PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
NO.
PROGRAM
ANGGARAN
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. JUMLAH
Rp
Bone Bolango, 12 Januari 2015
BUPATI BONE BOLANGO,
( HAMIM
POU )
KEPALA SKPD,
( .............................. )
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini
Persentase minat anak usia 4 - 95% ( Dari 8.735 6 tahun yang masuk PAUD Siswa PAUD ) TK, KB, BA, RA, PAUD Sejenis ) 95 % (dari 8.735 siswa PAUD(TK,KB,BA, RA,PAUD Sejenis) Persentase Tuna aksara Dewasa 0,5%(dari 86.552 jiwa Penduduk usia 15-44 tahun yang tidak mengikuti paket A,B dan C) Persentase APK PAUD
2.
Perluasan dan penguatan layanan pendidikan non formal dan informal
3.
Peningkatan mutu, perluasan dan Persentase meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Usia 7-12 tahun 98 % (Dari pemerataan akses layanan pendidikan dasar 18.584 siswa dengan program wajib belajar pendidikan yang duduk dasar Sembilan tahun
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar(APK) SMP usia 13-15 tahun
dibangku SD) 75%(dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun )
dasar Sembilan tahun
Persentase meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD 13-15 tahun persentase Angka Putus Sekolah (APS) SD persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP Persentase Angka Kelulusan (AL) SD Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (7-12 tahun dan 1315 tahun) Rasio sekolah pendidikan SMP dan SMA/SMK kondisi bangunan rehab ringan 4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
Persentase meningkatnya Angka Partisipasi Kasar(APK) SD 16-18 tahun
65%(dari 4.390 siswa SMP berusia 13-15 tahun) 0% (dari 17.8777 siswa yang duduk di bangku SD) 0% (dari 6.344 siswa yang duduk di bangku SMP) 99% (dari 2.894 siswa lulusan SD) 99% (dari 1.819 siswa lulusan SMP) 45%(dari 28.480 siswa berusia 712 dan 13-15 tahun) 20%(dari 121 ruang sekolah SMA/SMK kondisi rehab ringan) 50% (dari 3.207 siswa yang duduk dibangku SMA)
Prasarana Pendidikan Menengah
Persentase meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)SMK usia 16-18 tahun Persentase meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA usia 16-18 tahun
5.
NO.
Meningkatnya kualitas pendidik yang berpendidikan S1/D-IV yang telah tersertifikasi
Persentase meningkatnya guru yang berkualifikasi akademik S1/D-IV
PROGRAM
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 2. Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 5. Program Pendidikan Non Formal 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan 7. Pendidikan Program Pelayanan Administrasi 8. Perkantoran
ANGGARAN
50% (dari 2.250 siswa yang duduk di bangku SMK) 50% (dari 2.189 siswa yang berusia 16-18 tahun yang duduk dibangku SMA) 85% (dari 1.946 guru yang berijasah S1/DIV) KETERANGAN
Rp
117.350.000
DAU
Rp
8.734.198.460
DAK
Rp
605.313.000
DAU
Rp
36.082.500
DAU
Rp
158.605.000
DAU
Rp
247.245.000
DAU
Rp
234.702.500
DAU
Rp
5.354.801.540
DAU
Program Peningkatan Sarana dan Rp Prasarana Aparatur 10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Rp Aparatur Program Peningkatan Pengembangan 11. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Rp Keuangan 9.
JUMLAH
Rp
1.183.475.000
DAU
108.402.000
DAU
30.825.000
DAU
16.811.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MARNI NISABU, S.Pd, M.AP
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
Penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Penurunan angka kematian
bayi per 1.000 kelahiran hidup Penurunan angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup 2. Menurunnya angka kesakitan akibat Cakupan penemuan dan penyakit menular dan tidak menular penderita penyakit yang diikuti penyehatan lingkungan tertangani 3. Meningkatnya pelayanan kesehatan serta Cakupan pelayanan penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dasar pasien kesehatan dalam rangka mengurangi masyarakat miskin (146.678 resiko finansial akibat gangguan Penduduk) kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin NO. PROGRAM ANGGARAN
102 per 100.000 KLH 12,8 per 1.000 KLH 16,2 per 1.000 KLH 100%
100%
KETERANGAN
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rp
9.102.482.500
DAU, DAK
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Rp Rp
1.501.192.500 35.315.000
DAU DAU
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 10. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 11. Program Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 12. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN pada FKTP) 13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp
271.812.000
DAU
Rp Rp
127.768.000 109.634.652
DAU DAU
Rp
120.535.500
DAU
Rp
109.323.000
DAU
Rp
19.480.825.000
Rp
35.315.000
DAU
Rp
6.794.524.440
DAK
Rp
9.169.004.554
DAK
Rp
1.306.386.196
DAU
Rp
846.324.000
DAU
Rp
297.684.000
DAU
DAU, DAK
16. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan JUMLAH
Rp
269.845.500
Rp
49.577.971.842
DAU
Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA DINAS KESEHATAN,
dr. RUSLI A. KATILI, MARS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BONE BOLANGO NO (1)
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(2)
1.
(3)
Meningkatnya Keselamatan, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan berlalu lintas 2. Meningkatnya daya tarik wisata dan kunjungan wisatawan
Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas
3. Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Perhubungan dan Pariwisata
Jumlah PAD sektor perhubungan Jumlah PAD Sektor Pariwisata Rata - rata kendraan angkutan umum yang diperiksa status kelayakan / bulannya
NO.
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan lokal, luar daerah dan manca negara Efektifitas Sarana dan Prasarana yang dibangun berdasarkan kerjasama pemerintah dan masyarakat
PROGRAM
1. Program Pembangunan Sarana dan Prasaran Perhubungan 2. Pogram peningkatan pelayanan angkutan 3. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata 5. Program pengembangan destinasi pariwisata 6. Program Pengembangan Kemitraan 7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
ANGGARAN Rp
294.180.000
Rp
367.376.850
Rp
1.444.014.000
Rp
335.784.000
Rp
898.490.000
Rp Rp
131.400.000 970.260.500
Rp
471.825.000
Rp
115.196.000
10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp
58.500.000
11. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp
147.483.650
Rp
5.234.510.000
JUMLAH
Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
Hi. AZNAN NADJAMUDIN, SH,M.Si
016 ISATA O TARGET (4)
Penurunan 10% dari 151 kejadian 5% dari 71.500
100%
Rp. 150.000.000 Rp. 150.000.000 96 angkutan umum/ bulan
KETERANGAN DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU
DAU DAU
Bolango, 4 Maret 2016
KEPALA DINAS UNGAN DAN PARIWISATA
N NADJAMUDIN, SH,M.Si
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
NO.
