Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014 DINAS KESEHATAN No 1
1
Indikator Keluaran Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Dan Program/Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
2
3
4
5
6
7
8
Capaian Program
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rupiah) 9
Sumber Dana
Lokasi
Keterangan
12
13
14
APBD Kab
APBD Prov
APBN
10
11
Urusan Wajib Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1
Penyediaan Jasa Administarsi Tercapainya pelayanan Keuangan administrasi perkantoran
100%
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
12 bulan
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
100%
1.203.000.000
1.203.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
1.2
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminnistrasi/Teknis Perkantoran
100%
Tersedianya Honorarium Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap
12 bulan
Peningkatan kinerja
100%
10.000.000.000
10.000.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
100%
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
100%
15.636.749.500
15.636.749.500
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
80%
6.500.000.000
6.500.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
1.3 2
Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Rutinitas Tercapainya pelayanan Perkantoran administrasi perkantoran Bidang Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2.1
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan pelayanan kesehatan
100%
Tersedianya obat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
2.2
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
Peningkatan pelayanan kesehatan
100%
Terlaksananya pelatihan 9 Unit peningkatan mutu pengelolaan Pelaksana obat Teknis
Peningkatan pelayanan kefarmasian
9 Unit Pelaksana Teknis
150.000.000
150.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
100%
Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Obat Rasional
Peningkatan pelayanan kefarmasian
9 Unit Pelaksana Teknis
200.000.000
200.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
3.1
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (JAMKESDA)
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
100%
Tersedianya Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Gratis Bagi Seluruh Masyarakat
-
Kab Kep Anambas
Program Pengentasan Kemiskinan
3.2
Pelayanan Kesehatan Penyakit Peningkatan Derajat Tidak Menular Kesehatan Masyarakat
100%
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
7 Pos Bindu
3.3
Fasilitasi dan Koordinasi Program Sistem Jaminan Sosial Nasional
Terfasilitasinya Program Sistem Jaminan Sosial Nasional
100%
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Program Sistem Jaminan Sosial Nasional
20 Orang
3.4
Pelatihan Eliminasi Kasus Pasung
Peningkatan Pelayanan Kesehatah Jiwa
100%
Terlaksanaya Pelatiahan Kesehatan Jiwa Bagi Tenaga Kesehatan
3.5
Pelatihan Asuhan Keperawatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100%
Terlaksananya Pelatihan Asuhan Keperawatan
2.3 3
Peningkatan Mutu Peningkatan Pelayanan Penggunaan Obat dan Kesehatan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat
7 pkm, 1 RSL
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
80%
9.258.685.000
9.258.685.000
Peningkatan Status Kesehatan Lansia
100%
385.000.000
385.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
20 Orang
150.000.000
150.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
Peningkatan Pengetahuan 20 orang Petugas Pemegang Program Kesehatan Jiwa
20 orang
200.000.000
200.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
Peningkatan Pengetahuan 20 orang Perawat Dalam Pembuatan Asuhan Keperawatan
20 orang
200.000.000
200.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
1 tahun
Peningkatan Pengetahuan Peserta Pelatihan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anamabas Tahun 2014
Lampiran
64
No 1
3.6 4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Dan Program/Kegiatan 2
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Indikator Keluaran Kegiatan
Capaian Program Tolak Ukur
Target
3
4
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
5
6
100%
Terciptanya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
100%
Tolak Ukur
Target
7
8
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Pagu Indikatif (Rupiah) 9
Sumber Dana
Lokasi
Keterangan
12
13
14
Usulan SKPD
APBD Kab
APBD Prov
APBN
10
11
90%
1.000.000.000
1.000.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4.1
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
100%
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
