RAYA
•~•SJ ~ ====::--------Salm
N~ s ~eon
~I.
~e
(~~'§)
Kade Pa ~
15561S7-:~ ::::::=-===:::::::::::::::::::-
Kata Pengantar Allhamdulillahhirabbil ’alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan ridhaNya, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014, sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good gavernace) dan pemerintahan yang bersih ( Clean gavernence). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan yang menyajikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dtetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya tahun 2012 – 2017. Secara substantif LAKIP merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja guna mewujudkan akuntabilitas dan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya yang dimiliki melalui pengukuran dan analisis setiap indikator kinerja pada setiap sasaran strategis. Penyusunan LAKIP menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun demikian dalam penyajian laporan ini kami menyadari masih belum sempurna oleh karna itu kami mengharapkan adanya masukan dan saran bagi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini pada massa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpatisipasi dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terimakasih. Suka Makmue, Maret 2015 BUPATI NAGAN RAYA,
Drs. H.T. ZULKARNAINI i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ..................................................................................... DATRA ISI .................................................................................................. IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................
i ii iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ A. Latar Belakang ........................................................................................ B. Kondisi Geografis .................................................................................... C. Potensi Ekonomi ..................................................................................... D. Sumber Daya Manusia ........................................................................... E. Struktur Organisasi ................................................................................. F. Maksud dan Tujuan ................................................................................ G. Sistimatika Penulisan ..............................................................................
1 1 2 3 9 25 30 30
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................... A. Perencanaan ........................................................................................... 1. Pernyataan Visi ................................................................................ 2. Pernyataan Misi ............................................................................... 3. Tujuan dan Sasaran ......................................................................... B. Perjanjian Kinerja ...................................................................................
33 35 35 36 37 39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ A. Pengukuran Kinerja ................................................................................ B. Capaian Kinerja ....................................................................................... C. Aspek Keuangan ......................................................................................
82 82 83 127
BAB IV PENUTUP ........................................................................................
129
LAMPIRAN-LAMPIRAN : I. Rencana Kerja Tahun 2014 II. Penetapan Kinerja Tahun 2014 III. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2014
ii
Ikhtisar Eksekutif
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instanasi
Pemerintah
(LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 merupakan dokumen pertanggungjawaban
atas
pelaksanaan
kewenangan
dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, pengelolaan sumber daya dan sumber dana melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan.
LAKIP disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi
Pemerintah.
Sesuai
ketentuan
tersebut,
Pemerintah
Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan Pejanjian Kinerja sebagai bentuk pernyataan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dituangkan dalam 10 (sepuluh) sasaran strategis dan indikator kinerja yang harus dicapai, untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang disusun dalam Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014.
Sesuai perjanjian kinerja tersebut, telah dilakukan evaluasi dan pengukuran pada setiap indikator sasaran strategis, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
1. Sasaran Strategis Pertama. Meningkatkan Implementasi Syariat Islam secara kaffah dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 93,14 % (baik).
3
2. Sasaran Strategis Kedua. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan bedaya saing, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 89,11 % (baik). 3. Sarsaran Strategis Ketiga. Meningkatkan tata
kelola
Pemerintahan
yang
transparan
dan
bertanggung jawab, dengan tingkat capain kinerja rata-rata 83,78%(baik). 4. Sasaran Strategis Kekempat Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis pembangunan yang berkelanjutan, dengan tingkat capaian kinerja ratarata 88,92% (baik). 5. Sasaran Strategis Kelima. Mengembangkan
sektor
agribisnis
sebagai
leading
sektor
dalam
mendorong percepatan ekonomi rakyat, dengan tingkat capain kinerja rata-rata 96,79% (baik). 6. Sasaran Strategis Keenam Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 100,62% (sangat baik). 7. Sasaran Strategis Ketujuh Meningkatkan kemandirian energi listrik dalam mendukung Kabupaten Nagan Raya sebagai pusat investasi Barat-Selatan Aceh dengan tinkat capaian kinerja rata-rata 99,74% (baik). 8. Sasaran Strategis Kedelapan Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien sebagai gerbang udara masuknya wisatawan domestik dan asing di kawasan Barat-Selatan Aceh, dengan tingkat capain kinerja rata-rata 84,86% (baik). 9. Sasaran Strategis Kesembilan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah,
dengan
tingkat
capain
kinerja
rata-rata
100%
(baik). 4
10. Sasaran Strategis Kesepuluh Mengembangkan zona pembangunan disetiap Kecamatan berdasarkan potensi, keunikan dan karakteristik wilayah, dengan tingkat capain kinerja rata-rata 92,44% (baik). Akumulasi dari hasil pengukuran terhadap 10 sasaran strategis dan 445 indikator kinerja, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 92,91% dengan kategori sangat baik. Secara kumulatif, keberhasilan dan capaian kinerja tahun 2014, belum secara maksimal pada beberapa indikator kinerja sasaran strategis tertentu. Hal ini disebabkan karena masih adanya hambatan dan kendala antara lain; penerapan sistem perencanaan berbasis kinerja yang belum optimal, sistem pengawasan yang belum berjalan dengan baik, kompetensi SDM yang masih rendah, perubahan iklim serta topografi wilayah yang sulit terjangkau dalam pencapaian program dan kegiatan pembangunan. Upaya meminimalisir kendala tersebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan berbagai cara melalui penerapan sistem perencanaan yang berbasis kinerja, meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan rencana anggaran sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya, serta peningkatan kualitas SDM yang berbasis
kompentensi.
5
Bab I
Pendahuluan
A.LATAR BELAKANG Kabupaten Nagan Raya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah memberikan kewenangan yang sangat luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Dalam melaksanakan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menganut prinsip good governance dan clean government dengan berpedoman pada azas umum penyelenggaraan pemerintahan antara lain azas transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Dalam mewujudkan
prinsip
tersebut,
sangat
ditentukan
oleh
penyelenggara
pemerintahan daerah yang mempunyai kompetensi yang memahami tugas dan fungsinya, keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal serta partisipasi masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, stabil dan dinamis. Salah satu instrumen untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran yang tepat, berdaya guna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai media pertanggungjawaban untuk memperoleh informasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam
Halaman 1 - 130
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangannya
berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja
Instansi Pemerintah,
serta
Surat
Edaran
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
Menteri tahun
2014 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2015.
B. KONDISI GEOGRAFIS Kabupaten Nagan Raya terletak pada posisi pada garis 03°40” - 04°38” Lintang Utara dan 96°11” - 96°48’ Bujur Timur. Sebelah Utara dibatasi oleh Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah, sebelah Selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia, Sebelah Barat dibatasi Kabupaten Aceh Barat dan sebelah timur dibatasi Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Kabupaten Nagan Raya mempunyai luas wilayah 3.544,90
Km² (354.490
hektar). Secara administratif Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terbagi menjadi 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur, Darul Makmur, Beutong, Kuala, Suka Makmue, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong Banggalang dan Tripa Makmur dengan 27 mukim dan 222 gampong dengan ibukota
Halaman 2 - 130
kabupaten terletak di Suka Makmue. Dari luas wilayah tersebut sebagian besar merupakan wilayah yang tata guna tanahnya cocok untuk perkebunan, yaitu 15.844 hektar untuk perumahan, 130.264 hektar untuk tegalan, kebun, ladang, dan 19.544 hektar untuk sawah.
C. POTENSI EKONOMI Perkembangan ekonomi Kabupaten Nagan Raya salah satunya dapat dilihat dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan (nilai barang dan jasa akhir dikurangi biaya untuk menghasilkannya) oleh berbagai unit produksi di wilayah Kabupaten Nagan Raya dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) lapangan usaha: (1) pertanian,
tanaman
pangan,
perkebunan,
peternakan,
kehutanan
dan
perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik dan air minum, (5) bangunan/konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) angkutan dan komunikasi, (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (current price) dan harga konstan (constant price) dengan tahun dasar yang dipakai saat ini adalah tahun 2000. Pada umumnya untuk kepentingan berbagai analisa makro digunakan PDRB atas dasar harga berlaku dan laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan. Indikator kinerja lain yang terkait dengan besaran Produk Domestik Regional Bruto adalah PDRB per Kapita, Pendapatan per Kapita dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi. PDRB per Kapita dihitung dengan cara membagi jumlah PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka Pendapatan per Kapita memperlihatkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing
Halaman 3 - 130
penduduk dan dapat merepresentasikan tingkat kesejahteraan Kabupaten Nagan Raya. Selaras dengan indikator kinerja PDRB, kedua indikator kinerja makro ini merepresentasikan keberhasilan ataupun kegagalan menyeluruh dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di dalam menjalankan misinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagan Raya.
Struktur Ekonomi Struktur perekonomian Kabupaten Nagan Raya masih didominasi olehsektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusinya yang cukup besar, yaitu lebih dari separuh nilai PDRB berasal dari sektor ini. Akan tetapi, kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, seiring dengan meningkatnya kontribusi sektor non pertanian. Hal ini merupakan kondisi yang wajar dari sebuah perekonomian, yaitu adanya transformasi perekonomian dari sektor primer ke sektor tersier.
Grafik 1. Peranan Sektor Ekonomi dalam Pembentukan PDRB (Harga Berlaku) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 (Persen)
Halaman 4 - 130
Sektor unggulan berikutnya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Diperkuat dengan tiga sektor berikutnya, yaitu sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor Jasa-jasa yang menyokong perekonomian wilayah ini. Kemudian diikuti dengan empat sektor yang melengkapi, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor keuangan serta sektor listrik dan air minum.
Kontribusi Sektor Pertanian Pada tahun 2007 sektor pertanian masih menyumbang sebesar 64,44 persen terhadap total PDRB, namun terus mengalami penurunan dari tahun ketahun hingga pada tahun 2012 menjadi sebesar 57,27 persen. Sebaliknya sektornon pertanian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 sektor non pertanian menyumbang sebesar 35,56 persen dan terusmeningkat menjadi 42,73 persen pada tahun 2012 (lihat tabel 1).
Tabel 1. Peranan Sektor Pertanian Menurut Subsektor Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Besarnya kontribusi dari sektor pertanian pada tahun 2012 disumbang oleh dua subsektor utama, yaitu subsektor perkebunan dan subsektor tanaman bahan makanan, masing-masing sebesar 26,49 persen dan 16,38 persen.
Halaman 5 - 130
Sedangkan tiga subsektor lainnya, yaitu peternakan, kehutanan dan perikanan masing-masing memberikan andil sebesar 7,74 persen, 4,27 persen dan 2,40 persen. Subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor perkebunan masih menjadi subsektor andalan dari tahun ke tahun di Kabupaten Nagan Raya. Dua subsektor
ini
terus
menjadi
kunci
penggerak
perekonomian
dengan
kontribusinya yang cukup besar dalam menyumbang perekonomian.
Tabel 2. Peranan Sektor Ekonomi dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Kedua subsektor ini akan tetap menjadi primadona bagi pendapatan masyarakat Nagan Raya. Dengan kegiatannya yang bersifat padat karya, maka keberadaannya bisa menjadi penyerap tenaga kerja secara maksimal. Sehingga bisa digunakan untuk mengendalikan angka pengangguran di wilayah ini.
Halaman 6 - 130
Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Pada Tabel 2. sebelumnya dapat dilihat bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Nagan Raya adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pola perkembangan sektor ini relatif stabil dari tahun ke tahun dan terus mengalami peningkatan kontribusi. Pada tahun 2007 kontribusi yang diberikan oleh sektor ini mencapai 15,71 persen, sedangkan pada tahun 2012 menjadi 17,62 persen. Hampir seluruh kontribusi dari sektor ini berasal dari subsektor perdagangan yakni mencapai 17,17 persen. Sedangkan dua subsektor lainnya, yaitu subsektor hotel dan restoran memberikan sumbangan yang relatif sangat kecil masih dibawah satu persen (lihat lebih detail pada lampiran tabel pokok pada Tabel.3). Meningkatnya peranan sektor ini tidak terlepas dari posisi yang strategis wilayah Nagan Raya yang dilalui jalur transportasi utama Aceh di wilayah pesisir Barat-Selatan. Dan tentunya didukung dengan tingkat daya beli masyarakat yang masih terbilang cukup stabil.
Kontribusi Tujuh Sektor Lainnya Setelah Sektor pertanian dan Sektor perdagangan, kontribusi terbesar ketiga diberikan Sektor bangunan/konstruksi dengan share sebesar 7,62 persen pada tahun 2012. Peranan sektor ini masih terus mengalami peningkatan selamakurun waktu enam tahun terakhir yang besarnya 5,18 persen pada tahun 2007 dan 6,41 persen pada tahun 2009 dan 7,20 persen pada tahun 2011. Sektor lain yang berperan relatif banyak dalam perekonomian Nagan Raya adalah Sektor pengangkutan dan komunikasi dan Sektor jasa-jasa. Sejak tahun 2007 peranan Sektor pengangkutan dan komunikasi menunjukkan adanya trend peningkatan. Sumbangan sektor ini pada tahun 2007 sebesar 4,61 persen dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2011 menjadi sebesar 5,95 persen dan akhirnya menjadi 6,09 persen pada tahun 2012. Dengan kontribusi yang hampir sama, Sektor jasa-jasa juga mengalami trend peningkatan sejak tahun 2007. Sumbangan sektor ini pada tahun 2007 sebesar
5,66
persen
dan
menjadi
5,93
persen
pada
tahun
2012.
Halaman 7 - 130
Sementara itu sumbangan yang diberikan oleh sektor-sektor lainnya terhadap perekonomian Nagan Raya relatif kecil yakni masih di bawah 3 persen. Sektor-sektor tersebut adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor
Industri
Pengolahan,
Sektor
Keuangan,
Persewaan
dan
Jasa
Perusahaan dan Sektor Listrik dan Air Minum.
Grafik 2. Peranan Sektor Ekonomi dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2007 memberikan sumbangan sebesar 1,37 persen dan terus meningkat secara bertahap hingga pada tahun 2012 menjadi 2,30 persen. Sementara itu kontribusi Sektor industri pengolahan terbilang masih relatif sangat kecil dengan kontribusi di bawah dua persen. Kontribusi sektor ini masih mengalami dinamika pergerakan selama kurun 2007-2012. Kontribusi sektor ini sempat berada di besaran 2,03 persen pada tahun 2007 akan tetapi terus mengalami penurunan secara bertahap hingga menjadi sebesar 1,80 persen pada tahun 2010. Setelah itu kontribusinya baru menunjukkan arah pergerakan yang meningkat menjadi 1,82 persen dan 1,83 persen pada tahun 2011 dan 2012 secara berurutan. Kondisi ini dapat dijelaskan karena pada Halaman 8 - 130
periode tersebut terjadi dinamika harga-harga barang industri pengolahan terutama pada industri yang menghasilkan barang ekspor seperti minyak kelapa sawit (CPO). Sedangkan Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan meskipun memberikan kontribusi yang relatif kecil akan tetapi sharenya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sumbangan yang diberikan sektor ini adalah sebesar 0,83 persen pada tahun 2007 dan menjadi 0,99 persen pada tahun 2012. Sektor listrik dan air minum adalah sektor terakhir yang memberikontribusi paling kecil terhadap perkonomian Nagan Raya. Sektor ini meski menyumbang perekonomian paling kecil namun kontribusinya terus meningkat secara gradual. Pada tahun 2007 memberikan kontribusi sebesar 0,17 persen dan pada tahun 2012 menjadi 0,35 persen. Jika ciri dari suatu daerah yang mulai maju adalah adanya transformasi perekonomian, yaitu dari sektor pertanian menuju sektor industri, maka pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya hendaknya lebih memperhatikan sektor industri pada tahun-tahun mendatang. Terutama industri yang berbasis pada sektor pertanian (agroindustri), mengingat bahwa peran dan potensi pada sektor pertanian yang sangat signifikan di wilayah ini. Sehingga produk perkebunan dan hasil pertanian lainnya tidak dijual langsung berupa barang mentah ke luar daerah. Nilai tambah yang dihasilkan dari sektor industri tentuakan memberikan pengaruh positif pada sektor-sektor perekonomian yang lainnya, sehinga akan meningkatkan nilai PDRB, selain itu juga akan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Walhasil, akan semakin meningkatkan taraf hidup masyarakat Nagan Raya pada khususnya, dan masyarakat Aceh pada umumnya.
Pertumbuhan Ekonomi Pada periode 2007-2012, model pertumbuhan ekonomi Nagan Raya menyerupai pelana kuda, yaitu tinggi di awal kemudian melambat dan akhirnya kembali menguat. Gambaran ini dapat dilihat pada grafik 3. Adanya pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi mengindikasikan bahwa pada periode Halaman 9 - 130
tersebut, keadaan perekonomian belum mengalami kondisi yang stabil. Masih terdapat
berbagai
faktor
yang
mempengaruhi
naik
turunnya
tingkat
perekonomian, baik itu karena faktor alam maupun karena faktor lainnya. Pasca gempa dan Tsunami yang melanda sebagian besar wilayah Aceh termasuk Nagan Raya, perekonomian Nagan Raya kembali bangkit meskipun masih mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49 persen. Kondisi ini terus mengalami perlambatan secara bertahap hingga pada tahun 2009. Di tahun ini tingkat pertumbuhannya adalah yang terburuk untuk periode 2007-2012, yaitu dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,46 persen. Kondisi ini memiliki kaitan erat dengan peristiwa krisis global yang melanda Eropa dan Amerika pada waktu itu. Tanda-tanda positif mulai tampak pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan arah percepatan dan lebih stabil. Dimulai dengan pertumbuhan sebesar 4,12 persen dan terus meningkat
pada
tahun-tahun
setelahnya.
Pada
tahun
2011
tingkat
pertumbuhannya sebesar 4,69 persen dan menjadi 5,08 persen pada tahun 2012. Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Halaman 10 - 130
Perbaikan arah pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilepaskan karena adanya perbaikan infrastruktur di wilayah ini. Pembangunan infrastruktur terus dilakukan mulai dari pembangunan fasilitas transportasi seperti jalan, jembatan dan angkutan, fasilitas pelayanan umum seperti gedung dan perkantoran, hingga pembukaan areal-areal baru kegiatan ekonomi. Kondisi ini semakin kondusif dengan suasana damai dan tentram yang dirasakan masyarakat. Potensi pertumbuhan ekonomi terprediksi akan terus berlanjut masa yang akan datang. Diharapkan kondisi makro ekonomi yang tumbuh secara kondusif bisa menjadi berkah pada perbaikan kondisi ekonomi secara mikro, yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kesejahteraan yang dicita-citakan bisa terwujud di tengah-tengah masyarakat Nagan Rayak hususnya, Aceh pada umumnya dan Indonesia secara keseluruhan.
Tabel 3. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Halaman 11 - 130
Pertumbuhan Sektor Pertanian Sektor pertanian yang menjadi kunci penggerak perekonomian Nagan Raya dalam lima tahun terakhir ini terus mengalami percepatan pertumbuhan, setelah sebelumnya sempat mengalami perlambatan. Pada tahun 2007 pertumbuhannya sebesar 0,22 persen dan sedikit melambat pada tahun 2008 dengan
pertumbuhan
0,20
persen.
Kemudian
di
tahun
2009
tingkat
pertumbuhannya mulai menanjak dan terus menanjak secara perlahan hingga pada tahun 2012. Pada tahun 2010, 2011 dan 2012 pertumbuhannya secara berturut-turut adalah 2,76 persen, 3,20 persen dan 3,52 persen. Percepatan pada sektor ini didorong oleh dua subsektor utama, yaitu Subsektor tanaman perkebunan dan Subsektor tanaman bahan makanan (tabama). Subsektor perkebunan memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi namun sejak dua tahun terakhir terus mengalami koreksi tipis. Sedangkan Subsektor tabama memiliki arah pertumbuhan yang terus meningkat sejak tahun 2008. Meskipun dengan peningkatan tingkat pertumbuhan yang tipis, akan tetapi peningkatannya tergolong relatif stabil hingga tahun 2012. Pada
periode
2007-2012
Subsektor
perkebunan
mengalami
pertumbuhan yang masih belum stabil. Pada tahun 2007 pertumbuhannya sebesar 0,96 persendan semakin melemah menjadi 0,05 persen pada tahun 2008. Dan setelah itu terus menguat hingga tahun 2010 pertumbuhannya menjadi sebesar 6,02 persen. Kondisi ini kembali terkoreksi tipis selama dua tahun berturut-turut dan pada tahun 2012 pertumbuhannya menjadi 5,93 persen. Sejak tahun 2009 Subsektor tabama memiliki tingkat pertumbuhan yang terus menguat dan relatif stabil. Meskipun dengan peningkatan yang tipis akan tetapi pertumbuhannya terus mengalami penguatan arah pertumbuhan. Pada tahun 2007 memiliki tingkat pertumbuhan 1,06 persen dan melemah pada tahun 2008 menjadi 0,82 persen. Setelah itu terus meningkat secara bertahap hingga menjadi 1,63 persen pada tahun 2012. Subsektor tabama masih menyimpan potensi yang cukup besar. Sehingga dengan tingkat pertumbuhan yang diuraikan di atas, tentu masih bisa Halaman 12 - 130
untuk dipacu pertumbuhannya. Dengan berbekal pada potensi yang besar, maka pemerintah bisa lebih memperhatikan infrastruktur dan kebijakan yang bisa mendukung secara optimal terhadap kegiatan di subsektor ini.
Grafik 4. Pertumbuhan Subsektor Pertanian Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Subsektor
peternakan
dan
Subsektor
perikanan
memiliki
model
pertumbuhan yang hampir sama. Dua subsektor ini menunjukkan peningkatan pertumbuhan sejak tahun 2010, setelah sebelumnya mengalami perlambatan. Pada tahun 2012 Subsektor peternakan dan Subsektor perikanan secara berurutan mengalami pertumbuhan sebesar 1,95 persen dan 2,49 persen. Dua subsektor diatas masih memiliki potensi yang besar. Wilayah ini mempunyai sumber daya air yang besar seperti sungai-sungai, danau juga tidak kalah potensialnya wilayah ini memiliki pantai yang memanjang dari Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya dan Darul Makmur. Juga masih banyak terdapat lahan
Halaman 13 - 130
–lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan di subsektor ini. Subsektor kehutanan secara menggembirakan tumbuh 2,49 persen pada tahun 2012, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya yang terus mengalami pertumbuhan negatif. Subsektor ini mengalami koreksi pertumbuhan yang cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 telah ada peningkatan produksi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor
pertambangan
dan
penggalian
pada
dua
tahun
terakhir
mengalami tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Sebelumnya sektor ini terus mengalami koreksi pertumbuhan sehingga pertumbuhannya terus melambat hingga tahun 2010. Faktor yang mempengaruhi tingginya pertumbuhan pada sektor ini tidak bisa dilepaskan karena adanya kegiatan penambangan batu bara yang sudah mulai beroperasi pada dua tahun terakhir.
Grafik 5. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Pada tahun 2007 pertumbuhan sektor ini sebesar 17,07 persen dan terus melambat pertumbuhannya
secara bertahap hingga
pada tahun 2010 Halaman 14 - 130
pertumbuhannya
menjadi
sebesar
8,87
persen.
Pada
tahun
2011
pertumbuhannya mulai menunjukkan adanya peningkatan menjadi 13,72 persen dan tercatat di tahun 2012 pertumbuhan menjadi sebesar 19,32 persen. Sektor ini didukung oleh dua subsektor, yaitu Subsektor penggalian dan Subsektor pertambangan tanpa migas. Subsektor pertambangan tanpa migas merupakan
kegiatan
baru
yang
memberikan
adil
dalam
mendorong
pertumbuhan pada sektor ini. Subsektor ini masih memiliki potensi yang besar dalam mendorong perekonomian Nagan Raya khususnya dan Aceh pada umumnya.
Pertumbuhan
pada
sektor ini
juga
ada
kaitannya
dengan
pertumbuhan Sektor konstruksi, serta sektor-sektor lainnya. Pembangunan infrastruktur wilayah yang masih terus dilakukan memerlukan dukungan dari sektor pertambangan dan penggalian.
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Sektor industri pengolahan meskipun sempat mengalami fluktuasi, akantetapi memiliki arah pertumbuhan yang positif dan terus menguat. Pertumbuhannya sempat melemah pada tahun 2009 dan 2010. Namun pada dua tahun setelahnya pertumbuhannya kembali meningkat dengan tingkat pertumbuhan di atas lima persen. Fluktuasi pada sektor ini memiliki keterkaitan erat dengan adanya krisis global yang melanda negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Kondisi inisempat mempengaruhi situasi pasar dalam negeri, yang berdampak pada melemahnya nilai barang-barang ekspor, seperti minyak kelapa sawit (CPO). Namun kondisi tersebut tidak berpengaruh jangka panjang. Sehingga pertumbuhan sektor ini terus kembali menguat dua tahun setelahnya. Grafik 6 memper jelas ulasan diatas. Pada tahun 2007 sektor ini memiliki pertumbuhan sebesar 1,79 persen dan menguat menjadi 4,59 persen. Pada tahun 2009 dan 2010 pertumbuhannya melemah menjadi 2,41 persen dan 2,82 persen secara berturut-turut. Namun pada 2010 dan 2012 pertumbuhannya kembali
menguat
menjadi
5,69
persen
dan
6,74
persen.
Halaman 15 - 130
Grafik 6. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Sektor ini masih menyimpan potensi pertumbuhan yang dinamis. Upaya industrialisasi hendaknya menjadi perhatian khusus. Terutama industri yang berbasis pada kekuatan lokal. Potensi alam dan infrastruktur yang tersedia sudah seharusnya bisa dimanfaatkan secara optimal. Salah satu upaya daerah untuk mencapai kemandiriannya adalah dengan memprioritaskan pembangunan pada sektor manufaktur ini.
Pertumbuhan Sektor Listrik dan Air Minum Sektor Listrik dan air minum mengalami tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi. Namun memiliki kecenderungan menurun selama beberapa tahun terakhir.
Halaman 16 - 130
Grafik 7. Pertumbuhan Sektor Listrik dan Air Minum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007-2012 (Persen)
Grafik 7 diatas menyajikan series pertumbuhan dari sektor ini. Pada tahun 2007 sektor ini tumbuh secara fantastis dengan pertumbuhan sebesar 72,32 persen. Namun pada tahun berikutnya pertumbuhannya segera terkoreksi sangat dalam menjadi 15,30 persen. Penurunan tingkat pertumbuhan terus terjadi secara bertahap hingga pada tahun 2012 menjadi 9,44 persen.
