SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR
KODE
1. 1.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan -
4.
Lokasi 3
5
6
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, peralatan/ inventaris kantor, kendaraan dinas/operasional dan terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Prosentase laporan tepat waktu
7
8
CATATAN PENTING
9
Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1) Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kerja N+1 Indikatif 10
11
APBD II
S
600,000,000
APBD II
12 bulan
500,000,000
APBD II
1 Tahun
20,000,000
500,000,000
BLH
Prosentase sarana prasarana menjadi baik
Peningkatan pengembangan Terlaksananya pelaporan sistem pelaporan capaian capaian kinerja dan kinerja dan keuangan keuangan Badan Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
4
Target Kebutuhan Sumber Volume Capaian Kerja Dana/Pagu Indikatif Dana
.
Penyediaan dan Peningkatan Pembelian ATK, Administrasi Perkantoran pembayaran Jasa2 Kantor, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas2 kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
BLH
12 bulan
500,000,000
70%
650,000,000
6 Paket
650,000,000
15,000,000
BLH
100%
15,000,000
350,000,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1.
2 Program Pelayanan 1 Pembinaan Ketrampilan Administrasi Perkantoran Masyarakat dalam pengelolaan limbah organik yang mengacu pada Dokumen Lingkungan 2
Penerapan Manajemen/Pengelolaan Limbah Industri Hasil Tembakau yang mengacu pada Dokumen Lingkungan.
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3
5
6
Melaksanakan Pelatihan pembuatan pupuk organik yang berwawasan lingkungan
BLH
8 kelompok
Terlaksananya pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan limbah industri hasil tembakau
BLH
22 Kecamatan
BLH
22 Kec. 700 orang
3 Sosialisasi Perlindungan dan Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Perlindungan dan Hidup (PPLH) di Kab. Blitar Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kab. Blitar 5.
4
Target Kebutuhan Sumber Volume Capaian Kerja Dana/Pagu Indikatif Dana
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 Koordinasi Penilaian kota Sehat/ Adipura
7
8
CATATAN PENTING
9
Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1) Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kerja N+1 Indikatif 10
11
100,000,000
DBHCHT
8 Kelompok
100,000,000
50,000,000
DBHCHT
22 Kecamatan
50,000,000
200,000,000
APBD II
22 Kecamatan 1000 orang
200,000,000
APBD II
1 Tahun
300,000,000
DAK
40 Paket
2,000,000,000
APBD II
20 Bank sampah
4,455,347,500
Terciptanya kota kecil dan sehat tahun 2016 dan penghargaan adipura tahun 2016
Kab. Blitar
100%
2 Peningkatan Bidang Terlaksananya pengadaan Lingkungan Hidup ( DAK dan sarana prasarana Pendamping DAK) pengelolaan lingkungan tahun 2016
Kab. Blitar
30 Paket
1,475,347,500
3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga ( Bank sampah )
Kab. Blitar
20 Bank sampah
250,000,000
Terlaksanya pembinaan dan pemberian bantuan bahan praktek kepada bank sampah
250,000,000
250,000,000
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1.
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
Target Kebutuhan Sumber Volume Capaian Kerja Dana/Pagu Indikatif Dana
2
3
4
Terlaksananya kegiatan pengendalian pencemaran air, udara, pengaduan masyarakat dan Monev.
Kab. Blitar
1 Tahun
400,000,000
APBD II Implementas i pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup
20 Titik
400,000,000
5 Pembangunan Instalasi Pengolah sampah 3R
Berkurangnya sampah di Masyarakat
Kec. Sutojayan
1 Tahun
700,000,000
APBD II
1 Lokasi
700,000,000
6 Peningkatan Kapasitas SDM bagi kader lingkungan dan dalam pengelolaan lingkungan
Terlaksananya Kab. Blitar Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kader Lingkungan dan PNS dalam pengelolaan lingkungan Terlaksananya penyusunan Kab. Blitar dokumen lingkungan (Amdal)
1 Tahun
250,000,000
APBD II
100 Kader lingkungan
250,000,000
1 Dokumen
350,000,000
APBD II
100%
350,000,000
8 Aspirasi usulan kegiatan dari bawah ( Musrenbang Kecamatan 2015 bidang lingkungan hidup ( pengadaan sarana prasarana Bank Sampah Terbangunnya gedung dan sarana bank sampah
6
7
8
9
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kerja N+1 Indikatif
Program Pelayanan 4 Peningkatan Standard Administrasi PelayananPerkantoran Minimal ( SPM ) Pengendalian pencemaran air dan udara dan Pengaduan Masyarakat
7 Penyusunan Dokumen Lingkungan ( Amdal )
5
CATATAN PENTING
Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)
10
11
780,000,000
Ds. Resapombo Kec. Doko
1 Paket
80,000,000
APBD II Usulan Musrenbang
-
-
-
Pengadaan alat Pengangkut Sampah
Pengadaan alat Desa Bangle pengangkut sampah roda 3 Kec. Kanigoro
2 Unit
50,000,000
APBD II Usulan Musrenbang
-
-
-
Pengadaan kendaraan roda 3 Tossa 2 Unit
Pengadaan alat Kelurahan pengangkut sampah roda 3 Babadan Kec. Wlingi
2 Unit
50,000,000
APBD II Usulan Musrenbang
-
-
-
Rumah Kompos
Terbangunnya gedung rumah kompos
1 Paket
150,000,000
APBD II Usulan Musrenbang
-
-
-
Pengadaan tempat sampah.
