Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa Barat tahun 2014 dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas SDAPE dapat dilihat dari hubungan antara prioritas pembangunan Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, RKPD Kabupaten Bandung dan tupoksi Dinas SDAPE sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.1 Matriks Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung dan Tupoksi Dinas SDAPE
Nasional 2014 1. P4. Penanggulangan kemiskinan 2. P6. Infrastruktur 3. P8. Energi 4. P9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
Prov. Jawa Barat 2014 1. CG3. Peningkatan daya 1. beli masyarakat 2. CG4. Kemandirian pangan 3. CG6. Penanganan bencana dan pengendalian 2. lingkungan hidup 4. Pengembangan infrastruktur wilayah 5. Kemadirian energi 3. 4.
RKPD Kab. Bandung 2014 PK4. Pengurangan kemiskinan daerah dan penyandang masalah sosial PK5. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah PK8. Rehabilitasi kerusakan lingkungan PK11. Pemantapan kemandirian pangan
Tupoksi Dinas SDAPE Merumuskan kebijaksanaan Teknis dan Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi yang meliputi Pengelolaan Irigasi dan Drainase dan Sumber Daya Mineral, Pengelolaan Pertambangan dan Panas Bumi serta Melaksanakan Ketatausahaan Dinas
Bila memperhatikan tabel diatas terlihat bahwa pelaksanaan tupoksi Dinas SDAPE pada dasarnya relevan dengan Kebijakan Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan RKPD Kabupaten Bandung tahun 2014 sehingga hal tersebut sekaligus bila dikaitkan dengan beberapa hal penting pada Bab sebelumnya dapat diwujudkan upaya penangannya secara optimal dan terkoordinasi. 3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas SDAPE Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Merujuk kepada evaluasi pembangunan tahun 2012 dan tahun berjalan 2013, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2014, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2014 mengacu kepada Visi Dinas SDAPE Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015 yaitu :
Rencana Kerja Tahun 2014
III - 1
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
“Terselenggaranya pengelolaan sumber daya air pertambangan dan energi yang
berwawasan lingkungan dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”
Tujuan dan sasaran Renstra dan Renja pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut : Tabel 3.2 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan serta Sasaran Renstra dan Renja SKPD
Visi : “Terselenggaranya pengelolaan sumber daya air pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing” Misi Tujuan Sasaran Renstra Sasaran Renja Misi kesatu : Meningkatkan 1. Meningkatnya kualitas 1. Meningkatnya “Mewujudkan kinerja aparatur SDM. kualitas SDM. profesionalisme Dinas SDAPE 2. Meningkatnya sarana 2. Meningkatnya penyelenggaraan dan prasarana. sarana dan urusan 3. Meningkatnya kinerja prasarana. pemerintahan”. pelaporan 3. Meningkatnya kinerja pelaporan adminstrasi dan keuangan Misi kedua : 1. Meningkatkan 1. Meningkatnya 1. Meningkatnya “Meningkatkan kebutuhan jangkauan pelayanan jangkauan pengelolaan listrik bagi energi listrik pelayanan energi sumber daya masyarakat 2. Berkembangnya listrik alam pra-KS penyediaan sumber 2. Berkembangnya pertambangan 2. Melaksanakan energi listrik alternatif penyediaan sumber dan energi”. pengelolaan air 3. Terkendalinya energi listrik tanah pemanfaatan air alternatif 3. Mewujudkan tanah 3. Terkendalinya kegiatan usaha 4. Meningkatnya upaya pemanfaatan air pertambangan konservasi tanah tanah yang ramah 5. Meningkatnya tertib 4. Meningkatnya lingkungan administrasi dan upaya konservasi 4. Mengantisipasi penerapan teknis tanah bencana penambangan yang 5. Meningkatnya tertib geologi baik administrasi dan gerakan tanah 6. Tersedianya penerapan teknis penyediaan data dan penambangan yang informasi geologi baik 6. Tersedianya penyediaan data dan informasi geologi Misi ketiga : 1. Menjaga 1. Terlindunginya sungai 1. Terlindunginya “Meningkatkan kelangsungan terhadap sungai terhadap upaya konservasi keberadaan kerusakan/gangguan kerusakan/gangguan sumber daya air, daya tampung oleh daya oleh daya pendayagunaan dan fungsi alam/tindakan manusia alam/tindakan sumber daya air aumber daya melalui pengaturan manusia melalui dan air sempadan dan pengaturan pengendalian 2. Memanfaatkan pengendalian sempadan dan daya rusak air”. sumber daya pemanfaatan sumber pengendalian Rencana Kerja Tahun 2014
