tarrget capaian kinerja tahu un 2014, ind dikator sasarran tercapai m melebihi targget. Tin ngkat Aplika asi Dokumen n Perencana aan Pemban ngunan Berrdasarkan hasil h evaluassi terhadap sasaran teersebut di aatas, diperoleh gambaraan bah hwa dari indikator capaian kiinerja tingkaat aplikasi dokumen penelitian daan pen ngembangan n menghasilk kan capaian kinerja 140.74% atau u bermakna memuaskan. Cap paian kinerjaa ini berdasarrkan nilai tin ngkat aplikasi dokumen p perencanaan pembangunaan seb besar 140.74 4%. Jumlah seluruh do okumen kajian perencan naan pembaangunan yan ng disu usun pada taahun 2014 sebanyak s 27 dokumen. Adapun A jumlah dokumen n perencanaaan pem mbangunan yang y ditindaaklanjuti sebaanyak 19 dok kumen. Jadi, tingkat aplikasi dokumeen perrencanan pem mbangunan aadalah sebessar 70,37 % (formulasi perhitungan = = 19/27 x 10 00 % = 70,37 %). Secara umu um, 19 kajian n tersebut diitindaklanjutti oleh SKPD terkait dalam ben ntuk bahan perumusan p k kebijakan, baahan penyusu unan dan evaaluasi Perda//Perwal, serta bah han penyusu unan pengem mbangan kajian lebih lanjjut. Berikut merupakan bentuk tindaak lanjut dokumen n perencanaaan pembangu unan. Ta abel 3.8 Benttuk Tindak La anjut Dokum men Perencan naan Pemban ngunan Tahun n 2014 No 1
Kajia an Jenis Tindak Lanjut Inovasi Pemb bangunan In ndikator outp put kegiatan nnya adalah tersusunnyaa dokumen dan Kompetissi Antar In novasi Pembaangunan dan n Kompetisi Antar Wilay yah.Realisasi Wilayah an nggaran tahun n 2014 sebesaar 372.349.80 00 (93,09 %).K Kegiatan ini m menghasilkan K Kajian Model Pengembanggan Tematik Kewilayahan K Beerdasarkan P Potensi Unggu ulan. Dari kajian ini diketaahui bahwa beerdasarkan daata di lapanggan dan hasil FGD SKPD teerdapat 18 prroduk unggulan kecamtan (PUK) yg berrada pada 15 5 kecamatan beerdasarkan an nalisis sektorr basis, sub ssektor, dan produk yang m menunjukan kekhasan kecamatan, sehingga kajian ini diirekomendasikan sebagai rujukan baagi penentuaan tematik keewilayahan deengan mempeertimbangkan n aspek poten nsi ekonomi, so osial & budaaya, dan parriwisata, sertaa menganalissis strategi, prrasyarat ataau daya dukung d yan ng dibutuhk kan untuk m mengembangka an tematik keewilayahan di Kota Bandun ng. Selain itu daapat menjadii dasar untu uk melaksan nakan pelatih han kepada
LKIP Tahun T 20144
III-220
Bapp peda Kota Bandung No
Kajia an
2
Penyusunan R Rencana Teknis Ruangg Kawasan
3
Penyusunan Feasibility Stu udy
4
Penyusunan T Tapak Ekologis dalaam Rangka Penattaan Ruang Kota
5
Pengembangaan Green Building di Ko ota Bandung
LKIP Tahun T 20144
Jenis Tindak Lanjut keecamatan untu uk implementtasi tematik keewilayahan, sosialisasi ke peelaku usaha d dan penjalinan n kerjasama, p pemetaan kon ndisi pelaku ussaha dan pem mbinaan, kerrjasama denggan SKPD terrkait untuk id dentifikasi dan n pemetaan kebutuhan teeknis penunjaang tematik keewilayahan, pengajuan/peenganggaran penyediaan kebutuhan teeknis implem mentasi temaatik kewilay yahan, penyeediaan dan peengembangan n infrastruktu ur sesuai kebu utuhan teknis, identifikasi peeluang kerjassama dengan n pelaku usaaha dan mitrra strategis laainnya, pembeentukan guguss tugas (taskfo orce) manajem men proyek im mplementasi ttematik kewillayahan,penyu usunan naskaah akademis daan raperwal implementaasi tematik kewilayahan, sosialisasi tematik kewilayahan peenyuluhan d danbriefing implementasi i k keepada pelaku u usaha, impllementasi tem matik kewilay yahan pada seetiap kecamattan, pemantau uan dan evaluaasi implementasi tematik keewilayahan, serta pereencanaan p pengembangan n tematik keewilayahan berdasarkan hasil evalu uasi. Oleh karena k itu tin ndaklanjut kajian ini menjadi rujukan SK KPD yang ti hasil kajian m menindaklanju n ini yaitu Distarcip Kotta Bandung, Diinas UMKM dan d Perindag Kota Bandun ng, Dinas Pariw wisata Kota Baandung, Bagian Perekonomian Setdaa kota Band dung, Dinas Ko omunikasi daan Informatikaa Kota Bandun ng, Bagian Pembangunan Seetda Kota Baandung, Bidang Sarana P Prasarana Bap ppeda Kota Baandung, Bidang Pemerintaahan Bappedaa Kota Bandu ung, Bidang Ek konomi Pemb biayaan Bappeda Kota Ban ndung, serta Kecamatan‐ keecamatan di K Kota Bandung. In ndikator outp put kegiatan nnya adalah tersusunnyaa dokumen reencana tekniss ruang kawaasan. Dokumeen rencana teeknis ruang kaawasan yang dihasilkan adalah berupaa Kebijakan dan d Strategi Peenyelenggaraaan Kawasan Campuran yang manaa dokumen peerencanaan in ni telah ditind daklanjuti oleh h Dinas Permu ukiman dan Peerumahan Pro ovinsi Jawa Barat B dan meenjadi dasar penyusunan p Raancangan Perraturan Walik kota tentang Rencana Tataa Bangunan daan Lingkungan n (RTBL), dan n Rencana Detaail Tata Ruangg. ndikator outp put kegiatan nnya adalah tersusunnyaa dokumen In feeasibility stud dy. Kegiatan ini menghaasilkan doku umen Studi Keelayakan Pem mbangunan Kawasan Pusat Pemerinttahan Kota Baandung, dan n sebagai tiindaklanjut untuk menggaplikasikan do okumen pereencanaan ini telah dilak kukan Penyussunan DED Peemindahan L Lokasi Pusat Pemerintahaan Kota Ban ndung serta m menjadi masuk kan untuk peny yusunan Renccana Detail Taata Ruang. In ndikator outpu ut kegiatanny ya adalah terssusunnya doku umen tapak ek kologis dalam m rangka penataan p ruaang kota. Kegiatan ini m menghasilkan dokumen Tapak T Ekologgis Ruang Kota K untuk M Mengetahui Daaya Dukung dan d Daya Tam mpung Lingkungan Hidup Ko ota Bandung,, dan sebagaii tindaklanjutt untuk menggaplikasikan do okumen pereencanaan ini telah dilaku ukan Penyusu unan Kajian Daaya Dukung d dan Daya Tamp pung Lingkun ngan. ndikator outp put kegiatan nnya adalah tersusunnyaa dokumen In peengembangan n green build ding di kota Bandung. Kegiatan K ini m menghasilkan kajian dengaan judul Penataan dan Revitalisasi deengan Bangun nan Berwawaasan Lingkunggan (Green Bu uilding) dan Sm mart Building, dan sebagaii tindak lanjutt untuk menggaplikasikan do okumen ini telah disusun Rancangaan Peraturan n Walikota
III-221
Bapp peda Kota Bandung No
Kajia an
6
Penyusunan perencanaan pengembangaan wilayah strategis dan cepat tumbuh h.
7
Penyusunan Peraturan Waalikota tentang Rencana Induk Sistem Air Penyediaan A Minum(SPAM M) Kota Bandung.
8
Penyusunan R Rencana Induk Pengem mbangan Transit Orien nted Developmentt (TOD) melalui Kerjaasama Pemerintah d dan Swasta (KPS)
9
Pengkajian pengembangaan lingkungan seehat.
