{s
PT SEIIMAT SEMPURNA TbK.
I
IV]ANUFACTURER OF AUTOIVOTIVE PARTS
MEI\IBER OFADR GROUP. AUTOI\,4OTIVE DVISIoN wsm6ADF J.PluitRayatNo
lt* i't'
I
Jakanal444o ndonesia, Fhone (622r)6610033 6690244 Fd r{622r)6696237 Kapuk KamarEayaNo. ss, Jakarta 14470 lndonesa prrone 16221)555i646lHunitnc),Fax:t622115s51s0s Komp€k ndusr ADF Desa Kadujaya, curuq Ta.seranq 1salo, Banten ndonesia, phone: (622r)59s a3ss (Hunrfo) Fax (6221)ses.4,1i5
J
wwwadrsroup.com
E mailr
[email protected]
conr
expon@adr{oup com
PT SETAMAT SEMPURNA TbK PIAGAM AUDIT INTERNAT
1)
PT SETAMAT SEMPURNA TbK INTERNATAI.JDIT CHARTER
1,
PENDAHULI]AN Plaganr
1)
inidikeluarkan dan diaturoteh
l
Peraturan IX.t.7 Lampiran (eputusan Ketua BAPEPAM&LK No.KEP 496/BLl2008 tanssa 28 Nopember 2008 tenta.€ pembentuk.n dan Pedoman Penyusunan Pla8am Untt Audit tnternat
2)
Peraturan Pencaratan No t-A pT Bursa Efek lndonesia No. Kep 00001/BEt/01-2014 tangEa 2o lanuari 2014 tentang Pencatat.i Saham dan Efek b€6ifat Ek!itas Selaia. Saham ysne D jerbirka. o eh
INTRODUCTION
Ihls Charter is issued !nder.nd shat be Boverned by: Fegulatlon of Bapepam and LK No. tX,l.7, Appendix to De.ision of the Chairman of Bapepam&LK No kep-496/8L/2008 dated 28 November 2008, reBarding Estab ishmeit and cuide ines for
1.
rrPp. . .el . A_di-. I ".on ot I F, "..-. o. 2. LstinC Reg!latlon No, t-A The ndonesja Stock Exchanse No. Kep 00001/BEt/O1 2014 dated lan!ary 20, 2014 regarding
Ltsring of Shares (Stock) and Eq!ity Type Securities Other Than Stock issued
Perusahaan Te.catat.
bythe L:sted Company
Piagam ini menyediakan keraiska kerja bagi pe aksan.an audit internal di PT Selamar Sempurna Tbk (perlsahaai) dai telah dkerujutoleh Dewan Komisarisdan Direkst.
Iujuan utama piagam ini unr!k menentukan
. . .
dan
This charter provides a framework for the condud of
iiternal a!dit in PT Setamat Sempurna Tbk hhe Company) and has been approved by the Board of Cornmlssloners and Board of Directors. This Charter prtmarity airns
Peran DivisiAudit tniernat perusahaan.
Ihe
.
Tujuan dan ruang lin€kup Divisj Audit tnternai Per!sahaan. Posisi Dlvisi Audlt t.ternat da am perusah.af, akses ke berbasai dokumen, depaftemen dan kesiatan, tangB!ng jawab dan akuntabitirds
Sangatlah penting piagam int diamati dan diinrplement.sikan de.Ean inteBrtas, ketekunan da. konsistensi yangtinggi.
Dengan mempertimbanekan
.
ro def ne and estab ish:
Role of the tnterna Audit Division of the
Ihe objectlves and scope of the lnternat Audit Dlvision to the Company The nter.a Audit Divsont position withjn the Company, its access to vartous re.ords, depa.lments and acttvities, tts responsibi ity a.d acco!itab lity
It is impe.ative that the Chaner be observed and implemented with the htghest degree of ntegrity, diliBef ce, and conslstency.
hal tersebut
Dewan
(omisaris dan Dlreksi menetapkan pta8ah Audir nternal Perusahaai sebagaim.na didefinistkan sepe.ti di baw.h
ln
.onsideratlon
of the foregot.B, the
Board of
Commissioners and Board of D rectors ofthe Company
hereby slipulates
the
Company's
Charler as deflned here!nder
.terna
Audit
PI
SELAMAT SEMPURIVA TbK,
Y 5
MANUFACTURER OF AI-]TOI\,IOTIVE PARTS ME[,IBER OF ADR GROUP. AUTOI4OTIVE D VISION wismaAoB
Jl
J
PluitRayarNo
r
Jakada14440 ndon€sa phone
(62
ii,lil|jt'
21)6610033-6690244.
