BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4.5.1.2.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyajikan saldo Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp13.816.003.114,00 dan Rp446.846.000,00. Nilai saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2013 merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Natuna yang belum diverifikasi. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai dana bergulir sebesar Rp13.816.003.114,00. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4.5.1.3 atas Laporan Keuangan , Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyajikan saldo aset tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp1.152.536.624.354,24 dan Rp599.941.633.860,73. Nilai
BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
1
saldo aset tetap per 31 Desember 2013 tidak dihasilkan dari konsolidasian Neraca SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, dan menyajikan rincian aset tetap yang tidak dapat ditelusuri, serta memuat aset tetap yang berasal dari Hibah Pemerintah Kabupaten Natuna yang belum diverifikasi. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai aset tetap sebesar Rp801.052.226.569,92. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4.5.1.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyajikan saldo aset lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp20.224.376.990,00 dan Rp8.144.018.700,00. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak dapat menyajikan rincian aset lainnya per 31 Desember 2013, sehingga sulit ditelusuri. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2013 menyajikan nilai yang berbeda dengan data yang dihasilkan dari SIMDA BMD dan Buku Inventaris. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai aset lainnya sebesar Rp20.224.376.990,00. Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak pada Investasi Non Permanen, Aset Tetap dan Aset Lainnya tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika BPK dapat memeriksa bukti-bukti 31 Desember 2013 dan 2012, laporan keuangan yang disebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 7.B/LHP/XVIII.TJP/05/2014 dan Nomor 7.C/LHP/XVIII.TJP/05/2014 tanggal 12 Mei 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
2
LAPORAN KEUANGAN POKOK 1. NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NERACA PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam rupiah) No
Uraian
1
ASET
2
ASET LANCAR
3
Kas di Kas Daerah
4
Kas di BLUD
5
Kas di Bendahara Pengeluaran
6
Kas di Bendahara Penerimaan
7
Reff
2013
2012
4.5.1.1 4.5.1.1.1
47.507.306.296,87
135.001.620.498,61
4.5.1.1.2
810.953.997,00
9.729.957,00
Investasi Jangka Pendek
4.5.1.1.3
95.000.000.000,00
130.000.000.000,00
8
Piutang Pajak
4.5.1.1.4
13.693.901,00
3.240.905,00
9
Piutang Retribusi
4.5.1.1.4
176.229.510,58
15.528.805,00
10
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
11
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
12
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
13
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
14
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
15
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
16
Piutang Lainnya
4.5.1.1.4
22.863.576.229,71
4.953.267.857,00
17
Persediaan
4.5.1.1.5
12.291.214.022,00
5.596.459.386,00
18
Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)
178.662.973.957,16
275.579.847.408,61
4.5.1.2.1
13.816.003.114,00
446.846.000,00
4.5.1.2.1.1
13.816.003.114,00
446.846.000,00
19 20
INVESTASI JANGKA PANJANG
21
Investasi Non Permanen
22
Pinjaman kepada Perusahaan Negara
23
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
24
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
25
Investasi dalam Surat Utang Negara
26
Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir
27
4.5.1.2
3
No
Uraian
28
Jumlah Investasi Non Permanen (22 s/d 27)
29
Investasi Permanen
30
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
31
Investasi Permanen Lainnya
32 33
Reff
2013
2012
13.816.003.114,00
446.846.000,00
12.211.420.167,00
7.500.000.000,00
Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)
12.211.420.167,00
7.500.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)
26.027.423.281,00
7.946.846.000,00
4.5.1.2.2 4.5.1.2.2.1
34 35
ASET TETAP
36
Tanah
4.5.1.3.1
77.668.020.239,00
7.054.506.970,00
37
Peralatan dan Mesin
4.5.1.3.2
210.148.782.104,00
171.772.420.462,00
38
Gedung dan Bangunan
4.5.1.3.3
339.650.832.021,99
184.678.018.961,81
39
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
4.5.1.3.4
472.079.792.196,60
196.612.305.346,84
40
Aset Tetap Lainnya
4.5.1.3.5
11.846.902.783,00
10.411.178.563,00
41
Konstruksi dalam Pengerjaan
4.5.1.3.6
41.142.295.009,65
29.413.203.557,08
42
Akumulasi Penyusutan
4.5.1.3.7
43
Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)
1.152.536.624.354,24
599.941.633.860,73
4.5.1.3
44 45
DANA CADANGAN
46
Dana Cadangan
47
Jumlah Dana Cadangan (46)
48 49
ASET LAINNYA
50
Tagihan Penjualan Angsuran
51
Tuntutan Perbendaharaan
52
Tuntutan Ganti Rugi
53
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
54
Aset yang tidak berwujud