7 Meningkatnya Pola Hidup Kecamatan Sehat
90%
350.000.000
350.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
4.2
Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
100%
Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
7 Meningkatnya Pemberdayaan Kecamatan Masyarakat
90%
400.000.000
400.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
4.3
Pelatihan Guru Usaha Kesehatan Sekolah
Peningkatan Promosi Kesehatan di Sekolah
100%
Terlaksananya Pelatihan Guru Usaha Kesehatan Sekolah
Peningkatan Pengetahuan 122 orang Guru Sekolah dalam guru pengelolaan UKS
100%
350.000.000
350.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
4.4
Pengembangan Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Desa Siaga
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
100%
Meningkatnya Stratifikasi Desa Siaga
52 Desa
Desa Siaga dengan Stratifikasi Madya
100%
990.000.000
990.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
4.5
Penjaringan Anak Sekolah
Peningkatan status kesehatan anak sekolah
100%
Terlaksananya penjaringan anak sekolah
2500 Siswa
Diperolehnya status kesehatan siswa
100%
125.500.000
125.500.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
4.6
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
70%
Tersedianya Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan
Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan
70%
500.000.000
500.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
4.7
Pembentukkan Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK)
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
70%
Terbentuknya Pos Usaha Kesehatan Kerja
7 Pos UKK
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
70%
350.000.000
350.000.000
-
-
Tarempa
Usulan SKPD
4.8
Pelatihan Kader Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
80%
Terselenggaranya pelatihan kader pemberdayaan masyarakat
108 orang
Peningkatan Pengetahuan Kader
100%
350.000.000
350.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
4.9
Pengembangan PHBS Tatanan Tempat Umum
Peningkatan pemberdayaan masyarakat
80%
Terlaksananya Pengembangan 54 tatanan Peningkatan derajat kesehatan PHBS tatanan umum umum masyarakat
80%
450.000.000
450.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
5
1 paket
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5.1
Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
90%
Tersedianya paket pemberian makanan tambahan
400 paket Peningkatan status gizi balita
90%
300.000.000
300.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
5.2
Pelatihan Antropometri
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
90%
Terselenggaranya pelatihan antropometri
76 orang
Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan dan kader posyandu dalam penggunaan antropometri
100%
300.000.000
300.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
90%
Pelatihan Penatalaksanaan Gizi Buruk
50 Peserta
Pelatihan Penatalaksanaan Gizi Buruk
100%
250.000.000
250.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
5.3 6
Pelatihan Penatalaksanaan Pelatihan Penatalaksanaan Gizi Buruk Gizi Buruk Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anamabas Tahun 2014
Lampiran
65
Indikator Keluaran Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Dan Program/Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
2
3
4
5
6
7
8
6.1
Pelatihan Petugas Sistim Informasi Kesehatan
Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan dengan Informasi dan Teknologi
30%
Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Pelaporan bagi Petugas Penanggung Jawab Pengelola Sistim Informasi Kesehatan
20 Orang
6.2
Tercapainya pengembangan program kegiatan dalam upaya Rapat Kerja Kesehatan Daerah peningkatan derajat kesehatan masyarakat
100%
Terselenggaranya pertemuan perencanaan dan evaluasi program
Diperolehnya dokumen 50 orang perencanaan dan profil kesehatan
Peningkatan pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya bangunan puskesmas pembantu
9 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
Peningkatan pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya bangunan puskesmas pembantu
1 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
550.000.000
7.1.2
Pembangunan Puskesmas Peningkatan pelayanan Pembantu Desa Teluk Sunting kesehatan
90%
Tersedianya bangunan puskesmas pembantu
1 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
7.1.3
Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Batu Belah
Peningkatan pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya bangunan puskesmas pembantu
1 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
7.1.4
