DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INDIKATOR KINERJA Kode 1
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3
Hasil Kegiatan Target 4
00 00 00
00 00
01
00
00
01
2 NON URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
00
00
01
002
00
00
01
003
00
00
01
005
00
00
01
006
00
00
01
008
00
00
01
010
00
00
01
011
00
00
01
012
00
00
01
013
00
00
01
015
00
00
01
017
00
00
01
018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Tersedianya Bahan Bakar Minyak Daerah
00
00
01
019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Tersedianya Materai untuk Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya Jasa Telepon,Air dan dan Listrik Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya jasa Peralatan dan Kantor Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terbayarnya Pajak Bumi dan Bangunan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terbayarnya pajak Kendaraan Roda 4 Kendaraan Dinas/Operasional dan Roda 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa Tenaga Kerja Kebersihan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Kantor pakai habis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Blangko, Amplop berkop SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/Penerangan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Perlengakapan dan Kantor peralatan Kamputer Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya surat kabar Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan, Makanan dan Minum untuk rapat dan Tamu
Tersedianya Bahan Bakar Minyak
2 Jenis
Tolok Ukur 5
Target 6
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7
8
979.500.000
924.500.000
1 Tahun
3.000.000
3.500.000
1 Tahun
220.000.000
220.000.000
1 Tahun
Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kenyamanan dan Kelancaran pegawai Meningkatnya kenyaman para pegawai
1 Tahun
2.000.000
2.500.000
1 Tahun
Meningkatnya kenyaman para pegawai
1 Tahun
1.000.000
1.000.000
1 Tahun
Meningkatnya kenyaman pengguna 1 Tahun Kenfdaran Dinas Operasional Meningkatnya Kenyaman dan Kebersihan 1 Tahun Lingkungan Pekerjaan Meningkatnya kinerja pegawai 1 Tahun
10.000.000
15.000.000
45.000.000
4.500.000
30.000.000
30.000.000
Meningkatnya ketertipan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kenyamanan dan Keamanan pegawai Meningkatnya kenyaman para pegawai
1 Tahun
42.000.000
45.000.000
1 Tahun
4.000.000
5.000.000
1 Tahun
12.500.000
13.000.000
Terupdetnya berita se wilayah Surakart dan sekitarnya Meningktanya kinerja dan Koordinasi antar pegawai
1 Tahun
5.000.000
5.000.000
1 Tahun
35.000.000
40.000.000
1 Tahun
Terjalinnya Koordinasi antara Pemerintah Pusat ,Propinsi dan Kabupaten/Kota
1 Tahun
100.000.000
100.000.000
1 Tahun
Meningkatnya Koordinasi antar Eilayah se 1 Tahun Kab. Wonogiri
20.000.000
25.000.000
1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Halaman 50
INDIKATOR KINERJA Kode
Urusan Bidang 2 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 Tersedianya Tenaga kerja Kontrak
Target 4 1 Tahun
00
00
1 01
00
00
01
00
00
02
00
00
02
003 Pembangunan Gedung Kantor
00
00
02
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Kendaraan Oprrasional
00
00
02
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Tahun
00
00
02
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 Tahun
00
00
02
010 Pengadaan Mebeleur
00
00
02
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
00
00
02
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Terseianya Meja Kursi Pegawai yang memadai Terpeliharanya secara berkala Gedung Kantor Tersedianya operasional Kendaraan dinas yang memadai
00
00
02
00
00
02
00
00
02
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
00
00
02
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
00
00
02
00
00
03
00
00
03
00
00
03
050 Pembangunan halaman/tempat parkir/ taman/pagar/gapura/talud PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 006 Penyusunan Data Kepegawaian
Tersedianya Perlengkapan gedung kantor yang memadai Tersdianya Peralatan Gedung Kantor Yang memadai Tersedianya Mebeleur yang memadai Tersedianya Bangunan Kantor yang memadai Tersedianya tempat Parkir Kendaraan Pegawai
023 Penataan arsip kantor
Tersedianya tempat arsip yang memadai
1 Paket
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5 Meningkatnya penyelesaian pekerjaan pegawai Tertatanya arsip dengan baik
Target 6 1 Tahun 1 Paket
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Paket