III - 2
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Visi : “Terselenggaranya pengelolaan sumber daya air pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing” Misi Tujuan Sasaran Renstra Sasaran Renja air secara air pemanfaatan sumber berkelanjutan 2. Terlaksananya air dengan pengawetan air melalui 2. Terlaksananya mengutamakan pendekatan struktur pengawetan air pemenuhan 3. Meningkatnya kualitas melalui pendekatan kebutuhan air dan kuantitas jaringan struktur irigasi untuk irigasi 3. Meningkatnya menunjang 4. Menurunnya lokasi kualitas dan kegiatan rawan genangan dan kuantitas jaringan pertanian banjir irigasi 3. Melaksanakan 5. Meningkatnya kondisi 4. Menurunnya lokasi upaya jaringan drainase yang rawan genangan dan pengendalian baik banjir genangan dan 6. Tersedianya Sistem 5. Meningkatnya kondisi banjir Informasi Sumber Daya jaringan drainase 4. Mewujudkan Air yang baik peningkatan 6. Tersedianya Sistem akses Informasi Sumber masyarakat Daya Air dan stake holder terkait terhadap data/informasi sumber daya air yang berkualitas Misi keempat : 1. Meningkatkan 1. Terlaksananya 1. Terlaksananya “Meningkatkan partisipasi pemberdayaan pemberdayaan partisipasi masyarakat masyarakat pengguna masyarakat masyarakat dalam air pengguna air dalam pengelolaan 2. Terlaksananya 2. Terlaksananya pengelolaan irigasi partisipasi partisipasi sumber daya air 2. Meningkatkan masyarakat/pengusah masyarakat/pengus pertambangan partisipasi a dalam hal penangan aha dalam hal dan energi”. masyarakat banjir, pengelolaan penangan banjir, dalam pertambangan dan pengelolaan penanganan pengelolaan air tanah pertambangan dan banjir 3. Terwujudnya pengelolaan air 3. Meningkatkan memasyarakatkan tanah partisipasi penggunaan energi 3. Terwujudnya masyarakat terbarukan memasyarakatkan dalam penggunaan energi pengelolaan terbarukan pertambangan 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air tanah 5. Memenuhi kebutuhan Rencana Kerja Tahun 2014
III - 3
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Visi : “Terselenggaranya pengelolaan sumber daya air pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing” Misi Tujuan Sasaran Renstra Sasaran Renja energi masyarakat secara mandiri
3.3.
Program dan Kegiatan Rencana program dan kegiatan prioritas yang disusun ini merupakan uraian rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, catatan penting, serta prakiraan maju tahun rencana yang meliputi target capaian kerja dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2014 disusun berdasarkan Permendagri nomor 54 tahun 2010, yang memaparkan Kegiatan – kegiatan strategis yang diusung oleh SKPD dan wilayah, yang sekaligus mendukung prioritas pembangunan tahun ketiga program pembangunan daerah sesuai RPJMD tahun 2010-2015 diantaranya : 1. 2. 3. 4.
Pengurangan kemiskinan daerah dan penyandang Masalah Sosial Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah Rehabilitasi kerusakan lingkungan Pemantapan kemandirian pangan
Renja Dinas SDAPE Tahun 2014 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung di bidang sumber daya air pertambangan dan energi yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2012 dan perkiraan yang akan dicapai pada pelaksanaan tahun 2013. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh warga Kabupaten Bandung. Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini, tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di bidang sumber daya air pertambangan dan energi. Rencana Kerja Dinas SDAPE Tahun 2014 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu penting dan prioritas pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas SDAPE sekaligus mendukung Visi dan Misi Bupati Bandung terpilih, juga menuju kepada tema pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2014 diantaranya : Peningkatan kualitas lingkungan termasuk penanganan banjir Pemantapan Ketahanan pangan, Pengurangan Kemiskinan dan pengangguran Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur Rencana Kerja Tahun 2014
III - 4
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 memuat indikasi capaian kinerja baik terhadap capaian kinerja yang berkesinambungan maupun tidak terhadap capaian kinerja sebelumnya, dikaitkan dengan program yang akan dilaksanakan dan prioritas pembangunan tahun 2014, yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3.3.1. Tabel 3.3.1. Indikator Capaian per Program Dinas SDAPE Tahun 2014
No 1.
