Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.
I
II.Ba
Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Aa7 - normatív támogatások (adatok forintban) Polgármesteri Hivatal kiadásai
II.b
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai
II.c II.d
Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése A polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként ), kiemelve a tartalékokat, céltartalékokat Összesítő táblázat Igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok Szociális gondoskodás Városüzemeltetési feladatok Támogatások Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Tartalékokból megvalósuló munkák Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák
IA IB
II II.Aa
III
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-8 B8 C1
Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként
1/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása I.A
I. Pénzügyi mérleg - Bevételek Megnevezés I.
Működési bevételek 1.
2008.
2008.
változás
eredeti ei.
módosított ei.
+/- %
4 205 413
4 231 537
0,6
639 809
665 933
4,1
Intézményi műk.bevételek
4 580
4 580
0,0
449 382
471 152
4,8
1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés
78 147
82 501
5,6
1.4. Hozam és kamat bevételek
107 700
107 700
0,0
3 565 604
3 565 604
0,0
3 649 000
3 649 000
0,0
-98 754
-98 754
0,0
15 358
15 358
0,0
1 618 453
1 656 563
2,4
1 566 529
1 566 529
0,0
1 110
39 220
3 433,3
38 781
38 781
0,0
24 624
24 624
0,0
14 157
14 157
0,0
Tűzoltóságok támogatása
0
0
Fejlesztési célú támogatások
12 033
12 033
0
0
12 033
12 033
0
0
1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek
2.
Önkorm.sajátos működési bevételei 1.1. Helyi adók 1.2. Átengedett központi adók 1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok
II.
Támogatások 1.
Normatív támogatások
2.
Központosított előirányzatok
3.
Normatív kötött felhaszn. támogatások ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz Jöv.pótló és közcélú fogl.tám.
4.
ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások 5. III
Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior
0,0 0,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
38 812
38 812
0,0
1.
Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.
37 427
37 427
0,0
2.
Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.
1 385
1 385
0,0
3.
Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
IV
Támogatásértékű bevétel
924 947
887 085
-4,1
Támogatásértékű működési bevétel
615 997
578 135
-6,1
ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz
275 000
275 000
0,0
egyéb költségvetési szervtől átvett
340 997
303 135
-11,1
2.
Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés
0
0
3.
Támogatásértékékű felhalmozási bevétel
308 950
308 950
0
0
1.
EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett
ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett V
Véglegesen átvett pénzeszközök 1.
Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről
2.
Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít. Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül. Értékpapír értékesítés
VI 1. 2. 3.
VII
VIII
1. 2. 3. 1.
Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével Hitelek Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ebből: működési célú felhalmozási célú
100,0
0
0
308 950
308 950
0,0
131 965
131 965
0,0
0
0
131 965 36 806 0 36 806
131 965 36 806 0 36 806
0,0 0,0
6 956 396 26 352 0 26 352 0 679 500 679 500 3 485 676 015
6 982 768 26 352 0 26 352
0,4 0,0
2 104 963 2 104 963 66 246 2 038 717
209,8 209,8 1 800,9 201,6
2/124
0,0
0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen
7 662 248
3/124
9 114 083
18,9
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
4/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
5/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása I.
I.B
Pénzügyi mérleg - Kiadások Mehnevezés
I
Működési kiadások 1 Személyi juttatás
2008.
2008.
változás
eredeti ei.
módosított ei.
+/- %
5 708 169
5 785 160
1,3
2 475 178
2 486 140
0,4 0,3
2 Munkaadót terhelő járulék
718 398
720 686
1 857 232
1 893 872
2,0
4 Egyéb folyó kiadások
24 080
50 377
109,2
5 Ellátottak pénzbeli juttatása
13 960
13 960
0,0
241 530
245 976
1,8
36 211
36 211
0,0
339 980
336 338
-1,1
1 600
1 600
0,0
3 Dologi kiadások
6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre 9 Kamatkiadás 10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II
1 357 314
1 454 365
7,2
1 Felújítás
Felhalmozási és tőkejellehű kiadások
595 523
606 291
1,8
2 Beruházás
339 019
388 209
14,5
3 Pénzügyi befektetések
100 000
100 000
0,0
0
0
322 772
359 865
11,5
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív. 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III
IV V
284 623
1 562 416
448,9
1 Általános tartalék (működési)
Tartalékok
125 448
119 571
-4,7
2 Felhalmozási céltartalék
159 175
1 442 845
806,5
3 Államháztartási tartalék
0
0
122 980 109 100
122 980 109 100
100 109 000
100 109 000
0,0 0,0 0,0 0,0
80 062
80 062
0,0
0
0
80 062
80 062
0,0
7 662 248
9 114 083
18,9
Hitel kamatai Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vás. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön
VI
Finanszírozási kiadások 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen
6/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
7/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.Aa
Polgármesteri Hivatal bevételei Megnevezés I. 1.
2.
II. 1. 2. 3.
4.
III 1. 2. 3. IV 1.
2. 3.
V. VI.
1. 2. 1. 2. 3.
VII.
VIII.
1. 2. 3. 1.
2008.
Működési bevételek Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 1.4. Hozam és kamat bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei ebből: Helyi adók - Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó - Helyi iparűzési adó - Egyéb bevételek,bírság(pótlékok,bírság önell.) Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó - Termőföld bérbead.sz.adó - Egyéb sajátos bevételek, bírságok Támogatások Normatív támogatások Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások a ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. b Tűzoltóságok támogatása c Fejlesztési célú támogatások a ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások b Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior c Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékékű műkűködési bevétel ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatatásértékű felhalmozási bevétel ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít. Működési, támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése Értékpapír értékesítés Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével Hitelek Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ebből: működési célú
2008.
eredeti ei. módosított ei. 3 891 742 3 917 866 326 138 352 262 4 580 4 580 171 413 193 183 42 445 46 799 107 700 107 700 3 565 604 3 565 604 3 649 000 3 649 000 700 000 700 000 31 000 31 000 18 000 18 000 2 900 000 2 900 000
változás +/- % 0,7 8,0 0,0 12,7 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-98 754 454 320 -693 074 0 140 000 0 15 358 1 618 453 1 566 529 0 1 110 38 781 24 624 14 157 0 12 033
-98 754 454 320 -693 074 0 140 000 0 15 358 1 656 563 1 566 529 0 39 220 38 781 24 624 14 157 0 12 033
12 033
12 033
0,0
38 812 37 427 1 385 0
38 812 37 427 1 385 0
0,0 0,0 0,0
643 259 222 344
605 397 184 482
-5,9 -17,0
222 344
184 482
-17,0
308 950
308 950
0,0
308 950 0 111 965 36 806 0 36 806
308 950 0 111 965 36 806 0 36 806
0,0
6 229 072 26 352 0 26 352
6 255 444 26 352 0 26 352
0,4 0,0
679 500 679 500 3 485
2 034 848 2 034 848 58 833
199,5 199,5 1 588,2
8/124
0,0 0,0 2,4 0,0 3 433,3 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása felhalmozási célú Bevételek összesen
676 015
1 976 015
192,3
6 934 924
8 316 644
19,9
9/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Normatíva igénylés a 2008.gazdasági évhez
lakosságszám: 20 188
Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos összeg A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 1. Települési önkormányzatok feladatai 1.a Települési-üzemeltetési , igazgatási és sportfeladatok 1.a(1) Lakosságszám szerint fő 20 188 1 430 1.a(2) De településenként legalább 1500000 Ft (kiegészítés) telep.önkorm. 1.a(3) De 500 fő alatti településeken legalább 3000000 Ft (kiegészítés) telep.önkorm. 1.b Közösségi közlekedési feladatok fő 20 188 515 2. Körzeti igazgatás 2.a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2.aa Alap-hozzájárulás körzetközpont 1 3 300 000 2.ab Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 513 35 822 2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok fő 40 534 280 2.b Építésügyi igazgatási feladatok 2.ba Alap-hozzájárulás fő 39 202 50 2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 520 7 700 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 207 3 800 10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 10.a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok fő 20 188 1 135 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása #HIÁNYZIK III.1. Az állomány személyi juttatásaihoz III.1.a A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önk.tűzoltóság sz. fő #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 3 920 172 III.1.b A készenléti szolgálattal nem rendelk.hiv.önk.tűzoltóság szem.j. fő #HIÁNYZIK 5 122 775 #HIÁNYZIK III.2. A dologi kiadások támogatása III.2.a Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez,fenntartásához és intézm.kiad m2 #HIÁNYZIK 4 717 #HIÁNYZIK III.2.b Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez, karbantartásához kilométer #HIÁNYZIK 115 #HIÁNYZIK III.2.c A különleges tűzoltójárművek, speciális és egyedi eszközök kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához db #HIÁNYZIK 500 000 #HIÁNYZIK III.2.e Készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos tűzoltó-parancs intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz fő 500 000 Támogatási jogcím
menny.egység 10/124
mutató
fajlagos
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos összeg A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete szerint) IV. A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó A A települési önkormányzatot megillető, a településekre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a Ft 454 319 578 B III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Ft SZJA Személyi jövedelemadó összesen
Támogatási jogcím
menny.egység
11/124
mutató
fajlagos
összeg
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 9. Pénzbeli szociális juttatások fő 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11.a Általános feladatok 11.ab 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel 11.ab(1) Családsegítés fő #HIÁNYZIK 395 11.ab(2) Gyermekjóléti szolgálat fő #HIÁNYZIK 395 11.c Szociális étkeztetés 11.ca 2007.december hónapban részesült hozzájárulásban fő #HIÁNYZIK 82 000 2008-ban új ellátás 11.cb A nyugdíminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén fő #HIÁNYZIK 92 500 11.cc A nyugdíminimum 150%-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén fő #HIÁNYZIK 82 000 11.cd A nyugdíjminimum 300 %-át meghalaldó jövedelem esetén fő #HIÁNYZIK 65 000 11.d Házi segítségnyújtás 11.da 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban fő #HIÁNYZIK 190 000 2008-ban új ellátás 11.db A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén fő #HIÁNYZIK 275 000 11.dc A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén fő #HIÁNYZIK 173 700 11.e Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 11.ea 2006. december hónapban is részesült hozzájárulásban (100%) fő #HIÁNYZIK 30 000 11.eb Új ellátás a 3.sz.melléklet kieg.szab.5.B)b) szerint (50%) fő #HIÁNYZIK 15 000 11.g Támogató szolgálat 11.ga 2007.december hónapban is részesült hozzájárulásban, illetve 2007-ben rendelkezett működési engedéllyel, de nem részesült működési hó #HIÁNYZIK ### hozzájárulásban (100 %) 11.gb 2008-ban új ellátás a 3.sz.melléklet Kiegészítő szabályok 5.B)a) pontja szerint (50 %) működési hó ### 11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása fő #HIÁNYZIK 150 000 11.k(2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő 220 000 11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 11.m Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése Támogatási jogcím 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
menny.egység
12/124
mutató
fajlagos
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
#HIÁNYZIK -
összeg
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 12.a
Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása fő #HIÁNYZIK 800 000 12.b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 12.bcaa 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban fő #HIÁNYZIK 700 000 12.bcab A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 785 000 12.bcac A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén fő #HIÁNYZIK 700 000 12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápológondozó otthoni ellátása fő #HIÁNYZIK 700 000 12.c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás, a férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak összegének átlaga alapján 12.ca 520000 és 600000 Ft között van fő #HIÁNYZIK 560 000 12.cb Nem éri el az 520000 Ft-ot fő 0 12.cc 600000 Ft felett van fő #HIÁNYZIK 547 400 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei férőhely #HIÁNYZIK 525 000 14. Gyermekek napközbeni ellátása 14.a Bölcsődei ellátás fő #HIÁNYZIK 547 000 14.c Ingyenes intézményi étkeztetés fő #HIÁNYZIK 50 000 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz II.2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő #HIÁNYZIK 9 400
Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 2008/2009 A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Óvoda
13/124
fajlagos
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
#HIÁNYZIK
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 15. 2.
