267 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI SUB. UNIT ORGANISASI
: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : SEKRETARIAT DAERAH : SEKRETARIAT
KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.20 1 20 03 00
00
4
1.20 1 20 03 00 1.20 1 20 03 00
00 00
4 4
1.20 1 20 03 00
00
5
1.20 1 20 03 00 1.20 1 20 03 00
00 00
5 5
1 1
2
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
PENDAPATAN DAERAH
2,325,000,000
1,840,700,000
79.17
(484,300,000)
(20.83)
PENDAPATAN ASLI DAERAH Retribusi Daerah
2,325,000,000 2,325,000,000
1,840,700,000 1,840,700,000
79.17 79.17
(484,300,000) (484,300,000)
(20.83) (20.83)
BELANJA DAERAH
326,837,779,000 295,992,464,529
90.56 (30,845,314,471)
(9.44)
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
131,613,861,000 129,025,522,016 131,613,861,000 129,025,522,016
98.03 98.03
(2,588,338,984) (2,588,338,984)
(1.97) (1.97)
1.20 1 20 03
BELANJA LANGSUNG
195,223,918,000 166,966,942,513
85.53 (28,256,975,487)
(14.47)
1.20 1 20 03 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20 1 20 03 01 000 1 5 1.20 1 20 03 01 000 1 1.20 1 20 03 01 020 9 5 1.20 1 20 03 01 020 9 1.20 1 20 03 01 041 7 5 1.20 1 20 03 01 041 7 1.20 1 20 03 01 083 3 5 1.20 1 20 03 01 083 3 5 1.20 1 20 03 01 083 3 1.20 1 20 03 01 104 1 5 1.20 1 20 03 01 104 1 1.20 1 20 03 01 134 1 5 1.20 1 20 03 01 134 1 1.20 1 20 03 01 134 2 5 1.20 1 20 03 01 134 2
1 1
1
49,567,303,000
41,470,009,730
83.66
(8,097,293,270)
(16.34)
200,000,000 200,000,000
170,230,515 170,230,515
85.12 85.12
(29,769,485) (29,769,485)
(14.88) (14.88)
2
2
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Barang Dan Jasa
2
2
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Belanja Barang Dan Jasa
7,840,000,000 7,840,000,000
6,428,080,244 6,428,080,244
81.99 81.99
(1,411,919,756) (1,411,919,756)
(18.01) (18.01)
2
2
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Perkantoran Belanja Barang Dan Jasa
1,700,000,000 1,700,000,000
928,920,200 928,920,200
54.64 54.64
(771,079,800) (771,079,800)
(45.36) (45.36)
2 2
1 2
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
1,131,450,000 10,625,000 1,120,825,000
997,005,611 6,375,000 990,630,611
88.12 60 88.38
(134,444,389) (4,250,000) (130,194,389)
(11.88) (40) (11.62)
2
2
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/rumah Dinas Belanja Barang Dan Jasa
2,440,000,000 2,440,000,000
2,305,449,000 2,305,449,000
94.49 94.49
(134,551,000) (134,551,000)
(5.51) (5.51)
2
2
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Umum Belanja Barang Dan Jasa
1,300,000,000 1,300,000,000
1,263,625,900 1,263,625,900
97.2 97.2
(36,374,100) (36,374,100)
(2.8) (2.8)
2
2
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Mental Belanja Barang Dan Jasa
200,000,000 200,000,000
150,000,000 150,000,000
75 75
(50,000,000) (50,000,000)
(25) (25)
8
268 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.20 1 20 03 01 134 3 5 1.20 1 20 03 01 134 3 1.20 1 20 03 01 134 4 5 1.20 1 20 03 01 134 4 1.20 1 20 03 01 134 5 5 1.20 1 20 03 01 134 5 1.20 1 20 03 01 134 6 5 1.20 1 20 03 01 134 6 1.20 1 20 03 01 134 7 5 1.20 1 20 03 01 134 7 1.20 1 20 03 01 134 8 1.20 1 20 03 01 134 5 8 1.20 1 20 03 01 134 9 5 1.20 1 20 03 01 134 9 1.20 1 20 03 01 135 0 5 1.20 1 20 03 01 135 0 1.20 1 20 03 01 135 1 5 1.20 1 20 03 01 135 1 1.20 1 20 03 01 135 2 5 1.20 1 20 03 01 135 2 1.20 1 20 03 01 145 7 5 1.20 1 20 03 01 145 7 1.20 1 20 03 01 166 5 1.20 1 20 03 01 166 5 5 1.20 1 20 03 01 208 1 5 1.20 1 20 03 01 208 1 1.20 1 20 03 01 228 9
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
2
2
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Sosial Belanja Barang Dan Jasa
125,000,000 125,000,000
124,123,350 124,123,350
99.3 99.3
(876,650) (876,650)
(0.7) (0.7)
2
2
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Organisasi Dan Kepegawaian Belanja Barang Dan Jasa
100,000,000 100,000,000
100,000,000 100,000,000
100 100
0 0
0 0
2
2
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Hubungan Masyarakat Belanja Barang Dan Jasa
150,000,000 150,000,000
102,291,750 102,291,750
68.19 68.19
(47,708,250) (47,708,250)
(31.81) (31.81)
2
2
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Perekonomian Belanja Barang Dan Jasa
75,000,000 75,000,000
75,000,000 75,000,000
100 100
0 0
0 0
2
2
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Produksi Belanja Barang Dan Jasa
125,000,000 125,000,000
125,000,000 125,000,000
100 100
0 0
0 0
100,000,000
95,287,000
95.29
(4,713,000)
(4.71)
2
2
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Administrasi Pembangunan Daerah Belanja Barang Dan Jasa
100,000,000
95,287,000
95.29
(4,713,000)
(4.71)
2
2
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Tata Pemerintahan Belanja Barang Dan Jasa
85,000,000 85,000,000
85,000,000 85,000,000
100 100
0 0
0 0
2
2
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Hukum Belanja Barang Dan Jasa
150,000,000 150,000,000
150,000,000 150,000,000
100 100
0 0
0 0
2
2
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama Belanja Barang Dan Jasa
200,000,000 200,000,000
199,997,600 199,997,600
100 100
(2,400) (2,400)
0.00 0.00
2
2
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Keuangan Belanja Barang Dan Jasa
250,000,000 250,000,000
235,098,750 235,098,750
94.04 94.04
(14,901,250) (14,901,250)
(5.96) (5.96)
2
2
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan Belanja Barang Dan Jasa
2,000,000,000 2,000,000,000
1,378,530,370 1,378,530,370
68.93 68.93
(621,469,630) (621,469,630)
(31.07) (31.07)
488,165,000
451,186,800
92.43
(36,978,200)
(7.57)
2
2
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Belanja Barang Dan Jasa
488,165,000
451,186,800
92.43
(36,978,200)
(7.57)
2
2
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Barang Dan Jasa
1,000,000,000 1,000,000,000
933,115,880 933,115,880
93.31 93.31
(66,884,120) (66,884,120)
(6.69) (6.69)
220,000,000
204,939,000
93.15
(15,061,000)
(6.85)
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
8
269 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.20 1 20 03 01 228 9 1.20 1 20 03 01 270 5 1.20 1 20 03 01 270 5 1.20 1 20 03 01 300 5 1.20 1 20 03 01 300 5 1.20 1 20 03 01 300 6 1.20 1 20 03 01 300 6 1.20 1 20 03 01 300 7 1.20 1 20 03 01 300 7 1.20 1 20 03 01 300 8 1.20 1 20 03 01 300 8 1.20 1 20 03 01 300 9 1.20 1 20 03 01 300 9 1.20 1 20 03 01 301 0 1.20 1 20 03 01 301 0 1.20 1 20 03 01 301 1 1.20 1 20 03 01 301 1 1.20 1 20 03 01 301 2 1.20 1 20 03 01 301 2 1.20 1 20 03 01 301 3 1.20 1 20 03 01 301 3 1.20 1 20 03 01 301 4 1.20 1 20 03 01 301 4
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
5
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
220,000,000
204,939,000
93.15
(15,061,000)
(6.85)
Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Belanja Barang Dan Jasa
8,782,000,000 8,782,000,000
8,547,963,960 8,547,963,960
97.34 97.34
(234,036,040) (234,036,040)
(2.66) (2.66)
5,395,000,000
4,272,633,194
79.2
(1,122,366,806)
(20.8)
2
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Umum Belanja Barang Dan Jasa
5,395,000,000
4,272,633,194
79.2
(1,122,366,806)
(20.8)
550,000,000
531,152,262
96.57
(18,847,738)
(3.43)
2
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Bina Mental Belanja Barang Dan Jasa
550,000,000
531,152,262
96.57
(18,847,738)
(3.43)
400,000,000
380,984,763
95.25
(19,015,237)
(4.75)
2
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Bina Sosial Belanja Barang Dan Jasa
400,000,000
380,984,763
95.25
(19,015,237)
(4.75)
750,000,000
529,624,000
70.62
(220,376,000)
(29.38)
2
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Organisasi Dan Kepegawaian Belanja Barang Dan Jasa
750,000,000
529,624,000
70.62
(220,376,000)
(29.38)
450,000,000
449,751,000
99.94
(249,000)
(0.06)
2
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Hubungan Masyarakat Belanja Barang Dan Jasa
450,000,000
449,751,000
99.94
(249,000)
(0.06)
300,000,000
294,602,908
98.2
(5,397,092)
(1.8)
2
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Perekonomian Belanja Barang Dan Jasa
300,000,000
294,602,908
98.2
(5,397,092)
(1.8)
620,000,000
574,957,848
92.74
(45,042,152)
(7.26)
2
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Bina Produksi Belanja Barang Dan Jasa
620,000,000
574,957,848
92.74
(45,042,152)
(7.26)
400,000,000