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 400.000.000
8 400.000.000
50.000.000
15.000.000
1.413.500.000
751.000.000
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Pegawai Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung aparatur bekerja Meningkatnya kenyamanan para Pegawai
1 Tahun
200.000.000
150.000.000
1 Unit
720.000.000
35.000.000
1 Tahun
30.000.000
40.000.000
1 Tahun
50.000.000
50.000.000
1 Tahun
50.000.000
80.000.000
1 Tahun
70.000.000
80.000.000
1 Tahun
120.000.000
120.000.000
1 Tahun
Meningkatnya Kenyamanan Pekerjaan para Pegawai Meningkatnya usia penggunaan gedung kantor Meningkatnya kenyamanan dan keamanan pengguna kendaraan dinas operasional Meningkatnya kinerja pegawai
1 Tahun
15.000.000
15.000.000
1 Tahun
Meningkatnya kinerja pegawai
1 Tahun
6.000.000
8.000.000
1 Paket
Meningkaynya kenyamanan pekerjaan pegawai Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Pegawai Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Pegawai
1 Tahun
2.500.000
3.000.000
1 Tahun
90.000.000
80.000.000
1 Paket
60.000.000
90.000.000
85.000.000
86.000.000
80.000.000
80.000.000
5.000.000
6.000.000
1 Unit
1 Paket 1 Tahun 1 Tahun
1 Paket 1 Paket
Tersedianya Pakaian dinas seragam 1 Paket beserta kelengkapannya Adanya data pegawai yang terupdate 1 Tahun
Halaman 51
Meningkatnya keseragaman pakaian Dinas 1 Paket Terupdatenay perubahan data pegawai
1 Tahun
INDIKATOR KINERJA Kode
Urusan Bidang
00
00
1 05
00
00
05
2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
00
00
05
011 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
00
00
05
23
00
00
06
00
00
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
00
00
06
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
00
00
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
00
00
06
006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
00
00
06
009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
00
00
06
010 Pengelolaan Administrasi Keuangan
00
00
06
013 Penyusunan LKj IP
00
00
06
018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang
00
00
06
019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
01 01 01
07 07
15
01
07
15
01
07
15
Pembinaan Tenaga Kerja Non Pegawai
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3
Target 4
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5
Target 6
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 40.000.000
8 51.000.000
Terkirimnya Bintek untuk Pegawai
1 Paket
Meningkatnya SDM Aparatur
1 Paket
15.000.000
20.000.000
Tersedianya data penilaian angka kredit pegawai fungsional Tersedianya tenaga non pegawai yang disiplin
1 Tahun
Meningkatnya kinerja Tenaga Fungsional
1 Tahun
5.000.000
6.000.000
1 Paket
Meningkatnya Tenaga kerja non Pegawai yang disiplin
1 Tahun
20.000.000
25.000.000
132.000.000
112.000.000
Tersefdianya Dokumen Laporan 2 Kali Keuangan Semesteran Tersedianya Rekapitulasi Realisasi 1 Tahun Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Dokumen kegiatan SKPD 1 Dokumen Tersedianya Laporan Realisasi 12 Kali Pelaksanaan Kegiatan Tersedianya Laporan Keuangan 12 Bulan Bulanan Tersedianya buku bantu pengelolaan 1 Tahun keuangan Tersedianya Laporan Akintabilitas 1 Kienerja SKPD Dokumen Tersedianya Aplikasi Infentaris 1 Paket Barang Tersedianya Dokumen dan Rencana 1 Tahun Kegiatan SKPD
Meningkatnya Kinerja subag Keuangan
2 Kali
8.000.000
10.000.000
Meningkatnya Kinerja Subag Keuangan
1 Tahun
8.000.000
10.000.000
Terarhnua Kinerja SKPD
1 Tahun
10.000.000
11.000.000
Termonitornya realisasi pelaksanaan kegiatan Meningkatnya Ketertipan laporan Pengelolaan Keuangan Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Terukurnya kinerja Aparatur dal 1 tahun
12 Kali
25.000.000
25.000.000
12 Bulan
8.000.000
8.000.000
1 Tahun
20.000.000
20.000.000
Meningkatnya data Inventarisasi barang yang baik Terarahnya pelaksanaan kegiatan SKPD
1 Dokumen 1 Paket
8.000.000
8.000.000
35.000.000
10.000.000
1 Tahun
10.000.000
10.000.000
9.504.000.000
5.760.000.000
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 010 Pemeliharaan alat-alat angkutan apung bermotor 012 Pemeliharaan garasi kapal/rumah kapal
Pagu Indikatif Tahun 2017
Kesiapan OPerasional Alat-alat Apung Tersedianya Garasi Kapal yang memadai
1 Tahun
Terpeliharanya Alat-alat Apung
1 Tahun
20.000.000
20.000.000
1 Paket
Terawatnya Kapal Patroli
1 Paket
155.000.000
155.000.000
Halaman 52
INDIKATOR KINERJA Kode
