59
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI JAWA BARAT Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat tahun 2013, diuraikan keberhasilan pembangunan kesehatan
nasional
tahun
2011
dimana
status
kesehatan
dan
gizi
masyarakat membaik dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi 71,1 tahun pada tahun 2011. Keberhasilan pokok lainnya yang dicapai sebagai berikut. Keberhasilan lainnya yang dicapai pada tahun 2011 diantaranya yaitu : 1.
Membaiknya pelayanan terhadap ibu hamil melalui peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil K1 menjadi 72,3 persen, cakupan K4 menjadi 61,4 persen, peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi 82,2 persen (2010) dan pemberian zat besi gizi (Fe) untuk ibu hamil menjadi 92,2 persen (2007).
2.
Membaiknya status kesehatan anak dengan cakupan imunisasi lengkap (DPT, Polio, DPT-HB, DPT-HIB dan Campak) pada anak usia 12-23 bulan meningkat mencapai 53,8 persen dan yang mendapat imunisasi
campak
mencapai
74,4
persen
(Riskesdas,
2010).
Kunjungan neonatal pertama (KN1) meningkat menjadi 71,4 persen (2010); cakupan pelayanan kesehatan bayi meningkat menjadi 85,16 persen; dan cakupan pelayanan kesehatan balita meningkat menjadi 80,95 persen (2011). 3.
Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada balita menjadi sebesar 17,9 persen, serta menurunnya prevalensi anak balita pendek (stunting) menjadi sebesar 35,6 persen.
4.
Meningkatnya
pengendalian
penyakit
menular
terutama
pada
pengendalian penyakit HIV dan AIDS, tuberkulosis (TB), dan malaria.
Persentase …
60
Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan dan disembuhkan meningkat menjadi 75,26 persen dan 86,22 persen, dan angka penemuan kasus malaria annual parasite index (API) sebesar 1,75 per 1.000 penduduk, serta persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman mencapai 69,06 persen (2011). 5.
Meningkatnya penyediaan akses sumber air minum dan sanitasi layak
dengan
telah
dilakukan
fasilitasi
pembangunan
sistem
penyediaan air minum (SPAM) di 177 ibukota kecamatan, 67 kawasan khusus, dan 1,807 desa, yang didukung peningkatan sarana/prasarana air baku kapasitas 6.31 m3/det di 28 provinsi; dan fasilitasi pembangunan sistem pengelolaan air limbah sistem offsite dan on-site di 38 kawasan di 27 kab/kota. 6.
Meningkatnya pelayanan kesehatan preventif terpadu didukung oleh penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada 9.321 puskesmas, penguatan promosi kesehatan, peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) melalui posyandu dan poskesdes.
7.
Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan terus ditingkatkan. Sampai dengan tahun 2010, tenaga kesehatan strategis dengan status PTT aktif yang bertugas di daerah dengan kriteria biasa, terpencil, dan sangat terpencil sebanyak 32.978 tenaga kesehatan, terdiri atas dokter spesialis, dokter spesialis gigi, dokter umum, dokter gigi, dan bidan.
8.
Meningkatnya cakupan jaminan pembiayaan kesehatan, jumlah kepesertaan Jamkesmas, jumlah rumah sakit yang melayani pasien Jamkesmas, meningkatnya jumlah tempat tidur (TT) kelas III rumah sakit yang digunakan, meningkatnya pelayanan pasien Jamkesmas di puskesmas, serta penyediaan layanan jaminan ibu hamil dan bersalin melalui Jampersal.
9.
Meningkatnya
keterjangkauan
masyarakat
terhadap
obat,
ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan menjadi 87 persen. Di samping itu, pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan terus ditingkatkan.
10. Meningkatnya …
61
10. Meningkatnya jumlah peserta KB baru menjadi 9,58 juta dan pencapaian jumlah peserta KB aktif menjadi 34,87 juta. Pada tahun 2012 jumlah perserta KB baru diperkirakan meningkat sebanyak 7,3 juta; dan jumlah peserta KB aktif sebanyak 28,2 juta. Selain keberhasilan pembangunan yang dicapai pada tahun 2011, dalam dokumen RKP 2013, juga ditemukan beberapa permasalahan ke depan yang memerlukan perhatian di bidang kesehatan, antara lain: (i) masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas yang ditandai dengan masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak dan status gizi masyarakat; (ii) belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; serta masih rendahnya
kualitas
profesionalisme
dan
kesehatan
lingkungan;
pendayagunaan
tenaga
(iii)
masih
kesehatan
rendahnya
yang
merata
terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan; (iv) masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal; (v) masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat, mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri; dan (vi) masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi. Kesemuanya ini merupakan tantangan dalam tahun 2013 untuk dapat diatasi. Permasalahan yang dihadapi pembangunan KB antara lain (1) belum meratanya akses pelayanan KB yang ditandai dengan (a) masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi (CPR), serta masih tingginya disparitas CPR antar-provinsi, antar-wilayah desa-kota, dan antarkelompok sosial ekonomi; (b) masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak/belum
terpenuhi
(unmet
need)
dengan
disparitas
yang
tinggi
antarprovinsi, antarwilayah desa-kota, dan antar-kelompok sosial ekonomi; dan (c) masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB; (2) rendahnya kualitas pelayanan KB yang ditandai dengan (a) masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB; (b) kurang efektifnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang/MKJP; dan (c) masih ...
62
(c) masih tingginya angka drop-out (termasuk kegagalan dan komplikasi) dalam pemakaian alat kontrasepsi; (3) masih lemahnya pelaksaaan advokasi serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang ditandai oleh masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan pasangan usia subur tentang KB dan kesehatan reproduksi; (4) masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketenagaan program KKB; (5) lemahnya pembinaan dan pemberdayaan keluarga dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kesertaan ber-KB, serta meningkatkan kesertaan KB mandiri. Berdasarkan
keberhasilan
dan
permasalahan
pembangunan
kesehatan nasional tahun 2011, disusun program prioritas pembangunan kesehatan tahun 2013 dan juga arah kebijakannya. Sasaran prioritas pembangunan kesehatan nasional sebagai berikut : 1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak a. Meningkatnya cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S) di Posyandu menjadi 80 persen; b. Meningkatnya cakupan bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap menjadi 88 persen; c. Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil ke empat (K4) menjadi 93 persen; d. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih menjadi 89 persen; e.
Meningkatnya
cakupan
kunjungan
neonatal
pertama
(KN1)
menjadi 89 persen; f.
Meningkatnya
puskesmas
yang
mampu
Pelayanan
Obstetri
Neonatal Emergensi Dasar (PONED) menjadi 90 persen; g. Meningkatnya Rumah sakit yang mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) menjadi 95 persen; dan h. Jumlah puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebanyak 9.323 puskesmas. 2. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan a. Meningkatnya cakupan ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ART) menjadi 45 persen; b. Jumlah ...
63
b. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV menjadi 600.000 orang; c. Persentase TB Paru (BTA Positif) yang disembuhkan menjadi 87 persen; d. Persentase provinsi yang melakukan pembinaan, pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular menjadi 90 persen; dan e.
Jumlah
desa
yang
melaksanakan
Sanitasi
Total
Berbasis
Masyarakat (STBM) menjadi 16.000 desa. 3. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata a. Jumlah Tenaga Kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan diDaerah Bermasalah Kesehatan (DBK) menjadi 5.320 tenaga kesehatan; dan b. Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan menjadi 9.000 orang. 4. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan a. Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas menjadi 90 persen; b. Jumlah tambahan tempat tidur (TT) Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan sebanyak 9.600 unit; c. Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan Jamkesmas 9.323 puskesmas; d. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melayani program jampersal menjadi 2.663 fasilitas. 5. Peningkatan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri a. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat menjadi 90 persen; b. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan menjadi 37 persen; c. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan menjadi 18 persen; dan d. Jumlah parameter uji Obat dan Makanan untuk setiap sampel menjadi 10 parameter. 6. Peningkatan ...
64
6. Peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata Meningkatnya contraceptive prevelance rate (CPR) menjadi sebesar 63,8 persen; dan menurunnya unmet need menjadi sebesar 5,6 persen dengan sasaran : a. Terlayaninya peserta KB baru sebanyak 7,5 juta yang terdiri dari peserta KB baru miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya sebanyak 3,97 juta, peserta KB baru dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 13,2 persen, dan peserta KB baru pria sebesar 4,6 persen; b. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif dari sasaran sebanyak 28,2 juta menjadi sebanyak 29,0 juta yang terdiri dari peserta KB aktif miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya dari sebanyak 12,5 juta menjadi sebanyak 12,8 juta, dan peserta KB aktif dengan MKJP dari sebesar 25,9 persen menjadi sebesar 26,7 persen; c. Tersedianya sarana dan prasana pelayanan KB secara bertahap bagi 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB (4.700 klinik KB); d. Meningkatnya pemahaman remaja dan pasangan usia subur serta keluarga tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan advokasi dan kie melalui berbagai media; e.
Menguatnya
kapasitas
tenaga
lini
lapangan
KB,
Institusi
Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP), serta kelembagaan KB di daerah dalam rangka meningkatkan kesertaan dan kemandirian ber-KB. Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional tahun 2013, diarahkan pada : 1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; 2. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan; 3. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata; 4. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan;
5. Peningkatan ...
65
5. Peningkatan
ketersediaan,
pemerataan,
keterjangkauan,
jaminan
keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri; 6. Peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana berkualitas yang merata. Arah kebijakan pembangunan kesehatan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan revisi RPJMD Jabar tahun 2008-2013, ada enam kebijakan pembangunan kesehatan di Jawa Barat yaitu : 1. Menyediakan sarana prasarana dan tenaga rumah sakit
rujukan
regional, rumah sakit PONEK, puskesmas PONED dan sarana kesehatan dasar di daerah terpencil dan perbatasan 2. Menyediakan sarana prasarana Alat, obat dan tenaga terlatih dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular 3. Memperkuat sistem surveillance 4. Membentuk sistem jamkesmas dan menyediakan aggaran subsidi premi masyarakat miskin kelompok informal 5. Mendorong anggaran kes 10% diluar gaji 6. Mengembangkan kemitraan dalam melaksanakan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu pada tahun 2013, berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat tahun 2013, Kebijakan pembangunan bidang kesehatan di Jawa Barat difokuskan pada peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit serta kualitas pelayanan kesehatan dasar, dengan sasaran: menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian anak; meningkatkan pengendalian, pencegahan penyakit menular; meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat; meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan; meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, dan penanganan gizi buruk. Hasil evaluasi akhir tahun 2010, Indeks Kesehatan Jawa Barat yang mempresentasikan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu mencapai angka 71,67 poin, yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir (AHHe0) yaitu mencapai 68 tahun dan AKB 38,51/1000 kelahiran hidup.
Permasalahan ...
66
Permasalahan kesehatan yang muncul di Provinsi Jawa Barat, diantaranya yaitu : (a) rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah yang diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan; (b) belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi bidang kesehatan; (c) Angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan masih relatif tinggi; (d) Kasus penderita gizi buruk dan gizi kurang balita yang ditimbang masih tinggi; dan (5) Adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, seperti flu burung, AIDS, dan HIV positif. Isu strategis pembangunan kesehatan di Jawa Barat berdasarkan RPJMD perubahan Provinsi Jawa Barat adalah Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sementara pada tahun 2013, sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat isu strategisnya adalah Aksesibilitas dan mutu pelayanan Kesehatan serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Isu strategis ini tidak terlepas dari masih banyaknya kasus penyakit di Jawa Barat, yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang mendukung terhadap munculnya penyakit dan perilaku masyarakat yang belum menunjukan kesadaran dalam berperilaku hidup sehat dan bersih. Penyakit TB paru, penyakit ISPA, HIV/ AIDS, demam berdarah dan gizi buruk serta penyakit kaki gajah (filariasis). Penyebaran penyakit HIV-AIDS baik melalui aktivitas sexual dan penggunaan jarum suntik merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius oleh pelaksana pelayanan kesehatan di semua tingkat pemerintahan. Telaahan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2013, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan
memiliki
sinergitas
yang
akurat,
sehingga
pelaksanaan
pembangunan kesehatan di Kabupaten Bogor dapat menyentuh sasaran yang tepat. Pada tataran Kabupaten Bogor, arah kebijakan pembangunan kesehatan
lima
tahunan
didasarkan
pada
dokumen
Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008-2013, dimana kebijakan pembangunan urusan kesehatan mencakup : 1. Peningkatan ...
67
1. Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya keseahtan masyarakat (UKM). 2. Pemenuhan sarana dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku. 3. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/ tenaga kesehatan. 4. Peningkatan pemberdayaan masayarakat dan swasta dalam bidang kesehatan. 5. Pengembangan
pembiayaan
kesehatan
melalui
sistem
jaminan
pemeliharaan kesehatan. 6. Peningkatan manajemen kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan. Sedangkan arah
kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten
Bogor pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut : Misi Pertama: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 1. Peningkatan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan 2. Peningkatan status gizi masyarakat 3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia 4. Peningkatan perlindungan masyarakat dari penyakit menular 5. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengembangan desa siaga Misi Kedua: Meningkatkan daya dukung pelayanan kesehatan 1. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya kesehatan 2. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan Kebijakan
pembangunan
kesehatan
di
Kabupaten
Bogor,
bila
dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan baik di tingkat Provinsi maupun pusat, tampak memiliki keterkaitan yang cukup kuat, dimana kesemuanya memiliki fokus utama yang hampir sama yaitu peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Keselarasan dan sinergitas antara berbagai kebijakan ini memang sangat diperlukan
agar
pembangunan
kesehatan
lebih
terarah
dan
berkesinambungan. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini : Tabel 3.1 …
68
Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Bogor No Kebijakan Nasional/ Provinsi (1) (2) A Nasional Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 Prioritas 3. Kesehatan Arah Kebijakan
Sumber (3) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013
Keterangan (4)
1 Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan 2 lingkungan; 3 Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata; 4 Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk 5 dalam negeri; 6 Peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana berkualitas yang merata. B Provinsi 40 Kegiatan Tematik Sektoral Jawa Barat CG 2 Peningkatan Kualitas Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan 1 pemenuhan sumber daya kesehatan 2 Peningkatan Program Keluarga Berencana Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak (Gerakan Penyelamatan Masa Depan/ GEMAMAPAN) : gizi buruk, posyandu, jamkesmas provinsi dan penyediaan 3 fasilitas Rawat Gakin pada rumah sakit di 5 wilayah 4 Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS, TBC, Flu Burung dan Narkoba Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan 5 perilaku hidup bersih dan sehat
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013
6 Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Barat C. Daerah Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2008-2013 Pembangunan urusan kesehatan 1 Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM); 2 Pemenuhan sarana dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku; 3 Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan; 4 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan; 5 Pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan pemeliharaan kesehatan; 6 Peningkatan manajemen kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan.
Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013
3.2. TUJUAN …
69
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Tujuan dan sasaran Renja SKPD Dinas Kesehatan tahun 2014, disesuaikan dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2008-2013, dimana pembangunan bidang kesehatan masuk ke dalam misi yang kelima RPJMD, yaitu: meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas, sehingga tujuan dan sasaran renja SKPD Dinas Kesehatan tahun 2014, sebagai berikut : 1. Tujuan : a. Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat. b. Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraan
kesehatan. c. Meningkatkan Keluarga Sejahtera. 2. Sasaran a. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dan gizi bagi masyarakat (pelayanan dasar dan rujukan). b. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat. c. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk alami dan meningkatnya keluarga sejahtera.
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
4)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5)
Penyediaan Alat Tulis Kantor
6)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
8)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10) Penyediaan Makanan dan Minuman 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 12) Penyediaan …
70
12) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 13) Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 14) Pengelolaan Administrasi Barang 15) Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1)
Pengadaan Mebeleur
2)
Pengadaan Peralatan Kantor
3)
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
4)
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5)
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Kantor
6)
Pembangunan Rumah Dinas Paramedis
7)
Rehabilitasi Rumah Dinas
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1)
Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
2)
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan
3)
Bimbingan Teknis Asuhan Persalinan Normal (APN)
4)
Bimbingan Teknis Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri & Neonatal (PPGDON)
5)
Bimbingan Teknis Penatalaksanaan Asfiksia Bayi Baru Lahir.
6)
Bimbingan Teknis Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
7)
Bimbingan teknis PONED
8)
Bimbingan Teknis MTBS/M
9)
Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis PPGD
10)
Beasiswa Tugas Belajar
11)
Bimbingan Teknis Konselor Menyusui
5. Program …
71
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4)
Penyusunan Perencanaan Anggaran
5)
Penatausahaan Keuangan SKPD
6)
Publikasi Kinerja SKPD
7)
Penyusunan Renja SKPD
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1)
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar
2)
Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium
3)
Pengadaan Alat Kedokteran Pakai Habis
4)
Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis
5)
Pengadaan Bahan dan Pendukung Obat dan Perbekalan Kesehatan
6)
Rapat Kerja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Puskesmas Cibinong dan Jaringannya 2)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Babakan Madang dan Jaringannya 3)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Gunung Putri dan Jaringannya 4)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Sukaraja dan Jaringannya 5)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Citeureup dan Jaringannya 6)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Cileungsi dan Jaringannya 7) Biaya …
72
7)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Puskesmas Jonggol dan Jaringannya 8)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Cariu dan Jaringannya 9)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Sukamakmur dan Jaringannya 10)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Klapanunggal dan Jaringannya 11)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Ciomas dan Jaringannya 12)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Dramaga dan Jaringannya 13)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Ciampea dan Jaringannya 14)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Pamijahan dan Jaringannya 15)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Cibungbulang dan Jaringannya 16)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Rumpin dan Jaringannya 17)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Leuwiliang dan Jaringannya 18)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Cigudeg dan Jaringannya 19)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Parung Panjang dan Jaringannya 20)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Tenjo dan Jaringannya 21)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Jasinga dan Jaringannya 22)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Sukajaya dan Jaringannya 23)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Nanggung dan Jaringannya 24)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Kemang dan Jaringannya 25) Biaya …
73
25)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Masyarakat
di
UPT
Puskesmas Bojonggede dan Jaringannya 26)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Parung dan Jaringannya 27)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Rancabungur dan Jaringannya 28)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Gunung Sindur dan Jaringannya 29)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Ciseeng dan Jaringannya 30)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Ciawi dan Jaringannya 31)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Cijeruk dan Jaringannya 32)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Megamendung dan Jaringannya 33)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Cisarua dan Jaringannya 34)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Caringin dan Jaringannya 35)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Tamansari dan Jaringannya 36)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Cigombong dan Jaringannya 37)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Tenjolaya dan Jaringannya 38)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Tajurhalang dan Jaringannya 39)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Tanjungsari dan Jaringannya 40)
Biaya
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas Leuwisadeng dan Jaringannya 41)
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kerja UPT Kesehatan Kerja
42)
Biaya Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
43)
Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka P3K
74
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1)
Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan
2)
Penyuluhan Kesehatan
3)
Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok
4)
Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan Lintas Sektor
5)
Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten Sehat
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1)
Pengadaan Makanan Tambahan dan Vitamin
2)
Pertemuan Perencanaan Program Gizi
3)
Pertemuan Evaluasi Program Gizi
4)
Pertemuan Evaluasi Sentinel Gizi
5)
Pertemuan Evaluasi Klinik Gizi
6)
Bimbingan Teknis TPG
7)
Pendampingan Center Klinik Gizi
8)
Konsultasi PMT-P ke Jakarta
9)
Konsultasi Program Gizi ke Propinsi Jabar
10)
Pengadaan Sarana Gizi (Pengukur HB, alat ukur panjang badan, Dacin, Tera Dacin, KMS, Balok SKDN, Buku UU 33/2012)
11)
Pengadaan poster gizi dan leaflet
12)
Pengadaan obat (tablet Fe, Sirup Fe, Kapsul Vit A, Iodina test, Multivitamin dan Obat cacing sirup)
9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1)
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
2)
Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum
3)
Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
10.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1)
Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk
2)
Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
3)
Pemeriksaan Calon Jemaah Haji
4)
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 TB
5)
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Diare ISPA
6)
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Kusta
7)
Pencegahan&Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (HIV/Aids) 8) Surveilans …
75
8)
Surveilans Acute Flaccid Paralisys (AFP)
9)
Pengobatan Masal Filariasis di Kecamatan Gunung Sindur
10)
Pengobatan Masal Filariasis di Kecamatan Parung Panjang
11)
Manajemen Program Imunisasi
11.
Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2)
Penyusunan dan Pengembangan Data Kesehatan
3)
Pembinaan Sarana/ Institusi Swasta
4)
Jasa Pelayanan Kesehatan
5)
Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Perencanaan Program
6)
Pertemuan BP/ RB dalam rangka Evaluasi Hasil Pengawasan
7)
Akreditasi (ISO) Puskesmas
8)
Survei Kepuasan Masyarakat
12.
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1)
Pelayanan operasi katarak
2)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (diluar kuota Jamkesmas)
13.
Program
Pengadaan,
Peningkatan
dan
Perbaikan
Sarana
dan
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1)
Pengadaan Perlengkapan Kantor Puskesmas
2)
Pengadaan Meubeler Puskesmas
3)
Pengadaan alat kedokteran
4)
Pengadaan
alat-alat
laboratorium
dan
bahan
pakai
habis
laboratorium 5)
Pembangunan IPAL Puskesmas
6)
Pembangunan Puskesmas
7)
Rehabilitasi Puskesmas
8)
Pemagaran Puskesmas
9)
Pembangunan Pustu
10)
Rehabilitasi Pustu
11)
Pemagaran Pustu
12)
Pemagaran Rumah Dinas
13)
Pembangunan Sarana Fisik Puskesmas lain
14)
Pengadaan Ambulance 15) Pengadaan …
76
15)
Pengadaan Mobil Pusling
16)
Pengadaan Kendaraan Roda Dua
17)
Pengadaan Komputer/Laptop
18)
Pengadaan Alat Fogging
14. 1)
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
2)
Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Sertifikasi Produk Pangan IRT (SPPIRT)
15. 1)
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kemitraan Paraji untuk Persalinan di Puskesmas PONED Sementara itu kebutuhan dana/ pagu indikatif pada perkiraan maju
tahun 2014 ditentukan kenaikan anggaran sebesar 10% untuk tiap kegiatan sesuai dengan perkiraan maju dalam RPJMD Kabupaten Bogor 2008 – 2013. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini :
Tabel 3.2 …
77
Rencana tahun 2014 Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
1
2
1 1
01
1
01 01
1
01 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1
01 01 0002
1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 01 01 0006 Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
Lokasi 4
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana APBN
APBD I
6
APBD II
7
8
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
01 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1
01 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1
01 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
01 01 0012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
01 01 0015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
01 01 0016 Penyediaan bahan logistik kantor
1
01 01 0017 Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah alat legalitas surat menyurat Kab Bogor 1. Materi Rp. 3000 2. Materai 6000 Jumlah jasa kantor untuk pembayaran rekening 1. Listrik Kab Bogor 2. Air 3. Telphon 4. PAM Jumlah STNK kendaraan dinas operasional yang diperpanjang Kab Bogor - Kendaraan Roda Empat - Kendaraan Roda 2 1. Jumlah/luasan area kantor yang dibersihkan 2. Jumlah/frekuensi pengangkutan sampah yang dibayarkan Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 1. Surat kabar 2. Buku Jumlah kebutuhan bahanbahan logistik 1. Jumlah jamuan makan dan minum untuk rapat koordinasi internal 2. Jumlah jamuan makan dan minum untuk tamu kantor
- 24 unit - 22 unit
-
15,361,218,800
16,897,340,680
3,600,000
3,600,000
3,960,000
351,252,000
351,252,000
386,377,200
20,400,000
20,400,000
22,440,000
297,360,000
327,096,000
Kab Bogor
75 Jns ATK
195,000,000
195,000,000
214,500,000
Kab Bogor
208 Jns
1,102,370,500
1,102,370,500
1,212,607,550
Kab Bogor
13 Jns
38,500,000
38,500,000
42,350,000
Kab Bogor
12 bln x 24 hr 10 Bk
18,840,000
18,840,000
20,724,000
Kab Bogor
4 Jns
24,967,800
24,967,800
27,464,580
148,648,500
148,648,500
163,513,350
735,000,000
735,000,000
808,500,000
12,006,280,000
12,006,280,000
13,206,908,000
110,000,000
110,000,000
121,000,000
50,000,000
50,000,000
55,000,000
109,000,000
109,000,000
119,900,000
150,000,000
150,000,000
165,000,000
61 Kl rapat Kab Bogor 1100 Org
01 01 0019
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/Teknis perkantoran
Jumlah pegawai honor
1
01 01 0021
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian
01 01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
3 Line 1 Line 6 Line 1 Line
-
297,360,000
1
Pengelolaan administrasi barang
300 Bh 300 Bh
15,361,218,800
32 Org 42 mcm
1
Pengelolaan kearsipan
100%
Kab Bogor
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam 01 01 0018 - Perjalanan dinas dan Kab Bogor dan Luar Daerah konsultansi dalam daerah - Perjalanan dinas dan konsultansi luar daerah
1
Target Capaian Kinerja 5
Catatan Penting
Kab Bogor
Meningkatnya pelayanan administrasi arsip SKPD Meningkatnya pelayanan administrasi barang Jumlah petugas Kab Bogor pengamanan kantor
- 1 pkt - 1 pkt
607 Org
16 Org
1
01 02
1
01 02 0013
1
01 02 0021
1
01 02 0023
1
01 02 0030
1
01 02
Terpenuhinya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kebutuhan sarana dan Aparatur prasarana aparatur Lancarnya mobilitas Pengadaan kendaraan operasional Dinkes pelaksanaan kegiatan Jumlah jenis peralatan Pengadaan Peralatan Kantor kantor yang dibeli Luasan Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kantor/Tempat Kerja yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan (roda empat) yang Dinas/Operasional dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah peralatan kantor Kantor yang dipelihara Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Jumlah/Luasan rumah Sukajaya Sukajaya dinas yang dibangun
100%
2,642,607,007
356,500,007
-
2,286,107,000
1,332,217,710
7 motor dan 4 mobil
895,000,000
895,000,000
23 jenis
580,000,000
580,000,000
638,000,000
4.110 M2
201,107,000
201,107,000
221,217,700
22 Kendaraan
250,000,000
250,000,000
275,000,000
4 Jns
180,000,000
180,000,000
198,000,000
1 pt
356,500,000
356,500,000
Pembangunan …
78
Rencana tahun 2014 Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Sukajaya Pembangunan Rumah Dinas Bidan Puskesmas Sukajaya Pembangunan Rumah Dinas Perawat Puskesmas Sukajaya Pembangunan Rumah Dinas Dokter / Paramedis Puskesmas Tajurhalang Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Tenjolaya Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Tenjolaya Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Pustu Mear
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Rehab Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Caringin Rehab Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Cinagara