384,873,836
96.22
(15,126,164)
(3.78)
2
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah Belanja Barang Dan Jasa
400,000,000
384,873,836
96.22
(15,126,164)
(3.78)
350,000,000
285,192,810
81.48
(64,807,190)
(18.52)
2
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Tata Pemerintahan Belanja Barang Dan Jasa
350,000,000
285,192,810
81.48
(64,807,190)
(18.52)
350,000,000
348,409,500
99.55
(1,590,500)
(0.45)
2
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Hukum Belanja Barang Dan Jasa
350,000,000
348,409,500
99.55
(1,590,500)
(0.45)
8
270 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.20 1 20 03 01 301 5 1.20 1 20 03 01 301 5 1.20 1 20 03 01 301 6 1.20 1 20 03 01 301 6 1.20 1 20 03 01 312 1 1.20 1 20 03 01 312 1 1.20 1 20 03 01 312 1 1.20 1 20 03 01 332 9 1.20 1 20 03 01 332 9 1.20 1 20 03 01 332 9 1.20 1 20 03 01 353 7 1.20 1 20 03 01 353 7 1.20 1 20 03 01 353 7 1.20 1 20 03 01 395 3 1.20 1 20 03 01 395 3 1.20 1 20 03 01 395 3 1.20 1 20 03 01 436 4 1.20 1 20 03 01 436 4 1.20 1 20 03 01 436 4 1.20 1 20 03 02
5
2
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
600,000,000
554,824,289
92.47
(45,175,711)
(7.53)
2
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama Belanja Barang Dan Jasa
600,000,000
554,824,289
92.47
(45,175,711)
(7.53)
250,000,000
231,209,347
92.48
(18,790,653)
(7.52)
250,000,000
231,209,347
92.48
(18,790,653)
(7.52)
5
2
2
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Keuangan Belanja Barang Dan Jasa
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
4,924,108,000 3,603,535,000 1,320,573,000
4,407,040,682 3,396,765,000 1,010,275,682
89.5 94.26 76.5
(517,067,318) (206,770,000) (310,297,318)
(10.5) (5.74) (23.5)
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Peningkatan Olah Raga Dan Seni Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
1,466,300,000 574,575,000 891,725,000
1,199,164,850 532,950,000 666,214,850
81.78 92.76 74.71
(267,135,150) (41,625,000) (225,510,150)
(18.22) (7.24) (25.29)
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Penyediaan Pelayanan Tamu Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
3,201,480,000 30,000,000 3,171,480,000
1,203,628,710 30,000,000 1,173,628,710
37.6 100 37.01
(1,997,851,290) 0 (1,997,851,290)
(62.4) 0 (62.99)
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Penyediaan Sarana Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
500,000,000 0 500,000,000
496,376,651 0 496,376,651
99.28 0 99.28
(3,623,349) 0 (3,623,349)
(0.72) 0 (0.72)
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Peningkatan Capaian Kinerja Pns Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
398,800,000 6,300,000 392,500,000
274,737,150 1,850,000 272,887,150
68.89 29.37 69.53
(124,062,850) (4,450,000) (119,612,850)
(31.11) (70.63) (30.47)
37,399,685,000
31,728,892,433
84.84
(5,670,792,567)
(15.16)
1.20 1 20 03 02 020 9 5 1.20 1 20 03 02 020 9 1.20 1 20 03 02 124 9 5 1.20 1 20 03 02 124 9 5 1.20 1 20 03 02 124 9 1.20 1 20 03 02 145 7 5 1.20 1 20 03 02 145 7 1.20 1 20 03 02 166 5
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2
3
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Belanja Modal
4,745,900,000 4,745,900,000
4,440,287,200 4,440,287,200
93.56 93.56
(305,612,800) (305,612,800)
(6.44) (6.44)
2 2
1 2
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
2,526,000,000 32,125,000 2,493,875,000
2,318,211,350 32,125,000 2,286,086,350
91.77 100 91.67
(207,788,650) 0 (207,788,650)
(8.23) 0 (8.33)
2
2
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Belanja Barang Dan Jasa
385,000,000 385,000,000
306,126,376 306,126,376
79.51 79.51
(78,873,624) (78,873,624)
(20.49) (20.49)
6,889,450,000
6,539,767,982
94.92
(349,682,018)
(5.08)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
8
271 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.20 1 20 03 02 166 5 5 5 1.20 1 20 03 02 166 5 1.20 1 20 03 02 187 3 5 1.20 1 20 03 02 187 3 1.20 1 20 03 02 208 1 5 1.20 1 20 03 02 208 1 1.20 1 20 03 02 228 9 5 1.20 1 20 03 02 228 9 1.20 1 20 03 02 270 5 5 1.20 1 20 03 02 270 5 1.20 1 20 03 02 291 3 5 1.20 1 20 03 02 291 3 5 1.20 1 20 03 02 291 3 1.20 1 20 03 02 312 1 5 1.20 1 20 03 02 312 1 1.20 1 20 03 02 353 7 5 1.20 1 20 03 02 353 7 5 1.20 1 20 03 02 353 7 1.20 1 20 03 02 374 5 1.20 1 20 03 02 374 5 5 1.20 1 20 03 02 478 5 5 1.20 1 20 03 02 478 5 1.20 1 20 03 03 1.20 1 20 03 03 000 1 5 1.20 1 20 03 03 000 1 5 1.20 1 20 03 03 000 1 1.20 1 20 03 05 1.20 1 20 03 05 000 1
2 2
1 2
Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
2
2
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan Belanja Barang Dan Jasa
2
2
2
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
61,625,000 6,827,825,000
61,625,000 6,478,142,982
100 94.88
0 (349,682,018)
0 (5.12)
356,000,000 356,000,000
256,671,039 256,671,039
72.1 72.1
(99,328,961) (99,328,961)
(27.9) (27.9)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Belanja Barang Dan Jasa
8,030,080,000 8,030,080,000
5,725,697,728 5,725,697,728
71.3 71.3
(2,304,382,272) (2,304,382,272)
(28.7) (28.7)
2
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Barang Dan Jasa
3,892,775,000 3,892,775,000
2,652,954,520 2,652,954,520
68.15 68.15
(1,239,820,480) (1,239,820,480)
(31.85) (31.85)
2
2
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair Belanja Barang Dan Jasa
261,000,000 261,000,000
217,150,000 217,150,000
83.2 83.2
(43,850,000) (43,850,000)
(16.8) (16.8)
2 2
1 2
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor Dan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
2,409,800,000 285,500,000 2,124,300,000
2,064,759,238 247,000,000 1,817,759,238
85.68 86.51 85.57
(345,040,762) (38,500,000) (306,540,762)
(14.32) (13.49) (14.43)
2
2
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Alat Kedokteran/laboratorium Belanja Barang Dan Jasa
30,000,000 30,000,000
8,800,000 8,800,000
29.33 29.33
(21,200,000) (21,200,000)
(70.67) (70.67)
2 2
1 2
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Arsip Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
120,000,000 18,000,000 102,000,000
108,230,000 7,500,000 100,730,000
90.19 41.67 98.75
(11,770,000) (10,500,000) (1,270,000)
(9.81) (58.33) (1.25)
105,000,000
91,925,000
87.55
(13,075,000)
(12.45)
2
2
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Barang Bercorak Kesenian Dan Kebudayaan Belanja Barang Dan Jasa
105,000,000
91,925,000
87.55
(13,075,000)
(12.45)
2
3
Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor Belanja Modal
7,648,680,000 7,648,680,000
6,998,312,000 6,998,312,000
91.5 91.5
(650,368,000) (650,368,000)
(8.5) (8.5)
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1,007,095,000
884,385,650
87.82
(122,709,350)
(12.18)
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
1,007,095,000 4,600,000 1,002,495,000
884,385,650 4,600,000 879,785,650
87.82 100 87.76
(122,709,350) 0 (122,709,350)
(12.18) 0 (12.24)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1,070,000,000
759,163,980
70.95
(310,836,020)
(29.05)
610,000,000
426,059,200
69.85
(183,940,800)
(30.15)
2 2
1 2
Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal
8
272 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.20 1 20 03 05 000 5 1 5 1.20 1 20 03 05 000 1 1.20 1 20 03 05 062 5 5 1.20 1 20 03 05 062 5 1.01 1 20 03 16 1.01 1 20 03 16 000 6 5 1.01 1 20 03 16 000 6 5 1.01 1 20 03 16 000 6 1.01 1 20 03 20
1.01 1 20 03 20 000 7 1.01 1 20 03 20 000 7 1.01 1 20 03 20 000 7 1.01 1 20 03 20 000 8 1.01 1 20 03 20 000 8 1.01 1 20 03 20 000 8 1.02 1 20 03 15
5 5
5 5
1.02 1 20 03 15 000 5 5 1.02 1 20 03 15 000 5 5 1.02 1 20 03 15 000 5 1.02 1 20 03 17
1.02 1 20 03 17 002 2 5 1.02 1 20 03 17 002 2 5 1.02 1 20 03 17 002 2 1.02 1 20 03 25 1.02 1 20 03 25 001 1 5 1.02 1 20 03 25 001 1 5 1.02 1 20 03 25 001 1
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
2 2
1 2
Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
81,600,000 528,400,000
81,270,000 344,789,200
99.6 65.25
(330,000) (183,610,800)
(0.4) (34.75)
2
2
Kegiatan Peningkatan Kapasitas/kualitas Sumber Daya Manusia Belanja Barang Dan Jasa
460,000,000 460,000,000
333,104,780 333,104,780
72.41 72.41
(126,895,220) (126,895,220)
(27.59) (27.59)
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
1,536,000,000
1,359,953,400
88.54