Urusan Bidang
01
07
1 15
2 019 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruang Tunggu Penumpang Kapal di Cakaran
01
07
15
020 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran
01
07
15
01
07
15
024 Inventarisasi Kantong Parkir se Kabupaten Wonogiri 027 Updating Profil Dinhubkominfo
01
07
15
029 Rakor Pengelolaan Perparkiran
01
07
15
01
07
15
01
07
15
01
07
15
01
07
01
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 Tersedianya ruang tunggu naik dan turunnya penumpang kapal yang memadai Terlaksananya kegiatan operasional Perparkiran Menginvetarisir titik tiktik parkir
Target 4 1 Unit
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5 Meningkatnya kenyamanan penumpang kapal
12 Bulan
Target 6 1 Unit
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 15.000.000
8 20.000.000
3.880.000.000
3.880.000.000
1 Paket
20.000.000
20.000.000
Meningkat dan tertipnya Pelayanan Perparkiran 1 Paket Terbangunnya fasilitas perhubungan dan meningakatnya APBD Tersedianya Informasi tentang 1 Terdokumenkannya Kondisi Dinhubkominfo Kab. Wonogiri Dokumen Dinhubkominfo setiap Tahun Terfasilitasinya pertemuan pengelola 2 Kali Meningkatnya ketertipan dan pengelolaan parkir yang baik dan benar perparkiran
12 Bulan
1 Dokumen 2 Kali
15.000.000
15.000.000
35.000.000
35.000.000
050 Kerjasama Subosukowonosraten
Tersedianya Ajang koordinasi seputar 1 Tahun Soloraya
Meningkatnya Kerjasama Antar wilayah Perbatasan sekarisidenan Surakarta
1 Tahun
10.000.000
10.000.000
060 Rehabilitasi/Pemeliharaan Area Parkir Pengujian Kendaraan Bermotor 062 Fasilitasi Pembangunan Lintasan Tidak Sebidang Kretek Bang (Pengadaan Tanah) 65 Pembuatan SIM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya area parkir pengujian kendaraan bermotor Terbangunnya perlintasan tidak sebidang Tersedinya Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor
1 Paket
Meningkatnya kenyamanan Penguna Parkir pengujian kendaraan bermotor Meningkatnya arus lalulintas kendaraan bermotor Meningkatnya Kecepatan dan Ketepatan Pengujian Kendaraan Bermotor
1 Paket
175.000.000
215.000.000
1 Paket
75.000.000
0
1 Paket
100.000.000
50.000.000
15
67
Pengadaan Papan Parkir
20 Buah
35.000.000
15
68
Pemilihan Pelajar Pelopor Lalu Lintas
Terpasangnya papan informasi tentang 20 Buah tarif parkir Meningkatnya Kepedulian terhadap 1 Tahun keselamatan lalu lintas dan agkutan jalan dilingkungan pelajar dalam rangka pembentukan karakter budaya keselamatan lalulintas dan angkutan jalan
35.000.000
07
Tersedianya informasi tentang tarif parkir Terpilihnya Pelajar Pelopor Lalu Lintas
50.000.000
50.000.000
01
07
15
75
Pengadaan Garasi Kapal Patroli
Tersedianya garasi kapal
1 Paket
1 Paket
50.000.000
0
01
07
15
76
Pengadaan Alat-Alat Apung Bermotor
1 Paket
50.000.000
0
01
07
15
77
Pengadaan Dermaga Ponton
Tersedianya Kendaraan angkutan 1 Paket perairan sebagai sarana pelaksanaan tugas Tersedianya Dermaga Ponton 1 Paket
Kesiapan operasional diperairan Waduk Gajah Mungkur Meningkatnya Keselamatan, Ketertipan dan Keteraturan LL ASD
Meningkatnya keselamatan pengguna jasa 1 Paket sandar
50.000.000
0
1 Paket 1 Paket
1 Tahun
Halaman 53
INDIKATOR KINERJA Kode
Urusan Bidang 2 Pengadaan Rambu LLASD
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 Tersedianya rambu lalu lintas Air Sungai dan Danau Terpeliharanya SIM Parkir
01
07
1 15
78
01
07
15
79
01
07
15
80
Pemeliharaan SIM Parkir Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Kajian Potensi Parkir dan Tarif Parkir
01
07
15
81
Pembuatan DED Taman Parkir
01
07
15
82
Fasilitasi Pengelolaan Perparkiran
01
07
15
83
Pembangunan Terminal Type C
01
07
15
84
01
07
15
01
07
15
01
07
15
01
07
16
01
07
16
01
07
16
008 Rehabilitasi/pemeliharaan repiter
01
07
16
021 Pengadaan Alat Kebersihan Terminal se Kab. Wonogiri
01
07
16
24
01
07
17
01
07
17
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 020 Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Jalan Terselenggaranya pengawasan lalu lintas angkutan jalan yang berkesinambungan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal SeKabupaten Wonogiri 85 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Taman Terminal non Bus 86 Pengamanan Asset Terminal se Kabupaten Wonogiri 87 Review Penyusunan DED Terminal Paranggupito PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS 002 LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor (kalibrasi alat)
Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio
