SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
1
URUSAN WAJIB
1 20
BIDANG URUSAN OTONOMI
Peningkatan
Peningkatan
DAERAH, PEMERINTAHAN
Pembangunan
Uoaya Mitigasi
UMUM, ADMINISTRASI
Infrastruktur
Bencana
KEUANGAN DAERAH,
serta pengeolaan
PERANGKAT DAERAH,
ruang dan
KEPEGAWAIAN DAN
lingkungan
PERSANDIAN
hidup
1 20 01
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
5
Program Pelayanan
Terwujudnya
Administrasi Perkantoran
Kelancaran
100
%
-
-
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
BPBD
1,445,854,200
1,445,854,200
1,649,450,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 0001
1 20 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
Cibinong
Cibinong
sumber daya air dan listrik
1 20 01
Penyediaan jasa pemeliharaan
Cibinong
Jumlah perlengkapan
Meningkatnya
surat-menyurat yang
Kelancaran
dibeli
Pelaksanaan Tugas
- meterai 3000
500
lbr
- meterai 6000
1000
lbr Meningkatnya
untuk pembayaran
Kelancaran
rekening
Pelaksanaan Tugas 7
line
- Listrik
5
jaringan
-Internet
2
jaringan
1 20 01
Jumlah Jasa
Terjaminnya Legalitas
Pembayaran Pajak
Penggunaan
dinas/operasional
dan STNK Kendaraan
Kendaraan
Penyediaan jasa kebersihan
Cibinong
kantor
2
unit
- Kendaraan roda 4
8
unit
- Kendaraan roda 6
10
unit
kebersihaan kantor
12
bulan
300,000,000
300,000,000
200,000,000
sedang
BPBD
berjalan
12
bulan
50,000,000
50,000,000
50,000,000
sedang
BPBD
berjalan
Dinas/Operasional
- Kendaraan roda 2
Jumlah pelaksanaan
berjalan
Aparatur SKPD
dan perizinan kendaraan
Dinas/Operasional
bulan
Aparatur SKPD
Jumlah Jasa Kantor
-Telepon
12
4
orang
Terciptanya Suasana
12
bulan
bersih dan nyaman
12
bulan
90,000,000
90,000,000
80,000,000
sedang
BPBD
berjalan
dalam bekerja di lingkungan kantor 1 20 01
Penyediaan alat tulis kantor
Cibinong
Jumlah Alat Tulis
70
item
Kantor yang dibeli
Meningkatnya
12
bulan
99,548,200
99,548,200
150,000,000
Kelancaran
sedang
BPBD
berjalan
Pelaksanaan Tugas Aparatur SKPD 1 20 01
Penyediaan barang cetakan dan
Cibinong
penggandaan
Jumlah Barang
37
item
Kelancaran
Penggandaan yang
Pelaksanaan Tugas
dibeli 1 20 01
1 20 01
Penyediaan komponen instalasi
Cibinong
Jumlah komponen
item
Kelancaran
kantor
penerangan bangunan
Pelaksanaan Tugas
kantor yang dibeli
Aparatur SKPD
Jumlah Bahan
Meningkatnya
Logistik Kantor yang
Kelancaran
Cibinong
dibeli - Premium - Solar - Oli Penyediaan makanan dan
Cibinong
minuman
liter
2,400
liter
360
liter
Rapat-rapat koordinasi dan
BPBD
100,000,000
100,000,000
150,000,000
sedang
BPBD
berjalan
12
bulan
40,000,000
40,000,000
50,000,000
sedang
BPBD
berjalan
12
bulan
60,000,000
60,000,000
90,000,000
sedang
BPBD
berjalan
Aparatur SKPD
Jumlah jamuan
Terpenuhinya
makanan dan
Kebutuhan Jamuan
minuman yang
Makanan dan
- jamuan tamu
bulan
Pelaksanaan Tugas 14,400
disediakan
1 20 01
Meningkatnya
instalasi listrik/
Penyediaan Bahan Logistik
12
Aparatur SKPD 19
listrik/penerangan bangunan
Kantor
1 20 01
Meningkatnya
Cetakan dan
10
bulan
62,000,000
62,000,000
100,000,000
sedang
BPBD
berjalan
Minuman 400
jamuan
Jumlah Rapat-rapat
Terciptanya
konsultasi ke dalam dan luar
koordinasi dan
koordinasi dan
daerah
konsultasi ke dalam
konsultasi dengan
dan luar daerah yang
Instansi Pemda,
dilakukan
Provinsi, dan Pusat
- Konsultasi Propinsi
10
kali
- Rapat Koordinasi
30
kali
12
bulan
400,000,000
400,000,000
400,000,000
sedang berjalan
BPBD
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 20 01
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan jasa tenaga
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8
Cibinong
Jumlah pegawai
10 org
Meningkatnya
pendukung administrasi/teknis
kontrak/honorer yang
Motivasi Kerja
perkantoran
diberi honor