(176,046,600)
(11.46)
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Bidang Pendidikan Keagamaan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
1,536,000,000 80,500,000 1,455,500,000
1,359,953,400 60,375,000 1,299,578,400
88.54 75 89.29
(176,046,600) (20,125,000) (155,921,600)
(11.46) (25) (10.71)
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
600,000,000
401,129,000
66.85
(198,871,000)
(33.15)
325,000,000
214,167,000
65.9
(110,833,000)
(34.1)
1 2
Kegiatan Koordinasi Optimalisasi Kegiatan Extra Kulikuler Pada Sekolah Keagamaan (dikdas) Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
75,000,000 250,000,000
28,875,000 185,292,000
38.5 74.12
(46,125,000) (64,708,000)
(61.5) (25.88)
275,000,000
186,962,000
67.99
(88,038,000)
(32.01)
1 2
Kegiatan Koordinasi Optimalisasi Kegiatan Extra Kulikuler Pada Sekolah Keagamaan (dikmen) Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
55,000,000 220,000,000
23,800,000 163,162,000
43.27 74.16
(31,200,000) (56,838,000)
(56.73) (25.84)
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
285,000,000
270,748,700
95
(14,251,300)
(5)
Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Penyakit Menular Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
285,000,000 500,000 284,500,000
270,748,700 500,000 270,248,700
95 100 94.99
(14,251,300) 0 (14,251,300)
(5) 0 (5.01)
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
285,000,000
206,204,920
72.35
(78,795,080)
(27.65)
Pembinaan Dan Penyuluhan P4gn Bagi Tokoh Agama Dan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
285,000,000 63,000,000 222,000,000
206,204,920 30,150,000 176,054,920
72.35 47.86 79.3
(78,795,080) (32,850,000) (45,945,080)
(27.65) (52.14) (20.7)
1,090,000,000
955,369,500
87.65
(134,630,500)
(12.35)
190,000,000 1,500,000 188,500,000
177,525,800 375,000 177,150,800
93.43 25 93.98
(12,474,200) (1,125,000) (11,349,200)
(6.57) (75) (6.02)
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
1 2
1 2
1 2
PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN
2 2
1 2
Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Anti Narkoba Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
8
273 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.02 1 20 03 25 001 2 1.02 1 20 03 25 001 2 1.02 1 20 03 25 001 3 1.02 1 20 03 25 001 3 1.02 1 20 03 25 001 3 1.02 1 20 03 25 001 4 1.02 1 20 03 25 001 4 1.02 1 20 03 25 001 4 1.03 1 20 03 21
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
5
2
2
Koordinasi Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Belanja Barang Dan Jasa
5 5
2 2
1 2
Koordinasi Peningkatan Kesehatan Pada Kelompok Lansia Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
300,000,000 70,700,000 229,300,000
257,671,500 43,387,500 214,284,000
85.89 61.37 93.45
(42,328,500) (27,312,500) (15,016,000)
(14.11) (38.63) (6.55)
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Koordinasi P4gn Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
300,000,000 5,000,000 295,000,000
246,213,500 1,375,000 244,838,500
82.07 27.5 83
(53,786,500) (3,625,000) (50,161,500)
(17.93) (72.5) (17)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
217,000,000
202,224,000
93.19
(14,776,000)
(6.81)
Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Air Yang Berkelanjutan Dan Konservasi Air Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
217,000,000
202,224,000
93.19
(14,776,000)
(6.81)
20,000,000 197,000,000
15,000,000 187,224,000
75 95.04
(5,000,000) (9,776,000)
(25) (4.96)
PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT
764,000,000
676,353,653
88.53
(87,646,347)
(11.47)
Kegiatan Koordinasi Bidang Perhubungan. Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
764,000,000 247,000,000 517,000,000
676,353,653 212,600,000 463,753,653
88.53 86.07 89.7
(87,646,347) (34,400,000) (53,246,347)
(11.47) (13.93) (10.3)
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
250,000,000
247,160,000
98.86
(2,840,000)
(1.14)
Kegiatan Kegiatan Koordinasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Belanja Barang Dan Jasa
250,000,000
247,160,000
98.86
(2,840,000)
(1.14)
250,000,000
247,160,000
98.86
(2,840,000)
(1.14)
PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
1,612,780,000
1,536,160,950
95.25
(76,619,050)
(4.75)
Kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan Dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Sebagai Kewenangan Provinsi Belanja Barang Dan Jasa
283,000,000
276,373,650
97.66
(6,626,350)
(2.34)
283,000,000
276,373,650
97.66
(6,626,350)
(2.34)
Kegiatan Identifikasi Tanah Hp (hak Pakai) Aset Pemprov Jateng Dan Pemetaan Tematik Tanah Hgu & Sosialisasi Pengelolaan Hgu
329,620,000
291,780,000
88.52
(37,840,000)
(11.48)
1.03 1 20 03 21 003 0 1.03 1 20 03 21 003 5 0 5 1.03 1 20 03 21 003 0 1.07 1 20 03 15 1.07 1 20 03 15 004 2 5 1.07 1 20 03 15 004 2 5 1.07 1 20 03 15 004 2 1.08 1 20 03 15
1.08 1 20 03 15 001 1 1.08 1 20 03 15 001 5 1 1.09 1 20 03 15
1.09 1 20 03 15 000 1 1.09 1 20 03 15 000 5 1 1.09 1 20 03 15 000 4
2 2
2 2
2
2
1 2
1 2
2
2
300,000,000
273,958,700
91.32
(26,041,300)
(8.68)
300,000,000
273,958,700
91.32
(26,041,300)
(8.68)
8
274 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.09 1 20 03 15 000 5 4 5 1.09 1 20 03 15 000 4 1.09 1 20 03 15 000 5 1.09 1 20 03 15 000 5 5 1.09 1 20 03 15 001 0 5 1.09 1 20 03 15 001 0 5 1.09 1 20 03 15 001 0 1.09 1 20 03 15 001 3 5 1.09 1 20 03 15 001 3 1.10 1 20 03 15 1.10 1 20 03 15 000 2 5 1.10 1 20 03 15 000 2 5 1.10 1 20 03 15 000 2 1.11 1 20 03 15
1.11 1 20 03 15 001 5 1.11 1 20 03 15 001 5 5 5 1.11 1 20 03 15 001 5 1.11 1 20 03 18
1.11 1 20 03 18 001 3 5 1.11 1 20 03 18 001 3 5 1.11 1 20 03 18 001 3 1.12 1 20 03 15 1.12 1 20 03 15 001 0 5 1.12 1 20 03 15 001 0 5 1.12 1 20 03 15 001 0 1.13 1 20 03 18
2 2
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
1 2
Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
150,000,000 179,620,000
112,500,000 179,280,000
75 99.81
(37,500,000) (340,000)
(25) (0.19)
282,460,000
281,050,200
99.5
(1,409,800)
(0.5)
2
2
Kegiatan Penyelesaian Alih Fungsi Tanah Kas Desa & Penyusunan Data Tata Guna Tanah Kas Desa Belanja Barang Dan Jasa
282,460,000
281,050,200
99.5
(1,409,800)
(0.5)
2 2
1 2
Kegiatan Pensertifikatan Tanah Kas Desa Di Kab. Se Jawa Tengah Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
388,000,000 230,000,000 158,000,000
385,088,400 229,376,000 155,712,400
99.25 99.73 98.55
(2,911,600) (624,000) (2,287,600)
(0.75) (0.27) (1.45)
2
2
Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Belanja Barang Dan Jasa
329,700,000 329,700,000
301,868,700 301,868,700
91.56 91.56
(27,831,300) (27,831,300)
(8.44) (8.44)
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
275,000,000
261,194,300
94.98
(13,805,700)
(5.02)
Kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
275,000,000 18,500,000 256,500,000
261,194,300 13,675,000 247,519,300
94.98 73.92 96.5
(13,805,700) (4,825,000) (8,980,700)
(5.02) (26.08) (3.5)
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN DAN ANAK
150,000,000
143,845,569
95.9
(6,154,431)
(4.1)
Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Serta Trafficking Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
150,000,000
143,845,569
95.9
(6,154,431)
(4.1)
9,500,000 140,500,000
8,000,000 135,845,569
84.21 96.69
(1,500,000) (4,654,431)
(15.79) (3.31)
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA ANAK DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
225,000,000
187,085,001
83.15
(37,914,999)
(16.85)
Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
225,000,000 13,500,000 211,500,000
187,085,001 10,125,000 176,960,001
83.15 75 83.67
(37,914,999) (3,375,000) (34,539,999)
(16.85) (25) (16.33)
PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
280,000,000
263,099,046
93.96
(16,900,954)
(6.04)
Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (kb) Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
280,000,000 11,700,000 268,300,000
263,099,046 8,025,000 255,074,046
93.96 68.59 95.07
(16,900,954) (3,675,000) (13,225,954)
(6.04) (31.41) (4.93)
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
375,000,000
352,623,600
94.03
(22,376,400)
(5.97)
2 2
2 2
2 2
2 2
1 2
1 2
1 2
1 2
8
275 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.13 1 20 03 18 002 1 1.13 1 20 03 18 002 5 1 5 1.13 1 20 03 18 002 1 1.13 1 20 03 19