Target 4 1 Tahun
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5 Meningkatnya keselamatan dan ketertipan lalu lintas yang ada di ASD Meningkatnya Pelayanan Parkir
Target 6 1 Tahun
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 500.000.000
8 500.000.000
1 Tahun
25.000.000
25.000.000
Meningkatnya PAD dari Parkir
1 Paket
40.000.000
40.000.000
1 Paket
40.000.000
40.000.000
1 Paket
20.000.000
20.000.000
1 Paket
2.000.000.000
425.000.000
1 Paket
2.034.000.000
90.000.000
1 Paket
20.000.000
25.000.000
Terdatanya aset yang ada diterminal 1 Paket
Meningkatnya tetip lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan pengaturan parkir Meningkatnya Kenyamanan dan keamanan pengguna terminal Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna terminal Meningkatnya Kenyamanan Pengguna Terminal Terjaganya aset yang ada diterminal
1 Paket
40.000.000
40.000.000
Terevaluasinya DED Terminal Kec. Paranggupito
Tersedianya Dokumen DED Terminal Kecamatan Paranggupito
50.000.000
50.000.000
405.000.000
205.000.000
1 Paket
Tersedianya Dokumen tentang 1 Paket Perparkiran Tersedianya Dokumen tetang Taman 1 Paket Parkir Terfasilitasinya pengelolaan parkir 1 Paket Terbangunnya Sarana pendukung 1 Paket terminal yang memadai Terpeliharanya Terminal yang ada Di 1 Paket Kabupaten Wonogiri Terpeliharanya taman di Terminal 1 Paket
1 Paket
Terawat dan terpeliharanya sarana dan prasarana pengujian kendaraan Bermotor Keselamatan, ketertiban, dan keteraturan LLAJ Tersedianya peralatan kebersihan terminal se Kab. Wonogiri
1 Paket
Meningkatnya Ketepatan Pengujian Kendaraan Bermotor
1 Paket
350.000.000
150.000.000
1 Paket
Optimalisasi fungsi repiter
1 Paket
15.000.000
15.000.000
1 Tahun
Meningkatnya kenyamanan pengguna terminal
1 Tahun
20.000.000
20.000.000
Komunikasi antar Aparatur berjalan cepat dan lancar
1 Paket
Meningkatnya usia pengguanaa komunikasi Radio
1 Paket
20.000.000
20.000.000
1.130.000.000
980.000.000
300.000.000
300.000.000
1 Tahun
Halaman 54
Terselenggaranya pengawasan lalu lintas angkutan jalan
1 Tahun
INDIKATOR KINERJA Kode
Urusan Bidang 2
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 Terciptanya sistem transportasi perkotaan yang baik Meningkatnya pelayanan angkutan
Target 4 1 Tahun
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5 Terciptanya pemilihan Wahana Tata Nugrasa Terlaksananya operasional bus sekolah
01
07
1 17
01
07
17
022 Operasional Bus Sekolah
01
07
17
024 Pengadaan Stiker Angkutan Umum
01
07
17
26
01
07
17
27
01
07
17
29
01
07
18
01
07
18
008 Pengadaan/Pemasangan Guardril
Menguranggi angka kecelakaan pada 1 Paket jalan yang menikung dan juram
Tersedianya pemgaman lalulintas pada jalan yang menikung dan curam
01
07
18
010 Pengecatan Zona Perparkiran
Tersedianya Slot Parkir sesuai SRP
01
07
18
27
Pengadaan Alat Survey Bidang LLAJ
01
07
18
29
Pengadaan Alat Uji Rambu
01
07
18
30
Pengadaan Radio Komunikasi
01
07
18
31
Pengadaan Repiter
01
07
18
32
01
07
18
33
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Keselamatan LLAJ Pengadaan Kendaraan Crane
01 01
07 07
18 18
34 35
021 Wahana Tata Nugraha
Pembangunan, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Terpadu Pelayanan Penertiban Ijin Insidentil, Rekomendasi Angkutan Barang Umum dan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP dan AKAP Penataan Terminal Non Bus
1 Tahun
Target 6 1 Tahun
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 50.000.000
8 50.000.000
1 Tahun
100.000.000
50.000.000
Tersedianya Striker trayek angkutan penumpang umum Terciptanya pos terpadu yang baik
1 Tahun
15.000.000
15.000.000
1 Tahun
250.000.000
250.000.000
Meningkatnya pelayanan angkutan penumpang umum Pos terpadu yang baik
1 Tahun
Meningkatkan pelayanan perijinan angkutan umum
1 Tahun
Terselenggaranya pelayanan perijinan angkutan umum
1 Tahun
15.000.000
15.000.000
Tertatanya dan kerapian terminal non Bus
1 Tahun
Meningkatnya Ketertipan Termnal Non Bus
1 Tahun
400.000.000
300.000.000
4.455.000.000
3.895.000.000
1 Paket
500.000.000
0
Tersedianya area parkir yang memadai
200 m2
35.000.000
35.000.000
Tersedianya alat survey bidang 1 Paket perhubungan Kesesuaian standar rambu lalu lintas 1 Paket
Tersedianya alat survey bidang perhubungan Tersedianya alat uji rambu
1 Paket
50.000.000
50.000.000
1 Paket
50.000.000
50.000.000