Pegawai Kontrak dan
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
9 5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
11 12
APBN
APBD I
13
14
APBD II 15
bulan
62,850,000
TOTAL ANGGARAN 16 62,850,000
17 61,950,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
BPBD
berjalan
Honorer 1 20 01
Pelayanan dokumentasi dan
Cibinong
Jumlah dokumen
arsip SKPD
12
dokumen dan arsip SKPD
Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
Cibinong
Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
80
1 20 01
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Cibinong
Jumlah Pengelolaan Administrasi Barang
3
1 20 01
Penyediaan pelayanan Keamanan
Cibinong
Jumlah Petugas Pengamanan Kantor yang diberi honor
6
1 20 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Cibinong
100
Terwujudnya tertib
1 tahun
1 20 01
Terwujudnya kecepatan, kenyamanan serta keamanan kerja aparatur
berkas
arsip di BPBD selama
orang
Terkelolanya Administrasi Kepegawaian di BPBD
jenis Terkelolanya dokumen Administrasi Barang di BPBD org
Terciptanya Suasana Aman di Lingkungan Kantor
12
bulan
25,000,000
2 1 1 1 1 20 02
Pengadaan Peralatan Kantor
Cibinong
Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli
1 20 02
Pengadaan perlengkapan kantor
Cibinong
1 20 02
Penyewaan dan Pemeliharaan Repeater
1 20 02
1 20 02
sedang
BPBD
12
bulan
24,816,000
24,816,000
50,000,000
sedang berjalan
BPBD
12
bulan
34,140,000
34,140,000
50,000,000
sedang berjalan
BPBD
12
bulan
90,000,000
90,000,000
160,000,000
sedang berjalan
BPBD
2,405,000,000
2,405,000,000
4,095,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
2,200,000,000
sedang berjalan
BPBD
-
unit roda Meningkatnya 4/lebih Kelancaran kerja (jeep fire) Aparatur Pick Up mini bus Tangki Air Ambulance
50,000,000
berjalan
%
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli
25,000,000
82
%
-
10
jenis
Meningkatnya Kelancaran kerja Aparatur
12
bulan
300,000,000
300,000,000
250,000,000
sedang berjalan
BPBD
Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibeli
9
jenis
Meningkatnya Kelancaran kerja Aparatur
12
bulan
100,000,000
100,000,000
120,000,000
sedang berjalan
BPBD
Cibinong
Jumlah tempat repeater yang disewa
2
jenis
Meningkatnya kelancaran Komunikasi Penanggulangan Bencana
12
bulan
45,000,000
45,000,000
45,000,000
sedang berjalan
BPBD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Cibinong
Jumlah/luas Gedung Kantor yang dipelihara
5
unit gedung kantor dan Pos Damkar
Terjaganya kondisi fisik gedung kantor sehingga tetap berfungsi secara optimala
12
bulan
300,000,000
300,000,000
400,000,000
sedang berjalan
BPBD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Cibinong
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
12
bulan
600,000,000
600,000,000
1,000,000,000
sedang berjalan
BPBD
60,000,000
60,000,000
80,000,000
sedang berjalan
BPBD
143,500,000
143,500,000
296,000,000
16
13 9
Cibinong
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara
13 5 17 12 5
unit roda Terjaganya kondisi 6 atau kendaraan lebih dinas/operasional unit roda 4 sehingga tetap unit roda 2 berfungsi secara optimal
1 20 02
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
komputer notebook printer AC mesin tik
Terjaganya kondisi peralatan kantor sehingga tetap berfungsi secara optimal
1 20 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 20 03
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Cibinong
Jumlah Pakaian Dinas BPBD beserta perlengkapannya yang dibeli
80
stel
Meningkatnya Disiplin Pegawai dalam hal pakaian dinas/ atribut kerja
100
%
72,000,000
72,000,000
96,000,000
sedang berjalan
BPBD
1 20 03
Pengadaan Pakaian Kerja lapangan
Cibinong