A 2007. évi költségvetési tv. alapján Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 2.(a3) 1. nevelési év 2.(a4) 2-3. nevelési év 15. a A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás a(3) 1-2. nevelési év a(4) 3. nevelési év Általános Iskola 15. 2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 2.(b1) 1. évfolyam 2.(b2) 2-3. évfolyam 2.(b3) 4. évfolyam 2.(b4) 5. évfolyamon 2.(b5) 6. évfolyamon 2.(b6) 7-8. évfolyamon b A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján b(1) 1-2. évfolyamon b(2) 3. évfolyamon b(3) 4. évfolyamon b(4) 5-6.évfolyamon b(5) 7-8. évfolyamon Középfokú iskola 15. 2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 2.(c1.) 9. évfolyamon 2.(c2.) 10. évfolyamon 2.(c3.) 11-13. évfolyamon c A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján c(1) 9-10. évfolyamon c(2) 11-13. évfolyamon
2 550 000 fő fő
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
fő fő fő fő fő fő fő fő
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 2008/2009 A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Szakképzés elméleti képzés 15. 2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján
14/124
fajlagos
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 2.(d1) Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakk.évf. 2.(d2) Szakiskola, szakközépiskola második és további évfolyama d A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján d(1) Felz. 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második szakk.évf. d(2) Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama A 2007. évi költségvetési tv. alapján Info.1 Összes fő a 15.2. jogcímen megadott adatok alapján Info.2 Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma A 2008. évi tv-javaslat alapján Info.3 Összes fő a 15.a)-15.d) jogcímeken megadott adatok alapján Info.4 Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma Alapfokú művészetoktatás 16. 2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 2.1. Zeneművészeti ágon, egyéni foglalkozás keretében 2.1.(1) Minősített intézményben 2.2. Képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás 2.2.(1) Minősített intézményben 15. e A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2 550 000 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama e(2) Minősített intézményben Képző-és iparművészeti, táncművészeti ág előképző, alapképző és továbbk. évf. e(5) Minősített intézményben Kollégiumok közoktatási feladatai 16. 3.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 3.4.(3.) Általános Iskola 15. f A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2 550 000 f(3) Általános Iskola
fő fő
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
fő fő fő fő
fő
#HIÁNYZIK
105 000
fő
#HIÁNYZIK
40 000
fő
#HIÁNYZIK
fő
#HIÁNYZIK
fő fő
#HIÁNYZIK
645 000 #HIÁNYZIK
Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 2008/2009 A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 16. 5. A 2007. évi költségvetési törvény alapján 5.a Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás fő #HIÁNYZIK
15/124
fajlagos
23 000
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 15. g A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján g(1) 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2 550 000 g(2) 5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2 550 000 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10.évfolyamán 16. 1.1 A 2007. évi költségvetési törvény alapján A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 16. 1.2 Szakmai gyakorlat képzés a szakképzési évfolyamon 1.2d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzésh. A 2007. évi költségvetési törvény alapján A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató sni tanulók a rehab.bizottság szakv.a., valamint nem sni tanulók orvosi igazolás alapján 16. 4.1.a A 2007. évi költségvetési törvény alapján 4.1.a(2)Általános iskola 4.1.a(3)Középiskola,szakiskola 2.1.a A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.a(2)Általános iskola 2.1.a(3)Középiskola,szakiskola Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,halmozottan fogyaték. 4.1.c A 2007. évi költségvetési törvény alapján 4.1.c(2)Óvoda 4.1.c(3)Általános iskola 4.1.c(4)Középiskola,szakiskola 2.1.c A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.c(2)Óvoda 2.1.c(3)Általános iskola 2.1.c(4)Középiskola,szakiskola
fő fő
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
fő fő
#HIÁNYZIK
fő fő
#HIÁNYZIK
fő fő
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
fő fő fő fő fő fő fő fő
#HIÁNYZIK
40 000 40 000
#HIÁNYZIK
22 400 22 400
240 000 240 000 #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
384 000 384 000 384 000 #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 2008/2009 A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető,és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4.1.d,e A 2007. évi költségvetési tv. alapján 1.d,e(2)Óvoda fő #HIÁNYZIK
16/124
240 000 240 000
384 000 384 000 384 000 fajlagos
192 000
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 1.d,e(3)Általános iskola 1.d.e(4)Középiskola, szakiskola Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési gyermekek, tanulók 2.1.d A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.d(2)Óvoda 2.1.d(3)Általános iskola 2.1.d(4)Középiskola, szakiskola Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2.1.e A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.e(3)Általános iskola Korai fejlesztés, gondozás 4.2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 2.2. A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján Fejlesztő felkészítés 4.3. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 2.3. A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi okttatás 7.a A 2007. évi költségvetési tv. alapján 7.a.(2) Óvoda 7.a.(3) Általános iskola 7.a(4) Középiskola, szakiskola 3. A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 3.(2) Óvoda 3.(3) Általános iskola 3.(4) Középiskola, szakiskola
fő fő
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
192 000 192 000
fő fő fő
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
192 000 192 000 192 000
fő
#HIÁNYZIK
144 000
fő fő
#HIÁNYZIK
fő fő
#HIÁNYZIK
fő fő fő
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
fő fő fő
240 000 #HIÁNYZIK 240 000 #HIÁNYZIK
325 000 325 000 45 000 45 000 45 000
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
45 000 45 000 45 000
Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 2008/2009 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 7.a A 2007. évi költségvetési tv. alapján 7.a(6) Óvoda fő #HIÁNYZIK 45 000 3. A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 3.(6) Óvoda fő #HIÁNYZIK 45 000
17/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamok 8.(4) A 2007. évi költségvetési tv. alapján 4.(4) A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók száma 11.1. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 6.1. A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján Intézményi társulás óvodájába, járó gyermekek, tanulók támogatása 11.2. A 2007. évi költségvetési tv. alapján 6.2.b A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján(már működő társulás) 2.b(2) Óvoda 2.b(3) Általános iskola 1-4. évfolyam 2.b(4) Általános iskola 5. évfolyam 2.b(5) Általános iskola 6-8. évfolyam Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17. 1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés A 2007. évi költségvetési tv. alapján 1.(2) Óvoda 1.(3) Általános iskola 1.(4) Középiskola, szakiskola A 2008.évi költségvetési tv-javaslat alapján 1.a(2) Óvoda 1.a(3) Általános iskola 1.a(4) Középiskola, szakiskola 1.b Kieg.hozzájár. a rendszeres gyerm.véd.kedv.rész. 5.évf.ált.isk.tan.ingy.étk
fő fő
#HIÁNYZIK
fő fő
#HIÁNYZIK
fő
#HIÁNYZIK
fő fő fő fő
fő fő fő fő fő fő fő
#HIÁNYZIK
71 500 71 500
#HIÁNYZIK
15 000 18 000 45 000
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
55 000 55 000 55 000 #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 2008/2009 A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 17. 2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő #HIÁNYZIK 2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához fő #HIÁNYZIK 3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek támogatása 3.(3) Általános iskola fő #HIÁNYZIK
18/124
45 000 45 000 45 000 45 000
55 000 55 000 55 000 16 000 fajlagos 10 000 1 000 186 000
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
Támogatási jogcím menny.e. 2007/2008 A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhsználású támogatása (8.sz.melléklet) I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés,emelt szintű érettségire való felk. 2007/2008-as tanév fő #HIÁNYZIK 2008/2009-es tanév fő 3. Pedagógiai szakszolgálat 2007/2008-as tanév fő #HIÁNYZIK 2008/2009-es tanév fő
19/124
2008/2009
fajlagos
#HIÁNYZIK
11 700 11 700
#HIÁNYZIK
### ###
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
### Normatíva összesen: 101955946 1. 266714374 tűzoltók 287535811 szociális 949104367 közoktatás ###
5.m.1. 5.m.3. 5.m.5. 5.m.6. 5.m.7. 5.m.9. 5.m.11. 5.m.12.
101955946 266714374 287535811 949104367 1605310498
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok lakossági közműfejlesztés támogatása 262/2004(IX.23.) Korm.rendelet kompok, révek, fenntartásának, felújításának támogatása 2008.február 15-ig rendeletet adnak települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 2008.január 15-ig Kormány rendelet kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 2008.február 15-ig rendeletet adnak könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 2008.február 15-ig rendeletet adnak helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 2008.február 28-ig rendeletet adnak a 2007. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása elvonás egy része önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési
20/124
ki GKM, ÖTM, PM ki OKM, PM, ÖTM ki OKM, PM, ÖTM ki ÖTM, PM elszámoláskor
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
5.m.14. 5.m.15. 5.m.16. 5.m.17. 5.m.18. 5.m.19. 5.m.21. 5.m.22. 5.m.25. 5.m.26.
pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása 2008.február 28-ig rendeletet adnak ki települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása e törvény 66. §-ának (3) bekezdése szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 2008.március 15-ig rendeletet adnak ki esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 2008.március 15-ig rendeletet adnak ki hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása 2008.január 31-ig rendeletet adnak ki közoktatás-fejlesztési célok támogatása 2008.március 15-ig rendeletet adnak ki egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 2008.március 15-ig rendeletet adnak ki a vizitdíj visszatérítésének támogatása 217/1997(XII.1.)Kormányrendelet az alapfokú művészetoktatás támogatása 2008.március 15-ig rendeletet adnak ki nyári gyermekétkeztetés 2008.április 15-ig rendeletet adnak ki a 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 2008.február 28-ig Kormány rendelet
21/124
ÖTM, PM Kormány rendelet OKM, PM, SzCsM, ÖTM OKM, PM, SzCsM, ÖTM ÖTM, PM OKM, PM, SzCsM, ÖTM SzCsM, PM, ÖTM OKM, PM, ÖTM SzCsM, PM, ÖTM
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II-Aa7 összeg 95 991 846 39 265 660 28 868 840 10 396 820 33 026 206 3 300 000 18 376 686 11 349 520 1 960 100 4 004 000 786 600 22 913 380 22 913 380 #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK -
22/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása összeg
### ###
454 319 578 ###
összeg
23/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása #HIÁNYZIK ###
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 8 000 000
#HIÁNYZIK -
összeg
24/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 13 376 847 #HIÁNYZIK
összeg #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
25/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK összeg #HIÁNYZIK
26/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
#HIÁNYZIK
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK összeg #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
27/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK összeg
#HIÁNYZIK
28/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK összeg
#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
29/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK összeg #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
30/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
összeg #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK
31/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
GKM, ÖTM, PM OKM, PM, ÖTM OKM, PM, ÖTM elszámoláskor
32/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
Kormány rendelet OKM, PM, SzCsM, ÖTM OKM, PM, SzCsM, ÖTM OKM, PM, SzCsM, ÖTM SzCsM, PM, ÖTM OKM, PM, ÖTM SzCsM, PM, ÖTM
33/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
II.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal kiadásai II.Ba Megnevezés
I
II
III
IV V
VI
Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 9 Kamatkiadás 10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása Tartalékok 1 Általános, és működési céltartalék 2 Felhalmozási céltartalék 3 Államháztartási tartalék Hitel kamatai Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vás. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Finanszírozási kiadások 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel Kiadások összesen
2008. 2008. eredeti ei. módosított ei. 2 157 911 2 212 339 437 503 439 815 130 529 131 268 992 575 1 016 851 11 863 38 160 0 0 241 530 245 976 2 331 2 331 339 980 336 338 1 600 1 600
változás +/- % 2,5 0,5 0,6 2,4 221,7 1,8 0,0 -1,1 0,0
1 342 314 595 523 324 019 100 000 0 322 772
1 391 663 606 291 325 507 100 000 0 359 865
284 121 124 946 159 175 0 122 980 109 100 100 109 000
1 561 914 119 069 1 442 845 0 122 980 109 100 100 109 000
449,7 -4,7 806,5
80 062
80 062
0,0
80 062 4 096 488
80 062 5 478 058
0,0 33,7
34/124
3,7 1,8 0,5 11,5
0,0 0,0 0,0 0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények
cím
előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat Városi Rendelőintézet 101 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
35/124
2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
II.b változás +/- %
457 978 0 32 460 1 460 0 0 0 275 000 0 149 058 0 0 0 457 978 457 978 199 450 57 230 166 768 650 0 0 33 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
476 372 0 32 460 1 460 0 0 18 394 275 000 0 149 058 0
4,0
476 372 457 978 199 450 57 230 166 768 650 0 0 33 880 0 0 0 18 394 0 18 394 0 0 0
4,0 0,0 44,5 0,0 0,0 0,0
457 978
476 372
4,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények
cím
előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat Háziorvosi Szolgálat 102 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
36/124
II.b 2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
változás +/- %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0
0
### ###
### ###
### ### ### ### ### ###
0
###
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények
cím
előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat Szociális Intézmények Igazgatósága 103 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
37/124
II.b 2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
változás +/- %
347 278 0 105 583 5 036 0 27 540 0 0 0 209 119 0 0 0 347 278 347 278 188 925 52 668 103 983 1 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 563 0 105 583 5 036 0 27 540 1 285 0 0 209 119 0
0,4
348 563 347 963 189 444 52 834 103 983 1 702 0 0 0 0 0 0 600 0 600
0,4 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0
347 278
348 563
0,4
0,0 0,0 0,0
0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények
cím
előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat Bóbita Bölcsőde 104 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
38/124
II.b 2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
változás +/- %
128 528 0 22 159 4 127 0 0 0 0 0 102 242 0 0 0 128 528 128 528 69 391 19 419 39 179 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 528 0 22 159 4 127 0 0 0 0 0 102 242
0,0
128 528 128 528 69 391 19 419 39 179 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 528
128 528
0,0
0,0 0,0
0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények
cím
előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Napsugár Óvoda 105 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
39/124
II.b 2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
változás +/- %
190 085 0 9 305 937 0 4 723 0 0 0 175 120 0 0 0 190 085 190 085 111 649 32 319 45 714 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 885 0 9 305 937 0 4 723 800 0 0 175 120 0
0,4
190 885 190 585 111 649 32 319 46 214 403 0 0 0 0 0 0 300 0 300
0,4 0,3 0,0 0,0 1,1 0,0
190 085
190 885
0,4
0,0 0,0 0,0
0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények
cím
előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Benedek Elek Óvoda 106 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
40/124
II.b 2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
változás +/- %
270 477 0 20 208 1 196 0 0 0 0 0 249 073 0 0 0 270 477 270 477 158 179 45 530 66 250 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 967 0 20 208 1 196 0 0 490 0 0 249 073 0
0,2
270 967 270 667 158 179 45 530 66 440 518 0 0 0 0 0 0 300 0 300
0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0
270 477
270 967
0,2
0,0 0,0
0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények
cím
előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat 107 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
41/124
II.b 2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
változás +/- %
83 586 0 0 0 0 38 166 0 0 0 45 420 0 0 0 83 586 83 586 59 510 16 758 6 195 1 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 550 0 0 0 0 38 166 964 0 0 45 420 0
1,2
84 550 84 050 59 710 16 830 6 387 1 123 0 0 0 0 0 0 500 0 500
1,2 0,6 0,3 0,4 3,1 0,0
83 586
84 550
1,2
0,0
0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények
cím
előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Bezerédj Általános Iskola 108 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
42/124
II.b 2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