Kelancaran radio komunikasi radio se- 1 Paket Kab.Wonogiri Kelancaran radio komunikasi radio se- 1 Paket Kab.Wonogiri Keselamatan, ketertiban, dan 1 Paket keteraturan LLAJ Kelancaran kegiatan pemeliharaan 1 Paket perlengkapan jalan Kecepatan evaluasi kendaraan 1 Paket Kesiapan kendaraan inspeksi 1 Paket Keselamatan Jalan
Tersedianya radio komunikasi
1 Paket
50.000.000
50.000.000
Terpasangnya repiter
1 Paket
80.000.000
80.000.000
Terpasangnya perlengkapan jalan keselamatan LLAJ Tersedianya kendaraan crane
1 Paket
2.000.000.000
2.000.000.000
1 Paket
900.000.000
900.000.000
Tersedianya Kendaraan derek Kelancaran Operasional Kendaraan Inspeksi Keselamatan Jalan
1 Paket 1 Paket
700.000.000 70.000.000
700.000.000 10.000.000
1 Tahun
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
Pengadaan Kendaraan Derek Pengadaan Perlengkapan Operasional Keselamatan LLAJ
Pagu Indikatif Tahun 2017
200 m2
Halaman 55
INDIKATOR KINERJA Kode
Urusan Bidang
01
07
1 18
01
07
19
01
07
19
01
07
19
005 Penyelenggaraan Operasi Laik Jalan
01
07
19
006 Penyelenggaraan Survey Bidang Perhubungan
01
07
19
007 Pemilihan AKUT
01
07
19
011 Operasional Pos Terpadu
01
07
19
021 Pengendalian Dermaga Wisata dan Dermaga Kapal Kerja
01
07
19
024 Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas
01
07
19
026 Penyelenggaraan Lelang Parkir
01
07
19
01
07
19
032 Pembinaan Teknis dan Operasional Para Petugas Parkir 033 Fasilitasi Pengaturan Parkir Tamu Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten
01
07
19
01
07
19
01
07
19
36
2 Penyusunan Juknis Bidang LLAJ
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 004 Penyelenggaraan angkutan lebaran natal dan tahun baru
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 Terlaksananya penyusunan Juknis LLAJ
Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Target 4 5 6 1 Tersedianya pedoman pelaksanaan teknis 1 Dokumen bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan Dokumen
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 20.000.000
8 20.000.000
1.695.000.000
1.895.000.000
Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun 1 Tahun Baru yang aman, selamat dan lancar
Terselenggaranya angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru
1 Tahun
150.000.000
150.000.000
Keselamatan, ketertiban, dan keteraturan LLAJ Tersedianya data LLAJ dan rekomendasi arah kebijakan LLAJ Meningkatkan keselamatan penyelenggaraan angkutan penumpang umum di jalan Meningkatkan keselamatan,keamanan, dan ketertiban lalu lintas di kawasan central busines distrik Kesiapan personil , sarana, dan prasarana dermaga wisata dan dermaga kapal kerja Keselamatan, ketertiban, dan keteraturan LLAJ Terpilihnya pemenang pengelola parkir Terbinanya Para Petugas Parkir
1 Paket
Terselenggaranya operasi laik jalan
1 Paket
40.000.000
50.000.000
1 Paket
Tersedianya data LLAJ dan rekomendasi arah kebijakan LLAJ Terselenggaranya Pemilihan awak kendaraan umum
1 Paket
150.000.000
150.000.000
1 Tahun
40.000.000
40.000.000
1 Tahun
Terselenggaranya Operasional POS Terpadu
1 Tahun
120.000.000
120.000.000
1 Tahun
Optimalisasi fungsi dermaga wisata dan dermaga kapal kerja
1 Tahun
30.000.000
30.000.000
1 Paket
1 Paket
30.000.000
50.000.000
1 Paket
20.000.000
20.000.000
70 Orang
60.000.000
65.000.000
Keselamatan, ketertiban, dan keteraturan LLAJ
1 Tahun
Pelaksanaan sosialisasi peraturan lalu lintas Meningkatnya ketertipan dan pendapatan daerah perparkiran Meningkatnya Pengetahuan tentang tatacara perparkiran Pelaksanaan pengaturan parkir tamu skala Nasional, Provinsi dan Kabupaten
1 Tahun
60.000.000
75.000.000
Meningkatnya Keamanan, kenyaman dan 1 Tahun ketertipan penumpang Bus
410.000.000
450.000.000
1 Tahun
1 Paket 70 Orang
034 Operasional Ketertiban , Kelancaran, Keselamatan Terminal
Terjaganya kondisi Ketertipan, 1 Tahun keamanan serta kenyamanan Penumpang Bus 036 Forum lalu-lintas dan angkutan jalan Terjalinnya koordinasi antar instansi 1 Tahun pemangku LLAJ 039 Fasilitasi Pelayanan Perijinan Angkutan Sungai Terlaksananya Pelayanan Perijinan 1 Tahun dan Danau ASD
Halaman 56
Pertemuan anggota forum LLAJ
1 Tahun
50.000.000
50.000.000
Tersedianya logistik perijinan ASD
1 Tahun
5.000.000
10.000.000
Kode
INDIKATOR KINERJA Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur 2 3 4 5 040 Pengawasan Kapal dan Perahu Nelayan di Area Keselamatan, ketertiban, dan 1 Tahun Pelaksanaan pengawasan kapal dan WGM keteraturan LLASD perahu 046 Inspeksi Keselamatan Jalan Tersedianya data daerah potensi 1 Paket Pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan kecelakaan dan rekomendasi penangananya 047 Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan, Pelaksanaan pendataan 1 Paket Tersedianya data perlengkapan jalan Keselamatan LLAJ perlengkapan jalan keselamatan LLAJ Urusan Bidang
