Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
I Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012
Tanggal 05 Maret 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau dan dalam penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan
Bupati
Lamandau
Nomor
37
Tahun
2012
tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang merupakan penggabungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Lamandau dengan Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan Perundangan - undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut : a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal; b. Melakukan kooordinasi dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal; c. Pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standar teknis perizinan terpadu;
Halaman : 1
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan Penanaman Modal secara terpadu; e. Pelaksanaan urusan tata usaha badan.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau mengacu pada beberapa Peraturan sebagai Landasan Hukum sebagai berikut : a. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18); b. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; c. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau; e. Peraturan
Bupati
Lamandau
Nomor
37
Tahun
2012
tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau
Halaman : 2
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
1. VISI Visi adalah mental model masa depan, yang berarti visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh semua anggota ( LAN & BPKP tahun 2002 ). Jadi gambaran masa depan suatu organisasi yang didalamnya terdapat karakteristik organisasi dan unsur realistis dalam pencapainnya merupakan hakekat suatu visi. Berpedoman pada pengertian dan hakekat tersebut dan dalam Rangka Peningkatan Investasi Penanaman Modal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau serta mampu meningkatkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat secara tepat, efisien dan terpadu maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau mempunyai Visi yaitu “ “ Prima dan Terpercaya dalam Pelayanan “
2. MISI Untuk mewujudkan Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau sebagaimana hal diatas, maka haruslah ditetapkan suatu Misi yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Misi merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan dan program suatu instansi Pemerintah yang ingin dicapai. Adapun Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a. Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang Efektif, Efisien, dan Transparan. b. Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal;
Halaman : 3
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Sistematika penyajian Rencana Kerja (RENJA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau sebagai berikut : Uraian singkat masing - masing bab adalah sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas
gambaran umum
penyusunan rancangan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau yang meliputi latar belakang, landasan hokum, visi dan misi, serta sistematika penulisan. Bab II
Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun Lalu; menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun 2013.
Bab III Tujuan dan Sasaran; menyajikan perumusan tujuan dan sasaran serta kebijakan strategis BPPTPM. Bab IV Program dan Kegiatan; menjelaskan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan BPPTPM. Bab IV Penutup; menjelaskan kesimpulan penyusunan Renja BPPTPM.
Halaman : 4
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
II Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (RENJA BPPTPM) Kabupaten Lamandau Tahun 2013 dibentuk berdasarkan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau. Proses Pelayanan Perizinan dimulai sejak Februari 2009 dengan adanya Peraturan Daerah Bupati Lamandau Nomor 07 Tahun 2009 Tanggal 04 Februari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lamandau dibidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Lamandau. Pencapaian Renja BPPTPM Tahun 2013 dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan dan melaksanakan Renja tahun berikutnya dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu. Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Target Pelaksanaan Renja Tahun 2014 disampaikan dalam tabel. 1 berikut :
Halaman : 5
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Untuk pencapaian kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu di BPPTPM per Agustus 2013 dapat dilihat pada Tabel. 2 berikut :
Tabel Pencapaian Pelayanan Perizinan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jenis Ijin IMB IUJK SITU SIDOM SPP REKLAME SIUP TDP HO
Jumlah 40 34 105 104 202 208 125 98 123
Halaman : 5
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
III Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan dengan berpedoman kepada Visi, Misi yang didasarkan pada analisis strategis lingkungan dengan konsisten kepada tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan dan program kegiatan. Dimana tujuan yang ingin dicapai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : a. Memperjelas arah tujuan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau dengan program – program kegiatan yang akan dilaksanakan BPPTPM; b. Memberikan Transparansi kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau; c. Mengadakan Evaluasi Kegiatan; d. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengembangan investasi secara simultan; e. Mendorong prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Pembangunan Daerah; f. Meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umum yang dilakukan oleh Aparatur Negara.
Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan atau semesteran. Sasaran Halaman :
9
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Strategis yang difokuskan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau untuk mencapai tujuan, yaitu : 1.
Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui kemudahan, kelancaran, keterbukaan, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pelayanan yang terkait dengan kewenangan instansi teknis.
2.
Masyarakat menerima proses pelayanan yang lebih sederhana dan terkoordinasi dalam satu tempat ( one stop service ), dimana penyelenggaraan perizinan dari mulai pendaftaran, penerbitan sampai dengan penandatanganan izin dilakukan pada satu tempat (Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu / PPTSP).
3.
Terciptanya wadah pelayanan yang akurat dan terintegrasi serta transparan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan.
4.
Meningkatkan dan mengembangkan investasi dalam bidang Penanaman Modal Daerah.