4.5.1.4.1
20.127.080.644,00
7.711.765.000,00
55
Aset Lain-Lain
4.5.1.4.2
97.296.346,00
432.253.700,00
56
Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 56)
20.224.376.990,00
8.144.018.700,00
57
JUMLAH ASET (18 + 32 + 42 + 46+ 55)
1.377.451.398.582,40
891.612.345.969,34
25.684.130,00
1.243.835.040,64
4.5.1.4
58 59
KEWAJIBAN
60
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
61
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
62
Utang Bunga
63
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat
64
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya
65
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank
4.5.1.5 4.5.1.5.1 4.5.1.5.1.1
4
No
Uraian
66
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank
67
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi
68
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya
69
Utang Jangka Pendek Lainnya
70
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (61 s/d 69)
Reff
4.5.1.5.1.2
2013
2012
1.873.860.080,00
1.396.662.796,70
1.889.544.210,00
2.640.497.837,34
1.889.544.210,00
2.640.497.837,34
143.281.622.166,87
263.763.151.234,97
10.953.997,00
4.364.180,00
71 72
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
73
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
74
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
75
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
76
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
77
Utang Dalam Negeri – Obligasi
78
Utang Jangka Panjang Lainnya
79
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (73 s/d 78)
80
JUMLAH KEWAJIBAN (69 + 78)
4.5.1.5.2
81 82
EKUITAS DANA
83
EKUITAS DANA LANCAR
84
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
85
Pendapatan yang Ditangguhkan
86
Cadangan Piutang
23.053.499.641,29
4.972.037.567,00
87
Cadangan Persediaan
12.291.214.022,00
5.596.459.386,00
88
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
(1.873.860.080,00)
(1.396.662.796,70)
89
Jumlah Ekuitas Dana Lancar (84 + 88)
176.763.429.747,16
272.939.349.571,27
26.027.423.281,00
7.946.846.000,00
1.152.536.624.354,24
599.941.633.860,73
20.224.376.990,00
8.144.018.700,00
1.198.788.424.625,24
616.032.498.560,73
4.5.1.6 4.5.1.6.1
90 91
EKUITAS DANA INVESTASI
92
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
93
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
94
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
95
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
96
Jumlah Ekuitas Dana Investasi (92 + 95)
97
EKUITAS DANA CADANGAN
98
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
99
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan
4.5.1.6.2
5
No
Uraian
Reff
2013
2012
100
JUMLAH EKUITAS DANA ( 90 + 97 + 101)
1.375.551.854.372,40
888.971.848.132,00
101
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (81 + 102)
1.377.451.398.582,40
891.612.345.969,34
Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.
6
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam rupiah) No
Uraian
1
PENDAPATAN
2
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Reff
Anggaran Tahun 2013
Realisasi Tahun 2013
%
Realisasi Tahun 2012
4.5.2.1 4.5.2.1.1
3
Pendapatan Pajak Daerah
4.5.2.1.1.1
7.598.000.000,00
8.691.020.435,00
114,39
6.765.394.867,14
4
Pendapatan Retribusi Daerah
4.5.2.1.1.2
1.051.320.000,00
952.993.430,00
90,65
472.274.893,00
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan
4.5.2.1.1.3
125.136.000,00
125.136.386,00
100,00
-
6
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.5.2.1.1.4
22.256.100.000,00
21.354.515.861,32
95,95
26.870.718.058,40
7
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)
31.030.556.000,00
31.123.666.112,32
100,30
34.108.387.818,54
39.606.365.706,00
56.331.247.189,00
142,23
68.096.161.713,00
8 9
PENDAPATAN TRANSFER
10
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
11
Dana Bagi Hasil Pajak
12
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
558.895.903.895,03
536.445.854.154,00
95,98
603.101.963.626,00
13
Dana Alokasi Umum
233.124.880.000,00
233.124.880.000,00
100,00
169.458.624.000,00
14
Dana Alokasi Khusus
60.648.960.000,00
45.486.721.000,00
75,00
21.931.095.000,00
15
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)
892.276.109.601,03
871.388.702.343,00
97,66
862.587.844.339,00
4.5.2.1.2 4.5.2.1.2.1
16 17
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
4.5.2.1.2.2
18
Dana Otonomi Khusus
19
Dana Penyesuaian
5.151.197.088,00
6.383.516.000,00
123,92
4.155.163.000,00
-
20
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 - 19)
5.151.197.088,00
6.383.516.000,00
123,92
4.155.163.000,00
19.412.367.905,00
10.559.397.393,88
54,40
21.019.759.567,17
-
-
19.412.367.905,00
10.559.397.393,88
21 22
Transfer Pemerintah Provinsi
23
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
24
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
25
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)
4.5.2.1.2.2
54,40
21.019.759.567,17
7
No 26
Uraian
Reff
Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)
Anggaran Tahun 2013
Realisasi Tahun 2012
%
916.839.674.594,03
888.331.615.736,88