2 2
1 2
1.13 1 20 03 19 006 5 1.13 1 20 03 19 006 5 5 5 1.13 1 20 03 19 006 5 1.14 1 20 03 16
1.14 1 20 03 16 003 5 1.14 1 20 03 16 003 5 5 5 1.14 1 20 03 16 003 5 1.15 1 20 03 20
1.15 1 20 03 20 001 0 5 1.15 1 20 03 20 001 0 5 1.15 1 20 03 20 001 0 1.15 1 20 03 20 001 1 5 1.15 1 20 03 20 001 1 5 1.15 1 20 03 20 001 1 1.15 1 20 03 20 001 2 5 1.15 1 20 03 20 001 2 5 1.15 1 20 03 20 001 2 1.17 1 20 03 15
1.17 1 20 03 15 001 3 5 1.17 1 20 03 15 001 3 5 1.17 1 20 03 15 001 3
2 2
2 2
1 2
1 2
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Dan Monitoring Yayasan, Lembaga Dan Kelompok Sosial Lainnya Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
375,000,000
352,623,600
94.03
(22,376,400)
(5.97)
2,100,000 372,900,000
2,100,000 350,523,600
100 94
0 (22,376,400)
0 (6)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
375,000,000
334,104,050
89.09
(40,895,950)
(10.91)
Kegiatan Koordinasi, Integrasi, Sinergitas Dan Sinkronisasi Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Serta Pemantauan Lapangan Dan Pemberian Bantuan Bencana Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
375,000,000
334,104,050
89.09
(40,895,950)
(10.91)
10,300,000 364,700,000
10,300,000 323,804,050
100 88.79
0 (40,895,950)
0 (11.21)
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1,170,000,000
859,073,820
73.43
(310,926,180)
(26.57)
Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penanganan Tki Bermasalah Dan Bidang Ketenagakerjaan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
1,170,000,000
859,073,820
73.43
(310,926,180)
(26.57)
5,600,000 1,164,400,000
5,600,000 853,473,820
100 73.3
0 (310,926,180)
0 (26.7)
PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
1,500,000,000
1,306,107,710
87.07
(193,892,290)
(12.93)
2 2
1 2
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Koperasi Dan Umkm Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
400,000,000 47,500,000 352,500,000
314,105,350 47,500,000 266,605,350
78.53 100 75.63
(85,894,650) 0 (85,894,650)
(21.47) 0 (24.37)
2 2
1 2
Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Desa Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
250,000,000 28,000,000 222,000,000
249,628,450 28,000,000 221,628,450
99.85 100 99.83
(371,550) 0 (371,550)
(0.15) 0 (0.17)
2 2
1 2
Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
850,000,000 3,650,000 846,350,000
742,373,910 2,700,000 739,673,910
87.34 73.97 87.4
(107,626,090) (950,000) (106,676,090)
(12.66) (26.03) (12.6)
PROGRAM PEMBINAAN TRADISI DAN PENGEMBANGAN NILAI KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA
876,000,000
829,868,750
94.73
(46,131,250)
(5.27)
Kegiatan Pengembangan Kesenian Dan Nilai Budaya Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
876,000,000 45,000,000 831,000,000
829,868,750 36,150,000 793,718,750
94.73 80.33 95.51
(46,131,250) (8,850,000) (37,281,250)
(5.27) (19.67) (4.49)
2 2
1 2
8
276 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.18 1 20 03 23 1.18 1 20 03 23 000 6 5 1.18 1 20 03 23 000 6 5 1.18 1 20 03 23 000 6 1.18 1 20 03 26 1.18 1 20 03 26 000 1 5 1.18 1 20 03 26 000 1 5 1.18 1 20 03 26 000 1 1.19 1 20 03 15
1.19 1 20 03 15 000 2 5 1.19 1 20 03 15 000 2 1.19 1 20 03 15 001 7 5 1.19 1 20 03 15 001 7 5 1.19 1 20 03 15 001 7 1.19 1 20 03 15 003 3 5 1.19 1 20 03 15 003 3 5 1.19 1 20 03 15 003 3 1.19 1 20 03 19
1.19 1 20 03 19 000 1 5 1.19 1 20 03 19 000 1 1.20 1 20 03 15 1.20 1 20 03 15 000 1 5 1.20 1 20 03 15 000 1 5 1.20 1 20 03 15 000 1 1.20 1 20 03 15 000 2 5 1.20 1 20 03 15 000 2 5 1.20 1 20 03 15 000 2
2 2
2 2
1 2
1 2
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
PROGRAM PENYADARAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN
779,450,000
210,188,500
26.97
(569,261,500)
(73.03)
Koordinasi Pengembangan Kepemudaan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
779,450,000 19,000,000 760,450,000
210,188,500 12,975,000 197,213,500
26.97 68.29 25.93
(569,261,500) (6,025,000) (563,236,500)
(73.03) (31.71) (74.07)
PEMBIBITAN, PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
240,575,000
223,582,200
92.94
(16,992,800)
(7.06)
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Keolahragaan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
240,575,000 19,000,000 221,575,000
223,582,200 12,825,000 210,757,200
92.94 67.5 95.12
(16,992,800) (6,175,000) (10,817,800)
(7.06) (32.5) (4.88)
1,808,795,000
1,646,266,148
91.01
(162,528,852)
(8.99)
101,295,000 101,295,000
95,935,000 95,935,000
94.71 94.71
(5,360,000) (5,360,000)
(5.29) (5.29)
1,285,000,000 235,800,000 1,049,200,000
1,238,677,450 216,200,000 1,022,477,450
96.4 91.69 97.45
(46,322,550) (19,600,000) (26,722,550)
(3.6) (8.31) (2.55)
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
2
2
Kegiatan Dialog Pengelolaan Pendapat Umum Di Jawa Tengah Belanja Barang Dan Jasa
2 2
1 2
Kegiatan Pelayanan Kehidupan Beragama Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
2 2
1 2
Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Hibah Kegamaan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
422,500,000 0 422,500,000
311,653,698 0 311,653,698
73.76 0 73.76
(110,846,302) 0 (110,846,302)
(26.24) 0 (26.24)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
732,750,000
689,369,200
94.08
(43,380,800)
(5.92)
Kegiatan Koordinasi Tramtib Terpadu Belanja Barang Dan Jasa
732,750,000 732,750,000
689,369,200 689,369,200
94.08 94.08
(43,380,800) (43,380,800)
(5.92) (5.92)
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
5,437,000,000
5,379,275,192
98.94
(57,724,808)
(1.06)
1,310,000,000 704,800,000 605,200,000
1,303,018,000 698,200,000 604,818,000
99.47 99.06 99.94
(6,982,000) (6,600,000) (382,000)
(0.53) (0.94) (0.06)
825,000,000 355,500,000 469,500,000
803,977,200 334,500,000 469,477,200
97.45 94.09 100
(21,022,800) (21,000,000) (22,800)
(2.55) (5.91) 0.00
2
2
2 2
1 2
Kegiatan Penyusunan/revisi Peraturan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
2 2
1 2
Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/kota Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
8
277 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.20 1 20 03 15 000 4 5 1.20 1 20 03 15 000 4 5 1.20 1 20 03 15 000 4 1.20 1 20 03 15 000 6 1.20 1 20 03 15 000 5 6 5 1.20 1 20 03 15 000 6 5 1.20 1 20 03 15 000 6 1.20 1 20 03 15 000 7 1.20 1 20 03 15 000 5 7 5 1.20 1 20 03 15 000 7 1.20 1 20 03 15 001 9 5 1.20 1 20 03 15 001 9 5 1.20 1 20 03 15 001 9 1.20 1 20 03 15 002 7 1.20 1 20 03 15 002 5 7 5 1.20 1 20 03 15 002 7 1.20 1 20 03 15 002 8 5 1.20 1 20 03 15 002 8 1.20 1 20 03 15 002 9 5 1.20 1 20 03 15 002 9 5 1.20 1 20 03 15 002 9 1.20 1 20 03 16 1.20 1 20 03 16 000 5 5 1.20 1 20 03 16 000 5 5 1.20 1 20 03 16 000 5 1.20 1 20 03 16 000 7 5 1.20 1 20 03 16 000 7 5 1.20 1 20 03 16 000 7 1.20 1 20 03 16 000 8
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
1 2
Kegiatan Lomba Kadarkum Ormas Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
266,000,000 81,670,000 184,330,000
258,321,800 74,595,000 183,726,800
97.11 91.34 99.67
(7,678,200) (7,075,000) (603,200)
(2.89) (8.66) (0.33)
368,000,000
366,442,300
99.58
(1,557,700)
(0.42)
1 2 3
Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal
23,850,000 324,150,000 20,000,000
22,738,000 323,704,300 20,000,000
95.34 99.86 100
(1,112,000) (445,700) 0
(4.66) (0.14) 0
600,000,000
596,415,552
99.4
(3,584,448)
(0.6)
2 2
1 2
Kegiatan Sosialisasi Produk-produk Hukum Terkait Dengan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
112,000,000 488,000,000
110,400,000 486,015,552
98.57 99.59
(1,600,000) (1,984,448)
(1.43) (0.41)
2 2
1 2
Koordinasi, Konsultasi Dan Advokasi Hukum Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
590,000,000 463,200,000 126,800,000
590,000,000 463,200,000 126,800,000
100 100 100
0 0 0
0 0 0
715,000,000
714,925,000
99.99
(75,000)
(0.01)
2 2
1 2
Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penanganan Sengketa Dan Perkara Perdata/tata Usaha Negara Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
180,800,000 534,200,000
180,725,000 534,200,000
99.96 100
(75,000) 0
(0.04) 0
2
2
Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Ham Belanja Barang Dan Jasa
370,000,000 370,000,000
368,110,340 368,110,340