Pertumbuhan Sektor Bangunan Sektor Bangunan pertumbuhannya terus mengalami koreksi dalam beberapa tahun terakhir. Koreksi pertumbuhan pada sektor ini dapat dimengerti karena sebelumnya mengalami tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur secara signifikan yang meliputi pembangunan rumah, perkantoran, jalan serta sarana dan prasarana lainnya. Pasca gempa dan tsunami, sebagian besar dana yang mengalir ke daerah
ini
atau
wilayah
Aceh
umumnya
digunakan
untuk
kegiatan
pembangunan fisik. Selain itu, Nagan Raya juga merupakan kabupaten baru sehingga banyak kegiatan pembangunan fisik, seperti jalan-jalan, jembatan dan juga
kantor-kantor
pemerintahan.
Halaman 17 - 130
Grafik 8. Pertumbuhan PDRB Sektor Bangunan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Pada tahun 2007 tercatat pertumbuhan sektor ini sebesar 31,77 persen, sebuah pertumbuhan yang sangat tinggi. Namun pertumbuhan tersebut segera terkoreksi pada tahun-tahun setelahnya. Dimulai dengan pertumbuhan 11,61 persen pada tahun 2008 dan terus terkoreksi secara bertahap hingga pada tahun 2011 pertumbuhannya menjadi 7,67 persen. Dan pada tahun 2012 pertumbuhannya menunjukkan kekuatannya dengan pertumbuhan sebesar 7,88 persen.
Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki trend pertumbuhan yangr elatif stabil dan menguat setelah tahun 2009. Sebelumnya sektor ini mengalami dinamika pertumbuhan yang dramatis. Penurunan pertumbuhan yang drastis dari double digit pertumbuhan menjadi single digit dibawah lima persen.
Halaman 18 - 130
Grafik 9. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Grafik 9 menunjukkan perjalanan pertumbuhan sektor ini. Pada tahun 2007 pertumbuhan sektor ini sebesar 12,06 persen dan menurun menjadi 4,38 persen pada tahun 2011. Keadaannya menjadi semakin terpuruk ketika di tahun 2009 dengan pertumbuhan 2,99 persen. Penurunan yang dramatis ini disinyalir sebagai akibat dari menurunnya pada sektor kunci, yaitu Sektor pertanian. Sektor pertanian yang menjadi pemasok pendapatan terbesar juga mengalami kelesuan pada tahun yang sama. Hal ini tentu berpengaruh kepada menurunnya daya beli masyarakat, sehingga mengurangi volume perdagangan secara umum. Sektor yang memegang peranan terbesar kedua ini, kembali menguat secara perlahan semenjak tahun 2010 dengan pertumbuhan sebesar 3,47 persen. Angka ini terus semakin menguat hingga pada tahun 2012 menjadi 4,47 persen.
Halaman 19 - 130
Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Sektor Pengangkutan dan komunikasi memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi. Namun terus mengalami koreksi pertumbuhan sejak tahun 2008. Hal ini menujukkan bahwa sektor ini masih terus mengalami peningkatan, seiring dengan membaiknya kondisi infrastruktur di wilayah ini.
Grafik 10. Pertumbuhan PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Pada tahun 2007 pertumbuhan sektor ini sebesar 4,62 persen. Dan sempat mengalami peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2008 dengan tingkat pertumbuhan 14,38 persen. Namun kondisi ini segera terkoreksi pada tahuntahun
setelahnya.
Secara
bertahap
pertumbuhannya
mengalami
perlambatan, hingga pada tahun 2012 sektor ini tumbuh 8,54 persen.
Pertumbuhan Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terus mengalami penguatan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2012 pertumbuhannya
sempat
melambat
dengan
pertumbuhan
4,85
persen.
Halaman 20 - 130
Padatahun 2011 pertumbuhan sektor ini sebesar 5,46 persen, mengalami kenaikan pertumbuhan dari tiga tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 petumbuhannya sebesar 4,13 persen.
Grafik 11. Pertumbuhan PDRB Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Pertumbuhan sektor ini harus bisa terus dijaga. Penguatan sektor ini bisa memberikan dampak yang positif terhadap membaiknya sektor-sektor yang lainnya.
Kondisi
ini
akan
menciptakan
iklim
usaha
yang
semakin
kondusif.Sehingga pertumbuhan ekonomi secara umum bisa terus dijaga kestabilannya pada masa-masa yang akan datang.
Pertumbuhan Sektor Jasa-Jasa Pertumbuhan Sektor Jasa-jasa masih mengalami fluktuasi dan terdapat kecenderungan menurun. Kondisi ini akan terus terjadi hingga mencapai titik kestabilannya. Meskipun begitu sektor ini masih terbilang cukup kondusif dengan
pertumbuhan
diatas
enam
persen. Halaman 21 - 130
Adanya kecendurangan menurun pada sektor ini lebih karena faktor koreksi pertumbuhan yang tinggi pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan fluktuasi yang terjadi sebagai akibat dari dampak kebijakan pemerintah yang melakukan pengetatan penerimaan pegawai.
Grafik 12. Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa-Jasa Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Pertumbuhan
Sektor
Jasa-jasa
pada
tahun
2007 mengalami
pertumbuhan 6,78 persen. Dan pada tahun 2008 pertumbuhannya sempat meningkat menjadi 7,24 persen. Namun setelah itu cenderung menurun secara fluktuatif hingga pada tahun 2012 pertumbuhannya menjadi 6,03 persen.
Pendapatan Per Kapita Menurut konsep dan definisi yang digunakan, Pendapatan per Kapita adalah hasil bagi antara Pendapatan Regional atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan PDRB per Kapita adalah bagi hasil antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (bulan Juni).
Halaman 22 - 130
Tabel 4. PDRB Per-kapita dan Pendapatan Regional Per-kapita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012
Pada tahun 2012 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar 19,41 juta rupiah per tahun, atau mengalami peningkatan sebesar 5,68 persen dari tahun 2011 yang nilainya mencapai 18,36 juta rupiah. Angka ini menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk per jiwa selama setahun. Jika rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota, maka diperkirakan pendapatan rumah tangga adalah sebesar 77,63 juta rupiah per tahun atau 6,47 juta per bulan. Angka yang cukup besar, namun pada kenyataannya masih banyak rumah tangga yang berpenghasilan dibawah 1 juta rupiah perbulan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang sebagian besar terdiri dari 3 sampai 4 orang. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan per Kapita merupakan nilai ratarata dari total pendapatan regional/daerah dibagi jumlah penduduk, yang belum tentu dinikmati oleh seluruh penduduk. Jika Pendapatan per Kapita suatu daerah semakin tinggi, namun kenyataan masih banyak penduduk yang
Halaman 23 - 130
berpenghasilan rendah, maka distribusi pendapatan penduduk wilayah tersebut masih belum merata. Secara riil (tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga/inflasi) pendapatan perkapita dapat dilihat dari Pendapatan Regional atas dasar harga konstan. Pendapatan per Kapita (atas dasar harga konstan 2000) penduduk Nagan Raya pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 2,30 persen dibanding tahun 2011.
D. SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2014sebanyak 142.861 jiwa, dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 72.223 jiwa dan perempuan sebanyak 70.638 jiwa. dengan tingkat pertumbuhan setiap tahun rata-rata 3.04% selama lima tahun, dari tahun 2009sampai dengan tahun 2014. Sumber daya manusia penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya hingga Desember 2014 sebanyak 4.070orang. Rincian pegawai menurut golongan dan jabatan digambarkan sebagai berikut : Eselon Golongan / Ruang 1
I
II
III
IV
V
2
3
4
5
6
Non Eselon Tenaga Staf Fungsional 7 8
Jumlah 9
Golongan IV/e Golongan IV/d Golongan IV/c Golongan IV/b Golongan IV/a
2 -
10 13 -
27 45
1 9
-
9 850
3 7 10
15 57 914
Jumlah Golongan IV
2
23
72
10
-
859
20
986
Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a
-
-
46 5 2 -
51 100 68 11
-
201 233 344 281
7 15 98 133
305 353 512 425
Jumlah Golongan III
-
-
-
230
-
1.059
253
1.595
Halaman 24 - 130
Eselon Golongan / Ruang 1
I
II
III
IV
V
2
3
4
5
6
Non Eselon Tenaga Staf Fungsional 7 8
Jumlah 9
Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a
-
-
-
-
-
279 409 88 15
55 95 227 226
334 501 315 241
Jumlah Golongan II
-
-
-
-
-
788
603
1.391
Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan I/a
-
-
-
-
-
-
38 42 15 3
38 42 15 3
Jumlah Golongan I
-
-
-
-
-
-
98
98
Jumlah ........
2
23
125
240
-
2.706
974
4.070
** Sumber data: Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 3 Tahun 2014
E. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi dan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dibentuk sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan pertama atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK Nagan Raya, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya,Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Nagan Raya, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan organisasi dan Tata KerjaBKPP Kabupaten Nagan Raya, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan
Halaman 25 - 130
Organisasi dan tata Kerja BPBD Kabuapten Nagan Raya, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja BP2T danPMKabupaten Nagan Raya, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KORPRI Kabupaten Nagan Raya dan Qanun Kabupaten Nomor 10 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabuapten Nagan Raya. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kecamatan dan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Nagan Raya.
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok,Sekretaris Daerah berfungsi : (1)pengkoordinasian
perumusan
kebijakan
Pemerintah
Kabupaten,
(2)
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta organisasi dan tata laksana, (3) pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, (4) pengelolaan
sumber daya
aparatur,
keuangan, prasarana dan
sarana
pemerintahan daerah, dan (5) pengembangan dan pelaksanaan pola kerja
Halaman 26 - 130
sama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga, (6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Bagian.
Sekretariat DPRK Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang sekretaris DPRK yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRK, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan keuangan daerah.
Dinas Daerah Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu seperti : a. Dinas Pendapatan Daerah , Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah b. Dinas Pendidikan c. Dinas Kesehatan d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Halaman 27 - 130
e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi g. Dinas Bina Marga h. Dinas Tata Kota, Perumahan dan Kebersihan i.
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian
j.
Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olah Raga
k. Dinas Kelautan dan Perikanan l.
Dinas Pertanian dan Peternakan
m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan n. Dinas Pengairan o. Dinas Syariat Islam p. Dinas Pertambangan dan Energi
Lembaga Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah merupakan badan/kantor yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang yang membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten untuk bidangbidang tertentu. Kepala badan/kepala kantor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, terdiri dari : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Inspektorat Kabupaten; c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; d. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; f. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan; g. Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; h. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Halaman 28 - 130
i.
KesatuanPolisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas;
j.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
k. Kantor Perpustakaan dan Arsip; l.
Kantor Rumah Sakit UmumDaerah Nagan Raya; dan
m. Sekretariat Korpri.
Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya nomor : 7 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya. Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya terdiri dari : a. Sekretariat MPU b. Sekretariat MAA c. Sekretariat MPD d. Sekretariat Baitul MAL
Pemerintah Kecamatan Pemerintah kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Organisasi kecamatan terdiri dari camat, sekretariat kecamatan, dan seksi. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai perpanjangan tangan pemerintah provinsi, dituntut untuk mampu mengetahui setiap kendala dan hambatan yang dapat mengancam pelaksanaan tugas dan fungsinya termasuk tantangan dan kendala dalam upaya terwujudnya Good Governance dan pelaksanaan
otonomi
daerah.
Halaman 29 - 130
F. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan perintah kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang disusun dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan instrumen bagi manajemen pemerintahan kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik pemerintah kabupaten dapat dipenuhi melalui implementasi strategi (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan
Rencana
Stratejik
yang
mendefinisikan
visi,
misi
dan
tujuan/sasaran stratejik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Setiap tahunnya menetapkan
program
dan
kegiatan
untuk
dilaksanakan
dalam
rangka
pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu
dikomunikasikan kepada para
stakeholder
dalam
wujud
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan Halaman 30 - 130
dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 mencakup hal-hal berikut ini :
Aspek
Akuntabilitas
Kinerja
bagi
keperluan
eksternal
organisasi,
menjadikan LAKIP 2014 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Nagan Raya atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2014. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategi telah dicapai selama tahun 2014.
Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2014 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapatmerumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
G. SISTEMATIKA PENULISAN Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya setiap tahun. Capaian kinerja (performance results) tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan demikian, sistematika penyajian Laporan
Halaman 31 - 130
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut : Bab I : menjelaskan secara umum tentang kondisi geografis, potensi ekonomi, sumber daya manusia,Struktur organisasi, maksud, tujuan dan sistimatika penulisan. Bab II : menjelaskan secara umum tentang perencanaan yang meliputi Visi, misi, tujuan dan sasaran serta perjanjian kinerja. Bab III :menjelaskan secara umum tentang akuntabilitas kinerja yang meliputi indicator kinerja, capaian kinerja dan aspek keuangan. Bab IV – Penutup : menjelaskan secara ringkas tentang kesimpulan dan saran. Dalam bentuk bagan, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat diilustrasikan sebagai berikut: : Rencana Stratejik 2002-2017
Bab 2
Rencana Kinerja 2014
Capaian Kinerja 2014
Analisis Capaian Kinerja 2014
Penutup
Bab 3
Bab 4
Halaman 32 - 130
Bab II
PERENCANAANDAN PERJANJIAN KINERJA
Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2012-2017 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Stratejik yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2014 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2014.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan stratejik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting
dalam
memperhitungkan
kekuatan
(strenghts),
kelemahan
(weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Dengan perkataan lain, rencana stratejik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan Halaman 33 - 130
prosedur
untuk
mencapainya,
dan
menentukan
ukuran
keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi,
peluang,
dan
kendala
yang
dihadapi.
Perencanaan
stratejik,
pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan
stratejik
setidaknya
digunakan
untuk
menjawab
pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana stratejik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran stratejik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan ‘bagaimana kita menuju ke sana’ dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi. Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran stratejik serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran
dalam
bentuk
program
dan
kegiatan.
Halaman 34 - 130
A.
PERENCANAAN
Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBK Nagan Raya Tahun 2014. Dalam mengantisipasi tantangan masa depan menuju kondisi yang lebih baik dan diinginkan bersama, maka diperlukan pengawasan yang profesional dan pelayanan prima untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas KKN, dengan mengupayakan perubahan ke
arah
perbaikan yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Perencanaan Stratejik merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya data yang ada untuk kemudian mengorganisir dan mengukur hasilnya melalui umpan balik (impact) Rencana Stratejik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mempunyai visi dan misi sebagai berikut : 1. VISI Pada era reformasi di mana tuntutan akan transparansi menjadi tantangan bagi eksistensi suatu instansi, maka kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi tidak bisa dihindarkan.
Transparansi
pada tubuh lembaga pengawasan pun tidak lepas dari tuntutan tersebut. Pengawasan
yang
profesional,
pelayanan
prima
akan mendorong
terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No. XI tahun 1998 dan UU No. 22 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Untuk mencapai kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan visi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 -2017. Halaman 35 - 130
"Mewujudkan
Kabupaten
nagan
raya
sebagai
Sentral
pertumbuhan Kawasan Barat-Selatan Aceh yang Maju, Sejahtera dan Mandiri berlandaskan pada Syariat Islam dengan Tumpuan Sektor Agrobisnis dan Ekonomi Rakyat”
2. MISI Atas dasar visi yang telah dikemukakan di atas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menetapkan 10 (sepuluh) misi untuk mencapainya. Misi-misi tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menetapkan prioritas-prioritas pembangunan. Misi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah : Misi 1
Mengimplementasikan dan Menjalankan syariat Islam secara kaffah.
Misi 2
Mewujudkan Sumber daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinngi.
Misi 3
Mewujudkan
Penyelenggaraan
pemerintahan
yang
bersih,
transparan dan bertanggungjawab. Misi 4
Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan.
Misi 5
Mewujudkan sektor agribisnis sebagai leading sektor dalam mendorong percepatan ekonomi rakyat.
Misi 6
Mewujudkan pelayanankesehatan yang berkualitas.
Halaman 36 - 130
Misi 7
Mewujudkan
kemandirian
energi
listrik
dalam
mendukung
Kabupaten Nagan Raya sebagai pusat investasi kawasan BaratMisi 8
Selatan Aceh. Mewujudkan bandara Cut Nyak Dhien sebagai gerbang udara masuknya wisatawan domestic dan asing di kawasan Barat-Selatan Aceh.
Misi 9
Mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Struktur penerimaan daerah, dan
Misi 10 Mewujudkan zona pembangunan di setiap kecamatan berdasarkan potensi,
keunikan
dan
karakteristik
daerah
Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas, maka ditetapkan enam pilar program pembangunan di Kabupaten Nagan Raya untuk periode tahun yaitu : 1. Penegakan Syariat Islam secara kaffah 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Nagan Raya 3. Peningkatan kualitas Pendidikan 4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 5. Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman dalam masyarakat 6. Penanaman Investasi dan pendapatan Asli Daerah
3. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan Tujuan merupakan penjabaran dar visi dan misi, tujuan adalah kondisi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, bersifat lebih nyata dan mengarah pada suatu titik pencapaian hasil. Agar dapat mencapai tujuan
tersebut,
Pemerintah
Daerah
dituntut
untuk
meningkatkan
kemampuannya, terutama kemampuan untuk berkompetisi. Tujuan meliputi
Halaman 37 - 130
tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dalam waktu satu tahun. Tujuan jangka menengah hendaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: - Sifatnya idealis - Jangkauan waktu antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun - Bernuansa sedikit abstrak - Dinyatakan secara kualitatif Dengan demikian bahwa perumusan tujuan bukan hal yang terpisah dari perumusan visi dan misi, tetapi merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi suatu organisasi yang sangat idealistik.
Sasaran Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
menetapkan sepuluh sasaran strategis yang akan dicapai, yaitu : 1. Meningkatkan implementasi syariat islam secara kaffah dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat. 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berdaya saing. 3. Meningkatkan
tata
kelola
pemerintahan
yang
transparan
dan
bertanggung jawab. 4. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan. 5. Mengembangkan
sektor
agribisnis
sebagai
leading
sector
dalam
mendorong percepatan ekonomi rakyat. 6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. 7. Meningkatkan kemandirian energi listrik dalam mendukung Kabupaten Nagan Raya sebagai pusat investasi kawasan Barat-Selatan Aceh. Halaman 38 - 130
8. Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien sebagai gerbang udara masuknya wisatawan domestik dan asing di kawasan Barat-Selatan Aceh. 9. Meningkatkan
Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD)
dalam
Struktur
penerimaan daerah, dan 10. Mengembangkan zona pembangunan disetiap kecamatan berdasarkan potensi, keunikan dan karakteristik wilayah.