változás +/- %
270 307 0 15 460 4 978 0 0 0 0 0 249 869 0 0 0 270 307 270 307 156 214 45 704 65 740 444 2 205 0 0 0 0 0 0 0 0
271 207 0 15 460 4 978 0 0 900 0 0 249 869 0
0,3
271 207 271 057 156 214 45 704 66 490 444 2 205 0 0 0 0 0 150 0 150
0,3 0,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0
270 307
271 207
0,3
0,0 0,0
0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények
cím
előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Deák Ferenc Általános Iskola 109 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
43/124
II.b 2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
változás +/- %
212 038 0 10 537 4 029 0 0 0 0 0 197 472 0 0 0 212 038 212 038 115 824 33 808 59 912 449 2 045 0 0 0 0 0 0 0 0
213 238 0 10 537 4 029 0 0 1 200 0 0 197 472 0
0,6
213 238 213 238 115 824 33 808 61 112 449 2 045 0 0 0 0 0 0 0 0
0,6 0,6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
212 038
213 238
0,6
0,0 0,0
0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények
cím
előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 110 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
44/124
II.b 2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
változás +/- %
509 464 0 21 846 6 659 0 45 458 0 0 0 435 501 0 0 0 509 464 509 464 296 328 85 654 121 186 930 5 366 0 0 0 0 0 0 0 0
517 935 0 21 846 6 659 0 45 458 8 471 0 0 435 501 0
1,7
517 935 517 235 300 093 86 860 123 986 930 5 366 0 0 0 0 0 700 0 700
1,7 1,5 1,3 1,4 2,3 0,0 0,0
509 464
517 935
1,7
0,0 0,0 0,0
0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények
cím
előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon 111 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
45/124
II.b 2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
változás +/- %
122 346 0 2 407 0 0 0 0 0 0 119 939 0 0 0 122 346 122 346 79 913 22 903 17 948 197 1 385 0 0 0 0 0 0 0 0
122 546 0 2 407 0 0 0 200 0 0 119 939 0
0,2
122 546 122 346 79 913 22 903 17 948 197 1 385 0 0 0 0 0 200 0 200
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 346
122 546
0,2
0,0
0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények
cím
előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I. 112 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
46/124
II.b 2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
változás +/- %
136 808 0 6 594 0 0 0 0 0 0 130 214 0 0 0 136 808 136 808 93 285 26 550 16 641 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 890 0 6 594 0 0 0 1 082 0 0 130 214 0
0,8
137 890 137 890 93 285 26 550 17 723 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,8 0,8 0,0 0,0 6,5 0,0
136 808
137 890
0,8
0,0
0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények
cím
előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat Vak Bottyán Gimnázium 113 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
47/124
II.b 2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
változás +/- %
262 704 0 13 885 5 238 0 0 0 0 0 243 581 0 0 0 262 704 262 704 157 403 46 523 56 918 447 1 413 0 0 0 0 0 0 0 0
267 114 0 13 885 5 238 0 0 4 260 0 0 243 731 0
1,7
267 114 267 114 157 403 46 523 61 328 447 1 413 0 0 0 0 0 0 0 0
1,7 1,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0
262 704
267 114
1,7
0,0 0,0
0,1
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények
cím
előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat I. István Szakképző Iskola 114 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
48/124
II.b 2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
141 584 0 2 322 0 0 1 800 0 0 0 137 462 0 0 20 000 161 584 146 584 95 542 27 814 21 166 516 1 546 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
163 562 0 2 322 0 0 1 800 21 978 0 0 137 462 0 0 20 000 183 562 146 584 95 542 27 814 21 166 516 1 546 0 0 0 0 0 36 978 0 36 978
161 584
183 562
változás +/- %
15,5 0,0
0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146,5 146,5
13,6
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények
cím
előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat Pákolitz István Városi Könyvtár 115 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
49/124
II.b 2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
48 247 0 1 400 0 0 0 0 0 0 46 847 0 0 0 48 247 48 247 28 842 6 297 13 058 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 714 0 1 400 0 0 0 2 467 0 0 46 847 0 0 0 50 714 49 914 29 204 6 402 14 258 50 0 0 0 0 0
48 247
50 714
változás +/- %
5,1 0,0
0,0
5,1 3,5 1,3 1,7 9,2 0,0
800 0 800 0
5,1
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények
cím
előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat Városi Múzeum 116 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
50/124
II.b 2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
75 397 0 800 160 0 0 0 0 0 74 437 0 0 0 75 397 75 397 35 611 9 903 29 801 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 177 0 800 160 0 0 3 780 0 0 74 437 0 0 0 79 177 75 397 35 611 9 903 29 801 82 0 0 0 0 0 0 3 780 0 3 780
75 397
79 177
változás +/- %
5,0 0,0
0,0
5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények
cím
előir. cím, előirányzat neve Tűzoltóság ágazat Tűzoltóság 117 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
51/124
II.b 2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
változás +/- %
281 399 0 12 803 1 882 0 0 0 0 0 266 714 0 0 0 281 399 281 399 188 485 57 922 31 222 3 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 203 0 12 803 1 882 0 0 3 804 0 0 266 714 0
1,4
285 203 285 203 192 289 57 922 31 222 3 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,4 1,4 2,0 0,0 0,0 0,0
281 399
285 203
1,4
0,0 0,0
0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
cím
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat) II.b
előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
52/124
2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
26 970
változás +/- %
0
21 202 3 968 0 1 800 0
-100,0 -100,0 -100,0
26 970 438 500 255 306 75 180 103 232 822 3 960
0 0
0
0
-100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
0
438 500
0
-100,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
cím
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények
előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Pusztahencsei tagiskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
2008. eredetei előirányzat
Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva:
3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (alsó tagozat) kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat) bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: Paks város kieső normatívája Pusztahencse által térítendő
53/124
2008. módosított előirányzat
33 006
változás +/- %
0
-100,0
0 0
-100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
18 832 14 174
33 006 33 006 18 466 5 525 3 926 58 713 4 318
0
0
33 006
0
-100,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
cím
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. eredetei előirányzat
előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Németkéri tagiskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt nemzetiségi nyelvet tanulók támogatása várható napközis tanulók támogatása bejáró tanulók támogatása tankönyv támogatás (általános) tankönyv támogatás (ingyenes) kedvezményes étkezés 3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (alsó tagozat) kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat) bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése) Paks város kieső normatívája Németkér által térítendő
54/124
2008. módosított előirányzat
47 945
változás +/- %
0
-100,0
547
-100,0
31 067
-100,0
16 331
47 945 41 705 23 154 6 154 5 414 50 693
0 0
-100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
6 240
0
0
41 705
0
-100,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
cím
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények (tájékoztató táblázat) II.b
előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Napsugár Óvoda Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen
55/124
2008. eredetei előirányzat
2008. módosított előirányzat
8 813
változás +/- %
0
-100,0
7 335 1 478
-100,0 -100,0
0
###
8 813 163 089 97 011 28 045 37 630 403
0 0
0
0
163 089
0
-100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
-100,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények (tájékoztató táblázat) II.b
cím
2008. eredetei előirányzat
előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Pusztahencsei tagóvoda Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt várható napközis tanulók támogatása bejáró tanulók támogatása tankönyv támogatás (általános) tankönyv támogatás (ingyenes) kedvezményes étkezés 3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (óvoda) kistelepülési tagintézményi támogatás bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése) Paks város kieső normatívája Pusztahencse által térítendő
56/124
2008. módosított előirányzat
20 123
változás +/- %
0
-100,0
0 0
-100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
4 002 16 121
20 123 20 123 14 069 3 902 1 932
220
0
0
20 123
0
-100,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.c
Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése
cím
előir. 150
2008. módosított ei.
2008. eredeti ei.
cím, előirányzat neve
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamatbevétel 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalm.célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 7 Céltartalékok Kiadások összesen
57/124
változás +/- %
3 305
3 305
0,0
766
766
0,0
555 1 984
555 1 984
0,0 0,0
3 305 3 305 1 645 433 1 162 65
3 305 3 305 1 645 433 1 162 65
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0
0
3 305
3 305
0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása II.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.d
Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése
cím
előir. 151
2008. módosított ei.
2008. eredeti ei.
cím, előirányzat neve
Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamatbevétel 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 7 Céltartalékok Kiadások összesen
58/124
változás +/- %
4 229
4 269
0,9
200
200
0,0
200
200 40
555 3 274
555 3 274
0,0 0,0
4 229 4 229 1 479 434 1 814
4 269 4 269 1 479 434 1 854
0,9 0,9 0,0 0,0 2,2
502
502
0,0
0
0
4 229
4 269
0,9
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot
III.B1
cím
Kiadások Részben önállóan gazdálkodó int.
2008.
2008.
változás
eredeti ei.
módosított ei.
+/- %
3 558 226
3 628 451
2,0
101-102egészségügyi ágazat
457 978
476 372
4,0
103-104szociális ágazat
475 806
477 091
0,3
105-107óvodai ágazat
544 148
546 402
0,4
1 250 963
1 262 816
0,9
113-114középfokú oktatás ágazat
424 288
450 676
6,2
115-116kultúra ágazat
123 644
129 891
5,1
281 399
285 203
1,4
7 534
7 574
0,5
150 CKÖ
3 305
3 305
0,0
151 NKÖ
4 229
4 269
0,9
4 016 426
5 397 996
34,4
108-112alapfokú oktatás ágazat
117 tűzoltóság ágazat Kisebbségi önkormányzatok
Polgármesteri Hivatal kiadásai 301 igazgatási és hivatalhoz tartozó felad.
1 143 223
1 170 279
2,4
302 szociális gondoskodás
277 732
277 760
0,0
303 városüzemeltetés
771 208
781 350
1,3
304 támogatások
334 885
334 885
0,0
1 205 257
1 271 808
5,5
1 187 546
1 220 996
2,8
17 711
50 812
186,9
284 121
1 561 914
449,7
22 656
34 371
51,7
261 465
1 527 543
484,2
7 582 186
9 034 021
19,1
80 062
80 062
0,0
Beruházások, felújítások 310 áthúzódó fejlesztések,beruházások,felújítások tartalékból megvalósult munkák Tartalékok 389 általános tartalék 390 céltartalékok Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével Finanszírozási műveletek tőke kiadásai 401 értékpapír 502 hitel Kiadások összesen
80 062
80 062
0,0
7 662 248
9 114 083
18,9
59/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása III
A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 III.B2 /1 2008. 2008. változás cím előir. cím, előirányzat neve eredeti ei. módosított ei. +/- % 1,2 önkormányzati igazgatás 1 068 572 1 076 446 0,7 1 Személyi juttatás 401 977 402 984 0,3 2 Munkaadót terhelő járulék 114 227 114 561 0,3 3 Dologi kiadások 195 094 175 330 -10,1 4 Egyéb folyó kiadások 136 443 162 740 19,3 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 2 331 2 331 0,0 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 0 0 4 000 4 000 1 Felújítás 0,0 24 500 24 500 2 Beruházás 0,0 3 Pénzügyi befektetések 100 000 100 000 0,0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 90 000 90 000 3 Kistérségi munkaszervezet 28 647 28 647 0,0 1 Személyi juttatás 21 305 21 305 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 6 082 6 082 0,0 3 Dologi kiadások 1 260 1 260 0,0 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 4 Rendezvények (hivatali szervezés) 6 998 6 998 0,0 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 6 998 6 998 0,0 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 5 Prelátus üzemeltetése 4 894 4 894 0,0 1 Személyi juttatás 828 828 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 266 266 0,0 3 Dologi kiadások 3 800 3 800 0,0 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön
60/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 2 Felhalmozási célú kölcsön III
A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot
cím: 301 6
7
8
Tourinform iroda 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön dolgozók üdültetése 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön nemzetközi kapcsolatok 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön
61/124
III.B2 /2
8 250 1 902 608 5 740
8 250 1 902 608 5 740
1 454 149 16 1 289
1 454 149 16 1 289
0,0 0,0 0,0 0,0
14 500
14 350
-1,0
14 500
14 300
-1,4
50
0,0 0,0 0,0 0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 III.B2/3 9 djak 1 845 1 845 1 Személyi juttatás 1 662 1 662 2 Munkaadót terhelő járulék 183 183 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 10 kiváló sportolók jutalmazása 4 000 4 000 1 Személyi juttatás 3 030 3 030 2 Munkaadót terhelő járulék 970 970 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 11 szavazás, népszavazás 0 0 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön 12 intézmények számítástechnikai,rendszerg.tev. 4 063 4 063 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 063 4 063 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön
62/124
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
III
A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot III.B2/4
12
ÁFA befizetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön Összesen összesen 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön
63/124
19 332 19 332
1 143 223 1 143 223 430 853 122 352 232 744 136 443 0 0 2 331 0 4 000 24 500 100 000 0 0 0 90 000
1 170 279 1 170 279 431 860 122 686 232 112 162 740 0 0 2 331 50 4 000 24 500 100 000 0 0 0 90 000
2,4 2,4 0,2 0,3 -0,3 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása III
A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot
Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 302
cím előir. 302
302 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26a 26b 27 28 29 30 31
III.B3
cím, előirányzatneve szociális gondoskodás 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön Szociális gondoskodás Rendsz. nevelési segély pénzben Rendsz. nevelési segély természetben Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos Ápolási díj TB Rendszeres szoc. segély tartós munkanélküli Rendszeres szoc. segély egyéb jogcímen Közlekedési támogatás Közgyógyellátás Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás normatív Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás helyi Fűtési támogatás Első lakáshoz jutók támogatása Helyi támogatás Lakhatást veszélyeztető támogatás Munkáltatói kölcsön Temetési segély Köztemetés kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Otthonteremtési támogatás Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás Rendkívüli gyermekvéd.tám. Időskorúak járadéka Szociális kölcsön egyszeri pénzbeni támogatás Pénzbeni kárpótlás gyógyszertámogatás kábeltelevízió tám. esélyegyenlőségi támogatás adósságkezelési támogatás diákbérlet óvodások, iskolások szállítása iskolatej Bursa Hungarica karácsonyi ajándékcsomag szoc.gyermekétkeztetés (nyári) vizitdíj visszafizetés
64/124
2008. 2008. eredeti ei. módosított ei. 277 732 277 760
változás +/- % 0,0
6 120 3 482
6 120 3 482
0,0 0,0
241 530
241 530
0,0
4 500
4 528
0,6
3 000 100 19 000
3 000 100 19 000
0,0 0,0 0,0
277 732 10 000 10 000 13 000 12 500 6 120 54 000 1 500 3 100 8 500 7 000 23 000 1 000 21 000 5 000 3 000 12 000 1 000 6 000 3 000 300 0 0 8 500 25 000 1 500 100 0 130 1 000 5 000 1 000 2 000 14 000 3 482 5 900 4 500 2 500 2 100 0
277 760 10 000 10 000 13 000 12 500 6 120 54 000 1 500 3 100 8 500 7 000 23 000 1 000 21 000 5 000 3 000 12 000 1 000 6 000 3 000 300 0 0 8 500 25 000 1 500 100 0 130 1 000 5 000 1 000 2 000 14 000 3 482 5 900 4 500 2 500 2 100 28
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása III
A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 303 III.B4
cím előir. 303
303 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
cím, előirányzat neve városüzemeltetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön városüzemeltetési feladatok Köztisztaság Parkfenntartás Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés Strand szolgáltatás Települési vízellátás Helyi utak fenntartása Földutak karbantartása Telepaks Kht tám.(TV+újság) Városgazdálkodás egyéb feladatok Állategészségügy Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Szúnyogirtás Bérlakás üzemeltetés Irodaház Nem lakáscélú bérlemények üzem. Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai Temetőfenntartás Karácsonyi díszítés Közvilágítás Pince, partfal Mezőőri szolgálat Veszélyelhárítási keret Fortuna rádió műsorszolgáltatása térinformatika vizitársulati hozzájárulás Egészséges Városért Alap Parlagfű elleni.védekezés környezetvédelmi programból adódó feladatok Intézmények 2008.évi festése és mázolása Gyermekorvosi körzet(dr Tajdina) Nem csatornázott tel.r.szennyvízelsz.d. HÉSZ+SzT módosítása Körny.véd. program és hull.gazd.t.felülv. Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb. Kábítószer Egyeztető Fórum Váci tömb felmérése, tervezése Szakértői vélemény kész. paneles és hagyom.ép.energ.tak. felúj.