99.49 99.49
(1,889,660) (1,889,660)
(0.51) (0.51)
2 2
1 2
Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
393,000,000 161,000,000 232,000,000
378,065,000 160,300,000 217,765,000
96.2 99.57 93.86
(14,935,000) (700,000) (14,235,000)
(3.8) (0.43) (6.14)
26,699,050,000
22,431,891,328
84.02
(4,267,158,672)
(15.98)
2 2
2 2 2
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
2 2
2 3
Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal
900,000,000 798,000,000 102,000,000
882,231,166 785,231,166 97,000,000
98.03 98.4 95.1
(17,768,834) (12,768,834) (5,000,000)
(1.97) (1.6) (4.9)
2 2
1 2
Kegiatan Penyusunan Basis Data Rupabumi/toponimi Jawa Tengah Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
381,790,000 115,600,000 266,190,000
316,279,000 83,400,000 232,879,000
82.84 72.15 87.49
(65,511,000) (32,200,000) (33,311,000)
(17.16) (27.85) (12.51)
Kegiatan Koordinasi Penegasan Batas Daerah
977,475,000
773,953,400
79.18
(203,521,600)
(20.82)
8
278 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.20 1 20 03 16 000 5 8 5 1.20 1 20 03 16 000 8 1.20 1 20 03 16 001 1 5 1.20 1 20 03 16 001 1 5 1.20 1 20 03 16 001 1 1.20 1 20 03 16 001 2 5 1.20 1 20 03 16 001 2 5 1.20 1 20 03 16 001 2 1.20 1 20 03 16 001 4 5 1.20 1 20 03 16 001 4 5 1.20 1 20 03 16 001 4 1.20 1 20 03 16 001 8 5 1.20 1 20 03 16 001 8 1.20 1 20 03 16 001 9 5 1.20 1 20 03 16 001 9 5 1.20 1 20 03 16 001 9 1.20 1 20 03 16 002 0 1.20 1 20 03 16 002 5 0 5 1.20 1 20 03 16 002 0 1.20 1 20 03 16 002 1 5 1.20 1 20 03 16 002 1 1.20 1 20 03 16 002 2 5 1.20 1 20 03 16 002 2 5 1.20 1 20 03 16 002 2 5 1.20 1 20 03 16 002 2 1.20 1 20 03 16 002 3 5 1.20 1 20 03 16 002 3 5 1.20 1 20 03 16 002 3 1.20 1 20 03 16 002 4 5 1.20 1 20 03 16 002 4
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
2 2
1 2
Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
159,600,000 817,875,000
20,000,000 753,953,400
12.53 92.18
(139,600,000) (63,921,600)
(87.47) (7.82)
2 2
1 2
Kegiatan Koordinasi Tatakelola Penataan Dan Pemetaan Wilayah Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
377,200,000 40,700,000 336,500,000
315,207,410 0 315,207,410
83.57 0 93.67
(61,992,590) (40,700,000) (21,292,590)
(16.43) (100) (6.33)
2 2
1 2
Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
285,000,000 900,000 284,100,000
251,159,744 675,000 250,484,744
88.13 75 88.17
(33,840,256) (225,000) (33,615,256)
(11.87) (25) (11.83)
2 2
1 2
Kegiatan Penyusunan Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
150,000,000 900,000 149,100,000
128,263,100 675,000 127,588,100
85.51 75 85.57
(21,736,900) (225,000) (21,511,900)
(14.49) (25) (14.43)
2
2
Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah Belanja Barang Dan Jasa
1,000,000,000 1,000,000,000
816,012,569 816,012,569
81.6 81.6
(183,987,431) (183,987,431)
(18.4) (18.4)
2 2
2 3
Kegiatan Pelaporan, Analisis Pelaksanaan Pembangunan Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal
625,000,000 575,057,000 49,943,000
618,384,550 573,684,550 44,700,000
98.94 99.76 89.5
(6,615,450) (1,372,450) (5,243,000)
(1.06) (0.24) (10.5)
943,000,000
856,071,450
90.78
(86,928,550)
(9.22)
2 2
1 2
Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
457,050,000 485,950,000
444,450,000 411,621,450
97.24 84.7
(12,600,000) (74,328,550)
(2.76) (15.3)
2
2
Kegiatan Peningkatan Prestasi Jawa Tengah Di Tingkat Nasional Belanja Barang Dan Jasa
450,000,000 450,000,000
56,129,700 56,129,700
12.47 12.47
(393,870,300) (393,870,300)
(87.53) (87.53)
2 2 2
1 2 3
Kegiatan Pengembangan Simbangda Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal
300,000,000 2,700,000 261,636,000 35,664,000
292,060,350 2,700,000 255,160,350 34,200,000
97.35 100 97.52 95.9
(7,939,650) 0 (6,475,650) (1,464,000)
(2.65) 0 (2.48) (4.1)
2 2
1 2
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
1,488,950,000 222,000,000 1,266,950,000
1,092,050,800 197,250,000 894,800,800
73.34 88.85 70.63
(396,899,200) (24,750,000) (372,149,200)
(26.66) (11.15) (29.37)
2
1
Kegiatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/kota Belanja Pegawai
635,800,000 201,700,000
578,582,400 159,400,000
91 79.03
(57,217,600) (42,300,000)
(9) (20.97)
8
279 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.20 1 20 03 16 002 4 1.20 1 20 03 16 002 5 1.20 1 20 03 16 002 5 1.20 1 20 03 16 002 5 1.20 1 20 03 16 002 6 1.20 1 20 03 16 002 6 1.20 1 20 03 16 002 6 1.20 1 20 03 16 002 8 1.20 1 20 03 16 002 8 1.20 1 20 03 16 002 8 1.20 1 20 03 16 002 9 1.20 1 20 03 16 002 9 1.20 1 20 03 16 002 9 1.20 1 20 03 16 003 3 1.20 1 20 03 16 003 3 1.20 1 20 03 16 003 3 1.20 1 20 03 16 006 1 1.20 1 20 03 16 006 1 1.20 1 20 03 16 006 1 1.20 1 20 03 16 006 4 1.20 1 20 03 16 006 4 1.20 1 20 03 16 006 4 1.20 1 20 03 16 007 7 1.20 1 20 03 16 007 7 1.20 1 20 03 16 007 9 1.20 1 20 03 16 007 9 1.20 1 20 03 16 007 9 1.20 1 20 03 16 008 0 1.20 1 20 03 16 008 0
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
434,100,000
419,182,400
96.56
(14,917,600)
(3.44)
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan Perangkat Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
785,000,000 257,500,000 527,500,000
784,910,000 257,420,000 527,490,000
99.99 99.97 100
(90,000) (80,000) (10,000)
(0.01) (0.03) 0.00
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintahan Kabupaten/kota Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
482,020,000 92,400,000 389,620,000
448,390,500 62,050,000 386,340,500
93.02 67.15 99.16
(33,629,500) (30,350,000) (3,279,500)
(6.98) (32.85) (0.84)
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Pendampingan Penerapan Smm Dan Sertifikasi Iso 9001:2008 Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
529,800,000 57,400,000 472,400,000
506,277,000 43,150,000 463,127,000
95.56 75.17 98.04
(23,523,000) (14,250,000) (9,273,000)
(4.44) (24.83) (1.96)
344,700,000
329,745,700
95.66
(14,954,300)
(4.34)
44,100,000 300,600,000
33,887,500 295,858,200
76.84 98.42
(10,212,500) (4,741,800)
(23.16) (1.58)
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Prov. Jateng Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
550,000,000 150,800,000 399,200,000
490,056,836 105,487,500 384,569,336
89.1 69.95 96.34
(59,943,164) (45,312,500) (14,630,664)
(10.9) (30.05) (3.66)
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
295,610,000 900,000 294,710,000
290,400,200 675,000 289,725,200
98.24 75 98.31
(5,209,800) (225,000) (4,984,800)
(1.76) (25) (1.69)
250,000,000
246,832,476
98.73
(3,167,524)
(1.27)
215,000,000 35,000,000
212,897,476 33,935,000
99.02 96.96
(2,102,524) (1,065,000)
(0.98) (3.04)
5 5
2 2
2 3
Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Pemanfaatan Dak Di Provinsi Jawa Tengah Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal
5
2
2
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Belanja Barang Dan Jasa
216,160,000 216,160,000
149,056,700 149,056,700
68.96 68.96
(67,103,300) (67,103,300)
(31.04) (31.04)
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Penguatan Semangat Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
173,250,000 46,420,000 126,830,000
158,246,610 32,763,750 125,482,860
91.34 70.58 98.94
(15,003,390) (13,656,250) (1,347,140)
(8.66) (29.42) (1.06)
527,000,000
505,700,700
95.96
(21,299,300)
(4.04)
2
Kegiatan Pembuatan Naskah Dan Himpunan Sambutan/ Makalah/ Keynote Speaker Gubernur Jawa Tengah Belanja Barang Dan Jasa
527,000,000
505,700,700
95.96
(21,299,300)
(4.04)
5
2
8
280 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.20 1 20 03 16 008 1 1.20 1 20 03 16 008 1 1.20 1 20 03 16 008 6 1.20 1 20 03 16 008 6 1.20 1 20 03 16 008 6 1.20 1 20 03 16 008 9 1.20 1 20 03 16 008 9 1.20 1 20 03 16 008 9 1.20 1 20 03 16 009 0 1.20 1 20 03 16 009 0 1.20 1 20 03 16 009 2 1.20 1 20 03 16 009 2 1.20 1 20 03 16 009 2 1.20 1 20 03 16 009 3 1.20 1 20 03 16 009 3 1.20 1 20 03 16 009 5 1.20 1 20 03 16 009 5 1.20 1 20 03 16 009 5 1.20 1 20 03 16 009 8 1.20 1 20 03 16 009 8 1.20 1 20 03 16 009 8 1.20 1 20 03 16 009 9 1.20 1 20 03 16 009 9 1.20 1 20 03 16 010 6 1.20 1 20 03 16 010 6 1.20 1 20 03 16 010 6 1.20 1 20 03 16 010 8 1.20 1 20 03 16 010 8
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
5
2
2
Koordinasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur Di Kab/kota Se-jawa Tengah Belanja Barang Dan Jasa