B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Perjanjian kinerja ini disusun setiap awal tahun anggaran, dan
merupakan komitmen yang akan dicapai instansi dalam suatu periode tahunan yang terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran strategis sebagai berikut:
Sasaran 1 Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh Sendi Kehidupan Masyarakat NO 1 1.1
SASARAN 2 Syari'at Islam
INDIKATOR 3
TARGET 4
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
54 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
3 Pkt
Halaman 39 - 130
Jumlah Pelaksanaan Pelatihan 100 Org Da'i dan Da'iah Jumlah Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam
20 Org
Jumlah Pelaksanaan Haji Kabupaten Nagan Raya
140 Org
Jumlah Pelatihan Khatib
200 Org
Jumlah Pelaksanaan Majelis Taklim Kecamatan Jumlah Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah Jumlah Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten
10 Kec
190 Org
40 Group
Jumlah Pelaksanaan Manasik Haji
140 Org
Jumlah Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim
320 Org
Jumlah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran
1 Ls
Jumlah Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya
15 Org
1 Kgt
Jumlah Pengawasan Bada Maghrib Mengaji
1.2
Satuan Polisi Pamong Praja, WH dan Perlindungan Masyarakat
Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
341 Org
Jumlah Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keagamaan
1
Kgt
Halaman 40 - 130
Jumlah Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)
1.3
Kesatuan Bangsa dan Politik
1 Kgt
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
210 Org
Jumlah Pelatihan Satpam (Satuan Pengaman)
105 OH
Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Dinas
1 Thn
Jumlah Penertiban Terpadu
1 Thn
Jumlah Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP
1 OK
Jumlah Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya
1 OK
Jumlah Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini
2 Kgt
Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan
100 Org
Jumlah Pembinaan Orkemas
100 Org
Jumlah Wawasan Kebangsaan
100 Org
Jumlah Pengembangan Organisasi Senkom Aceh 09 Nagan Raya 2014
1 Thn
Jumlah Ormas Muhammadiyah Nagan Raya
1 Thn
Halaman 41 - 130
Jumlah Operasional Pengaman Gampong dan Kecamatan
222 Gpg
Jumlah Patroli Gabungan Pengawas Kantibmas
100 Org
Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama
100 Org
Jumlah Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan
20 Org
Jumlah Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
200 Org
Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi
100 Org
Sasaran 2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Produktif dan Berdaya Saing NO 1 2.1
SASARAN 2 Pendidikan
INDIKATOR 3
TARGET 4
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
18 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
75 Pkt
Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah
1 Pkt
Halaman 42 - 130
Jumlah Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah Tingkat SD (DAK+Sharing)
42 Org
338 Pkt
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat-alat Praktik Tingkat SMP (DAK+Sharing)
99 Pkt
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMA (DAK+Sharing)
26 Pkt
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMK (DAK+Sharing)
32 Pkt
Jumlah Seleksi 21 Gugus Berprestasi
20 OH
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP
17 Org
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA
22 Org
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMP
12 Org
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
10 Org
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
18 Org
Halaman 43 - 130
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMA
180 Org
Jumlah Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2014
20 Org
Jumlah Pembinaan Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN)
200 Org
Jumlah Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten
30 Org
Jumlah Pengembangan Sekolah Model Jumlah Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika SMA/SMK
3 Sekolah 63 Org
Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SD/SMP, SMA/SMK untuk Pencapaian Kualitas dan Kuantit
406 Org
Jumlah Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) : 3475 Murid SD/MI, 457 Murid SMPs/MTs, 443 Murid SMAs/MS/SMKs
4375 Siswa
Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar : 1.997 Org UN SMA/MA/SMK, 2.994 Org UN SMP/MTs, 150 Org UNPK Paket A Setara SD, 250 Org UNPK Paket B Setara SMP, 300 Org UNPK Paket C -
9.166 Org
Halaman 44 - 130
Setara SMA, 3.475 Org UN SD/MI Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)
273 Unit
Jumlah Operasional Sekolah : 4 Sklh MA/SMA/SMK Swasta, 9 Sklh MTs/SMP Swasta, 2 Sklh SD Swasta, 52 TK/RA, 1 TK Pembina, 8 Gugus PAUD, 21 Gugus SD, 4 Gugus TK/RA, 75 PAUD
167
Jumlah Kontribusi TIM Porseni Kemenag
1 Kgt
Jumlah Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan
1 Thn
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan
2.2
Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
10 Pkt
Jumlah Sosialisasi dan Pengadaan Jurnalistik DAK
1 Kgt
Jumlah Insentif Petugas Inpasing Guru
1 Kgt
Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru
1 Kgt
Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah
1 Ls
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
2 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
5 Pkt
Halaman 45 - 130
Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS
15 Org
100 Org
Jumlah Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat
25 Unit
Jumlah Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)
12 Org
Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada (Korban Tsunami)
12 OB
Jumlah Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan
1 Thn
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
20 Org
Jumlah Identifikasi dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Eks. Transmigrasi
1 Kgt
Jumlah Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman
1 Kgt
Jumlah Residensi RTSP/RTJ Calon Lokasi Transmigrasi
2 Pkt
Jumlah Sosialisasi KTM
1 Kgt
Halaman 46 - 130
2.3
2.4
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
7 Pkt
Jumlah Pembinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI GAMMAWAR dan NAKERWAN
1 Kgt
Jumlah Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
1 Thn
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Unit
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
1 6 Pkt
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Prasarana KB
41 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
11 Unit
Jumlah Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
20 Org
Jumlah Cost Shering PAP Satker (PNPM-MP)
1 Ls
Jumlah Pelayanan TNI KB Terpadu
1 Kgt
Jumlah Perlombaan Desa Gampong
10 Kec
Halaman 47 - 130
Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya
1 Ls
Jumlah Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)
1 Kgt
Sasaran 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Transparan dan Bertanggung Jawab NO 1 3.1
SASARAN 2
INDIKATOR 3
Sekretariat Daerah Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
TARGET 4 1 Kgt
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
1 Ls
Jumlah Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1 Kgt
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Ibu Kota Suka Makmue
2 Pkt
Jumlah Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)
1 Thn
Halaman 48 - 130
Jumlah Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya
10 Kec
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1 Thn
Jumlah Pengadaan Rumah Jabatan
1 Unit
Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat
7 Pkt
Jumlah Penyusunan Lakip
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)
1 Kgt
Jumlah Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
2 Ls
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1 Thn
Jumlah Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2 Kgt
Jumlah Penunjang Pengawasan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
1 Thn
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat
1 Thn
Halaman 49 - 130
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari Prvinsi Aceh Jumlah Pelatihan Jurnalistik/Pers
12 Kgt
150 Org
Jumlah Persatuan Wartawan Nagan Raya (PWN-ABAS)
10 Org
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan Pendukung Lainnya
12 Kgt
Jumlah Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda Jumlah Rapat Koordinasi Forum Muspida
1 Thn
56 Ls
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE
2 Tahap
Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
1 Thn
Jumlah Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)
1 Thn
Jumlah Penyusunan Analisis Jabatan Sesuai Kemendagri No.35 Tahun 2012
50 Buah
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemilu Presiden
10 Kec
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemili Legislatif
10 Kec
Halaman 50 - 130
Jumlah Sosialisasi dan Pemantapan Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah
60 OH
Jumlah Memahami Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari Besar Islam
4 Kgt
Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 Ls
Jumlah Temurama Para Perintis Kemardekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan
200 OK
Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
1 Thn
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Nagan Raya Ke-12
1 Kgt
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemardekaan RI Ke-69
1 Kgt
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seremonial
1 Thn
Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
1 Kgt
Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
30.000 Lbr
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
5.000 Lbr
Halaman 51 - 130
Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru Lebih Tinggi Jumlah Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahaan Daerah Lainnya
10 Qanun
5.000 Lbr 15 Qanun
5.000 Lbr
11 Kgt
Jumlah Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim
1 Kgt
Jumlah Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan
2 Kgt
Jumlah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
1 Thn
Jumlah Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Tugas Poko dan Fungsi SKPK
1 Kgt
Jumlah Penataan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online Melalui Wibsite
1 Pkt
Halaman 52 - 130
Jumlah Penegasan Batasan Daerah
41 Unit
Jumlah Penyuluhaan Hukum Terpadu
150 Org
Jumlah Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum
1 Ls
Jumlah Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM
3.2
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
100 Org
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
2 Pkt
Jumlah Pendataan Persediaan Barang Pakai Habis SKPK Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan BMD Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
Jumlah Standarisasi Harga Barang dan Jasa
100 Buku
Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Jumlah Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2013
1 Kgt
160 Buku
Halaman 53 - 130
Jumlah Pembinaan Administrasi Anggaran
1 Thn
Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS
1 Thn
Jumlah Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
1 Kgt
Jumlah Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya Jumlah Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Pada SKPK
35 Buah
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah Berbasis Akrual
150 Buku
Jumlah Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014
175 Buah
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD
1 Thn
Jumlah Penagihan Pajak dan Retrebusi
3 Org
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
3 Pkt
Jumlah Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015
175 Buah
Jumlah Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar
1 Thn
Halaman 54 - 130
Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi PAD/PBB
600 Buku
Jumlah Penunjangan Operasional PBB-P2
1 Thn
Jumlah Penyusunan dan Pengimputan KDP dan Mutasi Barang pada SKPK
1 Ls
Jumlah Migrasi Data PBB-P2
1 Thn
Jumlah Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
1 Kgt
Jumlah Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
1 Kgt
Jumlah Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM
1 Kgt
Jumlah Penelitian SPM, Penerbitan SP2D dan Advilist
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
150 Buku
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Upgrade Sistem Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)
1 Pkt
Jumlah Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
1 Kgt
Halaman 55 - 130
Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah
1 Kgt
Jumlah Pembukuan Penerimaan Daerah
1 Kgt
Jumlah Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D
1 Kgt
Jumlah Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah
1 Kgt
Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah
1 Kgt
Jumlah Pengelolaan Koneksi Data Base ke Bank
1 Pkt
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Kgt
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPK
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 Kgt
Jumlah Realisasi Belanja Modal/LIT 2013
1 Kgt
Jumlah Pemeliharaann dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2
1 Thn
Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU
1 Kgt
Halaman 56 - 130
Jumlah Pemeriksaan Barang Kabupaten
1 Kgt
Jumlah Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran (STS) pada Sistem Aplikasi Komputer
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
Jumlah Evaluasi dan Pengendalian Anggaran
1 Kgt
Jumlah Verifikasi SPJ Fungsional SKPK TA 2014
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2013
1 Kgt
Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan BKU dan Rekening Koran 2013 Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
Jumlah Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2
10 Buku
Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2
13 Buku
Jumlah Pendataan dan Pemetaan Objek Pakaj PBB-P2
1 Thn
Jumlah Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2013
1 Kgt
Jumlah Penatausahaan Bantuan Keuangan
1 Kgt
Halaman 57 - 130
3.3
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah : Gol. III 80, Gol. I/II 100
180 Org
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer
1 Kgt
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Terbatas
1 Kgt
Jumlah Verifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2
1 Kgt
Jumlah Penataan Penempatan PNS Pegawai Negeri Sipil
1 Ls
Jumlah Penataan Sistem Kenaikan Pangkat
1 Kgt
Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian - SAPK
1 Thn
Jumlah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
18 Org
Jumlah Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
2 Org
Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, SAPK dan Kartu PNS Elektronik (KPE)
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun, Karpeg
1 Thn
Halaman 58 - 130
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pensiun, Penggunaan Gelar Akademik dan Perpindahan PNS Jumlah Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
3.4
Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Kgt
100 OK
13 OK
Jumlah Penataan Data dan Informasi Kepegawaian
4 Kgt
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural
1 Kgt
Jumlah Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting
1 Kgt
Jumlah Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional
1 Kgt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
24 Pkt
Jumlah Penyusunan Renstra SKPD
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka (Swakelola)
1 Pkt
Jumlah Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya
1 Kgt
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1 Kgt
Halaman 59 - 130
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya
25 Buah
Jumlah Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya
80 Buah
Jumlah Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya
40 Buah
Jumlah Satker Pencapaian Target MDGS 2015 dan Dana OTSUS
3.5
Inspektorat
1 Ls
Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK
80 Buah
Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS
40 Buah
Jumlah Penyelenggaraan PraMusrenbang RKPD
1 Kgt
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan
40 Buah
Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
20 Org
Jumlah Penyusunan Dokumen Memorendum Program Sanitasi (MPS) Program PPSP
1 Kgt
Jumlah Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)
1 Kgt
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
2 Pkt
Halaman 60 - 130
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
1 Thn
Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
1 Ls
Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas
1 Thn
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1 Ls
Jumlah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
1 Ls
Jumlah Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
3.6
Sekretariat DPRK
50 Org
Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
2 Kali
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
3 Pkt
Jumlah Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-Undangan
1 Thn
Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
50 Org
Jumlah Ress
80 Org
Halaman 61 - 130
Jumlah Pentediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK
25 Org
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
1 Thn
Jumlah Penyusunan dan Risalah/Notulen
1 Thn
Jumlah Persidangan/Rapatrapat DPRK Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRK
1 Kgt
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRK
1 Kgt
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
1 Thn
Jumlah Penataan Qanun dan Peraturan Perundangundangan
1 Thn
Jumlah Kehumasan
1 Thn
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK
1 Kgt
Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Sekretariat DPRK
1 Thn
Jumlah Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat DPRK
1 Thn
Halaman 62 - 130
3.7
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Jumlah Evaluasi Kenerja DPRK Setiap Lima Tahun
1 Ls
Jumlah Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRK
1 Thn
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pajak
1 Thn
Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
60 OH
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi
1 Kgt
Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang Dikeluarkan
1 Thn
Jumlah Indek Kepuasan Masyarakat
1 Thn
Jumlah Penyusunan Website BP2T dan PM
1 Kgt
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Perizinan
1 Thn
Jumlah Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP)
1 Pkt
Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan
1 Thn
Jumlah Penyusunan Cetak Buku Investasi, dan Visualisasi Realisasi Penanaman Modal
1 Pkt
Halaman 63 - 130
3.8
Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun; Updating dan Pemeliharaan)
1 Thn
Jumlah Pengembangan Data Base Kependudukan
10 Kec
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
7 Org
Jumlah Pengendalian Kependudukan
1 Thn
Jumlah Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan
14 Org
Sasaran 4 Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk Kesejahtraan Rakyat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan NO 1 4.1
SASARAN 2 Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
INDIKATOR 3
TARGET 4
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan
1 Pkt
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
2 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
9 Pkt
Halaman 64 - 130
Jumlah Sosialisasi Sadar Wisata dan Masyarakat Sederhana Kabupaten Nagan Raya
20 Org
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
73 Org
Jumlah Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara
56 Org
Jumlah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh
1 Kgt
Jumlah Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Pembinaan PS Nagan Raya Kab. Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Pembinaan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Pora
175 Org
Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat IPSI Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Pembinaan FORKI Nagan Raya
1 Kgt
Jumlah Pembinaan Olahraga Menembak (Perbakin)
1 Kgt
Jumlah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
1 Pkt
Halaman 65 - 130
Jumlah Pembinaan Senam Kantor dan Sekolah Kabupaten Nagan Raya
4.2
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
80 Org
Jumlah Pembinaan IPORA Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
Jumlah Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya
1 Pkt
Jumlah Lanjutan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
24 Pkt
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
36 Org
Jumlah Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Pembinaan Taekwondo
1 Ls
Jumlah Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya
20 Org
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
3 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
3 Pkt
Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK+Sharing)
560 Unit
Halaman 66 - 130
Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan/TPA : Sapu Lidi 600 Buah, Cangkul 26 Buah, Sekop Sampah 40 Buah, Serok Sampah 219, Garuk 26 Buah, Topi kerja lapangan 165 Buah, Jaring penutup sampah pada mobil 53 Meter, Senter 4 Buah, Baju Hijau (Mantel) 165 Psg, Kereta sorong 12 Unit, Sapu kerja lapangan 165 Psg
4.3
Penanggulangan Bencana Daerah
1475
Jumlah Penghijauan Diluar Kawasan Hutan (DAK+Sharing)
3 Pkt
Jumlah Penanaman Mangoroove di Kawasan Pesisir (DAK+Sharing)
1 Pkt
Jumlah Pemeliharaan RTH
8 Pkt
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
40 Pkt
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
40 Buah
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
1 Pkt
Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana
30 Org
Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran
26 Org
Jumlah Rapat Koordinasi Terpadu
30 Org
Halaman 67 - 130
Sasaran 5 Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector Dalam Mendorong Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Secara Berkesinambungan
NO 1 5.1
SASARAN 2 Pertanian dan Peternakan
INDIKATOR 3 Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
TARGET 4 2 Pkt
Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS
10 Org
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
15 Pkt
Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air
266 Org
Jumlah Pengadaan Alat-alat Pertanian
1 Pkt
Jumlah Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie
1 Pkt
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan (DAK + Sharing) Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan Jumlah Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)
79 Pkt
6 Pkt
6 Pkt
Halaman 68 - 130
5.2
Kehutanan dan Perkebunan
Jumlah Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kabupaten Nagan Raya
4 Pkt
Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
5 Pkt
Jumlah Pemberdayaan Puskeswan
1 Thn
Jumlah Pemberdayaan UPTD Padang Turi
1 Thn
Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Rakyat
6 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
21 Pkt
Jumlah Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK+Sharing)
50.000 Btg
Jumlah Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan Kayu Ulim(GAHARU) DAK + Sharing
11.000
Btg
Jumlah Pemeliharaan Tanaman Bambu Kiri-Kanan Krueng Nagan (DAK+Sharing)
6.000 Btg
Jumlah Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTN-RHL) DAK+Sharing
1 Pkt
Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (DAK+Sharing)
4 Unit
Jumlah Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Komodotif Karet
25.000 Btg
Halaman 69 - 130
Jumlah Penanaman Kelapa Sawit di Pekarangan Penduduk (Prog Nagan Sejuta Sawit) Jumlah Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan Jumlah RTH Cukai dan Tembakau
5.3
Kelautan dan Perikanan
17.100 Btg
93 Org
1 Kgt
Jumlah Sosualisasi Peraturan Perundang-undangan
30 Buah
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
9 Pkt
Jumlah Penyediaan Bangunan POS Pengawasan Termasuk Diperairan Umum Daerah (PUD)
11 Pkt
Jumlah Penyediaan Sarana Mobil Patroli (DAK+Sharing)
1 Unit
Jumlah Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan
50.000 Ekor
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan
6 Pkt
Jumlah Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) : 6 Pkt / 2 Klpk
8
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar
11 Pkt
Halaman 70 - 130
Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perikanan
5.4
Perindustrian, perdagangan dan Perkoprasian
2 Pkt
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom
36 Unit
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala Tuha
2 Pkt
Jumlah Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan Raya
800 Buah
Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Brukuran Kurang Dari 3 GT untuk Perairan Umum Daratan (PUD)
30 Unit
Jumlah Alat Penangkapan Ikan
225 Unit
Jumlah Pengembangan Pembinaan Lembaga Adat Laot
50 Org
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)
2 Pkt
Jumlah Pembuatan Kolam/Tambak
9 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
13 Pkt
Jumlah Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
40 Org
Halaman 71 - 130
Jumlah Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan
10 Org
Jumlah Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi
25 Org
Jumlah Pembinaan Koperasi Kab. Nagan Raya
1 Pkt
Jumlah Pasar Murah Menjelang Hari Raya
1 Kgt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional (DAK+Sharing)
9 Pkt
Jumlah Perencanaan Dana OTSUS Tahun 2014
1 Pkt
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten
30 Org
Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM)
30 Org
Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah
58 Org
Jumlah Monitoring, Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah
5.5
Bina Marga
1 Ls
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
40 Org
Promosi Hasil Industri Kecil Dalam dan Luar Daerah
14 Org
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
6 Unit
Halaman 72 - 130
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
1 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
27 Pkt
Jumlah Pembangunan Jalan
273 Pkt
Jumlah Pembangunan Jembatan
5.6
Pengairan, Irigasi dan Rawa
61 Pkt
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
2 Ls
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
1 Pkt
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 Ls
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
8 Pkt
Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
1 Pkt
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigas
6 Pkt
Jumlah Swadaya Masyarakat untuk Pengairan
2 Pkt
Jumlah Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai
14 Pkt
Halaman 73 - 130
Jumlah Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang
5.7
Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
106 Pkt
Jumlah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai
1 Thn
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
14 Pkt
Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian
1 Kgt
Jumlah Pekan Nasional (PENAS) Jawa Timur dan Rembung KTNA TK.Nasional
1 Ls
Jumlah Hari KRIDA Pertanian
1 Ls
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluh (DAK + Sharing)
5 Pkt
Jumlah Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian
69 Org
Halaman 74 - 130
Sasaran 6 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau
NO 1
SASARAN 2
6.1
Rumah Sakit Umum Daerah
INDIKATOR 3
TARGET 4
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
1 Pkt
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya
1 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 (3 Unit, 1 Paket)
4
Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
5 Pkt
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU)
1 Thn
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit
3 Org
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
2 Pkt
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan 6.2
Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya
12 OK
1 Pkt 17 Pkt
Halaman 75 - 130
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
42 Pkt
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 Thn
Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji
7 Org
Jumlah Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat
28 Org
Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM dan IRT
15 Org
Jumlah Pelatihan Manajemen Distribusi Obat di Puskesmas
14 Org
Peningkatan Pemakaian Obat Rasional pada Petugas Kesehatan di Puskesmas
28 Org
Jumlah TOT Penyuluh Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Bagi Petugas Kesehatan
28 Org
Jumlah Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
28 OK
Jumlah Pelatihan Penyempurnaan Pengkajian Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
14 Org
Jumlah Palang Merah Indonesia (PMI)
2 Pkt
Jumlah Siaga Kesehatan di Pos Lebaran
3 Org
Halaman 76 - 130
Jumlah Pelatihan Save Injection
460 Org
Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kasus
20 Kasus
Jumlah Pengendalian Penyakit ISPA
14 Org
Jumlah Pelatihan Diare Bagi Petugas Puskesmas
14 Org
Jumlah Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program
15 Petugas
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)
10 Org
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)
10 Org
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)
10 Org
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
8 Pkt
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional
12 Pkt
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
1 Pkt
Jumlah Pembinaan organisasi Profesi Kesehatan dan Kegiatan
1 Ls
Halaman 77 - 130
Sasaran 7 Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam Mendukung Kabupaten Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi Kawasan Barat - Selatan Aceh
NO 1 7.1
SASARAN 2 Pertambangan dan Energi
INDIKATOR 3
TARGET 4
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
1 Pkt
Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Galian Golongan C
1 Kgt
Jumlah Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi Pertambangan Mineral dan Batu Bara
1 Kgt
Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di
1 Thn
Jumlah Penataan/Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi
15 Buah
Jumlah Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan Raya
7 Pkt
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan
3 Pkt
Jumlah Pengawasan Migas
5 Keg
Halaman 78 - 130
Jumlah Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan dalam Kabupaten Nagan Raya : 10 Lap, 10 Peta
20
Jumlah Pengadaan Alat-alat Survey
1 Pkt
Jumlah Survey Potensi Air Bawah Tanah pada Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
Sasaran 8 Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai Gerbang Udara Masuknya Wisatawan Domestik dan Asing di Kawasan Barat - Selatan Aceh NO 1 8.1
SASARAN 2 Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
INDIKATOR 3 Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 14 Pkt, 2 Unit
TARGET 4 1 Pkt
16
Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1 Pkt
Jumlah Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum
1 Thn
Jumlah Pengadaan Alat-alat Pendukung Terminal Bus Nagan Raya
2 Ls
Halaman 79 - 130
Jumlah Penertiban Lalu Lintas
97 Org
Jumlah Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Pengadaan Ramburambu Lalu Lintas
6 Pkt
Jumlah Pengadaan Traffic/Krucut
30 Unit
Jumlah Pemasangan Guard Driil
1 Pkt
Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 Kgt
Sasaran 9 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah Daerah
NO 1
SASARAN 2
9.1
Pendapatan Asli Daerah
INDIKATOR 3
TARGET 4
Jumlah Pelatihan Pengelolaan Keuangan Para SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
Halaman 80 - 130
Sasaran 10 Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap Kecamatan Berdasarkan Potensi, Keunikan dan Karakteristik Wilayah NO 1
SASARAN 2
10.1 Tata Kota dan Pemukiman Rakyat
INDIKATOR 3 Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan Jumlah Pembangunan Gedung Kantor : 15 Pkt / 40 Unit Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan Pembangunan Pagar Perkantor Pembangunan Pos Keamanan Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 6 Pkt, 132 Unit RLH Jumlah Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi Jumlah Penataan Ruang Luar (Exterior)
TARGET 4
8 Unit 55 89 Pkt 5 Pkt 14 Pkt 3 Unt 138
1 Pkt
13 Pkt
Jumlah Penataat Ruang Dalam (Interior)
2 Pkt
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman
1 Ls
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK+ Sharing)
13 Pkt
Jumlah Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga
52 Pkt
Halaman 81 - 130
Bab III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran
kinerja
mencakup
penetapan
indikator
kinerja
penetapan capaian indikator kinerja yang dituangkan dalam
dan
Formulir
Pencapaian Sasaran (PPS) dan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir PKK) tahun 2014. Sedangkan indikator kinerja meliputi inputs, process, outputs, outcomes, benefits, dan impacts. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan, LAKIP Tahun 2014, hanya diidentifikasi 3 (tiga) jenis indikator kinerja, yaitu inputs, outputs,
dan outcomes. Sebagian
besar indikator keberhasilan ini masih banyak menggunakan indikator output, dengan pertimbangan bahwa belum terciptanya sistem informasi
memadai
yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja outcome,benefits dan impacts.
B. CAPAIAN KINERJA Capaian kinerja berdasarkan Evaluasi sasaran strategis pada tahun 2013 dan tahun 2014 menunjukan peningkatan kinerja yang baik adapun capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2013 dan tahun 2014 dapat dilihat
pada
tabek
berikut:
Halaman 82 - 130
Sasaran 1 Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh Sendi Kehidupan Masyarakat
NO
SASARAN
INDIKATOR
1
2
3
1.1
Syari'at Islam
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN 2013 2014 4
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
100
98,99
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
100
97,89
Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Da'i dan Da'iah
-
92,24
Jumlah Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam
100
99,98
Jumlah Pelaksanaan Haji Kabupaten Nagan Raya
100
71,82
Jumlah Pelatihan Khatib
-
98,38
Jumlah Pelaksanaan Majelis Taklim Kecamatan
-
100
Jumlah Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah
-
96,65
Jumlah Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten
-
98,78
Jumlah Pelaksanaan Manasik Haji
-
61,33
Jumlah Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim
91
99,97
Halaman 83 - 130
1.2
Satuan Polisi Pamong Praja, WH dan Perlindungan Masyarakat
Jumlah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran
100
95,69
Jumlah Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya
100
90,15
Jumlah Pengawasan Bada Maghrib Mengaji
-
99,98
Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
-
51,60
Jumlah Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keagamaan
100
100
Jumlah Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)
100
100
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
84
99,57
-
0
Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Dinas
100
100
Jumlah Penertiban Terpadu
100
100
Jumlah Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP
100
100
-
100
100
100
Jumlah Pelatihan Satpam (Satuan Pengaman)
Jumlah Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya
1.3
Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini
Halaman 84 - 130
Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan
90
100
Jumlah Pembinaan Orkemas
90
100
Jumlah Wawasan Kebangsaan
-
100
Jumlah Pengembangan Organisasi Senkom Aceh 09 Nagan Raya 2014
-
100
Jumlah Ormas Muhammadiyah Nagan Raya
-
100
Jumlah Operasional Pengaman Gampong dan Kecamatan
-
100
Jumlah Patroli Gabungan Pengawas Kantibmas
-
100
Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama
-
100
Jumlah Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan
-
100
Jumlah Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
-
100
Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi
-
100
79
93,14
Rata-rata Capaian Kinerja
Halaman 85 - 130
Sasaran 2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Produktif dan Berdaya Saing
NO
SASARAN
INDIKATOR
1
2
3
2.1
Pendidikan
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN 2013 2014 4
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
-
93,63
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
-
95,44
Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah
100
99,95
Jumlah Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD
-
100
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah Tingkat SD (DAK+Sharing)
100
91,25
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat-alat Praktik Tingkat SMP (DAK+Sharing)
100
89,35
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMA (DAK+Sharing)
100
89,34
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMK (DAK+Sharing)
100
94,01
-