3 Jumlah/Luasan rumah dinas yang dibangun Jumlah/Luasan rumah dinas yang dibangun Jumlah/Luasan rumah dinas yang dibangun Jumlah/Luasan rumah dinas yang dibangun Jumlah/Luasan rumah dinas yang dibangun Jumlah/Luasan rumah dinas yang dibangun Jumlah/Luasan rumah dinas yang dibangun Jumlah/Luasan rumah dinas yang dibangun Jumlah/Luasan rumah dinas yang dibangun Jumlah/Luasan rumah dinas yang dibangun Jumlah/Luasan rumah dinas yang dibangun Luasan rumah dinas yang direhab Luasan rumah dinas yang direhab Luasan rumah dinas yang direhab Luasan rumah dinas yang direhab Luasan rumah dinas yang direhab Luasan rumah dinas yang direhab Luasan rumah dinas yang direhab Luasan rumah dinas yang direhab Luasan rumah dinas yang direhab Luasan rumah dinas yang direhab Luasan rumah dinas yang direhab Luasan rumah dinas yang direhab Luasan rumah dinas yang direhab Luasan rumah dinas yang direhab Luasan rumah dinas yang direhab
Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/ para medis Puskesmas UPF Ciawi/Gg Ayu
Luasan rumah dinas yang Ciawi direhab
Pembangunan Rumah Dinas Medis Pustu Mear Pembangunan Rumah Dinas Medis Puskesmas Bagoang Pembangunan rumah dinas dokter Puskesmas Cileungsi Pembangunan Rumah Dinas Bidan Puskesmas Cileungsi Rehab Rumah Dinas Dokter (UPT) Pamijahan Rehab Rumah Dinas Dokter (UPF) Ciasmara Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Bantarjaya Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Sukadamai Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Cimandala Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Cimandala Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Tenjo Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Tenjo Rehab Rumah Dinas Puskesmas Klapanunggal Rehab Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Cigudeg Rehab Rumah Dinas Dokter Gigi Puskesmas Cigudeg Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Cigudeg Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Cigudeg
Luasan rumah dinas yang direhab Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Luasan rumah dinas yang Ciawi direhab Luasan rumah dinas yang Rumah dinas dokter Rw.7 Puskesmas Pabuaran direhab Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Pustu Luasan rumah dinas yang Ciriung direhab Rehab Rumah Dinas Dokter Dan Bidan Luasan rumah dinas yang Puskesmas Cirimekar direhab Rehab Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Luasan rumah dinas yang Cigudeg direhab Rehab Rumah Dinas Dokter Gigi Puskesmas Luasan rumah dinas yang Cigudeg direhab Luasan rumah dinas yang Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Cigudeg direhab Luasan rumah dinas yang Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Cigudeg direhab Rehabilitasi rumah dinas dokter Puskesmas Luasan rumah dinas yang Cileungsi direhab Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Luasan rumah dinas yang Puskesmas Dramaga direhab Rehab Rumah dinas Dokter Rt 02/10 (UPT Luasan rumah dinas yang Puskesmas Gn.Putri) direhab Luasan rumah dinas yang Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Sentul direhab Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter UPF Citapen
4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana APBN
APBD I
6
APBD II
7
Sukajaya
1 unit
-
Sukajaya
1 unit
-
Sukajaya
1 unit
-
Tajurhalang 1 unit
-
Tenjolaya
1 unit
-
Tenjolaya
2 unit
-
Jasinga
1 unit
-
Jasinga
1 unit
-
Jasinga
1 unit
-
Cileungsi
1 unit
-
Ciseeng
70 m2
-
Pamijahan
19x2 m2
-
Pamijahan
8x4 m2
-
Rancabungur
8
-
Sukaraja
-
Sukaraja
7,8x7,6 m2
-
Tenjo
120 m2
-
Tenjo
-
Klapanunggal 80 m2
-
Cigudeg
150 m2
-
Cigudeg
73 m2
-
Cigudeg
80 m2
-
Cigudeg
-
Caringin
90 m2
-
Caringin
90 m2
-
70 m2
-
70 m2
-
Ciawi
-
Cibinong
60 m2
Cibinong
80 m2
120,000,000
120,000,000
Cibinong
80 m2
60,000,000
60,000,000
Cigudeg
150 m2
-
Cigudeg
73 m2
-
Cigudeg
80 m2
-
Cigudeg
80 m2
-
Cileungsi Dramaga
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
-
Sukamakmur
Ciawi
Catatan Penting
-
100 m2
-
Gunung Putri 22X15 m2
-
Babakan Madang
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
350,000,000 Meningkatnya daya dukung kerja
1562 pegawai, 500 PTT
350,000,000
-
-
350,000,000 350,000,000
-
Program …
-
79
Rencana tahun 2014 Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
01 05
1
01 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
1
01 05 0006
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan
1
01 05 0007
Bimbingan Teknis Asuhan Persalinan Normal (APN)
1
01 05 0008
Bimbingan Teknis Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri & Neonatal (PPGDON)
1
01 05 0009
Bimbingan Teknis Manaejmen Asfiksia dan BBLR
1
01 05 0011 Bimbingan Teknis PONED
1
01 05 0010
1
01 05 0012 Bimbingan Teknis MTBS/M
1
01 05 0020 Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis PPGD
Bimbingan Teknis Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3 4 Meningkatnya kualitas & Kapasitas Sumber Daya aparatur Terlaksananya pengajian bagi pegawai Dinas Kesehatan Terpenuhinya kebutuhan tenga medis puskesmas Dinkes yang berkualitas dan kompeten di bidangnya Meningkatnya kompetensi petugas kesehatan Kab Bogor (dokter, bidan, perawat) dalam tatalaksana APN Meningkatnya kompetensi petugas kesehatan (dokter, bidan, perawat) dalam tatalaksana PPGDON Meningkatnya kompetensi petugas kesehatan (dokter, bidan, perawat) dalam tatalaksana Asfiksia Meningkatnya kompetensi petugas kesehatan (dokter, bidan, perawat) dalam tatalaksana PONED Meningkatnya kompetensi petugas kesehatan (dokter, bidan, perawat) dalam tatalaksana SDIDTK Meningkatnya kompetensi petugas kesehatan (dokter, bidan, perawat) dalam tatalaksana MTBS/M
Target Capaian Kinerja 5 100%
1
01 06 0002
1
01 06 0004
1
01 06 0005
1
01 06 0006
1
01 06 0013
1
01 06 0014 Penyusunan Renja SKPD
-
41,228,000
1,171,725,000
1,334,248,300
33,000,000
1200 Org
36,675,000
36,675,000
40,342,500
40 Org
200,000,000
200,000,000
220,000,000
40 Org
200,000,000
200,000,000
220,000,000
40 Org
140,000,000
140,000,000
154,000,000
10 Org
75,000,000
75,000,000
82,500,000
40 Org
120,000,000
120,000,000
132,000,000
40 Org
120,000,000
120,000,000
132,000,000
250,050,000
250,050,000
275,055,000
20 perawat 30 perawat 10 dokter
1 or
-
41,228,000
41,228,000
1 or
45,350,800
-
Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja SKPD Jumlah laporan capaian Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja dan keuangan realisasi kinerja SKPD Tahun 2014 Tersedianya laporan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran keuangan dinas kesehatan Laporan keuangan akhir Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tahun Dinas Kesehatan Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD Tahun 2015 Penyusunan perencanaan anggaran Jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P SKPD Tahun 2014 Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan Penatausahaan Keuangan SKPD yang efektif dan tepat waktu Jumlah frekuensi Publikasi Kinerja SKPD publikasi kinerjas SKPD
01 06 0001
1,212,953,000
8
-
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
APBD II
7
30,000,000
Beasiswa tugas belajar jenjang S2 Kesehatan Masyarakat Pelatihan Teknis dan Fungsional Penyuluhan Kesmas Fungsional Gizi Pranata Komputer Keperawatan Analis Laboratorium
01 06
APBD I
6
30,000,000
Beasiswa tugas belajar jenjang D3/S1 Kesehatan bagi petugas Penyuluh Kesehatan Puskesmas
1
Sumber Dana APBN
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
120 Org
Jumlah peserta pelatihan
1. PPDG Basic I Perawat 2. PPGD Basic II Perawat 3. GELS dokter Terlaksananya pendidikan S1 1.0201 05 0070 Beasiswa tugas belajar jenjang S1 Keperawatan Keperawatan bagi 1 (satu) RS Ciawi orang perawat Kabupaten Bogor
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Jumlah dokumen perencanaan SKPD untuk tahunan dan lima tahunan
100%
552,417,000
-
-
552,417,000
607,658,700
5 Jns Lap
25,000,000
25,000,000
27,500,000
2 Dok
22,417,000
22,417,000
24,658,700
1 Dok
25,000,000
25,000,000
27,500,000
3 Jns Dok 3 Jns Dok
150,000,000
150,000,000
165,000,000
1600 SSP/SPM
175,000,000
175,000,000
192,500,000
20 Kl
130,000,000
130,000,000
143,000,000
2 Dok
25,000,000
25,000,000
27,500,000
-
-
Program …
80
Rencana tahun 2014 Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Kode
1
2
1
01 15
1
01 15 0011 Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar
1
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
01 15 0009 Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium 0013 Pengadaan Alat Kedokteran Pakai Habis 0015 Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis
0014
Pengadaan Bahan dan Pendukung Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pembinaan Pengelolaan Obat Puskesmas
Pelatihan Penggunaan Obat Rasional
Pertemuan Pembinaan Apotek dan Toko Obat 1
01 15
Kegiatan Pengadaan Obat ASKES
Lokasi
3 Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan Puskesmas dan jaringannya Belanja Obat-obatan Belanja Bahan dan Alat Laboratorium Belanja Alat Kedokteran Pakai Habis Belanja Perlengkapan Medis Pakai Habis Belanja Perlengkapan Medis Pakai Habis Belanja alat rumah tangga pakai habis Terselenggaranya pertemuan pembinaan pengelola obat puskesmas Terselenggaranya pelatihan penggunaan obat rasional Terselenggaranya pertemuan pembinaan apotek dan toko obat Obat-obatan Askes
4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
6
APBD II
7
8
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
101 pusk, 1 UPT KESJA
27,847,292,153
DINKES
1 pkt
21,275,064,853
21,275,064,853
1 pkt
23,402,571,338
DINKES
1 pkt
1,474,037,800
1,474,037,800
1 pkt
1,621,441,580
DINKES
1 pkt
2,903,780,500
2,903,780,500
1 pkt
3,194,158,550
DINKES
1 pkt
621,068,000
621,068,000
1 pkt
683,174,800
DINKES
1 pkt
679,439,000
679,439,000
1 pkt
747,382,900
DINKES
1 pkt
8,468,000
8,468,000
1 pkt
9,314,800
DINKES
1 pkt
7,836,000
7,836,000
1 pkt
8,619,600
DINKES
1 pkt
88,720,000
88,720,000
1 pkt
9,759,200
DINKES
1 pkt
788,878,000 -
788,878,000
1 pkt
Meningkatnya cakupan Kabupaten kesehatan masyarakat Bogor
80%
1
01 16
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0200 Masyarakat di UPT Puskesmas Cibinong dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
Cibinong
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0201 Masyarakat di UPT Puskesmas Babakan Madang dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
Babakan Madang
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0202 Masyarakat UPT Puskesmas Gunung Putri dan Jaringannya
1
-
-
27,847,292,153
29,676,422,768
-
19,629,317,350
9,165,750,000
10,463,567,350
21,592,249,085
4 pusk
603,647,931
329,746,831
273,901,100
664,012,724
3 pusk
464,614,491
247,775,891
216,838,600
511,075,940
Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
Gunung Putri 4 pusk
737,972,389
405,583,189
332,389,200
811,769,628
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0203 Masyarakat di UPT Puskesmas Sukaraja dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
Sukaraja
3 pusk
659,464,583
264,363,283
395,101,300
725,411,041
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0204 Masyarakat di UPT Puskesmas Citeureup dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
Citeureup
3 pusk
552,197,785
277,547,585
274,650,200
607,417,564
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0205 Masyarakat di UPT Puskesmas Cileungsi dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
Cileungsi
3 pusk
610,016,003
306,735,003
303,281,000
671,017,603
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0206 Masyarakat di UPT Puskesmas Jonggol dan Jaringannya Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0207 Masyarakat di UPT Puskesmas Cariu dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
Jonggol
3 pusk
651,858,135
334,109,935
317,748,200
717,043,949
Cariu
2 pusk
494,711,768
210,115,368
284,596,400
544,182,945
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0208 Masyarakat di UPT Puskesmas Sukamakmur dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
Sukamakmur 2 pusk
435,443,320
198,338,320
237,105,000
478,987,652
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0209 Masyarakat di UPT Puskesmas Klapanunggal dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
Klapanunggal 2 pusk
432,649,136
172,129,536
260,519,600
475,914,050
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0210 Masyarakat di UPT Puskesmas Ciomas dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
Ciomas
4 pusk
538,453,708
268,458,708
269,995,000
592,299,079
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0211 Masyarakat di UPT Puskesmas Dramaga dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
Dramaga
4 pusk
433,588,534
229,841,034
203,747,500
476,947,387
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0212 Masyarakat di UPT Puskesmas Ciampea dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
Ciampea
4 pusk
633,523,673
281,817,373
351,706,300
696,876,041
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah puskesmas dan 01 16 0213 Masyarakat di UPT Puskesmas Pamijahan dan jaringannya yang diberi Jaringannya dana operasional
Pamijahan
3 pusk
436,627,363
236,746,363
199,881,000
480,290,099
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0214 Masyarakat di UPT Puskesmas Cibungbulang dan Jaringannya
Cibungbulang
3 pusk dg rawat inap
527,142,388
255,296,088
271,846,300
579,856,627
1
1
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
-
Biaya …
81
Rencana tahun 2014 Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
1
1
2 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0215 Masyarakat di UPT Puskesmas Rumpin dan Jaringannya
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
6
APBD I
APBD II
7
8
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
Rumpin
3 pusk
712,409,118
312,129,018
400,280,100
783,650,030
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah puskesmas dan 01 16 0216 Masyarakat di UPT Puskesmas Leuwiliang dan jaringannya yang diberi Jaringannya dana operasional
Leuwiliang
2 pusk
357,257,691
189,831,091
167,426,600
392,983,460
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0217 Masyarakat di UPT Puskesmas Cigudeg dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
Cigudeg
3 pusk
720,580,508
314,453,908
406,126,600
792,638,559
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah puskesmas dan 01 16 0218 Masyarakat di UPT Puskesmas Parung Panjang jaringannya yang diberi dan Jaringannya dana operasional
Parung Panjang
2 pusk
458,856,689
222,266,489
236,590,200
504,742,358
Tenjo
2 pusk
518,163,585
195,202,485
322,961,100
569,979,943
Jasinga
2 pusk
691,847,595
307,422,895
384,424,700
761,032,354
Sukajaya
2 pusk
425,962,686
206,884,486
219,078,200
468,558,954
Nanggung
2 pusk
458,776,914
212,444,014
246,332,900
504,654,605
2 pusk
305,240,127
157,201,027
148,039,100
335,764,140
Bojonggede 3 pusk
512,416,741
230,311,841
282,104,900
563,658,415
2 pusk
516,945,875