Pembangunan Puskesmas Pembantu Teluk Bayur
Peningkatan pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya bangunan puskesmas pembantu
1 unit
7.1.5
Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Candi
Peningkatan pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya bangunan puskesmas pembantu
7.1.6
Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Piasan
Peningkatan pelayanan kesehatan
90%
7.1.7
Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Landak
Peningkatan pelayanan kesehatan
Pembangunan Puskesmas 7.1.8 Pembantu Teluk Kaut Batu Berapit
Peningkatan pelayanan kesehatan
No 1
7
7.1
Capaian Program
Hasil Kegiatan
Peningkatan pengetahuan Petugas Penanggung Jawab Pengelola Sistim Infomrasi Kesehatan
Pagu Indikatif (Rupiah) 9
Sumber Dana APBD Kab
APBD Prov
APBN
10
11
12
Lokasi
Keterangan
13
14
20 Orang
450.000.000
450.000.000
-
-
Tarempa
Usulan SKPD
1 paket
300.000.000
300.000.000
-
-
Tarempa
Usulan SKPD
-
-
550.000.000
-
-
Terap Tarempa Barat Daya
Usulan Musrenbang
550.000.000
550.000.000
-
-
Desa Teluk Sunting
Usulan Musrenbang
90%
550.000.000
550.000.000
-
-
Desa Batu Belah
Usulan Musrenbang
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
550.000.000
-
550.000.000
-
Desa Teluk Bayur
Usulan Musrenbang
1 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
550.000.000
-
550.000.000
-
Desa Candi
Usulan Musrenbang
Tersedianya bangunan puskesmas pembantu
1 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
550.000.000
-
550.000.000
-
Desa Piasan
Usulan Musrenbang
90%
Tersedianya bangunan puskesmas pembantu
1 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
550.000.000
-
550.000.000
-
Desa Landak
Usulan Musrenbang
90%
Tersedianya bangunan puskesmas pembantu
1 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
550.000.000
-
550.000.000
-
Desa Batu Berapit
Usulan Musrenbang
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas Pembantu
Pembangunan Puskesmas 7.1.1 Pembantu Desa Tarempa Barat Daya
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anamabas Tahun 2014
Program Taskin
Lampiran
66
No 1
Indikator Keluaran Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Dan Program/Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
2
3
4
5
6
7
8
Capaian Program
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rupiah) 9
Sumber Dana APBD Kab
APBD Prov
APBN
10
11
12
Lokasi
Keterangan
13
14
7.1.9
Pembangunan Puskesmas Pembantu Batu Ampar
Peningkatan pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya bangunan puskesmas pembantu
1 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
550.000.000
-
550.000.000
-
Desa Batu Ampar
Usulan Musrenbang
7.1.10
Pembangunan Puskesmas Pembantu Telaga Besar
Peningkatan pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya bangunan puskesmas pembantu
1 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
550.000.000
-
550.000.000
-
Desa Telaga Besar
Usulan SKPD/Reses
Peningkatan pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya bangunan puskesmas pembantu
1 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
550.000.000
-
550.000.000
-
Desa Temburun
Usulan SKPD/Reses
Lanjutan Pembangunan 7.1.11 Puskesmas Pembantu Temburun 7.1.12
Pembangunan Puskesmas Pembantu Matak Kecil
Peningkatan pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya bangunan puskesmas pembantu
1 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
550.000.000
-
550.000.000
-
Desa Matak Kecil
Usulan SKPD/Reses
7.1.13
Lanjutan Pembangunan Puskesmas Pembantu Lidi
Peningkatan pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya bangunan puskesmas pembantu
1 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
250.000.000
-
250.000.000
-
Desa Lidi
Usulan SKPD/Reses
Lanjutan Pembangunan 7.1.14 Puskesmas Pembantu Air Putih
Peningkatan pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya bangunan puskesmas pembantu
1 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
250.000.000
-
250.000.000
-
Desa Air Sena Kec. Siantan Tengah
Usulan SKPD/Reses
Lanjutan Pembangunan Puskesmas Pembantu Serat
Peningkatan pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya bangunan puskesmas pembantu
1 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
250.000.000
-
250.000.000
-
Desa Serat
Usulan SKPD/Reses
Pembangunan Posyandu
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
90%
Tersedianya Bangunan Posyandu
6 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
7.2.1 Pembangunan Posyandu Kusik
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
90%
Tersedianya Bangunan Posyandu
1 Unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
250.000.000
250.000.000
-