Kebijakan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tindakan – tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penerapan Kebijakan Srategis yang disiapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam mencapai tujuan dan sasaran, yaitu : a. Mewujudkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau sebagai salah satu salah satu Program Pemerintah sebagai Pintu masuk dan keluarnya perizinan dan pengembangan investasi di bidang penanaman modal; b. Lamanya dan rumitnya proses Peijinan merupakan masalah yang harus diatasi melalui perencaan dan sistem tata laksana yang tepat; c. Terciptanya proses Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Halaman :
10
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau telah menyusun Rencana Program Kegiatan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut : No
1.
2.
Program
Pelayanan Administrasi Perkantorn
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kegiatan
Anggaran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / OPerasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Pembersihan kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kantor 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 10. Penyediaan peralatan rumah tangga 11. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah 14. Penyediaan koordinasi dalam daerah
4.500.000 148.154.550
1. Pengadaan Kendaran Dinas / Operasional 2. Pembangunan Rumah Penjaga Kantor (Lanjutan)
382.500.000
7.000.000 18.913.157
182.452.800 31.838.400 14.880.000 41.919.750 12.500.000 2.250.000
121.425.000 5.004.000 5.000.000 10.920.000 65.861.900 73.910.000
26.750.000
Halaman :
11
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
No
3.
Program
No
Kegiatan
Anggaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu
7.820.000
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
15.000.000
5.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1. Pengembangan potensi unggulan daerah 2. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 3. Penyelenggaraan Pameran dan Promosi didalam dan Luar Negeri 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS 5. Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten 6. Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik
44.124.219
7.820.000
69.956.250
114.022.250 22.860.000 20.000.000 -
6.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
20.000.000
7.
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
1. Koordinasi Perizinan dan Investasi 2. Pendataan Perizinan 3. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
32.460.900 16.295.000 3.200.000
Halaman :
12
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
IV Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau telah menyusun Rencana Program Kegiatan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut : No
1.
Program
Pelayanan Administrasi Perkantorn
No
Kegiatan
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / OPerasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Pembersihan kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kantor 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / P 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 10. Penyediaan peralatan rumah tangga 11. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Anggaran
4.500.000 148.154.550 7.000.000 18.913.157
182.452.800 31.838.400 14.880.000 41.919.750 12.500.000 2.250.000
121.425.000 5.004.000 5.000.000 10.920.000 65.861.900
Halaman : 13
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
No
Program
No
Kegiatan
14. Penyediaan koordinasi dalam daerah
Anggaran
73.910.000
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Mobil Jabatan 2. Pengadaan Kendaraan Dinas 3. Pembangunan Rumah Penjaga Kantor (Lanjutan)
324.000.000 58.500.000 26.750.000
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu
7.820.000 7.820.000
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
15.000.000
5.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1. Pengembangan potensi unggulan daerah 2. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 3. Penyelenggaraan Pameran dan Promosi didalam dan Luar Negeri 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS 5. Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten
44.124.219 69.956.250
114.022.250
22.860.000 20.000.000
6.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
20.000.000
7.
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
1. Koordinasi Perizinan dan Investasi 2. Pendataan Perizinan 3. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
32.460.900 16.295.000 3.200.000
Halaman : 14
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
1) Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan
Tata
Kerja
Inspektorat,
Badan
Perencanaan
Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, maka Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretaris terdiri dari : a.
Kasubbag Keuangan
b.
Kasubbag Perencanaan & Pengendalian Program
c.
Kasubbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan
c. Bidang terdiri dari : a. Bidang Pengaduan b. Bidang Perizinan Dasar c. Bidang Perizinan Lanjutan dan Strategis d. Bidang Penanaman Modal a.) Kasubbid Pengembangan & Promosi Investasi b.) Kasubbid Pengawasan dan Pengendalian Investasi 2. Aparatur Pendukung, Sarana dan Prasarana dan Jenis Perizinan di KPPT . 1) Aparatur Pendukung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau memiliki 26 (dua puluh enam)
Halaman : 15
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
orang staff yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 (lima) orang tenaga honorer. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari 12 (dua belas) orang Sarjana (S1), 1 (satu) orang Diploma 3, dan 13 (tiga belas) orang SMA. Berdasarkan Jabatan Struktural Eselon II.b 1 (satu) orang, Eselon III.a 1 (satu) orang, Eselon III.b 3 (tiga) orang dan Eselon IV.a dan 4 (empat) orang eselon IV.b. Tabel 1.1 Status Kepegawaian No
Status
Jumlah
1
Pegawai Negeri Sipil
21 Orang
2
Calon Pegawai Negeri Sipil
3
Pegawai Tidak Tetap/Honorer
5 Orang
Jumlah
26 Orang
Tabel 1.2 Berdasarkan Golongan No
Golongan
Jumlah
Keterangan
1
IV
1 Orang
Aktif
2
III
11 Orang
Aktif
3
II
9 Orang
Aktif
4
I
-
Jumlah
21 Orang
Tidak Aktif Aktif
Tabel 1.3 Berdasarkan Jabatan Struktural No
Golongan
Jumlah
Keterangan
1
IV
1 Orang
Aktif
2
III
8 Orang
Aktif
3
II
-
-
4
I
-
-
Jumlah
9 Orang
Aktif
Halaman : 16
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Tabel 1.4 Jumlah PNS Non Jabatan No
Uraian
Jumlah
Keterangan
1
Non Jabatan
12 Orang
Aktif
Tabel 1.5 Berdasarkan Jenis Kelamin PNS/PTT/Honorer No
Jenis Kelamin
Jumlah
Keterangan
1
Pria
14 Orang
Aktif
2
Wanita
12 Orang
Aktif
Tabel 1.6 Berdasarkan Komposisi Tingkat Pendidikan No
Tingkat Pendidikan
Jumlah
Keterangan
1
Pasca sarjana ( S2 )
-
-
2
Sarjana ( SI )
12 Orang
Aktif
3
Sarjana Muda D3/Akademi
1 Orang
Aktif
4
SLTA
13 Orang
Aktif
5
SLTP
-
-
6
SD/SR
-
-
Jumlah
26 Orang
Aktif
Tabel 1.7 Berdasarkan jenis Diklat/Kursus yang diikuti No
Jenis Diklat/Kursus
Jumlah
Keterangan
1
Spamen/Diklat Tk. II
-
-
2
Sepadya/Spama/Diklat Tk. III
2 Orang
Aktif
3
Sepala/Adum/Diklat Tk IV
6 Orang
Aktif
4
Khusus Manajemen Proyek
-
-
5
ANJB
-
-
6
MKD
-
-
7
Bendaharawan
2 Orang
Aktif
8
Arsiparis
-
-
Halaman : 17
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
2) Sarana dan Prasarana. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau sarana dan prasarana pengadaan BPPTPM untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Pengadaan komputer, laptop dan aksesorisnya dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai sarana dan prasarana penunjang administrasi dan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau. TABEL 3.8 SARANA DAN PRASARANA No
Nama Barang
Jumlah
Keterangan
1
Gedung Kantor
1 Buah
BPPTPM
2
Kendaraan Roda 4
1 Buah
BPPTPM
3
Kendaraan Roda 2
5 Buah
BPPTPM
4
Komputer
10 Unit
BPPTPM
5
Laptop
6 Buah
BPPTPM
6
Note Book
2 Unit
BPPTPM
7
Mesin Tik
1 Unit
BPPTPM
8
Printer
16 Buah
BPPTPM
9
Meja Kerja
13 Buah
BPPTPM
10
Meja Kerja Kayu
5 Buah
BPPTPM
11
Meja Panjang
4 Buah
BPPTPM
12
Filling Kabinet
7 Buah
BPPTPM
13
Lemari Besi
5 Buah
BPPTPM
14
Kursi
26 Buah
BPPTPM
15
Lemari Kayu
4 Buah
BPPTPM
16
AC
19 Buah
BPPTPM
17
Telepon
12 Buah
BPPTPM
18
Camera Digital
4 Buah
BPPTPM
Halaman : 18
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
V Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di bidang Perizinan guna meningkatkan dan mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Investasi di bidang Penanaman Modal secara cepat dan efisien serta terpadu. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan dan perubahan yang membangun baik dalam Program Kerja, kegiatan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur Perizinan. Mudah – mudahan pada tahun – tahun yang akan datang Program Rencana Strategis ini akan lebih sempurna seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan Rencana Kerja. Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan sebagai bahan selanjutnya, atas perhatian dan bantuan berbagai pihak disampaikan terima kasih.
Nanga Bulik,
September 2013
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA PembinaTk. I NIP. 19580717 198606 1 001
Bab IV
Halaman 19
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kata Pengantar………………………………………………………………………….......................
i
Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………….
ii
BAB 1
1
Pendahuluan ……………………………………………………………………………. A.
Latar Belakang …….......................................................................................
1
B.
Landasan Hukum ……………………………………………………………….
3
C.
Visi dan Misi ……..……………………………………………………………. 1.
Visi ……….................................................................................................
3
2.
Misi ……………………………………………………………...................
3
Sistematika Penulisan ...........................................................................................