65/124
2008. 2008. eredeti ei. módosított ei. 771 208 781 350 6 650 6 650 2 057 2 057 754 755 760 451
változás +/- % 1,3 0,0 0,0 0,8
4 446 7 746
7 746
0,0
771 208 146 681 110 389 15 000 88 149 2 533 29 170 5 000 30 955 19 346 8 601 63 573 10 052 26 078 51 033 17 579 8 620 82 3 483 81 686 5 054 7 713 247 3 500 6 500 88 600 2 120 0 12 000 480 1 000 2 840 1 000 8 760 1 296 0 0
781 350 146 681 110 389 15 000 88 149 2 533 29 170 5 000 30 955 23 792 8 601 63 573 10 052 26 078 51 033 17 579 8 620 82 3 483 81 686 5 054 7 713 247 3 500 6 500 88 600 2 120 0 12 000 480 1 000 2 840 1 000 8 760 1 296 696 5 000
1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása III
A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Polgármesteri hivatal kiadásai III.B5
cím előir. 304
304 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
cím, előirányzat neve támogatások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön támogatások Egészségügyi és szociális célok Környezetvédelmi célok Oktatási és kulturális célok Ifjúsági és sport célok Nagyadózók rendelkezései Polgármesteri és alpolgármesteri keret Részönkormányzatok kerete Többcélú Kistérségi Társulás PSE támogatás PSE létesítmény fenntartás Paksi Közműv. Kht támogatás Közműv. Kht (fejlesztési támogatás) Dunakömlőd SE támogatás Telepaks Kht (fejlesztési támogatás) Egyházak támogatása Városi Nyugdíjas Klub Dunakömlődi Nyugdíjas Klub Tűzvirág táncegyüttes Parlagfű Alapítvány Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Gyapai Derbi Sportegyesület Közbiztonság javítás Egészségesebb Városért Alap Atomerőmű SE (PA Rt építményadó) Rendezvények Gasztroblues Fesztivál támogatása Kutyamenhely támogatása Közműfejlesztési támogatás védett épületek támogatása Kábítószer Egyeztető Fórum Írott és elektronikus sajtó Letelepedési támogatás szökőár okozta katasztrófa következményeinek enyhítése helyi közl.támogatása gyermekorvosi körzet (Tajdina dr) tám. kommandós verseny GFC Nem csatornázott tel.r.szennyvízellsz.d. Fiatalok életkezdési támogatása
66/124
2008. 2008. eredeti ei. módosított ei. 334 885 334 885
334 885
327 285
változás +/- % 0,0
-2,3
7 600
334 885 0 0 0 0 0 0 0 0 56 184 28 903 76 190 0 3 292 2 000 11 255 1 868 522 12 757 1 500 0 1 300 3 814 0 111 700 12 000
334 885 0 0 0 0 0 0 0 0 56 184 28 903 76 190 0 3 292 2 000 11 255 1 868 522 12 757 1 500 0 1 300 3 814 0 111 700 12 000
4 500 0 0 1 000 0 0 4 600
4 500 0 0 1 000 0 0 4 600
0 0 0 0 0 0 1 500
0 0 0 0 0 0 1 500
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
III Polgármesteri Hivatal kiadásai III.B6
Beuházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások
2008. eredeti ei. Beruházások Öreghegy u. út és csap.víz.elvez.közmű átépítés b-1 jóteljesítés Béke u.41-95. útfejújítás,ivóvíz ,csapadékvíz
2008. módosított ei.
291 550
291 550
0
0
b-2 elvez.jóteljesítés
0
0
b-3 Barátság u. rendelő akadálymentesítése jóteljesítés
0
0
b-4 teniszsátor építése jóteljesítése
változás +/- % 0
0
0
2005. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújításának b-5 jóteljesítése
3 247
3 247
0
b-6 Hulladékudvar kivitelezési munkái jóteljesítés
2 086
2 086
0
b-7 Kurcz Gy. u. útfelújítás, közmű építés és átépítés jóteljes. Akác u. u. útfelújítás és útszélesítés, közmű építés és b-8 átépítés jóteljesítés
3 240
3 240
0
0
0
0
0
b-10 Családsegítő kialakítása az Ifjúság úti bölcsődében
0
0
b-11 Síksor út és közmű kivitelezés
0
0
b-12 PSE klubház kivitelezése I. ütem
0
0
b-13 PSE klubház tervezői művezetés
0
0
b-14 PSE kerítés építése hazai parkoló köré
0
0
b-15 PSE kerítés építés vendég parkoló köré
0
0
b-16 PSE mobil lelátó építés
0
0
b-17 Képtár kialakítás I. ütem
0
0
b-18 Képtár állandó kiállítás előkészítése és létrehozása
0
0
b-19 Képtár raktáraiba tároló rendszer
0
0
b-20 Képtár tervezői művezetés
0
0
b-21 Képtár telekhatár kitűzése Képtár,PSE klub,Dk.öltöző,Családsegítő b-22 ellenőrzése
0
0
0
0
0
0
b-9 Sárgödör téri út és közmű rekonstrukció jóteljesítés
műszaki
b-23 Gyár,Vak B.,Zápor,Hősök tere burk felújítása Bástya,Nyár,Jámbor,Kalap,Domb,Szérűs,Csendes u.burk. b-24 felújítása
0
0
b-25 Lussónium II. ütem
7 353
7 353
0
b-26 Kutyamenhely elhelyezése
2 000
2 000
0
b-27 Játszótér átépítése (Kresz park II, III.rész)
0
0
b-28 Történelmi városközpont rekonstrukciós terv II.ütem
3 340
3 340
0
b-29 Deák-ház teljes kivit.terve
7 157
7 157
0
b-30 Deák F. Á.I., Dunakömlődi faluház akadálymentesítés terv
0
0
b-31 Páli árok, Árok u. átemelő szivattyúk tervezése
0
0
1 200
1 200
0
0
2 000
2 000
Anna utcában, és a b-32 parkolók,gyalogátk.terve
Bezerédj
Általános
Iskolában
b-33 Vácika 3.tömb telekalakítás tervezése b-34 Vácika III.tömb közművek tervezése (5.és 7. tömb)
67/124
0 0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
b-35 olajtartályok megszüntetés tervezése (Váci, Bezerédj Ált.I.) b-36 "NA 500 SENTAB" ivóvíz tölt.vez.tárgyában pályázat kész. b-37 Hévízkút állapotfelmérés b-38 Pmh előtt mozgássegítő korlát építése b-39 Egynapos sebészet b-40 Lidl áruház építése kapcsán csap.csatorna és közmű kiv. b-41 kerékpárút építés és tervezés a 6-os út mellett b-42 kisbuszok b-43 digitális város-turisztikai térkép készítése Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvoda fényforrások b-44 cseréje, villamos kiviteli munkái
2008. 2008. módosított eredeti ei. ei. 456 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0
I. István Szakképző Iskola új központi mérő kiépítése, és a b-45 hozzátartozó járulékos munkák elvégzése b-46 Városi Múzeum villamos csatlakozó átépítésének munkái
változás +/- % 0
0
744
744
0
1 614 101
1 614 101
0 0
Napsugár Óvoda Gyermeksziget tagovóda fűtésautomatikus szabályozás beépítése és radiátor b-47 termosztatikus szelepek beépítése Rendelőintézet II., Háziorvosi rendelők Barátság u.2. b-48 automatikus ajtózáró berendezések felszerelése b-49 Fizio és balneoterápia tervezése
0
0
0 50 000
0 50 000
0
b-50 Hévízkút tervezés és kivitelezés
46 000
46 000
0
b-51 Térfigyelő rendszer kiépítése
15 000
15 000
0
b-52 Május 1. utca előkészítő munkái, út és közmű építés
11 200
11 200
0
b-53 II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában játszótér építése
13 000
13 000
0
4 000
4 000
0
b-55 Elkerülő út melletti kerékpár út miatti kivitelezés
48 640
48 640
0
b-56 PSE lelátó és öltöző felújítása
37 000
37 000
0
210
210
0
b-54 Elkerülő út melletti kerékpár út miatti ingatlan-vétel
b-57 Lussonium tervezői művezetés Városi Rendelőintézet Táncsics b-58 árnyékolása
Mihály
u.épületének
6 000
6 000
0
b-59 Paks, Dunaföldvári u.1. ingatlan mögötti leomlott partfal Paks,Árok u. és Páli zsilip belvízmentesítő szivattyúállás b-60 kialakítása
3 652
3 652
0
8 310
8 310
0
b-61 Vácikai telekalakítások (13. és a 16. tömb)
2 000
2 000
0
b-62 Vácika 13, 16. tömbbelső közmű tervezése
2 000
2 000
0
68/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
2008. eredeti ei. Felújítások 576 224 f-1 művészeti iskola főépület felújítás jóteljesítés 19 968 f-2 orvosi ügyelet kivitelezésének jóteljesítése 2 384 f-3 régi rendelő felújítás, átalakítás tervezése 0 f-4 régi rendelő terv felülvizsgálata 0 f-5 közvilágítás korszerűsítésének tervezése 0 f-6 Művészeti iskola I. ütem kiegészítő építési beruházás jóteljesítés 750 f-7 Panelépületek energiatakarékos felújítása 0 f-8 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési terv 0 f-9 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési statika 0 f-10 Pollack útburkolati jelek festés tervezése 0 f-11 Zápor u. járda, kapubejáró csap.víz elvezetés tervezése 720 Belter.utak felúj.terv (Tavasz,Báthory,Kossuth, Május 1.) f-12 tervezése 1 072 Belter.utakfelúj.terv (Tolnai,Csárda,Jókai,Dk.Présházsor) f-13 tervezése 788 f-14 Belter.u.f.terv(Váci,Zsíros-Kápolna,Kurcz,Kishegyi,Újt.) 1 365 f-15 Váci tömb felmérése, tervezése 696 f-16 Kölesdi-Tolnai-Dankó vízrendezés tervezése 390 f-17 digitális város-turisztikai térkép készítése 0 f-18 Prelátus emelet felújítás tervezési munkái 0 f-19 Április 4. utcai panelépületek diagnosztikája 0 f-20 Temető u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata 0 f-21 Árok u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata 0 f-22 Gagarin-Kishegyi-Barátság u. tömb tervezési térkép 0 f-23 Gyapai telekalakításhoz szükséges ivóvízvezeték tervezése f-24 Kálvária temető K-i oldal vízrendezés tervezése Bőrgyógyászat kialakítása a Barátság u. 2. rendelő f-25 átalakításával f-26 Szabadság u.-Forst Kft közötti út aszfaltozása f-27 Lakótelepre vezető kerékpárút tervfelülvizsgálata
2008. módosított ei.
változás +/- %
580 181 19 968 2 384 0 0 0 750 0 0 0 0 720
1 0 0
1 072
0
788 1 365 0 390 0 0 0 0 0 0
0 0 -100 0
0
0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
5 000
0
0 0
0 0
500
500
0
500 500 500
500 500 500
0 0 0
3 180
3 180
0
1 000 8 000 0 300 000 0 20 500 21 500
1 000 8 000 0 300 432 0 20 500 21 500
0 0
8 000
8 000
0
f-44 Dankó Pista utca 10.(volt közösségi ház) felújítása
3 195
3 195
0
f-45 Cseresznyési tábor felújítás, bővítés engedélyezési terve Dunakömlődi Faluház melletti árok rendezésének f-46 tervezése és kivitelezése (Faluház északi oldala melletti) Régi rendelő teljeskörű akadálymentesítésének szakértése, f-47 tervezése
2 000
2 000
0
3 000
3 000
0
716
716
0
170 000
170 000
0
Szakértői vélemény készítés paneles és hagyományos f-28 lakóépületek en.tak. Temető utcai gáz-házibekötések meghosszabbításának f-29 tervezése f-30 Dunakömlődi sportpályán lévő öltöző felújítása
Gesztenyés u.13.sz.társasház energiatakarékos f-31 felújításának tervezése Fenyves u.15.sz. alatti társasház energiatakarékos f-32 felújításának Deák Ferenctervezése u. 18.szociális bérlakás felújításának f-33 tervezése f-34 Bazársor alatti nyílvános WC felújításának tervezése Lakótelep központi tér és park megújításának f-35 tervpályázata, engedélyezési terveinek elkészítése Öreghegy u. és Wiedemann u. gyalogos összekötésének f-36 tervezése f-37 Csapadékvíz elvezető rendszer javítása, felújítása f-38 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj. f-39 utak felújítása (Tavasz és Árok utca) f-40 történelmi városközpont rehabilitáció f-41 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola felújításának tervezése f-42 Városi Műv.Központ felújításának tervezése Fő utca felújításának tervezése(körforgó és Kereszt u. f-43 közötti szakasz)
f-48 Rókus u. út és közmű felújítás f-49 Dankó Pista utca 4.sz.alatti önkorm.tulajd.ingatl.felújítása
69/124
3 639
-100
0 0 0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
f-50 Dankó Pista utca 14.sz.alatti önkorm.tulajd.ingatl.felújítása
3 143
f-51 Síp u.8. sz.alatti önkorm.tulajdonú ingatlan felújítása
2 439
70/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
2008. 2008. módosított eredeti ei. ei. 319 772 349 265
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kvülre e-1 Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása
0
0
e-2 Viziközmű felújítások
0
29 493
15 021
15 021
e-4 Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.10-13.
0
0
Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.14-17.
0
0
Panelép.energiatak.felújítása - Kurcsatov u.2-3.
0
0
e-3 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj.
Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u.22-24.
változás +/- % 9 0 0
0
0
10 682
10 682
Panelép.energiatak.felújítása - Ifjúság u.12-14.
0
0
Panelép.energiatak.felújítása - Rajk L. 1-2.
0
0
Panelép.energiatak.felújítása - Szabó E.u. 9-11.
0
0
Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u.18-20.
0
0
Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u.2-4.
17 282
17 282
0
Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 1-3.
11 868
11 868
0
Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u.5-7.
20 346
20 346
0
Panelép.energiatak.felújítása - Kurcsatov u.22-23.
19 808
19 808
0
Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 34-40.
6 578
6 578
0
Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 50-56.
6 578
6 578
0
Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 58-64.
6 579
6 579
0
Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 85-91.
6 516
6 516
0
Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u. 17-19.
40 073
40 073
0
Panelép.energiatak.felújítása - Babits M.u.3.
57 694
57 694 60 747
0 0
40 000
40 000
0
1 187 546
1 220 996
3
Panelép.energiatak.felújítása - Ifjúság u.8-10.