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
381,144,000 2,700,000 378,444,000
336,893,310 1,350,000 335,543,310
88.39 50 88.66
(44,250,690) (1,350,000) (42,900,690)
(11.61) (50) (11.34)
5 5
2 2
1 2
Konsoslidasi Kelembagaan Provinsi Dan Kabupaten/kota Se Jawa Tengah Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
624,625,000 55,700,000 568,925,000
571,754,850 49,350,000 522,404,850
91.54 88.6 91.82
(52,870,150) (6,350,000) (46,520,150)
(8.46) (11.4) (8.18)
5
2
2
Implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Belanja Barang Dan Jasa
416,000,000 416,000,000
415,484,914 415,484,914
99.88 99.88
(515,086) (515,086)
(0.12) (0.12)
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
270,760,000 61,600,000 209,160,000
253,279,000 48,850,000 204,429,000
93.54 79.3 97.74
(17,481,000) (12,750,000) (4,731,000)
(6.46) (20.7) (2.26)
5
2
2
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Di Bidang Ketatalaksanaan Belanja Barang Dan Jasa
241,120,000 241,120,000
234,653,400 234,653,400
97.32 97.32
(6,466,600) (6,466,600)
(2.68) (2.68)
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Evaluasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
601,200,000 383,800,000 217,400,000
459,925,200 248,600,000 211,325,200
76.5 64.77 97.21
(141,274,800) (135,200,000) (6,074,800)
(23.5) (35.23) (2.79)
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sdm Analis Jabatan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
268,425,000 35,325,000 233,100,000
232,400,800 0 232,400,800
86.58 0 99.7
(36,024,200) (35,325,000) (699,200)
(13.42) (100) (0.3)
5
2
2
Kegiatan Penyusunan Pola Hubungan Kerja Belanja Barang Dan Jasa
93,500,000 93,500,000
84,022,000 84,022,000
89.86 89.86
(9,478,000) (9,478,000)
(10.14) (10.14)
3,842,813,000
3,522,740,462
91.67
(320,072,538)
(8.33)
2,603,700,000 1,239,113,000
2,587,200,000 935,540,462
99.37 75.5
(16,500,000) (303,572,538)
(0.63) (24.5)
200,058,000 200,058,000
96,331,500 96,331,500
48.15 48.15
(103,726,500) (103,726,500)
(51.85) (51.85)
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Peningkatan Dan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Prov. Jawa Tengah Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
5
2
2
Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Di Daerah Belanja Barang Dan Jasa
300,000,000
193,117,000
64.37
(106,883,000)
(35.63)
300,000,000
193,117,000
64.37
(106,883,000)
(35.63)
8
281 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.20 1 20 03 16 010 9 5 1.20 1 20 03 16 010 9 5 1.20 1 20 03 16 010 9 1.20 1 20 03 16 011 0 5 1.20 1 20 03 16 011 0 1.20 1 20 03 16 011 1 5 1.20 1 20 03 16 011 1 5 1.20 1 20 03 16 011 1 1.20 1 20 03 16 011 2 1.20 1 20 03 16 011 5 2 1.20 1 20 03 16 011 3 1.20 1 20 03 16 011 5 3 5 1.20 1 20 03 16 011 3 1.20 1 20 03 16 011 9 1.20 1 20 03 16 011 5 9 1.20 1 20 03 16 012 0 5 1.20 1 20 03 16 012 0 5 1.20 1 20 03 16 012 0 1.20 1 20 03 16 012 1 5 1.20 1 20 03 16 012 1 5 1.20 1 20 03 16 012 1 1.20 1 20 03 16 012 3 5 1.20 1 20 03 16 012 3 5 1.20 1 20 03 16 012 3 1.20 1 20 03 16 012 4 5 1.20 1 20 03 16 012 4 1.20 1 20 03 16 012 5 5 1.20 1 20 03 16 012 5
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
2 2
1 2
Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
511,500,000 97,950,000 413,550,000
360,268,700 73,462,500 286,806,200
70.43 75 69.35
(151,231,300) (24,487,500) (126,743,800)
(29.57) (25) (30.65)
2
2
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Sakip Kabupaten/kota Belanja Barang Dan Jasa
330,000,000 330,000,000
318,629,076 318,629,076
96.55 96.55
(11,370,924) (11,370,924)
(3.45) (3.45)
2 2
1 2
Kegiatan Sistem Manajemen Informasi Organisasi Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
476,960,000 40,800,000 436,160,000
423,640,150 40,800,000 382,840,150
88.82 100 87.78
(53,319,850) 0 (53,319,850)
(11.18) 0 (12.22)
0
0
0
0
0
2
Kegiatan Koordinasi Sistem Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan Dan Penyerapan Anggaran (teppa) Belanja Barang Dan Jasa
0
0
0
0
0
253,040,000
187,498,353
0
(65,541,647)
0
1 2
Kegiatan Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Dan Harga Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
24,900,000 228,140,000
4,500,000 182,998,353
18.07 80.21
(20,400,000) (45,141,647)
(81.93) (19.79)
225,000,000
217,652,000
0
(7,348,000)
0
2
2
Koordinasi Pelaksanaan Peremenpan No. 60 / 2012 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Belanja Barang Dan Jasa
225,000,000
217,652,000
96.73
(7,348,000)
(3.27)
2 2
1 2
Koordinasi Percepatan Pencapaian Spm Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
785,150,000 33,600,000 751,550,000
718,350,000 33,600,000 684,750,000
0 100 91.11
(66,800,000) 0 (66,800,000)
0 0 (8.89)
2 2
1 2
Peningkatan Semangat Nilai-nilai Nasionalisme Masyarakat Jawa Tengah Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
1,300,000,000 425,225,000 874,775,000
993,318,700 285,562,000 707,756,700
0 67.16 80.91
(306,681,300) (139,663,000) (167,018,300)
0 (32.84) (19.09)
2 2
1 2
Kegiatan Koordinasi Bidang Sosial Keagamaan Dan Peribadatan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
2,300,000,000 83,600,000 2,216,400,000
1,362,853,252 34,650,000 1,328,203,252
0 41.45 59.93
(937,146,748) (48,950,000) (888,196,748)
0 (58.55) (40.07)
2
2
Pengelolaan Simpeg Setda Prov. Jateng Belanja Barang Dan Jasa
125,000,000 125,000,000
118,364,000 118,364,000
0 94.69
(6,636,000) (6,636,000)
0 (5.31)
2
2
Sosialisasi Program Bapertarum Pns Belanja Barang Dan Jasa
195,000,000 195,000,000
194,784,300 194,784,300
0 99.89
(215,700) (215,700)
0 (0.11)
2
2 2
8
282 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.20 1 20 03 16 012 6 5 1.20 1 20 03 16 012 6 1.20 1 20 03 17 1.20 1 20 03 17 000 1 5 1.20 1 20 03 17 000 1 5 1.20 1 20 03 17 000 1 1.20 1 20 03 17 000 2 5 1.20 1 20 03 17 000 2 5 1.20 1 20 03 17 000 2 1.20 1 20 03 17 000 7 1.20 1 20 03 17 000 5 7 5 1.20 1 20 03 17 000 7 1.20 1 20 03 17 000 8 1.20 1 20 03 17 000 5 8 1.20 1 20 03 17 000 9 1.20 1 20 03 17 000 5 9 1.20 1 20 03 19 1.20 1 20 03 19 000 1 1.20 1 20 03 19 000 1 1.20 1 20 03 19 000 1 1.20 1 20 03 19 000 3 1.20 1 20 03 19 000 3 1.20 1 20 03 19 000 3 1.20 1 20 03 19 000 6 1.20 1 20 03 19 000 6 1.20 1 20 03 19 000 6
5 5
5 5
5 5
2
2
Peningkatan Disiplin Pns Setda Prov. Jateng Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
290,000,000 290,000,000
249,928,000 249,928,000
0 86.18
(40,072,000) (40,072,000)
0 (13.82)
PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
6,224,250,000
5,594,179,477
89.88
(630,070,523)
(10.12)
2 2
1 2
Kegiatan Desk Pilkada Prov. Jawa Tengah. Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
1,205,000,000 172,650,000 1,032,350,000
777,889,707 160,050,000 617,839,707
0 92.7 59.85
(427,110,293) (12,600,000) (414,510,293)
0 (7.3) (40.15)
2 2
1 2
Kegiatan Analisis Dan Penyusunan Lppd Dan Informasi Lppd Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
1,382,780,000 194,450,000 1,188,330,000
1,260,595,000 121,575,000 1,139,020,000
0 62.52 95.85
(122,185,000) (72,875,000) (49,310,000)
0 (37.48) (4.15)
2,450,000,000
2,396,845,000
0
(53,155,000)
0
1 2
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
153,000,000 2,297,000,000
153,000,000 2,243,845,000
100 97.69
0 (53,155,000)
0 (2.31)
400,000,000
387,049,770
0
(12,950,230)
0
2
Kegiatan Implementasi Proses Pergantian Antar Waktu Anggota Dprd Kab/kota Belanja Barang Dan Jasa
400,000,000
387,049,770
96.76
(12,950,230)
(3.24)
786,470,000
771,800,000
0
(14,670,000)
0
2
Kegiatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bertumpu Pada Kapasitas Daerah Belanja Barang Dan Jasa
786,470,000
771,800,000
98.13
(14,670,000)
(1.87)
4,890,600,000
4,278,910,596
87.49
(611,689,404)
(12.51)
900,000,000
819,357,148
0
(80,642,852)
0
1 2
Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda Dengan Lembaga Pemerintah Dalam Negeri Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
68,200,000 831,800,000
68,200,000 751,157,148
100 90.31
0 (80,642,852)
0 (9.69)
755,000,000
710,236,885
0
(44,763,115)
0
1 2
Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda Dengan Lembaga Non Pemerintah Dlam Negeri Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
3,000,000 752,000,000
0 710,236,885
0 94.45
(3,000,000) (41,763,115)
(100) (5.55)
2,810,400,000
2,339,032,168