4
BAB 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun 2013 .....................................................
5
BAB 3
Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan .......................................................................
9
D.
BAB 4
BAB 5
A.
Tujuan BPPTPM ..................................................................................................
9
B.
Sasaran Strategis ............................................................................................
9
C.
Kebijakan Strategis .........................................................................................
10
D.
Rencana Program Kegiatan BPPTPM Kabupaten Lamandau ………………
11
Program dan Kegiatan …………………………………………………………………
13
A.
Rencana Program dan Kegiatan ..........................................................................
13
B.
Kondisi Umum Pelayanan ..................................................................................
15
Penutup ..............................................................................................................................
19
LAMPIRAN. Rencana Kerja Tahun 2014 ………………………………………………………….
iii
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dapat diselesaikan. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Tahun 2014 merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal secara cepat, efisien dan terpadu. Masukan dan saran sangat terbuka guna menunjang kesempurnaan Renja SKPD BPPTPM ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu Rencana Kerja (RENJA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2014.
Nanga Bulik,
September 2013
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA Pembina Tk. I NIP. 19580717 198606 1 001
i
RENCANA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 2013
No 1
Program / Kegiatan 2 Pagu Indikatif 2011 BELANJA TIDAK LANGSUNG
Sasaran Program 3
Lokasi Keg. 4
Target Keg. 5
Nanga Bulik
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Peningkatan Pelayanan Kerja 1 Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman Surat, Fax, dll Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Jasa Listrik, Telepon dan Air Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa Servis Peralatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops. Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Ops. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersusunnya Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terjaganya Kesinambungan Fungsi Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan Bacaan Harian, Buletin serta Buku-buku Peraturan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Makanan & Minuman harian Pegawai & tamu dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Laporan Kegiatan Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah Laporan Kegiatan Program Peningkatan Sarana & 2 Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Teralis Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 4 Aparatur Pendidikan & Pelatihan Formal
Peningkatan SDA
Sarana Operasional Sarana Operasional Peralatan Gedung Kantor perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai KPPT Tersedianya Pakaian Hari - hari Khusus
Peningkatan SDA Aparatur
Rp Rp
Input 6 1.855.112.944 537.000.000
Output 7
Outcome 8
Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Luar Kab. Lamandau Nanga Bulik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.700.000 41.600.000 5.000.000 17.500.000 129.052.800 31.838.400 17.030.000 37.799.750 16.788.794 2.250.000 33.000.000 5.004.000 11.000.000 31.216.000 40.000.000
Terkirimnya Surat Terbayarnya Listrik Tersedianya Jasa Servis Peralatan Kantor Terpeliharanya Kend. Dinas/Ops Terbayarnya Honor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Perlatan Kerja Terpenuhinya ATK Kantor Terpenuhinya Brg Cetak & Penggandaan Tersedianya Peralatan & perlkp. Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bhn Bacaan & Perundangan Tersedianya Makan Minum Kantor Terlaksanya Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Terlaksanya Rapat Koordinasi Dalam Daerah
Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja
Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik
100% 100% 100% 100%
Rp Rp Rp Rp
600.433.200 15.000.000 44.000.000 21.500.000
Terbangunnya Gedung Kantor Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Teralis Gedung kantor
Meningkatnya Sarana & Prasarana Meningkatnya Sarana & Prasarana Meningkatnya Sarana & Prasarana Meningkatnya Sarana & Prasarana
Nanga Bulik Nanga Bulik
100% Rp 100% Rp
9.000.000 Terlaksananya Pakaian Dinas & Perlkp. Meningkatnya Disipilin Aparatur 16.400.000 Terlaksananya Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Meningkatnya Disipilin Aparatur
Nanga Bulik & Luar Kab. Lamandau
100% Rp
20.000.000 Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan
Meningkatnya SDA
Program / Kegiatan No 2 1 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 5 Peningkatan Pelayanan Perizinan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Survey dan Monitoring Perizinan
Sasaran Program Lokasi Keg. 3 4 Peningkatan Pelayanan Perizinan Insentif Aparatur Perizinan Nanga Bulik Masyarakat dan Pelaku Usaha Nanga Bulik Legalitas Perusahaan yang berdomisili di Kab. Lamandau Nanga Bulik
Target Keg. 5
Input 6
100% Rp 100% Rp 100% Rp Rp
Output 7
135.000.000 Terlaksanya Insentif Aparatur Perizinan 15.000.000 Terlaksanya Sosialisasi Perizinan 20.000.000 Terlaksananya Survey Perizinan 1.318.112.944
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA Pembina, IV/a NIP. 19580717 198606 1 001
Outcome 8 Meningkatnya Pelayanan Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan
Sumber Dana 9
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
APBD
Sumber Dana 9 APBD APBD APBD
RENCANA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 2012
No 1
Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pagu Indikatif 2012 BELANJA TIDAK LANGSUNG
Prioritas 3
Capaian Program Tolak Ukur Target 4 5
Indikator Kinerja Keluaran Program Tolak Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
No 1
Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
100%
Optimalisasi Jasa Surat Menyurat
100%
100%
Optimalisasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
100%
100%
Optimalisasi Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
100%
100%
Optimalisasi Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops.