Panelép.energiatak.felújítása - Babits M.u.12. 2008. évi panelprogramhoz kapcsolódó energiatakarékos e-5 felúj. Áthúzodó beruházások és felújítások összesen:
60 747
71/124
0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása III
A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Tartalékok cím: 389-390 B7
cím
2008. 2008. módosított eredeti ei. ei. 284 121 1 561 914
cím, előirányzat neve Tartalékok
389-390 389
Általános tartalék
390
1
Céltartalékok működési céltartalékok
1a
ebből: nagyadózói céltartalék
22 656
34 371
261 465 1 527 543 102 290 84 698 47 000
47 000
1b
bizottsági támogatási keret tartaléka
12 000
12 000
1c
választókerületi tartalék
10 000
10 000
1d
környezetvédelmi alap céltartaléka
1 000
0
1e
környezetvéd.biz.pály. tartalék
2 000
320
20 000
6 820
9 000
7 268
1 290 159 175
1 290 1 442 845
1g
1f
részönkormányzatok tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka
1h 2
CKÖ támogatási tartaléka felhalmozási céltartalékok
2a
ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék
2b 2c
pályázati tartalék intézményi céltartalék oktatásieszközfejlesztési intézmények kötelező eszközfejl.tart. eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka tűzoltóság pályázati saját forrásai
2d 2e
felhalmozási céltartalék pályázati forrásból megvalósuló beruházások céltartaléka Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele
72/124
0
0
20 000
20 000
8 474
8 474
0 14 000
0 14 000
116 701
100 371
1 300 000
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása III
Polgármesteri Hivatal kiadásai 1.sz. táblázat Tartalékok
III-B7-8
személyi juttatás 0 17 711 0
2008. eredeti ei.
1a
Összesen nagyadózói céltartalék 2006.évről áthúzódó támogatások utalásai
1b
bizottsági támogatási keret tartaléka Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság
1c
járulék
0 0
dologi 1 594 0
működ. működ. célú célú egyéb tám.ért.kia pénzeszk folyó dás átadás felújítás 0 0 595 7 553 0 0 0 0
felfelhalmozási halmozácélú si célú pénzeszk. beruh. kölcsön át-adás 0 0 7 969 0 0 0
595 595 0 0
0
0
0
0
0
595 595
0
0
0
0
választókerülti tartalékból megvalósuló munkák
3 169
0
0
1 169
0
0
0
0
2 000
0
0
1. számú választókerület 2. számú választókerület 3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület
0 40 1 000 200 0 600 0 179 1 000 150
40
1 000
200 600 179
1 000
150
1d
környezetvédelmi céltartalék Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1f
részönkormányzatok tartaléka Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
működ. működ. célú célú tám.ért.kia pénzeszk e.folyó dás átadás felújítás 0 0 0 0
felfelhalmozási halmozácélú si célú pénzeszk. beruh. kölcsön át-adás 0 0 0
1g
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása
személyi juttat. 0 0 0
2a
gazdaságfejlesztési céltartalék 2006.évről áthúzódó támogatás utalása
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2b
pályázati tartalék pályázati tartalék felhasználása
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2d
felhalmozási céltartalék Gazdasági Bizottság döntései alapján
10 955 10 955
0
0
0
0
0
0
4 986 4 986
5 969 5 969
0
0
általános tartalék Gazdasági Bizottság döntései alapján
2 992 2 992
0
0
425 425
0
0
0
2 567 2 567
0
0
0
2008. eredeti ei.
járulék
0
dologi
74/124
0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
III
Polgármesteri Hivatal kiadásai 1.sz. táblázat Tartalékok
III-B7-8
2008. módosított ei.
1a
Összesen nagyadózói céltartalék támogatások utalásai
1b
bizottsági támogatási keret tartaléka Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság
1c
személyi juttatás 50 812 1 305 0
járulék 405 0
dologi 20 806 0
működ. működ. célú célú egyéb tám.ért.kia pénzeszk folyó dás átadás felújítás 0 0 4 475 14 364 0 0 0 0
felfelhalmozási halmozácélú si célú pénzeszk. beruh. kölcsön át-adás 0 0 9 457 0 0 0
595 595 0 0
0
0
0
0
0
595 595
0
0
0
0
választókerülti tartalékból megvalósuló munkák
3 169
0
0
1 169
0
0
0
0
2 000
0
0
1. számú választókerület 2. számú választókerület 3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület
0 40 1 000 200 0 600 0 179 1 000 150
1d
környezetvédelmi alap céltartaléka Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1 000 1 000
0
0
1 000 1 000
0
0
0
0
0
0
0
1e
környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1 680 1 680
0
0
0
0
0
1 680 1 680
0
0
0
0
1f
részönkormányzatok tartaléka 13 180 Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat 3 180 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa 2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa 2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó 2 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés 2 500
1 305
405
0
0
3 800 2 000
0
0
135 135 135
520 100 300 120
1 070
435 435 435
6 080 1 080 1 260 1 110 1 930 700
40
1 000
200 600 179
1 000
150
75/124
1 800
370 700
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
2008. módosított ei.
személyi juttat. 0 1 732 1 732
felfelhalmozási halmozácélú si célú pénzeszk. beruh. kölcsön át-adás 0 0 0
0
dologi 52 52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
felhalmozási céltartalék Gazdasági Bizottság döntései alapján
18 064 18 064
0
0
3 680 3 680
0
0
0
7 997 7 997
6 387 6 387
0
0
általános tartalék Gazdasági Bizottság döntései alapján
11 392 11 392
0
0
8 825 8 825
0
0
0
2 567 2 567
0
0
0
1g
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása
2a
gazdaságfejlesztési céltartalék
0 0
2b
pályázati tartalék pályázati tartalék felhasználása
2d
járulék
működ. működ. célú célú tám.ért.kia pénzeszk e.folyó dás átadás felújítás 0 0 0 1 680 1 680
76/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása III
cím 310
a)
A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot III.B8 Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások ! cím, előirányzat neve Felhalmozási céltartalék A költségvetés készítésekor nem ismert, azonnali beavatkozási igénylő munkák
b)
Hivatali felújítási, beruházási munkák Közvilágítás felújítási és fejlesztési feladatok Sakk szobor helyreállítási munkái Dunakömlődi orvoslakás felújítása Közműcsatornák kamerás vizsgálata Duna-parti WC és kajak-kenu raktár tetőszigetelés felújítása Ürgemezei WC, mosdó tervezése és kialakítása Béke u. 15-ből 13-ba gázkazán áthelyezése és gázbekötés kiépítése Prelátus tetőtér átalakítása járulékos munkákkal Béke u. 4. szám alatti épület bontása Béke u. 40. szám alatti épület bontása Béke u. 6. szám alatti épület bontása (volt TSZ ház) Deák F. u. 20. szám alatti ingatlanon közművek szétválasztása és vizes blokk kialakítása Villany u. 24. szám alatti épület tetőfedés javítása Okmányiroda szőnyegpadló csere Árok u. 29. szám alatti épület tetőfedés és kémény javítás Közművek geodéziai bemérései (tervezéshez, kivitelezéshez) Dankó Pista u.14.sz.alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása Síp u.8.sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása Csonka köz 1. szám alatti épület bontása Utca bútorok javítása, felújítása, kihelyezése Kereszt utcai volt óvodaépület felújításának, átalakításának tervezése Intézményi felújítások
c)
Rendelőintézet III.sz.RendelőintézetAutomata kapu kialakítása (Deák Ferenc u.7.) Külső korlát készítése Utcai párkányzat javítása II.sz. RendelőintézetPadlóburkolatok javítása, felújítása (Barátság u.2.) Központi rendelőintézet Kültéri padok és szemetesek felújítása Gondozóház (Rákóczi u. 1)
Gázhálózat bekötés átépítése
Tüdőgondozó (Deák F. u.)
Villamos teljesítmény növelése
Szociális Intézmények Igazgatósága Idősek Otthona Belső udvar árnyékolásának megoldása (Kishegyi út 46-48. Garázs épület faszerkezeteinek kezelése, mázolása Nyílászáró csere (24 db külső ajtó) Konyhához tartozó zsírfogó felújítása, átépítése Átmeneti Szálló Bóbita Bölcsőde
Női fürdő felújítása Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés kialakítása Ajtók biztonsági védőfóliázása Mosoda kialakítása Mozgásfejlesztő eszközök cseréje Az épület teljes körű felújítására vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése
77/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
78/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Napsugár Óvoda Dunakömlődi tagóvoda Tetőfelújítás, beázás megszüntetése és széldeszkák cseréje
Munkácsy utcai tagóvoda Folyosók PVC burkolatának lokális javítása
Az óvoda épületének és udvarterének teljes körű felújítására vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése
Vörösmarty u. tagóvoda
Nedvesedésből adódó problémák megszűntetésére vonatkozó tervek elkészítése és azok kivitelezése
Csempeburkolat javítás Eötvös utcai tagóvoda Csapadékvíz elvezetés rendezése Szertár kialakítása Homokozó feletti nádtetők cseréje Csoportszobák padlóburkolatának (parketta, szőnyegpadló) felújítása, cseréje Valamennyi tagóvoda játszótéri eszközei alá ütéscsillapító talaj kialakítása, burkolat elkészítése Benedek Elek óvoda Mesevár tagóvoda
Az óvoda épületének és udvarterének teljes körű felújítására vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése
Balesetveszélyes térburkolati felületek cseréje, felújítása Balesetveszélyes udvari játékok és padok felújítása Kerítés felújítása teljes hosszaban
Kishegyi úti tagóvoda Világítási rendszer felülvizsgálata és javítása Udvari padok felújítása Pancsoló medence megszüntetése Hétszínvirág tagóvoda Utcai épület tetőhéjjalásának cseréje járulékos munkákkal Ereszcsatorna javítása, cseréje Bezerédj Általános Iskola Szentháromság téri épületben linóleum bevonatolása Főépületben lévő vizes blokkok felújítása Tantermi ajtólapok cseréje (7 db) Anna utcai épület férfi WC padlóösszefolyóinak megszüntetése Balesetveszélyes térburkolatok felújítása, cseréje Deák F. utca felőli épület tetőhéjjalás javítása Deák Ferenc Általános Iskola Tolnai utca Balesetveszélyes érintésvédelmi hibák javítása Fiú mosdóban részleges felújítás II Rákóczi Ferenc Általános Iskola Tetőszigetelés javítása Bejárati lépcsők burkolatának cseréje, javítása Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon Ereszcsatorna javítása, cseréje Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pongrácz ház ereszcsatorna cseréje, javítása és hófogók felszerelése Vak Bottyán Gimnázium Elektromos teljesítmény növelése (I. emelet) Az elektromos hálózat felújításának befejezése a II. emeleten Belső udvaron ereszcsatorna cseréje
79/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása I. István Szakképző Iskola Buszok megállóhelyének megválatoztatása Városi Tűzoltóság
Féltetős raktárak tetőfedés cseréje Udvari térburkolat felújítása (aszfaltozással) Lapostetős raktárak parapet fal lefedése
Közművelődési Kht Cseresznyési tábor Konyhai mosogató cseréje (3 medencés ipari mosogatóra) Vizes blokk betonaljzatának burkolása Ebédlői világítótestek cseréje Német Kisebbségi Önkormányzat (Dózsa Gy. út 2.) Klíma kiépítése Villamos rendszer felülvizsgálata és szükség szerinti javítása Álmennyezeti rendszer kiépítésének befejezése Bejárati ajtó csere Városi Tv
Zászlótartó rudak elbontása Bejárati szélfogó feletti lemezfedés cseréje és acélszerkezet mázolás WC és étkező közös előterének leválasztása
Külső településrészi önkorm. közösségi ház vásárlása és felújítása Gyapai közösségi ház gázbekötés és gázfűtés kialakítása
80/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
zes blokk kialakítása
81/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
82/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
si tervek elkészítése
si tervek elkészítése
83/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
84/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként eredeti Intézmény neve
szakmai létszám főállású
részm.*
megbíz.*
C1.
szakmai munkát segítő létszám átlag
főállású
részm.*
megbíz.*
kisegítő (technikai) létszám átlag
főállású
részm.*
megbíz.*
intézm. átlag
összesen
Polgármesteri Hivatal
111
0,00
4,00
115,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
115,00
- igazgatás
106
0,00
4,00
110,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
110,00
5
0,00
0,00
5,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
5,00
72
2,80
0,80
75,60
0
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6,00
81,60
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
103 Szoc.Int.Igazgatósága
68
0,00
3,20
71,20
0
0,00
0,00
0,00
23
1,00
0,00
24,00
95,20
104 Bóbita Bölcsőde
25
0,00
0,10
25,10
0
0,00
0,00
0,00
13
3,00
0,00
16,00
41,10
105 Napsugár Óvoda székhely intézmény
29
0,00
0,00
29,00
14
0,00
0,00
14,00
2
2,50
0,00
4,50
47,50
106 Benedek Elek Óvoda
37
0,00
0,00
37,00
18
0,00
0,00
18,00
4
1,25
0,00
5,25
60,25
107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat
18
0,00
0,00
18,00
2
0,00
0,00
2,00
1
0,00
0,00
1,00
21,00
108 Bezerédj Általános Iskola
43
0,75
0,00
43,75
2
0,00
0,00
2,00
9
0,75
0,00
9,75
55,50
109 Deák F. Általános Iskola
34
0,50
0,00
34,50
1
0,00
0,00
1,00
5
0,50
0,00
5,50
41,00
110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely)
82
0,50
0,00
82,50
2
0,00
0,00
2,00
13
0,50
0,00
13,50
98,00
111 Gazdag E. Általános Iskola
25
0,00
0,00
25,00
2
1,50
0,00
3,50
2
0,00
0,00
2,00
30,50
112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I.
27
3,75
1,08
31,83
2
0,00
0,00
2,00
2
1,00
0,00
3,00
36,83
113 Vak B. Gimnázium
42
1,60
0,00
43,60
0
0,00
0,20
0,20
9
0,00
0,00
9,00
52,80
114 I.István Szakképző Isk.
27
0,80
0,30
28,10
1
0,00
0,00
1,00
5
1,25
0,00
6,25
35,35
115 Pákolitz István Könyvtár
9
0,00
0,00
9,00
0
0,00
0,00
0,00
1
0,50
0,00
1,50
10,50
116 Városi Múzeum
7
1,00
0,00
8,00
0
0,00
0,00
0,00
4
1,75
0,00
5,75
13,75
62
0,00
0,00
62,00
2
0,00
0,00
2,00
0
0,00
0,00
0,00
64,00
Német Kisebbségi Önkorm.
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Cigány Kisebbségi Önkorm.