100
Jumlah Seleksi 21 Gugus Berprestasi
Halaman 86 - 130
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP
-
96,55
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA
-
96,37
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMP
-
48,78
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
-
48,73
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
-
67,64
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMA
-
74,37
Jumlah Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2014
-
100
Jumlah Pembinaan Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN)
-
0
Jumlah Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten
-
61,07
Jumlah Pengembangan Sekolah Model
-
100
Jumlah Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika SMA/SMK
-
76,76
Halaman 87 - 130
Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SD/SMP, SMA/SMK untuk Pencapaian Kualitas dan Kuantit
-
100
Jumlah Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) : 3475 Murid SD/MI, 457 Murid SMPs/MTs, 443 Murid SMAs/MS/SMKs
-
55,74
Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar : 1.997 Org UN SMA/MA/SMK, 2.994 Org UN SMP/MTs, 150 Org UNPK Paket A Setara SD, 250 Org UNPK Paket B Setara SMP, 300 Org UNPK Paket C - Setara SMA, 3.475 Org UN SD/MI
95
90,58
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)
-
99,88
Jumlah Operasional Sekolah : 4 Sklh MA/SMA/SMK Swasta, 9 Sklh MTs/SMP Swasta, 2 Sklh SD Swasta, 52 TK/RA, 1 TK Pembina, 8 Gugus PAUD, 21 Gugus SD, 4 Gugus TK/RA, 75 PAUD
-
100
Jumlah Kontribusi TIM Porseni Kemenag
-
100
Jumlah Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan
-
100
Halaman 88 - 130
2.2
Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan
-
99,96
Jumlah Sosialisasi dan Pengadaan Jurnalistik DAK
-
99,95
Jumlah Insentif Petugas Inpasing Guru
-
100
Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru
-
99,28
Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah
-
100
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
-
89,95
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
-
92,28
Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
100
81,63
Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS
100
100
Jumlah Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat
100
99,08
Jumlah Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)
100
100
Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada (Korban Tsunami)
100
100
Halaman 89 - 130
2.3
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Jumlah Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan
100
85,46
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
100
99,55
Jumlah Identifikasi dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Eks. Transmigrasi
100
85,34
Jumlah Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman
-
79,55
Jumlah Residensi RTSP/RTJ Calon Lokasi Transmigrasi
-
99,62
Jumlah Sosialisasi KTM
-
0
100
99,86
-
98,48
Jumlah Pembinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI GAMMAWAR dan NAKERWAN
100
93,64
Jumlah Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
100
100
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
100
80,46
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
-
99,80
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
2.4 Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Halaman 90 - 130
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Prasarana KB
95
99,67
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
-
97,74
Jumlah Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
-
98,72
Jumlah Cost Shering PAP Satker (PNPM-MP)
100
99,85
Jumlah Pelayanan TNI KB Terpadu
95
100
Jumlah Perlombaan Desa Gampong
100
100
Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya
100
100
-
100
100
100
99
89,11
Jumlah Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR) Rata-rata Capaian Kinerja
Halaman 91 - 130
Sasaran 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Transparan dan Bertanggung Jawab
NO
SASARAN
INDIKATOR
1
2
3
3.1
Sekretariat Daerah
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN 2013 2014 4
Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
100
93,64
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
100
49,03
Jumlah Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
100
16,10
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Ibu Kota Suka Makmue
100
61,22
Jumlah Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)
95
86,30
Jumlah Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya
97
99,92
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
-
98,14
Jumlah Pengadaan Rumah Jabatan
-
99,00
Halaman 92 - 130
Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat
-
94,65
100
98,41
Jumlah Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)
-
94,52
Jumlah Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
-
99,49
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
100
93,80
Jumlah Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi
100
87,71
Jumlah Penunjang Pengawasan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
100
77,32
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat
-
83,56
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari Prvinsi Aceh
-
94,85
Jumlah Pelatihan Jurnalistik/Pers
-
42,81
Jumlah Persatuan Wartawan Nagan Raya (PWN-ABAS)
-
0
Jumlah Penyusunan Lakip
Halaman 93 - 130
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan Pendukung Lainnya
-
43,64
Jumlah Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda
-
62,50
Jumlah Rapat Koordinasi Forum Muspida
-
58,08
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya
-
96,86
Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE
-
97,78
Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
-
94,67
Jumlah Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)
-
77,72
Jumlah Penyusunan Analisis Jabatan Sesuai Kemendagri No.35 Tahun 2012
-
99,98
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemilu Presiden
-
45,23
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemili Legislatif
-
65,92
Jumlah Sosialisasi dan Pemantapan Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah
-
98,81
Jumlah Memahami Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari Besar Islam
-
96,50
Halaman 94 - 130
Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
-
98,69
Jumlah Temurama Para Perintis Kemardekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan
-
49,08
Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
-
76,82
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Nagan Raya Ke-12
-
81,56
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemardekaan RI Ke-69
-
90,08
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seremonial
-
48,42
Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
-
25,20
Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
-
79,23
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
100
95,69
Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan
60
45,57
Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
100
83,45
Halaman 95 - 130
Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
100
12,25
Jumlah Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru Lebih Tinggi
-
93,04
Jumlah Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahaan Daerah Lainnya
100
35,83
Jumlah Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim
100
0
Jumlah Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan
100
0
Jumlah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
-
34,34
Jumlah Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Tugas Poko dan Fungsi SKPK
-
99,77
Jumlah Penataan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online Melalui Wibsite
-
99,55
Jumlah Penegasan Batasan Daerah
-
80,87
Jumlah Penyuluhaan Hukum Terpadu
-
90,34
Halaman 96 - 130
Jumlah Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum
-
72,24
100
0
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
-
87,31
Jumlah Pendataan Persediaan Barang Pakai Habis SKPK Kabupaten Nagan Raya
-
99,90
Jumlah Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan BMD Kabupaten Nagan Raya
-
99,79
Jumlah Standarisasi Harga Barang dan Jasa
-
99,81
Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
-
99,72
Jumlah Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2013
-
100
Jumlah Pembinaan Administrasi Anggaran
-
99,99
Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS
-
99,81
Jumlah Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM
3.2
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Halaman 97 - 130
Jumlah Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
100
92,29
Jumlah Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya
100
98,03
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Pada SKPK
-
99,74
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah Berbasis Akrual
-
100
Jumlah Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014
-
97,91
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD
-
98,39
Jumlah Penagihan Pajak dan Retrebusi
-
72,23
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
100
99,15
Jumlah Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015
-
95,22
Jumlah Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar
-
97,21
Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
-
99,27
Jumlah Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi PAD/PBB
100
97,78
Halaman 98 - 130
Jumlah Penunjangan Operasional PBB-P2
-
97,37
Jumlah Penyusunan dan Pengimputan KDP dan Mutasi Barang pada SKPK
-
99,85
Jumlah Migrasi Data PBB-P2
-
99,17
Jumlah Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
100
99,93
Jumlah Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
100
99,97
Jumlah Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM
100
99,67
Jumlah Penelitian SPM, Penerbitan SP2D dan Advilist
100
68,42
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
-
99,99
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Upgrade Sistem Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)
-
99,76
Jumlah Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
-
100
Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah
-
96,53
Jumlah Pembukuan Penerimaan Daerah
-
100
Halaman 99 - 130
Jumlah Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D
-
99,98
Jumlah Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah
100
100
Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah
100
99,80
Jumlah Pengelolaan Koneksi Data Base ke Bank
-
99,75
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
-
0
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPK
-
99,98
100
99,36
-
99,33
Jumlah Pemeliharaann dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2
100
99,79
Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU
100
99,96
Jumlah Pemeriksaan Barang Kabupaten
100
99,71
-
100
Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Realisasi Belanja Modal/LIT 2013
Jumlah Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran (STS) pada Sistem Aplikasi Komputer
Halaman 100 - 130
3.3
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya
-
0
Jumlah Evaluasi dan Pengendalian Anggaran
-
96,77
Jumlah Verifikasi SPJ Fungsional SKPK TA 2014
-
99,99
Jumlah Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2013
-
100
Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan BKU dan Rekening Koran 2013 Kabupaten Nagan Raya
-
100
Jumlah Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2
-
99,89
Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2
-
99,29
Jumlah Pendataan dan Pemetaan Objek Pakaj PBB-P2
-
76,34
Jumlah Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2013
-
99,41
Jumlah Penatausahaan Bantuan Keuangan
100
99,99
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah : Gol. III 80, Gol. I/II 100
100
2,78
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer
100
96,36
Halaman 101 - 130
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Terbatas
-
54,40
Jumlah Verifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2
-
92,47
Jumlah Penataan Penempatan PNS Pegawai Negeri Sipil
-
99,62
Jumlah Penataan Sistem Kenaikan Pangkat
100
99,98
Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian - SAPK
100
99,92
Jumlah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
100
12,69
Jumlah Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
100
69,50
Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, SAPK dan Kartu PNS Elektronik (KPE)
70
99,59
Jumlah Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun, Karpeg
-
95,42
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pensiun, Penggunaan Gelar Akademik dan Perpindahan PNS
100
99,93
Jumlah Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian
-
74,87
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
-
4,83
Halaman 102 - 130
3.4
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Penataan Data dan Informasi Kepegawaian
-
99,80
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural
-
99,90
Jumlah Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting
100
99,86
Jumlah Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional
-
85,79
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
-
98,54
Jumlah Penyusunan Renstra SKPD
-
100
100
97,43
-
0
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
100
100
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya
100
100
Jumlah Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya
100
100
Jumlah Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya
100
100
Jumlah Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka (Swakelola) Jumlah Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya
Halaman 103 - 130
Jumlah Satker Pencapaian Target MDGS 2015 dan Dana OTSUS
3.5
Inspektorat
-
100
Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK
100
100
Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS
100
100
Jumlah Penyelenggaraan PraMusrenbang RKPD
-
100
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan
-
100
Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
100
100
Jumlah Penyusunan Dokumen Memorendum Program Sanitasi (MPS) Program PPSP
-
100
Jumlah Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)
-
95,39
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
-
99,49
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
100
100
Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
100
100
Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas
100
99,92
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
100
93,95
Halaman 104 - 130
3.6
Sekretariat DPRK
Jumlah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
100
95,28
Jumlah Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
100
99,85
Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
100
95,79
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
-
99,83
Jumlah Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya
-
99,98
Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-Undangan
100
98,44
Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
100
0
Jumlah Ress
100
0
Jumlah Pentediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK
100
24,93
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
100
100
Jumlah Penyusunan dan Risalah/Notulen
100
99,51
Jumlah Persidangan/Rapatrapat DPRK Nagan Raya
100
96,95
Halaman 105 - 130
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRK
100
99,61
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRK
-
100
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
-
99,00
Jumlah Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan
-
98,01
Jumlah Kehumasan
3.7
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
90,71
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK
100
0
Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Sekretariat DPRK
-
98,26
Jumlah Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat DPRK
-
65,22
Jumlah Evaluasi Kenerja DPRK Setiap Lima Tahun
-
96,16
Jumlah Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRK
-
100
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pajak
-
100
90
100
Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
Halaman 106 - 130
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi
100
58,00
Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang Dikeluarkan
100
99,95
Jumlah Indek Kepuasan Masyarakat
100
99,94
-
100
100
99,93
Jumlah Penyusunan Website BP2T dan PM Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Perizinan
73,51
Jumlah Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan(SIP)
3.8
Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan
100
99,95
Jumlah Penyusunan Cetak Buku Investasi, dan Visualisasi Realisasi Penanaman Modal
-
70,23
Jumlah Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun; Updating dan Pemeliharaan)
100
100
Jumlah Pengembangan Data Base Kependudukan
100
89,44
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
100
95,05
Jumlah Pengendalian Kependudukan
100
99,99
Halaman 107 - 130
Jumlah Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan Rata-rata Capaian Kinerja
-
100
98
83,78
Sasaran 4 Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk Kesejahtraan Rakyat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
NO
SASARAN
INDIKATOR
1
2
3
4.1
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN 2013 2014 4
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan
-
0
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
-
92,93
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
-
97,53
Jumlah Sosialisasi Sadar Wisata dan Masyarakat Sederhana Kabupaten Nagan Raya
-
100
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
100
98,95
Jumlah Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara
80
94,23
Halaman 108 - 130
Jumlah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh
-
100
Jumlah Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya
100
91,40
Jumlah Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya
100
99,66
Jumlah Pembinaan PS Nagan Raya Kab. Nagan Raya
100
66,58
Jumlah Pembinaan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya
100
85,34
Jumlah Pora
-
98,60
Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat IPSI Nagan Raya
-
99,60
Jumlah Pembinaan FORKI Nagan Raya
-
99,99
Jumlah Pembinaan Olahraga Menembak (Perbakin)
-
98,04
Jumlah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
-
97,82
Jumlah Pembinaan Senam Kantor dan Sekolah Kabupaten Nagan Raya
-
99,94
Jumlah Pembinaan IPORA Kabupaten Nagan Raya
-
0
Jumlah Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya
-
99,73
Jumlah Lanjutan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
-
99,22
Halaman 109 - 130
4.2
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
-
96,10
Jumlah Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya
100
99,56
Jumlah Pembinaan Taekwondo
-
99,83
Jumlah Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya
100
97,12
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
100
98,31
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
-
98,74
Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK+Sharing)
-
99,88
Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan/TPA : Sapu Lidi 600 Buah, Cangkul 26 Buah, Sekop Sampah 40 Buah, Serok Sampah 219, Garuk 26 Buah, Topi kerja lapangan 165 Buah, Jaring penutup sampah pada mobil 53 Meter, Senter 4 Buah, Baju Hijau (Mantel) 165 Psg, Kereta sorong 12 Unit, Sapu kerja lapangan 165 Psg
-
99,97
Jumlah Penghijauan Diluar Kawasan Hutan (DAK+Sharing)
-
98,13
Jumlah Penanaman Mangoroove di Kawasan Pesisir (DAK+Sharing)
-
97,93
Halaman 110 - 130
4.3
Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Pemeliharaan RTH
-
99,49
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
-
99,45
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
-
100
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
-
96,79
Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana
100
94,73
Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran
-
94,34
Jumlah Rapat Koordinasi Terpadu
-
0
99
88,92
Rata-rata Capaian Kinerja
Sasaran 5 Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector Dalam Mendorong Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Secara Berkesinambungan
NO
SASARAN
INDIKATOR
1
2
3
5.1
Pertanian dan Peternakan
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN 2013 2014 4 100
99,66
Halaman 111 - 130
Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS
-
100
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
-
90,54
Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air
100
100
Jumlah Pengadaan Alat-alat Pertanian
100
99,00
-
100
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan (DAK + Sharing)
100
97,73
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan
-
101,99
Jumlah Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)
-
93,99
Jumlah Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kabupaten Nagan Raya
-
99,83
100
99,90
-
100
Jumlah Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie
Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Jumlah Pemberdayaan Puskeswan
Halaman 112 - 130
Jumlah Pemberdayaan UPTD Padang Turi
5.2
Kehutanan dan Perkebunan
100
99,69
Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Rakyat
-
99,68
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
-
96,19
Jumlah Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK+Sharing)
-
98,24
Jumlah Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan Kayu Ulim(GAHARU) DAK + Sharing
-
91,24
Jumlah Pemeliharaan Tanaman Bambu Kiri-Kanan Krueng Nagan (DAK+Sharing)
-
98,47
Jumlah Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTN-RHL) DAK+Sharing
-
99,00
Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (DAK+Sharing)
-
99,60
Jumlah Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Komodotif Karet
-
95,61
Jumlah Penanaman Kelapa Sawit di Pekarangan Penduduk (Prog Nagan Sejuta Sawit)
-
94,15
100
100
-
96,10
Jumlah Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan Jumlah RTH Cukai dan Tembakau
Halaman 113 - 130
5.3
Kelautan dan Perikanan
Jumlah Sosualisasi Peraturan Perundang-undangan
-
99,81
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
-
94,71
Jumlah Penyediaan Bangunan POS Pengawasan Termasuk Diperairan Umum Daerah (PUD)
100
99,52
Jumlah Penyediaan Sarana Mobil Patroli (DAK+Sharing)
100
96,93
Jumlah Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan
-
75,34
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan
-
98,63
Jumlah Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) : 6 Pkt / 2 Klpk
-
99,38
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar
-
98,49
Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perikanan
-
99,91
Halaman 114 - 130
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom
100
97,81
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala Tuha
100
96,42
Jumlah Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan Raya
100
100
Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Brukuran Kurang Dari 3 GT untuk Perairan Umum Daratan (PUD)
100
97,75
Jumlah Alat Penangkapan Ikan
100
98,60
Jumlah Pengembangan Pembinaan Lembaga Adat Laot
-
100
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)
-
95,21
100
99,47
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
-
98,91
Jumlah Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
90
98,69
-
99,83
Jumlah Pembuatan Kolam/Tambak
5.4
Perindustrian, perdagangan dan Perkoprasian
Jumlah Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan
Halaman 115 - 130
Jumlah Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi
100
99,69
-
100
Jumlah Pasar Murah Menjelang Hari Raya
100
100
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional (DAK+Sharing)
100
98,90
Jumlah Perencanaan Dana OTSUS Tahun 2014
-
96,83
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten
100
99,55
Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM)
-
97,93
Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah
-
99,59
Jumlah Monitoring, Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah
-
99,92
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
-
100
Promosi Hasil Industri Kecil Dalam dan Luar Daerah
-
99,99
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
-
99,83
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
-
99,84
Jumlah Pembinaan Koperasi Kab. Nagan Raya
5.5
Bina Marga
Halaman 116 - 130
5.6
Pengairan, Irigasi dan Rawa
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
-
94,01
Jumlah Pembangunan Jalan
100
97,73
Jumlah Pembangunan Jembatan
100
97,75
Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
100
99,17
Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan
-
99,97
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Jalan dan Jembatan
-
0
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
-
95,58
Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
100
99,63
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigas
100
100,48
Jumlah Swadaya Masyarakat untuk Pengairan
100
99,49
Jumlah Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai
100
97,30
Jumlah Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang
99
98,14
Halaman 117 - 130
5.7
Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
Jumlah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai
100
99,95
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
-
98,14
100
100
-
99,97
Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian Jumlah Pekan Nasional (PENAS) Jawa Timur dan Rembung KTNA TK.Nasional
100
Jumlah Hari KRIDA Pertanian Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluh (DAK + Sharing)
-
93,83
Jumlah Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian
100
92,60
99
96,79
Rata-rata Capaian Kinerja
Halaman 118 - 130
Sasaran 6 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau
NO
SASARAN
INDIKATOR
1
2
3
6.1
Rumah Sakit Umum Daerah
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
100
200,65
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya
-
99,68
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 (3 Unit, 1 Paket)
-
99,38
100
125,46
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU)
-
86,98
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit
-
100
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
100
99,07
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan
100
100
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
-
9,99
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya
-
99,35
Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
6.2
Kesehatan dan Puskesmas
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN 2013 2014 4
Halaman 119 - 130
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
-
98,82
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
100
91,40
Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji
100
100
Jumlah Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat
-
100
Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM dan IRT
91
99,66
Jumlah Pelatihan Manajemen Distribusi Obat di Puskesmas
-
100
Peningkatan Pemakaian Obat Rasional pada Petugas Kesehatan di Puskesmas
-
100
Jumlah TOT Penyuluh Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Bagi Petugas Kesehatan
-
98,07
Jumlah Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
-
100
Jumlah Pelatihan Penyempurnaan Pengkajian Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
-
100
100
100
-
100
Jumlah Palang Merah Indonesia (PMI) Jumlah Siaga Kesehatan di Pos Lebaran
Halaman 120 - 130
Jumlah Pelatihan Save Injection
-
100
Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kasus Jumlah Pengendalian Penyakit ISPA
-
100
-
100
Jumlah Pelatihan Diare Bagi Petugas Puskesmas
-
100
Jumlah Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program
-
99,95
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)
-
96,02
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)
-
94,64
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)
-
95,18
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
-
98,02
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional
-
38,73
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
-
100
Jumlah Pembinaan organisasi Profesi Kesehatan dan Kegiatan
-
99,94
98
100,62
Rata-rata Capaian Kinerja
Halaman 121 - 130
Sasaran 7 Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam Mendukung Kabupaten Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi Kawasan Barat - Selatan Aceh
NO
SASARAN
INDIKATOR
1
2
3
7.1
Pertambangan dan Energi
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN 2013 2014 4
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
-
99,95
Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Galian Golongan C
-
100
Jumlah Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi Pertambangan Mineral dan Batu Bara
100
99,92
Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di
-
100
Jumlah Penataan/Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi
-
100
Jumlah Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan Raya
100
98,90
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan
100
99,17
Halaman 122122122 - 130
Jumlah Pengawasan Migas
100
100
Jumlah Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan dalam Kabupaten Nagan Raya : 10 Lap, 10 Peta
-
100
Jumlah Pengadaan Alat-alat Survey
-
99,51
Jumlah Survey Potensi Air Bawah Tanah pada Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya
-
99,72
99
99,74
Rata-rata Capaian Kinerja
Sasaran 8 Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai Gerbang Udara Masuknya Wisatawan Domestik dan Asing di Kawasan Barat - Selatan Aceh
NO
SASARAN
INDIKATOR
1
2
3
8.1
Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN 2013 2014 4
Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat
100
99,78
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 14 Pkt, 2 Unit
-
98,63
Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
100
75,21
Halaman 123123123 - 130
Jumlah Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum
-
90,62
Jumlah Pengadaan Alat-alat Pendukung Terminal Bus Nagan Raya
95
0
-
74,71
Jumlah Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya
100
99,69
Jumlah Pengadaan Ramburambu Lalu Lintas
100
98,05
Jumlah Pengadaan Traffic/Krucut
100
100
Jumlah Pemasangan Guard Driil
100
97,14
Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
-
99,61
97
84,86
Jumlah Penertiban Lalu Lintas
Rata-rata Capaian Kinerja
Halaman 124 - 130
Sasaran 9 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah Daerah
NO
SASARAN
INDIKATOR
1
2
3
9.1
Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pelatihan Pengelolaan Keuangan Para SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya
Rata-rata Capaian Kinerja
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN 2013 2014 4 100
100
100
100
Sasaran 10 Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap Kecamatan Berdasarkan Potensi, Keunikan dan Karakteristik Wilayah
NO
SASARAN
INDIKATOR
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN 2013
1 10.1
2 Tata Kota dan Pemukiman Rakyat
3
2014 4
Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan
100
96,34
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor : 15 Pkt / 40 Unit
-
96,74
100
93,11
Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
-
97,13
Pembangunan Pagar Perkantor
-
93,51
Pembangunan Pos Keamanan
-
98,43
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Halaman 125 - 130
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 6 Pkt, 132 Unit RLH
-
94,97
Jumlah Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi
-
98,44
Jumlah Penataan Ruang Luar (Exterior)
-
94,44
Jumlah Penataat Ruang Dalam (Interior)
-
94,23
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman
-
45,13
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK+ Sharing)
100
96,71
Jumlah Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga
100
97,84
100
92,44
Rata-rata Capaian Kinerja
Halaman 126 - 130
C. ASPEK KEUANGAN Ringkasan Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2013 NO
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
I. PENDAPATAN 1 Pendapatan Asli Daerah 2 Dana Perimbangan a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 3 Lain-lain pendapatan Daerah yang sah II. BELANJA 1 Belanja Tidak Langsung 2 Belanja Langsung
681.617.782.987
639.676.250.315
(6,15)
41.139.536.875
37.955.285.091
(7,74)
67.090.938.984 464.191.402.000 58.980.610.760 50.215.294.368
37.536.741.544 464.191.402.000 58.981.370.000 41.011.451.680
(44,05) 0,00 0,00 (18,33)
705.554.909.153
622.353.726.698
(11,79)
339.056.445.945 366.498.463.208
294.418.975.794 327.934.750.904
(13,17) (10,52)
25.437.126.166 25.437.126.166
25.437.126.166 25.437.126.166
1.500.000.000 1.500.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000
23.937.126.166
24.437.126.166
III. PEMBIAYAAN 1 Penerimaan Pembiayaan - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 2 Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Pembiayaan Netto
0,00 0,00 (33,33) (33,33) 2,09
Sumber : DPPKAD Tahun 2013
Pada
tabel
diatas
menggambarkan
bahwa
realisasi
anggaran
pendapatan tahun 2013 sebesar 93,85% dan realisasi anggaran belanja sebesar 88,21%, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah bersungguh-sungguh program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. sementara realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Nagan Raya tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan yang
Halaman 127127127 - 130
sangat baik, ringkasan target dan realisasi APBK tahun anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Ringkasan Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2014 NO
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
1
2
3
4
5
I. PENDAPATAN
970.462.165.939
889.969.621.595
(8,29)
70.884.910.145
65.177.801.946
(8,05)
92.025.931.018 500.941.291.000 74.559.290.000 232.050.743.776
29.333.200.167 500.941.291.000 74.559.290.000 219.958.038.482
(68,13) 0,00 0,00 (5,21)
1.010.208.536.209
898.786.109.306
(11,03)
390.140.699.495 620.067.836.714
332.133.985.725 566.652.123.581
(14,87) (8,61)
1 Penerimaan Pembiayaan - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
41.746.370.270 41.746.370.270
41.746.370.270 41.746.370.270
0,00 0,00
2 Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
2.000.000.000 2.000.000.000
2.000.000.000 2.000.000.000
0,00 0,00
39.746.370.270
39.746.370.270
0,00
1 Pendapatan Asli Daerah 2 Dana Perimbangan a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 3 Lain-lain pendapatan Daerah yang sah II. BELANJA 1 Belanja Tidak Langsung 2 Belanja Langsung III. PEMBIAYAAN
Pembiayaan Netto
Halaman 128128128 - 130
Bab IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 merupakan gambaran tentang capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan guna mewujudkan sisi misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Nagan Raya tahun 2012 – 2017. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja telah dilakukan pengukuran dan evaluasi terhadap 10 sasaran strategis dan 462 indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kerja dalam dokumen indikator kinerja utama tahun 2014 dengan melakukan analisis antara realisasi dan target kinerja, sehingga diperoleh rata-rata capaian masingmasing sasaran strategis sebagai berikut: 1. Meningkatkan implementasi syariat islam secara kaffah dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat sebesar 93,14%. 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berdaya saing sebesar 89,11%. 3. Meningkatkan
tata
kelola
pemerintahan
yang
transparan
dan
bertanggung jawab sebesar 83,78%. 4. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan sebesar 88,92%. 5. Mengembangkan
sektor
agribisnis
sebagai
leading
sector
dalam
mendorong percepatan ekonomi rakyat sebesar 96,79%. 6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau sebesar 100,62% 7. Meningkatkan kemandirian energi listrik dalam mendukung Kabupaten Nagan Raya sebagai pusat investasi kawasan Barat-Selatan Aceh sebesar
99,74%.
Halaman 129129129 - 130
8. Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien sebagai gerbang udara masuknya wisatawan domestik dan asing di kawasan Barat-Selatan Aceh sebesar 84,86%. 9. Meningkatkan
Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD)
dalam
Struktur
penerimaan daerah sebesar 100%. 10. Mengembangkan zona pembangunan disetiap kecamatan berdasarkan potensi, keunikan dan karakteristik wilayah sebesar 92,44%.
Kendala utama yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya antara lain: a) Masih terbatas sumber daya manusia yang berkualitas, b) Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai, c) Anggaran penerimaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan masih terbatas, d) Partisipasi masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya belum optimal.
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diambil langkah-langkah antara lain dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada terutama dengan meningkatkan kualitas SDM dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan, serta selalu berusaha untuk menciptakan iklim yang kondusif, dan mendukung setiap kebijakan dalam rangka memulihkan kondisi keamanan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Nagan Raya.