01
07
1 19
01
07
19
01
07
19
01
07
19
48
Penyelenggaraan Car Free Sunday
Kelancaran kegiatan car free sunday 1 Tahun
01
07
19
49
01
07
19
57
Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran
Terselenggaranya koordinasi bidang 1 Tahun ALL Terkendalinya zona Perparkiran 12 Bulan
01
07
19
58
Pengawasan dan Pengendalian Terminal
01
07
19
59
Pembangunan/ Perbaikan Halte
01
07
19
60
Bantuan Angkutan Lebaran
01
07
19
64
Rekayasa Lalulintas
Terkendalinya Keamanan dan kenyaman penggun terminal Tersedianya tempat Naik dan Turun Penumpang yang memadai Meningkatkan pelayanan angkutan bagi pemudik lebaran Kelancaran Arus lalulintas Angkutan Jalan
01
07
20
01
07
20
01
07
20
01
07
20
01
20
1 Tahun 12 Unit 1 Tahun 1 Tahun
Target 6 1 Tahun
Terinventarisasinya Kendaraan Bermotor Wajib Uji Terdatanya Kendaraan yang Wajib Uji
1 Tahun 1 Tahun
Terfasilitasinya Pengujian Kendaraan 1 Tahun Roda empat
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Halaman 57
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 20.000.000
8 30.000.000
1 Paket
20.000.000
25.000.000
1 Paket
20.000.000
30.000.000
Terselenggaranya car free sunday
1 Tahun
25.000.000
30.000.000
Terselenggaranya koordinasi bidang ALL
1 Tahun
50.000.000
70.000.000
Meningkatnya ketertipan dan kenyamanan pengguna parkir Meningkatnya jumlah pengguna terminal
12 Bulan
110.000.000
115.000.000
1 Tahun
40.000.000
40.000.000
Meningkatnya Kenyamanan Pengguna Halte Terselenggaranya bantuan pemudik angkutan bagi pemudik lebaran Menguranggi angka Kecelakaan dan kepadatan lalulintas
12 Unit
75.000.000
100.000.000
1 Tahun
120.000.000
120.000.000
1 Tahun
50.000.000
75.000.000
448.000.000
483.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 004 Penyelenggaraan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) dan perahu 005 Pendataan pelaksanaan kegiatan perbengkelan, karoseri dan sekolah mengemudi 006 Penyelenggaraan Uji Kendaraan Bermotor
Pagu Indikatif Tahun 2017
Meningkatnya Pengoperasian Kendaraan bermotor Meningkatnya kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor
1 Tahun
35.000.000
45.000.000
1 Tahun
25.000.000
35.000.000
Meningkatnya keselamatan pengguna kendaraan roda empat yang telah diuji
1 Tahun
388.000.000
403.000.000
INDIKATOR KINERJA Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3
2 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN 094 DAERAH Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Tersedianya Karcis Retribusi Berharga KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Target 4
01
20
1 17
01
20
17
01
25
01
25
15
01
25
15
020 Pengembangan Teknologi Internet dan Intranet
Tersedianya Teknologi Intranet dan Internet Se Kab. Wonogiri
1 Paket
01
25
15
25
15
Terlaksananya e-government di Pmerintah Kab. Wonogiri Terlaksananya e-government di Pmerintah Kab. Wonogiri
1 Paket
01
021 Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif Daerah (SIEDA) 027 Update Web
01
25
15
029 Bintek Operator Komputer PDF
1 Paket
01
25
15
030 Pengembangan SIM Kecamatan
01
25
15
035 Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian internet aman dan sehat
01
25
15
039 Migrasi Menuju Open Source Software
01 01
25 25
15 15
042 Pembangunan SIMADES 043 Pembangunan Aplikasi e-Office
01
25
15
49
01
25
15
50
01
25
15
51
Terlaksananya Bimbingan Teknis Operator Komputer bagi SKPD Terlaksananya pembuiatan SIM Kecamatan Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyedia dan pengguna jasa internet di Kab. Wonogiri Terlaksananya pengguna Original Software Aplikasi Terlaksananya Program SIMADES Terlaksananya penerapan eGovernment di Pemerintah Kab. Wonogiri Tersedianya Gedung/Studio RSPD yang Memadai Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penyiaran TV Lokal Pemassangan Videotron sebagai madia informasi Pemeintah
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5
Target 6
Penyebarluasan Informasi melalui Videotron/ Media Luar Ruang Berbasis IT
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 195.000.000
8 195.000.000
195.000.000
195.000.000
4.953.495.000
3.660.000.000
Terlaksananya penerapan E- Government 1 Paket di Pemerintah Kab. Wonogiri
378.495.000
350.000.000