Jumlah Pakaian Dinas lapangan yang dibeli
80
stel
Meningkatnya Disiplin Pegawai dalam hal pakaian
100
%
71,500,000
71,500,000
200,000,000
sedang berjalan
BPBD
Terwujudnya Disiplin dan Kewibawaan Aparatur
-
Kode 1 1 20 05
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
Target
Tolok Ukur 4
5
6
Program Peningkatan
Terwujudnya
Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Keluaran Kegiatan
7 100
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
8
9
10
11
13
%
Cibinong
APBD I 14 -
Jumlah Kegiatan Pengajian Rutin yang dilaksanakan
18
kali Terbinanya mental pengajian dan spiritual pegawai
10
APBD II 15 -
bulan
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang berjalan
BPBD
TOTAL ANGGARAN 16
47,880,000
47,880,000
48,000,000
47,880,000
47,880,000
48,000,000
554,933,000
554,933,000
595,000,000
1 20 05
Pembinaan Mental dan Rohani bagi Pegawai
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 06
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Cibinong
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPBD
1 20
dok buku
Tersedianya Dokumen Yang Menunjukkan Kinerja BPBD Selama 1 Tahun
1
SKPD
35,000,000
35,000,000
35,000,000
sedang berjalan
BPBD
1 20 06
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Cibinong
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang dihasilkan
1
dok
Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari BPBD
1
dok
30,000,000
30,000,000
30,000,000
sedang berjalan
BPBD
1 20 06
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Cibinong
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang dihasilkan
1
dok
Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari BPBD
1
dok
20,000,000
20,000,000
20,000,000
sedang berjalan
BPBD
1 20 06
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Cibinong
Jumlah Dokumen RKA, DPA dan Perubahannya
3
dok
Terpenuhinya Kebutuhan Perencanaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor dari BPBD
3
dok
55,000,000
55,000,000
55,000,000
sedang berjalan
BPBD
1 20 06
Penatausahaan Keuangan SKPD
Cibinong
Jumlah laporan Penatausahaan Keuangan SKPD yang dihasilkan
12
dok
Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi melalui penatausahaan keuangan SKPD
12
dok
120,000,000
120,000,000
120,000,000
sedang berjalan
BPBD
1 20 06
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Cibinong
Jumlah Dokumen Renja Yang dihasilkan
1
dok
Tersedianya dokumen penyusunan program kegiatan beserta penganggarannya
1
dok
35,000,000
35,000,000
35,000,000
sedang berjalan
BPBD
1 20 06
Publikasi Kinerja
Cibinong
Jumlah media yang menjadi sarana publikasi
4
tema
Terpenuhinya Kebutuhan Publikasi Kinerja SKPD
100
%
100,000,000
100,000,000
100,000,000
sedang berjalan
BPBD
1 20 06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Cibinong
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring yang dihasilkan
10 1
dok keg rakor
Tersedianya Data Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana
10
dok
159,933,000
159,933,000
200,000,000
sedang berjalan
BPBD
1 20 19
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
2,453,048,000
2,453,048,000
5,890,000,000
1 20 19
Optimalisasi Tenaga Sukarela Pertolongan Bahaya Kebakaran
Kab. Bogor
1 20 19
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Cibinong
Terwujudnya Kelancaran Anggaran dan Realisasi Keuangan
Terwujudnya Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
-
100
%
-
Jumlah Tenaga Satlakar yang ditugaskan di 5 Posdamkar
Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran yang dibeli
-
-
30
orang
Meningkatnya tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran
82
%
428,424,000
428,424,000
2,190,000,000
sedang berjalan