Fax
(6221)66!6237
Kapuk KamaiAaya No.33, Jaka a14470 r.donesa Phone (62 2r)555 1646 (Huninq), Fax r1622r)5SSt9O5 Kompek ndusr ADR. Desa Kadulaya, CLrug Taiqeraia 1s310, Banlen nd.nesia phone: (62 21)ss8 €a3 (Hunriio) wwwadrcrolp E ma I : .dr@adr srcup exp.n@adr qfoupcom
com
.om
2-
2l TUIUAN
Audit lnterna adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan fossuro,.e/ dan kons!ltasi yais bersifat independen dan obyektif, de.8.. t!ju.n untuk meninskatkan nilai dan memperbaiki operasiona perusahaai, melal!i pendekatan yanB s steh.t s, derCan
cara
menSeva
uasl dan meni.Skatkan
elekt vitas
Fax:(6221)s934415
OBJEqIVES
internal Auditing
is.n
lndependent and objective
asuran.e a.d .onsutation activity designed to
add
value and improve an organizationrs operatiors, by utiizinB a systematic inethodology for evalLrating and improving the effectiveness of risk manaBement, .ontro , and Eovernance processes
manaiemen risiko, pensenda ian, dan proses tata keola
3)
STRUKTUR
1)
Dlvisl Audlt
2) 3)
STRUCTURE
1)
The lnternal Audit Dlv sion is led by the Nead of
Kep. a Divisi Audit nterra diangkat da. diberhentikan o eh Direktur Utama atas peretujuan Dewan (omisarisl
2)
Dlrekt!r Utama dapat memberhentlkan
3)
The Head of lnter.al Aldit Dvision ls appointed by the President Dlrector wiih the app.ovalofthe Board of Commlss oners; The President Director can dismlss th. Head of nterna! Audit Dlvision after obtaining approval from the Board of commissioners, lf th€ Head of the lnternal Audit Division does not meet the requlrements as stipulated by reBU ation .nd or failed to do his/her asslsned tasks,
Internal dipimpin
o eh seorang (epa
A!dit lnternal, setelah meidapat
a
Kepala
peretujuan
Dewan Komisarls, jika Kepaa Divisi Audit lnterna tidak memenuhi persyaratan sebaBal Audltor Divlsl Audit lnternal sebagaiman. dlalur da am peraturan ini dan atau sasaL atau tidak cak.p menjalaflkan
4)
5)
Kepala Divisi Aud t nterna secara adminlstr.t f beftangg!ng jawab dan melapor kepada Dtrekt!r Utama dan secara fungsion. berlanggu.g jawab dan melapor kepad: Dewan Komisars dar Komlte
4)
Auditor yanB duduk dalam Divisi audit lnternal bertansBuns jawab secara langs!.C kep.da Kepa a Divisi Aud t lnternai.
5)
The Head of l.ternal Audlt Division shal report admlnistrative y to the President Director .nd functionalV to the Board of CommissioneB and Audit Committee;
Auditors withln the nter.al Audit Divlsion dre respo.sible and reporls to the Head of l.ternal
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DUTY AND RESPONSIBILITY
1)
1)
compiling
2) Mensuil dai
2)
Reviewlng and eva uatins
3)
3)
Pe.formlns audit and assessins the efficiency a.d effectiveness in the area of finance, ac.ountlig,
Menyusun dan mel.ks.nakan rencana Audit Lnternal . mereevallasi pe aksan.an pense.daLian interen dar sistem manaiemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan; melakukan pemeriksaan dan penllalan atas efisiensi dan efektivitas di bldans keuangan, akunt.nsl,
..d
performins annual lntern.i Audlt
the operarion of
:'re,'d (o_r'ol d .,.1 r"1dBene, " accordance to the Conrpany's policy,
operasiona, sumber daya manuria, pemasaran,
ope.ation, human
teknologi informasi dan kesiatan lainnya
informatlon te.hnoloAV and other activities;
marketlnB,
It
PT SELAMAT SEMPURNA TbK.