Prioritas Pembangunan Tahun 2014 Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah dan Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan
Urusan dan Program
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Program Pengendalian Banjir
Target
SKPD
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
SDAPE 70 % SDAPE
6,39 %
SDAPE
6,39 %
6,39 %
Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Rencana Kerja Tahun 2014
Indikator
Urusan Pekerjaan Umum
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
2.
Kinerja
Rasio Elektrifikasi
SDAPE 74 %
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap para pengusaha pertambangan agar tertib administrasi dan teknis sebanyak 18 perusahaan (katagori baik= 7 prsh; katagori cukup= 3 prsh;
SDAPE
18 perusahaan
III - 5
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
No
Prioritas Pembangunan Tahun 2014
Urusan dan Program
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Rencana Kerja Tahun 2014
Kinerja katagori kurang= 5 prsh; katagori kurang sekali= 3 prsh) Terlaksananya pengendalian air tanah terhadap : 325 perusahaan; 596 sumur berizin dan NPA 596 titik Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap para pengusaha pertambangan agar tertib administrasi dan teknis sebanyak 18 perusahaan (katagori baik= 7 prsh; katagori cukup= 3 prsh; katagori kurang= 5 prsh; katagori kurang sekali= 3 prsh) Terlaksananya pengendalian air tanah terhadap : 325 perusahaan; 596 sumur berizin dan NPA 596 titik
SKPD
SDAPE
SDAPE
18 perusahaan
SDAPE
III - 6
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Untuk dapat mencapai target kinerja diatas maka dibutuhkan alokasi anggaran pada tahun 2014 untuk Belanja Langsung Program sebesar Rp. 22.712.642.739,00 dan belanja SKPD sebesar Rp. 1.379.150.000,00 sehingga total belanja Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi direncanakan sebesar Rp. 24.091.792.739,00 dan rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.3.2. Tabel 3.3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas SDAPE Tahun 2014 Dan Perkiraan Maju Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
x
x
x
xx
xx
xx
01
01
01
01
02
03
x
xx
01
08
x
xx
01
10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa surat menyurat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikas i ,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkap an kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat tulis kantor
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rencana Kerja Tahun 2014
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Terpenuhinya Pembayaran Rekening Listrik,Telepon
Kantor Dinas
Terpeliharanya peralatan kantor
sda.
Terjaminnya kebersihan kantor
sda.
Kebutuhan Administrasi Alat Tulis Kantor
sda.
sda.
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a 1 Tahu 3,850,000 n
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1 Th
Target capaian kinerja
3,850,000
1 Tahu n
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1 Th
25,300,000
1 Tahu n
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1 Th
15,000,000
1 Tahu n
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1 Th
21,120,000
1 Tahu n
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1 Th
55,000,000
III - 7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
25,300,000
15,000,000
21,120,000
55,000,000
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
x
xx
01
11
x
xx
01
12
x
xx
01
14
x
x
x
xx
xx
xx
01
01
01
17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rencana Kerja Tahun 2014
Penyediaan barang Cetakan dan pengganda an Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peneranga n Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Barang cetakan & Penggandaan
sda.
Pelayanan Penerangan Gd. Kantor
sda.
Kebersihan Gedung Kantor
sda.
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Koordinasi dan Konsultasi luar daerah
sda.
Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
sda.
sda.
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a 1 Tahu 20,000,000 n
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1 Th
Target capaian kinerja
20,000,000
1 Tahu n
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1 Th
3,850,000
1 Tahu n
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
I Unit
7,700,000
1 Tahu n
15,000,000
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
……….. Orang/1 Thun
1 Tahu n
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1 Tahun
85,000,000
1 Tahu n
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1 Tahun
200,000,000
III - 8
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
3,850,000
7,700,000
15,000,000
85,000,000
200,000,000
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
x
xx
01
22
x
xx
01
23
x
x
x
x
x
xx
xx
xx
xx
xx
02
02
02
03
06
….
13
22
24
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Pembangu nan gedung kantor
Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan
Rencana Kerja Tahun 2014
Pengadaan Peralatan dan perlengkap an kantor Pemelihara an rutin / berkala Gedung Kantor Pemelihara an Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasiona l Penyusuna n laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Bersejarah Nasional Terjaminnya keamanan kantor
Lokasi
sda.
sda.