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
718
11,70
9,48
739,18
46
1,50
0,20
99
14,00
0,00
113,00
- kistérségi munkaszervezet
101 Városi Rendelőintézet 102 Háziorvosi Szolgálat (megszűnt)
117 Városi Tűzoltóság
Összesen * létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak
85/124
47,70
899,88
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat) Intézmény neve Napsugár Óvoda
szakmai létszám főállású
részm.*
megbíz.*
C1.
szakmai munkát segítő létszám átlag
főállású
részm.*
megbíz.*
kisegítő (technikai) létszám átlag
főállású
részm.*
megbíz.*
intézm. átlag
összesen
26
0,00
0,00
26,00
12
0,00
0,00
12,00
2
1,75
0,00
3,75
41,75
3
0,00
0,00
3,00
2
0,00
0,00
2,00
0
0,75
0,00
0,75
5,75
70
0,50
0,00
70,50
2
0,00
0,00
2,00
13
0,50
0,00
13,50
86,00
Pusztahencsei tagiskola
6
0,00
0,00
6,00
0
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
1,00
7,00
Németkéri tagiskola
6
0,00
0,00
6,00
0
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
1,00
7,00
111
0,50
0,00
111,50
16,00
0,00
0,00
17,00
3,00
0,00
20,00
Pusztahencsei tagóvoda II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola
Összesen
86/124
16,00
147,50
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak
Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként módosított Intézmény neve
szakmai létszám főállású
részm.*
megbíz.*
C1.
szakmai munkát segítő létszám átlag
főállású
részm.*
megbíz.*
kisegítő (technikai) létszám átlag
főállású
részm.*
megbíz.*
intézm. átlag
összesen
Polgármesteri Hivatal
112
0,00
4,00
116,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
116,00
- igazgatás
107
0,00
4,00
111,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
111,00
5
0,00
0,00
5,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
5,00
72
2,80
0,80
75,60
0
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
6,00
81,60
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
68
0,00
3,20
71,20
0
0,00
0,00
0,00
23
1,00
0,00
24,00
95,20
25
0,00
0,10
25,10
0
0,00
0,00
0,00
13
3,00
0,00
16,00
41,10
29
0,00
0,00
29,00
14
0,00
0,00
14,00
2
2,50
0,00
4,50
47,50
37
0,00
0,00
37,00
18
0,00
0,00
18,00
4
1,25
0,00
5,25
60,25
18
0,00
0,00
18,00
2
0,00
0,00
2,00
1
0,00
0,00
1,00
21,00
43
0,75
0,00
43,75
2
0,00
0,00
2,00
9
0,75
0,00
9,75
55,50
34
0,50
0,00
34,50
1
0,00
0,00
1,00
5
0,50
0,00
5,50
41,00
82
0,50
0,00
82,50
2
0,00
0,00
2,00
13
0,50
0,00
13,50
98,00
25
0,00
0,00
25,00
2
1,50
0,00
3,50
2
0,00
0,00
2,00
30,50
27
3,75
1,08
31,83
2
0,00
0,00
2,00
2
1,00
0,00
3,00
36,83
42
1,60
0,00
43,60
0
0,00
0,20
0,20
9
0,00
0,00
9,00
52,80
27
0,80
0,30
28,10
1
0,00
0,00
1,00
5
1,25
0,00
6,25
35,35
9
0,00
0,00
9,00
0
0,00
0,00
0,00
1
0,50
0,00
1,50
10,50
7
1,00
0,00
8,00
0
0,00
0,00
0,00
4
1,75
0,00
5,75
13,75
62
0,00
0,00
62,00
2
0,00
0,00
2,00
0
0,00
0,00
0,00
64,00
Német Kisebbségi Önkorm.
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Cigány Kisebbségi Önkorm.
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
719
11,70
9,48
740,18
46
1,50
0,20
99
14,00
0,00
113,00
- kistérségi munkaszervezet
101 Városi Rendelőintézet 102 Háziorvosi Szolgálat (megszűnt) 103 Szoc.Int.Igazgatósága 104 Bóbita Bölcsőde 105 Napsugár Óvoda székhely intézmény 106 Benedek Elek Óvoda 107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat 108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák F. Általános Iskola 110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely) 111 Gazdag E. Általános Iskola 112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I. 113 Vak B. Gimnázium 114 I.István Szakképző Isk. 115 Pákolitz István Könyvtár 116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság
Összesen * létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak
87/124
47,70
0,00 900,88
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat) Intézmény neve
szakmai létszám főállású
Napsugár Óvoda
részm.*
megbíz.*
C1.
szakmai munkát segítő létszám átlag
főállású
részm.*
megbíz.*
kisegítő (technikai) létszám átlag
főállású
részm.*
megbíz.*
intézm. átlag
összesen
26
0,00
0,00
26,00
12
0,00
0,00
12,00
2
1,75
0,00
3,75
3
0,00
0,00
3,00
2
0,00
0,00
2,00
0
0,75
0,00
0,75
5,75
70
0,50
0,00
70,50
2
0,00
0,00
2,00
13
0,50
0,00
13,50
86,00
Pusztahencsei tagiskola
6
0,00
0,00
6,00
0
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
1,00
7,00
Németkéri tagiskola
6
0,00
0,00
6,00
0
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
1,00
7,00
111
0,50
0,00
111,50
16,00
0,00
0,00
17,00
3,00
0,00
20,00
Pusztahencsei tagóvoda II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola
Összesen * létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak
88/124
16,00
41,75
147,50
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla
329 775
106
I. számú Óvoda
107
Nevelési Tanácsadó
105
II. számú Óvoda
104
Bóbita Bölcsőde
103
Szoc.Int. Ig.
Városi Rendelőintézet 1 Működési bevételek
102
Háziorvosi Szolgálat
101
110 312
248 727
120 611
205 184
229 224
55 622
4 300
6 608
12 494
0
0
0
47 945
3 Alaptev-gel összefüggő egyéb4 300 bev.
1 200
9 019
9 587
531
539
0
4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 2 100
2 802
1 765
27
0
0
0
200
0
3 423
1 880
991
1 873
0
0
0
0
0
0
0
0
4 400
0
22 485
0
0
0
37 059
2 Alaptevékenység bevételei
5 Ált.forgalmi adó bev. 6 Kamatbevételek 7 Átvett pénzek 8 Pénzmaradvány
21 349
3 186
8 321
6 216
1 065
2 453
1 233
190 000
63 860
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Önkormányzati támogatás107 426
39 264
155 769
98 601
195 989
211 865
17 330
0
0
320
0
0
0
0
9 OEP finanszírozás 10 Állami támogatás Felhalmozási bevételek Bevételek összesen.
329 775
110 312
249 047
120 611
205 184
229 224
55 622
1 Működési kiadások
314 250
109 072
241 383
120 611
204 624
228 614
54 722
2 Személyi juttatás
143 652
61 888
127 587
65 626
123 728
134 466
37 205
3 Munkaadót terhelő járulék 43 512
19 282
39 678
20 922
37 876
40 861
10 841
4 Dologi kiadások
125 917
27 762
72 510
33 611
42 666
52 909
6 676
1 169
140
1 416
452
354
378
0
0
0
120
0
0
0
0
7 Működési célú pénzeszköz átadás0
0
72
0
0
0
0
8 Működési célú támogatási kölcsön0
0
0
0
0
0
0
9 Működési célú hitel visszafizetés 0
0
0
0
0
0
0
10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0
0
0
0
0
0
0
11 Általános tartalék
0
0
0
0
0
0
0
Céltartalékok
0
0
0
0
0
0
0
15 525
1 240
7 664
0
560
610
900
0
0
0
0
0
0
0
15 525
1 240
7 664
0
560
610
900
0
0
0
0
0
0
0
5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0
0
0
0
0
0
0
6 Felhalmozási célú kölcsön
0
0
0
0
0
0
0
7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0
0
0
0
0
0
0
5 Egyéb folyó kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása
1 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházás 4 Pénzügyi befektetések
Céltartalékok Kiadások összesen
intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások
0
0
0
0
0
0
0
329 775
110 312
249 047
120 611
205 184
229 224
55 622
32 349
7 188
93 278
22 010
9 195
17 359
38 292
190 000
63 860
98 376
39 504
73 187
97 360
0
851
598
510
585
9 300
89/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen
190 000
63 860
99 227
40 102
73 697
97 945
9 300
107 426
39 264
56 542
58 499
122 292
113 920
8 030
329 775
110 312
249 047
120 611
205 184
229 224
55 622
329 775
110 312
249 047
120 611
205 184
229 224
55 622
0
0
0
0
0
0
0
személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)
101,5
78,7
59,3
46,3
45,6
55,9
19,4
kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)
57,6
57,9
39,8
33,2
35,9
42,7
16,7
ellenőrző szám:
90/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
114
115
116
Városi Múzeum
I. István SzI
Vak Bottyán G.
113
Városi Könyvtár
112
Művészeti Iskola
111
Gazdag Erzsi ÁI
Bezereédj ÁI
110 II. számú Általános Iskola
109
Deák F. Ált. Isk.
108
258 725
191 352
423 509
82 576
127 096
252 922
147 372
13 902
11 855
19 160
1 766
5 357
10 809
4 506
43 350
50 021
0
0
0
80
1 722
651
0
100
150
1 000
700
158
280
240
433
287
100
200
634
0
2 124
1 868
3 004
423
0
1 562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
330
92
0
0
2 646
15 000
1 000
4 040
480
1 000
6 261
880
0
2 732
8 193
470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242 061
175 939
393 030
78 423
121 452
234 973
118 723
40 246
45 281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258 725
191 352
423 509
82 576
127 096
252 922
147 372
43 350
50 021
257 284
188 568
421 761
82 372
125 886
250 425
123 315
42 950
46 881
150 766
107 215
248 412
50 880
87 400
151 372
78 249
23 011
27 590
45 685
33 014
75 906
15 433
26 518
46 141
24 070
7 278
8 739
56 563
45 334
91 324
14 917
11 675
50 516
17 988
12 636
10 480
403
350
600
142
293
315
344
25
72
3 867
2 655
5 519
1 000
0
2 081
2 664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 441
2 784
1 748
204
1 210
2 497
24 057
400
3 140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 441
2 784
1 748
204
1 210
2 497
24 057
400
3 140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258 725
191 352
423 509
82 576
127 096
252 922
147 372
43 350
50 021
16 664
15 413
30 479
4 153
5 644
17 949
28 649
3 104
4 740
122 437
93 566
195 420
54 794
54 877
182 608
103 775
1 761
1 228
2 903
384
570
3 053
1 314
91/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
124 198
94 794
198 323
55 178
55 447
185 661
105 089
0
0
117 863
81 145
194 707
23 245
66 005
49 312
13 634
40 246
45 281
258 725
191 352
423 509
82 576
127 096
252 922
147 372
43 350
50 021
258 725
191 352
423 509
82 576
127 096
252 922
147 372
43 350
50 021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63,2
67,6
61,2
83,2
48,7
94,0
102,7
0,0
0,0
48,0
49,5
46,8
66,8
43,6
73,4
71,3
0,0
0,0
92/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
összesen
Tűzoltóság
117
263 544
3 139 922
0
138 702
0
29 579
9 066
18 092
1 800
19 148
0
600
0
87 052
deák
m
7 814
71 653
ii
0
253 860
0
0
244 864
2 521 236
0
320
263 544
3 140 242
255 730
3 068 448
178 267
1 797 314
54 003
549 759
23 440
696 924
f 330
4400 rend
92 2646 vbg
szaki mú
1000 kö
szaki
15000 1390 mú
szoci
250 672
24436 25108 7578
20
6 473
672
0
17 906
6906
0
72
7578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 814
71 794
0
0
7 814
71 794
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
263 544
3 140 242
18 680
365 146 253 860
1 115 904
236 164
259 221
93/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
236 164
1 628 985
8 700
1 146 111
263 544
3 140 242
263 544
3 140 242
0
0
101,7
69,4
89,6
51,9
94/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 105
106
107 Nevelési Tanácsadó
Benedek Elek Óvoda
104 Napsugár Óvoda
Szoc.Int. Ig.
Városi Rendelőintézet
103 Bóbita Bölcsőde
102 Háziorvosi Szolgálat
101
333 754
76 607
315 287
130 559
201 041
257 847
77 333
1 hatósági jogkörhöz
0
0
0
0
0
0
0
2 egyéb saját bevétel
18 950
4 930
86 686
20 275
9 282
16 665
0
3 ÁFA bevét és vissza
1 140
0
4 444
3 633
1 749
3 333
0
4 hozam és kamat bevét
0
0
0
0
0
0
0
5 támért.műk.bevétel
0
0
41 020
0
0
0
31 988
Működési bevételek
6 Pénzmaradvány
0
0
0
0
0
0
0
185 000
49 650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 önkormányzati tám.
128 664
22 027
183 137
106 651
190 010
237 849
45 345
10 műk.c.átvét áh-n kív
0
0
0
0
0
0
0
7 tám.ért(OEP) 8 állami támogatás
1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét
0
0
0
0
0
0
0
Bevételek összesen.
333 754
76 607
315 287
130 559
201 041
257 847
77 333
Működési kiadások
333 754
76 607
315 287
130 559
201 041
257 847
77 333
147 478
48 390
172 337
68 728
120 431
158 582
54 587
42 418
14 218
48 274
19 557
34 205
46 245
15 399
143 364
13 847
92 999
41 753
46 002
52 541
7 165
494
152
1 557
521
403
479
182
5 Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
120
0
0
0
0
6 társad.és szoc.pol.
0
0
0
0
0
0
0
7 tám.ért.műk.kiadás
0
0
0
0
0
0
0
8 mc.pe.átadás áh-n kív
0
0
0
0
0
0
0
9 általános tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 Felújítás
0
0
0
0
0
0
0
2 Beruházás
0
0
0
0
0
0
0
3 Pénzügyi befektetések
0
0
0
0
0
0
0
4 tám.ért.felh.kiadás
0
0
0
0
0
0
0
5 felhalm.c.pe.átad.áh-n
0
0
0
0
0
0
0
6 céltartalékok
0
0
0
0
0
0
0
333 754
76 607
315 287
130 559
201 041
257 847
77 333
93 278
22 010
9 195
17 359
38 292
98 376
39 504
73 187
97 360
0
851
598
510
585
9 300
99 227
40 102
73 697
97 945
9 300
1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások
10 céltartalékok Felhalmozási kiadások
Kiadások összesen
intézményi saját bevételek
32 349
7 188
OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás
190 000
63 860
107 426
39 264
56 542
58 499
122 292
113 920
8 030
bevételek összesen
329 775
110 312
249 047
120 611
205 184
229 224
55 622
329 775
110 312
249 047
120 611
205 184
229 224
55 622
190 000
63 860
95/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 0
0
0
0
0
0
0
személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)
101,5
78,7
59,3
46,3
45,6
55,9
19,4
kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)
57,6
57,9
39,8
33,2
35,9
42,7
16,7
ellenőrző szám:
96/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
114
115
116
Városi Múzeum
I. István SzI
Vak Bottyán G.