PROGRAM
ANGGARAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
Program pembangunan jalan dan jembatan Program Perencanaan Tata Ruang Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Penataan Penguasaan, Program pembangunan turap/talud/bronjong Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11. Program peningkatan disiplin aparatur 12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
Rp
38.359.160.000
Rp
270.389.000
Rp
990.800.000
Rp
1.000.000.000
Rp
761.000.000
Rp
4.159.391.000
Rp
1.090.000.000
Rp
13.921.546.000
Rp
1.152.781.000
Rp
842.363.000
Rp
52.760.000
Rp
82.205.000
Rp
185.525.000
Rp
62.867.920.000
Bone Bolango, BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
Februari 2016
Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KADARIA HILALA, ST, MM
Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
Pada kolom (1) diisi nomor urut; Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai RENSTRA atau kondisi terakhir Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Utama dan indikator lain dari SKPD yang Pada Kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis; Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya Menggunakan huruf Bookman Old Style 12; Menggunakan kertas HVS ukuran A4; Memakai logo Kabupaten Bone Bolango (Warna).
TARGET (4)
KETERANGAN
,
Februari 2016
PALA DINAS JAAN UMUM
HILALA, ST, MM
TRA atau kondisi terakhir or lain dari SKPD yang u seharusnya dicapai oleh ngan sasaran strategis; asikan pada program penting, misalnya
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Terwujudnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
NO.
Persentase Kartu Keluarga yang diterbitkan
20% dari 12.595 Kepala Keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga (2.571 KK)
Persentase e-KTP yang diterbitkan
20% dari 19.682 penduduk yang belum memiliki eKTP (3.926 eKTP)
Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan
20% dari 26.003 dari anak usia sekolah 0-18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran (5200 akta kelahiran)
PROGRAM
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan 2. Program Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Program peningkatan disiplin aparatur 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan JUMLAH
ANGGARAN
KETERANGAN
Rp
834.311.500
DAU
Rp
856.257.000
APBN (TP)
Rp
302.306.000
DAU
Rp
529.942.500
DAU
Rp
18.000.000
DAU
Rp
50.690.000
DAU
Rp
34.750.000
DAU
Rp
2.626.257.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL,
HAMIM POU
Hi. RUDI IRIAWAN, S.Sos
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BONE BOLANGO NO (1)
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(2)
1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui PMKS
(3)
PMKS yang telah diberdayakan
PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi Kesos Persentase peningkatan lembaga / Orsos yang menjalankan penyelenggaraan Kessos 2. Meningkatkan tenaga kerja produktif dan Persentase peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja kesempatan kerja
3. Meningkatnya tingkat efektifitas sarana dan prasaran ekonomi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat
NO.
Persentase sosialisasi Sarana HI,PP,PKB,LKS Bipartii dan Koperasi pekerja dan yang belum mengikuti sosialisasi 100% Persentase sarana dan prasarana ekonomi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat dengan sosialisasi pengembangan ekonomi melalui kelompok transmigran Persentase pengembangan sarana da prasarana sosial dan ekonomi masyarakat transmigrasi
PROGRAM
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
ANGGARAN Rp
812.733.000
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 6. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 7. Program pengembangan wilayah transmigrasi 8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10. Program peningkatan disiplin aparatur 11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur JUMLAH
Rp
339.185.000
Rp
159.084.750
Rp
177.830.750
Rp
70.745.000
Rp
547.577.200
Rp
484.344.300
Rp
282.500.000
Rp
30.000.000
Rp
72.000.000
Rp
868.844.300 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Dra. MERI NGADJU,MM,Pub
016 NSMIGRASI O TARGET (4)
1,46 % 35 PMKS (dari 2400 PMKS) 1,02% 10 PMKS (dari 980 PMKS) 6,17% 5 KT dan 5 Orsos (dari 162 KT/Orsos) 3% 4 Klompok KUP Perbengkelan, 2 Kelompok KUP Pertukangan (dari 200 KUP ) 40 Orang
17,8% 5 Orang (dari 28 penerima)
200 Orang
KETERANGAN DAU
DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU
Bolango, 4 Maret 2016
AS SOSIAL TENAGA KERJA N TRANSMIGRASI
MERI NGADJU,MM,Pub
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Persentase organisasi pemuda yang aktif
30%
1. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda dan Olahraga
NO.
Prestasi pada kejuaraan tingkat nasional
Peringkat 10 Besar Nasional
Prestasi pada kejuaraan Olahraga tingkat Provinsi
Peringkat 2 Tingkat Provinsi
PROGRAM
ANGGARAN
KETERANGAN
1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 2. Program peningkatan peran serta kepemudaan 3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7. Program peningkatan disiplin aparatur
Rp
10.536.000
DAU
Rp
634.145.000
DAU
Rp
763.672.000
DAU
Rp
1.592.780.000
DAU
Rp
477.558.000
DAU
Rp
182.384.000
DAU
Rp
18.600.000
DAU
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp
55.500.000
DAU
Rp
19.825.000
DAU
Rp
3.755.000.000
JUMLAH
Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO,
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA,
HAMIM POU
SYAHRUN MALAPU,S.Pd.MM
`
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan Predikat pengelolaan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar (Pencapaian Opini BPK-RI akuntansi pemerintah, pengungkapan/penyajian laporan keuangan pemerintah daerah memadai, sistem pengendalian intern dapat dipertanggung jawabkan, kepatuhan terhadap perundangundangan Pengelolaan keuangan semakin berkualitas dan tepat waktu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah NO.