10
Koordinasi Perencanaan Pembangunan n Bidang Fisik dan Tataa Ruang
LKIP Tahun T 20144
Jenis Tindak Lanjut (R Raperwal) oleeh Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya C Ko ota Bandung teentang Aturan n Green Build ding yang tellah disampaik kan melalui Baagian Hukum m Sekretariat Daerah Kota Bandu ung untuk seelanjutnya ditindaklanjuti untuk menjadi Peraturaan Walikota Baandung. In ndikator outp put kegiatan nnya adalah tersusunnyaa dokumen peerencanaan pengembangan n wilayah straategis dan cepat tumbuh yaaitu Dokumen n Perencanaaan Pengembaangan Kawasaan Tematik Baandung Tekno opolis Gedebaage. Tindak lan njut yang telaah dilakukan teerhadap doku umen perencaanaan ini ad dalah sebagai salah satu daasar untuk peenyusunan Raancangan Perraturan Walik kota tentang R Rencana Tataa Bangunan Dan Lingk kungan (RTB BL)Kawasan Geedebage. In ndikator outp put kegiatan nnya adalah tersusunnya Peraturan W Walikota Tentaang Rencana Induk Sistem m Penyediaan Air Minum. Peeraturan Waalikota yangg telah terrsusun terseebut telah diitindaklanjuti oleh Kelomp pok Kerja Air Minum dan Penyehatan Liingkungan (P POKJA AMPL)) dan Perusaahaan Derah Air Minum (P PDAM) Kota Bandung untuk u dasar penyusunan Kebijakan DaerahSiistem Sttrategis Pembangunan Pen nyediaan Air da SPAM),K M Minum(Jakstra Kelompok Keerja Air Minum M dan Peenyehatan Lin ngkungan (Po okja AMPL) d dan PDAM Ko ota Bandung paada tahun 201 15. In ndikator output kegiatanny ya adalah tersusunnya ren ncana induk peengembangan n Transit Orriented Devellopment (TO OD) melalui Keerjasama Pem merintah dan Swasta (KPS)). Dokumen perencanaan p haasil kegiatan ini telah ditiindaklanjuti o oleh Dinas Peerhubungan Ko ota Bandungg sebagai laandasan dalaam penyusun nan Desain Teerminal pada beberapa titiik yang akan d dilaksanakan pada tahun 20 015. In ndikator outp put kegiatan ini adalah teerlaksananya pengkajian peengembangan n lingkungan sehat. s Kajian ini menjadi rujukan r dan daasar bagi pelaaksanaan proggram dan kegiatan‐kegiatan n pada Dinas Taata Ruang daan Ciptakarya yaitu untu uk pelaksanaaan program lin ngkungan seh hat perumah han, kegiatan penyediaan sarana air beersih dan san nitasi dasar teerutama bagi masyarakat miskin, dan seebagai rujukaan bagi Dinaas Kesehatan n Kota Band dung untuk m melaksanakan Program Pengembangaan Lingkunggan Sehat, Prrogram Penceegahan dan Peenanggulangan n Penyakit Meenular, serta dan peelaksanaan Program Promosi Kesehatan PeemberdayaanMasyarakat. In ndikator outp put kegiatann nya adalah teerlaksananya koordinasi peerencanaan pembangunan bidang fisik dan tata ruan ng. Kegiatan in ni dilaksanakaan untuk melaakukan koordiinasi dengan SSKPD teknis yaang menjadi m mitra Bidang T Tata Ruang, Saarana dan Prasarana Kota Baandung unttuk mensin nkronkan perencanaan‐p perencanaan prrogram dan keegiatan SKPD dengan Rencaana Pembangu unan Jangka M Menengah Kotaa Bandung, Reencana Strateegis SKPD, Ren ncana Kerja Peemerintah Daaerah, serta keebijakan‐kebijjakan Walikotta Bandung. Seetiap SKPD mitra secara ko onsekuen dan konsisten meenyesuaikan seerta menindak klanjuti hasil k koordinasi perencanaan pembangunan
III-222
Bapp peda Kota Bandung No
Kajia an
11
Koordinasi perencanaan pembangunan n bidang ekonomi, Indikator output kegiattannya adalah terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan n bidang ekonomi
12
Perencanaan Pengembangaan Sentra Industtri dan Perdagangan Kota Bandung.
13
Koordinasi perencanaan n bidang pembangunan sosial dan budaya.
14
Koordinasi perencanaan pembangunan n bidang kesra.
LKIP Tahun T 20144
Jenis Tindak Lanjut biidang fisik dan n tata ruang y yang telah dilaakukan ke dallam rencana keerjadan target‐target kin nerja yang ttelah disepak kati dalam do okumen‐doku umen perencan naan. Keegiatan ini d dilaksanakan untuk melaku ukan koordin nasi dengan SK KPD teknis yang menjadi m mitra Bidang Peerencanaan Ekonomi dan Peembiayaan, B Bappeda Kotta Bandung untuk men nsinkronkan peerencanaan‐perencanaan program p dan kegiatan SK KPD dengan Reencana Pembangunan Janggka Menengah h Kota Bandun ng, Rencana Sttrategis SKPD, Rencana Kerja Pem merintah Daeerah, serta keebijakan‐kebijjakan Walikotta Bandung daalam bidang ekonomi dan peembiayaan. Seetiap SKPD mitra m secara k konsekuen dan konsisten m menyesuaikan serta menindaaklanjuti hasill koordinasi p perencanaan peembangunan bidang eko onomi dan p pembiayaan yang telah diilakukan ke d dalam rencanaa kerja dan taarget‐target kinerja k yang teelah disepakatti dalam dokum men‐dokumen n perencanaan n. ndikator outp put kegiatan nnya adalah tersusunnyaa dokumen In Peerencanaan Pengembanga P dustri dan Perdagangan P n Sentra Ind Ko ota Bandung.. Kegiatan kaajian sudah selesai 100 %. % Dokumen Peerencanaan Pengembanga P dustri dan Perdagangan P n Sentra Ind Ko ota Bandungg ditindaklanjjuti oleh SK KPD terkait yaitu y Dinas Ko operasi, Usah ha Kecil Meneengah dan Perrindustrian Perdagangan P Ko ota Bandungg dalam mellakukan pereencanaan program dan keegiatannya teerutama seb bagai rujukan n dan landaasan dalam m melakukan perrencanaan Prrogram Pengeembangan Seentra‐Sentra In ndustri Potenssial dan progrram Pengemb bangan Industtri Kecil dan M Menengah. ndikator outp put kegiatann nya adalah teerlaksananya koordinasi In peerencanaan peembangunan bidang sosial dan budaya. Kegiatan ini diilaksanakan untuk u melaku ukan koordinasi dengan SKPD S teknis yaang menjadi mitra m Sub Bid dang Sosial daan Budaya, Baappeda Kota Baandung unttuk mensin nkronkan perencanaan‐p perencanaan prrogram dan keegiatan SKPD dengan Rencaana Pembangu unan Jangka M Menengah Kotaa Bandung, Reencana Strateegis SKPD, Ren ncana Kerja Peemerintah Daaerah, serta kebijakan‐kebiijakan Waliko ota Bandung daalam bidang sosial dan budaya. Setiiap SKPD mitra m secara ko onsekuen dan n konsisten menyesuaikan n serta meniindaklanjuti haasil koordinaasi perencanaaan pembangu unan bidang sosial dan bu udaya yang teelah dilakukan ke dalam rencana kerja dan target‐ taarget kinerja yang telah disepakati d daalam dokumeen‐dokumen peerencanaan. In ndikator outp put kegiatann nya adalah teerlaksananya koordinasi peerencanaan peembangunan bidang social dan budaya. Kegiatan ini diilaksanakan untuk u melaku ukan koordinasi dengan SKPD S teknis yaang menjadi mitra Sub Bidang Kesejah hteraan Rakyaat, Bappeda Ko ota Bandung untuk menssinkronkan perencanaan‐p perencanaan prrogram dan keegiatan SKPD dengan Rencaana Pembangu unan Jangka M Menengah Kotaa Bandung, Reencana Strateegis SKPD, Ren ncana Kerja Peemerintah Daaerah, serta kebijakan‐kebiijakan Waliko ota Bandung daalam bidang Kesejahteraaan Rakyat. Seetiap SKPD mitra m secara ko onsekuen dan n konsisten menyesuaikan n serta meniindaklanjuti haasil koordinassi perencanaan pembangun nan bidang Keesejahteraan Raakyat yang teelah dilakukan n ke dalam reencana kerja dan target‐
III-223
Bapp peda Kota Bandung No
Kajia an
15
Perencanaan Penanganan L Lansia.
16
Review Masteerplan Pendidikan K Kota Bandung
17
Koordinasi perencanaan pembangunan n bidang pemerintahan n
18
Koordinasi keerjasama pembangunan n antar daerah,
19
Penyusunan kebijakan pelaksanaan kerjasama daaerah.
LKIP Tahun T 20144
Jenis Tindak Lanjut taarget kinerja yang telah disepakati d daalam dokumeen‐dokumen peerencanaan. ndikator outp put kegiatan nnya adalah tersusunnyaa dokumen In Peerencanaan Penanganan Lansia. Dok kumen ini merupakan peedoman dalaam perencanaaan dan pen nanganan lan nsia melalui peenyusunan kebijakan k pro o lansia. Dok kumen ini pada p tahun an nggaran 2015 5 ditindaklan njuti dengan melakukan Penyusunan P Im mplementasi P Perencanaan d dan Penangan nan Lansia seb bagai bahan naaskah akadem mik dan jugaa menjadi ru ujukan bagi pelaksanaan p prrogram‐progrram dan keggiatan pada D Dinas Sosial dan Dinas Keesehatan Kotaa Bandung dallam penangan nan lansia In ndikator outp put kegiatan nnya adalah tersusunnyaa dokumen Reeview Masteerplan Pendidikan Kota Bandung. Kegiatan K ini m merupakan peedoman pelak ksanaan proggram pendid dikan untuk jaangka waktu 5 5 (lima) tahun ke depan, yan ng akan menjaadi landasan baagi penyusun nan rencana kerja SKPD teknis terkait, terutama Diinas Pendidik kan Kota Bandung. In ndikator outp put kegiatann nya adalah teerlaksananya koordinasi peerencanaan p pembangunan n bidang pem merintahan. Kegiatan K ini diilaksanakan untuk u melaku ukan koordinasi dengan SKPD S teknis yaang menjadi mitra m Bidang Perencanaan n Pemerintahaan, Bappeda Ko ota Bandung untuk menssinkronkan perencanaan‐p perencanaan prrogram dan keegiatan SKPD dengan Rencaana Pembangu unan Jangka M Menengah Kotta Bandung, Rencana Sttrategis SKPD D, Rencana Sttrategis SKPD, Rencana Kerja Pem merintah Daeerah, serta keebijakan‐kebijjakan Walikotta Bandung daalam bidang p perencanaan peemerintahan. Setiap SKPD m mitra secara k konsekuen daan konsisten m menyesuaikan serta menindaaklanjuti hasill koordinasi p perencanaan peembangunan bidang pereencanaan peemerintahan yang telah diilakukan ke d dalam rencanaa kerja dan taarget‐target kinerja k yang teelah disepakatti dalam dokum men‐dokumen n perencanaan n. In ndikator outp put kegiatann nya adalah teerlaksananya koordinasi keerjasama pem mbangunan an ntar daerah. K Kegiatan ini dilaksanakan un ntuk melakukan koordin nasi dengan pemangku kepentingan k Peenanaman Modal Daerah untuk mensinkronkan peerencanaan‐ peerencanaan p program dan n kegiatan SKPD dengaan Rencana Peembangunan Jangka Menen ngah Kota Ban ndung, Rencana Strategis SK KPD, Rencan na Kerja Pemerintah Daaerah, serta kebijakan‐ keebijakan Walikota Bandun ng dalam bid dang penanam man modal daaerah Kota Bandung. Setiaap SKPD mitrra secara kon nsekuen dan ko onsisten men nyesuaikan seerta menindak klanjuti hasil koordinasi peerencanaan p pembangunan n bidang perrencanaan peemerintahan yaang telah dilaakukan ke daalam rencanaa kerja dan target‐target kiinerja yang telah diseepakati dalaam dokumeen‐dokumen peerencanaan. In ndikator outp put kegiatan nnya adalah tersusunnyaa dokumen keebijakan peelaksanaan kerjasama daerah. Kegiatan ini m menghasilkan dokumen pengelolaan data dan informasi peenanaman mo odal, dokumen pengemban ngan potensi penanaman m modal dan dok ndalian pelaksanaan penanaaman modal umen pengen yaang merupakaan dokmen‐do okumen yang menjadi bahaan data dan in nformasi sertaa database baagi bidang peenanaman mo odal daerah.