f,
3
I\,IANUFACTURER OF AUTOMOT]VE PARTS N,lEMBER OF ADR GROUP. AUTOI\,IOTIVE DIV SION wsmaADR.J PulRayarNo 1,Jakanat4440 tndonesa phone
: (62 21) 661 oo33 669 02,44 Fax. (6r.11)6696137 KapukKama RayaNo 33 Jakarrar,1470 ndones,a, Phons: (62 2r)s55 t646 (Hunlfq) Fax (622r)s551s05 tumpek rndusriADB, Desa Kadulaya cutuq, ranceran! lssr0 Banten tndonesa phone 162-211ssa4Be ftu.tins) www.adr qroup E mai : adr@adrsroup com. export@adFqrcup com
J
coh
4) Memantau,
mensanalisls dai hel.porkan lanj!t perbaikai yang te ah
4)
pelaksanaan tindak s)
Memberikan saran
perb.ik.. dan rformasi
Va.g
obyektif tentanB ke8iatan yafg dlper ksa Mernbuat aporan hasi audit
dai
8)
e) 10) 11)
for
Provide sug8estlons
6)
objedive informatio. regarding activiti€s that are investlBated withiir all levels of the managementi Prepare A!di Report for submlssion to the
laporan tersebut kepada Direkt!r Utama dan Dewan (omisaris dan/atau (omite Audit 7)
Monltoring, ana yzinB, and reporting the progress
s)
pada
me.yanrp. kan
I (62"21)5es
of recommended action perfo.mance;
sem!a tingkat manajemen, 6)
Fd
Preslde.t Director. Board ard/or Audit Committeej
mprovement
of
and
Commissioners
lvlemastikan bahwa manajemen te ah mengimplementasikan perbaikan yanS disepakati den8an tepat waktu, meakukan pekerjaa. tlidak lanjlt yang dlperukan oleh Audit nterna untuk npm" rr ", b"Lw" p"rboilo, " dl I " I dooi, efektif dan iepat waktul
'/\
Memeriksa
pe aks.nad, menseva pengenda ian lnterna dan sktem manajemei ris ko sesuai denBan kebljakan per!sahaan) Sekerja sama dengan (ohlte Auditj
8)
e)
menyusun program untuk mefEevaluasi mutu keSiat.n audit int€rnalyaig di akukafny.; _e dtu or peaF i ..cr I dpdb l" d pe' u c
eva uate the implefientation of inrer.a in accordance wlth company po icy; Work toeether w th ALrdlt Cohmitteel
10)
Deveoping prog.am
dan
to
uasi
Aldit lnternal dan staf audit yanE dirunjuk !ituk melakukan review kh!sus atau a!dit, berwenang unt!k: Menriikl akses gratis dan tak terbatas ke semua
1)
dapdle-F,
ool rp.
a.d
to
eva
uate the quality of
lnternal aodit action which ls performed by lt; 11) Performing speciaL audit, if necessarV.
5,
Kepa a
Test
control and risk man.eement svstems
'u\
WEWENANG
Ensure that managemenr imp emenls the agreed improvehents on a timely basis, pe ormlng such foLow up work as lnterna Audit deems necessarV e.s!re the improvements are adequate,
AUTHORITY
The Head of lnterna A!dlt and audit staff engaged to undertake spec . review or:!dit, are authorlzed to:
1)
ou.-. dporo, I'io.ad.:
properti dan karyawan, yang re evan den8an kl.erja
Nave free and unrestrlcred access to a I dep.rtments, records, books, accourts,
2)
informatlon, propertles and personnel, retevant to the performance of audit f!nction at anytime; Obtain the .ecessary assista.ce of pertonnel in the departnrert where audit ream performs
Mendapatkan baniuan ahll, profes onal dan ain a I di mana dianggap perlu dari da am atau uar
3)
Obtaif a*lstan.e of specia isrs, professionah and
4)
Berkomunikasi secara la.gsuns densan Direksi, Dewan Komisaris, da./atau Komtte A!dit serta anBgota dari Direksi, Dewan Kom sarh, d.n/atau
4)
s)
Mengadakar pertemuan
fungsl audit setlap saat;
2)
N4endapatkan bantuan
karyawan
3)
di
yana diperluk.n
departemen
di
mana
tim
dari
aldlt
me ak!kan audit,
ftrti.