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a 1 Tahu 11,000,000 n 1 Tahu n
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1 Tahun
18,000,000
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1 Tahun
291,157,000
150,000,000
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1 unit
Target capaian kinerja 1 Tahun
11,000,000
18,000,000
Pembangunan gudang arsip
Kantor Dinas
Penyediaan lap top, computer, printer dan lemari arsip
Kantor Dinas
Gd.Dinas dan Gd. UPTD
Kantor Dinas
5 Gedu ng
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
2 Gedung
78,500,000
Kendaraan Operasional Dinas SDAPE dan UPTD
Kantor Dinas
1 Tahu n
350,000,000
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
Roda Dua 28 Bh dan Roda Empat 14 Bh
- Penyusunan LAKIP - Penyusunan LAPTAH dan RENJA Dinas
Kantor Dinas
1 Tahu n
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
3 Bh
15,473,000
III - 9
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-
150,000,000
78,500,000
350,000,000
15,473,000
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
x
x
xx
xx
06
06
03
04
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
Target capaian kinerja
keuangan
SKPD
Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusuna n pelaporan prognosis realisasi anggaran
Laporan Kinerja Prognosis Keuangan Dinas
Kantor Dinas
1 Tahu n
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1 Th
6,600,000
Penyusuna n pelaporan Keuangan Akhir tahun
Laporan Kinerja Akhir Tahun Dinas
Kantor Dinas
1 Tahu n
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1 Th
6,600,000
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6,600,000
6,600,000
Jumlah 1 1,379,150,000
1
03
24
Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Rencana Kerja Tahun 2014
- Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada mencapai 70 % - Tersedianya sistem jaringan drainase skala
70%
6,39%
III - 10
1,087,993,00 0
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
1
1
03
03
03
24
24
24
01
03
05
Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
Rencana Kerja Tahun 2014
Perencanaa n pembangu nan jaringan irigasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun mencapai 6,91 % Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan irigasi
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Kab. Bandung
3
Perencanaa n pembangu nan reservoir
Tersedianya dokumen perencanaan Reservoir
Kab. Bandung
4
Perencanaa n Normalisas i Saluran sungai
Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran pembuang
Cicalengk a, Cimenya n
2
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
4
500,000,000
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
2
500,000,000
APBD Kab. Bandung
Program Dinas (penyepa katan dengan wilayah)
2
500,000,000
III - 11
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
500,000,000
1,000,000,00 0
500,000,000
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
8
1,000,000,000
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
5
2,875,630,735
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah / program Dinas
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah / program Dinas
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
lainnya
1
1
1
1
03
03
03
03
24
24
24
24
07
10
10
10
Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Pembangu nan reservoir
Terlaksananya pembangunan reservoir menunjang pelayanan irigasi
3 DI
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi (supervisi, pendamping DAK, fisik program SKPD/wilayah, review perencanaan)
Kab. Bandung
Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rencana Kerja Tahun 2014
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Normalisasi saluran sekunder DI Leuwikuray
Rehabilitasi jaringan irigasi sekunder Jogjogan
Katapang
Pacet
3
200,000,000
Mekarsar i
50,000,000
III - 12
750,000,000
5,000,000,00 0
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah / program Dinas
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah / program Dinas
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
dan jaringan pengairan lainnya
1
1
1
1
03
03
03
03
24
24
24
24
10
10
10
10
Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
Rencana Kerja Tahun 2014
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitasi jaringan irigasi sekunder Jogjogan
Rehabilitasi jaringan irigasi sekunder Jogjogan
Rehabilitasi jaringan irigasi sekunder Jogjogan
Rehabilitasi jaringan irigasi sekunder Bojong Koneng
Pacet
Pacet
Kutawari ngin
Kutawari ngin
Cinangel a
Mekarjay a
Desa Buni Nagara Cilame
Desa Kutawari ngin
100,000,000
50,000,000
75,000,000
75,000,000
III - 13
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
pengairan lainnya
1
1
1
1
03
03
03
03
24
24
24
24
10
10
10
10
Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
Rencana Kerja Tahun 2014
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitasi jaringan irigasi sekunder Cimareme
Rehabilitasi jaringan irigasi sekunder Jati legok kondang
Kirmir irigasi Cipelah
Perbaikan saluran Irigasi Rancadedespongporang
Kutawari ngin
Kutawari ngin
Desa Kopo, Pamentas an dan Desa gajah Mekar
Rancaeke k
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
75,000,000
1000
Saluran Irigasi Rancaded espongpora ng Ds. Cangkua
Usulan Wilayah
75,000,000
Desa Jtisari
Rancabal i
APBD Kab. Bandung
1000 m
70,000,000
100,000,000
III - 14
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