III-224
Bapp peda Kota Bandung No
Kajia an
Jenis Tindak Lanjut Seelain itu dok kumen‐dokumen ini juga m menjadi pand duan dalam tugas pokok dan fungsi Bidang Penanaaman Modal m melaksanakan Daaerah Bappeeda Kota Baandung serta database bagi b bidang peenanaman mo odal daerah. Selain S itu dok kumen‐dokum men ini juga m menjadi pandu uan dalam melaksanakan m tugas pokok dan fungsi Biidang Penanaaman Modal Daerah D Bappeeda Kota Ban ndung serta m menjadi rujuk kan data baggi SKPD‐SKPD terkait, dan d seluruh peemangku kep pentingan yan ng terkait dengan penanaman modal daaerah
Ting gkat Aplikassi Dokumen Penelitian d dan Pengem mbangan Berd dasarkan haasil evaluasii terhadap sasaran terrsebut di aatas, dipero leh gambaraan bahw wa dari indikator capaian kin nerja tingkaat aplikasi d dokumen penelitian daan penggembangan menghasilkaan capaian n kinerja 13 36.38% atau bermakna memuaskan. Capaaian kinerjaa ini berdasarkan nillai tingkat aplikasi d dokumen peenelitian daan penggembangan sebesar 54 4.55%. Jumlah seluruh h dokumen kajian peenelitian daan penggembangan y yang disusun pada tahun 2014 sebany yak 11 kajian n. Adapun jum mlah dokumeen kajiaan yang sudaah ditindaklaanjuti oleh SK KPD terkait sebanyak 6 dokumen. Jaadi persentasse kajiaan penelitian dan pengem mbangan yangg ditindaklan njuti adalah ssebesar 54.55 5% (formula asi perh hitungan = 6//11 x 100 % = 54.55%). SSecara umum m, 6 kajian tersebut ditind daklanjuti oleeh SKPD D terkait dallam bentuk bahan b perum musan kebijaakan, bahan penyusunan n dan evaluaasi Perd da/Perwal, serta s bahan n penyusunaan pengemb bangan kajiaan lebih laanjut. Beriku ut meru upakan bentu uk tindak lan njut dokumen n penelitian d dan pengemb bangan. Tab bel 3.9 Bentu uk Tindak Lan njut Dokume en Penelitian dan Pengem mbangan Tahu un 2014
No 1
Kajian Penyusunan P Pengembanga P n Daerah
2
Kajian Evaluas K si Kebijakan K
3
Kajian Penyus K unan Naskah Akade N emik dan Draft Raperda D a Perusda Pembentukan P
LKIP Tahun T 20144
Jeniss Tindak Lanjut Kegiatan K Pen nyusunan Peengembangan n Daerah menghasilkan m dokumen d Ren ncana Induk Penelitian d dan Pengemb bangan Kota Bandung Tahu B un 2015‐2019 9, yang mereko omendasikan penyusunan mekanisme m koordinasi sub bid litbang d dengan SKPD D agar tidak terjadi tumpaang tindih daalam pelaksan naan penyusu unan kajian‐ kajian, k optimaalisasi kegiattan kelitbanggan perlu did dukung oleh sumber pembi s iayaan lain sellain APBD dan n APBN, serta indentifikasi ju udul dan tema untuk pelak ksanaan penyu usunan kajian n tahun 2015 – 2019 – Kegiatan K ini menghasilkan m Kajian Skem ma Pembiayaan n Tunjangan Pegawai P Berb basis Kinerja. Rekomendassi hasil kajian n ini adalah bahwa perlu d b disusun evaluaasi jabatan daan sistem peniilaian kinerja online, o melaku ukan sosialisaasi serta mem monitor kebeerlangsungan penerapan p mo odel baru tun njangan kinerrja; perlu disu usun analisis jaabatan dan analisis bebaan kerja serrta melakukaan penilaian capaian c reforrmasi birokraasi Pemerintaah Kota Ban ndung; perlu dilakukan eval d luasi pada pro oses pilloting d dan proses ujii coba sistem penilaian p kinerja online, serta m melakukan pemantauan im mplementasi model baru u tunjangan kinerja; serrta perlunya dilakukan d pen nyusunan Rap perwal Model Baru Tunjan ngan Kinerja. Kajian K ini ditiindaklanjuti oleh o Badan Kepegawaian K D Daerah Kota Bandung serta B a Bagian ORPA AD Setda Kota Bandung. Indikator outp put kegiatanny ya adalah terssusunnya dok kumen kajian penyusunan p n naskah akadeemik dan draaft raperda pembentukan p perusda p holdiing di kota Bandung. B Untu uk dapat mem mulai segera bisnisnya, b p pembentukan Perusahaan n Holding ini perlu
III-225
Bapp peda Kota Bandung No
Kajian Holding di Kot H ta Bandung. B
4
Kajian Kebijak K kan Pemberian Ins P sentif dan lam Disinsentif Da D Penyelenggara P aan Bangunan Cag B gar Budaya B
5
Kajian Strateg K i Peran Serta Masyara S akat dan Swasta Dalam S Pelaksanaan P P Penataan Ruang di Kota R Bandung
LKIP Tahun T 20144
Jeniss Tindak Lanjut ditindaklanjut d i dalam hal pengajuan p naaskah akadem mis dan draft Peraturan P Daaerah untuk diajukan kee DPRD sertifikasi aset Pemerintah P K Kota yang akan dialihk kan ke Hollding, serta pengkondisian p n BUMD eksissting agar dap pat bergabungg ke Holding (sesuai feasiibility). SKPD yang m menindaklanjuti Rencana Pengembangan P n Bisnis (Bu usiness Plan)) Perusda Ho oldingadalah Bagian Pereko B onomian Setdaa Kota Bandung, Bagian Orrganisasi dan PAD Setda Kot P ta Bandung daan Bagian Hukum dan HAM M Setda Kota Bandung. B Rekomendasi h R hasil kajian in ni adalah agar dilakukan rev visi Perda 19 tahun 2009 teentang Pengeelolaan Kawassan Dan Banggunan Cagar Budaya B untuk k disesuikan dengan UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagarr Budaya, rev visi Perwal n nomor 1131 Tahun 2013 sebagai s perubahan dari perrwal 887 tahu un 2012 tentaang Petunjuk Pelaksanaan P P Pemberian daan Pemanfaattan Inssentif Pemungutan Pajak P Daerah terkait denggan pasal besaran pemoto ongan Pajak untuk u BCB diisesuaikan deengan katego ori BCB, revissi Peraturan Walikota W Band dung Nomor 921 Tahun 2010 2 tentang Pengelolaan Kawasan K dan Bangunan Cagar C Budayaa pada pasall pemberian in nsentif padaa BCB disessuikan dengaan kategori nilai BCB, mengotimalka m an kinerja Tim m Pertimbanggan Pelestarian Kawasan dan/atau d Ban ngunan Cagarr Budaya Kotta Bandung berdasarkan Keputusan K waalikota Bandu ung No 430/K Kep 356‐Disbudpar/2012, mengoptimalk m kan peran Tim m Pengawas d dan/atau Ban ngunan cagar Budaya B Kota Bandung sesuai Keputusaan Walikota Bandung B No. 646/Kep.561‐ 6 012, menyusu un petunjuk teknis yang Disbudpar/20 mengatur m ten ntang tata caara keringanaan perijinan baik teknis bangunan b maaupun terkaitt pmbiayaan untuk banggunan cagar budaya b dalam m peraturan peerijinan untuk k bangunan cagar c budaya dalam d melak kukan pemu ugaran /resttorasi BCB, menyusun Mekanisme Pe M enentuan Keringanan Pajak k Bumi dan Bangunan yang menyusun Ru proporsional, p umusan konseep instrumen insentif dan disinsetif d penyyelenggaraan bangunan caggar budaya. Rekomendasi R tersebut ditindaklanjuti oleeh Distarcip K Kota Bandungg, Disbudpar Kota K Bandungg, Disyanjak Kota K Bandungg, DPKAD Ko ota Bandung, Bagian B Huku um dan HA AM Setda Kota Bandu ung, Bagian Pembangunan P n Setda Kota Bandung, B Bidang Sarana Prasarana Bappeda B Kotaa Bandung, Bidang Pemeerintahan Baappeda Kota Bidang Sosbud Bappeda Ko Bandung, dan B ota Bandung Kegiatan ini m K menghasilkan Kajian Strateggi Peran Sertaa Masyarakat dan d Swasta daalam Sinergittas Penataan Kota Tua den ngan Konsep Penataan P Kotaa Baru di Ko ota Bandung. Rekomendasi kajian ini adalah a melak kukan identifiikasi dan klaasifikasi banggunan cagar budaya b pada k kawasan kotaa tua, penyediiaan infrastru uktur, sarana dan prasarana d a lingkungan d di kawasan ko ota tua, sosiallisasi kepada pemilik/penge p elola, masyarakat berbasiss ekonomi dibantu d LSM, menyusun RT m TBL kawasan ccagar budaya pada setiap p potensi lokasi B B di Kota Tu ua, pengemb bangan kawassan berbasis pelestarian dengan d wisaata religi sesuai kom munitas maasyarakatnya, pengembangan p n dan pelesttarian berkon nsep green dan d vertikal garden, g pengeembangan dan n pelestarian berkonsep wisata w sesuai RTBL R kawasan n pecinan perrdagangan, peelestarian ban ngunan cagar budaya b melaalui rehabilittasi bangunaan, pengemb bangan dan pelestarian p b berkonsep wisata w budayya, pengemb bangan dan
III-226
Bapp peda Kota Bandung No
6
Kajian
Kajian Penyes K uaian pah di Retribusi Sam R Kota Bandung K g.