PROGRAM
1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
ANGGARAN
WTP
90% 20% (t-1) KETERANGAN
Rp
4.259.116.000
DAU
2. Program Pelayanan Administrasi Rp Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp
1.605.874.000
DAU
560.920.000
DAU
44.750.000
DAU
4. Program peningkatan pengembangan sistem Rp pelaporan capaian kinerja dan keuangan
44.340.000
DAU
JUMLAH
Rp
6.515.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
HAMIM POU
SLAMET WIYARDI, Ak.,MM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO NO (1)
SASARAN STRATEGIS (2)
INDIKATOR KINERJA (3)
Meningkatnya Ketahanan Pangan
Persentase Peningkatan Desa Mandiri Pangan
Meningkatnya Kesejahteraan Petani
Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Jumlah Ton Produksi Pertanian Padi
Jumlah Ton Produksi Pertanian Jagung
jumlah Ton Produksi Pertanian Kedelai
Persentase Peningkatan Pendapatan Petani melalui Promosi Hasil Produksi Pertanian NO.
PROGRAM
ANGGARAN
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 3. Program Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk 4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Pertanian/Perkebunan
Rp
1.895.206.000
Rp
5.366.426.000
Rp
9.641.615.000
Rp
24.000.000
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 6. Program Penyediaan Saran dan Prasarana Pertanian 7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp
298.343.000
Rp
2.700.000.000
Rp
620.500.000
Rp
333.875.000
Rp
33.150.000
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp
90.000.000
Rp
21.003.115.000
JUMLAH
Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
Ir. H. FENNY MONOARFA, M. Si
016 HANAN PANGAN O TARGET (4)
20% dari target jumlah desa mandiri pangan pada tahun 2021 sebanyak 20 Desa
28.372 Ton/Ha dari total produksi tanaman padi pada tahun 2015 sebesar 25.258 Ton/Ha 42.138 Ton/Ha dari total produksi tanaman jagung pada tahun 2015 sebesar 14.430 Ton/Ha 509 Ton/Ha dari total produksi tanaman kedelai pada tahun 2015 sebesar 200 Ton/Ha
65%
KETERANGAN
DAU/DAK DAK DAK DAU DAU DAK DAU DAU DAU DAU
olango, 4 Maret 2016
AS PERTANIAN PERKEBUNAN KETAHANAN PANGAN
ENNY MONOARFA, M. Si
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
1. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan
Persentase penyelesaian kasus gangguan kawasan hutan seperti penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, ilegal loging serta kebakaran hutan sesuai target Persentase peningkatan areal hutan dan lahan yang direhabilitasi Persentase izin penambangan ilegal yang ditindak lanjuti Tingkat efektivitas sarana dan prasarana kelistrikan yang dibangun
NO.
PROGRAM
ANGGARAN
1. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2. Program rehabilitasi hutan dan lahan
Rp
122.030.000
Rp
1.905.970.000
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 4. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Rp
114.040.000
Rp
6.440.770.000
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7. Program peningkatan disiplin aparatur
Rp
547.643.300
Rp
275.906.700
Rp
29.700.000
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp Rp
125.670.000 11.220.000
JUMLAH
Rp
9.572.950.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN
JUMAIDIL, AP.S.Sos.M.Ec.Dev
016 ANGAN O TARGET (4)
75% dari 10 kasus yang diselesaikan
0,52% (200 Ha dari total lahan kritis 38.578,02) 10% dari jumlah penambang ilegal 75% dari 75 unit lampu jalan yang terpasang KETERANGAN
DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU
Bolango, 4 Maret 2016
KEPALA DINAS AN DAN PERTAMBANGAN
DIL, AP.S.Sos.M.Ec.Dev
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
1. Peningkatan Produksi Perikanan
(4)
Produksi Perikanan Tangkap
Produksi Perikanan Budidaya
Produksi Pengolahan Ikan
Konsumsi Ikan
2. Penciptaan Kesempatan Kerja
Lapangan Kerja
3. Peningkatan Pendapatan Pelaku Perikanan
Pendapatan rata-rata perkapita
4. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
Reservat Terumbu Karang/Mangrove/Sungai
NO.
PROGRAM
1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 5. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
TARGET
ANGGARAN
10.284 Ton (68% dihitung dari kondisi akhir Renstra 15.109 Ton) 610 Ton (45% dihitung dari kondisi akhir Renstra 1342 Ton) 7 Ton (54% dihitung dari kondisi akhir Renstra 13 Ton) 50 gr/kapita/hari (56% dihitung dari kondisi akhir Renstra 90 gr/kapita/hari) 2.752 orang (77% dihitung dari kondisi akhir Renstra 3.552 orang) 10 juta/tahun (42% dihitung dari kondisi akhir Renstra 24 juta/tahun) 0 Ha (0% dihitung dari kondisi akhir Renstra 5 Ha) KETERANGAN
Rp
1.859.255.000
DAU, DAK
Rp
1.035.075.000
DAU, DAK
Rp
108.590.000
DAU
Rp
12.475.000
DAU
Rp
2.534.794.000
APBN
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8. Program peningkatan disiplin aparatur 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Aparatur 10. Daya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
Rp
580.303.000
DAU
Rp
287.682.000
DAU
Rp
33.000.000
DAU
Rp
47.500.000
DAU
Rp
44.630.000
DAU
Rp
6.543.304.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,
Ir. SYAIFUL UMAR, M.MP
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas ternak serta memenuhi permintaan lokal maupun antar pulau
Persentase menurunnya tingkat kesakitan ternak - Ternak Sapi
3,6% dari 27.714 ternak sapi
- Ternak Kambing
2% dari 5.046 ternak kambing
- Ternak Unggas
0,2% dari 499.691 ternak unggas 0,4% dari 5.359 ternak anjing
- Ternak Anjing (HPR) Rabies Persentase kenaikan populasi, produksi dan produktivitas ternak - Ternak Sapi
10% dari 27.714 ternak sapi
- Ternak Kambing
33% dari 5.046 ternak kambing
- Ternak Unggas
16% dari 499.691 ternak unggas 33% dari 6 Kelompok Tani
Persentase kelompok tani yang mengikuti pelatihan produk olahan daging Persentase unit usaha peternakan yang memperoleh rekomendasi NO.
