TABEL 4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rancasari Kota Bandung Tahun 2014-2018 TARGET KINERJA PADA TAHUN KENO.
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
1.
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik prima di Kecamatan dan Kelurahan
2
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
3
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kecamatan
INDIKATOR KINERJA
(3)
1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik prima di kecamatan dan kelurahan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
NILAI
2,85
2,90
3,10
3,10
3,25
NILAI
4,62
4, 68
4,72
4,76
4,80
skala
sedang
sedang
tinggi
tinggi
tinggi
Nilai
B = 70
B = 71
B = 73
A = 75,1
A = 77
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
(4)
1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
2.
3.
Tingkat Kinerja bidang Tugas Umum Pemerintahan (seksi)
Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)
4. Nilai AKIP Kecamatan
4
SATUAN
5. Ditindaklanjutinya seluruh temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti
6. Prosentase Tertib Administrasi Barang / Asset Daerah
Tabel 4.5 Template Pengukuran Tahunan Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan
BIDANG TUGAS / SEKSI
1 Bidang pemerintah an
SATUAN
CAPAIAN TAHUN n
PENGUK URAN KINERJA KEGIATA N
4
5
6
7 = 6/4
8 = 7/3
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
NILAI PEMBAGI BIDANG
TARGET TAHUN n
2
3
KINERJA KEPALA SEKSI
1
Jumlah Kelurahan Tertib Administrasi
4
2
Kelurahan
1
0,5
0,125
2
Jumlah RW dan RT Tertib Administrasi se Kecamatan
4
20
RW/RT
15
0,75
0,1875
9=∑ tiap bidang
0,74
Bidang per ekonomian Pem bangunan, Lingkung an Hidup
3
% Pelayanan adm. Pertanahan ……..
4
100
%
80
0,8
0,2
4
% surat keterangan ahli waris tepat waktu
4
100
%
90
0,9
0,23
1
% hasil musrenbang yang direalisasi (melalui P2KB, PNPM, SKPD, CSR dan Reses Dewan)
12
60
%
60
1
0,08
2
Panjang Kerb dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)
12
2000
meter
1900
0,95
0,08 0,90
3
Panjang Trotoar dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)
12
2000
meter
1900
0,95
0,08
4
Panjang Drainage jalan protokol dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)
12
2000
meter
1900
0,95
0,08
Bidang Pendidikan dan kemasyara katan
5
Jumlah RW se-Kecamatan yang terbina melalui program Bandung Green and Clean (BGC)
12
20
rw
20
1
0,08
6
Jumlah RW yang melakukan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dari seluruh RW se Kecamatan
12
40
rw
40
1
0,08
7
Jumlah sungai dan anak sungai yg telah dilakukan program Kali Bersih
12
4
sungai/ anak sungai
4
1
0,08
8
Jumlah Rumah Kumuh yg menerima bantuan
12
15
rumah
15
1
0,08
9
Jumlah rumah ibadah yg menerima bantuan
12
7
rumah ibadah
7
1
0,08
10
Jumlah Sumur Resapan
12
50
sumur
20
0,4
0,03
11
Jumlah Lubang Resapan Biopori
12
500
lubang
400
0,8
0,07
12
Jumlah pohon pelindung / produktif yang ditanam
12
400
pohon
300
0,75
0,06
1
Jumlah LPM Aktif
9
7
LPM
7
1
0,11
2
Jumlah Forum RW aktif se Kecamatan
9
7
forum
7
1
0,11
3
% Peningkatan swadaya murni bidang social kemasyarakatan, dll
9
5
%
5
1
0,11
4
Jumlah lembaga keagamaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan yg aktif
9
7
lembaga
7
1
0,11
5
Jumlah TP-PKK dan Pok PKK aktif se kecamatan
9
45
TP/Pok
45
1
0,11
0,89
Bidang ke tentraman dan ketertiban
6
Jumlah posyandu aktif se Kecamatan
9
40
pos
40
1
0,11
7
Jumlah Karang Taruna Kecamatan dan kelurahan Aktif
9
7
Karang Taruna
5
0,71
0,08
8
Fasilitasi keg Bidang seni Budaya
9
3
Kegiatan
2
0,67
0,07
9
Fasilitasi keg bidang Olah Raga dan Prestasi
9
3
Kegiatan
2
0,67
0,07
1
Penurunan jumlah kejadian gangguan ketentraman / ketertiban dalam masyarakat
12
10
kejadian
10
1
0,08
2
Penurunan Jumlah PKL di Zona Merah
12
10
%
10
1
0,08
3
Jumlah PKL terbina di Zona Kuning dan Hijau
12
220
%
220
1
0,08
4
Jumlah PKL tertata di Zona Kuning dan Hijau
12
220
%
220
1
0,08
5
Jumlah RW yang melakukan MOU dgn PD kebersihan dari seluruh RW se Kecamatan
12
80
%
80
1
0,08
6
Pelaksanaan Jumsih dalam satu tahun,
12
50
Kegiatan
50
1
0,08
7
Jumlah Anggota Linmas Aktif
12
400
anggota
400
1
0,08
8
Peningkatan swadaya murni bidang linmas
12
50.000. 000
Rp.
40.000. 000
0,8
0,07
9
Jumlah Siskamling aktif
12
40
RW
40
1
0,08
0,98
Bidang pelayanan umum
10
Jumlah Pos Kamling
12
40
pos
40
1
0,08
11
Jumlah Anggota Satwankar Aktif
12
20
anggota
20
1
0,08
12
Jumlah RW yang memiliki sarana pemadam kebakaran portable (APAR) atau tradisional
12
25
RW
25
1
0,08
1
% Fasilitasi Pelayanan adm. Kependudukan Tepat waktu pelayanan (sesuai SOP)
2
60
%
65
1,08
0,54 1,10
2
% Pelayanan adm. Umum lainnya Tepat waktu (Sesuai SOP)
2
80
5 BIDANG
%
90
*) **)
penjelasan Instrumen Pengukuran Kolom 1
Tugas Umum Pemerintahan dibagi menjadi 5 bidang sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan
2
Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan
3
Jumlah Indikator kegiatan pada masing-masing bidang / Kasi merupakan nilai pembagi kinerja bidang
4 5
Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan Satuan Indikator Kinerja
6
Capaian Kinerja Tahun kegiatan
7
Pengukuran Kinerja Kegiatan
8
Pengukuran Kinerja dari keseluruhan Tugas Kepala Seksi
9
Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi
**
Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (Bobot optimal 5, masing-masing bidang bobot optimal 1)
1,13
0,56
TOTAL KINERJA 5 BIDANG CAPAI Maks = 5 AN
4,62 92,38%