pengairan lainnya
1
1
1
1
03
03
03
03
24
24
24
24
10
10
10
10
Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
Rencana Kerja Tahun 2014
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
ng
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai (Pengerukan Saluran air tradisional )
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitasi Bendung D.I Ciinjuk
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Saluran Perbaikan Irigasi
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitasi Bend. Cisaat
Rancaeke k
Ciwidey
Ciwidey
Ciwidey
Blok Empang dan Blok Lumbung Desa Rancaeke k Wetan
Lebakmu ncang
Panunda an
Nengkela n RW 07
2000 m
500 m
100 m
5x7 m
100,000,000
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
45,000,000
100,000,000
50,000,000
III - 15
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
pengairan lainnya
1
1
1
1
03
03
03
03
24
24
24
24
10
10
10
10
Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
Rencana Kerja Tahun 2014
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitasi Saluran air Sodong
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Pembangunan Irigasi Cibongkok
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Pembangunan Irigasi Pasirbatu
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Pembangunan Irigasi CikondangCipeuteuy
Ciwidey
Cimaung
Cimaung
Cimaung
Sukaweni ng
Desa Cipinang
Desa Mekarsar i
Desa Mekarsar i
500 m
1 Unit
1 Unit
1 Unit
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
100,000,000
60,000,000
75,000,000
65,000,000
III - 16
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
pengairan lainnya
1
1
1
1
03
03
03
03
24
24
24
24
10
10
10
10
Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
Rencana Kerja Tahun 2014
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitasi Gorong Gorong Saluran Irigasi
Pintu Air (irigasi)
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
DI Cicampaka dan Kirmir Mekarjaya
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
DI Tonjong Mangunjaya
Solokan Jeruk
Solokan Jeruk
Arjasari
Arjasari
Desa Cibodas
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
25,000,000
Desa Panyadap
20,000,000
Mekarjay a
Mangunj aya
APBD Kab. Bandung
80,000,000
150m
80,000,000
III - 17
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
pengairan lainnya
1
1
1
1
03
03
03
03
24
24
24
24
10
10
10
10
Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
Rencana Kerja Tahun 2014
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
DI Manglid Ancolmekar
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Perbaikan Kirmir Cigandasoli
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Arjasari
Cikancun g
Penbangunan DAM
Cicalengk a
Ancolmek ar
Desa Cikancun g
Ds. Cikuya
120m
1 Paket
300 m
Cimenya n
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
99,000,000
90,000,000
200,000,000
Dam / Irigasi Sederhana Cimenya n
APBD Kab. Bandung
50,000,000
III - 18
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
pengairan lainnya
1
1
1
1
03
03
03
03
24
24
24
24
10
10
10
10
Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
Rencana Kerja Tahun 2014
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas Pembangunan Kirmir saluran jalan ( Dangdeur )
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas Pembangunan Bendungan
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas Pembangunan Bendungan Cimadin
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
DP cikukun
Paseh
Paseh
Paseh
Ciparay
Ds Drawati
Ds Loa
Ds Cipaku
Mekarlak sana
750 M
5x5x1 x3m
20x1, 5m
180m
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
75,000,000
250,000,000
50,000,000
100,000,000
III - 19
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
pengairan lainnya
1
1
1
1
03
03
03
03
24
24
24
24
10
10
10
10
Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
Rencana Kerja Tahun 2014
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Bronjong
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Goronggorong
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Brojong TPA
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Ciparay
Ciparay
Ciparay
DI Sangkan bawah
Ibun
Serangm ekar
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
50,000,000
Sarimahi
250,000,000
Ciparay
Ds. Laksana
APBD Kab. Bandung
225,000,000
4Mx4 Mx10 M
50,000,000
III - 20
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
pengairan lainnya
1
1
1
1
03
03
03
03
24
24
24
24
10
10
10
10
Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
Rencana Kerja Tahun 2014
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Free intake+Kirmir (Teureup)
Rehab Bendung Cimareme (Ciloa)
Pembuatan Irigasi Cijambe
Penembokan kirmir saluran air
Ibun
Ibun
Pasirjam bu
Pasirjam bu
Ds. Ibun
Ds. Karyalak sana Dusun III
MARGAM ULYA
PASIRJA MBU
1 Paket
20Mx 1,5M
1 Paket
500m
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
100,000,000
40,000,000
115,000,000
50,000,000
III - 21
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
pengairan lainnya
1
1
1
1
03
03
03
03
24
24
24
24
10
10
10
10
Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
Rencana Kerja Tahun 2014
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Sarana pengairan DI Parung Jebug
Pemb.Irigasi Cihaneut
Kirmir Saluran Air Nyomplong
TPT Irigasi Cibatur
Pasirjam bu
Pasirjam bu
Pasirjam bu
Banjaran
CIKONEN G
TENJOLA YA
SUGIHM UKTI
KAMASA N
100 x 4m
3X 10 m
150 m.