0
(471,367,832)
0
1 2
Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Pemda Dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
0 2,810,400,000
0 2,339,032,168
0 83.23
0 (471,367,832)
0 (16.77)
2 2
2
2
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
2 2
2 2
2 2
8
283 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.20 1 20 03 19 000 7 1.20 1 20 03 19 000 5 7 1.20 1 20 03 20
1.20 1 20 03 20 000 2 5 1.20 1 20 03 20 000 2 5 1.20 1 20 03 20 000 2 1.20 1 20 03 20 000 9 1.20 1 20 03 20 000 5 9 5 1.20 1 20 03 20 000 9 5 1.20 1 20 03 20 000 9 1.20 1 20 03 20 001 0 1.20 1 20 03 20 001 5 0 5 1.20 1 20 03 20 001 0 1.20 1 20 03 20 001 1 5 1.20 1 20 03 20 001 1 5 1.20 1 20 03 20 001 1 1.20 1 20 03 27
1.20 1 20 03 27 003 9 5 1.20 1 20 03 27 003 9 1.20 1 20 03 47 1.20 1 20 03 47 000 1 5 1.20 1 20 03 47 000 1 5 1.20 1 20 03 47 000 1 1.22 1 20 03 17 1.22 1 20 03 17 000 6 1.22 1 20 03 17 000 5 6
2
2
Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Pemda Dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri Belanja Barang Dan Jasa PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
425,200,000
410,284,395
0
(14,915,605)
0
425,200,000
410,284,395
96.49
(14,915,605)
(3.51)
28,544,320,000
25,742,489,844
90.18
(2,801,830,156)
(9.82)
1,336,000,000 389,460,000 946,540,000
1,084,123,932 302,050,000 782,073,932
0 77.56 82.62
(251,876,068) (87,410,000) (164,466,068)
0 (22.44) (17.38)
26,294,670,000
23,959,192,841
0
(2,335,477,159)
0
9,356,610,000 16,688,060,000 250,000,000
8,541,590,000 15,174,412,841 243,190,000
91.29 90.93 97.28
(815,020,000) (1,513,647,159) (6,810,000)
(8.71) (9.07) (2.72)
1 2
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Bumd Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
1 2 3
Kegiatan Penyusunan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengendalian/evaluasi Keuangan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal
688,700,000
605,381,250
0
(83,318,750)
0
2 2
1 2
Kegiatan Monitoring/asistensi/pendampingan Pelaksanaan Anggaran Skpd Dan Anggaran Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
0 688,700,000
0 605,381,250
0 87.9
0 (83,318,750)
0 (12.1)
2 2
1 2
Kegiatan Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah (blud) Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
224,950,000 0 224,950,000
93,791,821 0 93,791,821
0 0 41.69
(131,158,179) 0 (131,158,179)
0 0 (58.31)
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPEGAWAIAN DAN PERANGKAT DAERAH
0
0
NAN
0
NAN
Kegiatan Kapasitas Dan Produktivitas Kesejahteraan Pns Pemprov. Jateng Belanja Barang Dan Jasa
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
307,295,000
283,856,700
92.37
(23,438,300)
(7.63)
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
307,295,000 90,000,000 217,295,000
283,856,700 79,700,000 204,156,700
0 88.56 93.95
(23,438,300) (10,300,000) (13,138,300)
0 (11.44) (6.05)
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
745,000,000
634,191,442
85.13
(110,808,558)
(14.87)
Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungannya Belanja Pegawai
230,000,000
192,956,442
0
(37,043,558)
0
11,000,000
11,000,000
100
0
0
2 2
2 2 2
2
2 2
2
2
1 2
1
8
284 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.22 1 20 03 17 000 6 1.22 1 20 03 17 001 0 1.22 1 20 03 17 001 0 1.22 1 20 03 17 001 0 1.22 1 20 03 17 001 4 1.22 1 20 03 17 001 4 1.22 1 20 03 17 001 4 1.22 1 20 03 17 001 5 1.22 1 20 03 17 001 5 1.22 1 20 03 17 001 5 1.25 1 20 03 15
5
1 1 1 1
20 20 20 20
03 03 03 03
16 16 16 16
Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
2
Belanja Barang Dan Jasa
219,000,000
181,956,442
83.09
(37,043,558)
(16.91)
125,000,000
103,670,500
0
(21,329,500)
0
12,400,000 112,600,000
12,400,000 91,270,500
100 81.06
0 (21,329,500)
0 (18.94)
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Koordinasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan Secara Sinergis Melalui Tksk Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
5 5
2 2
1 2
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Kemiskinan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
200,000,000 7,000,000 193,000,000
162,415,900 7,000,000 155,415,900
0 100 80.53
(37,584,100) 0 (37,584,100)
0 0 (19.47)
190,000,000
175,148,600
0
(14,851,400)
0
1 2
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
9,500,000 180,500,000
8,000,000 167,148,600
84.21 92.6
(1,500,000) (13,351,400)
(15.79) (7.4)
5,303,957,000
3,920,975,830
73.93
(1,382,981,170)
(26.07)
5 5
1.25 1 20 03 15 000 1 5 1.25 1 20 03 15 000 1 1.25 1 20 03 15 000 2 5 1.25 1 20 03 15 000 2 5 1.25 1 20 03 15 000 2 1.25 1 20 03 15 000 3 5 1.25 1 20 03 15 000 3 5 1.25 1 20 03 15 000 3 5 1.25 1 20 03 15 000 3 1.25 1 20 03 15 002 1 5 1.25 1 20 03 15 002 1 1.25 1 20 03 16 1.25 1.25 1.25 1.25
2
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI
000 1 5 000 1 5 000 1 5 000 1 1.25 1 20 03 16 000 3
2 2
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
2
2
Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Informasi Belanja Barang Dan Jasa
147,550,000 147,550,000
142,140,000 142,140,000
0 96.33
(5,410,000) (5,410,000)
0 (3.67)
2 2
1 2
Kegiatan Pembuatan Buletin/ Majalah/ Tabloid Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
581,040,000 6,000,000 575,040,000
546,191,650 1,125,000 545,066,650
0 18.75 94.79
(34,848,350) (4,875,000) (29,973,350)
0 (81.25) (5.21)
2 2 2
1 2 3
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal
4,025,477,000 6,000,000 3,825,477,000 194,000,000
2,758,574,680 4,375,000 2,562,199,680 192,000,000
0 72.92 66.98 98.97
(1,266,902,320) (1,625,000) (1,263,277,320) (2,000,000)
0 (27.08) (33.02) (1.03)
2
2
Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi Belanja Barang Dan Jasa
549,890,000 549,890,000
474,069,500 474,069,500
0 86.21
(75,820,500) (75,820,500)
0 (13.79)
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA
5,164,798,000
3,719,409,300
72.01
(1,445,388,700)
(27.99)
Kegiatan Dialog Interaktif Mbangun Deso/pidato/siaran Langsung/spot Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal
1,980,933,000 45,500,000 1,906,433,000 29,000,000
1,473,252,600 17,125,000 1,428,127,600 28,000,000
0 37.64 74.91 96.55
(507,680,400) (28,375,000) (478,305,400) (1,000,000)
0 (62.36) (25.09) (3.45)
145,995,000
48,561,500
0
(97,433,500)
0
2 2 2
1 2 3
Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Di Jawa Tengah
8
285 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.25 1 20 03 16 000 5 3 5 1.25 1 20 03 16 000 3 1.25 1 20 03 16 000 7 5 1.25 1 20 03 16 000 7 1.25 1 20 03 16 000 8 1.25 1 20 03 16 000 5 8 5 1.25 1 20 03 16 000 8 5 1.25 1 20 03 16 000 8 1.25 1 20 03 16 002 3 1.25 1 20 03 16 002 5 3 1.25 1 20 03 17
1.25 1 20 03 17 000 1 5 1.25 1 20 03 17 000 1 5 1.25 1 20 03 17 000 1 1.26 1 20 03 16
1.26 1 20 03 16 001 7 5 1.26 1 20 03 16 001 7 5 1.26 1 20 03 16 001 7 2.01 1 20 03 15 2.01 1 20 03 15 000 2 5 2.01 1 20 03 15 000 2 5 2.01 1 20 03 15 000 2 2.01 1 20 03 15 000 5 5 2.01 1 20 03 15 000 5 5 2.01 1 20 03 15 000 5 2.01 1 20 03 15 002 9 5 2.01 1 20 03 15 002 9
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
2 2
1 2
Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
3,000,000 142,995,000
500,000 48,061,500
16.67 33.61
(2,500,000) (94,933,500)
(83.33) (66.39)
2
2
Kegiatan Rubrik Sosialisasi Pembangunan Jawa Tengah Belanja Barang Dan Jasa
483,920,000 483,920,000
347,660,800 347,660,800
0 71.84
(136,259,200) (136,259,200)
0 (28.16)
2,311,300,000
1,624,800,600
0
(686,499,400)
0
1 2 3
Peliputan Kegiatan Pimpinan Daerah Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal
15,500,000 1,865,000,000 430,800,000
4,750,000 1,620,050,600 0
30.65 86.87 0
(10,750,000) (244,949,400) (430,800,000)
(69.35) (13.13) (100)
242,650,000
225,133,800
0
(17,516,200)
0
2
Kegiatan Sinkronisasi Dan Koordinasi Bidang Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Belanja Barang Dan Jasa
242,650,000
225,133,800
92.78
(17,516,200)
(7.22)
PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI
400,035,000
359,748,030
89.93
(40,286,970)
(10.07)
Kegiatan Analisis Berita Dan Pendapat Umum Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
400,035,000 0 400,035,000
359,748,030 0 359,748,030
0 0 89.93
(40,286,970) 0 (40,286,970)
0 0 (10.07)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PERPUSTAKAAN