-
Desa Kusi
Usulan Musrenbang
7.2.2
Pembangunan Posyandu Gunung Cak
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
90%
Tersedianya Bangunan Posyandu
1 Unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
250.000.000
250.000.000
-
-
Dusun Gunung Cak
Usulan Musrenbang
7.2.3
Pembangunan Posyandu Teluk Peningkatan Pelayanan Bakau Kesehatan
90%
Tersedianya Bangunan Posyandu
1 Unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
250.000.000
-
250.000.000
-
Desa Teluk Bakau
Usulan Musrenbang
7.2.4
Pembangunan Posyandu Langir
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
90%
Tersedianya Bangunan Posyandu
1 Unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
250.000.000
-
250.000.000
-
Desa Langir
Usulan SKPD
7.2.5
Pembangunan Posyandu Pian Peningkatan Pelayanan Pasir Kesehatan
90%
Tersedianya Bangunan Posyandu
1 Unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
250.000.000
-
250.000.000
-
Desa Pian Pasir Usulan SKPD
7.2.6
Pembangunan Posyandu Matak Kecil
90%
Tersedianya Bangunan Posyandu
1 Unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
250.000.000
-
250.000.000
-
Desa Matak Kecil
7.1.15
7.2
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anamabas Tahun 2014
Program Taskin
Lampiran
Usulan SKPD
67
No 1
Indikator Keluaran Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Dan Program/Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
2
3
4
5
6
7
8
1 Unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
Capaian Program
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rupiah) 9
Sumber Dana APBD Kab
APBD Prov
APBN
10
11
12
Pembangunan Posyandu Batu Peningkatan Pelayanan Ampar Kesehatan
90%
Tersedianya Bangunan Posyandu
7.3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
7.3.1
Pengadaan Puskesmas Keliling Darat
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
800.000.000
7.3.2
Pembangunan Puskesmas
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
1.500.000.000
-
Pembangunan Lanjutan Peningkatan Pelayanan 7.3.3 Gudang Farmasi RS Bergerak kesehatan Jemaja (1 Paket)
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
250.000.000
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
21.000.000.000
7.2.7
7.3.4 Pengadaan Ambulan Laut
250.000.000
Lokasi
Keterangan
13
14
-
Desa Batu Ampar
Usulan SKPD/Reses
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
1.500.000.000
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
-
250.000.000
-
Kec. Jemaja
Usulan SKPD/Reses
-
21.000.000.000
-
Kel. Tarempa
Usulan SKPD
-
800.000.000
250.000.000
-
7.3.5
Paving Blok Puskesmas Jemaja Timur
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
250.000.000
250.000.000
-
-
Kec. Jemaja Timur
Usulan Musrenbang
7.3.6
Pembuatan Drainase Puskesmas Jemaja Timur
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
150.000.000
150.000.000
-
-
Kec. Jemaja Timur
Usulan Musrenbang
7.3.7
Pembuatan Drainase Puskesmas Palmatak
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
150.000.000
150.000.000
-
-
Desa Ladan
Usulan Musrenbang
7.3.8
Revitalisasi Ruang Tata Usaha Peningkatan Pelayanan Puskesmas Letung kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
512.000.000
512.000.000
-
-
Kel. Letung
Usulan Musrenbang
Revitalisasi Perumahan Peningkatan Pelayanan 7.3.9 Medis/Paramedis Puskesmas kesehatan Letung
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas
3 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
750.000.000
750.000.000
-
-
Dermaga 2 Letung
Usulan Musrenbang
7.3.10
Pengadaan Meubiler Puskesmas
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas
7 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
350.000.000
350.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
7.3.11
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Bidan Desa
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas
12 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
240.000.000
240.000.000
-
-
Desa Ladan
Usulan SKPD
7.3.12
Pembangunan Perumahan Medis
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas
1 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
300.000.000
300.000.000
-
-
Kec. Jemaja Timur
Usulan Musrenbang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anamabas Tahun 2014
Lampiran
68
No 1
Indikator Keluaran Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Dan Program/Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2
3
4
Capaian Program
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
5
Pagu Indikatif (Rupiah)
APBD Kab
APBD Prov
APBN
10
11
12
Lokasi
Keterangan
13
14
6
7
8
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
200.000.000