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
50,000,000
20,000,000
100,000,000
100,000,000
III - 22
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
pengairan lainnya
1
1
1
1
03
03
03
03
24
24
24
24
10
10
10
14
Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
Rencana Kerja Tahun 2014
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi
Rehabilitas i/Pemeliha raan Normalisas i Saluran Sungai
tanggulan irigasi Cinangka
Pembuatan Pasangan Keermur sal. Sek Cimedal
Perbaikan Bendungan DI Cijalupang
Terlaksananya rehabilitasi / normalisasi saluran pembuang
Banjaran
Cangkua ng
Cangkua ng
PASIRMU LYA
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
100,000,000
JATISARI /NAGRA K
156,000,000
BANDAS ARI
Cileunyi
APBD Kab. Bandung
75,000,000
1 sunga i
2,000,000,000
III - 23
5 4,000,000,00 0
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
4
1,200,000,000
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
12
500,000,000
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
pengairan lainnya
1
1
1
03
03
03
24
24
26
15
16
Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembang an, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Rencana Kerja Tahun 2014
Rehabilitas i/pemeliha raan jaringan irigasi yang telah dibangun
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi
4 UPTD
Pemberday aan Petani Pemakai Air
Terlaksananya pendampingan terhadap kelembagaan pengelola irigasi
5 DI
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun mencapai 6,39 %
5
6,39%
III - 24
1,250,000,00 0
350,000,000
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
1
1
1
03
03
03
03
26
09
Program pengembang an, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program pengendalia n banjir
Master plan sumber daya air
Program pengendalia n banjir
Rehabilitas i/pemeliha raan bantaran dan tanggul sungai Peningkata n partisipasi masyaraka t dalam penanggula
28
28
28
03
05
Program pengendalia n banjir
Rencana Kerja Tahun 2014
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Tersedianya dokumen outline plan drainase perkotaan
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun mencapai 6,39 % Terlaksananya pembuatan dan perbaikan tanggul
Terlaksananya sosialisasi dan pengadaan bahan banjiran (penanggulang
Lokasi
Rancaeke k, Solokan jeruk, Dayeuhk olot, Margaasi h
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a 4 1,500,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBD Kab. Bandung
Program Dinas (penyepa katan dengan wilayah)
1
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1
1,500,000,000
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1
1,206,642,804
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 1,500,000,00 0
6,39%
Banjaran
Kab. Bandung
1 sunga i
3
III - 25
2,000,000,00 0
1,000,000,00 0
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Program pengendalia n banjir 1
03
28
07
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambanga n
2
03
15
Rencana Kerja Tahun 2014
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
ngan banjir
an sementara)
Peningkata n pembersiha n dan pengeruka n sungai/kali
Terlaksananya pembersihan dan pengerukan Saluran Sungai
Lokasi
ibu kota Kab. Bandung
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
1 500,000,000
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap para pengusaha pertambangan agar tertib administrasi dan teknis sebanyak 18 perusahaan (katagori baik=7 prsh; katagori cukup=3 prsh; katagori kurang=5 prsh; katagori kurang sekali= 3 prsh). Terlaksananya pengendalian air tanah terhadap : 325 III - 26
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 875,000,000
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1
50,000,000
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
3
800,000,000
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
3
75,000,000
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
perusahaan; 596 sumur berizin dan NPA 596 titik
2
2
2
03
03
03
15
15
15
02
05
06
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambanga n
Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambang an bahan galian C
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambanga n
Pengawasa n Terhadap Pelaksanaa n Kegiatan Penambang an Galian C
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambanga
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rencana Kerja Tahun 2014
Terpahaminya aturan-aturan tentang pengelolaan usaha pertambangan oleh stakeholder Terbangunnya 2 (dua) sumur imbuhan dalam dan alih fungsi 2 (dua) sumur produksi menjadi sumur imbuhan dalam untuk konservasi air tanah Terlaksananan ya monev migas hilir dan batubara
Kab. Bandung
25
Margaasi h dan Solokan Jeruk
4