207,779,875
309,166,000
568,640,462
Rancabungur 2 pusk
312,069,785
164,677,485
147,392,300
343,276,764
Gunung Sindur
2 pusk
418,305,246
168,299,446
250,005,800
460,135,771
Ciseeng
2 pusk
378,723,608
200,506,008
178,217,600
416,595,969
Ciawi
3 pusk
450,641,837
245,759,137
204,882,700
495,706,021
Cijeruk
2 pusk
469,940,016
195,191,916
274,748,100
516,934,017
Megamendun 2 pusk g
350,795,302
186,340,902
164,454,400
385,874,832
Cisarua
2 pusk
370,947,721
195,298,621
175,649,100
408,042,493
Caringin
3 pusk
482,426,430
258,009,930
224,416,500
530,669,073
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0219 Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjo dan Jaringannya Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0220 Masyarakat di UPT Puskesmas Jasinga dan Jaringannya Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0221 Masyarakat di UPT Puskesmas Sukajaya dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0222 Masyarakat di UPT Puskesmas Nanggung dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0223 Masyarakat di UPT Puskesmas Kemang dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah puskesmas dan 01 16 0224 Masyarakat di UPT Puskesmas Bojonggede dan jaringannya yang diberi Jaringannya dana operasional
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0225 Masyarakat di UPT Puskesmas Parung dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0226 Masyarakat di UPT Puskesmas Rancabungur dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah puskesmas dan 01 16 0227 Masyarakat di UPT Puskesmas Gunung Sindur jaringannya yang diberi dan Jaringannya dana operasional
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0228 Masyarakat di UPT Puskesmas Ciseeng dan Jaringannya Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0229 Masyarakat di UPT Puskesmas Ciawi dan Jaringannya Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0230 Masyarakat di UPT Puskesmas Cijeruk dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah puskesmas dan 01 16 0231 Masyarakat di UPT Puskesmas Megamendung jaringannya yang diberi dan Jaringannya dana operasional Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0232 Masyarakat di UPT Puskesmas Cisarua dan Jaringannya Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0233 Masyarakat di UPT Puskesmas Caringin dan Jaringannya
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
Kemang
Parung
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah puskesmas dan 01 16 0234 Masyarakat di UPT Puskesmas Tamansari dan jaringannya yang diberi Jaringannya dana operasional
Tamansari
3 pusk
406,754,080
216,291,280
190,462,800
447,429,488
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah puskesmas dan 01 16 0235 Masyarakat di UPT Puskesmas Cigombong dan jaringannya yang diberi Jaringannya dana operasional
Cigombong
2 pusk
492,973,310
229,740,010
263,233,300
542,270,641
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0236 Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjolaya dan Jaringannya
Tenjolaya
1 pusk
190,876,710
98,076,310
92,800,400
209,964,381
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah puskesmas dan 01 16 0237 Masyarakat di UPT Puskesmas Tajurhalang dan jaringannya yang diberi Jaringannya dana operasional
Tajurhalang 1 pusk
330,895,900
114,903,200
215,992,700
363,985,490
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah puskesmas dan 01 16 0238 Masyarakat di UPT Puskesmas Tanjungsari dan jaringannya yang diberi Jaringannya dana operasional
Tanjungsari
1 pusk
347,422,486
146,239,086
201,183,400
382,164,735
1
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan 01 16 0239 Masyarakat di UPT Puskesmas Leuwisadeng dan Jaringannya
Leuwisadeng 2 pusk
332,823,833
171,885,033
160,938,800
366,106,216
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
Jumlah puskesmas dan jaringannya yang diberi dana operasional
Biaya …
82
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
Rencana tahun 2014 Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
1
2
1
01 16 0240
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kerja UPT Kesehatan Kerja
1
01 16 0241
Biaya Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
1
01 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Jumlah Sarana Kesehatan dan Jaringannya yg diberi dana operasional Jumlah UPT Labkesda yang diberi dana operasional
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
6
APBD II
7
8
Gunung Putri 1 UPT Kesja
100,009,800
-
100,009,800
110,010,780
Cibinong
303,342,550
-
303,342,550
333,676,805
2,134,500,000
1,559,500,000
1 UPT
-
Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan
Peningkatan cakupan desa siaga aktif - Jumlah media penyuluhan yang dibeli - Spanduk
Kabupaten
- Roll up standing banner
Kegiatan Penyuluhan Kesehatan
Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan Lintas Sektor
- Umbul-umbul - Bingkai poster - Papan informasi kesehatan - Billboard - Bulletin - Poster - Leaflet - Lembar balik - Sticker - Kamera foto digital - Kamera video digital - LCD Proyektor - Scanner - Kendaraan operasional penyuluhan Administrasi dan honor pengadaan - Tersampaikannya Kabupaten informasi melalui - Kelompok potensial - Seminar kesehatan - Siaran radio - Berita kesehatan - Media televisi - Administrasi dan honor pelaksanaan kegiatan - Terbangunnya aturan Kabupaten dan suasana KTR - Terbinanya :
-
-
10 jns
-
100 bh
15,000,000
15,000,000
100 bh
15,000,000
50 bh
25,000,000
25,000,000
50 bh
25,000,000
100 bh 100 bh
15,000,000 6,000,000
15,000,000 6,000,000
100 bh 100 bh
15,000,000 6,000,000
40 bh
240,000,000
240,000,000
10 bh
5 bh 2500 lbr 5000 lbr 10000 lbr 200 bh 5000 lbr 1 bh 1 bh 2 bh 1 bh
132,500,000 25,000,000 50,000,000 25,000,000 40,000,000 10,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000 2,500,000
132,500,000 25,000,000 50,000,000 25,000,000 40,000,000 10,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000 2,500,000
5 bh 2500 lbr 5000 lbr 10000 lbr 200 bh 5000 lbr
1 bh
300,000,000
300,000,000
1 pt
15,000,000
15,000,000
1 pt
15,000,000
10 klp 1 kl 24 kl 15 kl 1 pt
75,000,000 25,000,000 60,000,000 37,500,000 50,000,000
10 jns
75,000,000 25,000,000 60,000,000 37,500,000 50,000,000
10 klp 1 kl 24 kl 15 kl 1 pt
75,000,000 25,000,000 60,000,000 30,000,000 50,000,000
1 pt
20,000,000
20,000,000
1 pt
20,000,000
1 pt
300,000,000
300,000,000
1 pt
300,000,000
2 ds 40 sklh 40 posy 10 posk 40 ds 1 pkt
12,000,000 19,000,000 100,000,000 50,000,000 200,000,000 50,000,000
12,000,000 19,000,000 100,000,000 50,000,000 200,000,000 50,000,000
2 ds 40 sklh 40 posy 10 posk 40 ds 1 pkt
12,000,000 19,000,000 100,000,000 50,000,000 200,000,000
200,000,000
200,000,000
1 pkt
200,000,000
-
- Tersedianya operasional Kabupaten 1 pkt fasilitasi kabupaten sehat
1
01 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1. Persentase balita gizi buruk 2. Gizi buruk yang mendapat perawatan
1. 0.02 % 2. 100 %
4,841,817,000
-
-
4,841,817,000
5,133,471,200
-
-
1
01 20 0002 Pengadaan Makanan Tambahan dan Vitamin
Jumlah bahan makanan untuk PMT yang dibeli : Untuk balita gizi buruk Untuk baduta (6-11 bln) Untuk baduta (12-23 bln) Untuk ibu hamil KEK Formula 75 untuk balita gizi buruk Formula 100 untuk balita gizi buruk
4,666,792,000 250 anak 1500 anak 3790 anak 1000 bumil
-
250 balita
-
250 balita
-
Rapat Koordinasi
4,666,792,000
5,133,471,200 250 anak 1500 anak 3800 anak 1000 bumil
3,200,000
3,200,000
Pertemuan Evaluasi Program Gizi Pertemuan Evaluasi Sentinel Gizi Pertemuan Evaluasi Klinik Gizi Monitoring dan Evaluasi Bimbingan Teknis TPG Pendampingan Center Klinik Gizi Konsultasi PMT-P ke Jakarta
3,200,000 5,700,000 5,700,000 5,750,000 2,940,000 1,800,000
3,200,000 5,700,000 5,700,000
4,400,000
4,400,000
1,200,000 35,000,000 15,000,000 60,000,000
1,200,000 35,000,000 15,000,000 60,000,000
6 Wilayah
Konsultasi Program Gizi ke Propinsi Jabar
80 bh 50 bh 100 bh 20,000 lbr
-
Pertemuan Perencanaan Program Gizi
Pengadaan Sarana Gizi Pengadaan pengukur HB Pengadaan alat ukur panjang badan Pengadaan Dacin Pengadaan Tera Dacin Pengadaan KMS
60,000,000 132,500,000 25,000,000 50,000,000 25,000,000 40,000,000 10,000,000
-
Kabupaten
- Desa P2WKSS - Sekolah sehat - Posyandu - Poskestren - Desa Siaga - Manajemen PHBS Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten Sehat
-
2,134,500,000
5,750,000 2,940,000 1,800,000
Pengadaan …
83
Rencana tahun 2014 Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pengadaan Balok SKDN Buku UU 33/2012 Pengadaan Poster dan Leaflet Pengadaan poster gizi (ASI eksklusif)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5 6,025 lbr 101 bk
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
- Sirup Fe - Kapsul Vit A bayi (biru) - Kapsul Vit A balita (merah) - Kapsul Vit A bufas (merah) - Iodina Test - Multivitamin - Obat Cacing Sirup
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1
01 21 0009 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
1
01 21 0007
1
Pengawasan Hygiene dan Sanitasi TempatTempat Umum Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat 01 21 0010 Pengelolaan Makanan
APBD II
7
8 30,125,000 1,010,000
11,207,880 tablet 750 btl 885,087 kpsl 842,433 kpsl 261,516 kpsl 2,124 btl 500 btl 250 btl
- Tablet Fe (Gluconat-asam folat)
01
APBD I
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
-
Pengadaan Obat
1
Sumber Dana APBN
6 30,125,000 1,010,000 -
Pengadaan leaflet (Diit Diabetes Mellitus)
Catatan Penting
Cakupan Rumah Bebas Jentik Persentase TTU memenuhi syarat Persentase TPM memenuhi syarat Cakupan JAGA memenuhi syarat Cakupan SAB memenuhi syarat Jumlah RW yg dipicu Stop Buang air besar sembarangan Jumlah TTU yang memenuhi syarat Jumlah TPM yang memenuhi syarat
-
96.90%
410,000,000
85.30%
-
97.24%
-
77.32%
-
73.40%
-
410,000,000
475,000,000
350,000,000
350,000,000
400,000,000
22 TTU
20,000,000
20,000,000
25,000,000
87 TPM
40,000,000
40,000,000
50,000,000
2,179,680,000
2,428,000,000
70 RW di 6 desa
-
-
1
01 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan 1. Penemuan TB Paru Penyakit Menular yang ditangani 2. Cakupan UCI Desa / Kelurahan 3. Penderita DBD yang ditangani
1
01 22 0001 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
1
01 22 0009
2,179,680,000
100.00%
-
100.00%
-
-
-
-
Jumlah fogging fokus
125 focus
398,192,000
398,192,000
125 focus
495,000,000
Jumlah KLB/Wabah yang 40 kec tertanggulangi
12 bln
136,180,000
136,180,000
12 bln
170,000,000
6 Pusk, Embarkasi Bekasi
12 bln
338,919,000
338,919,000
12 bln
400,000,000
40 Kec
80%, 85%, <5%
143,765,000
143,765,000
80%, 85%, <5%
275,000,000
40 Kec
63% 90%
39,132,000
39,132,000
63% 90%
55,000,000
40 Kec
90% 1%
39,425,000
39,425,000
90% 1%
55,000,000
6 Kec 50 org
38,105,000
38,105,000
6 Kec 50 org
33,000,000
40 kec
12 bln
73,206,000
73,206,000
12 bln
100,000,000
Gunung Sindur
Penduduk sasaran minum obat 90%
164,938,000
164,938,000
220,000,000
Parung Panjang
Penduduk sasaran minum obat 90%
193,898,000
193,898,000
275,000,000
1
306,960,000
306,960,000
350,000,000
Pertemuan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan BIAS dengan Lintas Sektor Terkait
3,600,000
3,600,000
Pemantauan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS CAMPAK)
9,520,000
9,520,000
Pemantauan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS DT & Td)
6,380,000
6,380,000
Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah
Jumlah Rekomendasi buku kesehatan calon Jemaah Haji - CDR, Cure Rate, Error 1 01 22 0015 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 TB Rate - Penderita pneumonia diberikan tatalaksana Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 standar 1 01 22 0016 Diare ISPA - Proporsi puskesmas melaksanakan tatalaksana standar 1. RFT Rate Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 1 01 22 0017 2. Prevalensi Rate (PB, Kusta MB) 1
82.69%
01 22 0013 Pemeriksaan Calon Jemaah Haji
1 01 22 0018
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (HIV/Aids)
1 01 22 0019
Surveilans Acute Flaccid Paralisys (AFP)/ Eradikasi Polio
1 01 22 0021
Pengobatan Masal Filariasis di Kecamatan Gunung Sindur
1 01 22 0022
Pengobatan Masal Filariasis di Kecamatan Parung Panjang
1 01 22 0051 Manajemen Program Imunisasi
1. Tidak terjadi penularan HIV dari bumil thd bayi 2. Diketahuinya hasil pemeriksaan suspeck HIV Jumlah AFP yang tertanggulangi Terlaksananya kegiatan Pegobatan Massal Filariasis di Kec. Gunung Sindur Terlaksananya kegiatan Pegobatan Massal Filariasis di Kec. Parung Panjang Cakupan desa yang mencapai target UCI
40 Kec
Review …
84
Rencana tahun 2014 Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Review Manajemen Program Imunisasi dalam rangka validasi data di Pusk. UPT Kecamatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
6
APBD II
7
8
17,440,000
17,440,000
Perjalanan petugas dalam rangka pengambilan Vaksin Rutin Perjalanan petugas dalam rangka pengambilan Vaksin Rutin
300,000
300,000
Perjalanan petugas dalam rangka pengambilan Sarana Imunisasi (Alat Suntik) ke Dinas Propinsi Jawa Barat di Bandung
300,000
300,000
300,000
300,000
5,320,000
5,320,000
242,100,000 2,700,000
242,100,000 2,700,000
15,400,000
15,400,000
3,600,000
3,600,000
Perjalanan petugas dalam rangka pengambilan Vaksin BIAS ke Dinas Propinsi Jawa Barat di Bandung Supervisi Program Imunisasi dalam rangka Manajemen pengelolaan Cold Chain di Pusk Prioritas. Pengadaan Sarana Penunjang EVSM Pemeliharaan mobil Vaksin Perjalanan petugas dalam rangka penanggulangan KIPI Review Kasus KIPI dengan Pokja/ Komda KIPI dan Kontak person RS
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
Meningkatnya Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan pelayanan kesehatan Kesehatan sesuai standar Jumlah Dokumen hasil 1 01 23 0006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan monitoring dan evaluasi Penyusunan dan Pengembangan Data 1. Tervalidasinya data 1 01 23 0009 Kesehatan laporan SP3 Puskesmas 2. Tersedianya format laporan SP3 1 01 23
15,331,579,000
Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Perencanaan Program Pertemuan BP/RB dalam rangka Evaluasi Hasil Pengawasan
1.0201 23 0016 Akreditasi (ISO) Puskesmas
16,204,692,900
200,000,000
220,000,000
32 Dok
200,000,000
480 lap
10,800,000
10,800,000 Honor
145 pkt
29,000,000
29,000,000 Cetak
-
Honor , 27,750,000 Cetak, ATK Honor , 56,350,000 Cetak, ATK, FC
27,750,000
4. Tersedianya Buku Profil Kesehatan
160 buku
56,350,000
5. Tersedianya Data dan Informasi keg dinkes yang up to date
48 berita & informasi
10,800,000
10,800,000 Honor
-
6. Terlaksananya pertemuan evaluasi SIK
4 kl
25,840,000
Makmin, 25,840,000 FC, Honor
-
2 kl
3,000,000
3,000,000
Makmin, FC
-
12,800,000
12,800,000
Honor, ATK, FC
-
152,200,000
152,200,000
Honor, ATK, FC, Akomoda si
-
10 buku
2 Angkatan
10.Terpeliharanya jaringan internet 11. Tersedianya server dinas kesehatan 12. Tersedianya laptop 13.Tersedianya UPS 14. Tersedianya Printer