Jeniss Tindak Lanjut pelestarian p beerkonsep wisaata kuliner daan belanja, pen ngembangan dan d pelestariaan berkonsep p ekonomi/in ndustri logam m, pemberian faasilitas peman nfaatan dan p pelestarian beenda cagar budaya dengan in nvestor dalaam bentuk kerjasama k komersial, im mplementasi pengendalian p perizinan kepada peemilik/pengellola dalam pengembangan p n serta pengeelolaan bangu unan cagar bu udaya sesuai peraturan p yan ng berlaku, pelibatan p massyarakat dalaam memberi masukan m men ngenai kebijak kan pemanfaatan ruang sessuai kearifan lo okal, pemberiian insentif, peenghargaan, k kompensasi, saanksi kepada pemilik/penge p elola CB. Sesu uai rekomend dasi kajian, maka m tindak laanjut terhadaap kajian in ni adalah oleeh BPPT Kotta Bandung, Distarcip Kota D a Bandung, Dissbudpar Kota Bandung, DP PKAD, Bagian Pembangunan P n, DBMP Kotaa Bandung, B Bidang Saran na Prasarana bappeda b Kotaa Bandung, dan Bidang Sosbud Bappeda Kota Bandung B Indikator outp put kegiatanny ya adalah terssusunnya dok kumen Kajian Penyesuaian P R Retribusi Sam mpah Di Kotta Bandung. Kegiatan ini menghasilkan m Kajian Peenyesuaian Retribusi Saampah dan Manajemen M Pengelolaan Sampah di Kota Bandung, yang merekomenda m asikan untuk mengurangi vvolume timbu ulan sampah, memaksimalka m an fungsi 3R (Reduce, Reuse, Recycle)), pengadaan alat a khusus u untuk pemisaahan sampah organik dan n anorganik, penyusunan p jjadwal terencana pengelo olaan keberssihan secara berkesinambu b ungan, pembeentukan pengelola dan gerrakan bank sampah s yang dikoordinir pada setiap p wilayahnya,, perubahan Perwal P no. 316 tahun 2013 3 untuk penyeesuaian besarran tarif jasa pelayanan p keebersihan seesuai dengan n kebutuhan n pelayanan kebersihan, k peenyusunan daaftar wajib baayar untuk ru usunami dan rusunawa r ked dalam kategorri rumah tingggal, penyusun nan kategori jaasapelayanan kebersihan n berdasark kan fungsi bangunan, menyusun m usulan Peraturan Walikota tentang Belaanja Subsidi Pelayanan P Peengelolaan Sampah, S pen ningkatan kualitas dan kuantitas k kineerja PD Kebersihan untuk k meningkatkaan kepuasan pelayanan p kepada masyarrakat, menjallin kerjasamaa kemitraan dengan d PT.PLN (MOU) unttuk menggali potensi peneerimaan dari retribusi r jasa pelayanan keebersihan secaara optimal. Tindak T lanjut rekomendasi‐r r rekomendasi kajian terseebut ditindak klanjuti oleh Distarcip D Kotaa Bandung, PD D Kebersihan,, Bagian Huku um dan Ham Kota Bandung, K , dan BPLH Ko ota Bandung
Jika dilakukan perhitunggan terhadap p target janggka menenggah Renstra Tahun 2018, persentasse capaian kinerja tingkaat aplikasi do okumen pereencanaan pem mbangunan telah tercapai melebihi target (Reaalisasi 74,07 % terhadap p target 70 %). Untuk indikator tin ngkat aplikaasi dokumen n penelitian dan pengem mbangan, caapaian kinerjja terhadap target janggka menengaah Renstra T Tahun 2018 telah tercapaai 90.92% (reealisasi 54.55 5% terhadap p target 60 % %). Pencapaiaan indikatorr sasaran 3 (Tingkat aplikasi a doku umen peren ncanaan pem mbangunan serta tingkat aplikasi dokumen peenelitian dan n pengembaangan) belum m bisa dilak kukan komp parasi dengaan indikatorr lain karenaa pada tingkaat kab/kota, tingkat prov vinsi, maupu un tingkat naasional karen na belum terdapat ind dikator yang serupa. Beberapa faktor fa pendukung dan penghambaat pencapaian sasaran 3 3 dapat dilihaat pada tabel 3.10 di bawah ini. Tabel 3 3.10 faktor pe endukung da an penghamb bat pencapaia an sasaran 3
LKIP Tahun T 20144
III-227
Bapp peda Kota Bandung Faktor Pendukung - Keggiatan perenccanaan pem mbangunan d dan penelitiaan pen ngembangan yang dilaakukan untuk k mejawab perrmasalahan y yang sedang terjadi dan akan n terjadi - Kuaalitas hasil do okumen perrencanaan peembangunan n dan n penelitian p pengembanggan yan ng sesuai den ngan kaidah ilmiiah - Nilaai independeensi yang kuaat tidaak berpihak p pada sek kelompok kep pentingan - Pen ningkatan koordinasi den ngan SKPD m mitra untuk men ngetahui keb butuhan dok kumen peren ncanaan pem mbangunan d dan penelitiaan pen ngembangan - Ketterlibatan SK KPD mitra dan n stak keholder terk kait dalam tim tekn nis dan pelak ksanaan FGD D pen nyusunan dok kumen
Fa aktor Penghambat - Belum m tersediany ya SOP yang mengatur allur dalam penggaplikasian dokumen peren ncanaan dan n penelitian penggembangan - Belum m adanya An nalisis Stand dar Belanja u untuk penyyusunan doku umen peren ncanaan dan n penelitian - Minim mnya penyussunan doku umen perencaanaan dan kajian mandiri n Alokasi - Keterrsediaan dan Angggaran di SKPD D terkait - Peneetapan skala p prioritas peren ncanaan di SKPD terkaait
Rekomend dasi/Solusi - Penyusu unan SOP pengaplikasian dokumeen perencaanaan dan penelitiian - Penyusu unan Analisiss Standar Belanja untuk unan penyusu dokumeen perencaanaan dan penelitiian - Meninggkatkan koordin nasi internall bappeda maupun n eksternal dengan older terkait stakeho dalam k kegiatan kelitban ngan
Program yang mendu ukung pencap paian sasaran 3 adalah : ogram Peneliitian dan Pen ngembangan Daerah 1. Pro 2. Pro ogram Perencanaan Pemb bangunan Daaerah 3. Pro ogram Pemaantapan Pen nyelenggaraaan Otonomi Daerah, Peemerintahan n Daerah daan Pem merintahan W Wilayah 4. Pro ogram Perencanaan Tata Ruang 5. Pro ogram Peman nfaatan Ruan ng 6. Pro ogram Perencanaan Penggembangan W Wilayah Strattegis dan Cep pat Tumbuh 7. Pro ogram perencanaan penggembangan k kota‐kota meenengah dan besar 8. Pro ogram Pengeembangan Lin ngkungan Seehat 9. Pro ogram Peren ncanaan Pem mbangunan Bidang Fisik d dan Tata Ruaang 10. Pro ogram Perencanaan Pemb bangunan Ek konomi 11. Pro ogram Peninggkatan Kapasitas Kelemb bagaan Peren ncanaan Pem mbangunan D Daerah 12. Pro ogram Perencanaan Sosiaal Budaya 13. Pro ogram Perencanaan Bidang Pemerinttahan 14. Pro ogram Kerjassama Pemban ngunan
3.2.4 Pengukura P an, Evalu uasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran S 4 4: T Tersedian nya data dan info ormasi pembangu p unan dae erah yan ng b berkualita as
LKIP Tahun T 20144
III-228
Bapp peda Kota Bandung Kettersediaan data d dan infformasi pem mbangunan daerah yangg akurat daan berkualitaas merupakan salah satu s kebutu uhan pentin ng dalam penyusunan p dokumen perencanaaan pembanggunan. Data yang ada harus h akuratt dan seragaam. Berdasaarkan hal tersebut, untu uk keseragam man data, maka m Bapped da Kota Ban ndung mengintegrasikan n data‐data pembanguna p an dari SKPD D teknis secaara online kee dalam Sisteem Bandungg Satu Data. P Pengukuran kinerja untu uk ketercapaaian sasaran n 4 (Tersedianya data d dan informassi perencanaaan pembanggunan daeraah yang berkualitas) dilakukan denggan menggu unakan 1 ind dikator kinerrja sasaran, dengan d target dan realissasi kinerja ssebagai berik kut: Tabel 3.11 Pengukuran n Capaian Kin nerja Sasaran n 4(Tersedianya data dan n informasi perencanaan pemb bangunan dae erah yang be erkualitas) Dan Perban ndingan deng gan Target Ak khir Renstra T Tahun 2018 % Capaian n Tarrget Realisa asi Kinerja C Indikatorr Kinerja a Target Capaian No o Satuan S Kinerja Sasa aran Tahun 2014 T Tahun 2014 Tahun 2018 Jumlah SK KPD yang Menginteegrasikan 1 SKPD 100% 22 18,18 % 4 4 4 Data dalaam Sistem Bandung Satu Data