Kab. Bandung
1
III - 27
50,000,000
500,000,000
75,000,000
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
n Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
2
2
03
03
16
16
01
Program pengawasan dan penertiban
Rencana Kerja Tahun 2014
Pengawasa n penertiban kegiatan
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap para pengusaha pertambangan agar tertib administrasi dan teknis sebanyak 18 perusahaan (katagori baik=7 prsh; katagori cukup=3 prsh; katagori kurang=5 prsh; katagori kurang sekali= 3 prsh). Terlaksananya pengendalian air tanah terhadap : 325 perusahaan; 596 sumur berizin dan NPA 596 titik Terkendalinya pengambilan air tanah
Kab. Bandung
1 200,000,000
III - 28
1 200,000,000
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
2
2
2
03
03
03
16
16
16
02
08
09
kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Program pengawasan dan penertiban kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2014
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1
100,000,000
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1
150,000,000
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
1
400,000,000
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
pertamban gan rakyat
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat pertamban gan rakyat Pengukura n penurunan muka tanah (Land Subsidence )
Terlaksananya pembinaan pengawasan dan pengendalian pertambangan serta basis data pertambangan
Kab. Bandung
20
Tersedianya pengamatan penurunan muka tanah pada 10 lokasi yang sudah ada dan pembuatan 10 titik pengamatan baru
20
Pemetaan dan Analisis Geologi Lingkunga
Tersedianya peta dan analisis geologi lingkungan
Margaasi h, Margahay u, Dayeuhk olot, Banjaran , Bojongso ang, Soreang, Majalaya, Solokan jeruk, Ckancun g, Cicalengk a Pangalen gan dan Pasirjam bu
1
III - 29
100,000,000
100,000,000
200,000,000
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
2
2
2
2
03
03
03
03
17
17
17
17
01
01
01
rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan
n
Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Rencana Kerja Tahun 2014
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Rasio elektrifikasi 74 %
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Terlaksananya stimulasi listrik pedesaan bagi warga pra KS (fisik program SKPD/wilayah +supervisi+bia ya umum)
Listrik Pedesaan
Pemasangan Listrik Desa 100 rumah
Kab. Bandung
Kutawari ngin
Cilengkra ng
Desa Se Kec. Kutawari ngin (Buninag ara, Sukamul ya, Kutawing in)
Cilengkra ng
1,365,369,200
60 KK
60 KK
75,000,000
75,000,000
III - 30
1,600,000,00 0
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
2
2
2
2
2
03
03
03
03
03
17
17
17
17
17
01
01
01
01
01
Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan
Rencana Kerja Tahun 2014
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Pemasangan Listrik Desa
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Pemasangan Listrik Desa
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Pemasangan Listrik Desa
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Lokasi
Cimaung
Cimaung
Cimaung
Pemasangan Standar Listrik Keluarga Miskin Listrik Desa Batukarut,Mek arjaya,Baros,M angunjaya,Ran cakole,Pinggirs ari
Solokan Jeruk
Arjasari
Desa Cikalong
Desa Cipinang
Desa Mekarsar i
Desa Panyadap
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
20 Unit
20 Unit
20 Unit
20 kk
140 KK
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
175,000,000
III - 31
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
2
2
2
2
2
03
03
03
03
03
17
17
17
17
17
01
01
01
01
01
Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan
Rencana Kerja Tahun 2014
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Listrik Desa
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Bantuan Listrik Pedesaan
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Lokasi
Arjasari
Pemasangan LIDES
Pemasangan LIDES
Pemasangan LIDES
Batukaru t
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
15 Unit
Cicalengk a
Cicalengk a
Cicalengk a
Margamu kti
Ds. Nagrog
Ds. Bbk Peuteuy
Ds. Cicalengk a Wetan
Sumber Dana
Catatan Penting
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
18,750,000
30 KK Pangalen gan
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015
37,500,000
15 Unit
15 Unit
15 Unit
18,750,000
18,750,000
18,750,000
III - 32
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
2
2
2
2
2
03
03
03
03
03
17
17
17
17
17
01
01
01
01
01
Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan
Rencana Kerja Tahun 2014
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pemasangan LIDES
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Bantuan Pengadaan Listrik Desa bagi Warga Miskin