BUPATI NAGAN RAYA
DRS. HT. ZULKARNAINI
Halaman 130130130 - 130
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014
NO 1
SASARAN 2
1
Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh Sendi Kehidupan Masyarakat
1.1
INDIKATOR 3
TARGET 4
Syari'at Islam Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Da'i dan Da'iah Jumlah Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam
3 Pkt 100 Org 20 Org
Jumlah Pelaksanaan Haji Kabupaten Nagan Raya
140 Org
Jumlah Pelatihan Khatib
200 Org
Jumlah Pelaksanaan Majelis Taklim Kecamatan Jumlah Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah Jumlah Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten
10 Kec 190 Org 40 Group
Jumlah Pelaksanaan Manasik Haji
140 Org
Jumlah Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim
320 Org
Jumlah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Jumlah Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya
Rencana Kinerja Tahunan
54 Pkt
1 Ls 15 Org
Jumlah Pengawasan Bada Maghrib Mengaji
1 Kgt
Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
341 Org
Halaman 1 - 26
NO 1 1.2
1.3
SASARAN 2
INDIKATOR 3
TARGET 4
Satuan Polisi Pamong Praja, WH dan Perlindungan Masyarakat Jumlah Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keagamaan
1 Kgt
Jumlah Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)
1 Kgt
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
210 Org
Jumlah Pelatihan Satpam (Satuan Pengaman)
105 OH
Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Dinas
1 Thn
Jumlah Penertiban Terpadu
1 Thn
Jumlah Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP
1 OK
Jumlah Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya
1 OK
Jumlah Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini
2 Kgt
Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan
100 Org
Jumlah Pembinaan Orkemas
100 Org
Jumlah Wawasan Kebangsaan
100 Org
Jumlah Pengembangan Organisasi Senkom Aceh 09 Nagan Raya 2014
1 Thn
Jumlah Ormas Muhammadiyah Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Operasional Pengaman Gampong dan Kecamatan
222 Gpg
Jumlah Patroli Gabungan Pengawas Kantibmas
100 Org
Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama
100 Org
Jumlah Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan
Rencana Kinerja Tahunan
20 Org
Halaman 2 - 26
NO 1
2
2.1
SASARAN 2
INDIKATOR 3
TARGET 4
Jumlah Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
200 Org
Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi
100 Org
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Produktif dan Berdaya Saing Pendidikan Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
18 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
75 Pkt
Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah Tingkat SD (DAK+Sharing)
42 Org 338 Pkt
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat-alat Praktik Tingkat SMP (DAK+Sharing)
99 Pkt
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMA (DAK+Sharing) Jumlah
26 Pkt
Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMK (DAK+Sharing) Jumlah
32 Pkt
Seleksi 21 Gugus Berprestasi
20 OH
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP
17 Org
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA
22 Org
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMP
12 Org
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
10 Org
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
18 Org
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMA
Rencana Kinerja Tahunan
1 Pkt
180 Org
Halaman 3 - 26
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR 3 Jumlah Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2014 Jumlah Pembinaan Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN) Jumlah Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten Jumlah Pengembangan Sekolah Model Jumlah Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika SMA/SMK Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SD/SMP, SMA/SMK untuk Pencapaian Kualitas dan Kuantit Jumlah Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) : 3475 Murid SD/MI, 457 Murid SMPs/MTs, 443 Murid SMAs/MS/SMKs Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar : 1.997 Org UN SMA/MA/SMK, 2.994 Org UN SMP/MTs, 150 Org UNPK Paket A Setara SD, 250 Org UNPK Paket B Setara SMP, 300 Org UNPK Paket C Setara SMA, 3.475 Org UN SD/MI
TARGET 4 20 Org 200 Org 30 Org 3 Sekolah 63 Org 406 Org
4375 Siswa
9.166 Org
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)
273 Unit
Jumlah Operasional Sekolah : 4 Sklh MA/SMA/SMK Swasta, 9 Sklh MTs/SMP Swasta, 2 Sklh SD Swasta,
167
52 TK/RA, 1 TK Pembina, 8 Gugus PAUD, 21 Gugus SD, 4 Gugus TK/RA, 75 PAUD Jumlah Kontribusi TIM Porseni Kemenag
1 Kgt
Jumlah Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan
1 Thn
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan
Rencana Kinerja Tahunan
10 Pkt
Jumlah Sosialisasi dan Pengadaan Jurnalistik DAK
1 Kgt
Jumlah Insentif Petugas Inpasing Guru
1 Kgt
Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru
1 Kgt
Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah
1 Ls
Halaman 4 - 26
NO 1
SASARAN 2
2.2
Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
INDIKATOR 3
TARGET 4
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
2 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
5 Pkt
Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS
15 Org 100 Org
Jumlah Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat
25 Unit
Jumlah Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)
12 Org
Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada (Korban Tsunami)
12 OB
Jumlah Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
1 Thn 20 Org
Jumlah Identifikasi dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Eks. Transmigrasi
1 Kgt
Jumlah Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman
1 Kgt
Jumlah Residensi RTSP/RTJ Calon Lokasi Transmigrasi
2 Pkt
Jumlah Sosialisasi KTM
1 Kgt
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
7 Pkt
Jumlah Pembinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI GAMMAWAR dan NAKERWAN
1 Kgt
2.3 Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.4 Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Rencana Kinerja Tahunan
Halaman 5 - 26
NO 1
3
SASARAN 2
INDIKATOR 3
TARGET 4
Jumlah Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
1 Thn
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 Unit
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
6 Pkt
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Prasarana KB
41 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
11 Unit
Jumlah Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
20 Org
Jumlah Cost Shering PAP Satker (PNPM-MP)
1 Ls
Jumlah Pelayanan TNI KB Terpadu
1 Kgt
Jumlah Perlombaan Desa Gampong
10 Kec
Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya
1 Ls
Jumlah Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)
1 Kgt
Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
1 Kgt
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
1 Ls
Jumlah Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1 Kgt
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Ibu Kota Suka Makmue
2 Pkt
Jumlah Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)
1 Thn
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Transparan dan Bertanggung Jawab
3.1 Sekretariat Daerah
Rencana Kinerja Tahunan
Halaman 6 - 26
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR 3 Jumlah Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya
10 Kec
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1 Thn
Jumlah Pengadaan Rumah Jabatan
1 Unit
Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat
7 Pkt
Jumlah Penyusunan Lakip
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)
1 Kgt
Jumlah Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
2 Ls
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1 Thn
Jumlah Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2 Kgt
Jumlah Penunjang Pengawasan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
1 Thn
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat
1 Thn
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari Prvinsi Aceh
Jumlah Pelatihan Jurnalistik/Pers
12 Kgt
150 Org
Jumlah Persatuan Wartawan Nagan Raya (PWN-ABAS)
10 Org
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan Pendukung Lainnya
12 Kgt
Jumlah Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda Jumlah Rapat Koordinasi Forum Muspida
Rencana Kinerja Tahunan
TARGET 4
1 Thn 56 Ls
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE
2 Tahap
Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
1 Thn
Jumlah Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)
1 Thn
Halaman 7 - 26
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR 3 Jumlah Penyusunan Analisis Jabatan Sesuai Kemendagri No.35 Tahun 2012
50 Buah
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemilu Presiden
10 Kec
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemili Legislatif
10 Kec
Jumlah Sosialisasi dan Pemantapan Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah
60 OH
Jumlah Memahami Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari Besar Islam
4 Kgt
Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 Ls
Jumlah Temurama Para Perintis Kemardekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan
200 OK
Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
1 Thn
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Nagan Raya Ke-12
1 Kgt
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemardekaan RI Ke-69
1 Kgt
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seremonial
1 Thn
Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
1 Kgt
Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru Lebih Tinggi Jumlah Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahaan Daerah Lainnya Jumlah Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim
Rencana Kinerja Tahunan
TARGET 4
30.000 Lbr 5.000 Lbr 10 Qanun 5.000 Lbr 15 Qanun 5.000 Lbr 11 Kgt
1 Kgt
Halaman 8 - 26
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR 3 Jumlah Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan
2 Kgt
Jumlah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
1 Thn
Jumlah Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Tugas Poko dan Fungsi SKPK
1 Kgt
Jumlah Penataan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online Melalui Wibsite
1 Pkt
Jumlah Penegasan Batasan Daerah Jumlah Penyuluhaan Hukum Terpadu Jumlah Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum Jumlah Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM
3.2
TARGET 4
41 Unit 150 Org 1 Ls 100 Org
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
2 Pkt
Jumlah Pendataan Persediaan Barang Pakai Habis SKPK Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan BMD Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
Jumlah Standarisasi Harga Barang dan Jasa Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Jumlah Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2013
1 Kgt 160 Buku
Jumlah Pembinaan Administrasi Anggaran
1 Thn
Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS
1 Thn
Jumlah Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
1 Kgt
Jumlah Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya Jumlah Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Pada SKPK
Rencana Kinerja Tahunan
100 Buku
35 Buah 1 Kgt
Halaman 9 - 26
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR 3 Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah Berbasis Akrual
150 Buku
Jumlah Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014
175 Buah
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD
1 Thn
Jumlah Penagihan Pajak dan Retrebusi
3 Org
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
3 Pkt
Jumlah Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015
175 Buah
Jumlah Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar
1 Thn
Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi PAD/PBB
600 Buku
Jumlah Penunjangan Operasional PBB-P2
1 Thn
Jumlah Penyusunan dan Pengimputan KDP dan Mutasi Barang pada SKPK
1 Ls
Jumlah Migrasi Data PBB-P2
1 Thn
Jumlah Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
1 Kgt
Jumlah Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
1 Kgt
Jumlah Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM
1 Kgt
Jumlah Penelitian SPM, Penerbitan SP2D dan Advilist
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Rencana Kinerja Tahunan
TARGET 4
150 Buku
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Upgrade Sistem Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)
1 Pkt
Jumlah Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
1 Kgt
Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah
1 Kgt
Jumlah Pembukuan Penerimaan Daerah
1 Kgt
Halaman 10 - 26
NO 1
Rencana Kinerja Tahunan
SASARAN 2
INDIKATOR 3
TARGET 4
Jumlah Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D
1 kgt
Jumlah Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah
1 Kgt
Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah
1 Kgt
Jumlah Pengelolaan Koneksi Data Base ke Bank
1 Pkt
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Kgt
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPK
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 Kgt
Jumlah Realisasi Belanja Modal/LIT 2013
1 Kgt
Jumlah Pemeliharaann dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2
1 Thn
Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU
1 kgt
Jumlah Pemeriksaan Barang Kabupaten
1 Kgt
Jumlah Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran (STS) pada Sistem Aplikasi Komputer
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
Jumlah Evaluasi dan Pengendalian Anggaran
1 Kgt
Jumlah Verifikasi SPJ Fungsional SKPK TA 2014
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2013
1 Kgt
Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan BKU dan Rekening Koran 2013 Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
Jumlah Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2
10 Buku
Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2
13 Buku
Jumlah Pendataan dan Pemetaan Objek Pakaj PBB-P2
1 Thn
Jumlah Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2013
1 Kgt
Halaman 11 - 26
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR 3 Jumlah Penatausahaan Bantuan Keuangan
3.3
TARGET 4 1 Kgt
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah : Gol. III 80, Gol. I/II 100 Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer
1 Kgt
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Terbatas
1 Kgt
Jumlah Verifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2
1 Kgt
Jumlah Penataan Penempatan PNS Pegawai Negeri Sipil
1 Ls
Jumlah Penataan Sistem Kenaikan Pangkat
1 Kgt
Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian - SAPK
1 Thn
Jumlah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
18 Org
Jumlah Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
2 Org
Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, SAPK dan Kartu PNS Elektronik (KPE)
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun, Karpeg
1 Thn
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pensiun, Penggunaan Gelar Akademik dan Perpindahan PNS
1 Kgt
Jumlah Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Rencana Kinerja Tahunan
180 Org
100 OK 13 OK
Jumlah Penataan Data dan Informasi Kepegawaian
4 Kgt
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural
1 Kgt
Jumlah Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting
1 Kgt
Jumlah Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional
1 Kgt
Halaman 12 - 26
NO 1 3.4
SASARAN 2
INDIKATOR 3
TARGET 4
Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
24 Pkt
Jumlah Penyusunan Renstra - SKPD
1 Kgt
Jumlah Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka (Swakelola)
1 Pkt
Jumlah Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya
1 Kgt
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1 Kgt
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya Jumlah
25 Buah
Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya Jumlah
80 Buah
Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya Jumlah
40 Buah
Satker Pencapaian Target MDGS 2015 dan Dana OTSUS Jumlah
1 Ls
Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK Jumlah
80 Buah
Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS
40 Buah
Jumlah Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD
1 Kgt
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan
40 Buah
Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
20 Org
Jumlah Penyusunan Dokumen Memorendum Program Sanitasi (MPS) Program PPSP
1 Kgt
Jumlah Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)
1 Kgt
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
2 Pkt
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
1 Thn
Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
1 Ls
3.5 Inspektorat
Rencana Kinerja Tahunan
Halaman 13 - 26
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR 3 Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas
1 Thn
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1 Ls
Jumlah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
1 Ls
Jumlah Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
3.6
TARGET 4
50 Org
Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
2 Kali
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
3 Pkt
Jumlah Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-Undangan
1 Thn
Sekretariat DPRK
Rencana Kinerja Tahunan
Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
50 Org
Jumlah Ress
80 Org
Jumlah Pentediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK
25 Org
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
1 Thn
Jumlah Penyusunan dan Risalah/Notulen
1 Thn
Jumlah Persidangan/Rapat-rapat DPRK Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRK
1 Kgt
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRK
1 Kgt
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
1 Thn
Jumlah Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan
1 Thn
Jumlah Kehumasan
1 Thn
Halaman 14 - 26
NO 1
3.7
SASARAN 2
INDIKATOR 3
TARGET 4
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK
1 Kgt
Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Sekretariat DPRK
1 Thn
Jumlah Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat DPRK
1 Thn
Jumlah Evaluasi Kenerja DPRK Setiap Lima Tahun
1 Ls
Jumlah Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRK
1 Thn
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pajak
1 Thn
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
60 OH
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi
1 Kgt
Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang Dikeluarkan
1 Thn
Jumlah Indek Kepuasan Masyarakat
1 Thn
Jumlah Penyusunan Website BP2T dan PM
1 Kgt
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Perizinan
1 Thn
Jumlah Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP)
1 Pkt
Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan
1 Thn
Jumlah Penyusunan Cetak Buku Investasi, dan Visualisasi Realisasi Penanaman Modal
1 Pkt
Jumlah Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun; Updating dan Pemeliharaan)
1 Thn
3.8 Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah Pengembangan Data Base Kependudukan Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
Rencana Kinerja Tahunan
10 Kec 7 Org
Halaman 15 - 26
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR 3 Jumlah Pengendalian Kependudukan Jumlah Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan
4
4.1
TARGET 4 1 Thn 14 Org
Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk Kesejahtraan Rakyat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan
1 Pkt
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
2 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
9 Pkt
Jumlah Sosialisasi Sadar Wisata dan Masyarakat Sederhana Kabupaten Nagan Raya
20 Org
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
73 Org
Jumlah Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara
56 Org
Jumlah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh
1 Kgt
Jumlah Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Pembinaan PS Nagan Raya Kab. Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Pembinaan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Pora
Rencana Kinerja Tahunan
175 Org
Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat IPSI Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Pembinaan FORKI Nagan Raya
1 Kgt
Jumlah Pembinaan Olahraga Menembak (Perbakin)
1 Kgt
Jumlah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
1 Pkt
Halaman 16 - 26
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR 3 Jumlah Pembinaan Senam Kantor dan Sekolah Kabupaten Nagan Raya
80 Org
Jumlah Pembinaan IPORA Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
Jumlah Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya
1 Pkt
Jumlah Lanjutan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
24 Pkt
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
36 Org
Jumlah Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Pembinaan Taekwondo
1 Ls
Jumlah Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya
4.2
TARGET 4
20 Org
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
3 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
3 Pkt
Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK+Sharing)
Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan/TPA : Sapu Lidi 600 Buah, Cangkul 26 Buah, Sekop Sampah 40 Buah, Serok Sampah 219, Garuk 26 Buah, Topi kerja lapangan 165 Buah, Jaring penutup sampah pada mobil 53 Meter, Senter 4 Buah, Baju Hijau (Mantel) 165 Psg, Kereta sorong 12 Unit, Sapu kerja lapangan 165 Psg
560 Unit
1475
Jumlah Penghijauan Diluar Kawasan Hutan (DAK+Sharing)
3 Pkt
Jumlah Penanaman Mangoroove di Kawasan Pesisir (DAK+Sharing)
1 Pkt
Jumlah Pemeliharaan RTH
8 Pkt
4.3 Penanggulangan Bencana Daerah
Rencana Kinerja Tahunan
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
40 Pkt
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
40 Buah
Halaman 17 - 26
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR 3 Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
5
5.1
TARGET 4 1 Pkt
Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana
30 Org
Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran
26 Org
Jumlah Rapat Koordinasi Terpadu
30 Org
Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector Dalam Mendorong Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Secara Berkesinambungan
Pertanian dan Peternakan Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS
10 Org
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
15 Pkt
Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air
266 Org
Jumlah Pengadaan Alat-alat Pertanian
1 Pkt
Jumlah Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie
1 Pkt
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan (DAK + Sharing) Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan Jumlah Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)
Rencana Kinerja Tahunan
2 Pkt
79 Pkt 6 Pkt 6 Pkt
Jumlah Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kabupaten Nagan Raya
4 Pkt
Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
5 Pkt
Jumlah Pemberdayaan Puskeswan
1 Thn
Jumlah Pemberdayaan UPTD Padang Turi
1 Thn
Halaman 18 - 26
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR 3 Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Rakyat
5.2
TARGET 4 6 Pkt
Kehutanan dan Perkebunan Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
21 Pkt
Jumlah Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK+Sharing)
50.000 Btg
Jumlah Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan Kayu Ulim(GAHARU) DAK + Sharing
11.000 Btg
Jumlah Pemeliharaan Tanaman Bambu Kiri-Kanan Krueng Nagan (DAK+Sharing)
6.000 Btg
Jumlah Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTN-RHL) DAK+Sharing
1 Pkt
Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (DAK+Sharing)
4 Unit
Jumlah Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Komodotif Karet
25.000 Btg
Jumlah Penanaman Kelapa Sawit di Pekarangan Penduduk (Prog Nagan Sejuta Sawit)
17.100 Btg
Jumlah Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan Jumlah RTH Cukai dan Tembakau
Jumlah Sosualisasi Peraturan Perundang-undangan
93 Org 1 Kgt
30 Buah
5.3 Kelautan dan Perikanan Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 Jumlah Penyediaan Bangunan POS Pengawasan Termasuk Diperairan Umum Daerah (PUD) Jumlah Penyediaan Sarana Mobil Patroli (DAK+Sharing) Jumlah Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan
Rencana Kinerja Tahunan
9 Pkt 11 Pkt 1 Unit 50.000 Ekor
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan
6 Pkt
Jumlah Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) : 6 Pkt / 2 Klpk
8
Halaman 19 - 26
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR 3 Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perikanan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala Tuha Jumlah Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan Raya Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Brukuran Kurang Dari 3 GT untuk Perairan Umum Daratan Jumlah Alat Penangkapan Ikan Jumlah Pengembangan Pembinaan Lembaga Adat Laot
5.4
TARGET 4 11 Pkt
2 Pkt 36 Unit
2 Pkt 800 Buah 30 Unit 225 Unit 50 Org
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)
2 Pkt
Jumlah Pembuatan Kolam/Tambak
9 Pkt
Perindustrian, perdagangan dan Perkoprasian
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
13 Pkt
Jumlah Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
40 Org
Jumlah Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan
10 Org
Jumlah Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi
25 Org
Jumlah Pembinaan Koperasi Kab. Nagan Raya
1 Pkt
Jumlah Pasar Murah Menjelang Hari Raya
1 Kgt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional (DAK+Sharing)
9 Pkt
Jumlah Perencanaan Dana OTSUS Tahun 2014
1 Pkt
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten
Rencana Kinerja Tahunan
30 Org
Halaman 20 - 26
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR 3 Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM)
30 Org
Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah
58 Org
Jumlah Monitoring, Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah
5.5
TARGET 4
1 Ls
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
40 Org
Promosi Hasil Industri Kecil Dalam dan Luar Daerah
14 Org
Bina Marga Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
6 Unit
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
1 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 Jumlah Pembangunan Jalan Jumlah Pembangunan Jembatan
27 Pkt 273 Pkt 61 Pkt
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
2 Ls
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
1 Pkt
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 Ls
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
8 Pkt
Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
1 Pkt
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigas
6 Pkt
Jumlah Swadaya Masyarakat untuk Pengairan
2 Pkt
Jumlah Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai
14 Pkt
5.6 Pengairan, Irigasi dan Rawa
Rencana Kinerja Tahunan
Halaman 21 - 26
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR 3 Jumlah Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang Jumlah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai
5.7
106 Pkt 1 Thn
Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
14 Pkt
Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian
1 Kgt
Jumlah Pekan Nasional (PENAS) Jawa Timur dan Rembung KTNA TK.Nasional
1 Ls
Jumlah Hari KRIDA Pertanian
1 Ls
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluh (DAK + Sharing)
5 Pkt
Jumlah Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian
6
TARGET 4
69 Org
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau
6.1 Rumah Sakit Umum Daerah Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
1 Pkt
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya
1 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 (3 Unit, 1 Paket)
4
Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
5 Pkt
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU)
1 Thn
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit
3 Org
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
2 Pkt
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan
Rencana Kinerja Tahunan
12 OK
Halaman 22 - 26
NO 1 6.2
SASARAN 2
INDIKATOR 3
TARGET 4
Kesehatan dan Puskesmas Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya
17 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
42 Pkt
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 Thn
Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji
7 Org
Jumlah Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat
28 Org
Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM dan IRT
15 Org
Jumlah Pelatihan Manajemen Distribusi Obat di Puskesmas
14 Org
Peningkatan Pemakaian Obat Rasional pada Petugas Kesehatan di Puskesmas
28 Org
Jumlah TOT Penyuluh Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Bagi Petugas Kesehatan
28 Org
Jumlah Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
28 OK
Jumlah Pelatihan Penyempurnaan Pengkajian Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
14 Org
Jumlah Palang Merah Indonesia (PMI)
2 Pkt
Jumlah Siaga Kesehatan di Pos Lebaran
3 Org
Jumlah Pelatihan Save Injection
Rencana Kinerja Tahunan
1 Pkt
460 Org
Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kasus
20 Kasus
Jumlah Pengendalian Penyakit ISPA
14 Org
Jumlah Pelatihan Diare Bagi Petugas Puskesmas
14 Org
Jumlah Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program
15 Petugas
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)
10 Org
Halaman 23 - 26
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR 3 Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)
10 Org
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)
10 Org
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional
7
7.1
TARGET 4
8 Pkt 12 Pkt
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
1 Pkt
Jumlah Pembinaan organisasi Profesi Kesehatan dan Kegiatan
1 Ls
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
1 Pkt
Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Galian Golongan C
1 Kgt
Jumlah Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi Pertambangan Mineral dan Batu Bara
1 Kgt
Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di
1 Thn
Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam Mendukung Kabupaten Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi Kawasan Barat Selatan Aceh Pertambangan dan Energi
Jumlah Penataan/Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi Jumlah Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan Raya
7 Pkt
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan
3 Pkt
Jumlah Pengawasan Migas
5 Keg
Jumlah Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan dalam Kabupaten Nagan Raya : 10 Lap, 10 Peta
Rencana Kinerja Tahunan
15 Buah
20
Jumlah Pengadaan Alat-alat Survey
1 Pkt
Jumlah Survey Potensi Air Bawah Tanah pada Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
Halaman 24 - 26
NO 1 8
8.1
SASARAN 2
INDIKATOR 3
Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai Gerbang Udara Masuknya Wisatawan Domestik dan Asing di Kawasan Barat - Selatan Aceh Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 14 Pkt, 2 Unit
1 Pkt 16
Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1 Pkt
Jumlah Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum
1 Thn
Jumlah Pengadaan Alat-alat Pendukung Terminal Bus Nagan Raya
2 Ls
Jumlah Penertiban Lalu Lintas
97 Org
Jumlah Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
Jumlah Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
6 Pkt
Jumlah Pengadaan Traffic/Krucut
9
TARGET 4
30 Unit
Jumlah Pemasangan Guard Driil
1 Pkt
Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 Kgt
Jumlah Pelatihan Pengelolaan Keuangan para SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah Daerah
9.1 Pendapatan Asli Daerah
10
Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap Kecamatan Berdasarkan Potensi, Keunikan dan Karakteristik Wilayah
Rencana Kinerja Tahunan
Halaman 25 - 26
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR 3
TARGET 4
10.1 Tata Kota dan Pemukiman Rakyat Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan Jumlah Pembangunan Gedung Kantor : 15 Pkt / 40 Unit
55
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
89 Pkt
Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan Pembangunan Pagar Perkantor Pembangunan Pos Keamanan Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 6 Pkt, 132 Unit RLH Jumlah Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi
Rencana Kinerja Tahunan
8 Unit
5 Pkt 14 Pkt 3 Unt 138
1 Pkt
Jumlah Penataan Ruang Luar (Exterior)
13 Pkt
Jumlah Penataat Ruang Dalam (Interior)
2 Pkt
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman
1 Ls
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK + Sharing)
13 Pkt
Jumlah Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga
52 Pkt
Halaman 26 - 26
PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN NAGGARAN
: KABUPATEN NAGAN RAYA : 2014
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
1
Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh Sendi Kehidupan Masyarakat
1.1
10.995.927.000
Syari'at Islam
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
54 Pkt
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
3 Pkt
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Pelayanan Keagamaan Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Da'i dan Da'iah Jumlah Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam
100 Org 20 Org
- Pelaksanaan Pelatihan Da'i dan Da'iah - Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam
3.002.000.000 822.000.000
1.352.695.000 144.710.000 96.600.000
Jumlah Pelaksanaan Haji Kabupaten Nagan Raya
140 Org
- Pelaksanaan Haji Kabupaten Nagan Raya
355.450.000
Jumlah Pelatihan Khatib
200 Org
- Pelatihan Khatib
153.405.000
Jumlah Pelaksanaan Majelis Taklim Kecamatan Jumlah Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Jumlah Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten Jumlah Pelaksanaan Manasik Haji
10 Kec 190 Org 40 Group 140 Org
- Pelaksanaan Majelis Taklim Kecamatan
Jumlah Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim
320 Org
86.600.000
- Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah
136.700.000
- Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten
138.100.000
- Pelaksanaan Manasik Haji
241.130.000
Peningkatan dan Pengawasan Syariaat Islam
Penetapan Kinerja
3.824.000.000
- Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim
163.450.000 163.450.000
Halaman 1 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Pelayanan Kehidupan Beragama Jumlah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Jumlah Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya Jumlah Pengawasan Bada Maghrib Mengaji
1 Ls 15 Org 1 Kgt
- Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran - Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya - Pengawasan Bada Maghrib Mengaji
Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
341 Org
- Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
1.2
Satuan Polisi Pamong Praja, WH dan Perlindungan Masyarakat
Pelayanan Keagamaan
2.200.690.000
1.712.200.000 399.040.000 89.450.000
321.650.000 321.650.000
7.862.485.000
70.600.000
Jumlah Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keagamaan
1 Kgt
- Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keagamaan
15.600.000
Jumlah Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)
1 Kgt
- Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)
55.000.000
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
210 Org
- Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Pelatihan Satpam (Satuan Pengaman)
105 OH
- Pelatihan Satpam (Satuan Pengaman)
Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
1.861.092.000 1.845.910.000
15.182.000
375.525.000
Ketentraman Masyarakat
Penetapan Kinerja
Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Dinas
1 Thn
- Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Dinas
Jumlah Penertiban Terpadu
1 Thn
- Penertiban Terpadu
94.600.000
125.675.000
Halaman 2 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP
1 OK
- Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP
89.600.000
Jumlah Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya
1 OK
- Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya
65.650.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
1.3
Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini
2 Kgt
- Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini
2.307.217.000
554.200.000 100.000.000
Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan
100 Org
- Forum Pembauran Kebangsaan
49.400.000
Jumlah Pembinaan Orkemas
100 Org
- Jumlah Pembinaan Orkemas
39.400.000
Jumlah Wawasan Kebangsaan
100 Org
- Wawasan Kebangsaan
44.000.000
Jumlah Pengembangan Organisasi Senkom Aceh 09 Nagan Raya 2014
1 Thn
- Pengembangan Organisasi Senkom Aceh 09 Nagan Raya 2014
35.400.000
Jumlah Ormas Muhammadiyah Nagan Raya
1 Thn
- Ormas Muhammadiyah Nagan Raya
40.000.000
Jumlah Operasional Pengaman Gampong dan Kecamatan
222 Gpg
- Operasional Pengaman Gampong dan Kecamatan
Jumlah Patroli Gabungan Pengawas Kantibmas
100 Org
- Patroli Gabungan Pengawas Kantibmas
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama Jumlah Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan
100 Org 20 Org
186.000.000 60.000.000
122.625.000
- Forum Kerukunan Umat Beragama
49.400.000
- Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan
73.225.000
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
100.000.000
(PEKAT)
Penetapan Kinerja
Halaman 3 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi
200 Org
100 Org
- Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
100.000.000
Pendidikan Politik Masyarakat
49.400.000
- Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
2
2.1
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Produktif dan Berdaya Saing
826.225.000
70.145.525.484
Pendidikan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
18 Pkt
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
75 Pkt
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah
1 Pkt
- Pembangunan Gedung Sekolah
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jumlah Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah Tingkat SD (DAK+Sharing)
42 Org 338 Pkt
- Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD
31.077.651.484 1.232.932.185 29.844.719.299
200.000.000 200.000.000
15.490.448.000 34.950.000
- Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah Tingkat SD (DAK+Sharing)
5.928.604.000
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat-alat Praktik Tingkat SMP (DAK+Sharing)
99 Pkt
- Pembangunan dan Pengadaan Alat-alat Praktik Tingkat SMP (DAK+Sharing)
4.186.303.000
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMA
26 Pkt
- Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMA
2.541.110.000
(DAK+Sharing) Penetapan Kinerja
49.400.000
(DAK+Sharing)
Halaman 4 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMK (DAK+Sharing)
32 Pkt
- Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMK (DAK+Sharing)
Jumlah Seleksi 21 Gugus Berprestasi
20 OH
- Seleksi 21 Gugus Berprestasi
Pendidikan Menengah
62.230.000
522.909.000
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP
17 Org
- Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP
53.340.000
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA
22 Org
- Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA
100.150.000
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMP
12 Org
- Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMP
53.630.000
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
10 Org
- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
116.889.000
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
18 Org
- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
110.810.000
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMA
180 Org
- Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMA
88.090.000
Pendidikan Non Formal Jumlah Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2014
20 Org
- Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2014
Jumlah Pembinaan Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN)
200 Org
- Pembinaan Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN)
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Jumlah Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten Jumlah Pengembangan Sekolah Model Jumlah Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika SMA/SMK
Penetapan Kinerja
2.737.251.000
30 Org 3 Sekolah 63 Org
- Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten - Pengembangan Sekolah Model - Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika SMA/SMK
204.890.000 134.890.000
70.000.000
1.875.529.000
55.020.000 300.000.000 99.509.000
Halaman 5 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SD/SMP, SMA/SMK untuk Pencapaian Kualitas dan Kuantit
406 Org
- Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SD/SMP, SMA/SMK untuk Pencapaian Kualitas dan Kuantit
Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) : 3475 Murid SD/MI, 457 Murid SMPs/MTs, 443 Murid SMAs/MS/SMKs Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar : 1.997 Org UN SMA/MA/SMK, 2.994 Org UN SMP/MTs, 150 Org UNPK Paket A Setara SD, 250 Org UNPK Paket B Setara SMP, 300 Org UNPK Paket C Setara SMA, 3.475 Org UN SD/MI
4375 Siswa
9.166 Org
1.421.000.000
5.749.859.000
- Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)
245.000.000
- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar
844.550.000
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)
273 Unit
- Dana Insentif Daerah (DID)
Jumlah Operasional Sekolah : 4 Sklh MA/SMA/SMK Swasta, 9 Sklh MTs/SMP Swasta, 2 Sklh SD Swasta, 52 TK/RA, 1 TK Pembina, 8 Gugus PAUD, 21 Gugus SD, 4 Gugus TK/RA, 75
167
- Operasional Sekolah
3.000.000.000 951.000.000
PAUD Jumlah Kontribusi TIM Porseni Kemenag
1 Kgt
- Kontribusi TIM Porseni Kemenag
30.000.000
Jumlah Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan
1 Thn
- Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan
25.700.000
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan
10 Pkt
- Perencanaan dan Pengawasan
Jumlah Sosialisasi dan Pengadaan Jurnalistik DAK
1 Kgt
- Sosialisasi dan Pengadaan Jurnalistik DAK
20.000.000
Jumlah Insentif Petugas Inpasing Guru
1 Kgt
- Insentif Petugas Inpasing Guru
30.000.000
Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru
1 Kgt
- Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru
55.100.000
Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah
1 Ls
- Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah
J U M L A H . . . . . . . . . . . . Penetapan Kinerja
348.509.000
200.000.000
55.121.286.484
Halaman 6 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
2.2
Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
2 Pkt
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
5 Pkt
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komuni-tas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
15 Org
- Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS
100 Org
766.920.000 4.957.550.000
95.210.000
95.210.000
170.450.000
- Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS
53.400.000
Jumlah Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat
25 Unit
- Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat
37.650.000
Jumlah Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)
12 Org
- Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)
55.700.000
Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada (Korban Tsunami)
12 OB
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada (Korban Tsunami)
23.700.000
Jumlah Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan
1 Thn
Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan
70.600.000
- Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan
70.600.000
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenagan Kerja Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Penetapan Kinerja
5.724.470.000
20 Org
- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
94.460.000 94.460.000
Halaman 7 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah Identifikasi dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Eks. Transmigrasi
1 Kgt
- Identifikasi dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Eks. Transmigrasi
60.000.000
Jumlah Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman
1 Kgt
- Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman
22.000.000
Jumlah Residensi RTSP/RTJ Calon Lokasi Transmigrasi
2 Pkt
- Residensi RTSP/RTJ Calon Lokasi Transmigrasi
125.000.000
Jumlah Sosialisasi KTM