nerja Jumlah SKPD yang M Mengintegrassikan Data d dalam Sistem Bandung Sa atu Capaian iindikator kin Data diperoleh dari banyaknya SKPD S yang ttelah mengin ntegrasikan data dan infformasi dalaam Sistem Baandung Satu Data. Pada ttahun 2014, terdapat 4 SKPD yang telah menginteegrasikan daata dalam Sisstem Bandun ng satu Dataa, yaitu : Din nas Pendidik kan, Dinas Bina B Marga dan d Pengairaan, Dinas Peertanian dan n Ketahanan n Pangan, seerta Dinas Koperasi, K Ussaha Kecil Menengah M daan Perindustrian Perdaggangan. Berd dasarkan hasil evaluasi terhadap ssasaran terssebut di ataas, diperoleh h gambaran bahwa daari indikator sasaran tersebut menghasilkan caapaian kinerrja 100% (teercapai sesu uai target). Apabila dibandingkan antara a capaiian kinerja dengan d targget capaian k kinerja tahun n 2014, indik kator sasaran n tercapai sessuai target. Berdasarrkan data di d atas, daapat diketah hui bahwa realisasi ttahun 2014 dibandingkaan dengan rencana ak khir Renstrra pada taahun 2018 menunjukk kan ketercap paian sebessar 18,18%. K Komparasi in ndikator kinerja sasaran (Jumlah SKP PD yang Men ngintegrasikan Data dalaam Sistem Bandung B Sattu Data) beelum bisa dilakukan karena k belum ada indiikator kinerrja pemband ding yang sam ma, baik pad da level nasio onal, provinssi, dan pemeerintah kab/k kota yang laiin. Program yang mendu ukung pencap paian sasaran 4 (Tersediaanya data daan informasi pembangunaan daerah yaang berkualittas) adalah : 1. Pro ogram Pengeembangan Daata dan Inforrmasi 2. Pro ogram Perencanaan Sosiaal Budaya 3. Pro ogram Optim malisasi Pemaanfaatan Tek knologi Inform masi
3.2.5 Pengukurran, Evalu uasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5 (Terlaksananya Program Pembangu unan yan ng Sesuaai Dengaan Perencanaaan)
LKIP Tahun T 20144
III-229
Bapp peda Kota Bandung Pengukurran kinerja u untuk ketercaapaian sasarran 5 (Terlak ksananya Pro ogram Pembangunan yan ng Sesuai Dengan Peren ncanaan) dilakukan den ngan mengggunakan 1 in ndikator kin nerja sasaraan, dengan taarget dan reaalisasi kinerja sebagai berikut: Ta abel 3.12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 Terakom modasinya asp pirasi masyarrakat dalam pembangunan daerah Da an Perbandin ngan dengan Target Akhirr Renstra Tah hun 2018 Indikatorr Kinerja Sasa aran
No
Satuan n
Target
Realisasi
Tahu un 2014 Persentasee Pelaksanaaan Program Pembangunan yang Sesuaai dengan perencanaaan
1
%
90
100
Capaian Kinerja Tahun 2014
Target
% Capaian Kinerja Tahun n 2018
111,11 %
100
100
Berdasarkan hasil evaluaasi terhadap p sasaran teersebut di aatas, dipero oleh gambaraan bahwa daari indikator sasaran terssebut mengh hasilkan capaaian kinerja 1 111,11 % (R Realisasi 100% % dari targget 90 %) atau tercap pai melebih hi target. Caapaian indik kator kinerjja Persentasse Pelaksanaaan Program m Pembanggunan yang Sesuai den ngan perenccanaan diperoleh dengaan formulasi berikut : mlah Prograam Yang Dilaksanakan Persentase Peelaksanaan Jum mbangunan yaang SKP PD X 100 % Program Pem n perencanaaan = Seesuai dengan Jum mlah Keselu uruhan Proggram dalam m RKP PD = 578 8/578 x 100% % = 100 % Melalui in ndikator ini ffungsi pengeendalian yangg menjadi tuggas pokok Baappeda dijalaankan. 14 Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa realisasi tahun 201 dibandinggkan dengaan rencana akhir Ren nstra pada tahun 2018 menunju ukkan capaiaan sebesar 100%. Kom mparasi indikator kinerja sasaran (Persentasse Pelaksanaan Program m Pembanggunan yang Sesuai denggan perencaanaan) belum m bisa dilak kukan karen na belum ad da indikatorr kinerja pem mbanding yaang sama, baaik pada level nasional, provinsi, daan pemerintaah kab/kotaa yang lain. P Program yan ng mendukun ng pencapaiaan Sasaran 5 5 (Terlaksanaanya Program m Pembanggunan yang S Sesuai Dengan Perencanaaan) adalah: P Program Perrencanaan Peembangunan n.
3.2.6 Pengukurran, Evalu uasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 6 (Meningk katnya jum mlah investtor di Kotaa Bandungg) Pengukuran kinerja k untu uk ketercapaaian sasaran 6 (Meningk katnya jumlaah investor di Kota Ban ndung) dilaku ukan dengan n menggunak kan 1 indikattor kinerja sasaran, denggan target daan realisasi k kinerja sebaggai berikut:
LKIP Tahun T 20144
III-330
Bapp peda Kota Bandung
No 1
Tabel 3.13 Pengukurran Capaian Sasaran 6 (M Meningkatnya a jumlah inve estor di Kota Bandung) Dan Perban ndingan deng gan Target Ak khir Renstra Tahun 2018 % Capaian n Indikator Targett Realisasi Target Capaian Kinerja a Kinerja Satuan n Kinerja Tahun Sasaran 2014 Tah hun 2014 Tahu un 2018 Jumlah Calon n nvestor di Kotta perusahaaan 14 100 % 23 60,87 % In 14 Bandung
h si terhadap sasaran teersebut di aatas, diperoleh gambaraan Berrdasarkan hasil evaluas bahwa dari d indikato or sasaran tersebut t meenghasilkan capaian kin nerja 100% (Realisasi 14 1 perusahaaan dari targeet 14 perusaahaan) atau tercapai sesu t uai target. Beerdasarkan data di ataas, dapat diiketahui bah hwa realisassi tahun 20 014 dibandin ngkan dengaan rencana aakhir Renstrra pada tah hun 2018 menunjukkan m n capaian sebesar 60,87 %. Realisasii jumlah calo on investor di Kota Ban ndung Tahu un 2014 (14 4 perusahaaan) jika dib bandingkan dengan tahun 2013 (1 13 perusahaaan) cenderu ung mengalam mi kenaikan. Program yaang menduku ung pencapaaian Sasaran 6 (Meningk katnya jumlaah investor dii Kota Bandu ung) adalah: 1. Proggram Peningk katan Iklim Investasi dan n Realisasi Investasi 2. Proggram Peningk katan Promo osi dan Kerjassama Investaasi, Beberapaa faktor pend dukung dan penghambatt pencapaian n sasaran 6 d dapat dilihatt pada tabel di bawah in ni. Tabel 3 3.14 faktor pe endukung da an penghamb bat pencapaia an sasaran 6 Faktor Pen ndukung Fak ktor Pengham mbat Rekomendasi/Solusi 1. Belu 1. Adanya anggar A ran kegiatan um terbentukn nya 1. Dibentukny ya gu una menunjan ng investasi keleembagaan PMD D di Kota kelembagaaan PMD di K Kota Bandung Bandung Kota Bandu ung 2. In nfrastruktur y yang ada di Ko ota um dimanfaatk kan 2. Optimalisassi 2. Belu Bandung SPIP PISE penggunaan SPIPISE A an promosi daan 3. Tidaak semua PMA A/PMDN ndung 3. Adanya kegiata di Kota Ban faasilitasi penan naman modal yangg ada di Kota B Bandung 3. Dibentukny ya forum daaerah di Kota Bandung men nyampaikan laaporan investasi Ko ota LKP PM secara berk kala Bandung
3.2.7 P Pengukuraan, Evaluaasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 7 (M Meningkatnya Akun ntabilitas B Bappeda) Pen ngukuran kin nerja untuk k ketercapaian n sasaran 7 ((Meningkatny ya akuntabillitas Bappedaa) diukur m menggunakan n 2 indikator yaitu nilai eevaluasi AKIP P dan Persen ntase Temuan n Pengelolaaan Anggaran n Yang Ditin ndaklanjuti. Sebagai salah satu baggian dari Peemerintah Kota K Bandun ng, Bappeda Kota Bandu ung wajib mempertangg m gungjawabkaan pengelolaaan keuangan n dan kinerrja untabilitas kinerja k instaansi pemerintah (SAKIP P) yang meenjadi kewenangannya. Sistem aku merupakan salah satu u alat pimpin nan SKPD un ntuk mencapai tujuan san n sasaran strrategis dengaan efektif dan d efisien. Dengan sisstem AKIP, organisasi dituntut menyusun rencana jangk ka menengaah beserta tujjuan dan sasaran strateggis yang hend dak dicapai, y yang kemudiian dijabarkaan dalam prrogram dan kegiatan k yan ng terarah daan berkelanjjutan sehinggga pencapaiaan tujuan daan sasaran d dapat dicapaii dengan efek ktif dan efisieen. Unttuk menjamiin adanya effektivitas dan n efisiensi dalam d pengellolaan keuan ngan, ketaataan terhadap peraturan perundang‐‐undangan pada p Bapped da Kota Ban ndung, dipeerlukan peraan