113
Városi Könyvtár
112 Művészeti Iskola
111 Gazdag Erzsi ÁI
Bezereédj ÁI
110 II.Rákóczi Iskola
109 Deák F. Ált. Isk.
108
247 077
199 904
415 558
89 237
142 926
257 585
133 784
51 243
0
0
0
0
0
0
0
0
46 671 0
14 885
11 007
21 293
1 918
6 994
12 503
2 257
1 400
420
2 978
2 123
3 877
0
0
4 321
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
229 214
186 774
390 388
87 319
135 932
240 761
131 527
49 843
46 251
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
0
0
247 077
199 904
415 558
89 237
142 926
257 585
148 784
51 243
46 671
247 077
199 904
415 558
89 237
142 926
257 585
133 784
51 243
46 671
143 717
111 858
238 168
55 585
99 577
158 141
87 174
29 739
28 352
42 664
32 705
69 145
16 042
27 249
46 260
25 710
8 946
8 471
58 856
53 351
103 908
16 065
15 768
51 373
19 009
12 528
9 766
422
449
650
182
332
414
424
30
82
1 418
1 541
3 687
1 363
0
1 397
1 467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
247 077
199 904
415 558
89 237
142 926
257 585
148 784
51 243
46 671
16 664
15 413
30 479
4 153
5 644
17 949
28 649
3 104
4 740
122 437
93 566
195 420
54 794
54 877
182 608
103 775
1 761
1 228
2 903
384
570
3 053
1 314
124 198
94 794
198 323
55 178
55 447
185 661
105 089
0
0
117 863
81 145
194 707
23 245
66 005
49 312
13 634
40 246
45 281
258 725
191 352
423 509
82 576
127 096
252 922
147 372
43 350
50 021
258 725
191 352
423 509
82 576
127 096
252 922
147 372
43 350
50 021
97/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 0
0
0
0
0
0
0
0
0
63,2
67,6
61,2
83,2
48,7
94,0
102,7
0,0
0,0
48,0
49,5
46,8
66,8
43,6
73,4
71,3
0,0
0,0
98/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
összesen
Tűzoltóság
117
270 761
3 247 174
0
0
13 151
242 616
1 909
29 507
0
0
0
73 008
0
0
0
234 650
0
0
255 701
2 667 393
0
0
0
15 000
270 761
3 262 174
270 761
3 247 174
185 753
1 908 597
53 036
550 544
28 502
766 797
7578
3 470
10 243
672
0
10 993
6906
0
0
7578
0
0
0
0
0
0
m deák ii
f 330
4400 rend
92
szaki
2646 vbg
mú
1000 kö
szaki
15000
0
0
0
0
15 000
0
0
0
15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
270 761
3 262 174
18 680
365 146
1390 mú szoci
250 672
25108
253 860 1 115 904 236 164
259 221
236 164
1 628 985
8 700
1 146 111
263 544
3 140 242
263 544
3 140 242
24436
99/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 0
0
101,7
69,4
89,6
51,9
100/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla
1 hatósági jogkörhöz
349 539
76 607
315 887
105
201 827
107
Nevelési Tanácsadó
Napsugár óvoda 130 559
106
Benedek Elek Óv oda
104
Bóbita Bölcsőde
103
Szoc.Int. Ig.
Városi Rendelőintézet Működési bevételek
102
Háziorvosi Szolgálat
101
258 347
77 333
0
0
0
0
0
0
0
18 950
4 930
86 686
20 275
9 247
16 665
0
1 140
0
4 444
3 633
1 742
3 333
0
4 hozam és kamat
0
0
0
0
0
0
0
5 tám.ért.műk.bev
0
0
41 020
0
7 855
0
31 988
6 pénzmaradvány
0
0
500
0
0
500
0
185 000
49 650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144 449
22 027
183 237
106 651
182 983
237 849
45 345
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bevételek összesen.
349 539
76 607
315 887
130 559
201 827
258 347
77 333
Működési kiadások
333 754
76 607
315 887
130 559
201 827
257 847
77 333
147 478
48 390
172 654
68 728
121 251
158 582
54 587
42 418
14 218
48 353
19 557
33 437
46 245
15 399
143 364
13 847
93 203
41 753
46 732
52 541
7 165
494
152
1 557
521
407
479
182
5 Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
120
0
0
0
0
6 társ.és szoc.pol
0
0
0
0
0
0
0
7 tám.ért.műk.kiad
0
0
0
0
0
0
0
8 mc.pe.átad.áh-n kív
0
0
0
0
0
0
0
9 általános tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 785
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
2 egyéb saját bev 3 ÁFA bevétel
7 tám.ért (OEP) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 mc.áh-n kív. 1 támért felh.bev. 2 felh.c.pe.átvét.
1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások
10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások
1 Felújítás
15 785
0
0
0
0
500
0
3 Pénzügyi befektetések
0
0
0
0
0
0
0
4 tám.ért.felh.kiad
0
0
0
0
0
0
0
5 felh.c.oe.átad.áh-n kív
0
0
0
0
0
0
0
6 céltartalékok
0
0
0
0
0
0
0
349 539
76 607
315 887
130 559
201 827
258 347
77 333
32 349
7 188
93 278
22 010
9 195
17 359
38 292
190 000
63 860 98 376
39 504
73 187
97 360
0
851
598
510
585
9 300
99 227
40 102
73 697
97 945
9 300
2 Beruházás
Kiadások összesen
intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen
190 000
63 860
tényleges önkormányzati finanszírozás
107 426
39 264
56 542
58 499
122 292
113 920
8 030
bevételek összesen
329 775
110 312
249 047
120 611
205 184
229 224
55 622
101/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 329 775
110 312
249 047
120 611
205 184
229 224
55 622
0
0
0
0
0
0
0
személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)
101,5
78,7
59,3
46,3
45,6
55,9
19,4
kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)
57,6
57,9
39,8
33,2
35,9
42,7
16,7
ellenőrző szám:
102/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
200 954
438 079
96 306
143 026
114
261 492
115
148 261
116
Városi Múzeum
I. István SzI
Vak Bottyán G.
113
Városi Könyvtár
112
Művészeti Iskola
111
Gazdag Erzsi ÁI
Bezereédj ÁI 247 077
110 II. számú Általános Iskola
109
Deák F. Ált. Isk.
108
51 400
54 063
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 885
11 007
21 749
1 960
6 994
12 503
2 257
1 400
420
2 978
2 123
3 968
0
0
4 321
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 734
0
0
0
0
0
0
0
1 050
3 240
0
0
3 907
14 477
157
7 392
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
229 214
186 774
390 388
94 346
136 032
240 761
131 527
49 843
46 251
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
247 077
200 954
438 079
96 306
143 026
261 492
163 261
51 400
54 063
247 077
200 954
438 079
96 306
143 026
261 492
134 223
51 400
49 863
143 717
111 858
247 412
59 924
99 577
158 141
87 174
29 739
28 352
42 664
32 705
71 735
18 352
27 249
46 260
25 710
8 946
8 471
58 856
54 401
113 316
16 485
15 868
55 280
19 448
12 685
12 958
422
449
769
182
332
414
424
30
82
1 418
1 541
4 847
1 363
0
1 397
1 467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 038
0
4 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 038
0
4 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
247 077
200 954
438 079
96 306
143 026
261 492
163 261
51 400
54 063
16 664
15 413
30 479
4 153
5 644
17 949
28 649
3 104
4 740
122 437
93 566
195 420
54 794
54 877
182 608
103 775
1 761
1 228
2 903
384
570
3 053
1 314
124 198
94 794
198 323
55 178
55 447
185 661
105 089
0
0
117 863
81 145
194 707
23 245
66 005
49 312
13 634
40 246
45 281
258 725
191 352
423 509
82 576
127 096
252 922
147 372
43 350
50 021
15 000
103/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 258 725
191 352
423 509
82 576
127 096
252 922
147 372
43 350
50 021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63,2
67,6
61,2
83,2
48,7
94,0
102,7
0,0
0,0
48,0
49,5
46,8
66,8
43,6
73,4
71,3
0,0
0,0
104/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
összesen
Tűzoltóság
117
270 761
3 321 518
0
0
13 151
243 079
1 909
29 591
0
0
0
99 597
0
31 223
0
234 650
0
0
255 701
2 683 378
0
0
0
0
270 761
3 336 518
270 761
3 286 995
185 753
1 923 317
53 036
554 755
28 502
786 404
3 470
10 366
0
12 153
0
0
0
0
0
0
0
0
72,24
15 000
0
0
0
49 523
0
0
0
49 523
0
0
0
0
0
0
0
0
270 761
3 336 518
18 680
365 146 253 860 1 115 904
236 164
259 221
236 164
1 628 985
8 700
1 146 111
263 544
3 140 242
105/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 263 544
3 140 242
0
0
101,7
69,4
89,6
51,9
106/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 105
106 Benedek Elek Óvoda
104 Napsugár Óvoda
Szoc.Int. Ig.
Városi Rendelőintézet
103 Bóbita Bölcsőde
102 Háziorvosi Szolgálat
101
349 539
76 607
316 187
131 367
202 879
1 hatósági jogkörhöz
0
0
0
0
0
0
2 egyéb saját bevétel
18 950
4 930
86 748
20 275
9 247
16 665
3 ÁFA bevét és vissza
1 140
4 444
3 633
2 497
5 520
Működési bevételek
263 825
4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel
41 020
6 Pénzmaradvány
7 855
500
500
185 000
49 650
9 önkormányzati tám.
144 449
22 027
183 151
107 459
183 280
241 140
10 műk.c.átvét áh-n kív
0
0
324
0
0
0
7 tám.ért(OEP) 8 állami támogatás
1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét
0
0
0
0
0
0
Bevételek összesen.
349 539
76 607
316 187
131 367
202 879
263 825
Működési kiadások
333 754
76 607
316 187
131 367
202 546
262 738
147 478
48 390
172 678
69 340
121 251
160 527
42 418
14 218
48 353
19 753
33 437
47 039
143 364
13 847
93 479
41 753
47 451
54 693
494
152
1 557
521
407
479
1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása
0
6 társad.és szoc.pol.
0
0
0
0
0
0
7 tám.ért.műk.kiadás
0
0
0
0
0
0
8 mc.pe.átadás áh-n kív
0
0
0
0
0
0
9 általános tartalék
0
0
0
0
0
0
10 céltartalékok Felhalmozási kiadások
1 Felújítás
120
0
0
0
0
0
0
15 785
0
0
0
333
1 087
0
0
0
0
0
0
15 785
0
0
0
333
1 087
3 Pénzügyi befektetések
0
0
0
0
0
0
4 tám.ért.felh.kiadás
0
0
0
0
0
0
5 felhalm.c.pe.átad.áh-n
0
0
0
0
0
0
6 céltartalékok
0
0
0
0
0
0
349 539
76 607
316 187
131 367
202 879
263 825
1
1
1
1
1
1
2 Beruházás
Kiadások összesen
intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen
107/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása ellenőrző szám:
0
0
0
személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%) kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)
108/124
0
0
0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
Vak Bottyán G.
Gazdag Erzsi ÁI
113
114
115 Városi Könyvtár
112
I. István SzI
111 Művészeti Iskola
110 II.Rákóczi Iskola
109 Deák F. Ált. Isk.
108
Bezereédj ÁI
Nevelési Tanácsadó
107
81 223
248 970
202 749
441 143
96 592
146 356
268 571
155 951
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 885
11 007
21 749
1 960
6 994
12 503
2 257
1 400
3 548
2 473
4 348
31 988
54 706
4 321
18 734
75
6 776
950
1 050
3 240
3 907
14 477
157
49 235
230 065
187 568
391 791
94 532
139 362
247 115
132 241
51 089
0
472
651
1 281
100
0
650
200
1 110
7 489 0
0
0
0
0
0
0
15 000
0
81 223
248 970
202 749
441 143
96 592
146 356
268 571
178 440
54 706
79 223
248 109
202 129
440 331
96 536
144 435
268 190
140 037
54 608
54 587
143 717
111 858
247 412
60 024
99 577
161 561
88 624
30 306
15 399
42 664
32 705
71 735
18 352
27 249
47 635
25 930
9 179
9 055
59 888
55 576
115 568
16 615
17 277
57 183
23 592
15 093
182
422
449
769
182
332
414
424
30
1 418
1 541
4 847
1 363
1 397
1 467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
861
620
812
56
1 921
381
38 403
98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
861
620
812
56
1 921
381
38 403
98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81 223
248 970
202 749
441 143
96 592
146 356
268 571
178 440
54 706
1
1
1
1
1
1
1
1
1
109/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 0
0
0
0
0
110/124
0
0
0
0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 780 járműért 117
összesen
Tűzoltóság
Városi Múzeum
116
58 143
272 797
0
0
3 367 605 0
520
13 379
243 469
0
1 909
33 833 0 107 398
7 392
31 223 234 650 0
m deák ii
f 330
4400 rend
92
szaki
2646 vbg
49 981
257 509
2 711 994
250
0
5 038
0
0
15 000
60 143
272 797
3 392 094
54 443
272 196
3 323 436
29 380
182 180
1 928 890
8 711
54 232
559 009
16 270
32 684
813 388
7578
82
3 100
9 996
672
12 153
6906
0
0
0
7578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
mú
1000 kö
szaki
15000
9 489
0
0
0
5 700
601
68 658
0
0
0
5 700
601
68 658
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 143
272 797
3 392 094
1
1
1390 mú szoci
250 672
24436 25108
365 146 253 860 1 115 904 259 221 1 628 985 1 146 111 3 140 242 3 140 242
111/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 0
0
0
69,4
51,9
112/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla
327 887
106
107
Nevelési Tanácsadó
Benedek Elek Óvoda
105
Napsugár Óvoda
104
Bóbita Bölcsőde
103
Szoc.Int. Ig.
Városi Rendelőintézet 1 Működési bevételek
102
Háziorvosi Szolgálat
101
75 958
266 634
119 897
197 505
240 479
68 393
0
0
50 385
4 761
6 155
12 954
0
3 Alaptev-gel összefüggő egyéb4 700 bev.
2 990
9 099
11 797
550
356
0
4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 3 300
230
2 427
0
0
0
0
750
0
3 075
2 352
1 006
1 996
0
6 Kamatbevételek
0
0
0
0
0
0
0
7 Átvett pénzek
0
0
0
0
0
0
0
8 Pénzmaradvány
0
0
0
0
0
0
0
193 500
50 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Önkormányzati támogatás125 637
22 438
201 648
100 987
189 794
225 173
68 393
0
0
0
0
0
0
0
Bevételek összesen.