96,89
887.762.766.906,17
27 28
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
29
Pendapatan Hibah
-
-
-
30
Pendapatan Dana Darurat
-
-
-
31
Pendapatan Lainnya-Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
22.232.678.607,00
21.455.714.540,00
32
Pendapatan Lainnya
-
-
33
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (28 s/d 32)
22.232.678.607,00
21.455.714.540,00
96,51
12.449.658.500,94
34
JUMLAH PENDAPATAN (7 +26 + 33)
970.102.909.201,03
940.910.996.389,20
96,99
934.320.813.225,65
4.5.2.1.3
96,51
12.047.514.852,00 402.143.648,94
35 36
BELANJA
37
BELANJA OPERASI
38
Belanja Pegawai
4.5.2.2.1.1
368.654.621.773,00
316.931.411.852,00
85,97
304.304.501.348,00
39
Belanja Barang
4.5.2.2.1.2
388.253.539.314,00
353.856.903.330,30
91,14
311.355.792.682,00
40
Bunga
-
-
-
-
41
Subsidi
4.5.2.2.1.3
22.104.280.000,00
11.459.776.710,00
51,84
12.758.994.726,00
42
Hibah
4.5.2.2.1.4
24.222.000.000,00
21.185.605.723,00
87,46
35.641.800.685,00
43
Bantuan Sosial
4.5.2.2.1.5
23.943.890.000,00
22.447.950.000,00
93,75
29.511.025.000,00
44
Bantuan Keuangan
4.5.2.2.1.6
45
Jumlah Belanja Operasi (38 s/d 44)
4.5.2.2 4.5.2.2.1
35.809.164.891,00
34.177.513.000,00
95,44
26.657.450.185,00
862.987.495.978,00
760.059.160.615,30
88,07
720.229.564.626,00
46 47
BELANJA MODAL
48
Belanja Tanah
4.5.2.2.2.1
2.451.000.000,00
1.934.757.950,00
78,94
50.000.000,00
49
Belanja Peralatan dan Mesin
4.5.2.2.2.2
38.048.743.010,00
28.366.504.185,00
74,55
48.829.774.057,00
50
Belanja Bangunan dan Gedung
4.5.2.2.2.3
161.290.581.840,00
123.361.960.675,00
76,48
86.651.652.977,00
51
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
4.5.2.2.2.4
154.906.183.608,00
135.046.019.866,00
87,18
78.187.273.832,00
52
Belanja Aset Tetap Lainnya
4.5.2.2.2.5
2.110.056.000,00
2.079.320.020,00
98,54
4.374.997.353,00
53
Belanja Aset Lainnya
4.5.2.2.2.6
72.000.000,00
71.046.646,00
98,68
-
54
Jumlah Belanja Modal (48 s/d 53)
358.878.564.458,00
290.859.609.342,00
81,05
218.093.698.219,00
4.5.2.2.2
55 56
BELANJA TIDAK TERDUGA
57
Belanja Tidak Terduga
6.000.000.000,00
4.473.755.500,00
74,56
254.237.000,00
58
Jumlah Belanja Tidak Terduga (57)
6.000.000.000,00
4.473.755.500,00
74,56
254.237.000,00
59
JUMLAH BELANJA (45 + 54 + 58)
1.227.866.060.436,00
1.055.392.525.457,30
85,95
938.577.499.845,00
4.5.2.2.3
60 61
BELANJA TRANSFER
62
Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa
63
Bagi Hasil Pajak
-
-
-
64
Bagi Hasil Retribusi
-
-
-
65
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
4.5.2.2.4
8
No
Uraian
66
Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa
67
Jumlah Belanja dan Transfer
68
Reff
SURPLUS/DEFISIT (34-67)
Anggaran Tahun 2013
Realisasi Tahun 2013
%
Realisasi Tahun 2012
-
-
-
1.227.866.060.436,00
1.055.392.525.457,30
85,95
938.577.499.845,00
(257.763.151.234,97)
(114.481.529.068,10)
44,41
(4.256.686.619,35)
267.163.952.562,97
267.163.952.562,97
100,00
278.920.639.182,32
69 70
PEMBIAYAAN
71
PENERIMAAN DAERAH
72
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
73
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
74
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
-
75
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
-
-
-
76
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
-
77
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
-
-
-
78
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
-
-
-
79
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
-
-
-
80
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
-
-
-
81
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
-
-
-
82
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
-
-
-
83
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
-
84
Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)
267.163.952.562,97
267.163.952.562,97
-
-
4.5.2.3 4.5.2.3.1
100,00
278.920.639.182,32
85 86
PENGELUARAN DAERAH
87
Pembentukan Dana Cadangan
88
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
89
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
-
-
-
90
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
-
91
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Laporan Keuangan Bank
-
-
-
92
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Laporan Keuangan Bukan Bank
-
-
-
93
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
-
-
-
94
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
-
-
-
95
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
-
-
-
96
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
-
-
-
4.5.2.3.2 100,00
7.500.000.000,00
9
No
Uraian
97
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya
98
Jumlah Pengeluaran (87 s/d 97)
99
PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98)
100
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (68 - 99)
Reff
Anggaran Tahun 2013
Realisasi Tahun 2013
Realisasi Tahun 2012
%
-
4.5.2.4
-
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
100,00
7.500.000.000,00
261.163.952.562,97
261.163.952.562,97
100,00
271.420.639.182,32
-
146.682.423.494,87
267.163.952.562,97
Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,
Drs. T. MUKHTARUDDIN