PROGRAM
1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2. Program peningkatan produksi hasil peternakan 3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
ANGGARAN
16% dari 122 unit usaha KETERANGAN
Rp
571.250.000
DAU
Rp
2.631.758.800
DAU
Rp
526.450.000
DAK
Rp
336.330.000
DAU
Rp
521.725.000
DAU
Rp
22.120.000
DAU
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
Rp
76.000.000
DAU
Rp
15.825.000
DAU
Rp
4.701.458.800 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,
Ir. Hi. NURDIN SAUD
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Terwujudnya Usaha Masyarakat yang Berdaya Saing Tinggi
2. Terwujudnya Kelancaran Arus Distribusi Barang dan Jasa
3.
NO. 1.
Meningkatnya Koperasi Aktif dan Sehat
Prosentase Pertumbuhan 3% (dari 2015 Industri Kecil Menengah IKM) Prosentase Usaha Kecil Menegah yang di fasilitasi modal usaha Prosentase pasar yang diperbaiki dan di tata (2 Pasar Inpres dari 5 Pasar Inpres yang ada Prosentase Peningkatan Status Pasar menjadi Pasar Harian
1% (dari 19.210 UKM)
Prosentase tingkat keberhasilan Pengawasan 9 bahan pokok & bahan penting strategis lainnya
100% (9 Bahan Pokok dan 1 Bahan Penting Strategis Lainnya)
Prosentase Koperasi Sehat
55% (31 Koperasi sehat dari 56 koperasi aktif)
PROGRAM Program Penciptaan Iklim Usaha - Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
2. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 3. Program pengembangan industri kecil dan menengah 4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 6. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 8. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
ANGGARAN
40% (dari 5 pasar tidak layak) 18% (dari 22 pasar mingguan)
KETERANGAN
Rp
500.000.000
DAU
Rp
120.120.000
DAU
Rp
1.575.160.000
DAU
Rp
108.000.000
Rp
87.000.000
DAU
Rp
2.913.694.250
DAU
Rp
180.000.000
Rp
20.000.000
Rp
446.938.250
Rp
185.932.000
DAU
DAU DAU DAU DAU
11. Program peningkatan disiplin aparatur 12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13. Program peningkatan pengembangan JUMLAH
Rp
28.600.000
Rp
63.273.000
Rp
4.962.500
Rp
6.233.680.000
DAU DAU DAU
Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Drs. MUSA JASSIN,MM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Presentase ketersediaan Perencanaan, Pelaporan dan Pengendalian dokumen perencanaan kinerja Pembangunan Daerah dan pelaporan Bappeda yang disusun secara jelas, komprehensif, terpadu, rasional, dan tepat waktu (18 dokumen dari 18 dokumen)
2. Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Terwujudnya pengendalian ruang yang terarah dan berkualitas
NO.
100%
Presentase jumlah program dalam RKPD yang konsisten dengan RPJMD Presentase jumlah program dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD
100%
Presentase jumlah program dalam APBD yang konsisten dengan KUAPPAS
100%
100%
Presentase usulan hasil Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam APBD
50%
Presentase jumlah SKPD yang mampu menyusun Rencana Kerja (RENJA) secara jelas, komprehensif, terpadu dan tepat waktu (56 SKPD dari 56 SKPD) Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen RTRW dan RDTR
100%
ANGGARAN
KETERANGAN
PROGRAM
100%
1. Program pengembangan data/informasi
Rp
750.180.000
DAU
2. Program Perencanaan Tata Ruang 3. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 4. Program Kerjasama Pembangunan 5. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 6. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 7. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Rp Rp
474.376.000 14.815.000
DAU DAU
Rp Rp
122.420.000 54.332.000
DAU DAU
Rp
132.612.500
DAU
Rp
263.630.000
DAU
8. Program perencanaan pembangunan daerah 9. Program perencanaan pembangunan ekonomi 10. Program perencanaan sosial dan budaya
Rp
1.143.629.500
DAU
Rp
681.737.500
DAU
Rp
106.443.500
DAU
11. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 12. Program Pelayanan Administrasi 13. Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14. Program peningkatan disiplin aparatur
Rp
90.331.000
DAU
Rp Rp
658.674.000 580.119.000
DAU DAU
Rp
40.750.000
DAU
15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber 16. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp Rp
30.000.000 5.950.000
DAU DAU
Rp
5.150.000.000
JUMLAH
Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
IWAN MUSTAPA, SE, M.Si, MA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan
NO.
Persentase Penanganan Sampah
3% dari 82.464 Ton Sampah (2.474 Ton Sampah)
Persentase penegakan hukum lingkungan
100% dari 10 kasus yang diadukan
Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan amdal
85% dari 100 perusahaan yang wajib amdal (85 Perusahaan)
Persentase data dan informasi lingkungan hidup yang terakses
85% dari 15 dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan (13 Dokumen)
Persentase peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5% dari 20.200 M2 luas RTH (1.010 M2)
PROGRAM
ANGGARAN
KETERANGAN
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rp
1.434.098.500
DAU, DAK
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Rp
186.892.500
DAU
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Rp
209.108.200
DAU
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rp
81.850.000
DAU, DAK
5. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Rp
863.178.000
DAU, DAK
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp
437.064.000
DAU
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp
279.058.000
DAU
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp
113.800.000
DAU
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp
13.600.000
DAU
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan JUMLAH
Rp
29.090.800
Rp
3.647.740.000
DAU
Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP,
Ir. SULISTJONO DALMAN, MM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BONE BOLANGO NO (1)
SASARAN STRATEGIS (2)
1. Meningkatkan kualitas hidup,peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta perlindungan anak dan manula
INDIKATOR KINERJA (3)
TARGET (4)
Persentase penurunan angka kelahiran Persentase cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun
88,9% dari 22.992 PUS 2,08% dari 22.992 PUS
Persentase perempuan KDRT dan eksploitasi anak yang ditindaklanjuti
9,5% dari 1.471 anak usia 15 s.d. 18 Tahun
Persentase perempuan korban 44,77% dari 134 KDRT dan anak yang kasus yang didampingi sesuai dengan dilaporkan permasalahan yang dihadapi Persentase usaha perempuan yang aktif Persentase cakupan anggota Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) dan UPPKS yang ber KB Persentase pencatatan dan pelaporan tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
NO.