100%
100%
Optimalisasi Jasa Administrasi Keuangan
100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
100%
Optimalisasi Jasa Kebersihan Kantor
100%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
100%
Optimalisasi Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
100%
Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Prioritas 3
Capaian Program Tolak Ukur Target 4 5 Tersedianya ATK 100%
Indikator Kinerja Keluaran Program Tolak Ukur Target 6 7 Optimalisasi ATK 100%
Terciptanya Jasa Surat Menyurat Terciptanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Terciptanya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Terciptanya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. Terciptanya Jasa Administrasi Keuangan Terciptanya Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
14
15
Rp
1.201.354.000
Rp
494.204.000
100%
Rp
2.000.000
Nanga Bulik KPPT
100%
Rp
32.000.000
Nanga Bulik KPPT
100%
Rp
10.000.000
Nanga Bulik KPPT
100%
Rp
12.500.000
Nanga Bulik KPPT
100%
Rp
140.380.000
Nanga Bulik KPPT
100%
Rp
31.824.000
Nanga Bulik KPPT
100%
Rp
13.500.000
Nanga Bulik KPPT
BELANJA LANGSUNG
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Tersedianya ATK 100%
APBN 13
SKPD Penanggun g Jawab
Rp Rp
10 1.976.354.000
APBD I 12
Lokasi
APBD 11 1.976.354.000 775.000.000
Rp
Peningkatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perkantoran
Usulan Tahun 2012
Pagu Indikatif
Usulan Tahun 2012
Pagu Indikatif 10 Rp
APBD 11 35.000.000
APBD I 12
Lokasi APBN 13
SKPD Penanggun g Jawab
14 15 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan
100%
Optimalisasi Barang Cetak & Penggandaan
100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / Penambahan Daya Listrik / Ground
Tersedianya instalasi listrik dan ground
100%
Tersedianya instalasi listrik dan ground
100%
100%
Optimalisasi Peralatan & Perlengkapan Kantor
100%
100%
Optimalisasi Peralatan Rumah Tangga
100%
100%
Optimalisasi Bahan Bacaan & Perundangundangan
100%
Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan & Perundangundangan Tersedianya Makanan & Minuman Kantor Tersedianya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Koordinasi Dalam Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan & Perundangundangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah 2
100%
100%
100%
Optimalisasi Makanan & Minuman Kantor Optimalsasi Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Optimalisasi Koordinasi Dalam Daerah
100%
100%
100%
Terciptanya Barang Cetak & Penggandaan Terwujudnya penerangan bangunan kantor dan ground Terciptanya Peralatan & Perlengkapan Kantor Terciptanya Peralatan Rumah Tangga Terciptanya Bahan Bacaan & Perundangundangan Terciptanya Makanan & Minuman Kantor Terciptanya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Terciptanya Koordinasi Dalam Daerah
100%
Rp
4.000.000
Nanga Bulik KPPT
100%
Rp
50.000.000
Nanga Bulik KPPT
100%
Rp
25.000.000
Nanga Bulik KPPT
100%
Rp
7.000.000
Nanga Bulik KPPT
100%
Rp
11.000.000
Nanga Bulik KPPT
100%
Rp
30.000.000
Nanga Bulik KPPT
100%
Rp
40.000.000
Dlm & Luar Daerah
100%
Rp
50.000.000
Nanga Bulik KPPT
Rp
555.000.000
Nanga Bulik KPPT
Rp
60.000.000
Nanga Bulik KPPT
Rp
390.000.000
Nanga Bulik KPPT
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Papan Nama Kantor
Tersedianya Bangunan Papan Nama Kantor
1 unit
Tersedianya Bangunan Papan Nama Kantor
1 unit
Pembuatan Jalan Lingkungan Kantor
Tersedianya jalan lingkungan kantor
1 paket
Tersedianya jalan lingkungan kantor
1 paket
No
Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan
Prioritas
1
2
3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair
Capaian Program Tolak Ukur Target 4 5 Tersedianya Peralatan Gedung 1 paket Kantor Tersedianya 1 paket meubelair
Indikator Kinerja Keluaran Program Tolak Ukur Target 6 7 Tersedianya Peralatan Gedung 1 paket Kantor Tersedianya 1 paket meubelair
Tersedianya Bangunan Papan 1 unit Nama Kantor Tersedianya jalan lingkungan 1 paket kantor
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Tersedianya Peralatan 1 paket Gedung Kantor Tersedianya 1 paket meubelair
Usulan Tahun 2012
Pagu Indikatif
APBD 11
10
APBD I 12
APBN 13
KPPT
Lokasi
SKPD Penanggun g Jawab
14
15
Rp
46.000.000
Nanga Bulik KPPT
Rp
50.000.000
Nanga Bulik KPPT
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya danan pemeliharaan rutin 1 paket / berkala gedung kantor