densan
Direkst,
Dewan Komisaris, dan/atau (omite Audit;
6)
Mengkoordinasikan kesiatan mereka denBan kesiatan auditor eksterial.
olheE where co.sidered ne.essary from within or outside the company Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissionets and/or Audit Committee and member o1 the Board of D rectots, Board of Commissloners,.id/or Audit Committee:
s) Coidud res! ar
meetinss with
the
Board of
Directors, BoErd of Commissione6, andlor Audit
6)
Coo.dinate their activities with the activities of externalaudltors.
44rs
PT SELAMAT SEMPURNA TbK.
Y
I
[,lANUFACTURER OF A1JTOI/]OT VE PARTS N,1E[,4BER OF ADR GROUP . AUTOI\IOTJVE DIVLS]ON
1i:ill'f,'
wsmaADR.J PurBaya No r,Jakana14440.lndonesa prrone:162-2r)661oo33 669 0244 Fax.: (62 21)669 6237 Jr Kapuk Kama Baya No 33 Jakarta 14470 ndonesia Fhone: (62 2r) 555 1646 (Huntiio) Fax. (6, ,1) 55s lsos Komprek rndustriADF, Desa KadLlaya cutuo, rangerang ts8lo Banlen Indonesa phon6 (622r)593433s(Huntnq),Far:16221)59s.1415 wwwadrqroup.om E mai : adr@adr!rcupcom. expod@adrqrouD com
6,
KODE
ETt(
6,
CODE OF ETHICS
Auditor internal diharapkai menerapkan da.
lnterna a!dito.s are expected ro apply aid uphold the
menjunjuns tlnggi prinslp prlnsip berlkut: 1) lntesrltas
1)
lntegrltas a!ditor
inte..al membuat
lntegrity The integrity of i.tern.l auditors establishes trLrst and thus prov des the basis for reliarce on their
keper.ayaan
dan dengan demikian memberikai dasar urtuk menar!h kepercayaan pada penilaian mereka
. .
.
.
Melakukan p€kerjaan dengan memegane teBuh prlnsip kejuj!ra. da. be rtanssu ic jawa bj \,4F
p
rd r h p-."' ,d ' 8 ae dpo'tor
den8an peraturan y.ns ada;
'
Perform
.
d
Understand
hukum atau terlibat dalam keg atan yang mendiskreditkan profesl audit internal ata!
.
per!saha.n; Mernaluhi dan berkontribusi terh.dap
.
t!j!an
perusaha.n.
2)
2)
Obyektlfitas
Audlt lnternal me.unjukkan tingkat
tertingg objektivitas p.ofesiona dalam meng!mpulkan, mengevaluasi dan nrenskom!nlkasikan informas tentang aktivitas atau proses yang diperiksa. Auditor interna membu.t PenilaiEn seimba.B d.rl semua keadaai yang relevan dan tidak terlalu dipensar!hl oeh kepentinsan sendiriata! oleh orans lain da ad membeit!rk penilaian.
. lldak
boleh terlibat dalam sktivtas .tau
perusahaan,
Tidak boeh menerlma apapu. yans dapat
.
mempenSarL,hi peni aian prof esloia ; Harus menBUnCkapkan semua fakt. yans harut
3)
ations and report
make a ba anced assessment of a I the re evanr c rcumsta.ces and are not uiduly inf uenced by I
.
c' oun '- ".p '\ o. o, ollP'\ '
to. I I
Must not do any activities or re arionsh
that may affect judgment adveBeV.