200.000.000
-
-
Desa Impol
Usulan Musrenbang
7.4.2
Pembangunan Pos Kesehatan Peningkatan Pelayanan Desa Butun Kesehatan
90%
Tersedianya Bangunan Pos Kesehatan
1 Unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
300.000.000
300.000.000
-
-
Desa Butun
Usulan SKPD/Reses
7.4.3
Pembangunan Pos Kesehatan Peningkatan Pelayanan Desa Belibak Kesehatan
90%
Tersedianya Bangunan Posyandu
1 Unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
300.000.000
300.000.000
-
-
Desa Belibak
Usulan SKPD/Reses
7.4.4
Pembangunan Pos Kesehatan Peningkatan Pelayanan Desa Teluk Kaut Kesehatan
90%
Tersedianya Bangunan Posyandu
1 Unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
300.000.000
300.000.000
-
-
Desa Teluk Kaut
Usulan SKPD/Reses
7.4.5
Pembangunan Pos Kesehatan Peningkatan Pelayanan Desa Teluk Durian Kesehatan
90%
Tersedianya Bangunan Posyandu
1 Unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
300.000.000
300.000.000
-
-
Desa Teluk Durian
Usulan SKPD/Reses
7.4.6
Pembangunan Batu Miring Pustu
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
200.000.000
200.000.000
-
-
Dusun Telipok
Usulan Musrenbang
Pembangunan Pagar, 7.4.7 Drainase dan Paving Blok Pustu Kuala Maras
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
300.000.000
300.000.000
-
-
Desa Kuala Maras
Usulan Musrenbang
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
200.000.000
200.000.000
-
-
Desa Piabung
Usulan Musrenbang
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
300.000.000
300.000.000
-
-
Desa Kiabu
Usulan Musrenbang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
Peningkatan Pelayanan kesehatan
7.4.1
Pembangunan Pagar Pustu Impol
7.4
7.4.8
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Piabung
Pembangunan Pagar Pustu 7.4.9 Kiabu Paving Blok dan Pemasangan Keramik
9
Sumber Dana
7.4.10
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Arung Hijau
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
300.000.000
300.000.000
-
-
Desa Arung Hijau
Usulan Musrenbang
7.4.11
Pembangunan Pagar Pustu Lingai
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
200.000.000
200.000.000
-
-
Desa Lingai
Usulan Musrenbang
7.4.12
Pembangunan Batu Miring dan Peningkatan Pelayanan Pagar Pustu Piabung kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
300.000.000
300.000.000
-
-
Desa Piabung
Usulan Musrenbang
7.4.13
Pembangunan Batu Miring Pustu Bayat
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
200.000.000
200.000.000
-
-
Desa Bayat
Usulan Musrenbang
Peningkatan Pelayanan kesehatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anamabas Tahun 2014
Lampiran
69
No 1
Indikator Keluaran Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Dan Program/Kegiatan
Tolak Ukur
Target
2
3
4
Capaian Program
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
5
Pagu Indikatif (Rupiah)
APBD Kab
APBD Prov
APBN
10
11
12
Lokasi
Keterangan
13
14
6
7
8
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
400.000.000
400.000.000
-
-
Desa Mubur Kec Usulan Palmatak Musrenbang
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
300.000.000
300.000.000
-
-
Desa Air Sena Kec. Siantan Tengah
7.4.16 Revitalisasi Pustu Mubur
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
300.000.000
300.000.000
-
-
Desa Mubur Kec Usulan Palmatak Musrenbang
7.4.17 Pengadaan Meubiler Pustu
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
322.000.000
322.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan Musrenbang
7.4.18 Pengadaan Genset Pustu
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
140.000.000
140.000.000
-
-
Kec Siantan Tengah, Sisel
Usulan Musrenbang
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
675.000.000
675.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan Musrenbang
7.4.20 Pengadaan Meubiler Posyandu
Peningkatan Pelayanan kesehatan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1 paket
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
90%
300.000.000
300.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan Musrenbang
7.4.21 Pembangunan Poskesdes
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
90%
Tersediannya Poskesdes
7 unit
Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai
7 unit
3.850.000.000
3.850.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
Rehabilitasi Pustu Piabung, Peningkatan Pelayanan 7.4.14 Pembangunan Pagar dan Batu kesehatan Miring 7.4.15
7.4.19
8
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Air Sena
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Pembantu
9
Sumber Dana
Usulan Musrenbang