Terbelinya tempat sampah Kel. Kauman terpilah 3 Kec. Srengat
100 unit
100,000,000
APBD II Usulan Musrenbang
-
-
Ds. Selopuro Kec. Selopuro
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1.
2 Program Pelayanan Pelatihan dan Administrasi Perkantoran pengadaan peralatan biogas
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3
4
Target Kebutuhan Sumber Volume Capaian Kerja Dana/Pagu Indikatif Dana 5
6
7
8
CATATAN PENTING
9
Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1) Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kerja N+1 Indikatif 10
11
Terlaksananya pelatihan Ds. dan pembangunan instalasi Kemirigede biogas Kec. Kesamben
1 Paket
50,000,000
APBD II Usulan Musrenbang
-
-
-
Pelatihan pemanfaatan sampah plastik
Terlaksananya pelatihan Ds. Bumirejo dan pembangunan instalasi Kec. pengolah sampah plastik Kesamben
1 Paket
100,000,000
APBD II Usulan Musrenbang
-
-
-
Pengadaan tempat sampah
Terbelinya tempat sampah Ds. Olak alen terpilah 3 Kec. Selorejo
100 unit
100,000,000
APBD II Usulan Musrenbang
-
-
-
Pelatihan Manajemen Bank Sampah dan daur ulang sampah
Terlaksananya pelatihan manajemen bank sampah dan daur ulang sampah dan terbangunnya gedung bank sampah
1 Paket
100,000,000
APBD II Usulan Musrenbang
-
-
Ds. Banjarsari Kec. Selorejo
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4,025,000,000
1 Konservasi sumber daya air Terlaksananya Pembinaan Kab. Blitar dan Pengendalian Kerusakan dan Sosialisasi tentang sumber-sumber air pelestarian sumber2 air di Kabupaten Blitar
22 Kecamatan
150,000,000
APBD II
100%
150,000,000
2 Pembinaan pengelolaan lingkungan pedesaan menuju Desa/Kelurahan Berseri ( Bersih, Asri dan Lestari )
Terlaksananya Pembinaan Kab. Blitar dan Sosialisasi program Desa/Kelurahan Berseri dan mendukung MIH di Kabupaten Blitar
22 Kecamatan
100,000,000
APBD II
100%
100,000,000
3 Pengendalian kerusakan tanah akibat produksi Biomassa ( Pelaksanaan SPM Lingkungan hidup )
Tersedianya informasi kerusakan tanah akibat produksi biomassa
Kab. Blitar
22 Kecamatan
200,000,000
APBD II
100%
200,000,000
4 Konservasi lahan tepi jalan Kabupaten
Terlaksananya penanaman Kab. Blitar pohon penghijauan di jalan2 kabupaten
22 Kecamatan
200,000,000
APBD II
100%
200,000,000
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1.
2 Program Pelayanan 5 Penataan Ruang Terbuka Administrasi Perkantoran Hijau ( RTH )
6 Pemeliharaan Taman, gapura, Perbatasan Kabupaten dan Kota Wlingi
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Tersedianya RTH di Wlingi, Kec. Kanigoro, Kec. Sutojayan, dan Ds. Kendalrejo Kec. Talun
4 Kab. Blitar
Tertata dan terpeliharanya Kab. Blitar kota Wlingi, kota Kanigoro, taman tepi jalan, RTH, gapura perbatasan
Target Kebutuhan Sumber Volume Capaian Kerja Dana/Pagu Indikatif Dana 5
6 3 Lokasi
22 Kecamatan
7 Aspirasi usulan kegiatan dari bawah ( Musrenbang Kecamatan 2015 bidang lingkungan hidup ( pengadaan tanaman penghijauan )
7
8
CATATAN PENTING
9
Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1) Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kerja N+1 Indikatif 10
11
2,000,000,000
APBN, APBD I, APBD II.