'g p5
This
ln.udes a.tivities or reationships that may
create conf ict a8ainst the
. .
company's
Mlst .ot a.cepr anything that may affect professional ludgment,
Mlsr
disclose
al
facts that have
to
be
known, whkh if nor disclosed, maV cause distortion n the reporr
diketahui, yang jika tldak dlunskapkan, dap.t menyebabkan distoui
regu
lnternal auditors exhibit rhe highest teve of professiona objectivity in gathe.lnB, evaluatins and communicatlnC ifformation abo!t the activity or process beinS exam red. lnternal auditors
menjadi tidak wajar. Hal ini
.
the
Objedivity
h!bunBan yang dapat mernpenBaruhi penlaia.
jug. termas!k aktivitas .t.u hubungan yang dapar men mbu kan konflik densan kepeitinsan
I dlties wth a f rm princip e of
accordinEto sald reg! alionsj Prohibition of involvement n any activirles that are against the aw or involvement in any actlvities that dis.redit the internal a!dit or the companV; Understand and co.trlbute towards the compa.yis goa s.
.
Tldak ter ibat d. am ke8latan yans mela.gCar
a
honesty and responsibllity;
a
pel.poEr
Kerahasiaarl
Audit lrternal mengharSal nial dan kepemilik.i
nternal auditors respect the va ue and owiership
ridak
of lnformatlon they receive and do not discose
mengunEkapkan informasi tanpa otoritas yang tepat kecuali ada kewajiban huk!rn atau profesiona u.tuk melakukannya.
informat on witho!t approprlate authority !nless thereis a lesa or profesrionalobliEation todoso.
informasl yang mereka terima
.
dan
Menjaca kerahasiaan dan berhati hati dalam menss!nakan & mengolah nformasi/data yaie
.
Vai.'di. p,rp,I d.d F.p'i u"-c dnd p'o e. , e n o rdr,o
'/dd
d
n
g
PT SELAMAT SEMPURNA TbK.
t
MANUFAC IURER OF AUTOIIOT]VE PARTS MEMBER OF ADR GROUP. AUTOI\,IOTIVE DIV SION
wismaADR J PullRayarNo 1,Jakana14440 Lnd.nesa phone : {62 21) 661 0033 66s 024.4, Fax 162 21) 66s ex1 Jr Kapuk Kama BayaNo.33 Jakarta14470 ndonesa, phone: (62.21)sss r646 (Hunlnq). Fax. (622r)555r905 KompekndlsrADR.DesaKadulayacLrugTanselanslssl0,Eanlen rndonesra phone : 162 21) 5ss 43ss lHuntins) Fax.: (62.21)5es aat5 www.adrgroup c.m E ma i :
[email protected] [email protected] coh
.
dlperoleh da am bekerj.;
yang dapat bertentangan huk!m.
maY 8o aBa
4)
penSetah!ar, keah ian, dan penga am.n yans dibutuhkan da.m
.
BFauCd.
oi
audit lnternal oio"nB/ d\" oi
ilmu, keteranrpilan dan
ama.
'yo yans
Me akukan jasa
kepada
.
.
Peraturan audlting yang berlak!i MeninCkatkan keah ian, kemampu.n se.ta
.
.udlt internal men8ac!
d.rl l.s. yang diak!kan sec.r.
PERSYARATAN UN-TUKAUDITOR
1)
.
ana nr1 pu
7.
aw.
work in the areas/services in which the indivldual has the appropriare knowled8e, skils and experiencei Perform the intern. audit, refetri.g to the auditinE reBu ations that app yj lmprove the skils, abi ities and the qua ity of the services contlnuo!sly.
terus
INTERNAL
nstthe
Competencv l.terna auditors apply the k.owledge, skih, and experlence needed in the performaice of interna
.
kualltas
7,
i
penga
Must not utiize the informatlor for one's own personal cains or other reasons that
'
Auditor inter.a merggunakan Pe aksanaan jasa
the workp ace
.