Tersedianya danan pemeliharaan rutin / 1 paket berkala gedung kantor
Tersedianya danan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1 paket
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas & Perlengapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu
1 paket
Tersedianya Pendidikan & Pelatihan Formal
1 paket
Tersedianya Insentif Pelayanan 1 tahun Perijinan
Nanga Bulik KPPT
Rp
17.150.000
Nanga Bulik KPPT
Terciptanya Pakaian Dinas & 1 paket Perlengkapannya
Rp
7.650.000
Nanga Bulik KPPT
Optimalisasi Pakaian Khusus hari-hari 1 paket tertentu
Terciptanya Pakaian Khusus 1 paket hari-hari tertentu
Rp
9.500.000
Nanga Bulik KPPT
Rp
15.000.000
Rp
15.000.000
Rp
120.000.000
Rp
120.000.000
Rp
4 26 1.976.354.000
Optimalisasi Pendidikan & Pelatihan Formal
1 paket
Terlaksananya Pendidikan & 1 paket Pelatihan Formal
1 tahun
Terlaksananya Insentif Pelayanan Perijinan
5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan Pelayanan Perizinan
9.000.000
Optimalisasi Pakaian Dinas & 1 paket Perlengkapannya
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Rp
Optimalisasi Insentif Pelayanan Perijinan
1 tahun
JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN RKPD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2012 Nanga Bulik, Maret 2011 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA NIP. 19580717 198606 1 001
Nanga Bulik KPPT &
Nanga Bulik KPPT
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2014
Kode 1
120.12.00 120.12.00.01
120.12.00.01 120.12.00.01.01 120.12.00.01.02 120.12.00.01.03 120.12.00.01.06 120.12.00.01.07 120.12.00.01.08 120.12.00.01.09 120.12.00.01.10 120.12.00.01.11 120.12.00.01.12 120.12.00.01.13 120.12.00.01.14 120.12.00.01.15 120.12.00.01.17 120.12.00.01.18 120.12.00.01.19
Program / Kegiatan 2 Pagu Indikatif 2011 BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji Gaji PNS BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah
Sasaran Program 3
Target 4
Organisasi 5 Rp Rp
Pagu 6 4.195.527.194 900.000.000
Peningkatan Pelayanan Kerja Pengiriman Surat, Fax, dll Jasa Listrik, Telepon dan Air Jasa Servis Peralatan Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Ops. Tersusunnya Administrasi Keuangan Terjaganya Kebersihan Kantor Terjaganya Kesinambungan Fungsi Peralatan Kerja Alat Tulis Kantor Barang Cetak dan Penggandaan Perlengkapan Kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3.500.000 60.000.000 10.000.000 25.000.000 150.000.000 31.838.400 25.000.000 50.000.000 16.788.794 50.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Rumah Tangga Bacaan Harian, Buletin serta Buku-buku Peraturan Makanan & Minuman harian Pegawai & tamu dinas Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
190.500.000 7.500.000 11.000.000 45.000.000 150.000.000 100.000.000
Kode 1
Program / Kegiatan 2
Sasaran Program 3
Target 4
Organisasi 5
Pagu 6
120.120.02 120.120.02.64 120.120.02.66 120.120.02.121
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pembangunan Pagar Kantor Penataan Halaman Kantor Pembangunan Rumah Penjaga Kantor Pengadaan Mobil Dinas dan Operasional Pengadaan Meubelair Renovasi Kantor
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Sarana Operasional Sarana Operasional Sarana Operasional Sarana Operasional Tersedianya Meubelair Renovasi Kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
300.000.000 53.500.000 85.600.000 775.000.000 75.000.000 50.000.000
120.12.03 120.12.03.02 120.12.03.05
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu
Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai KPPT Tersedianya Pakaian Hari - hari Khusus
100% 100%
Rp Rp
13.500.000 24.000.000
120.12.05 120.12.05.01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan & Pelatihan Formal
Peningkatan SDA Peningkatan SDA Aparatur
100%
Rp
20.000.000
120.12.15 120.12.15.02 120.12.15.08
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengembangan Potensi Unggulan daerah Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Penyelenggaraan Pameran dan promosi didalam dan di luar Negeri Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Pembangunan sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik
100% 100% 100%
Rp Rp Rp
66.500.000 75.000.000 120.000.000
100% 100% 100%
Rp Rp Rp
25.000.000 20.000.000 280.000.000
100%
Rp
10.000.000