1 Kgt
- Sosialisasi KTM
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
2.3
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
1 Pkt
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
7 Pkt
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
2.4 Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Penetapan Kinerja
247.000.000
Peningkatan kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
40.000.000
6.402.190.000
110.000.000 110.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000
1.110.000.000
107.654.000
Jumlah Pembinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI GAMMAWAR dan NAKERWAN
1 Kgt
- Pembinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI GAMMAWAR dan NAKERWAN
62.254.000
Jumlah Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
1 Thn
- Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
45.400.000
Halaman 8 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 Unit
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
6 Pkt
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Prasarana KB
41 Pkt
- Pengadaan Perlengkapan Prasarana KB
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
11 Unit
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Jumlah Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
20 Org
- Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Jumlah Cost Shering PAP Satker (PNPM-MP)
1 Ls
- Cost Shering PAP Satker (PNPM-MP)
Jumlah Pelayanan TNI KB Terpadu
1 Kgt
- Pelayanan TNI KB Terpadu
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
3.486.193.000 340.828.200 1.033.500.000 111.864.800 2.000.000.000
2.906.136.000 156.786.000 2.718.150.000 31.200.000
943.444.000
Membangun Desa Jumlah Perlombaan Desa Gampong
10 Kec
- Perlombaan Desa Gampong
106.200.000
Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya
1 Ls
- Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya
600.000.000
Jumlah Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
- Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya
100.000.000
Peningkatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)
68.622.000
Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)
1 Kgt
- Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)
J U M L A H . . . . . . . . . . . . Penetapan Kinerja
68.622.000
7.512.049.000
Halaman 9 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
3
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Transparan dan Bertanggung Jawab
3.1
41.721.910.000
Sekretariat Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
1 Kgt
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
36.600.000
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
1 Ls
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
92.350.000
Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Jumlah Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1 Kgt
- Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Ibu Kota Suka Makmue
2 Pkt
- Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Ibu Kota Suka Makmue
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandangan Masalah Kesejahtraan Jumlah Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)
1 Thn
- Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)
Pelayanan Keagamaan Jumlah Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya
Penetapan Kinerja
128.950.000
10 Kec
- Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya
2.221.000.000
826.000.000
1.395.000.000
761.488.250
761.488.250
375.200.000 375.200.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.666.830.000 3.212.530.000
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1 Thn
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah Pengadaan Rumah Jabatan
1 Unit
- Pengadaan Rumah Jabatan
200.000.000
Halaman 10 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat
7 Pkt
- Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
112.400.000
Jumlah Penyusunan Lakip
1 Kgt
- Penyusunan Lakip
57.450.000
Jumlah Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)
1 Kgt
- Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)
54.950.000
Peningkatan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH Jumlah Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
2 Ls
- Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
80.000.000 80.000.000
Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Media Masa
639.170.000 186.900.000
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1 Thn
- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan
2 Kgt
- Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan
Jaringan Komunikasi dan Informasi
68.500.000
Komunikasi dan Informasi
Jumlah Penunjang Pengawasan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
1 Thn
- Penunjang Pengawasan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
48.050.000
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat
1 Thn
- Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat
80.000.000
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari Prvinsi Aceh
12 Kgt
Jumlah Pelatihan Jurnalistik/Pers Jumlah Persatuan Wartawan Nagan Raya (PWN-ABAS)
150 Org 10 Org
- Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari Prvinsi Aceh
101.000.000
- Pelatihan Jurnalistik/Pers
154.720.000
- Persatuan Wartawan Nagan Raya (PWN-ABAS)
270.000.000
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Penetapan Kinerja
2.254.300.000
1.438.000.000
Halaman 11 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan Pendukung Lainnya
12 Kgt
Jumlah Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda Jumlah Rapat Koordinasi Forum Muspida
1 Thn 56 Ls
- Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan Pendukung Lainnya
415.000.000
- Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda
176.000.000
- Rapat Koordinasi Forum Muspida
847.000.000
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
- Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya
346.700.000
Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE
2 Tahap
- Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE
102.250.000
Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
1 Thn
- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
433.300.000
Jumlah Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)
1 Thn
- Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)
180.000.000
Jumlah Penyusunan Analisis Jabatan Sesuai Kemendagri No.35 Tahun 2012
50 Buah
- Penyusunan Analisis Jabatan Sesuai Kemendagri No.35 Tahun 2012
Perencanaan Pembangunan Daerah
79.500.000
1.122.095.650
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemilu Presiden
10 Kec
- Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemilu Presiden
403.289.400
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemili Legislatif
10 Kec
- Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemili Legislatif
295.195.000
Jumlah Sosialisasi dan Pemantapan Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah
60 OH
- Sosialisasi dan Pemantapan Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah
Jumlah Memahami Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari
4 Kgt
Besar Islam Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Penetapan Kinerja
1.141.750.000
- Memahami Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari
58.850.000
237.761.250
Besar Islam 1 Ls
- Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
19.000.000
Halaman 12 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
200 OK
- Temurama Para Perintis Kemardekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan
Jumlah Temurama Para Perintis Kemardekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
2.512.000.000 1.762.000.000
Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
1 Thn
- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Nagan Raya Ke-12
1 Kgt
- Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Nagan Raya Ke-12
350.000.000
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemardekaan RI Ke-69
1 Kgt
- Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemardekaan RI Ke-69
400.000.000
Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seremonial
1 Thn
- Pelaksanaan Kegiatan Seremonial
Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
1 Kgt
- Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Penataan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Jumlah Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru Lebih Tinggi
Penetapan Kinerja
108.000.000
30.000 Lbr
5.000 Lbr
10 Qanun 5.000 Lbr 15 Qanun
5.000 Lbr
190.700.000 126.000.000 64.700.000
711.404.000
- Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
38.487.500
- Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
11.275.000
- Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
359.900.000 12.250.000
- Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
286.650.000
- Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundangundangan yang Baru Lebih Tinggi
2.841.500
Halaman 13 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Penataan Daerah Otonomi Baru Jumlah Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahaan Daerah Lainnya
11 Kgt
- Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahaan Daerah Lainnya
97.000.000
Jumlah Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim
1 Kgt
- Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim
25.000.000
Jumlah Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan
2 Kgt
- Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan
80.500.000
Jumlah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
1 Thn
- Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
49.000.000
Jumlah Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Tugas Poko dan Fungsi SKPK
1 Kgt
- Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Tugas Poko dan Fungsi SKPK
55.500.000
Jumlah Penataan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online Melalui Wibsite
1 Pkt
- Penataan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online Melalui Wibsite
123.000.000
- Penegasan Batasan Daerah
677.000.000
Jumlah Penegasan Batasan Daerah
41 Unit
Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum Jumlah Penyuluhaan Hukum Terpadu Jumlah Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum
Jumlah Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM
150 Org 1 Ls
100 Org
- Penyuluhaan Hukum Terpadu
279.360.000 64.785.000
- Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum
214.575.000
Pemantapan Produk Hukum Daerah
48.875.000
- Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM
J U M L A H . . . . . . . . . . . . Penetapan Kinerja
1.107.000.000
48.875.000
18.536.222.900
Halaman 14 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
3.2
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
2 Pkt
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.100.000.000
6.989.335.000
Jumlah Pendataan Persediaan Barang Pakai Habis SKPK Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
- Pendataan Persediaan Barang Pakai Habis SKPK Kabupaten Nagan Raya
87.000.000
Jumlah Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan BMD Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
- Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan BMD Kabupaten Nagan Raya
50.000.000
- Standarisasi Harga Barang dan Jasa
91.200.000
- Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
85.000.000
Jumlah Standarisasi Harga Barang dan Jasa Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Jumlah Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2013
100 Buku 1 Kgt
160 Buku
- Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2013
220.780.000
69.370.000
Jumlah Pembinaan Administrasi Anggaran
1 Thn
- Pembinaan Administrasi Anggaran
Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS
1 Thn
- Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS
Jumlah Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
1 Kgt
- Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
26.000.000
35 Buah
- Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya
41.825.000
1 Kgt
- Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Pada SKPK
73.000.000
Jumlah Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya Jumlah Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Pada SKPK
378.775.000
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah Berbasis Akrual
150 Buku
- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah Berbasis Akrual
104.700.000
Jumlah Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014
175 Buah
- Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014
373.900.000
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD
116.750.000
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD Penetapan Kinerja
2.100.000.000
1 Thn
Halaman 15 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Penagihan Pajak dan Retrebusi
3 Org
- Penagihan Pajak dan Retrebusi
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
3 Pkt
- Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
293.000.000
- Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015
383.000.000
Jumlah Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015
175 Buah
Jumlah Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar
1 Thn
- Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar
Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
1 Kgt
- Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Jumlah Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi PAD/PBB
600 Buku
62.000.000 120.000.000 66.080.000
Jumlah Penunjangan Operasional PBB-P2
1 Thn
- Penunjangan Operasional PBB-P2
989.305.000
Jumlah Penyusunan dan Pengimputan KDP dan Mutasi Barang pada SKPK
1 Ls
- Penyusunan dan Pengimputan KDP dan Mutasi Barang pada SKPK
125.000.000
Jumlah Migrasi Data PBB-P2
1 Thn
- Migrasi Data PBB-P2
15.000.000
Jumlah Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun
1 Kgt
- Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun
46.000.000
Anggaran 2014
Penetapan Kinerja
- Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi PAD/PBB
48.600.000
Anggaran 2014
Jumlah Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
1 Kgt
- Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
34.000.000
Jumlah Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM
1 Kgt
- Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM
43.800.000
Jumlah Penelitian SPM, Penerbitan SP2D dan Advilist
1 Kgt
- Penelitian SPM, Penerbitan SP2D dan Advilist
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
150 Buku
190.000.000
- Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
72.950.000
80.000.000
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Upgrade Sistem Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)
1 Pkt
- Pemeliharaan dan Pendampingan Upgrade Sistem Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)
Jumlah Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
1 Kgt
- Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah
1 Kgt
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
265.000.000
67.000.000
Halaman 16 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Penetapan Kinerja
Jumlah Pembukuan Penerimaan Daerah
1 Kgt
- Pembukuan Penerimaan Daerah
41.500.000
Jumlah Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D
1 kgt
- Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D
35.000.000
Jumlah Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah
1 Kgt
- Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah
96.000.000
Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah
1 Kgt
- Penghapusan Barang Milik Daerah
61.200.000
Jumlah Pengelolaan Koneksi Data Base ke Bank
1 Pkt
- Pengelolaan Koneksi Data Base ke Bank
125.000.000
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Kgt
- Penyusunan Peraturan Bupati Tentang sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
115.700.000
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPK
1 Kgt
- Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPK
60.000.000
Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 Kgt
- Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
31.000.000
Jumlah Realisasi Belanja Modal/LIT 2013
1 Kgt
- Realisasi Belanja Modal/LIT 2013
39.000.000
Jumlah Pemeliharaann dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2
1 Thn
- Pemeliharaann dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2
70.000.000
Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU
1 kgt
- Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU
32.000.000
Jumlah Pemeriksaan Barang Kabupaten
1 Kgt
- Pemeriksaan Barang Kabupaten
55.000.000
Jumlah Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran (STS) pada Sistem Aplikasi Komputer
1 Kgt
- Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran (STS) pada Sistem Aplikasi Komputer
29.000.000
Jumlah Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
- Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya
45.000.000
Jumlah Evaluasi dan Pengendalian Anggaran
1 Kgt
- Evaluasi dan Pengendalian Anggaran
Jumlah Verifikasi SPJ Fungsional SKPK TA 2014
1 Kgt
- Verifikasi SPJ Fungsional SKPK TA 2014
21.050.000
Jumlah Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2013
1 Kgt
- Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2013
23.500.000
150.000.000
Halaman 17 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan BKU dan Rekening Koran 2013 Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
Jumlah Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2
10 Buku
- Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2
Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2
13 Buku
- Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2
- Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan BKU dan Rekening Koran 2013 Kabupaten Nagan Raya
90.000.000
1 Thn
- Pendataan dan Pemetaan Objek Pakaj PBB-P2
593.800.000
Jumlah Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2013
1 Kgt
- Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2013
410.800.000
Jumlah Penatausahaan Bantuan Keuangan
1 Kgt
- Penatausahaan Bantuan Keuangan
131.000.000
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan Kedinasan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS
180 Org
Daerah : Gol. III 80, Gol. I/II 100
- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer Jumlah Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Terbatas Jumlah Verifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2
9.089.335.000
1.333.215.000 1.333.215.000
Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
829.700.000
1 Kgt
- Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer
325.250.000
1 Kgt
- Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Terbatas
171.800.000
1 Kgt
- Verifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2
332.650.000
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penetapan Kinerja
102.750.000
Jumlah Pendataan dan Pemetaan Objek Pakaj PBB-P2
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
3.3
12.000.000
1.972.890.000
Jumlah Penataan Penempatan PNS Pegawai Negeri Sipil
1 Ls
- Penataan Penempatan PNS Pegawai Negeri Sipil
19.000.000
Jumlah Penataan Sistem Kenaikan Pangkat
1 Kgt
- Penataan Sistem Kenaikan Pangkat
34.800.000
Halaman 18 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian - SAPK Jumlah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
1 Thn
18 Org
- Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian SAPK - Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
670.000.000 118.400.000
Jumlah Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
2 Org
- Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, SAPK dan Kartu PNS Elektronik (KPE)
1 Kgt
- Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, SAPK dan Kartu PNS Elektronik (KPE)
Jumlah Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun, Karpeg
1 Thn
- Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun, Karpeg
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pensiun, Penggunaan Gelar Akademik dan Perpindahan PNS
1 Kgt
- Penyelesaian Administrasi Pensiun, Penggunaan Gelar Akademik dan Perpindahan PNS
Jumlah Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
100 OK 13 OK
25.000.000
275.000.000
22.000.000
- Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian
164.990.000
- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
326.000.000
Jumlah Penataan Data dan Informasi Kepegawaian
4 Kgt
- Penataan Data dan Informasi Kepegawaian
72.600.000
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
1 Kgt
- Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
79.100.000
Jabatan Pejabat Struktural
Jabatan Pejabat Struktural
Jumlah Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting
1 Kgt
- Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting
13.000.000
Jumlah Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional
1 Kgt
- Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional
84.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
3.4 Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Penetapan Kinerja
69.000.000
24 Pkt
4.135.805.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.600.000.000
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
2.600.000.000
Halaman 19 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Penyusunan Renstra - SKPD
1 Kgt
- Penyusunan Renstra - SKPD
Pengembangan Data/Informasi Jumlah Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka (Swakelola)
1 Pkt
- Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka (Swakelola)
Jumlah Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya
1 Kgt
- Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya
Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1 Kgt
199.900.000
176.200.000 120.000.000 56.200.000
604.797.500
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
66.350.000
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya Jumlah
25 Buah
- Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya
73.560.000
Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya Jumlah
80 Buah
- Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya
82.275.000
Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya Jumlah
40 Buah
- Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya
63.187.500
Satker Pencapaian Target MDGS 2015 dan Dana OTSUS Jumlah
1 Ls
- Satker Pencapaian Target MDGS 2015 dan Dana OTSUS
135.250.000
Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK Jumlah
80 Buah
- Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK
45.625.000
Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS
40 Buah
- Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS
45.000.000
- Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD
56.150.000
- Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan
37.400.000
Jumlah Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan
1 Kgt 40 Buah
Perencanaan Sosial dan Budaya
Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
20 Org
- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Penetapan Kinerja
199.900.000
102.150.000
102.150.000
143.925.000
Halaman 20 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
3.5
Jumlah Penyusunan Dokumen Memorendum Program Sanitasi (MPS) Program PPSP
1 Kgt
- Penyusunan Dokumen Memorendum Program Sanitasi (MPS) Program PPSP
46.425.000
Jumlah Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)
1 Kgt
- Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)
97.500.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
3.826.972.500
Inspektorat
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
2 Pkt
- Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
175.000.000 385.294.800
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
1 Thn
- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
109.500.000
Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
1 Ls
- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
100.000.000
Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas
1 Thn
- Inventarisasi Temuan Pengawas
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1 Ls
- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
1 Ls
- Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Peningkatan Profesionalisme Tenagan Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
Jumlah Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
50 Org
- Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
2 Kali
- Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
J U M L A H . . . . . . . . . . . . Penetapan Kinerja
175.000.000
30.000.000
128.900.000 16.894.800 52.421.600
52.421.600
60.720.000
60.720.000
673.436.400
Halaman 21 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
3.6
Sekretariat DPRK
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
3 Pkt
- Pembangunan Gedung Kantor
Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya
1 Thn
- Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan PerundangUndangan
1 Thn
- Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan PerundangUndangan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
216.900.000
330.000.000 330.000.000
2.500.000.000 2.500.000.000
1.996.638.200
Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
50 Org
- Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
98.469.200
Jumlah Ress
80 Org
- Ress
22.540.000
Jumlah Pentediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK
25 Org
- Pentediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK
325.000.000
450.000.000
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
1 Thn
- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
Jumlah Penyusunan dan Risalah/Notulen
1 Thn
- Penyusunan dan Risalah/Notulen
Jumlah Persidangan/Rapat-rapat DPRK Nagan Raya
1 Thn
- Persidangan/Rapat-rapat DPRK Nagan Raya
107.400.000
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRK
1 Kgt
- Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRK
213.400.000
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRK
1 Kgt
- Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRK
119.450.000
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan
1 Thn
- Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan
dan Fraksi
Penetapan Kinerja
216.900.000
95.000.000
75.000.000
Fraksi
Halaman 22 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan
1 Thn
- Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan
122.000.000
Jumlah Kehumasan
1 Thn
- Kehumasan
134.500.000
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK
1 Kgt
- Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK
60.079.000
Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Sekretariat DPRK
1 Thn
- Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Sekretariat DPRK
45.800.000
Jumlah Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat DPRK
1 Thn
- Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat DPRK
23.000.000
Jumlah Evaluasi Kenerja DPRK Setiap Lima Tahun
1 Ls
- Evaluasi Kenerja DPRK Setiap Lima Tahun
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
113.000.000
Jumlah Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRK
1 Thn
- Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRK
90.000.000
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pajak
1 Thn
- Penyelesaian Administrasi Pajak
23.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
4.826.538.200
3.7 Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
60 OH
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
80.400.000
- Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
25.400.000
50.000.000
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi
1 Kgt
- Penyelenggaraan Pameran Investasi
Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang Dikeluarkan
1 Thn
- Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang Dikeluarkan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Penetapan Kinerja
105.000.000
5.000.000
121.800.000
Halaman 23 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Indek Kepuasan Masyarakat
1 Thn
- Indek Kepuasan Masyarakat
14.800.000
Jumlah Penyusunan Website BP2T dan PM
1 Kgt
- Penyusunan Website BP2T dan PM
25.000.000
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Perizinan
1 Thn
- Perencanaan dan Pengawasan Perizinan
17.000.000
Jumlah Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP)
1 Pkt
- Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP)
65.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan
1 Thn
- Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan
30.000.000
Jumlah Penyusunan Cetak Buku Investasi, dan Visualisasi Realisasi Penanaman Modal
1 Pkt
- Penyusunan Cetak Buku Investasi, dan Visualisasi Realisasi Penanaman Modal
69.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
3.8
Kependudukan dan Catatan Sipil
Penataan Administrasi Kependudukan
Jumlah Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun; Updating dan Pemeliharaan) Jumlah Pengembangan Data Base Kependudukan
1 Thn
10 Kec
- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun; Updating dan Pemeliharaan) - Pengembangan Data Base Kependudukan
301.200.000
332.400.000
30.000.000
144.400.000
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
7 Org
- Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
61.600.000
Jumlah Pengendalian Kependudukan
1 Thn
- Pengendalian Kependudukan
38.800.000
- Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan
57.600.000
Jumlah Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan
14 Org
J U M L A H . . . . . . . . . . . . Penetapan Kinerja
99.000.000
332.400.000
Halaman 24 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
4
Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk Kesejahtraan Rakyat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
4.1
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
18.988.838.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan
1 Pkt
- Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
2 Pkt
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
9 Pkt
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
2.500.000.000
Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
879.580.000
Jumlah Sosialisasi Sadar Wisata dan Masyarakat Sederhana Kabupaten Nagan Raya
20 Org
- Sosialisasi Sadar Wisata dan Masyarakat Sederhana Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
73 Org
- Pemilihan dan Latihan Paskibraka
Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara Jumlah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh
56 Org
1 Kgt
- Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara - Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Penetapan Kinerja
3.058.850.000 500.000.000
58.850.000
29.240.000
850.340.000
180.808.000 47.108.000
133.700.000
3.605.410.000
Jumlah Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
- Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya
276.200.000
Jumlah Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
- Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya
50.000.000
Jumlah Pembinaan PS Nagan Raya Kab. Nagan Raya
1 Thn
- Pembinaan PS Nagan Raya Kab. Nagan Raya
362.000.000
Halaman 25 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Pembinaan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya Jumlah Pora
1 Thn
175 Org
- Pembinaan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya - Pora
1.445.350.000
Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat IPSI Nagan Raya
1 Thn
- Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat IPSI Nagan Raya
Jumlah Pembinaan FORKI Nagan Raya
1 Kgt
- Pembinaan FORKI Nagan Raya
46.000.000
Jumlah Pembinaan Olahraga Menembak (Perbakin)
1 Kgt
- Pembinaan Olahraga Menembak (Perbakin)
50.000.000
Jumlah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
1 Pkt
- Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
702.660.000
- Pembinaan Senam Kantor dan Sekolah Kabupaten Nagan Raya
150.000.000
Jumlah Pembinaan Senam Kantor dan Sekolah Kabupaten Nagan Raya
80 Org
Jumlah Pembinaan IPORA Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
- Pembinaan IPORA Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya
1 Pkt
- Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya
Peningkatan Sarana dan Prasaranan Olahraga Jumlah Lanjutan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
24 Pkt
- Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
36 Org
- Pemilihan dan Latihan Paskibraka
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Penetapan Kinerja
200.000.000
153.600.000
64.600.000 105.000.000
1.737.100.000 1.737.100.000
87.460.000 87.460.000
405.200.000
Jumlah Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
- Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya
305.200.000
Jumlah Pembinaan Taekwondo
1 Ls
- Pembinaan Taekwondo
100.000.000
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
62.150.000
Halaman 26 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya
20 Org
- Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
4.2
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
62.150.000
10.016.558.000
3.354.000.000
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
3 Pkt
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
1.854.000.000
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
3 Pkt
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
1.500.000.000
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
914.322.500
Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK+Sharing) Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan/TPA : Sapu Lidi 600 Buah, Cangkul 26 Buah, Sekop Sampah 40 Buah, Serok Sampah 219, Garuk 26
560 Unit
1475
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK+Sharing)
140.000.000
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan/TPA
774.322.500
Buah, Topi kerja lapangan 165 Buah, Jaring penutup sampah pada mobil 53 Meter, Senter 4 Buah, Baju Hijau (Mantel) 165 Psg, Kereta sorong 12 Unit, Sapu kerja lapangan 165 Psg
Perlindungan dan Konservasi Suber Daya Alam Jumlah Penghijauan Diluar Kawasan Hutan (DAK+Sharing)
3 Pkt
- Penghijauan Diluar Kawasan Hutan (DAK+Sharing)
511.460.000
Jumlah Penanaman Mangoroove di Kawasan Pesisir (DAK+Sharing)
1 Pkt
- Penanaman Mangoroove di Kawasan Pesisir (DAK+Sharing)
457.294.000
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Pemeliharaan RTH
8 Pkt
- Pemeliharaan RTH
J U M L A H . . . . . . . . . . . . Penetapan Kinerja
968.754.000
1.293.351.000 1.293.351.000
6.530.427.500
Halaman 27 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
4.3
Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
40 Pkt
- Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
40 Buah
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
1 Pkt
8.800.000 2.000.000.000
Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan
233.052.500
Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana
30 Org
- Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana
111.995.000
Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran
26 Org
- Pelatihan Pemadam Kebakaran
102.195.000
Jumlah Rapat Koordinasi Terpadu
30 Org
- Rapat Koordinasi Terpadu
18.862.500
2.441.852.500
187.098.991.608
Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector Dalam Mendorong Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Secara Berkesinambungan
5.1 Pertanian dan Peternakan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.518.650.000
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
370.000.000
10 Org
- Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS
160.000.000
15 Pkt
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
2 Pkt
Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Peningkatan Kesejahtraan Petani
Penetapan Kinerja
200.000.000
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
5
2.208.800.000
6.988.650.000
722.400.000
Halaman 28 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air Jumlah Pengadaan Alat-alat Pertanian
266 Org
1 Pkt
- Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air - Pengadaan Alat-alat Pertanian
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Jumlah Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie
1 Pkt
- Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
50.000.000
76.500.000
76.500.000
7.911.795.000
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan (DAK + Sharing)
79 Pkt
- Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan (DAK + Sharing)
4.980.795.000
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan
6 Pkt
- Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan
1.000.000.000
Jumlah Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)
6 Pkt
- Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)
1.341.000.000
Jumlah Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kabupaten Nagan Raya
4 Pkt
- Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kabupaten Nagan Raya
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
590.000.000
344.700.000
Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
5 Pkt
- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
234.200.000
Jumlah Pemberdayaan Puskeswan
1 Thn
- Pemberdayaan Puskeswan
110.500.000
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Jumlah Pemberdayaan UPTD Padang Turi
1 Thn
- Pemberdayaan UPTD Padang Turi
Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Rakyat
6 Pkt
- Pengadaan Bibit Ternak Rakyat
J U M L A H . . . . . . . . . . . . Penetapan Kinerja
672.400.000
1.765.400.000
190.400.000 1.575.000.000
18.339.445.000
Halaman 29 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
5.2
Kehutanan dan Perkebunan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
21 Pkt
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3.300.000.000
2.656.544.000
Jumlah Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK+Sharing)
50.000 Btg
- Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK+Sharing)
523.500.000
Jumlah Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan Kayu Ulim(GAHARU) DAK + Sharing
11.000 Btg
- Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan Kayu Ulim(GAHARU) DAK + Sharing
748.044.000
- Pemeliharaan Tanaman Bambu Kiri-Kanan Krueng Nagan (DAK+Sharing)
104.500.000
Jumlah Pemeliharaan Tanaman Bambu Kiri-Kanan Krueng Nagan (DAK+Sharing)
6.000 Btg
Jumlah Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTN-RHL) DAK+Sharing
1 Pkt
- Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTN-RHL) DAK+Sharing
50.000.000
Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (DAK+Sharing)
4 Unit
- Pengadaan Peralatan Kantor (DAK+Sharing)
73.850.000
Jumlah Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat
Komodotif Karet Jumlah Penanaman Kelapa Sawit di Pekarangan Penduduk (Prog Nagan Sejuta Sawit)
25.000 Btg
- Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Komodotif
Jumlah Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan Jumlah RTH Cukai dan Tembakau
Jumlah Sosualisasi Peraturan Perundang-undangan
426.650.000
Karet 17.100 Btg
- Penanaman Kelapa Sawit di Pekarangan Penduduk (Prog Nagan Sejuta Sawit)
Perlindungan dan Konservesi Sumber Daya Hutan 93 Org 1 Kgt
30 Buah
- Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan
730.000.000
247.000.000 97.000.000
- RTH Cukai dan Tembakau
150.000.000
Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
54.500.000
- Sosualisasi Peraturan Perundang-undangan
J U M L A H . . . . . . . . . . . . Penetapan Kinerja
3.300.000.000
54.500.000
6.258.044.000
Halaman 30 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
5.3
Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
9 Pkt
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Jumlah Penyediaan Bangunan POS Pengawasan Termasuk Diperairan Umum Daerah (PUD) Jumlah Penyediaan Sarana Mobil Patroli (DAK+Sharing)
11 Pkt
1 Unit
50.000 Ekor
1.249.850.504
864.733.504
- Penyediaan Sarana Mobil Patroli (DAK+Sharing)
385.117.000
- Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan
3.957.733.380 82.600.000
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan
6 Pkt
- Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan
758.662.500
Jumlah Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan
8
- Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD)
810.000.000
(PUD) : 6 Pkt / 2 Klpk Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar
11 Pkt
Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perikanan
2 Pkt
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom
36 Unit
- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar - Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perikanan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom
Pengembangan Perikanan Tangkap Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala Tuha
2 Pkt
Jumlah Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan
800 Buah
Raya
Penetapan Kinerja
5.000.000.000
- Penyediaan Bangunan POS Pengawasan Termasuk Diperairan Umum Daerah (PUD)
Pengembangan Budidaya Perikanan Jumlah Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan
5.000.000.000
- Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala Tuha - Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan Raya
2.014.334.880 60.000.000 232.136.000
2.578.382.000 581.304.000 72.975.000
Halaman 31 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Brukuran Kurang Dari 3 GT untuk Perairan Umum Daratan (PUD) Jumlah Alat Penangkapan Ikan Jumlah Pengembangan Pembinaan Lembaga Adat Laot Jumlah Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)
30 Unit
225 Unit 50 Org 2 Pkt
- Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Brukuran Kurang Dari 3 GT untuk Perairan Umum Daratan (PUD)
225.000.000
- Alat Penangkapan Ikan
976.500.000
- Pengembangan Pembinaan Lembaga Adat Laot - Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD) Pengembangan Kawasan Budidaya Laut; Air Payau dan Air Tawar
Jumlah Pembuatan Kolam/Tambak
9 Pkt
- Pembuatan Kolam/Tambak
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
5.4
Perindustrian, perdagangan dan Perkoprasian
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
13 Pkt
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
678.068.000
1.368.160.000
1.368.160.000
14.154.125.884
2.660.000.000
2.660.000.000
94.175.000
Jumlah Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
40 Org
- Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
66.775.000
Jumlah Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan
10 Org
- Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan
27.400.000
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Jumlah Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi Jumlah Pembinaan Koperasi Kab. Nagan Raya
25 Org 1 Pkt
- Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi - Pembinaan Koperasi Kab. Nagan Raya Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Penetapan Kinerja
44.535.000
165.100.000 40.100.000 125.000.000 2.327.229.750
Halaman 32 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Pasar Murah Menjelang Hari Raya
1 Kgt
- Pasar Murah Menjelang Hari Raya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional (DAK+Sharing)
9 Pkt
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional (DAK+Sharing)
Jumlah Perencanaan Dana OTSUS Tahun 2014
1 Pkt
- Perencanaan Dana OTSUS Tahun 2014 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1.779.329.750
250.000.000 499.730.000 177.550.000
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten
30 Org
- Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten
Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM)
30 Org
- Pembinaan dan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM)
Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah
58 Org
- Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah
193.180.000
1 Ls
- Monitoring, Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah
100.000.000
Jumlah Monitoring, Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Promosi Hasil Industri Kecil Dalam dan Luar Daerah
40 Org
14 Org
5.5 Bina Marga
29.000.000
117.620.000
- Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
117.620.000
Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
86.925.960
- Promosi Hasil Industri Kecil Dalam dan Luar Daerah
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
86.925.960
5.950.780.710
34.210.017.547
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
6 Unit
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
108.000.000
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
1 Pkt
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
150.000.000
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
27 Pkt
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 Pembangunan Jalan dan Jembatan
Penetapan Kinerja
297.900.000
33.952.017.547
68.481.297.168
Halaman 33 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Pembangunan Jalan Jumlah Pembangunan Jembatan
273 Pkt 61 Pkt
- Pembangunan Jalan - Pembangunan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
2 Ls
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
1 Pkt
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 Ls
- Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Jalan dan Jembatan J U M L A H . . . . . . . . . . . .