1 01 23 0015
15,331,579,000
250 buku
9. Terlaksananya bimbingan teknis software Bank Data Modul Rekam Medis dan Analisis Data SP3 terhadap 101 Puskesmas.
1 01 23 0013 Jasa Pelayanan Kesehatan
-
3. Tersedianya Buku Saku Informasi Kesehatan
7. Terlaksananya pertemuan validasi data dengan para pemegang program 8. Tersedianya peta informasi masyarakat kurang gizi
1 01 23 0011 Pembinaan Sarana / Institusi Swasta
-
Terawasinya sarana kesehatan swasta :
1 pkt
DINKES
Jumlah tenaga kesehatan yang diberi insentif dan jasa medis Jumlah dokumen hasil rakor, evaluasi dan pelaksanaan program Terselenggaranya Kabupaten pertemuan BP/RB satu Bogor kali dalam setahun Pusk Ciawi, Terwujudnya 3 Pusk puskesmas di Kabupaten Cimandala, Bogor dengan standar Pusk Bojong ISO Gede
1,000,000
1,000,000 B. Modal
1 buah
40,000,000
40,000,000 B. Modal
1 bh 2 bh 1 bh BP : 57 RB : 5 RS : 5 Apotek : 16 TO : 6 Batra : 6 Sarkes Baru : 105
10,000,000 7,500,000 3,000,000
10,000,000 B. Modal 7,500,000 B. Modal 3,000,000 B. Modal
1 pkt
65 Dok
100 BP,RB,klinik
3 Pusk
-
-
BP : 60 RB : 10 RS : 8 Apotek : 20 TO : 10 Batra : 10 Sarkes Baru : 120
74,100,000
74,100,000
14,095,939,000
14,095,939,000
15,505,532,900
350,000,000
350,000,000
385,000,000
11,500,000
11,500,000
210,000,000
210,000,000
Program …
110 BP,RB,klinik
3 Pusk
81,510,000
12,650,000
85
Rencana tahun 2014 Kode
1 1 01 24
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1.0201 24 0013 Miskin (diluar kuota Jamkesmas)
1 01 24 0001 Pelayanan Operasi Katarak
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
Target Capaian Kinerja 5
Terpenuhinya cakupan pelayanan Gakin Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi 382.893 jiwa masyarakat Kabupaten Bogor, diluar kuota Jamkesmas Terlayaninya maskin penderita katarak di Kab.Bogor
15%
40 kec / Kab 382.893 jiwa Bogor
Puskesmas dan RS di Kab 400 mata .Bogor
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
6
APBD II
7
101,148,353,500
-
8
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
8,500,000,000 92,648,353,500
100,394,320,000
8,500,000,000 91,894,320,000
754,033,500
754,033,500
111,233,752,000
382.893 jiwa
400 mata
110,433,752,000
800,000,000
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1 01
29,250,072,500 12,771,298,500 7,447,050,000
9,031,724,000
7,200,000,000
101 Puskesm as + UPT Kesja + UPT .Labkesd a
1 01 25 0026 Pengadaan perlengkapan kantor Puskesmas
Terpenuhinya sarana perlengkapan Kantor Puskesmas
Dinkes
pkm
1,147,050,000
1 01 25 0027 Pengadan meubeler Puskesmas
Terpenuhinya sarana mebeler Puskesmas
Dinkes
pkm
1,427,767,000
1,427,767,000
101 Puskesmas + UPT Kesja + UPT .Labkesda
1,700,000,000
1 01 25 0028 Pengadaan alat kedokteran
Terpenuhinya alat kedokteran bagi Puskesmas
Dinkes
pkm
3,330,122,000
3,330,122,000
101 Puskesmas + UPT Kesja + UPT .Labkesda
3,500,000,000
Dinkes
pkm
2,000,000,000
2,000,000,000
101 Puskesmas + UPT Kesja + UPT .Labkesda
2,000,000,000
1 01 25 0029
Pengadaan alat- alat lab dan bahan pakai habis Terpenuhinya alat lab Lab sesuai standar
25 Pembangunan IPAL Puskesmas 25 Pembangunan Puskesmas 25 Rehabilitasi Puskesmas 25 1321 Pengadaan lahan Pustu Sanja 25 1322 Pembangunan Pustu Cipinang 25 25 1324 25 1337 25 1348
25 1358
25
25 25
Pusk Ciampea, cigudeg
Terbangunnya Pustu Terbangunnya Pustu Terevitalisasinya Revitalisasi Puskesmas Cariu Bangunan Puskesmas Revitalisasi puskesmas Sukajaya (RaJal & ADM) Terevitalisasinya (2003) Bangunan Puskesmas Terehabilitasinya Rehabilitasi Puskesmas Sadeng Bangunan Puskesmas Terehabilitasinya Rehabilitasi Pustu Cibening Bangunan Pustu Terbangunnya Pembangunan Puskesmas PONED Cibening Puskesmas PONED Cibening Luasan bangunan pustu Relokasi Pustu Harapan Jaya yang direlokasi Terevitalisasinya Revitalisasi Puskesmas PONED Parung Bangunan Puskesmas PONED Terevitalisasinya Revitalisasi Puskesmas Cileungsi Bangunan Puskesmas Terevitalisasinya Revitalisasi Puskesmas Tajur Halang Bangunan Puskesmas
25
Relokasi Puskesmas Bojong Gede
25
Pembangunan Poskesdes
1,147,050,000
10 pkt 10 pkt 10 pkt CITEUREUP 500 M RUMPIN 85 M
950,000,000 2,680,443,500 3,497,355,000 350,000,000 268,044,000
950,000,000 2,680,443,500 3,497,355,000
CARIU
420 M
2,500,000,000
2,500,000,000
SUKAJAYA
546,875,000
350,000,000 268,044,000
130 M
546,875,000
LEUWISADEN 220 M G
670,574,000
670,574,000
PAMIJAHAN
199,471,000
199,471,000
85 M
PAMIJAHAN
1,000,000,000
Cibinong
1,000,000,000
312,648,000
312,648,000
PARUNG
1 pkt
1,000,000,000
CILEUNGSI
1 pkt
2,596,625,000
TAJUR HALANG
1 pkt
1,800,000,000
1,800,000,000
Terbangunnya BOJONG puskesmas Bojong Gede GEDE
1 pkt
2,500,000,000
2,500,000,000
Terbangunnya 5 unit poskesdes Luasan puskesmas yang Peningkatan Puskesmas PONED Kiarapandak ditingkatkan statusnya Luasan puskesmas yang Peningkatan Puskesmas PONED Ciasmara ditingkatkan statusnya Luasan puskesmas yang Peningkatan Puskesmas PONED Gunung Sindur ditingkatkan statusnya Luasan puskesmas yang Peningkatan Puskesmas PONED Ciampea ditingkatkan statusnya Luasan puskesmas yang Peningkatan Puskesmas PONED Dramaga ditingkatkan statusnya Luasan puskesmas yang Peningkatan Puskesmas PONED Sirnagalih ditingkatkan statusnya Luasan puskesmas yang Peningkatan Puskesmas PONED Sentul ditingkatkan statusnya Peningkatan Puskesmas PONED Luasan puskesmas yang Cisarua/Cibulan ditingkatkan statusnya Luasan puskesmas yang Peningkatan Puskesmas PONED Leuwiliang ditingkatkan statusnya Luasan puskesmas yang Revitalisasi Puskesmas PONED Parung direvit Luasan puskesmas yang Pembangunan Puskesmas PONED Ciseeng ditingkatkan statusnya Penambahan ruang tempat bersalin (PONED) Luasan ruangan yang Puskesmas Caringin dibangun Luasan puskesmas yang Pembangunan PONED Puskesmas Citapen ditingkatkan statusnya
5 unit
-
Pamijahan
-
Gunung Sindur
-
Ciampea
-
Dramaga
-
Tamansari
-
Babakan Madang
-
Cisarua
-
Leuwiliang
-
Parung
200 m2
Caringin Ciawi
1,000,000,000
2,596,625,000
-
Sukajaya
Ciseeng
2,000,000,000
-
1 pkt
-
Revitalisasi …
86
Rencana tahun 2014 Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Revitalisasi Puskesmas Cariu menjadi DTP Rehabilitasi dan peningkatan DTP UPT Nanggung Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Tenjolaya Pengadaan Lahan (pembebasan tanah) Puskesmas Cibeuteung Udik Pengadaan Lahan Pustu Sanja Pembelian Lahan (Belakang Gedung Puskesmas) (UPT Puskesmas Gn.Putri)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3 4 Luasan puskesmas yang Cariu direvit Luasan puskesmas yang Nanggung direhab Luasan ruangan yang Tenjolaya dibangun
Target Capaian Kinerja 5
6
-
500 m2
-
Luasan lahan yang dibeli Ciseeng
200 m2
-
Luasan lahan yang dibeli Citeureup
85 m2
-
Luasan lahan yang dibeli Gunung Putri 20X25 m2
Luasan puskesmas yang Leuwisadeng 2000 m2 dibangun Luasan puskesmas yang Pembangunan Gedung UPF Pkm. Kiarapandak Sukajaya dibangun Luasan lahan yang dibeli Nanggung
Luasan ruangan yang dibangun Jumlah puskesmas yang Pengajuan Pustu Bojong Kulur Menjadi UPM ditingkatkan statusnya Penambahan ruang UPF Pamijahan (TB Paru Luasan ruangan yang dan R. Obat) dibangun Penambahan ruang UPF Ciasmara (TB Paru dan Luasan ruangan yang Lab.) dibangun Luasan puskesmas yang Revalitasi Gedung Puskesmas Parung Panjang direvit Rehabilitasi Puskesmas UPT Kesehatan Luasan puskesmas yang Sukajaya direhab Luasan puskesmas yang Rehabilitasi Puskesmas Sukaraja lama direhab Luasan puskesmas yang Rehab Gedung Puskesmas Tajurhalang direhab Penambahan Ruangan Laboratorium Radiologi Luasan ruangan yang Puskesmas Tenjo dibangun Luasan puskesmas yang Rehabilitasi Puskesmas Klapanunggal direhab Penambahan ruang periksa khusus PAL Luasan ruangan yang Puskesmas Bojong dibangun Penambahan ruang laboratorium Puskesmas Luasan ruangan yang Bojong dibangun Luasan ruangan yang Pembangunan Ruang Pelayanan Obat dibangun ( Apotik, loket obat, ruang tunggu pengambilan obat ) Puskesmas Ciawi Luasan puskesmas yang Rehabilitasi Bertingkat UPF Banjarsari direhab Penambahan Ruang Bidan/Ruang bersalin Luasan ruangan yang Rw.07 Puskesmas Cibinong dibangun Rehabilitasi / Relokasi Puskesmas Perawatan Luasan puskesmas yang Cibungbulang direhab
Luasan ruangan yang dibangun Penambahan ruang periksa Puskesmas Luasan ruangan yang Cibeuteung Udik dibangun Penambahan ruang loket Puskesmas Cibeuteung Luasan ruangan yang Udik dibangun
1500 m2
-
Gunung Putri
-
Pamijahan
4x9 m2
-
Pamijahan
6x6 m2
-
Parung Panjang
-
Sukajaya
15,8x8,40 m2
-
Tajurhalang
-
Tenjo
-
Klapanunggal 400 m2
-
Klapanunggal 9 m2
-
Klapanunggal 6 m2
-
Ciawi
-
18 m2
Ciawi
200 m2
-
Cibinong
30 m2
-
Cibungbulang 110 m2
1 unit
Cigudeg
-
-
-
Ciseeng
3 x 4 m2
-
Ciseeng
3 x 4 m2
-
Rehab Bangunan Puskesmas (Lantai Atas) Rt.05/01 (UPT Puskesmas Gn.Putri)
Luasan puskesmas yang Gunung Putri 14 X 12 m2 direhab
-
Rehab Bangunan Puskesmas ( Lantai Bawah ) Rt.05/01 (UPT Puskesmas Gn.Putri)
Luasan puskesmas yang Gunung Putri 15 X 18 m2 direhab
-
Rehab sedang Gedung Puskesmas Ciangsana (UPF Ciangsana) Penambahan Fasilitas Rawat Inap UPT Puskesmas Gunung Putri Penambahan Gudang Obat Puskesmas Bojong Nangka Pembuatan Ruang Laboratorium (UPF Bojong Nangka)
Luasan puskesmas yang direhab Luasan ruangan yang dibangun Luasan ruangan yang dibangun Luasan ruangan yang dibangun
Penambahan ruangan puskesmas (bertingkat) Puskesmas Babakan Madang
Luasan ruangan yang dibangun
Rehab Puskesmas Jampang Rehabilitasi Puskesmas Karadenan Pengadaan lahan untuk Puskesmas Pembantu Desa Karacak Pembangunan Pustu Wangunjaya Pembangunan Pustu Pasir Angin
Gunung Putri
-
Gunung Putri 500 m2
-
Gunung Putri 2 X 3,80 m2
-
Gunung Putri 2 X 3 m2
-
Babakan Madang
-
1 unit
Luasan puskesmas yang Kemang direhab Luasan puskesmas yang Cibinong direhab Luasan lahan yang dibeli Leuwiliang Luasan pustu yang dibangun Luasan pustu yang dibangun
8
-
-
Lanjutan pembangunan Puskesmas Cigombong Luasan puskesmas yang (Ruang untuk pasien rawat inap) kontruksi Cigombong dibangun gedung bertingkat Penambahan Ruang Dinas Puskesmas Cigudeg
APBD II
-
Cileungsi
Sukaraja
APBD I 7
400 m2
Pembangunan Kantor UPF Puskesmas Pasirangin
Sumber Dana APBN
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
-
Pembangunan Puskesmas Leuwisadeng
Pengadaan Tanah Relokasi UPT Curugbitung
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
305,598,000 500 m2
305,598,000
-
Leuwisadeng 85 m2
-
Megamendun 85 m2 g
-
Pembangunan …
87
Rencana tahun 2014 Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
