Public Expose 8 May 2013
Bisnis utama kami adalah pengembangan dan pengolahan produk perkebunan guna diproses lebih lanjut untuk konsumsi global
Crude Palm Oil Palm Kernel Oil Panel Engineered Doors Engineered Floors
72% 28%
96%
4% Industri Kelapa Sawit Produk Kayu
Kami memulai perkebunan kelapa sawit pada tahun 1997 melalui akuisisi 19.766 ha di Kalimantan Timur, dan terus berkembang menjadi...
>170.000
5 PKS + 1 mulai operasi Januari 2015
200 ton/hari
hektar
2.000.000 7,1th Usia tanam rata-rata
Kernel Crushing Plant
ton/tahun
40.000 ton storage
DSN membukukan pendapatan Rp 4,90 triliun di tahun 2014, dengan pertumbuhan EBITDA sebesar 51%
Rp
(Rp miliar)
1.339 EBITDA
4.898
miliar
2.778
2011
in 2014
3.411
2012
3.842
2013
2014
(1)
Total (Rp miliar)
2011
2012
2013
2014
Penjualan Bersih
2.778
3.411
3.842
4.898
665
666
888
1.339
24,0%
19,5%
23,1%
27,3%
374
252
216
650
13,5%
7,4%
5,6%
13,3%
EBITDA
% margin Laba Bersih % margin
(Rp miliar)
1.339
888 665
666
2011
2012
Industri Kelapa Sawit
2013
2014
Produk Kayu
(1) Segmental EBITDA sebelum konsolidasi, total EBITDA setelah konsolidasi
Kinerja operasional kami terus meningkat karena profil umur tanaman yang menguntungkan dan disiplin agronomi yang tinggi (‘000 ton)
1.241
1.376
391
336
1.020 257
741 189
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
53
2014
18,2
43
13,5
36 24 2011
2012
2013
2014
2011
-
2012
2013
2014
Perkebunan kami berlokasi di Kalimantan Timur, Barat dan Tengah, dengan konsentrasi lahan tertanam saat ini di bagian timur
Papua Kalimantan Utara
62.779 Ha Planted
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
108.813 Ha Planted/ Unplanted = 5.000ha
Unplanted
Posisi Desember 2014
Perkebunan kami yang paling berkembang saat ini berada di Kaltim, seluas 56.000 ha dalam satu hamparan dengan 5 pabrik CPO di dalamnya, yang sebagian besar sudah bersertifikasi RSPO dan ISCC
PKS 6
DWT
PKS 3 PKS 2
KPS DAN
DIN
PKS 7
SWA PKS 4
PKS 1
Existing CPO Mills Under construction CPO Mills
RSPO certified
ISCC certified
Sekitar 43% lahan tertanam adalah young mature
Maturity Profile (Ha)
20
21
25
27
27
24
11
15
20
2013
2014
2015E
Immature
Young mature
Prime Mature
Pencapaian operasional yang baik melalui implementasi best practices konsep-konsep agronomi FFB Yield (ton/ha) 26,2 18,3
DSN
CPO (ton/ha) 6,3
4,2
Average peers
OER (%) 23,9 22,5
DSN
Average peers
DSN
Average peers
Cash cost produksi CPO kami di tahun 2014 naik 10%, sejalan dengan kenaikan upah dan harga material
Rp
3,7
Rp juta/ton
3,7
3,4
Juta/ton Tahun 2014
2013
2014
Pupuk
Tenaga kerja
Milling
Lain-lain
* diluar pembelian TBS
DSN juga merupakan produsen produk kayu terkemuka dengan merek terkenal dan hubungan yang kuat dengan pembeli global
450.000 3 m /tahun kapasitas
4.000.000 2 m /tahun kapasitas 16 Tahun
10 Tahun
18 Tahun 12Tahun
12 Tahun
9 Tahun 13 Tahun
8 Tahun
Penjualan dari produk kayu kami meningkat melalui produkproduk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi
(‘000 m2)
(Rp juta/m2)
1.364
1.374
0,37 0,31
2013
(‘000 m3)
2014
134 * 73
2013
2013
2014
4,37
(Rp juta/m3)
3,97
2014
* Di luar kerugian kebakaran
2013
2014
Belanja modal pada tahun 2014 sebesar Rp 816 miliar, terutama digunakan untuk penanaman tanaman baru dan pembangunan pabrik
5 –5,5
$
ribu/ha
Rp 816 miliar
cost to maturity
8%
43%
49%
$
18
juta
untuk tiap 60 ton/jam PKS
Tanaman baru Pembangunan PKS Infrastruktur penunjang
Komitmen terhadap CSR merupakan bagian integral dari pertumbuhan bisnis kami
Q&A
Disclaimer Presentasi ini dibuat untuk keperluan Public Expose Tahunan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (“Perseroan”) tahun 2015. Presentasi ini mengandung pernyataan tahun mendatang yang bisa mengandung risiko dan ketidakpastian. Kinerja dan hasil-hasil sebenarnya dari perkiraan tersebut mungkin akan berbeda dengan apa yang diungkapkan, sebagai akibat dari faktor risiko, ketidakpastian dan beberapa asumsi yang dibuat oleh manajemen. Meskipun perkiraan itu dibuat dengan asumsi yang benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa apa yang diungkapkan dalam presentasi ini akan sesuai dengan pencapaian kinerja Perseroan. Data-data yang ada di presentasi ini berasal dari Perseroan, kecuali dinyatakan lain, Data tersebut disediakan pada tanggal presentasi ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Informasi dalam presentasi ini belum diverifikasi secara independen. Tidak ada representasi, jaminan, baik tersurat maupun tersirat, yang dibuat dan tidak ada ketergantungan yang dilakukan atas kelayakan, akurasi, kelengkapan atau kebenaran dari informasi dan pendapat dalam presentasi ini. Tak satu pun dari pihak Perseroan atau agensinya atau penasehat, atau afiliasinya atau perwakilannya yang berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan ini dan tidak satupun dari mereka yang memiliki tanggung jawab (dalam kelalaian atau sebaliknya) atas kerugian yang timbul dari setiap penggunaan presentasi ini atau isinya atau akibat lain yang timbul terkait presentasi ini. Presentasi ini juga berisi data statistik tertentu dan analisis yang telah disiapkan oleh Perusahaan dan/atau sumber lainnya. Banyak asumsi yang digunakan dalam penyusunan Informasi Statistik, yang bisa saja tidak ditampilkan di sini. Dengan demikian, tidak ada jaminan yang dapat diberikan untuk akurasi informasi statistik, ketepatan atau kelengkapan dan juga apakah informasi statistik didasarkan pada kondisi pasar sekarang atau kinerja pasar masa depan. Presentasi ini maupun isinya tidak diperbolehkan dipakai untuk kepentingan lain tanpa seijin Perseroan.