BPBD
7
jenis
Meningkatnya Tingkat pelayanan wilayah tanggap daerah layanan manajemen kebakaran
82
%
397,954,000
397,954,000
800,000,000
sedang berjalan
BPBD
Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Tolok Ukur 8 150
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
9
10
1 20 19
Pencegahan dan Pengendalian Bahaya kebakaran
Kab. Bogor
Jumlah kejadian kebakaran yang akan ditanggulangi
Kejadian Meningkatnya Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
1 20 19
Gladi dan simulasi Penanganan Kebakaran
Kab. Bogor
Jumlah Kegiatan Simulasi Penangan Bencana
1
Keg
1 20 19
Rapat Koordinasi Penangganan Kebakaran
Kab. Bogor
Jumlah rakor Penangan Bencana kebakaran
100
peserta
1 20 22
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1 20 22 0001
Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Bencana
Meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kebakaran
Meningkatnya kemampuan, pemahaman dan koordinasi dalam penanggulangan bencaan kebakaran di Kabupaten Bogor
Prakiraan Maju Target
APBD I
13
14
1
Dok
Bencana yang
Terdapatnya pedoman penanggulangan Bencana daerah
15
TOTAL ANGGARAN 17
SKPD Penanggungjawab
18
19
1,544,000,000
1,544,000,000
2,500,000,000
sedang berjalan
BPBD
82
%
32,695,000
32,695,000
200,000,000
sedang berjalan
BPBD
100
peserta
49,975,000
49,975,000
200,000,000
sedang berjalan
BPBD
5,181,120,000
5,181,120,000
9,720,000,000
sedang berjalan
BPBD
sedang
BPBD
-
16
Jenis Kegiatan
%
11
-
Jumlah dokumen Rumusan Kebijakan Penanggulangan
APBD II
82
Terwujudnya Pencegahan Dini dan Penanganan Bencana di Kabupaten Bogor Cibinong
APBN
1
pedoman
124,320,000
124,320,000
300,000,000
100
%
199,210,000
199,210,000
350,000,000
secara terkoordinasi
disusun 1 20 22 0002
Pengembangan Pusat Data
Cibinong
Jumlah data
1
Dok
meningkatnya
Informasi Penanggulangan
informasi
kesiapsiagaan dan
Bencana
penanggulangan
pelayanan
bencana
Penanggulangan
berjalan
Bencana 1 20 22 0011
Fasilitasi operasional Satgas /
Cibinong
Tim Reaksi Cepat
Jumlah Lokasi Kegiatan Tanggap
130
lokasi
12
keg
Tertanganinya korban
4200
korban
1,475,349,000
1,475,349,000
1,700,000,000
bencana
sedang
BPBD
berjalan
darurat bencana yang akan difasilitasi oleh Satgas/Tim Reaksi Cepat dan penguatan kapasitas 1 20 22 0012
1 20 22 0013
Asessment / kaji cepat
kab. Bogor
Jumlah assesment
130
lokasi
Terdapatnya bahan
kerusakan / kerugian akibat
akibat bencana
bencana
kerusakan/
penanganan tanggap
kerugiannya
darurat
Penyiapan Logistik tanggap
Cibinong
darurat bencana bahan natura
Jumlah bantuan
130
kejadian
167,500,000
167,500,000
280,000,000
kejadian kebijakan
12
jenis
Tersedianya
tanggap darurat yang
bufferstock bantuan
dibeli
tanggap darurat
sedang
BPBD
berjalan
12
bulan
497,800,000
497,800,000
1,200,000,000
4200
korban
167,800,000
167,800,000
300,000,000
baru
BPBD
sedang
BPBD
berupa natura 1 20 22 0014
Pendistribusian logistik dan
kab. Bogor
Penataan Logistik
Jumlah Lokasi
130
lokasi
Tersalurkannya
Bencana yang akan
bencana bantuan kepada
disalurkan bantuan
korban bencana
berjalan
secara cepat dan tepat 1 20 22 0015
Penyelenggaraan Pusat
Cibinong
Jumlah
12
bulan
meningkatnya
Pengendalian Operasi
penyelenggaraan
Persentase pelayanan
(Pusdalops) Bencana Kab. Bogor
oparasional Posko
Pusdalops
Pengendalian Operasi
Penanggulangan
Penanggulangan
Bencana
100
%
45,900,000
45,900,000
240,000,000
100
%
281,204,000
281,204,000
350,000,000
baru
BPBD
sedang
BPBD
Bencana 1 20 22 0016
Penguatan Sarana prasarana
Cibinong
tanggap darurat
Jumlah Sarana
15
item
Meningkatnya sarana
bencana yang akan
prasarana
dibeli
penanggulangan
berjalan
bencana
1 20 22 0017
Pengadaan peralatan SATGAS
Cibinong
Jumlah Peralatan Satgas yang dibeli