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru - Paru/RS Mata Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Terlaksananya Pembangunan Gedung Obat/Apotik
100%
Pembangunan Gedung Obat/Apotik
100%
Meningkatnya Pembangunan Gedung Obat/Apotik
100%
8.1.1
Pembangunan Gedung Obat/Apotik
Terlaksananya Pembangunan Gedung Obat/Apotik
100%
Pembangunan Gedung Obat/Apotik
100%
Meningkatnya Pembangunan Gedung Obat/Apotik
100%
200.000.000
200.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
8.1.2
Pengembangan Ruang Laboratirum Rumah Sakit
Terlaksananya Pengembangan Ruang Laboratirum Rumah Sakit
100%
Pengembangan Ruang Laboratirum Rumah Sakit
100%
Meningkatnya Pengembangan Ruang Laboratirum Rumah Sakit
90%
1.500.000.000
1.500.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
90%
Tersedianya RSUD Kelas C
1 unit
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan rujukan
100%
100.000.000.000
100.000.000.000
-
-
Desa Payalaman Usulan SKPD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit
1 paket
Sarana pelayanan kesehatan rujukan
100%
8.1
8.1.3 Pembangunan RSUD Tipe C 8.2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anamabas Tahun 2014
Lampiran
70
No 1
Indikator Keluaran Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Dan Program/Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
2
3
4
5
6
7
8
Capaian Program
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rupiah) 9
Sumber Dana
Lokasi
Keterangan
12
13
14
APBD Kab
APBD Prov
APBN
10
11
Pengadaan Mesin Generator Peningkatan Pelayanan 8.2.1 Listrik RS Lapangan Palmatak Kesehatan Rujukan (1 Paket)
90%
Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit
1 paket
Sarana pelayanan kesehatan rujukan
100%
500.000.000
500.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit
1 paket
Sarana pelayanan kesehatan rujukan
100%
750.000.000
750.000.000
-
-
Kel. Letung
Usulan Musrenbang
Pembangunan Ruang Rawat Inap
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit
1 paket
Sarana pelayanan kesehatan rujukan
100%
750.000.000
750.000.000
-
-
Kel. Letung
Usulan SKPD
8.2.4 Pengadaan Oksigen Sentral
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit
1 paket
Sarana pelayanan kesehatan rujukan
100%
2.000.000.000
2.000.000.000
-
-
Kel. Letung
Usulan SKPD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit
1 paket
Sarana pelayanan kesehatan rujukan
100%
3.000.000.000
3.000.000.000
-
-
Desa Payalaman Usulan SKPD dan Kel. Letung
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit
1 paket
Sarana pelayanan kesehatan rujukan
100%
100.000.000
100.000.000
-
-
Kel. Letung
Usulan Musrenbang
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit
1 paket
Sarana pelayanan kesehatan rujukan
100%
350.000.000
350.000.000
-
-
Kel. Letung
Usulan Musrenbang
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit
2 Unit
Sarana pelayanan kesehatan rujukan
100%
1.000.000.000
1.000.000.000
-
-
Kel. Letung dan Usulan SKPD Desa Payalaman
8.2.9
Pembangunan Batu Miring RS Peningkatan Pelayanan Begerak Kesehatan Rujukan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit
1 paket
Sarana pelayanan kesehatan rujukan
100%
200.000.000
200.000.000
-
-
Usulan Musrenbang
8.2.10
Pembangunan Lahan Parkir RS Bergerak
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit
1 paket
Sarana pelayanan kesehatan rujukan
100%
200.000.000
200.000.000
-
-
Usulan Musrenbang
8.2.11
Pengadaan Alat Kesehatan RSUD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
90%
Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit
1 paket
Sarana pelayanan kesehatan rujukan
100%
30.000.000.000
10.000.000.000
-
90%
Cakupan Imunisasi Lengkap pada bayi dan anak sekolah
90%
414.000.000
414.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
60%
226.100.000
226.100.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
28,9% menjadi 19%
67%
233.000.000
233.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
8.2.2 Pembangunan Gedung Kantor 8.2.3
8.2.5
Pembangunan Unit Transfusi Darah
8.2.6 Paving Blok RS Bergerak 8.2.7
Pembangunan Mushola RS Bergerak
8.2.8 Pengadaan Mobil Jenazah RS
9
20.000.000.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penurunan angka kesakitan PD3I
1229 balita Peningkatan Status Kesehatan dan 3084 pada balita dan anak sekolah siswa
9.1
Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
9.2
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
90%
32 penderita Penurunan Angka Kesakitan Penurunan prevalensi TB Paru menjadi 10 TB penderita TB
9.3
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
90%
Perunan Annual Parasit Insiden
Penurunan Angka Kesakitan Malaria
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anamabas Tahun 2014