Tidak boleh memanfa.tkan i.formasi !.t!k l-pe rl r Ed' olbddr dra- .aoF r Bd or ..)d
REQUIREMENT FOR INTERNAL AUDITORS
Memliiki integrtas dan perllskLr y..g profesionat, independen, jujur dan obyektif dalam pe akranaan
1)
2l MFailli o"n8"r"-u.- oo oe .8. d- d ' mF B-, . teknis audit dan dislpin im! lain yang re evan
2)
Possess hlBh integrity and act professtona ty, independent, honest and objedive in the conduct Know
ed8eable
and
experienced
in .!dit
techniq!es.nd other relevart disclplines req!ired
densan bidanB tugasnya;
for his/her duties;
3) MemiLiki
3)
4)
pengetahuan tentang peratlran perundang-undansan dl bid.nE pasar modal d.o oe-at-,an pF,Jnddn8 u-dd-8.. -rldir di-nld; Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunlkasi baik lisan m.upun tertu is se.ara
4)
Have capabiity to interact and communtcate effe.tlve y both verbal y.fd in wriri.8,
Memat!hi sta.dar profesi yang dikel!arkan
s)
compy with professional standards Aldit Assoctat on; Lo10'/s r,,1e l pndla,o'coo.ot 1,.\ shal maintain the confldentialry of lnformation . d/o. dd".. or.o ro orpd, y the cond!.t of its dltles aid .esponsibiities except whe. required bV law or demanded bV a
5) 6) 7)
8)
oteh
lkatar Audit lnter.a ; Mematuhl kode etlk audit internalj
Dl 7)
tanggung lawab A!dit .ter.. kecuai diwalibkar berdasarkan peraturan perundans-urdangan alau penetapan/putusan penSadilan; Memahami prinsip prinsip tata keoa oerusahaan
8)
yans baik (6ood carporcte Governonce) dar
Have
lo
issued by the lnlernal
Meniasa kerahaslaai i.formasl da./ar.u
data perusahaan terkalt dengan pelaksa.aa. tugas dan
H.ve knowledge ii the aws and regulations in the fleld of capita markets and other relevant
the prlncpes of 6ood
Understand
corporate
Governance and management rlsks;
manajemen risikoj
9)
Meningkatkan pei8etahuan, keahlia. dan kemamp!an profeslonallsmenya se.ara terus-
9) Wlins to ab
lties oi
lnffease a
the
knowled8e, skills and
continuing basls.
PT SELAI,ilAT SEtt PURT{A Tbk,
Y 0
MANI]FACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS I\,4EN,4BER
OFADR GROUP , AUTOMOT]VE DIVIS ON
r Jakana 1,444C tndonesa. Ph.ne (6221)661 0033 669 02,14 Far :(6221)66s6237 KapukKama RayaNo 33 Jakana14470 ndon€sa phone I (62 21)s5s 1645 (Huntinq) Fai : (62 2r)s5s rgos Komprek rndusrriADF Desa Kadujaya curuq,ranleransr5sro Banrc. lndonesa.phone (62.2r)ss843Be (Hun1n9), wwwadr sroup E-mai : adr@adr qroupcom, exporl@adrqrcup com
wsnaADR,Jl PulRaya No
J
com
10) Memiliki loyalitas terhadap perusahaan dar tidak boleh secara sadar ter ibat dalam kegiat.. kegiatan yanS menyimpang.tau me anssar h!k!m.
10) Posses oyaty towards the companv and should not .o!sclous y be i.volved n activities, which are
STANDAR PROFESIONAL
PROfESSIONAL SIANDARD
Divisi
Aud
t
nternal harus memenuhi
lnternasio.al tentanB Pedoman
da.
deviale against or violate the aw.
The .ternal Audit Dlvlsion shal comply with the Standa.d o. lniern.tlonal Audlt 6ulde i.es and Pract ces Work of the internal Audit Division and results of e.ch audit shall be confldentlal to the Company and wll not be dis.osed to thlrd parties,
standar
Praktek Audit.
A!dlt nter.a dan h.sil dari setiap audit unt!k Per!sahaa. d.n tidak akan kepada pihak ketiga, ke.uali !.tuk audltor
Pekerjaan Divisl
berslfat .ahasia
diungkapkan ekster.al, dengan pe6etujuan DirektLir Utama.
except to the external a!ditors, with the consent of the President Director.