PROGRAM
ANGGARAN
75% dari 40 usaha perempuan 73% dari 5.083 jumlah seluruh anggota Tribina/UPPKS
30,13% dari 1.198 ibu sasaran anggota Bina Keluarga Balita KETERANGAN
1. Program Keluarga Berencana 2. Program Kesehatan Repreduksi Remaja
Rp Rp
2.218.967.000 22.150.000
3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 5. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 6. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Rp
142.619.000
DAU
Rp
97.490.000
DAU
Rp
168.139.000
DAU
Rp
239.559.000
DAU
Rp
23.265.000
DAU
7. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
DAU, DAK DAU
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan JUMLAH
Rp
355.291.000
DAU
Rp
604.300.000
DAU
Rp
43.000.000
DAU
Rp
97.500.000
DAU
Rp
14.400.000
DAU
Rp
4.026.680.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
HAMIM POU
Dra. Ha. SAMSIA MELU, M.MPub
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1. 2.
NO.
1.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berorientasi kebutuhan masyarakat Tegaknya hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil
PROGRAM
Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pemberdayaan masyarakat untuk 2. menjaga ketertiban dan keamanan 3. Program pendidikan politik masyarakat Program peningkatan ketahanan sosial dan 4. ketahanan budaya masyarakat 5. Program peningkatan ketahanan ekonomi 6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8. Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 9. Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem 10. pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
N KINERJA TAHUN 2016 UAN BANGSA DAN POLITIK TEN BONE BOLANGO INDIKATOR KINERJA
TARGET
(3)
(4)
Prosentase Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat Prosentase forum masyarakat yang di fasilitasi dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaaan Prosentase penurunan tindak kriminal Prosentase Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Prosentase masyarakat yang terlayani pada program pendidikan politik masyarakat ANGGARAN
100%
100%
30% 100%
100%
KETERANGAN
Rp
90.005.000
DAU
Rp
628.388.500
DAU
Rp
145.300.000
DAU
Rp
45.115.000
DAU
Rp Rp
68.805.000 485.709.500
DAU DAU
Rp
419.832.000
DAU
Rp
27.000.000
DAU
Rp
80.870.000
DAU
Rp
8.975.000
DAU
Rp
2.000.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Drs. ZULKARNAIN GELA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Tercapainya tata pemerintahan yang lebih Cakupan desa yang baik, penuh integritas, taat kepada memperoleh peningkatan hukum, berwibawa, transparan, kapasitas dibidang profesional dan akuntabel penyelenggaran pemeritah desa 2. Meningkatnya taraf hidup masyarakat Cakupan desa yang dilayani desa melalui program pemberdayaan masyarakat Persentase jumlah BUMDES yang terbentuk 3. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan desa
NO.
Persentase aparatur desa yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas aparatur
PROGRAM
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 3. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7. Program peningkatan disiplin aparatur 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan JUMLAH
ANGGARAN
100% dari 160 desa dan 5 kelurahan 100% dari 160 desa dan 5 kelurahan 80% dari 160 BUMDES (128 BUMDES) 100% dari 800 aparatur desa
KETERANGAN
Rp
758.002.500
DAU
Rp
897.575.000
DAU
Rp
151.590.000
DAU
Rp
481.235.000
DAU
Rp
680.615.500
DAU
Rp
536.882.000
DAU
Rp
45.500.000
DAU
Rp
72.000.000
DAU
Rp
19.600.000
DAU
Rp
3.643.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA,
HAMIM POU
DR. Drs. DIAN SUSILO, M.Si
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
2.
3.
NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Meningkatnya Kapasitas Penyuluh, Pelaku Utama dan Usaha
Meningkatnya Kelas Kemampuan Kelompok Tani
Meningkatnya pemasaran hasil - hasil pertanian, perikanan dan kehutanan
Presentase penyuluh yang di tingkatkan kapasitasnya Persentase jumlah penyuluh yang di tingkatkan kesejahteraannya
JUMLAH
ANGGARAN
HAMIM
POU
20%
20,49%
20,00%
20,00% KETERANGAN
Rp
261.745.000
Rp
84.087.500
APBD
Rp
1.017.356.200
APBD
Rp
617.947.500
APBD
Rp
292.760.000
APBD
Rp
510.350.000
APBD
Rp
43.100.000
APBD
Rp
60.000.000
APBD
Rp
22.205.000
Rp
2.909.551.200 Bone Bolango,
BUPATI BONE BOLANGO,
20,13%
Persentase Kelompok tani yang di tingkatkan kelas kemampuannya menjadi kelas pemula Persentase kelompok tani yang di tingkatkan kelas kemampuannya dari kelas pemula ke kelas lanjutan Presentase kelompok tani yang menerapkan teknologi spesifik lokalita Presentase peningkatan kelompok tani
PROGRAM Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20,13%
APBD
APBD
Maret 2016
Plt.KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Ir. NILDA TULEN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
2.
3.
NO.
Meningkatnya Kapasitas Penyuluh, Pelaku Utama dan Usaha
Meningkatnya Kelas Kemampuan Kelompok Tani
Meningkatnya pemasaran hasil - hasil pertanian, perikanan dan kehutanan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Persentase Kelompok tani yang di tingkatkan kelas kemampuannya menjadi kelas pemula Persentase kelompok tani yang di tingkatkan kelas kemampuannya dari kelas pemula ke kelas lanjutan Presentase kelompok tani yang menerapkan teknologi spesifik lokalita Presentase peningkatan kelompok tani
PROGRAM
1.
3.
Presentase penyuluh yang di tingkatkan kapasitasnya Persentase jumlah penyuluh yang di tingkatkan kesejahteraannya
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan JUMLAH
ANGGARAN
20,13% 20,13%
20%
20,49%
20,00%
20,00% KETERANGAN
Rp
261.745.000
Rp
84.087.500
APBD
Rp
1.017.356.200
APBD
Rp
617.947.500
APBD
Rp
292.760.000
APBD
Rp
510.350.000
APBD
Rp
43.100.000
APBD
Rp
60.000.000
APBD
Rp
22.205.000
Rp
2.909.551.200
APBD
APBD
Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO,
KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
HAMIM
POU
FITRI GOBEL, S.Pt
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Pengurangan resiko bencana alam
NO.