LKIP Tahun T 20144
III-331
Bapp peda Kota Bandung auditor, baik b auditor internal yaiitu Inspektorat Kota Ban ndung maup pun auditor ekternal e yaittu Badan Peemeriksa Keu uangan RI. Reekomendasi‐‐rekomendassi yang disam mpaikan oleh h auditor pad da prinsipny ya adalah untuk u mengaatasi kelemaahan dalam pengendaliian intern dalam d rangk ka meningkaatkan efektiv vitas dan efiisiensi, dan ketaatan terrhadap peratturan perundangan.Untu uk itu tindak k lanjut atas rrekomendassi auditor meenjadi suatu k kebutuhan seehingga perlu dilakukan. Seb bagai wujud d dari akunttabilitas keu uangan, Bap ppeda Kota Bandung dituntut dapat menyajik kan laporan keuangan yaang berkualiitas untuk mendukung m o opini BPK RII atas laporaan keuangan n Pemerintaah Kota Ban ndung. Kendala utama yang y dihadapi untuk mencapai opin ni laporan keuangan k yaang wajar taanpa pengeccualian adalaah permasallahan dalam m administraasi aset/baraang milik daerah (BMD).Pengelolaan n BMD yang ttidak mengik kuti pedoman n pengelolaaan barang milik m daerah h menjadi peenyebab yan ng utama. Untuk U menin ngkatkan kuaalitas laporaan keuangan n Pemerintah h Kota Bandu ung, Bappedaa Kota Bandu ung perlu meemusatkan p perhatian pad da tertib pen ngelolaan BM MD sesuai pedoman penggelolaan BMD D Kota Bandu ung. Selain ittu, Inspektoraat Kota Bandung setiaap tahun melaksanaka m an evaluasi atas akunttabilitas kin nerja instan nsi s dengaan Peraturan n Menteri Pendayaguna P aan Aparatur Negara daan pemerinttah (AKIP) sesuai Reformassi Birokrasi ttentang juklaak evaluasi A AKIP. Ta abel 3.15 Peng gukuran Capaian Sasaran n 7 (Meningka atnya Akunta abilitas Bappeda) ndingan deng gan Target Ak khir Renstra T Tahun 2018 dan Perban
No 1
2
Indikatorr Kinerja Sasaran Nilai Evaluassi AKIP Persentase Temuan Pengelolaan ng Anggaran yan ditindaklanju uti
Satuan n
Target
Realisasi
Tahu un 2014
Capaian Kinerja Tahun 2014
Target
% Capaian Kinerja Tahun n 2018
Angka
58
58,35
100,60 %
80
72,94 %
%
100
100
100 %
100
100
valuasi terhadap sasaran tersebut di atas, dipero oleh gambaraan bahwa daari Berdasarrkan hasil ev indikatorr sasaran terrsebut mengghasilkan cap paian kinerjaa 100%. Apaabila dibandiingkan antarra capaian kinerja k denggan target capaian kinerrja tahun201 14, indikato or sasaran teercapai sesuai dengan taarget. KIP Nilaii Evaluasi AK Berrdasarkan haasil evaluasi terhadap saasaran terseb but diatas, diiperoleh gam mbaran bahw wa indikatorr nilai evaluaasi AKIP pad da tahun 2014 telah tercapai melebihi target (rrealisasi 58,3 35 dari targget 58). In nspektorat Kota K Bandu ung setiap tahun melaaksanakan evaluasi ataas akuntabillitas kinerja instansi pemerintah h (AKIP) sesuai dengan Peratu uran Menteeri Pendayaggunaan Apaaratur Negarra dan Refo ormasi Birokrasi tentan ng juklak evaluasi AKIP. Evaluasi atas AKIP pada p Bappeda Kota Ban ndung tahun n 2014 dilakukan atas implementaasi kuntabilitas kinerja instaansi pemerin ntah tahun 2013 oleh In nspektorat Kota K Bandun ng sistem ak dilakukan n terhadap 4 4 komponen AKIP, yaitu:1 3) 1) Perencanaaan Kinerja, 2) pengukurran kinerja, 3 pelaporan n kinerja daan 4) capaiian kinerja. Evaluasi AK KIP atas sistem AKIP Bappeda B Kotta Bandung tersebut meenghasilkan p penilaian seb bagai berikutt: T Tabel 3.16 Skor Hasil E Evaluasi Bapp peda Kota Ba andung Tahun 2014
LKIP Tahun T 20144
III-332
Bapp peda Kota Bandung No N 1 2 2 3 3 4 4
Komponen Evalua asi AKIP Perenccanaan Kinerrja Penguk kuran Kinerja Pelaporan Kinerja Capaian Kinerja Jumlah h
Bobott 35 25 20 20 100
Skor 22.13 12.84 7.38 16.00 58.35
Darri tabel 3.16 6, terlihat total skor hassil evaluasi AKIP A Bapped da Kota Ban ndung sebesaar 58.34 den ngan kategorri “CC” atau mencapai 10 00,59% dari target tahun n 2014 yaitu u nilai evaluaasi AKIP sebesar 58. Darii tabel 3.7.terrsebut dapatt dilihat bahw wa komponeen sistem AKIP yang palin ng menunjuk kkan kelemaahan adalah h komponen Pelaporan Kinerja. Atas evaluasi AKIP A Bapped da Kota Ban ndung Tahun n 2014, perbaikan‐perbaikan yang harus dilaku ukan sistem m AKIP adalaah sebagai b berikut: 1) Melakukan re M eviu secara beerkala IKU Bappeda Kotaa Bandung 2) Melaksanakan M n monotorin ng/evaluasi/rreviu secaraa berkala ataas dokumen perencanaaan kiinerja. Berrdasarkan data di atas, dapat dikettahui bahwaa realisasi ttahun 2014 dibandingkaan dengan rencana r akh hir Renstra pada tahun n 2018 men nunjukkan ccapaian sebeesar 72,94 %. % Realisasi kinerja tahu un 2014 yaittu nilai evalu uasi AKIP sebesar 58.35 5 dengan kattegori “CC” in ni lebih rendah dibandin ngkan dengaan realisasi tahun 2013 y yaitu nilai evvaluasi AKIP sebesar 68,2 28 dengan kategori k “B”. Jika diban ndingkan deengan capaiaan kinerja SKPD S lain, untuk realisaasi indikatorr nilai Evaluaasi AKIP Bap ppeda Kota Bandung B massih relatif ku urang (Nilai Evaluasi AKIIP BPPT Kotta Bandung ssebesar 74,22 2)
Perssentase Tem muan Pengellolaan Anggaran yang D Ditindaklanjjuti Berrdasarkan hasil h evaluassi terhadap sasaran teersebut di atas, dipero oleh gambaraan bahwa dari indikato d or sasaran ttersebut meenghasilkan capaian kineerja 100% atau a bermakn na memuask kan. Capaian kinerja ini berdasarkan n pada Perseentase Temu uan Pengelollaan Anggaraan yang Dittindaklanjutii. Dari 9 temuan t BPK K dan Insp pektorat, keeseluruhan temuan telaah ditindaklanjuti. Realiisasi tahun 2014 dibandingkan den ngan target jangka men negah Rensttra 018 telah tercapai 100%.. Dengan cap paian yang baik b pada tahhun 2014 inii, ke depannyya Tahun 20
realisasi kinerja tind dak lanjut teemuan pengeelolaan angggaran, perluu dipertahankkan dan perrlu diupayakkan agar tidaak terjadi penurunan. Jikka dibandingkan dengan capaian kineerja SKPD laiin, realisasi indikator persentase teemuan penggelolaan angggaran cendeerung memilliki nilai yan ng ogram yang mendukungg pencapaian n Sasaran 7 (Meningkatn ( nya akuntabillitas Bapped da) sama. Pro adalah Prrogram Penin ngkatan Penggembangan SSistem Pelap poran Capaiaan Kinerja dan Keuangan
3.2.8 P Pengukuraan, Evaluaasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 8 M Meningkat nya Kinerja Pelayan nan Bappeeda. Pen ngukuran kinerja pelayaanan Bapped da dilakukan n dengan menggunakan m n nilai Indek ks Kepuasan n Masyarakaat (IKM). Ind dikator ini merupakan m taarget RPJMD yang harus dilaksanakaan oleh selu uruh SKPD yang y memberikan pelayyanan kepad da masyarak kat. Sesuai dengan Surat Keputusaan Menpan RB R Nomor 16 1 Tahun 20 014 tentangg survey kep puasan masy yarakat, mak ka instansi p pemerintah ssecara period dik harus meelaksanakan survey IKM. Ta abel 3.17 P Pengukuran Capaian Kine erja Sasaran 8 (Meningka atnya kinerja pelayanan B Bappeda) Dan n P Perbandingan n dengan Tarrget Akhir Re enstra Tahun n 2018
LKIP Tahun T 20144
III-333
Bapp peda Kota Bandung
No
1
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Angka
Target
R Realisasi
Tahun 2 2014 71
74,65
Capaian Kinerja Tahun 2014
Target
% Capaian % K Kinerja Tahun 2 2018