Audit nternal, akan memastika.: Bahwa semua penueasan audit internal dilakukan denEan rrenansa.an profesionall .E \c. Aud t di."le\di-dn o e"ud' o ol- i yo "r berpeng.laman dan kompeten; Program audit, keftas keria dan aooran diakukan da. disusun sesuai dens:n standar profesiona Vang
lnterna a!dit Division shal ens!.e:
Divisi
1) 2l 3) 4) 9,
Fax (62_2jlsss4ris
1) 3)
3)
PlaEam ini secara berka. akan dieva penyempurnaan Ulka dlper !kan).
untuk
A!dit lnternal dibuat dalam Bahasa I .r d bu.r oa,d ' \pr b.'..d "r dd, e'o"pd',, onsi\ F' i.r.'" vp,.
y
skttted
u.dertake necessary tmiiing to
Auditors posltioned in the interra Audit Divhioh are prohiblted from doiig du. duties and positions with lhe 'rolen p. d o. ol t.a Corpdny' opprd.or s r elther the Company or its subsldiaries
10.
!asi
suitab
PROHIBITED OF DUAI DUTIES AND POSITIONS
OTHERS
or dismissal of the Head of nterf.l Audit Divisio. musr be r.mediateV .otifled to the Finan.ial Services
1)
Appointment, rep a.ement,
2)
This Charter wi
diberitah!kan kepada Otor tas lasa (euangan 2)
by
deve op their professiona ski L
da am Divisi Audit t.terfa dilarang melakukan peranskapan tuSas dan jab.tan dengan pelaksanaan ke8latan operasional Per!s.haan baik di Per!sahaan ma!pun entitas anaknya.
ata! pemberhentldl (epala Divisi Audit l.tern. harls segera
cohplered
experlenced and cohpetent auditorsj Audlt programs, work ns papers and reports are conducted and prepared ln accordan.e wirh rhe requ red professlonal standards; and
4) Al staff to
A!ditor yanB duduk
Pengangkatan, pe.egantiar,
i.ternal audlt assig.ments are underraken
2) Audlts are
9.
10. TAIN.LAIN
a I
with due p.ofessional care,
Semua naf melak!ka. pelatihar yana diperluk.n untuk pensembangan ket.mpi an mereka.
LARANGAN PERANG(APAN TUGAS DANIABATAN
lhat
I be evaluated resularly
for
consummatlon purposes (lf needed).
lndonFs'a Apjb:'" P'"s"
The orlgina lnternal Aud t Charter in the ndofesian Language. lf this Charter is made in another lanSuage veEion and there is
Bahasa lndonesla dan versi b.hasa ain tersebui,
incons stency between
maka yans ber aku ada .h versi Bahasa lndonesla.
and such other anguaBe, then the tndoiesian
Piagam
3)
the lndonesian
language
language version shal prevail. pa8e
6of7
PT SELAMAT SEMPURNA TbK. l\,4ANUFACTURER OF AUTOI\,4OTlVE PARTS IVIEI\,4BER OF ADR GROUP AUIOI\,4OTIVE DIVISION
T
r wsmaADB,Jr PulFaya No r,Jakartal444o rndonesia, phoner (622r)66i 0033 669 0244, F&.: (62-21)669 6237 1 : J KapukKamaBayaNo.33,Jakanal44To-tndon€siaphone:(62.21)sss1646(Huniinq),Fax.:(6221)55s1sos Fac1ary 2 : Komplek lnduslriaDF Desa Kadljaya, curug, Tanseranq 153r0, Banten rndonesa,Phon6 (62 2r)sgs43ss (Hunins), Fax. Websile r ww.adrsrcup.com E-hail: adr@adrqrcupmm, e4orl@adrsroup c.m Head Off@ Faclory
Piasam Audit lnternal
ditetapkannya,
ini
berlaku efektif sejak
Ditetapkan
dil
t.iBBal
This lnternal Audit charter shall become effectlve as of the date of issuance.
lssued at 19 Juni2015 19
Dneksi/ Board of Diredors
==:<EddyHartono DA€ktur Utama
r-
/
President Director
l'"_,-
M
enyetujui / Approve / Board otCommissioners
Dewan Komisaris
\, V tul\*ru\-, *"t',."I, r!,-0, Komisaris lndependen
resident com missioner
(6221)ses4415
/
lndependent Commissioner