327 887
75 958
266 634
119 897
197 505
240 479
68 393
1 Működési kiadások
327 887
75 958
266 634
119 897
197 505
240 479
68 393
2 Személyi juttatás
145 120
48 701
146 615
65 427
121 996
142 116
47 070
3 Munkaadót terhelő járulék 41 027
14 258
44 576
19 218
35 507
40 933
13 377
4 Dologi kiadások
141 320
12 859
74 028
34 757
40 002
57 430
7 946
420
140
1 295
495
0
0
0
0
0
120
0
0
0
0
7 Működési célú pénzeszköz átadás 0
0
0
0
0
0
0
8 Működési célú támogatási kölcsön0
0
0
0
0
0
0
9 Működési célú hitel visszafizetés 0
0
0
0
0
0
0
10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0
0
0
0
0
0
0
11 Általános tartalék
0
0
0
0
0
0
0
Céltartalékok
0
0
0
0
0
0
0
1 Felhalmozási kiadások
0
0
0
0
0
0
0
2 Felújítás
0
0
0
0
0
0
0
3 Beruházás
0
0
0
0
0
0
0
4 Pénzügyi befektetések
0
0
0
0
0
0
0
5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0
0
0
0
0
0
0
6 Felhalmozási célú kölcsön
2 Alaptevékenység bevételei
5 Ált.forgalmi adó bev.
9 OEP finanszírozás 10 Állami támogatás Felhalmozási bevételek
5 Egyéb folyó kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0
0
0
7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
327 887
75 958
266 634
119 897
197 505
240 479
68 393
32 349
7 188
93 278
22 010
9 195
17 359
38 292
190 000
63 860
98 376
39 504
73 187
97 360
0
Céltartalékok Kiadások összesen
intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások
113/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen
851
598
510
585
9 300
190 000
63 860
99 227
40 102
73 697
97 945
9 300
107 426
39 264
56 542
58 499
122 292
113 920
8 030
329 775
110 312
249 047
120 611
205 184
229 224
55 622
329 775
110 312
249 047
120 611
205 184
229 224
55 622
0
0
0
0
0
0
0
személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)
101,5
78,7
59,3
46,3
45,6
55,9
19,4
kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)
57,6
57,9
39,8
33,2
35,9
42,7
16,7
ellenőrző szám:
114/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
114
115
116
Városi Múzeum
I. István SzI
Vak Bottyán G.
113
Pákolitz István Könyvtár
112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.Int.
111
Gazdag Erzsi ÁI
Bezereédj ÁI
110
II.Rákóczi F. Általános Iskola
109
Deák F. Ált. Isk.
108
247 226
188 518
408 674
86 507
132 366
254 384
143 964
43 552
11 381
11 029
18 263
1 882
5 796
10 446
2 438
0
41 740 0
0
0
1 750
655
0
100
150
860
700
158
300
240
435
289
360
250
290
0
1 746
1 714
3 004
0
0
1 579
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233 941
175 475
385 417
83 535
126 281
241 899
125 526
42 402
41 040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
247 226
188 518
408 674
86 507
132 366
254 384
143 964
43 552
41 740
247 226
188 518
408 674
86 507
130 491
254 384
127 914
43 552
41 740
147 830
109 699
247 396
55 461
92 819
161 239
85 643
24 796
24 399
43 157
32 235
72 131
15 766
26 699
47 249
25 098
7 186
7 157
54 154
44 093
83 871
14 311
10 641
43 708
14 804
11 540
10 112
0
351
826
0
332
453
469
30
72
2 085
2 140
4 450
969
0
1 735
1 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 875
0
16 050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 875
0
16 050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
247 226
188 518
408 674
86 507
132 366
254 384
143 964
43 552
41 740
16 664
15 413
30 479
4 153
5 644
17 949
28 649
3 104
4 740
122 437
93 566
195 420
54 794
54 877
182 608
103 775
115/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
1 761
1 228
2 903
384
570
3 053
1 314
124 198
94 794
198 323
55 178
55 447
185 661
105 089
0
0
117 863
81 145
194 707
23 245
66 005
49 312
13 634
40 246
45 281
258 725
191 352
423 509
82 576
127 096
252 922
147 372
43 350
50 021
258 725
191 352
423 509
82 576
127 096
252 922
147 372
43 350
50 021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63,2
67,6
61,2
83,2
48,7
94,0
102,7
0,0
0,0
48,0
49,5
46,8
66,8
43,6
73,4
71,3
0,0
0,0
116/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
összesen
Tűzoltóság
117
271 592
3 115 276
0
135 490
0
33 707
10 645
18 924
2 049
19 271
0
600
0
15 000
0
0
0
243 800
0
0
258 898
2 648 484
0
0
271 592
3 115 276
271 592
3 097 351
179 665
1 845 992
54 477
540 051
34 158
689 734
3 292
8 175
672
0
13 399
6906
0
0
7578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 925
0
0
0
17 925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271 592
3 115 276
m deák ii
f 330
szaki
2646 vbg
mú
1000 kö
szaki
15000 1390 mú
szoci
250 672
24436 25108 7578
2 497
18 680
4400 rend
92
365 146 253 860
1 115 904
117/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
236 164
259 221
236 164
1 628 985
8 700
1 146 111
263 544
3 140 242
263 544
3 140 242
0
0
101,7
69,4
89,6
51,9
118/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
Működési bevételek
457 978
0
347 278
128 528
190 085
270 477
83 586
111 Pro Artis A.O.I.
112
113 Vak Bottyán Gimn.
110 Gazdag Erzsi Á.I.és Do.
109 Deák F. Ált. Isk.
Bezerédj Á.I.
108
II.Rákóczi Á.I.
107 Paks Térs. Ped. Szolg.
106 Benedek Elek Óvoda
105 Napsug. Óvoda
Bóbita Bölcs.
Szoc. Int. Ig.
Horv. Szolg.
Városi Rend. int.
Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) 101 102 103 104
270 307
212 038
509 464
122 346
136 808
262 704
2 407
6 594
13 885
1 hatósági jogkörhöz 2 egyéb saját bevétel
32 460
105 583
22 159
9 305
20 208
15 460
10 537
21 846
3 ÁFA bevét és vissza
1 460
5 036
4 127
937
1 196
4 978
4 029
6 659
5 238
4 hozam és kamat bevét 27 540
5 támért.műk.bevétel
4 723
38 166
45 458
6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)
275 000
8 állami támogatás 9 önkormányzati tám.
149 058
209 119
102 242
175 120
249 073
45 420
249 869
197 472
435 501
119 939
130 214
243 581
10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét Bevételek összesen.
457 978
0
347 278
128 528
190 085
270 477
83 586
270 307
212 038
509 464
122 346
136 808
262 704
Működési kiadások
457 978
0
1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása
347 278
128 528
190 085
270 477
83 586
270 307
212 038
509 464
122 346
136 808
262 704
199 450
188 925
69 391
111 649
158 179
59 510
156 214
115 824
296 328
79 913
93 285
157 403
57 230
52 668
19 419
32 319
45 530
16 758
45 704
33 808
85 654
22 903
26 550
46 523
166 768
103 983
39 179
45 714
66 250
6 195
65 740
59 912
121 186
17 948
16 641
56 918
650
1 702
539
403
518
1 123
444
449
930
197
332
2 205
2 045
5 366
1 385
0
0
0
0
0
447 1 413
6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás
33 880
8 mc.pe.átadás áh-n kív 9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások
0
0
0
0
0
0
1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás
119/124
0
0
0
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
457 978
0
347 278
128 528
190 085
270 477
83 586
270 307
212 038
509 464
122 346
136 808
262 704
33 920
0
138 159
26 286
14 965
21 404
38 166
20 438
14 566
73 963
2 407
6 594
19 123
OEP finanszírozás állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás
275 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123 245
35 984
79 443
102 198
25 271
102 724
83 663
203 611
46 793
41 000
155 003
149 058
0
85 874
66 258
95 677
146 875
20 149
147 145
113 809
231 890
73 146
89 214
88 578
bevételek összesen
457 978
0
347 278
128 528
190 085
270 477
83 586
270 307
212 038
509 464
122 346
136 808
262 704
kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)
0
0,0
###
35,5
28,0
41,8
37,8
30,2
38,0
39,5
40,0
38,2
30,0
59,0
kiadások saját bevétellel történő finanszírozása (%)
67,5
###
39,8
20,5
7,9
7,9
45,7
7,6
6,9
14,5
2,0
4,8
7,3
kiadások önkormányzati kiegészítéssel történő finanszírozása (%)
32,5
###
24,7
51,6
50,3
54,3
24,1
54,4
53,7
45,5
59,8
65,2
33,7
Helyi közműv. és közgyűjteményi feladatok 22913 e Ft (Könyvtár, Múzeum, Közmúv.Kht)
120/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása
117 összesen
Városi Múzeum
I. István Szakk. I.
116 Tűzoltós.
115 Pákolitz I.Városi Könyvtár
114
141 584
48 247
75 397
281 399
3 538 226
2 322
1 400
800
12 803
277 769
160
1 882
35 702
0
0 1 800
117 687 0 275 000 0
137 462
46 847
74 437
266 714
2 832 068 0 0
20 000
20 000
161 584
48 247
75 397
281 399
3 558 226
146 584
48 247
75 397
281 399
3 543 226
95 542
28 842
35 611
188 485
2 034 551
27 814
6 297
9 903
57 922
587 002
21 166
13 058
29 801
31 222
861 681
516
50
82
3 770
12 152
1 546
13 960 0 33 880 0 0 0
15 000
0
0
0
15 000 0
15 000
15 000 0 0
121/124
Paks Város 2008 évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet módosítása 0 0
0
0
0
0
161 584
48 247
75 397
281 399
3 558 226
24 122
1 400
960
14 685
451 158
0
0
0
0
275 000
109 400
0
0
266 714
1 375 049
28 062
46 847
74 437
0
1 457 019
161 584
48 247
75 397
281 399
3 558 226
67,7
0,0
0,0
94,8
38,6
14,9
2,9
1,3
5,2
20,4
17,4
97,1
98,7
0,0
40,9
122/124
0
84 550
116
117
Városi Múzeum
összesen
115
Tűzoltós.
114 Pákolitz I.Városi Könyvtár
113 I. István Szakk. I.
112 Pro Artis A.O.I.
Deák F. Ált. Isk.
111
Vak Bottyán Gimn.
110 Gazdag Erzsi Á.I.és Do.
109 II.Rákóczi Á.I.
108 Bezerédj Á.I.
Napsug. Óvoda
107 Paks Térs. Ped. Szolg.
106 Benedek Elek Óvoda
105
348 563
128 528
190 885
270 967
271 207
213 238
517 935
122 546
137 890
267 114
163 562
50 714
79 177
285 203
3 608 451
2 egyéb saját bevétel
32 460
105 583
22 159
9 305
20 208
15 460
10 537
21 846
2 407
6 594
13 885
2 322
1 400
800
12 803
277 769
3 ÁFA bevét és vissza
1 460
5 036
4 127
937
1 196
4 978
4 029
6 659
160
1 882
35 702
900
1 200
3 780
3 804
Működési bevételek
476 372
Bóbita Bölcs.
Szoc. Int. Ig.
Horv. Szolg.
Városi Rend. int.
Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) 101 102 103 104
1 hatósági jogkörhöz
0 5 238
4 hozam és kamat bevét
0
5 támért.műk.bevétel 6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)
18 394
27 540
4 723
1 285
800
38 166 490
45 458
964
8 471
1 800 200
1 082
4 260
21 978
117 687 2 467
275 000
275 000
8 állami támogatás 9 önkormányzati tám.
70 075 0
149 058
209 119
102 242
175 120
249 073
45 420
249 869
197 472
435 501
119 939
130 214
243 731
137 462
46 847
74 437
266 714
2 832 218 0
10 műk.c.átvét áh-n kív
0
1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét
20 000
20 000
Bevételek összesen.
476 372
0
348 563
128 528
190 885
270 967
84 550
271 207
213 238
517 935
122 546
137 890
267 114
183 562
50 714
79 177
285 203
3 628 451
Működési kiadások
457 978
0
1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása
347 963
128 528
190 585
270 667
84 050
271 057
213 238
517 235
122 346
137 890
267 114
146 584
49 914
75 397
285 203
3 565 749
199 450
189 444
69 391
111 649
158 179
59 710
156 214
115 824
300 093
79 913
93 285
157 403
95 542
29 204
35 611
192 289
2 043 201
57 230
52 834
19 419
32 319
45 530
16 830
45 704
33 808
86 860
22 903
26 550
46 523
27 814
6 402
9 903
57 922
588 551
166 768
103 983
39 179
46 214
66 440
6 387
66 490
61 112
123 986
17 948
17 723
61 328
21 166
14 258
29 801
31 222
874 005
650
1 702
539
403
518
1 123
444
449
930
197
332
447
516
50
82
3 770
12 152
2 205
2 045
5 366
1 385
1 413
1 546
0
13 960
6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás
0 33 880
33 880
8 mc.pe.átadás áh-n kív
0
9 általános tartalék
0
10 céltartalékok Felhalmozási kiadások
0 18 394
0
600
0
300
300
500
150
300
300
500
150
0
700
200
700
200
0
0
36 978
800
3 780
36 978
800
3 780
0
1 Felújítás 2 Beruházás
62 702 0
18 394
600
62 702
3 Pénzügyi befektetések
0
4 tám.ért.felh.kiadás
0
5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
476 372
0
348 563
128 528
190 885
270 967
84 550
271 207
213 238
517 935
122 546
137 890
267 114
183 562
50 714
79 177
285 203
3 628 451
521 233
52 314
0
139 444
26 286
15 765
21 894
39 130
21 338
15 766
82 434
2 607
7 676
23 383
46 100
3 867
4 740
18 489
OEP finanszírozás állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás
275 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
275 000
123 245
35 984
79 443
102 198
25 271
102 724
83 663
203 611
46 793
41 000
155 003
109 400
0
0
266 714
1 375 049
149 058
0
85 874
66 258
95 677
146 875
20 149
147 145
113 809
231 890
73 146
89 214
88 728
28 062
46 847
74 437
0
1 457 169
bevételek összesen
476 372
0
348 563
128 528
190 885
270 967
84 550
271 207
213 238
517 935
122 546
137 890
267 114
183 562
50 714
79 177
285 203
3 628 451
kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)
0
0,0
###
35,4
28,0
41,6
37,7
29,9
37,9
39,2
39,3
38,2
29,7
58,0
59,6
0,0
0,0
93,5
37,9
kiadások saját bevétellel történő finanszírozása (%)
68,7
###
40,0
20,5
8,3
8,1
46,3
7,9
7,4
15,9
2,1
5,6
8,8
25,1
7,6
6,0
6,5
21,9
kiadások önkormányzati kiegészítéssel történő finanszírozása (%)
31,3
###
24,6
51,6
50,1
54,2
23,8
54,3
53,4
44,8
59,7
64,7
33,2
15,3
92,4
94,0
0,0
40,2
Helyi közműv. és közgyűjteményi feladatok 22913 e Ft (Könyvtár, Múzeum, Közmúv.Kht)