5.6
Pengairan, Irigasi dan Rawa
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
8 Pkt
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
59.497.797.168 8.983.500.000 5.400.000.000 1.900.000.000 500.000.000 3.000.000.000
108.091.314.715
6.000.000.000 6.000.000.000
23.942.031.299
dan Jaringan Pengairan Lainnya Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
1 Pkt
- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
180.000.000
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigas
6 Pkt
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigas
775.500.000
Jumlah Swadaya Masyarakat untuk Pengairan
2 Pkt
- Swadaya Masyarakat untuk Pengairan
135.600.000
Jumlah Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai
14 Pkt
- Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai
5.020.000.000
Jumlah Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang
106 Pkt
- Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang Pengendalian Banjir
Jumlah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai
1 Thn
- Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai J U M L A H . . . . . . . . . . . .
Penetapan Kinerja
17.830.931.299
200.000.000 200.000.000
30.142.031.299
Halaman 34 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
5.7
Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
14 Pkt
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 Peningkatan Ketahanan Pangan
Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian
1 Kgt
- Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian
Jumlah Pekan Nasional (PENAS) Jawa Timur dan Rembung KTNA TK.Nasional
1 Ls
- Pekan Nasional (PENAS) Jawa Timur dan Rembung KTNA TK.Nasional
Jumlah Hari KRIDA Pertanian
1 Ls
- Hari KRIDA Pertanian
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluh (DAK + Sharing)
5 Pkt
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluh (DAK + Sharing) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Jumlah Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian
69 Org
- Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
6
2.550.000.000
925.850.000 28.000.000
245.150.000
20.700.000 660.000.000
687.400.000
687.400.000
4.163.250.000
72.635.454.059
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau
6.1 Rumah Sakit Umum Daerah
Penetapan Kinerja
2.550.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.411.000.000
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
1 Pkt
- Pembangunan Gedung Kantor
236.000.000
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya
1 Pkt
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya
175.000.000
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 (3 Unit, 1 Paket)
4
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
4.000.000.000
Halaman 35 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Pa Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
5 Pkt
- Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU)
1 Thn
- Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit
3 Org
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
2 Pkt
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan
12 OK
- Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
6.2 Kesehatan dan Puskesmas
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
1 Pkt
- Pembangunan Gedung Kantor
2.345.706.000 26.000.000.000 370.050.000
40.050.000
230.000.000 100.000.000
33.126.756.000
12.788.503.489 50.000.000 2.155.143.839
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya
17 Pkt
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
42 Pkt
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
10.583.359.650
Obat dan Perbekalan Kesehatan
2.383.678.000
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 Thn
- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat
Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat
Penetapan Kinerja
28.345.706.000
7 Org 28 Org
2.383.678.000 44.400.000
- Pelayanan Kesehatan Haji
44.400.000
- Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat
14.040.000
Halaman 36 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Pengawasan Obat dan Makanan
9.722.000
Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM dan IRT
15 Org
- Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM dan IRT
Jumlah Pelatihan Manajemen Distribusi Obat di Puskesmas
14 Org
- Pelatihan Manajemen Distribusi Obat di Puskesmas
10.822.000
Peningkatan Pemakaian Obat Rasional pada Petugas Kesehatan di Puskesmas
28 Org
- Peningkatan Pemakaian Obat Rasional pada Petugas Kesehatan di Puskesmas
12.542.000
Jumlah TOT Penyuluh Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Bagi Petugas Kesehatan
28 Org
- TOT Penyuluh Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Bagi Petugas Kesehatan
12.392.000
Pengembangan Lingkungan Sehat
19.248.000
Jumlah Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
28 OK
- Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
9.200.000
Jumlah Pelatihan Penyempurnaan Pengkajian Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
14 Org
- Pelatihan Penyempurnaan Pengkajian Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
10.048.000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Jumlah Palang Merah Indonesia (PMI)
2 Pkt
Jumlah Siaga Kesehatan di Pos Lebaran
3 Org
Jumlah Pelatihan Save Injection
460 Org
- Palang Merah Indonesia (PMI) Siaga Kesehatan di Pos Lebaran
719.074.000
600.000.000 13.380.000
- Pelatihan Save Injection
33.200.000 11.000.000
Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kasus
20 Kasus
- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kasus
Jumlah Pengendalian Penyakit ISPA
14 Org
- Pengendalian Penyakit ISPA
7.120.000
Jumlah Pelatihan Diare Bagi Petugas Puskesmas
14 Org
- Pelatihan Diare Bagi Petugas Puskesmas
4.920.000
Jumlah Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program
15 Petugas
- Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)
Penetapan Kinerja
45.478.000
10 Org
- Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)
49.454.000 600.000.000 200.000.000
Halaman 37 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)
10 Org
- Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)
200.000.000
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)
10 Org
- Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)
200.000.000
Pengadaan; Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional
8 Pkt 12 Pkt
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas - Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah
18.709.701.570 250.000.000
1 Pkt
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
100.000.000
Jumlah Pembinaan organisasi Profesi Kesehatan dan Kegiatan
1 Ls
- Pembinaan organisasi Profesi Kesehatan dan Kegiatan
150.000.000
Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam Mendukung Kabupaten Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi Kawasan Barat - Selatan Aceh
39.508.698.059
5.670.390.000
7.1 Pertambangan dan Energi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
1 Pkt
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Galian Golongan C
3.500.000.000 3.500.000.000
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Penetapan Kinerja
3.948.615.000
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
7
22.658.316.570
1 Kgt
- Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Galian Golongan C
545.750.000 121.350.000
Halaman 38 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi Pertambangan Mineral dan Batu Bara
1 Kgt
- Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi Pertambangan Mineral dan Batu Bara
170.200.000
Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di
1 Thn
- Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di
125.500.000
- Penataan/Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi
128.700.000
Jumlah Penataan/Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi
15 Buah
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan 7 Pkt
- Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan
3 Pkt
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan
Jumlah Pengawasan Migas
5 Keg
- Pengawasan Migas
59.250.000
- Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan dalam Kabupaten Nagan Raya
92.490.000
20
1 Pkt
- Pengadaan Alat-alat Survey
108.000.000
Jumlah Survey Potensi Air Bawah Tanah pada Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
- Survey Potensi Air Bawah Tanah pada Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya
117.000.000
Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai Gerbang Udara Masuknya Wisatawan Domestik dan Asing di Kawasan Barat - Selatan Aceh
5.670.390.000
8.818.718.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 14 Pkt, 2 Unit
Penetapan Kinerja
190.000.000
Jumlah Pengadaan Alat-alat Survey
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
8.1 Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
1.057.900.000
Jumlah Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan dalam Kabupaten Nagan Raya : 10 Lap, 10 Peta
8
1.624.640.000
1 Pkt 16
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
5.594.500.000 44.500.000 5.550.000.000
Halaman 39 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1 Pkt
- Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum
1 Thn
- Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum
Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan
2 Ls
- Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan Peningkatan Pelayanan Angkutan
Jumlah Penertiban Lalu Lintas
97 Org
- Penertiban Lalu Lintas Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Jumlah Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
- Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Jumlah Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Jumlah Pengadaan Traffic/Krucut Jumlah Pemasangan Guard Driil Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6 Pkt
30 Unit
- Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
- Pengadaan Traffic/Krucut
37.000.000 710.500.000
1.047.060.000 1.047.060.000 35.000.000 35.000.000
1.111.958.000 711.558.000
15.000.000
- Pemasangan Guard Driil
160.500.000
1 Kgt
- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
224.900.000
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah Daerah
8.818.718.000 173.000.000
9.1 Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pelatihan Pengelolaan Keuangan para SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
173.000.000
- Pelatihan Pengelolaan Keuangan para SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya
173.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . Penetapan Kinerja
282.700.000
1 Pkt
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 9
1.030.200.000
173.000.000
Halaman 40 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
10
Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap Kecamatan Berdasarkan Potensi, Keunikan dan Karakteristik Wilayah
67.014.024.000
10.1 Tata Kota dan Pemukiman Rakyat
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan
8 Unit
- Pembangunan Rumah Jabatan
3.477.000.000 7.261.000.000
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor : 15 Pkt / 40 Unit
55
- Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
89 Pkt
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
5 Pkt
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan Pembangunan Pagar Perkantor Pembangunan Pos Keamanan Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 6 Pkt, 132 Unit RLH
14 Pkt 3 Unt 138
- Pembangunan Pagar Perkantor - Pembangunan Pos Keamanan - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Perencanaan Tata Ruang
Jumlah Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi
1 Pkt
41.952.380.000
- Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi Pemanfaatan Ruang
Jumlah Penataan Ruang Luar (Exterior)
13 Pkt
- Penataan Ruang Luar (Exterior)
Jumlah Penataat Ruang Dalam (Interior)
2 Pkt
- Penataat Ruang Dalam (Interior) Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
11.301.080.000 989.750.000 6.256.500.000 241.750.000 12.425.300.000
300.000.000
300.000.000
10.716.050.000 10.452.250.000 263.800.000 6.202.894.000
Permukiman
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK + Sharing)
Penetapan Kinerja
1 Ls 13 Pkt
- Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman - Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air
126.300.000 6.076.594.000
Bersih/Air Minum (DAK + Sharing)
Halaman 41 - 42
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga
52 Pkt
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
7.842.700.000
- Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga
7.842.700.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . .
JUMLAH ANGGARAN MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014 ........................................
Rp 483.262.778.151
1. Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh Sendi Kehidupan
Rp 10.995.927.000
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Produktif dan Berdaya Saing
Rp 70.145.525.484
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Transparan dan Bertanggung Jawab 4. Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk Kesejahtraan Rakyat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
Rp 41.721.910.000 Rp 18.988.838.000
5. Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector Dalam Mendorong Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Secara Berkesinambungan
Rp 187.098.991.608
6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau 7. Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam Mendukung Kabupaten Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi Kawasan Barat - Selatan Aceh
Rp 72.635.454.059 Rp 5.670.390.000
8. Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai Gerbang Udara Masuknya Wisatawan Domestik dan Asing di Kawasan Barat - Selatan Aceh
Rp
9. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah Daerah 10. Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap Kecamatan Berdasarkan Potensi, Keunikan dan Karakteristik Wilayah
Penetapan Kinerja
67.014.024.000
8.818.718.000
Rp 173.000.000 Rp 67.014.024.000
Halaman 42 - 42
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
1
Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh Sendi Kehidupan Masyarakat
1.1
Syari'at Islam Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
54 Pkt
53 Pkt
98,99
3 Pkt
3 Pkt
97,89
100 Org
99 Org
99,24
20 Org
20 Org
99,98
Jumlah Pelaksanaan Haji Kabupaten Nagan Raya
140 Org
101 Org
71,82
Jumlah Pelatihan Khatib
200 Org
197 Org
98,38
10 Kec
10 Kec
100
190 Org
184 Org
96,65
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Da'i dan Da'iah Jumlah Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam
Jumlah Pelaksanaan Majelis Taklim Kecamatan Jumlah Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah Jumlah Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten
40 Group
98,78
Jumlah Pelaksanaan Manasik Haji
140 Org
86 Org
61,33
Jumlah Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim
320 Org
320 Org
99,97
1 Ls
1 Ls
95,69
15 Org
14 Org
90,15
Jumlah Pengawasan Bada Maghrib Mengaji
1 Kgt
1 Kgt
99,98
Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
341 Org
176 Org
51,60
Jumlah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Jumlah Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya
Pengukuran Kinerja
40 Group
Halaman 1 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
1.2
1.3
Satuan Polisi Pamong Praja, WH dan Perlindungan Masyarakat Jumlah Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keagamaan
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
210 Org
209 Org
Jumlah Pelatihan Satpam (Satuan Pengaman)
105 OH
- OH
0
99,57
Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Dinas
1 Thn
1 Thn
100
Jumlah Penertiban Terpadu
1 Thn
1 Thn
100
Jumlah Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP
1 OK
1 OK
100
Jumlah Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya
1 OK
1 OK
100
Jumlah Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini
2 Kgt
2 Kgt
100
Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan
100 Org
100 Org
100
Jumlah Pembinaan Orkemas
100 Org
100 Org
100
Jumlah Wawasan Kebangsaan
100 Org
100 Org
100
Jumlah Pengembangan Organisasi Senkom Aceh 09 Nagan Raya 2014
1 Thn
1 Thn
100
Jumlah Ormas Muhammadiyah Nagan Raya
1 Thn
1 Thn
100
Jumlah Operasional Pengaman Gampong dan Kecamatan
222 Gpg
222 Gpg
100
Jumlah Patroli Gabungan Pengawas Kantibmas
100 Org
100 Org
100
Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama
100 Org
100 Org
100
Kesatuan Bangsa dan Politik
Pengukuran Kinerja
Halaman 2 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan
20 Org
20 Org
100
Jumlah Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
200 Org
200 Org
100
Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi
100 Org
100 Org
100
Rata-rata Capaian Kinerja 2
2.1
93,14
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Produktif dan Berdaya Saing Pendidikan Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
18 Pkt
16,85 Pkt
93,63
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
75 Pkt
71,58 Pkt
95,44
1 Pkt
1 Pkt
99,95
42 Org
42 Org
100
338 Pkt
308 Pkt
91,25
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat-alat Praktik Tingkat SMP (DAK+Sharing)
99 Pkt
88 Pkt
89,35
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMA (DAK+Sharing)
26 Pkt
22 Pkt
86,34
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMK (DAK+Sharing)
32 Pkt
30 Pkt
94,01
Jumlah Seleksi 21 Gugus Berprestasi
20 OH
20 OH
100
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP
17 Org
16 Org
96,55
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA
22 Org
21 Org
96,37
Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah
Jumlah Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah Tingkat SD (DAK+Sharing)
Pengukuran Kinerja
Halaman 3 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMP
12 Org
6 Org
48,78
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
10 Org
5 Org
48,73
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
18 Org
12 Org
67,64
180 Org
134 Org
74,37
20 Org
20 Org
100
200 Org
0 Org
0
30 Org
18 Org
61,07
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMA Jumlah Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2014 Jumlah Pembinaan Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN) Jumlah Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten Jumlah Pengembangan Sekolah Model Jumlah Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika SMA/SMK
3 Sekolah
100
63 Org
48 Org
406 Org
406 Org
100
4375 Siswa
2.439 Siswa
55,74
9.166 Org
8.303 Org
90,58
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)
273 Unit
273 Unit
99,88
Jumlah Operasional Sekolah : 4 Sklh MA/SMA/SMK Swasta, 9 Sklh MTs/SMP Swasta, 2 Sklh SD Swasta, 52 TK/RA, 1 TK Pembina, 8 Gugus PAUD, 21 Gugus SD, 4 Gugus TK/RA, 75 PAUD
167
167
Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SD/SMP, SMA/SMK untuk Pencapaian Kualitas dan Kuantit
Jumlah Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) : 3475 Murid SD/MI, 457 Murid SMPs/MTs, 443 Murid SMAs/MS/SMKs Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar : 1.997 Org UN SMA/MA/SMK, 2.994 Org UN SMP/MTs, 150 Org UNPK Paket A Setara SD, 250 Org UNPK Paket B Setara SMP, 300 Org UNPK Paket C Setara SMA, 3.475 Org UN SD/MI
Pengukuran Kinerja
3 Sekolah
76,76
100
Jumlah Kontribusi TIM Porseni Kemenag
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan
1 Thn
1 Thn
100
Halaman 4 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan
2.2
10 Pkt
10 Pkt
99,96
Jumlah Sosialisasi dan Pengadaan Jurnalistik DAK
1 Kgt
1 Kgt
99,95
Jumlah Insentif Petugas Inpasing Guru
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru
1 Kgt
1 Kgt
99,28
Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah
1 Ls
1 Ls
100
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
2 Pkt
2 Pkt
89,95
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
5 Pkt
5 Pkt
92,28
Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
15 Org
12 Org
81,63
100 Org
100 Org
Jumlah Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat
25 Unit
25 Unit
99,08
Jumlah Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)
12 Org
12 Org
100
Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada (Korban Tsunami)
12 OB
12 OB
100
Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS
Jumlah Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan
1 Thn
1 Thn
85,46
20 Org
20 Org
99,55
Jumlah Identifikasi dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Eks. Transmigrasi
1 Kgt
1 Kgt
85,34
Jumlah Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman
1 Kgt
1 Kgt
79,55
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Pengukuran Kinerja
100
Halaman 5 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
2.3
2.4
Jumlah Residensi RTSP/RTJ Calon Lokasi Transmigrasi
2 Pkt
2 Pkt
99,62
Jumlah Sosialisasi KTM
1 Kgt
0 Kgt
0
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1 Pkt
1 Pkt
99,86
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
7 Pkt
7 Pkt
98,48
Jumlah Pembinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI GAMMAWAR dan NAKERWAN
1 Kgt
1 Kgt
93,64
Jumlah Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
1 Thn
1 Thn
100
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 Unit
1 Unit
80,46
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
6 Pkt
6 Pkt
99,80
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Prasarana KB
41 Pkt
41 Pkt
99,67
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
11 Unit
11 Unit
97,74
Jumlah Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
20 Org
20 Org
98,72
Jumlah Cost Shering PAP Satker (PNPM-MP)
1 Ls
1 Ls
99,85
Jumlah Pelayanan TNI KB Terpadu
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Perlombaan Desa Gampong
10 Kec
10 Kec
100
1 Ls
1 Ls
100
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya
Pengukuran Kinerja
Halaman 6 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
1 Thn
100
Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)
1 Kgt
1 Kgt
100
Rata-rata Capaian Kinerja
3
3.1
89,11
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Transparan dan Bertanggung Jawab Sekretariat Daerah Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
1 Kgt
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
1 Ls
0,49 Ls
49,03
Jumlah Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1 Kgt
0,16 Kgt
16,10
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Ibu Kota Suka Makmue
2 Pkt
1 Pkt
61,22
Jumlah Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)
1 Thn
1 Thn
86,30
10 Kec
10 Kec
99,92
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1 Thn
1 Thn
98,14
Jumlah Pengadaan Rumah Jabatan
1 Unit
1 Unit
99,00
Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat
7 Pkt
7 Pkt
94,65
Jumlah Penyusunan Lakip
1 Kgt
1 Kgt
98,41
Jumlah Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)
1 Kgt
1 Kgt
94,52
Jumlah Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
2 Ls
2 Ls
99,49
Jumlah Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya
Pengukuran Kinerja
1 Kgt
93,64
Halaman 7 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1 Thn
1 Thn
93,80
Jumlah Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2 Kgt
2 Kgt
87,71
Jumlah Penunjang Pengawasan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
1 Thn
1 Thn
77,32
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat
1 Thn
1 Thn
83,56
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari Prvinsi Aceh
12 Kgt
11 Kgt
94,85
150 Org
64 Org
42,81
Jumlah Persatuan Wartawan Nagan Raya (PWN-ABAS)
10 Org
0 Org
0
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan Pendukung Lainnya
12 Kgt
5 Kgt
43,64
1 Thn
1 Thn
62,50
Jumlah Pelatihan Jurnalistik/Pers
Jumlah Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda
Jumlah Rapat Koordinasi Forum Muspida
Pengukuran Kinerja
56 Ls
33 Ls
58,08
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
1 Thn
96,86
Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE
2 Tahap
2 Tahap
97,78
Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
1 Thn
1 Thn
94,67
Jumlah Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)
1 Thn
1 Thn
77,72
Jumlah Penyusunan Analisis Jabatan Sesuai Kemendagri No.35 Tahun 2012
50 Buah
50 Buah
99,98
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemilu Presiden
10 Kec
5 Kec
45,23
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemili Legislatif
10 Kec
7 Kec
65,92
Jumlah Sosialisasi dan Pemantapan Penyusunan Laporan Pemerintah
60 OH
60 OH
99,81
Halaman 8 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Memahami Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari Besar Islam
4 Kgt
4 Kgt
96,50
Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 Ls
1 Ls
98,69
98 OK
49,08
Jumlah Temurama Para Perintis Kemardekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
1 Thn
1 Thn
76,82
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Nagan Raya Ke-12
1 Kgt
1 Kgt
81,56
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemardekaan RI Ke-69
1 Kgt
1 Kgt
90,08
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seremonial
1 Thn
0 Thn
48,42
Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
1 Kgt
0 Kgt
25,20
30.000 Lbr
29.169 Lbr
97,23
5.000 Lbr
4.785 Lbr
95,69
Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan PerundangUndangan
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan PerundangUndangan Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundangundangan yang Baru Lebih Tinggi Jumlah Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahaan Daerah Lainnya Jumlah Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim
Pengukuran Kinerja
200 OK
10 Qanun 5.000 Lbr 15 Qanun
5 Qanun 4.173 Lbr 2 Qanun
45,57 83,45 12,25
5.000 Lbr
4.652 Lbr
93,04
11 Kgt
4 Kgt
35,83
1 Kgt
- Kgt
0
Halaman 9 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan
2 Kgt
- Kgt
0
Jumlah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
1 Thn
0 Thn
34,34
Jumlah Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Tugas Poko dan Fungsi SKPD
1 Kgt
1 Kgt
99,77
Jumlah Penataan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online Melalui Wibsite
1 Pkt
1 Pkt
99,55
41 Unit
33 Unit
80,87
150 Org
136 Org
90,34
1 Ls
1 Ls
72,24