Tersedianya Media monitoring dan evaluasi antar SKPD bagi Eksekutif Tersedianya media web site sebagai media informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat luas Tersedianya SDM yang terlatih dan up to date Tersedianya SIM Kecamatan
1 Paket
400.000.000
400.000.000
1 Paket
25.000.000
30.000.000
1 Paket
75.000.000
75.000.000
1 Paket
15.000.000
15.000.000
1 Paket
Tersedianya penyedia dan pengguna jasa internet sehat dan aman
1 Paket
25.000.000
25.000.000
1 Paket
Tersedianya Open Sourece Software Aplikasi Tersedianya Aplikasi SIMADES Tersedianya Software Aplikasi e-office
1 Paket
25.000.000
50.000.000
1 Paket 1 Tahun
15.000.000 175.000.000
15.000.000 175.000.000
Meningkatnya mutu dan kwalitas penyiaran Terlaksananya Pendirian TV Lokal
1 Paket
200.000.000
900.000.000
1 Paket
2.500.000.000
500.000.000
Meningkatnya penyebarluasan informaasi 1 Paket melalui trknologi informasi
1.000.000.000
1.000.000.000
1 Tahun
Meningkatnya Ketertipan dan PAD
1 Tahun
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Peningkatan/ Rehabilitasi Gedung Kantor/ Studio RSPD Wonogiri Pendirian Stasiun TV lokal
Pagu Indikatif Tahun 2017
1 Paket
1 Paket
1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket
Halaman 58
INDIKATOR KINERJA Kode
Urusan Bidang 2 Monitoring PLIK/ MPLIK dan Desa Dering/ Internet Masuk Kelurahan/ Desa
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 Terrlaksananya monitoring dan evaluasi internet Kecamatan dan Kel./Desa di Kab. Wonogiri Adanya Sosialisasimelalui Website, Leaflet Booklet, Buku dan Tersedianya kontewn Layanan
01
25
1 15
52
01
25
15
53
01
25
17
01
25
17
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 003 Assistensi Bintek bidang Manajemen komunikasi publik
01
25
17
04
01
25
17
05
01
25
18
01
25
18
01
25
18
01
25
18
01
25
18
01
25
19
01
25
19
01
25
19
01
25
19
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA 011 Fasilitasi Kelembagaan KIM dan LKM Terfasilitasinya Kelembagaan Bagi KIM/LKM 020 Penyebarluasan Informasi Publik Bidang Cukai Tersebarnya informasi tentang cukai Tembakau melalui iklan radio, dialog interaktif, tembakau leaflet, stiker dan baliho 21 Fasilitasi Operasional Kegiatan FK METRA Terlaksananya Fasilitasi bagi kegiatan FK METRA 22 Publikasi melalui media massa dan elektronik Terlaksananya publikasi melalui Media massa dan Elektronik PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 004 Operasional Penyiaran RSPD Wonogiri Tersedianya Akomodasi operasional RSPD 005 Dialog Interaktif Bupati Medali Emas Terfasilitasinya Dialog Bupati dengan Masyarakat 006 Liputan Siaran Langsung RSPD Terlaksananya Siaran Langsung
01
25
19
008 Penyebarluasan Informasi Outdoor
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Asistensi Bimbingan Teknis Bidang Pos dan Telekomunikasi Asistensi Bimbingan Teknis Bidang Telematika
Terlaksananya asistensi bintek bidang manajemen Komunikasi Publik Pelaksanaan Bintek bidang pos dan telekomunikasi Pelaksanaan bintek bidang telematika
Terpublikasinya Informasi
Target 4 1 Paket
12 Bulan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5 Tersedianya jaringan internet pada Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Target 6 1 Paket
Tersedianya bahan informasi untuk 12 Bulan disebarkan kepada masyarakat untuk tercapainya peningkatan layanan unggulan
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 50.000.000
8 50.000.000
70.000.000
75.000.000
40.000.000
50.000.000
1 Paket
Tersedianya SDM yang handal dan menguasai manajemn komunkasi publik
1 Paket
20.000.000
20.000.000
1 Paket
Terlaksananya Asistensi bintek bidang manajemen komunikasi publik Terlaksananya asistensi bintek bidang telematika
1 Paket
10.000.000
15.000.000
1 Paket
10.000.000
15.000.000
705.000.000
820.000.000
65.000.000
70.000.000
600.000.000
700.000.000
1 Paket
80 Tersedianya KIM/LKM sebagai agen Kelompok desiminasi informasi 25 Kec Meningkatnya jumlah masyarakat yang memahami tentang cukai tembakau
80 Kelompok 25 Kec
1 Paket
Desiminasi informasi melalui FK METRA
1 Paket
15.000.000
20.000.000
1 Paket
Pemasangan iklan dan ekspos kegiatan melalui media massa
1 Paket
25.000.000
30.000.000
1.510.300.000
1.561.800.000
1 Tahun
Meningkatnya Kinerja para Kru RSPD
1 Tahun
379.800.000
344.800.000
1 Paket
Tersedianya tempat untuk interaksi Bupati 1 Paket dan Masyarakat Tersedianya Informasi yang disiarkan 1 Paket secara langsung Terpublikasinya Informaai dari pemerintah 25 Kec melalui media out door