3 Luasan pustu yang Pembangunan Pustu ds. Purwabakti dibangun Luasan pustu yang Pembangunan PUSTU Bantarsari dibangun Luasan pustu yang Pembangunan Pustu Leuwibatu dibangun Luasan pustu yang Pengadaan Lahan Pustu Batok dibangun Luasan pustu yang Pembangunan PUSTU Ds. Batok dibangun Luasan pustu yang Pembangunan Pustu Pangradin dibangun Luasan pustu yang Pembangunan Pustu Ds. Leuwikaret dibangun Luasan pustu yang Pembangunan Pustu Ds. Waringinjaya dibangun Luasan pustu yang Pembangunan Pustu Ds. Pasir Muncang dibangun Luasan pustu yang Pembangunan Pustu Ds. Kutamekar dibangun Luasan pustu yang Pembangunan Pustu Ds. Cibatutiga dibangun Luasan pustu yang Pembangunan Pustu Ds. Mekarwangi dibangun Luasan pustu yang Pembangunan Pustu Ds. Babakanraden dibangun Luasan pustu yang Pembangunan Pustu Ds. Tegalpanjang dibangun Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Luasan pustu yang Rt.03 Rw.04 Cibinong dibangun Luasan pustu yang Pembangunan PUSTU Ds. Banyuwangi dibangun Luasan pustu yang Pembangunan PUSTU Dusun VI Ds. Rengasjajar dibangun Luasan pustu yang Pembangunan Pustu Ds. Sukaharja dibangun Luasan pustu yang Pembangunan Pustu Ds. Kota Batu dibangun Luasan pustu yang Pembangunan Pustu Cibeuteung Udik dibangun Luasan pustu yang Pembangunan Pustu Sanja dibangun Luasan pustu yang Pembangunan Pustu Ds. Karang Tengah dibangun Luasan pustu yang Pembangunan Pustu Kecamatan Kemang dibangun Luasan pustu yang Rehab Puskesmas Pembantu Pabangbon direhab Luasan pustu yang Rehab Puskesmas Pembantu Karehkel direhab Luasan pustu yang Rehab Pustu Gn. Bunder 2 (UPF Cibening) direhab Luasan pustu yang Renovasi Wahana Pamijahan direhab Luasan pustu yang Rehabilitasi puskesmas Tamansari direhab Luasan pustu yang Rehab Puskesmas Pembantu Cibodas direhab Luasan pustu yang Rehab Pustu Ds. Sukajadi direhab Luasan pustu yang Rehab Pustu Ds. Cikutamahi direhab Luasan pustu yang Rehab Pustu Banyuresmi direhab Luasan pustu yang Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Lengis direhab Luasan pustu yang Rehab. bangunan Pustu Ds. Pagelaran direhab Luasan pustu yang Rehab. bangunan Pustu Ds. Parakan direhab Luasan pustu yang Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Purwasari direhab Rehab Sedang Gedung Pustu Bojong Kulur ( Luasan pustu yang UPF Ciangsana ) direhab Luasan pustu yang Rehab Berat Pustu Pedurenan/Relokasi direhab Luasan pustu yang Rehab Ringan Pustu Curug dan Pemagaran direhab Luasan/keliling pagar Pemagaran UPT Puskesmas Megamendung yang dibangun Pemagaran + Pengaspalan Halaman UPT Luasan/keliling pagar Pamijahan yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Puskesmas Parung yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Puskesmas UPF Cogreg yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Puskesmas Bantarjaya yang dibangun
Lokasi
2
4 Pamijahan
Target Capaian Kinerja 5 10 x 10 m2
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Rumpin
500 m2
-
Tenjo
500 m2
-
Tenjo
-
Jasinga
-
Klapanunggal
-
Bojonggede
70 m2
-
Caringin
200 m2
-
Cariu
-
Cariu
-
Cariu
-
Cariu
-
Cariu
-
-
Cigudeg
-
Cijeruk
-
Cijeruk
-
Ciseeng
8 x 12 m2
-
Citeureup
85 m2
-
Babakan Madang
1 unit
-
5 x 6 m2
-
Leuwiliang
5 x 6 m2
-
Pamijahan
6 x 6 m2
-
Pamijahan
6 x 6 m2
-
Tamansari
80 m2
-
Cariu
-
Cariu
-
Cigudeg
131 m2
-
Cijeruk
100 m2
-
Ciomas
-
Ciomas
-
Dramaga
200 m2
Gunung Putri
25x18 m
Parung Parung
-
Gunung Sindur Gunung Sindur Megamendun 60 m g Pamijahan
8
-
Leuwiliang
Jonggol
APBD II
-
Cigudeg
Kemang
APBD I
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
-
150 m2
Sumber Dana APBN
7
Rancabungur 200 m2
Cibinong
Catatan Penting
-
150 m
-
Rancabungur 100 m
-
Pemagaran …
88
Rencana tahun 2014 Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
3 Luasan/keliling pagar Pemagaran Areal Puskesmas Rumpin yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Halaman/Batas Puskesmas Sukajaya yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Puskesmas Sukamakmur yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Puskesmas Sukadamai yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Puskesmas Bagian Barat yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Puskesmas Tajurhalang yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran puskesmas Sirnagalih yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran UPF puskesmas sukaresmi yang dibangun Pemagaran Halaman Kantor UPT Puskesmas Luasan/keliling pagar Tanjungsari yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Halaman PUSTU Ds. Sukarasa yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran UPF Puskesmas Pasar Rebo yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran UPF Pasar Rebo yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Puskesmas Jasinga yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Puskesmas Curug yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran batas areal puskesmas jonggol yang dibangun Pemagaran batas areal puskesmas Luasan/keliling pagar balekambang yang dibangun Luasan/keliling pagar Pembuatan Pagar Puskesmas Ciampea yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Puskesmas Ciampea Udik yang dibangun Luasan/keliling pagar Pagar UPF dan Pustu Cihideung Udik yang dibangun Pemagaran /penembokan halaman batas UPF Luasan/keliling pagar Ciawi/Gg Ayu yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran UPF. Puskesmas Cibinong yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Pustu Ciriung yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran UPF. Puskesmas Pabuaran Indah yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Puskesmas Situ Udik yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran di puskesmas cigombong yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Puskesmas Cigudeg yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran UPF Puskesmas Bunar yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Puskesmas Cileungsi yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Puskesmas Gandoang yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Puskesmas Cijeruk yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran areal Puskesmas Ciomas yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran areal Puskesmas Ciomas yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran areal Puskesmas Ciomas yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran keliling puskesmas ciseeng yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran keliling Cibeuteung Udik yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Puskesmas Cangkurawok yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran ( UPT Puskesmas Gn.Putri ) yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Puskesmas ( UPF Bojong Nagka ) yang dibangun Pemagaran Keliling Puskesmas Karanggan ( Luasan/keliling pagar UPF Karanggan ) yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran dan lahan parkir Puskesmas Sentul yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Pustu Cib. Wetan yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Pustu Cikuya yang dibangun Pemagaran Puskesmas Pembantu Bojong Kulur ( Luasan/keliling pagar UPF Ciangsana ) yang dibangun Luasan/keliling pagar Pemagaran Pustu Kuripan yang dibangun
Lokasi
2
4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
500 m
-
Sukajaya
225 m
-
Sukamakmur 200 m
-
Sukamakmur 100 m
-
Sukaraja
-
Tajurhalang 2000 m
-
Tamansari
4000 m
-
Tamansari
120 m
-
Tanjungsari
201 m
-
Tanjungsari
202 m
-
Tenjo
350 m
-
Tenjo
200 m
-
Jasinga
300 m
-
Jasinga
200 m
-
Jonggol
90 m
-
Jonggol
90 m
-
Ciampea
185 m
-
Ciampea
500 m
-
Ciampea
600 m
-
Ciawi
46 m
-
Cibinong Cibinong
APBD I
APBD II 8
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
40 m
40,000,000
Cibinong
-
Cibungbulang 40 m
-
Cigombong
-
Cigudeg
62 m
-
Cigudeg
130 m
-
Cileungsi
200 m
-
Cileungsi
200 m
-
Cijeruk
200 m
-
Ciomas
200 m
-
Ciomas
27x28 m
-
Ciomas
150 m
-
Ciseeng
350 m
-
Ciseeng
12 m
-
Dramaga
120 m
-
Gunung Putri 2 X 55 m
-
Gunung Putri 17,30 X25 m
-
Gunung Putri 65 m
-
Babakan Madang
78 m
-
Pamijahan
10 x 20 m
-
Gunung Sindur
50X2,5 m
-
Gunung Putri Ciseeng
Sumber Dana APBN
7
Rumpin
30 m
Catatan Penting
40,000,000
75 m
-
Pemagaran …
89
Rencana tahun 2014 Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Pemasangan Konblok Puskesmas Parungpanjang
3 Luasan/keliling pagar yang dibangun Luasan/keliling pagar yang dibangun Luasan/keliling pagar yang dibangun Luasan/keliling pagar yang dibangun Luasan/keliling pagar yang dibangun Luasan/keliling pagar yang dibangun Luasan/keliling pagar yang dibangun Luasan/keliling pagar yang dibangun Luasan/keliling pagar yang dibangun Luasan/keliling pagar yang dibangun Luasan/keliling pagar yang dibangun Luasan/keliling pagar yang dibangun Luasan/keliling pagar yang dibangun Luasan/keliling pagar yang dibangun Luasan/keliling turap yang dibangun Luasan/keliling turap yang dibangun Luasan/keliling turap yang dibangun Luasan/keliling turap yang dibangun Luasan lahan yang dikeraskan Jumlah instalasi PAL yang dibuat Luasan teralis jendela yang dipasang Luasan teralis pintu yang dipasang Luasan lahan yang dipasang cone blok Luasan lahan yang dipasang cone blok
Penataan/pembuatan taman Puskesmas dan paving blok Puskesmas Rumpin
Luasan lahan yang dipasang cone blok
Pembuatan Sarana Pengelolaan Air Limbah ( IPAL ) Puskesmas Cimandala
Jumlah instalasi PAL yang Sukaraja dibuat
Pemagaran Pustu Argapura Pemagaran Pustu Sukawangi Pemagaran Pustu Ps. Jambu Pemagaran Pustu Kelurahan Sukahati Pemagaran Pustu Kelurahan Pondok Rajeg Pemagaran Pustu Ciriung Pemagaran Pustu Ds. Citayam Pemagaran Pustu Lulut Pemagaran Pustu Ds. Rawapanjang Pembangunan Pagar Pustu Ds. Sukaresmi Pemagaran Pustu Gunung Mulya Pemagaran Pustu Curug Pemagaran Rumah Dinas Para Medis Cimandala Pemagaran rumah dinas paramedis Ds. Sukaresmi Pembangunan Turap di Pustu Rabak Pengerjaan Turap Tebing Depan Pengerjaan Turap Tebing Belakang Pemagaran dan Turap POSKESDES PerkerasanTanah Halaman PONED Nanggung Pembuatan PAL Puskesmas Parung Pemasangan Teralis Jendela Puskesmas Cogreg Pemasangan Teralis Pintu depan Puskesmas Cogreg Cone Blok Halaman Puskesmas UPF Cogreg
Pembuatan Sarana Pengelolaan Air Limbah ( IPAL ) Puskesmas Sukaraja Pembuatan Sarana Pengelolaan Air Limbah ( IPAL ) Puskesmas Cilebut Pengadaan Turap Penyangga Tebing Puskesmas Sukaraja Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Puskesmas Sukaraja Pengadaan Pemasangan Konblok depan Puskesmas Sukaraja