Persentase kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang informasi potensi bencana alam
85%
Persentase ketersediaan dokumen kajian daerah rawan bencana Persentase dokumen daerah-daerah rawan bencana Persentase kesiap siagaan dalam menghadapi bencana alam bahaya kebakaran
80%
PROGRAM
ANGGARAN
80% 90%
KETERANGAN
1. Program Pengembangan Data / Informasi 2. Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam 3. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Rp
32.738.000
DAU
Rp
522.581.000
DAU
Rp
164.100.000
DAU
Rp
149.525.000
DAU
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7. Programa Peningkatan Disiplin Aparatur 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp
506.873.000
DAU
Rp
387.803.000
DAU
Rp
21.880.000
DAU
Rp
176.500.000
DAU
Rp
38.000.000
DAU
Rp
2.000.000.000
JUMLAH
Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO,
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
HAMIM POU
Drs. GAGARIN HUNAWA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
1. Meningkatnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha
3. Meningkatnya kegiatan promosi dan kerjasama investasi
Persentase pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha Persentase pelayanan terhadap pengaduan PMA, PMDN dan Non PMDN Persentase kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi
4. Meningkatnya Investasi Daerah
Persentase Investasi yang masuk ke Bone Bolango
2. Meningkatnya pelayanan terhadap pengaduan PMA, PMDN dan Non PMDN.
5. Meningkatnya sumber daya manusia pada bidang PM
Persentase aparatur pelayanan investasi PM yang di tingkatkan 6. Memanfaatkan teknologi sistem informasi Persentase terhadap sistem pelayanan perizinan dan non periznan informasi Pelayanan perizinan 7. Meningkatkan optomalisasi peran dan pelayanan perizinan dan non perizinan NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
PROGRAM
ANGGARAN
Program Peningkatan Promosi dan Rp Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Rp Realisasi Investasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi RpInformasi Program Pelayanan Administrasi Rp Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Rp Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur
Rp
Rp Aparatur 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
236.790.000 193.225.000 199.100.000 507.012.000 362.081.000 19.050.000 60.792.000
Program Peningkatan Pengembangan 9. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan JUMLAH
Rp
31.950.000
Rp
1.610.000.000 Bone Bolango,
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
4 Maret 2016
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPA DAN PENANAMAN MODAL
DRS.RUSLIY MOKODONGAN, MM
AMAN MODAL
TARGET (4)
100 % (12 kali)
100%
85%
100%
100%
100%
85%
KETERANGAN DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU
o,
DAU
4 Maret 2016
ANAN PERIZINAN TERPADU NAMAN MODAL
MOKODONGAN, MM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang Persentase aparatur yang Profesional handal yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui Diklat Prajabatan Persentase Aparatur yang handal yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui Diklat PIM IV Persentase Aparatur yang handal yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui Diklat PIM III Persentase Aparatur yang handal yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui Diklat PIM II Presentase pengembangan kemampuan pengetahuan tenaga teknis dan fungsional sesuai dengan kebutuhan SKPD NO.
PROGRAM
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber 2. Daya Aparatur Program Pelayanan Administrasi 3. Perkantoran 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Program peningkatan disiplin aparatur 1.
ANGGARAN Rp
981.588.000
Rp
4.020.483.000
Rp
522.580.000
Rp
274.428.000
Rp
27.210.000
Program Peningkatan Pengembangan 6. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan JUMLAH
Rp
23.711.000
Rp
5.850.000.000 Bone Bolango,
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
4 Maret 2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Drs. H. SYARIFUDIN ULOLI, M.Pd
AN DAERAH
TARGET (4)
100%
24,14%
31,44%
34,48%
100%
KETERANGAN DAU DAU DAU DAU DAU
o,
DAU
4 Maret 2016
AN KEPEGAWAIAN PELATIHAN DAERAH
FUDIN ULOLI, M.Pd
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NO (1)
1.
SASARAN STRATEGIS (2)
Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan yang baik
INDIKATOR KINERJA (3)
Penyelenggaraan pembinaan administrasi Pemerintahan Daerah sesuai standar dan norma administrasi pemerintahan Persentase Capaian Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bone Bolango
2.
Tercapainya upaya pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku
Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pembangunan
Persentase pembinaan ekonomi daerah yang menjamin berkembangnya dunia usaha dan investasi pembangunan Persentase terlaksananya pembinaan pengendalian kinerja penanggulangan kemiskinan 3 Terlaksananya peningkatan optimalisasi Persentase pelaksanaan fungsi kelembagaan organisasi perangkat pembinaan organisasi dan daerah serta fungsi ketatalaksanaan tatalaksana kelembagaan yang baik pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan Persentase pembinaan dan penataan produk hukum daerah yang aspiratif dan mendukung kebutuhan organisasi 4 Tercapainya peningkatan sumber daya Persentase capaian aparatur yang tangguh, cerdas, pembinaan profesionalisme profesional, berdaya tanggap tinggi dan dan disiplin aparatur sipil berakhlak mulia negara 5 Tercapainya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
Persentase capaian publikasi / informasi pembangunan daerah
NO.