Jumlah Penegasan Batasan Daerah Jumlah Penyuluhaan Hukum Terpadu Jumlah Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum Jumlah Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM
100 Org
- Org
0
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
2 Pkt
2 Pkt
87,31
Jumlah Pendataan Persediaan Barang Pakai Habis SKPK Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
1 Kgt
99,90
Jumlah Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan BMD Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
1 Kgt
99,79
100 Buku
100 Buku
99,81
1 Kgt
1 Kgt
99,72
160 Buku
160 Buku
100
1 Thn
1 Thn
99,99
3.2 Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah Standarisasi Harga Barang dan Jasa
Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Jumlah Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2013 Jumlah Pembinaan Administrasi Anggaran Pengukuran Kinerja
Halaman 10 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS
1 Thn
1 Thn
99,81
Jumlah Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
1 Kgt
1 Kgt
92,29
35 Buah
34 Buah
98,03
1 Kgt
1 Kgt
99,74
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah Berbasis Akrual
150 Buku
150 Buku
100
Jumlah Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014
175 Buah
171 Buah
97,91
Jumlah Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya Jumlah Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Pada SKPK
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD
1 Thn
1 Thn
98,93
Jumlah Penagihan Pajak dan Retrebusi
3 Org
2 Org
72,23
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
3 Pkt
3 Pkt
99,15
175 Buah
167 Buah
95,22
Jumlah Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015 Jumlah Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar
1 Thn
1 Thn
97,21
Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
1 Kgt
1 Kgt
99,27
600 Buku
587 Buku
97,78
Jumlah Penunjangan Operasional PBB-P2
1 Thn
1 Thn
97,37
Jumlah Penyusunan dan Pengimputan KDP dan Mutasi Barang pada SKPK
1 Ls
1 Ls
99,85
Jumlah Migrasi Data PBB-P2
1 Thn
1 Thn
99,17
Jumlah Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
1 Kgt
1 Kgt
99,93
Jumlah Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
1 Kgt
1 Kgt
99,97
Jumlah Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi PAD/PBB
Pengukuran Kinerja
Halaman 11 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM
1 Kgt
1 Kgt
99,69
Jumlah Penelitian SPM, Penerbitan SP2D dan Advilist
1 Kgt
1 Kgt
68,42
150 Buku
150 Buku
99,99
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Upgrade Sistem Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)
1 Pkt
1 Pkt
99,76
Jumlah Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah
1 Kgt
1 Kgt
96,53
Jumlah Pembukuan Penerimaan Daerah
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D
1 kgt
1 kgt
99,98
Jumlah Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah
1 Kgt
1 Kgt
99,80
Jumlah Pengelolaan Koneksi Data Base ke Bank
1 Pkt
1 Pkt
99,75
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Kgt
- Kgt
0
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPK
1 Kgt
1 Kgt
99,98
Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 Kgt
1 Kgt
99,36
Jumlah Realisasi Belanja Modal/LIT 2013
1 Kgt
1 Kgt
99,33
Jumlah Pemeliharaann dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2
1 Thn
1 Thn
99,79
Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU
1 Kgt
1 Kgt
99,96
Jumlah Pemeriksaan Barang Kabupaten
1 Kgt
1 Kgt
99,71
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Pengukuran Kinerja
Halaman 12 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran (STS) pada Sistem Aplikasi Komputer
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
- Kgt
0
Jumlah Evaluasi dan Pengendalian Anggaran
1 Kgt
1 Kgt
96,77
Jumlah Verifikasi SPJ Fungsional SKPK TA 2014
1 Kgt
1 Kgt
99,99
Jumlah Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2013
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan BKU dan Rekening Koran 2013 Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2
10 Buku
10 Buku
99,89
Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2
13 Buku
13 Buku
99,29
Jumlah Pendataan dan Pemetaan Objek Pakaj PBB-P2
1 Thn
1 Thn
76,34
Jumlah Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun
1 Kgt
1 Kgt
99,41
1 Kgt
1 Kgt
99,99
180 Org
5 Org
2,78
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer
1 Kgt
1 Kgt
96,36
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Terbatas
1 Kgt
1 Kgt
54,40
Jumlah Verifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2
1 Kgt
1 Kgt
92,47
Jumlah Penataan Penempatan PNS Pegawai Negeri Sipil
1 Ls
1 Ls
99,62
Anggaran 2013 Jumlah Penatausahaan Bantuan Keuangan
3.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah : Gol. III 80, Gol. I/II 100
Pengukuran Kinerja
Halaman 13 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Penataan Sistem Kenaikan Pangkat
1 Kgt
1 Kgt
99,98
Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian - SAPK
1 Thn
1 Thn
99,92
18 Org
2 Org
12,69
Jumlah Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
2 Org
1 Org
69,50
Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, SAPK dan Kartu PNS
1 Kgt
1 Kgt
99,59
Jumlah Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun, Karpeg
1 Thn
1 Thn
95,42
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pensiun, Penggunaan Gelar Akademik dan Perpindahan PNS
1 Kgt
1 Kgt
99,93
100 OK
75 OK
74,87
13 OK
1 OK
4,83
Jumlah Penataan Data dan Informasi Kepegawaian
4 Kgt
4 Kgt
99,80
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural
1 Kgt
1 Kgt
99,90
Jumlah Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting
1 Kgt
1 Kgt
99,86
Jumlah Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional
1 Kgt
1 Kgt
85,79
24 Pkt
24 Pkt
98,54
Jumlah Penyusunan Renstra - SKPD
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka (Swakelola)
1 Pkt
1 Pkt
97,43
Jumlah Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya
1 Kgt
- Kgt
0
Jumlah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Jumlah Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
3.4 Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Pengukuran Kinerja
Halaman 14 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya Jumlah
25 Buah
25 Buah
100
Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya Jumlah
80 Buah
80 Buah
100
Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya Jumlah
40 Buah
40 Buah
100
Satker Pencapaian Target MDGS 2015 dan Dana OTSUS Jumlah
1 Ls
1 Ls
100
Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK Jumlah
80 Buah
80 Buah
100
Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS
40 Buah
40 Buah
100
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan
40 Buah
40 Buah
100
Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
20 Org
20 Org
100
Jumlah Penyusunan Dokumen Memorendum Program Sanitasi (MPS) Program PPSP
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)
1 Kgt
1 Kgt
95,39
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
2 Pkt
2 Pkt
99,49
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
1 Thn
1 Thn
100
Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
1 Ls
1 Ls
100
Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas
1 Thn
1 Thn
99,92
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1 Ls
1 Ls
93,95
Jumlah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
1 Ls
1 Ls
95,28
Jumlah Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD
3.5 Inspektorat
Pengukuran Kinerja
Halaman 15 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
50 Org
50 Org
99,85
Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
2 Kali
2 Kali
95,79
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
3 Pkt
3 Pkt
99,83
Jumlah Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya
1 Thn
1 Thn
99,98
Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-Undangan
1 Thn
1 Thn
98,44
3.6
Sekretariat DPRK
Pengukuran Kinerja
Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
50 Org
Org
-
Jumlah Ress
80 Org
- Org
0
Jumlah Pentediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK
25 Org
6 Org
24,93
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
1 Thn
1 Thn
100
Jumlah Penyusunan dan Risalah/Notulen
1 Thn
1 Thn
99,51
Jumlah Persidangan/Rapat-rapat DPRK Nagan Raya
1 Thn
1 Thn
96,95
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRK
1 Kgt
1 Kgt
99,61
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
1 Thn
1 Thn
99,00
Jumlah Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan
1 Thn
1 Thn
98,01
Jumlah Kehumasan
1 Thn
1 Thn
90,71
-
Halaman 16 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
3.7
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK
1 Kgt
- Kgt
0
Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Sekretariat DPRK
1 Thn
1 Thn
98,26
Jumlah Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat DPRK
1 Thn
1 Thn
65,22
Jumlah Evaluasi Kenerja DPRK Setiap Lima Tahun
1 Ls
1 Ls
96,16
Jumlah Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRK
1 Thn
1 Thn
100
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pajak
1 Thn
1 Thn
100
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
Pengukuran Kinerja
60 OH
60 OH
100
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi
1 Kgt
1 Kgt
58,00
Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang Dikeluarkan
1 Thn
1 Thn
99,95
Jumlah Indek Kepuasan Masyarakat
1 Thn
1 Thn
99,94
Jumlah Penyusunan Website BP2T dan PM
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Perizinan
1 Thn
1 Thn
99,93
Jumlah Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP)
1 Pkt
1 Pkt
73,51
Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan
1 Thn
1 Thn
99,95
Jumlah Penyusunan Cetak Buku Investasi, dan Visualisasi Realisasi Penanaman Modal
1 Pkt
1 Pkt
70,23
Halaman 17 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
3.8
Kependudukan dan Catatan Sipil Jumlah Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun; Updating dan Pemeliharaan)
1 Thn
1 Thn
100
10 Kec
9 Kec
89,44
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
7 Org
7 Org
95,05
Jumlah Pengendalian Kependudukan
1 Thn
1 Thn
99,99
14 Org
14 Org
Jumlah Pengembangan Data Base Kependudukan
Jumlah Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan Rata-rata Capaian Kinerja
4
4.1
100 83,78
Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk Kesejahtraan Rakyat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Berbasis Pembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan
1 Pkt
0 Pkt
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
2 Pkt
2 Pkt
92,93
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
9 Pkt
9 Pkt
97,53
Jumlah Sosialisasi Sadar Wisata dan Masyarakat Sederhana Kabupaten Nagan Raya
20 Org
20 Org
100
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
73 Org
72 Org
98,95
Jumlah Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara
56 Org
53 Org
94,23
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh
Pengukuran Kinerja
-
Halaman 18 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
1 Thn
91,40
Jumlah Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
1 Thn
99,66
Jumlah Pembinaan PS Nagan Raya Kab. Nagan Raya
1 Thn
1 Thn
66,58
Jumlah Pembinaan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
1 Thn
85,34
175 Org
173 Org
98,60
Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat IPSI Nagan Raya
1 Thn
1 Thn
99,60
Jumlah Pembinaan FORKI Nagan Raya
1 Kgt
1 Kgt
99,99
Jumlah Pembinaan Olahraga Menembak (PERBAKIN)
1 Kgt
1 Kgt
98,04
Jumlah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
1 Pkt
1 Pkt
97,82
80 Org
80 Org
99,94
Jumlah Pembinaan IPORA Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
0 Kgt
0
Jumlah Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya
1 Pkt
1 Pkt
99,73
Jumlah Lanjutan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
24 Pkt
24 Pkt
99,22
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
36 Org
35 Org
96,10
Jumlah Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
1 Thn
99,56
Jumlah Pembinaan Taekwondo
1 Ls
1 Ls
99,83
20 Org
19 Org
97,12
3 Pkt
3 Pkt
98,31
Jumlah Pora
Jumlah Pembinaan Senam Kantor dan Sekolah Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya
4.2 Lingkungan Hidup dan Kebersihan Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Pengukuran Kinerja
Halaman 19 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK+Sharing) Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan/TPA : Sapu Lidi 600 Buah, Cangkul 26 Buah, Sekop Sampah 40 Buah, Serok Sampah 219, Garuk 26 Buah, Topi kerja lapangan 165 Buah, Jaring penutup sampah pada mobil 53 Meter, Senter 4 Buah, Baju Hijau (Mantel) 165 Psg, Kereta sorong 12 Unit, Sapu kerja lapangan 165 Psg
3 Pkt
560 Unit
1.475
3 Pkt
559 Unit
1475
98,74
99,88
99,97
Jumlah Penghijauan Diluar Kawasan Hutan (DAK+Sharing)
3 Pkt
3 Pkt
98,13
Jumlah Penanaman Mangoroove di Kawasan Pesisir (DAK+Sharing)
1 Pkt
1 Pkt
97,93
Jumlah Pemeliharaan RTH
8 Pkt
8 Pkt
99,49
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
40 Pkt
40 Pkt
99,45
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
40 Buah
40 Buah
100
1 Pkt
1 Pkt
96,79
Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana
30 Org
28 Org
94,73
Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran
26 Org
25 Org
94,34
Jumlah Rapat Koordinasi Terpadu
30 Org
0 Org
0
4.3 Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Rata-rata Capaian Kinerja Pengukuran Kinerja
88,92
Halaman 20 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
5
5.1
Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector Dalam Mendorong Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Secara Berkesinambungan Pertanian dan Peternakan Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
2 Pkt
2 Pkt
99,66
Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS
10 Org
10 Org
100
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
15 Pkt
14 Pkt
90,54
Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air
266 Org
266 Org
100
Jumlah Pengadaan Alat-alat Pertanian
1 Pkt
1 Pkt
99,00
Jumlah Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie
1 Pkt
1 Pkt
100
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan (DAK + Sharing)
79 Pkt
77 Pkt
97,73
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan
6 Pkt
6 Pkt
101,99
6 Pkt
6 Pkt
93,99
Jumlah Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kabupaten Nagan Raya
4 Pkt
4 Pkt
99,83
Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
5 Pkt
5 Pkt
99,90
Jumlah Pemberdayaan Puskeswan
1 Thn
1 Thn
100
Jumlah Pemberdayaan UPTD Padang Turi
1 Thn
1 Thn
99,69
Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Rakyat
6 Pkt
6 Pkt
99,68
Jumlah Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)
Pengukuran Kinerja
Halaman 21 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
5.2
Kehutanan dan Perkebunan Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
21 Pkt
20 Pkt
96,19
Jumlah Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK+Sharing)
50.000 Btg
49.120 Btg
98,24
Jumlah Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan Kayu Ulim(GAHARU) DAK + Sharing
11.000 Btg
10.078 Btg
91,62
6.000 Btg
5.908 Btg
98,47
Jumlah Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTNRHL) DAK+Sharing
1 Pkt
1 Pkt
99,00
Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (DAK+Sharing)
4 Unit
4 Unit
99,60
Jumlah Pemeliharaan Tanaman Bambu Kiri-Kanan Krueng Nagan (DAK+Sharing)
Jumlah Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Komodotif Karet
25.000 Btg
23.903 Btg
95,61
Jumlah Penanaman Kelapa Sawit di Pekarangan Penduduk (Prog Nagan
17.100 Btg
16.100 Btg
94,15
93 Org
93 Org
100
1 Kgt
1 Kgt
96,10
30 Buah
30 Buah
99,81
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
9 Pkt
9 Pkt
94,71
Jumlah Penyediaan Bangunan POS Pengawasan Termasuk Diperairan Umum Daerah (PUD)
11 Pkt
11 Pkt
99,52
Sejuta Sawit) Jumlah Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan Jumlah RTH Cukai dan Tembakau Jumlah Sosualisasi Peraturan Perundang-undangan
5.3 Kelautan dan Perikanan
Jumlah Penyediaan Sarana Mobil Patroli (DAK+Sharing) Jumlah Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan Pengukuran Kinerja
1 Unit
1 Unit
96,93
50.000 Ekor
37.670 Ekor
75,34
Halaman 22 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan
6 Pkt
6 Pkt
98,63
Jumlah Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) : 6 Pkt / 2 Klpk
8
8
99,38
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar
11 Pkt
11 Pkt
98,49
2 Pkt
2 Pkt
99,91
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom
36 Unit
35 Unit
97,81
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala Tuha
2 Pkt
2 Pkt
96,42
800 Buah
800 Buah
100
30 Unit
29 Unit
97,75
225 Unit
222 Unit
98,60
50 Org
50 Org
100
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)
2 Pkt
2 Pkt
95,21
Jumlah Pembuatan Kolam/Tambak
9 Pkt
9 Pkt
99,47
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
13 Pkt
13 Pkt
98,91
Jumlah Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
40 Org
39 Org
98,69
Jumlah Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan
10 Org
10 Org
99,83
Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perikanan
Jumlah Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan Raya Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Brukuran Kurang Dari 3 GT
untuk Perairan Umum Daratan (PUD) Jumlah Alat Penangkapan Ikan Jumlah Pengembangan Pembinaan Lembaga Adat Laot
5.4
Perindustrian, Perdagangan dan Perkoprasian
Pengukuran Kinerja
Halaman 23 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi
25 Org
25 Org
99,69
Jumlah Pembinaan Koperasi Kab. Nagan Raya
1 Pkt
1 Pkt
100
Jumlah Pasar Murah Menjelang Hari Raya
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional
9 Pkt
9 Pkt
98,90
Jumlah Perencanaan Dana OTSUS Tahun 2014
1 Pkt
1 Pkt
96,83
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten
30 Org
30 Org
99,55
Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM)
30 Org
29 Org
97,93
Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah
58 Org
58 Org
99,59
1 Ls
1 Ls
99,92
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
40 Org
40 Org
100
Promosi Hasil Industri Kecil Dalam dan Luar Daerah
14 Org
14 Org
99,99
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
6 Unit
6 Unit
99,83
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
1 Pkt
1 Pkt
99,84
27 Pkt
25 Pkt
94,01
273 Pkt
267 Pkt
97,73
61 Pkt
60 Pkt
97,75
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
2 Ls
2 Ls
99,17
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
1 Pkt
1 Pkt
99,97
Jumlah Monitoring, Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah
5.5 Bina Marga
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 Jumlah Pembangunan Jalan Jumlah Pembangunan Jembatan
Pengukuran Kinerja
Halaman 24 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 Ls
0 Ls
0
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
8 Pkt
8 Pkt
99,58
Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
1 Pkt
1 Pkt
99,63
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigas
6 Pkt
6 Pkt
100,48
Jumlah Swadaya Masyarakat untuk Pengairan
2 Pkt
2 Pkt
99,49
Jumlah Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai
14 Pkt
14 Pkt
97,30
Jumlah Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang
106 Pkt
104 Pkt
98,14
Jumlah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badanbadan Sungai
1 Thn
1 Thn
99,95
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
14 Pkt
14 Pkt
98,14
Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Pekan Nasional (PENAS) Jawa Timur dan Rembung KTNA TK.Nasional
1 Ls
1 Ls
99,97
Jumlah Hari KRIDA Pertanian
1 Ls
1 Ls
100
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluh (DAK + Sharing)
5 Pkt
5 Pkt
93,83
69 Org
64 Org
92,60
5.6
Pengairan, Irigasi dan Rawa
5.7 Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
Jumlah Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian Rata-rata Capaian Kinerja Pengukuran Kinerja
96,79
Halaman 25 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
6
6.1
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau Rumah Sakit Umum Daerah Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
1 Pkt
2 Pkt
200,65
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya
1 Pkt
1 Pkt
99,68
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 (3 Unit, 1 Paket)
4
4
99,38
Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
5 Pkt
6 Pkt
125,46
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU)
1 Thn
1 Thn
86,98
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit
3 Org
3 Org
100
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
2 Pkt
2 Pkt
99,07
12 OK
12 OK
1 Pkt
1 Pkt
99,99
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya
17 Pkt
17 Pkt
99,35
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
42 Pkt
42 Pkt
98,82
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 Thn
1 Thn
91,40
Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji
7 Org
7 Org
100
Jumlah Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat
28 Org
28 Org
100
Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM dan IRT
15 Org
15 Org
99,66
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan
100
6.2 Kesehatan dan Puskesmas Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Pengukuran Kinerja
Halaman 26 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Pelatihan Manajemen Distribusi Obat di Puskesmas
14 Org
14 Org
100
Peningkatan Pemakaian Obat Rasional pada Petugas Kesehatan di Puskesmas
28 Org
28 Org
100
Jumlah TOT Penyuluh Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Bagi Petugas Kesehatan
28 Org
27 Org
98,07
Jumlah Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
28 OK
28 OK
100
Jumlah Pelatihan Penyempurnaan Pengkajian Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
14 Org
14 Org
100
Jumlah Palang Merah Indonesia (PMI)
2 Pkt
2 Pkt
100
Jumlah Siaga Kesehatan di Pos Lebaran
3 Org
3 Org
100
460 Org
460 Org
100
Jumlah Pelatihan Save Injection Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kasus
20 Kasus
20 Kasus
100
Jumlah Pengendalian Penyakit ISPA
14 Org
14 Org
100
Jumlah Pelatihan Diare Bagi Petugas Puskesmas
14 Org
14 Org
100
Jumlah Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program
15 Petugas
15 Petugas
99,95
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)
10 Org
10 Org
96,02
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)
10 Org
9 Org
94,64
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)
10 Org
10 Org
95,18
8 Pkt
8 Pkt
98,02
12 Pkt
5 Pkt
38,73
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional
Pengukuran Kinerja
Halaman 27 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
1 Pkt
1 Pkt
100
Jumlah Pembinaan organisasi Profesi Kesehatan dan Kegiatan
1 Ls
1 Ls
99,94
Rata-rata Capaian Kinerja
7
7.1
100,62
Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam Mendukung Kabupaten Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi Kawasan Barat - Selatan Aceh Pertambangan dan Energi Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
1 Pkt
1 Pkt
99,95
Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Galian Golongan C
1 Kgt
1 Kgt
100
Jumlah Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi Pertambangan Mineral dan Batu Bara
1 Kgt
1 Kgt
99,92
Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di
1 Thn
1 Thn
100
Jumlah Penataan/Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi
15 Buah
15 Buah
100
Jumlah Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan Raya
7 Pkt
7 Pkt
98,90
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan
3 Pkt
3 Pkt
99,17
Jumlah Pengawasan Migas
5 Keg
5 Keg
100
Jumlah Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan dalam Kabupaten Nagan Raya : 10 Lap, 10 Peta
20
100
Jumlah Pengadaan Alat-alat Survey
1 Pkt
1 Pkt
99,51
Jumlah Survey Potensi Air Bawah Tanah pada Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
1 Kgt
99,72
Rata-rata Capaian Kinerja Pengukuran Kinerja
20
99,74
Halaman 28 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
8
8.1
Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai Gerbang Udara Masuknya Wisatawan Domestik dan Asing di Kawasan Barat - Selatan Aceh Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 14 Pkt, 2 Unit
1 Pkt 16
1 Pkt 16
98,63
Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1 Pkt
1 Pkt
75,21
Jumlah Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum
1 Thn
1 Thn
90,62
Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan
2 Ls
- Ls
0
97 Org
72 Org
74,71
Jumlah Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya
1 Thn
1 Thn
99,69
Jumlah Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
6 Pkt
6 Pkt
98,05
30 Unit
30 Unit
100
Jumlah Pemasangan Guard Driil
1 Pkt
1 Pkt
97,14
Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 Kgt
1 Kgt
99,61
Jumlah Penertiban Lalu Lintas
Jumlah Pengadaan Traffic/Krucut
Rata-rata Capaian Kinerja 9
99,78
84,86
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah Daerah
9.1 Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pelatihan Pengelolaan Keuangan para SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya Rata-rata Capaian Kinerja Pengukuran Kinerja
1 Kgt
1 Kgt
100
100
Halaman 29 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PINGKAT CAPAIAN
1
2
3
4
5
6 = 6/5*100
10
Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap Kecamatan Berdasarkan Potensi, Keunikan dan Karakteristik Wilayah
10.1 Tata Kota dan Pemukiman Rakyat Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan
8 Unit
96,34
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor : 15 Pkt / 40 Unit
55
53
96,74
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
89 Pkt
83 Pkt
93,11
5 Pkt
5 Pkt
97,13
14 Pkt
13 Pkt
93,51
3 Unt
3 Unt
98,43
Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan Pembangunan Pagar Perkantor Pembangunan Pos Keamanan Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 6 Pkt, 132 Unit RLH Jumlah Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi
138
131
94,97
1 Pkt
1 Pkt
98,44
Jumlah Penataan Ruang Luar (Exterior)
13 Pkt
12 Pkt
94,23
Jumlah Penataat Ruang Dalam (Interior)
2 Pkt
2 Pkt
99,1
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman
1 Ls
0 Ls
45,13
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih/Air
13 Pkt
13 Pkt
96,71
Jumlah Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga
52 Pkt
51 Pkt
97,84
Rata-rata Capaian Kinerja
Pengukuran Kinerja
8 Unit
92,44
Halaman 30 - 30