105,14%
79
94,77 % 9
ung Tahun 20 014 adalah sebesar 74,65 5. Berdasarkaan Reaalisasi nilai IKM Bappedaa Kota Bandu hasil evaaluasi terhad dap sasaran tersebut dii atas, diperroleh gambarran bahwa dari indikattor sasaran tersebut meenghasilkan capaian kin nerja 105,14% % (tercapai melebihi taarget). Apabiila 014, indikattor dibandinggkan antaraa capaian kiinerja dengaan target caapaian kinerrja tahun 20 sasaran mengalami m p pelampauan target. Capaaian kinerja indikator IK KM diperoleh h berdasarkaan hasil Surrvei Indeks Kepuasan Masyarakat M un 2014 di Bappeda Kota K Bandun ng. (IKM) Tahu Berdasarrkan pengolaahan data 15 50 kuesionerr IKM yang disebar d kepaada masyaraakat, diperoleeh angka ind deks IKM seebesar 2,99. Dengan dem mikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya h dap pat disimpulk kan sebagai b berikut : a. Nilai IKM setelah dikonversi = = Nilai Indek ks x Nilai penimbang = 2,9 99 x 25 = 74,65 u pelayanan B B. b. Mutu c. Kineerja unit pelay yanan Baguss. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tabel 3.18 N Nilai Rata Unssur Pelayana an Hasil Surve ei IKM Bappe eda Kota Bandung Bobot NRR Nilai Rata Unsur Pelayanan RataR Rata Terrtimbang Kategori Rata Unsur Unsu ur Pe er Unsur Prosedur Pelaayanan 447 2,98 0,21 Baik Persyaratan P Pelayanan 451 3,01 0,21 Baik Kejelasan Pettugas Pelayanan 440 2,93 0,21 Baik Kedisiplinan Petugas Pelayanan 442 2,95 0,21 Baik Tanggung Jaw wab Petugas Pelayanan 450 3,00 0,21 Baik Kemampuan Petugas Pelayanan 457 3,05 0,22 Baik Kecepatan Peelayanan 436 2,91 0,21 Baik Keadilan Men ndapatkan Pelayanan 451 3,01 0,21 Baik Kesopanan daan Keramahan n Petugas 467 3,11 0,22 Baik Kewajaran Biiaya Pelayanan 463 3,09 0,22 Baik Kepastian Biaaya Pelayanan n 452 3,01 0,22 Baik Kepastian Jad dwal Pelayanaan 420 2,80 0,20 Baik Kenyamanan Lingkungan 439 2,93 0,21 Baik Keamanan Peelayanan 456 3,04 0,22 Baik Nilai IKM Ba appeda Tahun n 2014 2,99 Nilai Interprretasi IKM 74,65
Perbandingan capaiaan indikatorr kinerja IKM M Tahun 2014 dengan n tahun 201 14 belum biisa dilakukan n. Hal terseebut dikaren nakan IKM merupakan indikator baru dalam m perencanaaan strategis Bappeda. Pada tahun n 2013, beelum dilakssanakan pen ngukuran IKM Bapped da. Berdasarrkan data di d atas daapat diketah hui bahwa realisasi ttahun 2014 dibandingkaan
LKIP Tahun T 20144
III-334
Bapp peda Kota Bandung dengan rencana ak khir Renstrra pada taahun 2018 menunjukk kan ketercap paian sebessar 94,77%. Perbandinggan capaian kinerja k IKM Bappeda Ko ota Bandungg Tahun 2014 4 dengan nillai capaian IKM SKPD laiin dapat dilih hat pada tabeel di bawah in ni. Tabe el 3.19 Capaia an IKM Bapp peda dengan B BPPT No
Indikator Kinerja Sasa aran
1
Indeks Kep puasan Masyarrakat (IKM)
Rea alisasi IKM Ba appeda Tahun 201 14 74,65
Realisasi IKM M BPPT Tahun 20 014 83,28 8
Nilai IKM M Bappeda Kota K Bandun ng Tahun 20 014 masih leebih kecil jik ka dibandinggkan nilai IK KM ya BPPT Kotta Bandung. Adapun Pro ogram yang mendukung pencapaian Sasaran 8 (Meningkatn ( kinerja pelayanan Bappeda) adalaah Program Pelayanan A Administrasi Perkantoran n, dan Prograam Peningkaatan Sarana d dan Prasaran na Aparatur.
3.3 Akuntabil A itas Keua angan Pengukurran akuntabilitas, selain dilakukan m melalui penggukuran kineerja sasaran, akuntabilittas juga dilih hat dari aku untabilitas k keuangannyaa, yang merrupakan baggian dari Laaporan Kinerrja Intansi Pemerintah P (LKIP). Selama tahun 2014 pelakssanaan proggram dan keegiatan dalaam rangka m menjalankan tugas pokok k dan fungsi serta untuk mewujudkan n target kineerja yang inggin dicapai B Bappeda Kotaa Bandung d dianggarkan melalui Anggaran Pendaapatan dan B Belanja Daeraah (APBD) Kota K Bandun ng. Pagu beelanja langsu ung Bappedaa Kota Band dung Tahun n 2014 adalaah sebesar 27.720.000.0 2 000 dengan realisasi seebesar 25.26 62.683.716 (91,14%). ( Adapun rinciaan pagu dan n realisasi an nggaran yangg terkait den ngan pencapaian target k kinerja tujuaan dan sasaraan pada setiiap Misi Ren nstra Bappeda Kota Ban ndung pada tahun 2014 4 dapat dilih hat pada tab bel berikut : Tabel 3.20 Anggaran da an Realisasi B Belanja Langssung per Sasa aran Tahun 2 2014 Program Pagu Anggaran Realisasi Persentt Tahun 20 014 ase (%)) Misi 1 Mewujud dkan Pe erencanaan 22.534.88 80.000 2 20.571.827.04 46 91,29% % Pembang gunan Yang Berkualiitas, Aspira atif, dan Aplikatiff Sasaran 1 Terwuju udnya keselarrasan perenccanaan pembangunan dae erah No
1
Program Perencanaan 1.525.67 75.000 1.432.505.250 Pembanggunan Daerah Total 1.525.67 75.000 1.432.505.250 Sasaran 2 Terakom modasinya aspirasi masya arakat dalam pembangunan daerah 2
Program Perencanaan Pembanggunan Daerah Total
LKIP Tahun T 20144
93.89 93,89% %
600.00 00.000
558.870.500
93,15
600.00 00.000
558.870.500
93,15% %
III-335
Bapp peda Kota Bandung No Sasaran 3 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sasaran 4 17 18
Sasaran 5 19
Misi 2 Sasaran 6 20
Pagu Anggaran Realisasi Persentt Tahun 20 014 ase (%)) Meningk katnya peman nfaatan doku umen hasil pe erencanaan p pembangunan n serta hasil penelitia an dan penge embangan dalam pembang gunan daerah Program Penelitian dan 1.710.00 00.000 1.619.874.128 94.15 Pengemb bangan Daerah h Program Pemantapan 400.00 00.000 372.349.800 93.09 Penyelen nggaraan Oton nomi Daerah, P Pemerintahan Daerah dan Pemeerintahan Wilayah Program Perencanaan Tata 1.599.00 00.000 1.461.203.258 91.38 Ruang Program Pemanfaatan Ruang 550.00 00.000 520.346.500 94.61 Program Perencanaan 222.00 00.000 157.913.800 71.13 Pembanggunan Bidang Fisik dan Tata Ruan ng Program Perencanaan 365.00 00.000 340.115.500 93.18 Pengemb bangan WIlayaah Strategis dan Cepaat Tumbuh Program Perencanaan 824.00 00.000 725.986.650 88.11 Pengemb bangan Kota‐k kota Menengaah dan Besar Program Pengembangaan 560.00 00.000 535.248.750 95.58 Lingkunggan Hidup Program Pengendalian n 0,00 0,00 0,00 Pencemaran dan Perussakan Lingkunggan Hidup Program Perencanaan 1.951.00 00.000 1.735.733.600 88.97 Pembanggunan Ekonom mi Program Perencanaan Sosial dan 3.189.20 00.000 2.817.588.170 88.35 Budaya Program Perencanaan Bidang 1.853.50 00.000 1.528.989.860 82.49 Pemerinttahan Program Kerjasama 513.80 00.000 468.474.000 91.18 Pembanggunan Program Perencanaan 700.00 00.000 671.663.500 95,95 Pembanggunan Daerah Total 14.437.50 00.000 1 12.955.487.5 16 89,73% % Tersedia anya data dan n informasi p pembangunan n daerah yan ng berkualitass Program Pengembangaan Data 1.623.600.0 000,00 1.586.341.150,00 97,71 dan Inforrmasi Program Optimalisasi 3.588.110.0 000,00 3.336.056.430,00 92.98 Pemanfaaatan Teknologgi Informasi Total 5.211.71 10.000 4.922.397.580 94,45% % Terlaksa ananya progrram pembang gunan yang sesuai dengan n perencanaa an Program Perencanaan 759.99 95.000 702.566.200 92.44 Pembanggunan Total 759.99 95.000 702.566.200 92,44% % Meningk katkan iklim iinvestasi di 1.392.00 00.000 1.062.594.7 750 76,34% % Kota Ban ndung Meningk katnya jumlah h investor di Kota Bandun ng Program Peningkatan Promosi 905.000.0 000,00 625.673.450,00 69.14 dan Kerjaasama Investaasi
LKIP Tahun T 20144
Program
III-336
Bapp peda Kota Bandung No
Program
21
Pagu Anggaran Tahun 20 014 487.000.0 000,00