120.12.15.14 120.12.15.15 120.12.15.16 120.12.15.19
120.12.30 120.12.30.03
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelengaraan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kode 1 120.12.49 120.12.49.01 120.12.49.03 120.12.49.04
Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan Pelayanan Perizinan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pembuatan Sistem Informasi Perlayanan Perizinan Daerah
Sasaran Program 3 Peningkatan Pelayanan Perizinan Insentif Aparatur Perizinan Masyarakat dan Pelaku Usaha Masyarakat dan Pelaku Usaha
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA Pembina Tk. I NIP. 19580717 198606 1 001
Target 4
100% 100% 100% 100%
Organisasi 5
Pagu 6
Rp Rp Rp Rp
139.500.000 24.000.000 3.200.000 209.600.000
Rp
3.295.527.194
RENCANA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 2011
No 1
Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pagu Indikatif 2011 BELANJA TIDAK LANGSUNG
Prioritas 3
Capaian Program Tolak Ukur Target 4 5
Indikator Kinerja Keluaran Program Tolak Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolak Ukur 8
Target 9
BELANJA LANGSUNG Peningkatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
1 tahun
Optimalisasi Jasa Surat Menyurat
1 tahun
Optimalisasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Usulan Tahun 2011
Pagu Indikatif 10 Rp 1.811.661.440
Rp Rp
APBD 11 1.811.661.440 537.000.000
Rp
1.274.661.440
Rp
378.328.240
APBD I 12
Lokasi APBN 13
14
1 tahun
Terciptanya Jasa Surat Menyurat
1 tahun
Rp
6.000.000
Nanga Bulik
1 tahun
Terciptanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
1 tahun
Rp
15.000.000
Nanga Bulik
1 tahun
Optimalisasi Jasa Peralatan & 1 tahun Perlengkapan Kantor
Terciptanya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
1 tahun
Rp
10.000.000
Nanga Bulik
1 tahun
Optimalisasi Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops.
1 tahun
Terciptanya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops.
1 tahun
Rp
10.000.000
Nanga Bulik
1 tahun
Optimalisasi Jasa Administrasi Keuangan
1 tahun
Terciptanya Jasa Administrasi Keuangan
1 tahun
Rp
52.800.000
Nanga Bulik
Tersedianya Jasa 1 tahun Kebersihan Kantor
Optimalisasi Jasa Kebersihan Kantor
1 tahun
Terciptanya Jasa Kebersihan Kantor
1 tahun
Rp
39.000.000
Nanga Bulik
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan
Optimalisasi Jasa Perbaikan Peralatan 1 tahun Kerja Optimalisasi Alat Tulis 1 tahun Kantor
Terciptanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terciptanya Alat Tulis Kantor
1 tahun
Rp
19.000.000
Nanga Bulik
1 tahun
Rp
42.868.620
Nanga Bulik
Optimalisasi Barang 1 tahun Cetak & Penggandaan
Terciptanya Barang Cetak & Penggandaan
1 tahun
Rp
11.000.000
Nanga Bulik
1 tahun 1 tahun 1 tahun
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan & Perundangundangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah
2
Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan & Perundangundangan Tersedianya Makanan & Minuman Kantor Tersedianya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Koordinasi Dalam Daerah
1 tahun
Optimalisasi Peralatan & 1 tahun Perlengkapan Kantor
Terciptanya Peralatan & 1 tahun Perlengkapan Kantor
Rp
18.343.760
Nanga Bulik
1 tahun
Optimalisasi Peralatan Rumah Tangga
1 tahun
Terciptanya Peralatan Rumah Tangga
1 tahun
Rp
7.266.000
Nanga Bulik
1 tahun
Optimalisasi Bahan Bacaan & Perundang- 1 tahun undangan
Terciptanya Bahan Bacaan & Perundangundangan
1 tahun
Rp
13.833.860
Nanga Bulik
1 tahun
Optimalisasi Makanan 1 tahun & Minuman Kantor
Terciptanya Makanan & 1 tahun Minuman Kantor
Rp
33.216.000
Nanga Bulik
1 tahun
Terciptanya Rapat Koordinasi & Konsultasi 1 tahun Keluar Daerah
Rp
60.000.000
Dlm & Luar Daerah
1 tahun
Terciptanya Koordinasi Dalam Daerah
Rp
40.000.000
Nanga Bulik
Rp
680.933.200
Nanga Bulik
1 tahun
1 tahun
Optimalsasi Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Optimalisasi Koordinasi Dalam Daerah
1 tahun
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Teralis Gedung Kantor
Tersedianya 1 unit Gedung Kantor Tersedianya Kendaraan Dinas / 1 paket Ops Tersedianya Peralatan Gedung 1 paket Kantor
Optimalisasi Gedung 1 unit Kantor Optimalisasi Kendaraan Dinas / 1 paket Ops. Optimalisasi Peralatan Gedung 1 paket Kantor
Terbangunnya Gedung Kantor
1 unit
Rp
600.433.200
Nanga Bulik
Terciptanya Kendaraan Dinas / Ops.