Lampiran
71
No 1
Indikator Keluaran Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Dan Program/Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
2
3
4
5
6
Capaian Program
Hasil Kegiatan Tolak Ukur
Target
7
8
Pagu Indikatif (Rupiah) 9
Sumber Dana
Lokasi
Keterangan
12
13
14
APBD Kab
APBD Prov
APBN
10
11
52 desa, 2 kelurahan
Peningkatan Pengetahuan Petugas Pengelola Program Imunisasi
90%
223.420.000
223.420.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
1 tahun
Penurunan angka kesakitan Penyakit Menular
100%
595.000.000
595.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
9.4
Peningkatan Imunisasi
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
90%
Terlaksananya Pelayanan Imunisasi
9.5
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
90%
Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan pencegahan penyakit menular
9.6
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
100%
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
100%
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
90%
250.000.000
250.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
9.7
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta
100%
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta
100%
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta
90%
250.000.000
250.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
10
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 90%
Masyarakat menggunakan MCK yang memenuhi standar kesehatan
Penurunan angka kesakitan 1000 KK akibat dari lingkungan yang tidak sehat
90%
243.000.000
243.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
10.1 11
Pengembangan Sanitasi Dasar
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
11.1
Lomba Balita Sehat
Terlaksananya Lomba Balita Sehat
100%
Lomba Balita Sehat
100%
Meningkatnya Balita Sehat
90%
200.000.000
200.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
11.2
Audit Maternal Perinatal
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
100%
Terlaksananya pertemuan Audit Maternal Perinatal
1 Kali
Peningkatan Pengetahuan Bidan dalam penanganan kasus
24 Bidan
175.000.000
175.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
100%
Terlaksananya peltihan fasilitator kelas ibu balita
21 Orang
Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan
21 Orang
137.625.000
137.625.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
100%
Terlaksana pelayanan kesehatan manula
80%
149.175.000
149.175.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
100%
Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga
150.000.000
150.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
100%
Terlaksananya Sosialisasi Rumah Tunggu Ibu Melahirkan
25 Orang
1 Kab
137.625.000
137.625.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
100%
Terlaksananya Asuhan Persalinan Normal bagi Tenaga Kesehatan
Peningkatan Ketrampilan 14 Orang petugas kesehatan dalam penangganan persalinan
14 Orang
250.000.000
250.000.000
-
-
Kab Kep Anambas
Usulan SKPD
11.3 12 12.1 13
13.1
14
14.1*
Pelatihan fasilitator kelas ibu Peningkatan Pelayanan balita Kesehatan Ibu dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Peningkatan status kesehatan manula
250 Manula
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Manula
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Penyuluh Keamanan Pangan dan Industri Rumah Tangga
Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan industri rumah tangga
Industri Rumah Tanga Yang Memenuhi Syarat Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak Sosialisasi Pembentukkan Peningkatan Status Kesehatan Rumah Tunggu Ibu Melahirkan Ibu Hamil
14.2* Asuhan Persalinan Normal
Peningkatan Kesehatan Ibu Bersalin
Terbentuknya Kepengurusan Rumah Tunggu Ibu Melahirkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anamabas Tahun 2014
Lampiran
72
No
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
2
3
4
5
6
7
8
1
14.3
Indikator Keluaran Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Dan Program/Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesekolah Anak
Capaian Program
Peningkatan Pelayanan Kesekolah Anak
100%
Peningkatan Pelayanan Kesekolah Anak
Hasil Kegiatan
100%
Peningkatan Pelayanan Kesekolah Anak
JUMLAH
90%
Pagu Indikatif (Rupiah) 9
Sumber Dana
Lokasi
Keterangan
12
13
14
-
Kab Kep Anambas
APBD Kab
APBD Prov
APBN
10
11
-
200.000.000
200.000.000
239.771.879.500
190.071.879.500
29.700.000.000
Usulan SKPD
20.000.000.000
Jumlah Program : 14 Jumlah Kegiatan : 111
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anamabas Tahun 2014
Lampiran
73