Jumlah instalasi PAL yang dibuat Jumlah instalasi PAL yang dibuat Luasan/keliling turap yang dibangun Luasan/keliling pagar yang dibangun Luasan lahan yang dipasang cone blok Luasan teralis pintu yang Pengadaan Teralis Pintu Puskesmas Sukaraja dipasang Luasan canopy yang Pemasangan Canopy Puskesmas Cimandala dipasang Pembangunan Ruang tunggu Pasien Pusk.Pasar Lusan ruangan yang Rebo dibangun Perbaikan sarana pembuangan air limbah (SPAL) Jumlah SPAL yang Puskesmas Tenjo diperbaiki Luasan lahan yang Pengaspalan lahan parkir Puskesmas Jasinga diaspal Perluasan akses jalan masuk Puskesmas Luasan akses jalan yang Jasinga dibuat Jumlah sumur bor yang Pengadaan sumur bor Pustu Mear dibuat Jumlah instalasi listrik Pengadaan instalasi listrik Pustu Mear yang diadakan Luasan akses jalan yang Pembangunan akses jalan puskesmas bagoang dibuat Jumlah sumur bor yang Pengadaan sumur bor Puskesmas Curug dibuat Luasan lahan yang Pengaspalan halaman puskesmas jonggol diaspal Pembuatan Paving Blok (Halaman Perawatan) Luasan lahan yang Puskesmas Ciampea dipasang cone blok
4 Cigudeg
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 -
Sukamakmur 50 m
-
Sukaraja
-
64x2 m
Cibinong
-
Cibinong
-
Cibinong
-
Tajurhalang 150 m
-
Klapanunggal 200 m
-
Bojonggede
100 m
-
Tamansari
1505 m
-
Tenjolaya
250 m
-
Jasinga
200 m
-
Sukaraja
60x1.5 m
-
Tamansari
50 m
-
Rumpin
APBD I
APBD II 8
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
-
Cijeruk
4x0,6 x 50 m
-
Cijeruk
7x0,5 x 50 m
-
Tanjungsari
203 m
-
Nanggung
200 m
-
Parung
-
Parung
150x100 m2
-
Parung
3 x 2 m2
-
Parung
100 x 2,5 m2
-
Parung Panjang Rumpin
Sumber Dana APBN
7
76 m
Catatan Penting
-
250 m2
-
1 unit
-
Sukaraja
1 unit
-
Sukaraja
1 unit
-
Sukaraja
45 m2
-
Sukaraja
40 m2
-
Sukaraja
75 m2
-
Sukaraja
8 m2
-
Sukaraja
40 m2
-
Tenjo
-
Tenjo
-
Jasinga
350 m2
-
Jasinga
200 m2
-
Jasinga
1 pkt
-
Jasinga
1 pkt
-
Jasinga
250 m2
-
Jasinga
1 pkt
-
Jonggol
500 m2
-
Ciampea
420 m2
-
Pemasangan …
90
Rencana tahun 2014 Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pemasangan Talang dan Tutup Lisplang Puskesmas Ciampea Pemasangan Canopi Depan (Perawatan) Puskesmas Ciampea Pembangunan jembatan Puskesmas Ciampea Udik
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Luasan talang yang dipasang Luasan canopy yang dipasang Jumlah jembatan yang dibangun
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
30 m2
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Pembangunan Incinerator medis alat pengolahan Jumlah incinerator yang sampah Puskesmas Ciawi dibangun
Ciawi
1 unit
-
Pemasangan teralis gedung Pusk UPT Ciawi
Ciawi
Luasan sarana limbah medis yang dibangun Jumlah papan nama yang dibuat Jumlah sumur bor yang dibuat Jumlah sumur bor yang dibuat Luasan pintu gerbang Pengerjaan Pintu Gerbang Puskesmas Sukaharja yang diadakan Luasan lahan yang Pemasangan Kon Blok Puskesmas Sukaharja dipasang cone blok Luasan kanopi yang Pemasangan Kanopi Puskesmas Sukaharja dipasang Luasan pintu besi yang Pengadaan Pintu Besi Pustu Kuripan diadakan Jumlah kedalaman sumur Pengadaan Sumur Bor Pustu Kuripan bor Penambahan daya Listrik Ruang Rontgen, terdiri dari : Biaya tambahan listrik Biaya Instalatur Jumlah pembangunan Pembangunan Infrastruktur Pustu Tarikolot infrastruktur Pembuatan Sumur Bor + Watertorn Puskesmas Jumlah pembuatan Tajur sumur Luasan/keliling Pemagaran keliling Puskesmas Tajur puskesmas yang dipagar Luasan lahan yang Paving blok Puskesmas Tajur dipasang cone blok Luasan ruangan yang Perbaikan partisi + pengecatan Puskesmas Tajur dipartisi dan dicat Jumlah pembuatan Pembuatan sumur arteis Puskesmas Tajur sumur arteis Luasan ruangan yang Kramiksasi ( UPT Puskesmas Gn.Putri ) dikeramik Plafond Ruang Rawat Inap ( UPT Puskesmas Luasan ruangan yang Gn.putri ) diplafond Luasan ruangan yang Plafond Ruang UGD ( UPT Puskesmas Gn.Putri ) diplafond Pemasangan Conblock halaman Puskesmas Luasan lahan yang Sentul dipasang cone blok Luasan lahan yang Pengerasan Jalan Pustu Ciriung dikeraskan Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling Jumlah mobil pusling Puskesmas Puraseda yang diadakan Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling Jumlah mobil pusling Puskesmas Leuwisadeng yang diadakan Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling Jumlah mobil pusling Puskesmas Jasinga yang diadakan Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling Jumlah mobil pusling Puskesmas Cibeuteung Udik yang diadakan Jumlah ambulance yang Pengadaan Ambulance Desa Sibanteng diadakan Jumlah ambulance yang Pengadaan Ambulance Pustu Sukakarya diadakan Pengadaan Ambulance Siaga Bencana Jumlah ambulance yang Puskesmas Pamijahan diadakan Jumlah ambulance yang Pengadaan Ambulance UPF Ciasmara diadakan Jumlah ambulance yang Pengadaan mobil ambulance Puskesmas Bojong diadakan Jumlah ambulance yang Pengadaan Ambulance Puskesmas Jasinga diadakan
APBD I
APBD II 8
16 m2
-
128 m2
-
1 unit
-
4,8 m2
-
12 m2
-
,UPF Bjsari
Sumber Dana APBN
7
Ciampea
Luasan teralis yang > Utk Gudang Obat dipasang Luasan teralis yang > Untuk jendela ,Pintu dipasang Pengadaan Tower air + Bak fiber UPT Pusk Jumlah tower air yang Ciawi Ciawi diadakan Pembangunan sarana limbah medis Cair UPT Luasan sarana limbah Ciawi Ciawi medis yang dibangun Luasan tempat Pembuatan Tempat Pembuangan Jarum suntik pembuangan jarum suntik Ciawi UPT Ciawi yang dibuat
Catatan Penting
Ciawi
2 m2
-
Ciawi
1 m2
-
Cigudeg
1 unit
-
Cigudeg
1 unit
-
Cijeruk
20 m2
-
Cijeruk
9x4 m2
-
Cijeruk
18 x 4,3 m2
-
Ciseeng
2,5 x 3 m2
-
Ciseeng
20 m2
-
Citeureup Citeureup
1 pkt 1 pkt
Citeureup
-
Citeureup
-
Citeureup
-
Citeureup
-
Citeureup
1 pkt
-
Gunung Putri 13 X 15 m2
-
Gunung Putri 13 X 21 m2
-
Gunung Putri 8 X 8 m2
-
Babakan Madang
80 m2
-
Cibinong
40 m2
Leuwiliang
80,000,000
1 unit
-
Leuwisadeng 1 unit
-
Jasinga
1 unit
-
Ciseeng
1 unit
-
Leuwisadeng 1 unit
-
Megamendun 1 unit g
-
Pamijahan
1 unit
-
Pamijahan
1 unit
-
Tenjo
1 unit
-
Jasinga
1 unit
-
80,000,000
Pengadaan …
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
91
Rencana tahun 2014 Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
3 Jumlah ambulance yang Pengadaan Ambulance Desa Banyuwangi diadakan Jumlah ambulance yang Pengadaan Ambulance Desa Cintamanik diadakan Jumlah ambulance yang Pengadaan Ambulance Desa Bunar diadakan Jumlah ambulance yang Pengadaan mobil ambulance Cigudeg diadakan Pengadaan mobil ambulance Puskesmas Jumlah ambulance yang Cileungsi diadakan Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Jumlah ambulance yang Ciseeng diadakan Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Jumlah ambulance yang Babakan Madang diadakan Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Jumlah ambulance yang Cijayanti diadakan Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Jumlah ambulance yang Jampang diadakan Jumlah motor yang Pengadaan Motor Dinas Bidan Desa Cibentang diadakan Pengadaan Motor Dinas Bidan Desa Cibeuteung Jumlah motor yang udik diadakan Jumlah motor yang Pengadaan motor dinas puskesmas sentul diadakan Pengadaan motor dinas puskesmas babakan Jumlah motor yang madang diadakan Jumlah motor yang Pengadaan motor dinas puskesmas cijayanti diadakan Pengadaan Kendaraan Bermotor roda 2 utk Jumlah motor yang Bidan Desa Bantarsari diadakan Jumlah dental unit yang Pengadaan Dental Unit Puskesmas Cogreg dibeli
Lokasi
2
Pengadaan alat Dental, Kompreor High Speed Puskesmas Patung Panjang
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Cigudeg
-
Cigudeg
-
Cigudeg
2 unit
-
Cigudeg
1 unit
-
Cileungsi
1 unit
-
Ciseeng
1 unit
-
1 unit
-
1 unit
-
Babakan Madang Babakan Madang Kemang
APBD I
APBD II 8
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
-
Ciseeng
2 unit
-
Ciseeng
3 unit
-
1 unit
-
1 unit
-
1 unit
-
Rancabungur 4 unit
-
Parung
-
Babakan Madang Babakan Madang Babakan Madang
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
7
1 unit
Parung Panjang
-
Low Speed, Sceller, Tang Cabut Dewasa & Anak Jumlah alkes yang Puskesmas Parung Panjang diadakan
Parung Panjang
-
Pengadaan Kelengkapan UGD Kitensiometer Puskesmas Parung Panjang
Jumlah alkes yang diadakan
Parung Panjang
-
Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang Pengadaan Jenset Puskesmas DTP Tenjo diadakan Pengadaan Peralatan Laboratoruim Puskesmas Jumlah alkes yang Tenjo diadakan Jumlah alkes yang Pengadaan Mesin Rontgen Puskesmas tenjo diadakan Jumlah alkes yang Pengadaan Mesin USG Puskesmas Tenjo diadakan Pengadaan Inkubator Neonatus Puskesmas Jumlah alkes yang Tenjo diadakan Pengadaan alat-alat kesehatan puskesmas Jumlah alkes yang bagoang diadakan Jumlah alkes yang Pengadaan USG Puskesmas Cariu diadakan Jumlah alkes yang Pengadaan ECG Puskesmas Cariu diadakan Jumlah alkes yang Pengadaan Lab kimia darah Puskesmas Cariu diadakan Jumlah alkes yang Pengadaan Alat Kesehatan (Perawatan) diadakan Jumlah alkes yang Sentryfuge diadakan Jumlah alkes yang Yellow Tip isi 1000 (10-200ul) diadakan Jumlah alkes yang Blue Tip isi 500 (200-1000ul) diadakan Jumlah alkes yang Rak Mikropipet diadakan Jumlah alkes yang Cover Glass 18x18mm 100ml diadakan Jumlah alkes yang Object Glass isi 50 G diadakan Jumlah alkes yang Rak Tabung 17 ml isi 50 diadakan Jumlah alkes yang Rak Tabung 12 ml isi 50 diadakan Jumlah alkes yang Pipet Leococyte diadakan Jumlah alkes yang Pipet Erytrocyte diadakan Jumlah alkes yang Hemocytometer diadakan Jumlah alkes yang Pipet Capiler W/heparin diadakan
Parung Panjang
-
Plus Stetoskop Anak Puskesmas Parung Panjang
Jumlah dental unit yang dibeli
4
Target Capaian Kinerja 5
Tenjo
1 unit
-
Tenjo
1 unit
-
Tenjo
1 unit
-
Tenjo
1 unit
-
Tenjo
1 unit
-
Jasinga
1 unit
-
Cariu
1 unit
-
Cariu
1 unit
-
Cariu
1 unit
-
Ciampea
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
3 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
10 unit
-
Ciampea
150 unit
-
Ciampea
10 unit
-
Ciampea
10 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
50 unit
-
Rak Tabung …
92
Rencana tahun 2014 Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
1
2 Rak Tabung BBS stainles10 hole Tabung Westergen & Rak Slide Widal Tensi Meter Air Raksa Stestoscop Timbangan Dewasa Timbangan Bayi Lampu Sorot Tromol Besar Tromol Kecil Hecting Set Bengkok Kecil Bengkok Besar Pispot utk Wanita Urinal utk Pria Partus set IUD kit Lemari Instrumen Troli Intstrumen Kom Kecil Kom Besar Troli Cuci Tangan Tensi Meter Air Raksa (beroda) Pen Light Serumen Set Nebulizer Kursi Roda (Wheel Chair) Sterilisator Lemari es Senter Dopler Blender Obat Resusitasi set Dewasa Resusitasi set Anak Nasal Canule Anak& Dewasa Timer Respirasi Termometer Torniquet Korentang Gunting Verband Aligator Bak Spuit Pengadaan dental unit dan kompresor UPF Banjarsari & UPF Citapen Pengadaan Tensimeter, Stetoskop UPT UPF Banjarsari , UPF Citapen , UPF Ciawi gg Ayu
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah alkes yang diadakan Jumlah dental unit yang dibeli
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Catatan Penting
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
7
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
6 unit
-
Ciampea
7 unit
-
Ciampea