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasii Investasi Total 1.392.00 00.000 Misi 3 Meningk katkan efekttivitas tata 2.667.22 20.000 kelola pe emerintahan n yang baik Sasaran 7 Meningk katnya akunta abilitas Bapp peda 22 Program Peningkatan 213.30 00.000 Pengemb bangan Sistem m Pelaporan Pencapaian KInerja dan Ikhtisar Capaian K KInerja dan Keeuangan Sasaran 8 Meningk katnya kinerja pelayanan Bappeda 24 25 26
Program Pelayanan Ad dministrasi Perkanto oran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparaturr Total JUMLAH KE ESELURUHAN N
Realisasi 436.921.300,00
Persentt ase (%)) 89.72
1.062.594.750 2.542.477.420
76,34% % 95,32% %
213.059.000
99.89
998.93 30.000
988.836.130
98.99
1.542.19 90.000
1.428.021.290
92.6
126.10 00.000
125.620.000
99.62
2.667.22 20.000 27.720.00 00.000
2.542.477.420 25.262.683.716 2
95,32% % 91,14% %
hui anggaraan yang direencanakan d dan dimanffaatkan untu uk Dari tabel diatas daapat diketah kukan oleh Bappeda B Kotta pencapaian misi organisasi sertaa tingkat efiisisensi yangg telah dilak n 2014. Unttuk mengetaahui efektifitas anggaraan terhadap capaian Miisi Bandung pada tahun a yaang digunakaan pada tahu un Bappeda,, dapat dikettahui dari caapaian kinerjja misi dan anggaran 2014 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.21 Efektifittas Anggaran n terhadap Ca apaian Misi Bappeda Kota a Bandung Ta ahun 2014 Prese entase Anggaran Jum mlah No o. Kateg gori Cap paian P Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Indikator Kin nerja A. Misi 1, 8 22.5 534.880.000 20.571.827. 7.046 91,29% % 1 Melebihi 5 62 2,5% Target 2 Sesuai tarrget 2 25% 1 3 Tidak 12 2,5% Mencapaii Target B. Misi 2, 1 1.3 392.000.000 1.062.594..750 76,34% % 1 Melebihi ‐ ‐ Target 2 Sesuai tarrget 1 10 00% ‐ 3 Tidak ‐ mencapaii Target C. Misi 3, 3 2.6 667.220.000 2.542.477..420 95,32% % 1 Melebihi 2 66,67 % Target
LKIP Tahun T 20144
III-337
Bapp peda Kota Bandung
No o. 2 3
Kateg gori Sesuai tarrget Tidak mencapaii Target
Jum mlah Indikator 1 ‐
Prese entase Cap paian Kin nerja 33,33 %
P Pagu (Rp)
Anggaran Realisasi (Rp)
%
‐
wa secara um mum terdap pat efektivitaas Berrdasarkan taabel di atass dapat dikeetahui bahw anggaran n terhadap capaian Misi Bappeda Ko ota Bandungg, dapat disim mpulkan bah hwa anggaraan yang digu unakan efekttif terhadap ccapaian kineerja misi orgaanisasi. Yaitu u bahwa pada misi ke‐sattu untuk Meewujudkan P Perencanaa an Pembangunan Yang Berkualitass, Aspiratif, dan Aplikattif melalui p penyerapan aanggaran kin nerja sebesarr 91,29% telaah menghasillkan kinerja y yang melebih hi target seb besar 62,5% dan sesuai ttarget sebesaar 25%. Pad da Misi ke‐‐dua capaian Misi Bap ppeda Kota Bandung p pada misi ke‐dua k untu uk mewujud dkan Misi Meningkatka M an iklim in nvestasi di Kota Bandung melalui penyerapaan anggaran n kinerja sebesar 76,34% % telah mengghasilkan kinerja yang sesuai target ssebesar 100% %. Pada Missi ke‐tiga cap paian Misi Bappeda B Kotta Bandung pada p misi kee‐tiga untuk k mewujudkaan Misi Men ningkatkan efektivitas tata kelola a pemerinta ahan yang baik melalu ui penyerapaan anggaran n kinerja sebesar 95,32% % telah mengghasilkan kinerja yang sesuai target ssebesar 100% %. Analisis eefisiensi padaa masing‐maasing sasaran n dapat dilihaat pada tabell di bawah in ni.
No
1
2
3
4
5
6 7
Tabel 3.22 Efisiensi Anggara an pada MasingMasing Sa asaran Sasara an % Capaian Pagu Reallisasi Pe ersentase Efisiensi E Kinerja Anggaran n Angg garan (%) Sasaran Tahun 201 14 Saasaran 1 Terw wujudnya keeselarasan perrencanaan 80,94% 1.525.675.00 00 1.432.505.250 93,89% ‐12,95% ‐ peembangunan d daerah Saasaran 2 Teerakomodasin nya asspirasi masyarrakat 110,27% 600.000.000 0 558.870 0.500 93,15% 17,12% daalam pembanggunan daaerah Saasaran 3, Meniingkatnya peemanfaatan do okumen haasil perencanaaan peembangunan sserta hasil 138,43% 14.437.500.0 000 12.955.4 487.516 89,73% 48,70% peenelitian dan peengembangan dalam peembangunan d daerah Saasaran 4, Terseedianya daata dan inform masi 100% 5.211.710.00 00 4.922.39 97.580 94,45% 5,55% peembangunan d daerah yaang berkualitaas Saasaran 5 Terlaaksananya prrogram pembaangunan 111,11% 759.995.000 0 702.566 6.200 92,44% 18,67% yaang sesuai den ngan peerencanaan Saasaran 6 Menin ngkatnya jumlah investorr di Kota 100% 1.392.000.00 00 1.062.59 94.750 76,34% 23,66% Baandung Saasaran 7 Menin ngkatnya 100,30% 213.300.000 0 213.059 9.000 99,89% 0,41% ak kuntabilitas Baappeda
LKIP Tahun T 20144
III-338
Bapp peda Kota Bandung No
Sasara an
8
Saasaran 8 Menin ngkatnya kin nerja pelayanan Baappeda
% Capaian Kinerja Sasaran
Pagu Anggaran n Tahun 201 14
105,14%
2.667.220.00 00
Reallisasi Angg garan 2.542.477.420
Pe ersentase Efisiensi E (%) 95,32%
9,82%
3.4 Prestasi d P dan Penghargaan Dallam melaksaanakan Tugas Pokok dan n Fungsi Bap ppeda Kota B Bandung dilaakukan secarra optimal dengan d menggerahkan sumber daya d dan potensi yang dimilik ki, sehingga Bappeda B Kotta Bandung telah memp peroleh pengghargaan yang diberikan n oleh pimpiinan maupun stakeholdeer d presstasi dan peenghargaan selama kuru un waktu 1 (satu) tahu un atas presstasi yang dicapai, tersebut, yaitu Prestaasi Tingkat Provinsi Jawaa Barat, sebaggaimana disaajikan dalam m tabel beriku ut : Tab bel 3.23 argaan Ting gkat Provinssi Prestasii dan Pengha No.. Prestasi Pengh hargaan Tahun n 1 Pengharggaan Kota Seh hat Pengh hargaan Kota Sehat Sw wasti 2014 Saba P Padapa
LKIP Tahun T 20144
III-339
Bapp peda Kota Bandung
BA AB IV P E N N U T U P P Laporan Kin nerja Instanssi Pemerintaah (LKIP) Baappeda Kota Bandung Taahun 2014 in ni merupaakan pertangggung jawab ban tertulis aatas penyelen nggaraan pem merintah yan ng baik (Goo od Govern nance) Bappeeda Kota Ban ndung Tahun n 2014. LKIP P Bappeda K Kota Bandungg Tahun 201 14 dapat menggambar m rkan kinerja Bappeda Kota Bandungg dan Evaluaasi terhadap p kinerja yan ng telah dicapai baik b berupa kinerrja kegiatan, maupun kin nerja sasaran n, juga dilapo orkan analissis kinerja yang menceerminkan keb berhasilan daan kegagalan n. Dalam tahun n 2014, Bapp peda Kota Baandung meneetapkan sebaanyak 8 (delapan) sasaraan dengan n 12 (dua belas) b indikaator kinerjaa sesuai den ngan Rencan na Kinerja Tahunan daan Dokum men Penetapaan Kinerja Taahun 2014 yyang ingin diccapai. Dari h hasil penguku uran terhadaap pencap paian seluruh h sasaran terrsebut, secarra umum telah tercapai ssesuai targett dan tercapai melebih hi target. Dallam Tahun A Anggaran 201 14, untuk pelaksanaan prrogram dan kegiatan pad da Bapped da Kota Band dung dalam rrangka menccapai target k kinerja yang ingin dicapaai dianggarkaan melaluii Anggaran Pendapatan P dan Belanjaa Daerah (AP PBD) Kota Bandung B Tah hun Anggaraan 2014 sebesar Rp. R 27.720.0 000.000,‐ ssedangkan realisasi anggaran a mencapai m R Rp. 25.262.683.716. ataau dengan seerapan dana A APBD mencaapai 91,14 % %. Dengan terssusunnya Lap poran Akunttabilitas Kineerja Instansi Pemerintah Bappeda Kotta ng ini, diharapkan dapat memberiikan gambarran Kinerja Bappeda Kota K Bandun ng Bandun kepadaa pihak‐pihaak terkait baik b sebagai stakeholdeers ataupun n pihak lain n yang telaah mengam mbil bagian d dengan berpartisipasi ak ktif untuk meembangun Ko ota Bandung. Bandung, 2015 Kepala Bappeeda Kota Ban K ndung ( (Dra. Kamal lia Purbani, MT)
LKIP P Tahun 20114
IV--1