68,180,000
67,829,900
99.49
(350,100)
(0.51)
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelola Perpustakaan Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal
68,180,000 37,070,000 31,110,000
67,829,900 36,930,000 30,899,900
0 99.62 99.32
(350,100) (140,000) (210,100)
0 (0.38) (0.68)
1,880,000,000
1,826,066,900
97.13
(53,933,100)
(2.87)
2 2 2
2
2 2
2 2
1 2
2 3
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
2 2
1 2
Kegiatan Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Sarana Produksi Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
170,000,000 46,000,000 124,000,000
166,735,000 46,000,000 120,735,000
0 100 97.37
(3,265,000) 0 (3,265,000)
0 0 (2.63)
2 2
1 2
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Agrobisnis Pertanian Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
210,000,000 24,500,000 185,500,000
202,188,900 20,500,000 181,688,900
0 83.67 97.95
(7,811,100) (4,000,000) (3,811,100)
0 (16.33) (2.05)
2
1
Kegiatan Penyelenggaraan Sae Belanja Pegawai
1,500,000,000 29,100,000
1,457,143,000 29,100,000
0 100
(42,857,000) 0
0 0
8
286 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
2.01 1 20 03 15 002 5 9 2.01 1 20 03 16 2.01 1 20 03 16 000 5 5 2.01 1 20 03 16 000 5 5 2.01 1 20 03 16 000 5 2.01 1 20 03 16 000 6 5 2.01 1 20 03 16 000 6 5 2.01 1 20 03 16 000 6 2.02 1 20 03 15 2.02 1 20 03 15 000 8 5 2.02 1 20 03 15 000 8 5 2.02 1 20 03 15 000 8 2.02 1 20 03 25 2.02 1 20 03 25 000 6 2.02 1 20 03 25 000 5 6 5 2.02 1 20 03 25 000 6 2.03 1 20 03 16 2.03 1 20 03 16 000 8 5 2.03 1 20 03 16 000 8 5 2.03 1 20 03 16 000 8 2.03 1 20 03 17 2.03 1 20 03 17 001 0 5 2.03 1 20 03 17 001 0 5 2.03 1 20 03 17 001 0 2.03 1 20 03 17 001 1 5 2.03 1 20 03 17 001 1 5 2.03 1 20 03 17 001 1
2
2
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
Belanja Barang Dan Jasa
1,470,900,000
1,428,043,000
97.09
(42,857,000)
(2.91)
PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN PENYULUHAN PERTANIAN
1,580,555,000
1,561,748,672
98.81
(18,806,328)
(1.19)
1,000,000,000 6,950,000 993,050,000
992,939,872 4,350,000 988,589,872
0 62.59 99.55
(7,060,128) (2,600,000) (4,460,128)
0 (37.41) (0.45)
2 2
1 2
Kegiatan Koordinasi Pengadaan Cadangan Pangan Dan Dana Talangan. Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
2 2
1 2
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kelembagaan Pertanian Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
580,555,000 49,000,000 531,555,000
568,808,800 48,000,000 520,808,800
0 97.96 97.98
(11,746,200) (1,000,000) (10,746,200)
0 (2.04) (2.02)
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
200,000,000
190,552,300
95.28
(9,447,700)
(4.72)
Koordinasi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
200,000,000 14,500,000 185,500,000
190,552,300 11,250,000 179,302,300
0 77.59 96.66
(9,447,700) (3,250,000) (6,197,700)
0 (22.41) (3.34)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
449,445,000
431,253,825
95.95
(18,191,175)
(4.05)
Kegiatan Koordinasi Pembangunan Kehutanan Dan Pelestarian Sumber Daya Hutan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
449,445,000
431,253,825
0
(18,191,175)
0
40,000,000 409,445,000
33,750,000 397,503,825
84.38 97.08
(6,250,000) (11,941,175)
(15.63) (2.92)
PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN DAN AIR TANAH
285,000,000
270,726,800
94.99
(14,273,200)
(5.01)
Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Pertambagan Kab/kota Dengan Provinsi Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
285,000,000 20,000,000 265,000,000
270,726,800 15,000,000 255,726,800
0 75 96.5
(14,273,200) (5,000,000) (9,273,200)
0 (25) (3.5)
PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS
320,000,000
301,412,200
94.19
(18,587,800)
(5.81)
2 2
2 2
2 2
1 2
1 2
1 2
2 2
1 2
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Energi Daerah Dan Energi Pedesaan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
182,000,000 16,000,000 166,000,000
170,112,200 12,000,000 158,112,200
0 75 95.25
(11,887,800) (4,000,000) (7,887,800)
0 (25) (4.75)
2 2
1 2
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Hemat Energi Dan Air Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
138,000,000 10,000,000 128,000,000
131,300,000 7,050,000 124,250,000
0 70.5 97.07
(6,700,000) (2,950,000) (3,750,000)
0 (29.5) (2.93)
8
287 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
2.03 1 20 03 23
2.03 1 20 03 23 001 1 5 2.03 1 20 03 23 001 1 5 2.03 1 20 03 23 001 1 2.04 1 20 03 15 2.04 1 20 03 15 000 1 5 2.04 1 20 03 15 000 1 5 2.04 1 20 03 15 000 1 2.05 1 20 03 15 2.05 1 20 03 15 000 3 5 2.05 1 20 03 15 000 3 5 2.05 1 20 03 15 000 3 2.05 1 20 03 17 2.05 1 20 03 17 000 4 5 2.05 1 20 03 17 000 4 5 2.05 1 20 03 17 000 4 2.05 1 20 03 18 2.05 1 20 03 18 000 1 5 2.05 1 20 03 18 000 1 5 2.05 1 20 03 18 000 1 2.06 1 20 03 20 2.06 1 20 03 20 000 6 5 2.06 1 20 03 20 000 6 5 2.06 1 20 03 20 000 6 2.07 1 20 03 24
2.07 1 20 03 24 000 7 5 2.07 1 20 03 24 000 7
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
228,000,000
206,370,727
90.51
(21,629,273)
(9.49)
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
228,000,000 24,000,000 204,000,000
206,370,727 18,000,000 188,370,727
0 75 92.34
(21,629,273) (6,000,000) (15,629,273)
0 (25) (7.66)
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
325,000,000
286,530,300
88.16
(38,469,700)
(11.84)
Kegiatan Koordinasi Bidang Pariwisata Lintas Instansi Dan Kab/kota. Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
325,000,000 1,000,000 324,000,000
286,530,300 750,000 285,780,300
0 75 88.2
(38,469,700) (250,000) (38,219,700)
0 (25) (11.8)
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
170,000,000
162,715,000
95.71
(7,285,000)
(4.29)
Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
170,000,000 25,000,000 145,000,000
162,715,000 20,375,000 142,340,000
0 81.5 98.17
(7,285,000) (4,625,000) (2,660,000)
0 (18.5) (1.83)
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
100,000,000
92,780,000
92.78
(7,220,000)
(7.22)
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perikanan Tangkap Sumberdaya Kelautan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
100,000,000 12,000,000 88,000,000
92,780,000 12,000,000 80,780,000
0 100 91.8
(7,220,000) 0 (7,220,000)
0 0 (8.2)
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA
100,000,000
98,000,000
98
(2,000,000)
(2)
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Produksi Perikanan Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
100,000,000 15,000,000 85,000,000
98,000,000 15,000,000 83,000,000
0 100 97.65
(2,000,000) 0 (2,000,000)
0 0 (2.35)
PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR, PROMOSI DAN EFISIENSI IMPOR
700,000,000
582,426,640
83.2
(117,573,360)
(16.8)
Kegiatan Koordinasi Bidang Promosi Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
700,000,000 3,000,000 697,000,000
582,426,640 2,625,000 579,801,640
0 87.5 83.19
(117,573,360) (375,000) (117,198,360)
0 (12.5) (16.81)
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUTAN KELEMBAGAAN INDUSTRI DAN DAGANG
550,000,000
460,324,400
83.7
(89,675,600)
(16.3)
Kegiatan Koordinasi Bidang Perindustrian Dan Perdagangan Belanja Pegawai
550,000,000 3,250,000
460,324,400 3,250,000
0 100
(89,675,600) 0
0 0
8
288 KODE REKENING
URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
2.07 1 20 03 24 000 5 7 2.08 1 20 03 15 2.08 1 20 03 15 000 3 5 2.08 1 20 03 15 000 3 5 2.08 1 20 03 15 000 3
2
2 2
1.20 1 20 03 00
00
6
1.20 1 20 03 00
00
6
1
1.20 1 20 03 00
00
6
1
2
1 2
9
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH (BERKURANG)
REALISASI Rp 4
% 5=4/3x100
Rp 6=4-3
DASAR HUKUM %
7=6/3X100
546,750,000
457,074,400
83.6
(89,675,600)
(16.4)
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI
80,000,000
79,113,300
98.89
(886,700)
(1.11)
Kegiatan Koordinasi Bidang Ketransmigrasian Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa
80,000,000 1,100,000 78,900,000
79,113,300 500,000 78,613,300
0 45.45 99.64
(886,700) (600,000) (286,700)
0 (54.55) (0.36)
PEMBIAYAAN DAERAH
0
606,537,105
INF
606,537,105
INF
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
0
606,537,105
INF
606,537,105
INF
Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir
0
606,537,105
0
606,537,105
0
8