1 paket
Rp
15.000.000
Nanga Bulik
Terciptanya Peralatan Gedung Kantor
1 paket
Rp
44.000.000
Nanga Bulik
Tersedianya Teralis 1 paket Gedung Kantor
Optimalisasi Teralis Gedung Kantor
1 paket
Terciptanya Teralis Gedung Kantor
1 paket
Rp
21.500.000
Nanga Bulik
Rp
25.400.000
Nanga Bulik
Tersedianya Pakaian Dinas & Perlengapannya Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Optimalisasi Pakaian Dinas & Perlengkapannya Optimalisasi Pakaian Khusus hari-hari tertentu
1 paket
Terciptanya Pakaian Dinas & Perlengkapannya
1 paket
Rp
9.000.000
Nanga Bulik
1 paket
Terciptanya Pakaian 1 paket Khusus hari-hari tertentu
Rp
16.400.000
Nanga Bulik
Rp
20.000.000
Nanga Bulik
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 paket
1 paket
Pendidikan & Pelatihan Formal
Tersedianya Pendidikan & Pelatihan Formal
1 paket
Optimalisasi Pendidikan & Pelatihan Formal
1 paket
Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal
1 paket
Nanga Bulik &
Rp
20.000.000
Rp
170.000.000
Rp
135.000.000
Nanga Bulik
Optimalisasi 8 8 Terlaksananya Sosialisasi Sosialisasi Pelayanan kecamata kecamata Pelayanan Perijinan Perijinan n n
Rp
15.000.000
Nanga Bulik
Tersedianya Survey 8 8 8 Optimalisasi Survey & Terlaksananya Survey & & Monitoring kecamata kecamata kecamatan Monitoring Perijinan Monitoring Perijinan Perijinan n n
Rp
20.000.000
Nanga Bulik
Luar Daerah 5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan Pelayanan Perizinan
Sosialisasi Pelayanan Perizinan
Survey dan Monitoring Perizinan
Tersedianya Insentif Pelayanan 1 tahun Perijinan Tersedianya Sosialisasi 8 Pelayanan kecamatan Perijinan
Optimalisasi Insentif Pelayanan Perijinan
1 tahun
Terlaksananya Insentif Pelayanan Perijinan
1 tahun
JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN RKPD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2011
Rp Nanga Bulik, Maret 2010 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA Pembina, IV/a NIP. 19580717 198606 1 001
5 23 1.811.661.440
SKPD Penanggun g Jawab 15
KPPT
KPPT
KPPT
KPPT
KPPT
KPPT
KPPT KPPT KPPT
KPPT
KPPT
KPPT
KPPT
KPPT
KPPT
KPPT KPPT KPPT
KPPT
KPPT
KPPT KPPT
KPPT
KPPT
KPPT
KPPT
KPPT
KPPT
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KANTOR BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Alamat : Batu Batanggui No. 39 Nanga Bulik
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 503.1/ /VII/BPPTPM - 2013 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2014 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU
Menimbang
: a.
b.
Mengingat
bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan BPPTPM Kabupaten Lamandau Tahun 2014, perlu disusun Rencana Kerja BPPTPM Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014; bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
: 1.
Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2.
Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8.
9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04; Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah DaerahProvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 seri D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 seri E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D);
20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau; 21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 294). MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014
KESATU
:
Rencana Kerja BPPTPM Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi BPPTPM;
KEDUA
:
Rencana Kerja BPPTPM sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018;
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetpkan di Pada Tanggal
: :
NANGA BULIK 1 Juli 2013
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA Pembina Tk. I NIP. 19580717 198606 1 001