PROGRAM
1. Program perencanaan pembangunan daerah 2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 3. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
ANGGARAN Rp
630.393.000
Rp
134.700.000
Rp
76.300.000
Rp
2.894.955.000
Rp
285.190.000
Rp
325.039.000
Rp
122.153.000
Rp
18.270.000
Rp
13.000.000
Rp
417.161.000
Rp
992.560.700
Rp
223.973.000
Rp
265.036.000
Rp
128.306.800
Rp
5.250.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Rp Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Rp Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Mengintensifkan Penanganan Rp Pengaduan Masyarakat Program Optimalisasi Pemanfaatan Rp Teknologi Informasi Program Peningkatan Pelayanan Rp Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
40.000.000
4. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 6. Program pengembangan wawasan kebangsaan 7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Nilai Budaya Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
27.712.500 87.923.750 311.321.750 588.368.550
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp
254.476.050
Rp
543.810.900
Rp
40.040.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Rp Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Rp Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan sistem pengawasan Rp internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
228.845.000
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur
Rp
494.956.000
Rp
154.742.000
Rp
190.236.000
Rp
197.544.000
Rp
13.340.000
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur
Rp
49.070.000
Rp
3.062.430.000
Rp
8.485.000.000
Rp
228.500.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Rp
272.600.000
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program kerjasama informasi dengan mas media Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur
Rp
125.670.000
Rp
1.235.800.000
Rp
381.050.000
Rp
462.700.000
Rp
12.750.000
15.214.000 399.182.000
Program peningkatan kapsitas sumber daya aparatur JUMLAH
Rp
59.430.000
Rp
24.495.000.000 Bone Bolango,
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
SEKRETARIS DAERAH,
POU
JUMLAH
4 Maret 2016
Ir. ISHAK NTOMA,M.Si
Rp
24.495.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH,
KEPALA, BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Ir. ISHAK NTOMA,M.Si
SULEMAN K PANIGORO, S.Pd
016 E BOLANGO TARGET (4)
Peringkat 40 LPPD, dan Nilai LKIP B
80,64%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
KETERANGAN DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU
DAU DAU DAU DAU DAU DAU
DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU
olango,
4 Maret 2016
RETARIS DAERAH,
SHAK NTOMA,M.Si
olango, 4 Maret 2016 KEPALA, TATA PEMERINTAHAN
AN K PANIGORO, S.Pd
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Jumlah Dokumen Laporan kepemerintahan yang disusun
3 Dokumen
Jumlah Dokumen Topinimi
1 Dokumen
Jumlah Dokumen Batas Wilayah
1 Dokumen
Jumlah Rapat Koordinasi Pemerintah yang dilaksanakan
4 Kali Rapat
1. Tersedianya Dokumen Pelaporan kepemerintahan yang akuntabel dan berkualitas 2. Tersedianya Dokumen Data Rupa Bumi dan Dokumen Batas Wilayah 3. Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan 4. Tersedianya Luas Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan 5. Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Besar NO.
Jumlah persil tanah yang di bebaskan
11 Persil
Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Besar
3 Kegiatan
PROGRAM
1. Program perencanaan pembangunan daerah 2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 3. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 4. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 6. Program pengembangan wawasan kebangsaan 7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur JUMLAH
ANGGARAN
KETERANGAN
Rp
630.393.000
DAU
Rp
134.700.000
DAU
Rp
76.300.000
DAU
Rp
2.894.955.000
DAU
Rp
285.190.000
DAU
Rp
325.039.000
DAU
Rp
122.153.000
DAU
Rp
18.270.000
DAU
Rp
13.000.000
DAU
Rp
4.500.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH,
KEPALA, BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Ir. ISHAK NTOMA,M.Si
SULEMAN K PANIGORO, S.Pd
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
1. Meningkatkan pengetahuan dan Jumlah Kegiatan pemahaman adat budaya daerah sebagai Penyelenggaraan Pelestarian pilar pemersatu dalam mewujudkan Adat Budaya Daerah kesejahteraan masyarakat berbangsa 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan 3. Indeks Kepuasan Masyarakat
NO.
Jumlah Kegiatan Keagamaan dan hari - hari besar keagamaan yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan untuk memfasilitasi Pembangunan / Pemeliharaan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan
PROGRAM
ANGGARAN
1. Program Pengembangan Nilai Budaya
Rp
417.161.000
2. Program pengembangan wawasan kebangsaan 3. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp
992.560.700
Rp
223.973.000
Rp
265.036.000
Rp
128.306.800
Rp
5.250.000
Rp
40.000.000
Rp
27.712.500
Rp
2.100.000.000
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan JUMLAH
Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA, BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
ABD. HAMID HATLAH,S.Pd,MM
LANGO TARGET (4)
10 Kegiatan
14 Kegiatan
11 Masjid
KETERANGAN DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU
o, 4 Maret 2016
EPALA, AHTERAAN RAKYAT
HATLAH,S.Pd,MM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Meningkatnya pelayanan pengaduan masyarakat yang cepat dan berorientasi pada penyelesaian masaalah
Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Jumlah sarana informasi yang dipelihara 2. Meningkatnya pelayanan bidang Jumlah rapat pemerintahan perekonomian dan pembangunan daerah Bidang Ekonomi secara cepat, trasparan dan terpadu Jumlah rapat pemerintahan Bidang Pembangunan
NO.
1 Unit 4 Kegiatan
6 Kegiatan
Jumlah dokumen monev yang terselesaikan
4 Dokumen
ANGGARAN
KETERANGAN
PROGRAM
1. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
80 Aduan
Rp
87.923.750
DAU
Rp
311.321.750
DAU
Rp
588.368.550
DAU
Rp
254.476.050
DAU
Rp
543.810.900
DAU
Rp
40.040.000
DAU
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan JUMLAH
Rp
228.845.000
DAU
Rp
15.214.000
DAU
Rp
2.070.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA, BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
BASIR NOHO, SE., M.AP
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat di bidang hukum dan pemerintahan
Cakupan jumlah aduan masyarakt di bidang hukum yang di laksanakan
3 Aduan
Jumlah Peraturan Daerah yang di tindaklanjuti Jumlah Peraturan Bupati yang di tindaklanjuti 2. Meningkatnya Layanan Publik di bidang Jumlah Dokumen informasi informasi layanan publik yang tersedia
10 Perda
NO.
PROGRAM
ANGGARAN
10 Perbup 5 Dokumen
KETERANGAN
1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Rp
399.182.000
DAU
2. Program Penataan Peraturan PerundangUndangan 3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6. Program peningkatan disiplin aparatur
Rp
494.956.000
DAU
Rp
154.742.000
DAU
Rp
190.236.000
DAU
Rp
197.544.000
DAU
Rp
13.340.000
DAU
Rp
1.450.000.000
JUMLAH
Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA, BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Meningkatnya Informasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
NO.