24
item
Meningkatnya sarana dan prasarana Satgas Penanggulangan Bencana
100
%
95,721,000
95,721,000
250,000,000
sedang berjalan
BPBD
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 20 22 0018
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyusunan perencanaan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Kab. Bogor
Tolok Ukur
Tolok Ukur
9
10
8 Jumlah dokumen
50
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
dokumen Terencananya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
perencanaan
penanganan pasca
Pasca Bencana
rehabilitasi dan
bencana rehabilitasi
rekonstruksi pasca
dan rekonstruksi
50
Prakiraan Maju Target
APBN
APBD I
11
13
14
APBD II 15
kegiatan
91,944,000
TOTAL ANGGARAN 16 91,944,000
17 250,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
BPBD
berjalan
bencana 1 20 22 0019
Kegiatan Fasilitasi dan
Kab Bogor
Jumlah kegiatan
1
keg
Tersusunnya
Koordinasi Perbaikan Bidang
rakor pembahasan
kebijakan
Prasarana Fisik Pasca Bencana
pasca bencana
perencanaan
4
dok
86,971,000
86,971,000
300,000,000
sedang
BPBD
berjalan
prasarana fisik pasca bencana 1 20 22 0022
Kegiatan Assessment Kaji
Kab Bogor
Jumlah assesment
130
kejadian Tersusunnya bahan
Rehabilitasi & Rekonstruksi
kaji detail untuk
Penanganan Pasca Bencana
bahan penanganan
penanganan pasca
rehabilitasi dan
bencana
130
dok
250,617,000
250,617,000
300,000,000
bencana kebijakan
sedang
BPBD
berjalan
rekonstruksi penanganan pasca bencana 1 20 22 0023
Fasilitasi & Pendampingan Relokasi Korban Bencana di
Ds. Banyuwangi
Jumlah waktu yang
Kec. Cigudeg
dibutuhkan untuk
Relokasi Korban
melakukan relokasi
Bencana di
Kp.Panggeleseran dan Kp.
1
kegiatan Terfasilitasinya
Cibugis Ds. Banyuwangi Kec.
Kp.Panggeleseran dan
Cigudeg
Kp. Cibugis Ds.
287
KK
63,586,000
63,586,000
-
sedang
BPBD
berjalan
Banyuwangi Kec. Cigudeg 1 20 22 0025
Desa Tangguh Bencana
Kab. Bogor
Terbentuknya Desa
2
desa
Tangguh Bencana
Meningkatnya
2
desa
167,783,000
167,783,000
900,000,000
kapasitas Desa dan
sedang
BPBD
berjalan
berkurangnya risiko korban bencana 1 20 22 0026
Sosialisasi Siaga Bencana
Kab. Bogor
Jumlah papan
Terinformasikannya
peringatan /
kesiapsiagaan
sosialisasi siaga
masyarakat dalam
bencana yang
penanggulangan
dilpasang 20
buah
- poster
5
jenis
- buku saku 1 20 22 0029
Rakor Penanggulangan Bencana
Kab. Bogor
Jumlah peserta yang
titik Desa
25
sekolah
200
orang
220,900,000
220,900,000
400,000,000
sedang
BPBD
berjalan
bencana
- papan - lifleat
20 440
20
rim
1000
buku
200
orang
Meningkatnya
mengikuti kegiatan
kemampuan,
Rakor
pemahaman dan
Penanggulangan
koordinasi dalam
Bencana
penanggulangan
100,000,000
100,000,000
200,000,000
sedang
BPBD
berjalan
bencaan di Kabupaten Bogor 1 20 22 0031
1 20 22 0032
Penyiapan Logistik tanggap
Kab. Bogor
Jumlah bantuan
2
jenis
Tersedianya
darurat bencana bahan
tanggap darurat
bufferstock bantuan
bangunan
bahan bangunan yang
tanggap darurat
dibeli
bahan bangunan
Penyiapan Logistik tanggap
Kab. Bogor
Jumlah bantuan
26
jenis
Tersedianya
darurat bencana berupa
tanggap darurat
bufferstock bantuan
pakaian dan alat rumah tangga
bahan bangunan yang
tanggap darurat
dibeli
berupa pakaian dan
12
bulan
497,800,000
497,800,000
1,000,000,000
baru
BPBD
12
bulan
493,600,000
493,600,000
1,000,000,000
baru
BPBD
3
lap
153,115,000
153,115,000
400,000,000
sedang
BPBD
alat rumah tangga 1 20 22 0033
Kegiatan Pendampingan
Kab. Bogor
Jumlah kegiatan
3
kegiatan Tersusunnya laporan
Penanganan Rekonstruksi Pasca
pendampingan
pelaksanaan
Bencana
pelaksanaan untuk
Rekonstruksi Pasca
melakukan
bencana
berjalan
rekonstruksi pasca bencana JUMLAH
-
-
12,231,335,200
12,231,335,200
22,293,450,000