100%
2,000,000,000
500,000,000
APBD II
100%
500,000,000
875,000,000
-
Penanaman Pohon Pinggir Jalan
Terlaksananya pengadaan tanaman ( Sepatu Dea, glodok, trembesi )
Ds. Sumber kembar Kec. Binangun
1 Paket
100,000,000
APBD II
-
-
-
Penanaman Pohon Pinggir Jalan
Terlaksananya pengadaan tanaman ( Sepatu Dea, glodok, trembesi )
Umbuldamar Kec. Binangun
1 Paket
50,000,000
APBD II
-
-
-
Pelestarian Sumber Air / Terlaksananya pengadaan Penghijauan tanaman ( Sepatu Dea, sirsat, nangka, trembesi )
Ds. Tambakan Kec. Gandusari
1 Paket
50,000,000
APBD II
-
-
-
Pelestarian Sumber Air
Desa Bangle Kec. Kanigoro
1 Paket
50,000,000
APBD II
-
-
-
Pembangunan Sumber Mata Air
Desa Purworejo dan Ds. Bendosari Kec. Sanankulon
1 Paket
100,000,000
APBD II
-
-
-
Penanaman Pohon Tepi Terlaksananya pengadaan Jalan (glodok) tanaman glodok
Tambakrejo Kec. Wonotirto
1 Paket
50,000,000 APBD II
-
-
Terlaksananya pengadaan tanaman ( Sepatu Dea, sirsat, nangka, trembesi ) Terlaksananya pengadaan tanaman ( Sepatu Dea, sirsat, nangka, trembesi )
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1.
2 Program Pelayanan - Penghijauan ( Administrasi Perkantoran kawasan mata air )
7.
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
Target Kebutuhan Sumber Volume Capaian Kerja Dana/Pagu Indikatif Dana
3
4
Terlaksananya pengadaan tanaman ( Sepatu Dea, sirsat, nangka, trembesi )
Dusun Mirigede Desa Sukorejo Kec. Wates Desa Sidodadi Kec. Garum
5
1 Paket
6
8
10
11
-
-
APBD II
-
-
50,000,000 APBD II
125,000,000
9
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kerja N+1 Indikatif
-
Normalisasi Sumber Mata Air
Terlaksananya pengadaan tanaman ( Sepatu Dea, sirsat, nangka, trembesi )
-
Pelestarian Sumber Mata Air
Terlaksananya pengadaan tanaman ( Sepatu Dea, sirsat, nangka, trembesi )
Dsn, Kedungpuring Ds. Margomulyo Kec. Panggungrejo
1 Paket
50,000,000 APBD II
-
-
-
Penghijauan Perkotaan Bibit Glodok
Terlaksananya pengadaan tanaman glodok
Kelurahan Kademangan Kec. Kademangan
1 Paket
50,000,000 APBD II
-
-
-
Penghijauan sepanjang jl.Protokol
Terlaksananya pengadaan tanaman ( Sepatu Dea, tanjung, dadap merah )
BangsriKedawung, JiwutSumberasri Kec. Nglegok
1 Paket
100,000,000
APBD II
-
-
-
Penanaman peneduh jl.protokol dan jl. Desa
Terlaksananya pengadaan tanaman ( Sepatu Dea, glodok, trembesi )
Ds. Kaulon Kec. Sutojayan
1 Paket
50,000,000
APBD II
-
-
-
Penghijauan sepanjang jl.Protokol
Terlaksananya pengadaan tanaman ( Sepatu Dea, tanjung, dadap merah )
Kandangan Kec. Srengat
1 Paket
50,000,000
APBD II
-
-
Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1 Paket
7
CATATAN PENTING
Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)
1,300,000,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1.
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
2
Target Kebutuhan Sumber Volume Capaian Kerja Dana/Pagu Indikatif Dana 5
6
4 BLH
1 Tahun
500,000,000
APBD II
100%
500,000,000
2 Pekan Lingkungan Hidup
Terlaksananya peringatan hari-hari lingkungan hidup
BLH
1 Tahun
300,000,000
APBD II
100%
300,000,000
3 Penyusunan Ranperda pada Badan Lingkungan Hidup
Tersedianya naskah Akademik Ranperda pada Badan Lingkungan Hidup
BLH
1 Tahun
500,000,000
APBD II
100%
500,000,000
APBD II
2 laporan
20,000,000
-
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SPM bidang Lingkungan Hidup ( Standard Pelayanan Minimal )
8
9
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kerja N+1 Indikatif
3
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SPM bidang Lingkungan Hidup
7
CATATAN PENTING
Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)
Tersedianya buku informasi lingkungan hidup dan terjalinnya kerjasama publikasi lingkungan hidup melalui media cetak, radio, tv dan website
Program Pelayanan 1 Publikasi Lingkungan Hidup Administrasi Perkantoran dan Penyusunan Buku Informasi Lingkungan Hidup
8.
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
10
11
20,000,000
Tersusunnya pelaporan Standard Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup
JUMLAH TOTAL
BLH
1 Tahun
20,000,000
11,315,347,500