6 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
4 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
3 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
52 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
3 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
1 unit
-
Ciampea
3 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
5 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciampea
2 unit
-
Ciawi
2 unit
-
Ciawi
8 unit
8
Jumlah tensimeter yang dibeli
-
Jumlah …
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
93
Rencana tahun 2014 Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Jumlah stetoskop yang dibeli
Pengadaan PHN KIT UPT Ciawi, UPF Banjarsari , UPF Citapen , UPF Ciawi gg Ayu Pengadaan Alat Laboratorium dg reagen UPT Ciawi Pengadaan dental Unit/Kursi gigi Puskesmas Cibeuteung Udik
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Sumber Dana APBN
APBD I
APBD II
7
Ciawi
12 unit
Ciawi
6 unit
-
Ciawi
1 unit
-
Ciseeng
1 unit
-
3 unit
-
8
-
Jumlah PHN kit yang dibeli Jumlah alat laboratorium yang dibeli Jumlah dental unit yang dibeli Jumlah dental unit yang Pengadaan Dental Unit Puskesmas Sentul dibeli Pengadaan Dental Unit Puskesmas Babakan Jumlah dental unit yang Madang dibeli Jumlah dental unit yang Pengadaan Dental Unit Puskesmas Cijayanti dibeli Pengadaan alat laboratorium dan rontgen Jumlah alat laboratorium Puskesmas Sentul yang dibeli Pengadaan Mesin Fogging Puskesmas Parung Jumlah mesin fogging Panjang yang diadakan Jumlah mesin fogging Pembelian alat Fogging Puskesmas Karadenan yang diadakan Jumlah mesin fogging Pengadaan alat fogging Cileungsi yang diadakan Pengadaan alat Fogging Puskesmas Gunung Jumlah mesin fogging Sindur yang diadakan Jumlah mesin fogging Pengadaan alat Fogging Puskesmas Sentul yang diadakan Pengadaan alat Fogging Puskesmas Babakan Jumlah mesin fogging Madang yang diadakan Jumlah mesin fogging Pengadaan alat Fogging Puskesmas Cijayanti yang diadakan Jumlah meubelair yang Meubelair Pustu Sukakarya dibeli Jumlah meubelair yang Pengadaan Meubeleir Puskesmas Parung dibeli Jumlah rak obat yang Pengadaan Rak Obat Puskesmas Cogreg dibeli Pengadaan Kursi tunggu Pasien Puskesmas Jumlah kursi tunggu yang Cogreg dibeli Jumlah kursi tunggu yang Pengadaan Kursi Tunggu Puskesmas Sukaraja dibeli Jumlah meubelair yang Pengadaan Mebeler Pustu Sukaraja dibeli Jumlah meubelair yang Pengadaan Mebeler Puskesmas Cimandala dibeli Jumlah meubelair yang Pengadaan Mebelair WAHANA Ds. Cibadak dibeli Jumlah meubelair yang Pengadaan Mebelair POSKESDES Ds. Sirnarasa dibeli Pengadaan Bed Set Perawatan Puskesmas Jumlah bed set yang Tanjungsari dibeli
Babakan Madang Babakan Madang Babakan Madang Babakan Madang Parung Panjang
1 unit
-
1 unit
-
Cibinong
1 unit
-
Cileungsi
1 unit
-
3 unit
-
1 unit
-
1 unit
-
1 unit
-
Gunung Sindur Babakan Madang Babakan Madang Babakan Madang Megamendun g
-
Parung
-
Parung
3 unit
-
Parung
5 unit
-
Sukaraja
4 unit
-
Sukaraja
21 unit
-
Sukaraja
10 unit
-
Tanjungsari
1 unit
-
Tanjungsari
1 unit
-
Tanjungsari
5 unit
-
Pengadaan Lemari Arsip Puskesmas Tenjo
Jumlah lemari yang dibeli Tenjo
1 unit
-
Pengadaan Lemari Kecil Pasien Rawat Inap Puskesmas Tenjo
Jumlah lemari yang dibeli Tenjo
5 unit
-
Tenjo
1 unit
-
Tenjo
4 unit
-
Tenjo
4 unit
-
Jasinga
1 unit
-
Jumlah lemari obat yang Pengadaan Lemari Obat Pustu Tapos dibeli Jumlah tempat tidur bayi Pengadaan Tempat Tidur Bayi Puskesmas Tenjo yang dibeli Jumlah meja dan kursi Pengadaan Meja & Kursi Pustu Tapos yang dibeli Jumlah meubelair yang Pengadaan Mebeler Puskesmas Jasinga dibeli Pengadaan Meubeler UPT Ciawi, UPF Jumlah meubelair yang Banjarsari, UPF dibeli Jumlah meja kerja yang Citapen, UPF Ciawi GG Ayu dibeli
Ciawi
-
Ciawi
8 unit
-
Jumlah lemari yang dibeli Ciawi
6 unit
-
1 unit
-
Jumlah sofa yang dibeli Jumlah kursi lipat yang Kursi Lipat Puskesmas Puskesmas Cibungbulang dibeli
Ciawi Cibungbulang
-
Pembaruan Mobil Ambulance Puskesmas Cibungbulang
Jumlah mobil ambulance Cibungbulang 1 unit yang diperbarui
-
Pemeliharaan Mobil Ambulance Puskesmas Cibungbulang
Jumlah mobil ambulance Cibungbulang 2 unit yang dipelihara
-
Pengadaan Perlengkapan Mobil Ambulance Puskesmas Cibungbulang Pengadaan Lampu baca Rontgen Puskesmas Cibungbulang
Jumlah perlengkapan ambulance yang dibeli Jumlah lampu baca rontgen yang dibeli Jumlah meubelair yang dibeli
Pengadaan Meubelair Pustu Kuripan
Catatan Penting
Pengadaan Meubeler Puskesmas Citeureup Puskesmas Citeureup
Cibungbulang 1 unit
-
Cibungbulang 1 unit
-
Ciseeng
-
3 unit
Citeureup Jumlah meja kerja yang dibeli
4 unit
-
Jumlah …
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
94
Rencana tahun 2014 Kode
1
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Jumlah kursi tamu yang dibeli Jumlah kursi kerja yang dibeli Jumlah kursi tunggu yang dibeli
Pengadaan Meubeler Puskesmas Kp. Manggis
Pengadaan Meubelair Puskesmas Sentul Pengadaan Meubelair Puskesmas Babakan Madang Pengadaan Meubelair Puskesmas Cijayanti Pengadaan Meubelair Puskesmas Cirimekar
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Komputer/ laptop dan Printer UPT Ciawi, UPF Banjarsari , UPF Citapen , UPF Jumlah komputer yang Ciawi gg Ayu dibeli
Babakan Madang Babakan Madang Babakan Madang
APBD I
APBD II
7 -
8 unit
-
3 unit
-
8
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
10 unit
-
10 unit
-
2 unit
-
1 unit
-
Cibinong
50 bh
40,000,000
40,000,000
Cibinong
10 bh
7,500,000
7,500,000
Ciawi
4 unit
-
Jumlah printer yang dibeli Ciawi
4 unit
-
Pengadaan Komputer/ Laptop Dramaga dan jaringannya
Sumber Dana APBN
6
1 unit
Dramaga Jumlah meja 1/2 biro yang dibeli Jumlah kursi lipat yang dibeli Jumlah lemari kayu yang dibeli Jumlah meubelair yang dibeli Jumlah meubelair yang dibeli Jumlah meubelair yang dibeli Jumlah kursi lipat yang dibeli Jumlah kursi tunggu yang dibeli
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Dramaga
-
Jumlah laptop yang dibeli Dramaga
4 unit
-
Jumlah printer yang dibeli Dramaga
4 unit
-
Pengadaan Komputer/ Laptop dan mesin tik Puskesmas Sentul
Babakan Jumlah laptop yang dibeli Madang
1 unit
-
Pengadaan Komputer/ Laptop dan mesin tik Puskesmas Babakan Madang
Jumlah laptop yang dibeli
Babakan Madang
-
Pengadaan Komputer/ Laptop dan mesin tik Puskesmas Cijayanti
Jumlah laptop yang dibeli
Babakan Madang
-
1 01 30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Optimalisasi Program Santun Lansia di Kabupaten Bogor
28,200,000
Refreshing Petugas Lansia dalam rangka Optimalisasi Program lansia di Kabupaten Bogor Pengadaan Sarana dan Prasarana - KMS Lansia - Buku panduan santun lansia - Lembar balik lansia - Lansia kit
1 01 31
1 01 31 0011
28,200,000
30 Org
1,950,000
1,950,000
Kab Bogor
50 Org
4,750,000
4,750,000
Kab Bogor Kab Bogor Kab Bogor Kab Bogor
1000 lbr 60 bh 40 bh 5 pkt
5,000,000 1,500,000 10,000,000 5,000,000
5,000,000 1,500,000 10,000,000 5,000,000
56,000,000 1. Tersedianya data hasil Pemantauan IRTP pasca Rekomendasi DINKES 2. Terbitnya Rekomendasi Usulan Layak Konsumsi
Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Sertifikasi Produk Pangan IRT (SPPIRT)
-
Kab Bogor
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
-
40 kec
-
-
56,000,000
62,600,000
1 Dok 96 Industri
40,000,000
40,000,000
45,000,000
4 Kl
16,000,000
16,000,000
17,600,000
Meningkatnya cakupan 1 01 32 persalinan oleh tenaga kesehatan Meningkatnya cakupan Kemitraan Paraji dan dr. spesialis untuk 1 01 32 0010 persalinan oleh tenaga Persalinan di Puskesmas PONED kesehatan Meningkatnya cakupan - Kunjungan dokter spesialis kebidanan persalinan oleh tenaga kesehatan Meningkatkan cakupan - Pembinaan dokter spesialis kebidanan dan kunjungan ibu hamil yang anak berkualitas (K4) Meningkatkan deteksi dini - Upah rujukan kasus ibu hamil, ibu bersalin dan resiko ibu hamil, ibu nifas berisiko oleh paraji bersalin dan ibu nifas oleh petugas - Transport dan uang saku petugas PONED Meningkatnya jumlah (Bidan) magang di RSUD kasus rujukan oleh paraji Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (SMS Gateway) pada sistem rujukan
-
2,323,250,000
-
-
2,323,250,000
-
-
-
Puskesmas
400
505,000,000
505,000,000
-
Puskesmas
120
265,000,000
265,000,000
-
137,500,000
137,500,000
52,500,000
52,500,000
Puskesmas
RSUD Ciawi 70 Kl dan Cibinong
-
- Maintenance …
-
95
Rencana tahun 2014 Kode
Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
- Maintenance SMS Gateway
Target Capaian Kinerja 5
Lokasi 4
Meningkatnya penggunaan TIK pada kasus2 rujukan dan perluasan jejaring rujukan
RSUD, RS Swasta dan Puskesmas PONED
Melaksanakan evaluasi dan penyampaian program KIA KB
2 UPT, UPF
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Pertemuan bidan koordinator UPT dan UPF Puskesmas
APBN
APBD I
6
APBD II
7
8
508,550,000
Rapat Koordinasi
Catatan Penting
Sumber Dana
508,550,000
2
4 Kl
12,000,000
12,000,000
Pertemuan dan evaluasi puskesmas PONED
2 Kl
6,500,000
6,500,000
Pertemuan pembahasan kasus kematian ibu dan bayi
3 Kl
13,500,000
13,500,000
Pertemuan pembelajaran kematian ibu dan bayi
4 Kl
22,500,000
22,500,000
Evaluasi program emas Pengadaan Sarana dan Prasarana
4 Kl
23,200,000 -
23,200,000
40 pkt
40,000,000
40,000,000
SDIDTK Kit Modul MTBS Resusitasi kit Buku KIA Paket kelas ibu Troley Emergency
Jumlah SDIDTK kit yang diadakan Jumlah modul MTBS yang diadakan Jumlah resusitasi kit yang diadakan Jumlah buku KIA yang Puskesmas diadakan Jumlah paket kelas ibu Puskesmas yang diadakan Jumlah troley emergency Puskesmas yang diadakan
40 pkt
20,000,000
20,000,000
101 pkt (40 pkt)
101,000,000
101,000,000
25000 bk (50000)
500,000,000
500,000,000
101,000,000
101,000,000
15,000,000
15,000,000
101 pusk 10
1,003,980,000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Refreshing petugas dalam rangka optimalisasi PKPR di Kabupaten Bogor
Kab Bogor
55 org
Sarasehan peer konselor di 4 wilayah Optimalisasi program AUSREM dalam peningkatan kualitas penjaringan kesehatan di Kabupaten Bogor
Kab Bogor
4 wilayah
Kab Bogor
50 org
Pembinaan sekolah unggulan peer konselor
Kab Bogor
Pengadaan Sarana dan Prasarana - KMS a. TK b. SD c. SMP/A
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
-
-
1,003,980,000
5,590,000
5,590,000
19,430,000
19,430,000
4,750,000
4,750,000
2 wilayah
12,960,000
12,960,000
1000 lbr 2000 lbr 2000 lbr
5,000,000 10,000,000 10,000,000
5,000,000 10,000,000 10,000,000
Kab Bogor
- Buku Panduan Konseling remaja bagi Petugas
Kab Bogor
50 bh
1,250,000
1,250,000
- UKS kit
Kab Bogor
10 pkt
10,000,000
10,000,000
- Alat kesehatan untuk sekolah (Timbangan, microtoise, snellen chart)
Kab Bogor
400 pkt
100,000,000
100,000,000
- Obat cacing Albendazole 400 mg
Kab Bogor
330000 pkt
825,000,000
825,000,000
BAB IV …
-
-