20.000.000
20.000.000
12.500.000
15.000.000
45.000.000
50.000.000
1 Paket 25 Kec
Halaman 59
INDIKATOR KINERJA Kode
Urusan Bidang
01
25
1 19
2 011 Penyediaan Jasa Komunikasi Internet se-Kab Wonogiri
01
25
19
016 Liputan Siaran Tunda di 25 Kecamatan
01
25
19
018 Pemeliharaan Jaringan WAN/WAV-LAN SKPD
01
25
19
021 E Audit untuk akses data dan tanggung jawab keuangan
01
25
19
024 Operasional PPID
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 Terlaksananya penerapan eGovernment di Pemerintah Kab. Wonogiri Tersedianya informasi yang disiarkan secara tunda Terlaksananya penerapan eGovernment di Terlaksananya penerapan eGovernance di Pemerintah Kab. Wonogiri Tersedianya pembiayaan Operasional PPID Menyediakan informasi yang ada pada PPID Pembantu di Dinhubkominfo Kabupaten Wonogiri Terlaksananya Siaran pada Bulan Romadhon secara rutin Terlaksanaya Siaran Program Romadhon
Target 4 1 Paket
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5 Tersedianya Koneksi Internet Pemerintah Kab. WOnogiri
Target 6 1 Tahun
1 Tahun
Tersosialisasinya Informasi melalui RSPD
1 Paket
Terpeliharanya Infrastruktur koneksi WAN/WAV-LAN Tersedianya Koneksivitas serta integrasi Jaringan Data antar Pemda denga BPK Provinsi Terlaksanaya program dan kegiatan PPID
8 600.000.000
1 Tahun
15.000.000
15.000.000
1 Tahun
350.000.000
420.000.000
1 Tahun
10.000.000
10.000.000
1 Paket
60.000.000
65.000.000
1 Tahun
Tersedianya informasi yang ada pada PPID 1 Tahun Pembantu
7.000.000
10.000.000
1 Bulan
Tersedianya Informasi tentang kegiatan Bulan Romadhon Tersedianya \\informasi Siaran Khusus untuk Bulan Romadhon
1 Bulan
6.000.000
7.000.000
1 Bulan
5.000.000
5.000.000
575.000.000
585.000.000
1 Paket
1 Paket
25
19
029 Safari Ramadhan
01
25
19
030 Siaran Program Ramadhan
01
25
20
01
25
20
PROGRAM FASILITASI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK 002 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
01
25
20
01
25
20
04
01 01
25 25
21 21
01
25
21
01
25
22
PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN POS 001 Fasilitasi Operasional Pos dan Pelayangan Desa Terlaksananya Fasilitasi bagi petugas 3 Kec pelayangan Desa 002 Pembinaan dan Pengawasan Pos dan Jasa Terlaksananya Pembinaan dan 25 Kec Titipan ( Paket ) pengawasan pelaku jasa titipan PROGRAM PENATAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TELEKOMUNIKASI
Penyebarluasan Informasi melalui FK METRA
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 600.000.000
01
Terlaksananya penerapan eGovernance di Pemerintah Kab. Wonogiri 003 Penyebarluasan Informasi melalui Jingle Spot di Tersebarnya Kerpada Masyarakat Radio
Pagu Indikatif Tahun 2017
1 Bulan
1 Paket
Tersedianya pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik
1 Tahun
550.000.000
550.000.000
1 Paket
Tersedianya Informasi kepada Masyarakat 1 Paket melalui media tradisional
10.000.000
15.000.000
Desiminasi informasi melalui media tradisional
15.000.000
20.000.000
40.000.000 25.000.000
50.000.000 30.000.000
15.000.000
20.000.000
1.157.500.000
190.000.000
Tersedianya Informasi melalui forum 1 Paket media tradisional
Halaman 60
1 Paket
Terbinanya kegiatan petugas pelayangan 3 Kec desa Meningkatnya mutu pelayanan jasa titipan 25 Kec
INDIKATOR KINERJA Kode
Urusan Bidang
01
25
1 22
2 001 Fasilitasi Kelembagaan dan Telekomunikasi
01
25
22
002 Monitoring Perkembangan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi
01
25
22
005 Set Audit Menara Telekomunikasi
01
25
22
006 Intensifikasi Pemasukan Retribusi Menara Telekomunikasi
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 Terlaksananya lpembentukan lembaga yang bergerak dibidang telekomunikasi Terbangunnya data dan informasi kondisi menara BTS dan perijinan
Target 4 25 Kec
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5 Terkendalinya pelaku usaha bidang telekomunikasi
Target 6 25 Kec
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 12.500.000
8 20.000.000
25 Kec
Terpantaunya kondisi menara dan kelengkapan perijinan
25 Kec
15.000.000
20.000.000
Terbangunnya Data dan Informasi penggunaan peralatan Menara
25 Kec
Terpantaunya peralatan telekomunikasi yang terpasang pada menara BTS
25 Kec
1.070.000.000
80.000.000
Terbangunnya data SKRD menara telekomunikasi
25 Kec
Terdistribusikannya SKRD dan STRD kepada para Wajib Retribusi
25 Kec
60.000.000
70.000.000
29.463.295.000
22.254.300.000
TOTAL
Halaman 61