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Bantuan pengadaan Listrik desa bagi warmis
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Bantuan pengadaan Listrik desa bagi warmis
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Pemasangan listrik
Lokasi
Cicalengk a
Cimenya n
Cimenya n
Cimenya n
Ciparay
Ds. Tanjung Wangi
Ds.Ciburi al
Cibeunyi ng
Sindangl aya
Bumiwan gi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
15 Unit
15 UNIT
15 UNIT
15 UNIT
30 unit
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
18,750,000
18,750,000
18,750,000
18,750,000
37,500,000
III - 33
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
2
2
2
2
2
03
03
03
03
03
17
17
17
17
17
01
01
01
01
01
Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan
Rencana Kerja Tahun 2014
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pemasangan Listrik Gratis
Pemasangan Listrik Gratis
Pemasangan Listrik Gratis
Lokasi
Pasirjam bu
Pasirjam bu
Pasirjam bu
CISONDA RI
MARGAM ULYA
MEKARM AJU
Pemasangan Listrik Gratis
Pasirjam bu
SUGIHM UKTI
Penerangan Listrik Desa
Dayeuhk olot
Pasawah an, Cangkua ngwetan, Cangkua ngkulon, Sukapur a, Citeurup, Dayeuhk
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
15 kk
15 kk
15 kk
15 kk
60 KK
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
18,750,000
18,750,000
18,750,000
18,750,000
75,000,000
III - 34
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
olot
2
2
2
2
03
03
03
03
17
17
17
17
01
01
01
01
Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan
Rencana Kerja Tahun 2014
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Pemasangan Jaringan Listrik
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Listrik Desa bagi KK Miskin
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Majalaya
Ds. Biru (30) Ds. Majalaya (15), Ds. Padaulun (15)
60 KK
Margahay u
20 KK
75,000,000
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
25,000,000
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
Margahay u
Listrik Masuk Desa
Penerangan/Li strik Desa
Banjaran
Banjaran
KAMASA N
BANJARA N WETAN
15 KK
15 KK
18,750,000
18,750,000
III - 35
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
2
2
2
2
2
03
03
03
03
03
17
17
17
17
17
01
01
01
01
01
Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan
Rencana Kerja Tahun 2014
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Penerangan / Listrikdesa
Penerangan /Listrik
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Pemasangan Listrik bagi Keluarga Tidak mampu
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Pemasangan Listrik
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Lokasi
Banjaran
Banjaran
SINDANG PANON
KIANGRO KE
Soreang
Sadu
Pacet
Mandala haji
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
15 KK
15 KK
20 KK
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
18,750,000
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
18,750,000
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
18,750,000
18,750,000
25,000,000
15 KK
Pacet pemasangan listrik
Pangaub an 15 KK
III - 36
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
2
2
2
2
2
03
03
03
03
03
17
17
17
17
17
01
02
03
04
05
Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan
Koordinasi pengemban gan ketenaga listrikan
Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr ikan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Panas Bumi
Rencana Kerja Tahun 2014
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Listrik Masuk Desa
Lokasi
Cangkua ng
JATISARI
Penyusuna n regulasi ketenagalis trikan
Terlaksananya sosialisasi perda ketenagalistrik an
Kab. Bandung
Pengemban gan Mikrohydro
Implementasi hasil studi FS dan DED Mikrohydro
1 lokasi/1 sub Das
Terlaksananny a bantuan biodigester fixdome untuk menunjang desa kemandirian energi alternatif Terlaksananya kordinasi monev dan sosialisasi pengelolaan panas bumi
1 kampung /1 desa
Pengemban gan Desa Mandiri
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
30 kk
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
APBD Kab. Bandung
Usulan Wilayah
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
500,000,000
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
200,000,000
APBD Kab. Bandung
Program Dinas
150,000,000
37,500,000
-
50,000,000
300,000,000
150,000,000
4 kecamata n 150,000,000
III - 37
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Target capai Kebutuhan an Dana/ pagu kinerj indikatif a
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Jumlah 2 22,712,642,73 9
22,400,000,0 00
24,091,792,73 9
23,487,993,0 00
Jumlah (1+2)
Rencana Kerja Tahun 2014
III - 38
Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2013
Rencana Kerja Tahun 2014
III - 39