Terpenuhinya penyediaan sarana dan prasaran Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpenuhinya penyediaan Pelayanan Kedinasan dan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
PROGRAM
1. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Program peningkatan disiplin aparatur JUMLAH
ANGGARAN
12 Bulan
12 Bulan
KETERANGAN
Rp
49.070.000
DAU
Rp
3.062.430.000
DAU
Rp
8.485.000.000
DAU
Rp
228.500.000
DAU
Rp
11.825.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA, BAGIAN UMUM
Drs. SAFRI PUILI, M.AP
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BAGIAN HUMAS DAN KOMINFO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Tersebarnya Informasi secara cepat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan
2.
NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Terwujudnya kelancaran kegiatan seremonial dan koordinasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dengan muspida dan pejabat tinggi lainnya
Jumlah frekuensi penyebarluasan informasi dengan berbagai media elektronik, cetak dan media massa Jumlah frekuansi layanan internet bagi masyarakat Jumlah Konten/Rubrik/Kliping Berita dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah daerah
75 tayang/hari
Jumlah Desa yang menerima Tabloid Pemerintah Daerah "Kambungu"
165 Desa x 12 Bulan
10 titik x hari kalender 250 Konten / kliping
Jumlah Kegiatan kunjungan 250 Laporan kerja dan inspeksi Kepla Kegiatan Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pasti dan teratur
PROGRAM
ANGGARAN
KETERANGAN
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program kerjasama informasi dengan mas media Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur
Rp
272.600.000
DAU
Rp
125.670.000
DAU
Rp
1.235.800.000
DAU
Rp
381.050.000
DAU
Rp
462.700.000
DAU
Rp
12.750.000
DAU
Program peningkatan kapsitas sumber daya aparatur
Rp
59.430.000
DAU
Rp
2.550.000.000
JUMLAH
Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA, BAGIAN HUMAS DAN KOMINFO
OKTAVIANUS SW. RAHMAN, M.Pd,M.Si
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Meningkatnya Pengelolaan Arsip yang tertata baik di Lingkungan Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
NO.
Persentase SKPD yang telah memiliki arsip yang baik Persentase Perpustakaan yang di bina
37 SKPD 12 Sekolah/ Desa
Jumlah kunjungan / pemanfaat
20 Orang/Hari
ANGGARAN
KETERANGAN
PROGRAM
1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 2. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Program peningkatan disiplin aparatur
Rp
17.050.000
DAU
Rp
104.615.000
DAU
Rp
356.670.000
DAU
Rp
420.415.000
DAU
Rp
13.250.000
DAU
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp
88.000.000
DAU
Rp
1.000.000.000
JUMLAH
Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Dra. Hj. SARTIN MAKSUM, M.Si
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
1. Meningkatkan pelayanan dalam rangka pengawasan,penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang – Undangan lainnya
Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten Bone Bolango
NO.
PROGRAM
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Program peningkatan disiplin aparatur 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
ANGGARAN Rp
163.540.000
Rp
905.980.000
Rp
278.000.000
Rp
1.650.180.000
Rp
54.000.000
Rp
107.890.000
Rp
19.280.000
Rp
3.178.870.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
MUH.YAMIN ABBAS, S.Pd, M.Pd
016 PRAJA O TARGET (4)
163 kali
80 % ( dari penemuan kasus pelanggaran Perda, Perkada )
KETERANGAN DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU
Bolango, 4 Maret 2016
KEPALA KANTOR POLISI PAMONG PRAJA
MIN ABBAS, S.Pd, M.Pd
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KANTOR PERUMAHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KABUPATEN BONE BOLANGO NO (1)
1.
2. 3.
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA (3)
(2)
Cakupan Layanan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Cakupan Layanan penyediaan sanitasi dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah Cakupan Layanan Penyediaan PSU Perumahan
Persentase RTM yang memperoleh fasilitas perumahan Jumlah Rakor Penyelenggaran pengembangan perumahan
TARGET (4)
90%
2 Kegiatan
Persentase rumah akibat bencana alam / sosial Jumlah Penyediaan Tapak Rumah Presentase rumah sehat untuk rumah tangga miskin
90% 50 Unit 90%
Panjang Jalan Khusus Kawasan Perumahan
PROGRAM
ANGGARAN
600M
KETERANGAN
1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Rp Rp
1.717.520.000 160.800.000
DAU DAU
3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7. Program peningkatan disiplin aparatur
Rp
197.500.000
DAU
Rp
75.750.000
DAU
Rp Rp
430.831.000 391.224.000
DAU DAU
Rp
9.000.000
DAU
Rp
60.000.000
DAU
Rp
7.375.000
DAU
Rp
3.050.000.000
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
KEPALA KANTOR PERUMAHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
ROSWATY AGUS, S.Pt
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KANTOR UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BONE BOLANGO NO (1)
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(2)
(3)
1. Terpenuhinya Layanan Informasi Jumlah pemilihan penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah barang / jasa melalui LPSE Jumlah kegiatan penerapan tentang peraturan pengadaan barang & jasa 2. Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah NO.
Jumlah aduan yang teselesaikan
PROGRAM
ANGGARAN
1. Program optimalisasi pemanfaatan Rp teknologi informasi 2. program Mengintensifkan Penanganan Rp Pengaduan Masyarakat 3. Program Penataan Peraturan Perundang - Rp Undangan 4. Program Pelayanan Administrasi Rp Perkantoran 5. Program Peningkatan Sarana dan Rp Prasarana Aparatur 6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur JUMLAH
12.300.000 12.520.000 22.900.000 696.722.000 529.250.000 10.800.000
Rp
145.508.000
Rp
1.430.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH,
HAMIM
POU
KEPALA KANTOR UNIT PELAYANAN PENGADAAN
NIRWAN UTIARAHMAN, ST., M.Si
016 AAN O TARGET (4)
125 Paket 3 Kegiatan
10 Aduan KETERANGAN DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU
Bolango, 4 Maret 2016
KEPALA KANTOR ELAYANAN PENGADAAN
UTIARAHMAN, ST., M.Si
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Cakupan pasien yang tertangani oleh dokter spesialis definitif Jumlah kegiatan publikasi pelayanan rumah sakit Jumlah kegiatan kajian hasil penelitian tentang lingkungan sehat rumah sakit
10.000 Pasien
Jumlah kegiatan peningkatan akreditasi rumah sakit
3 Kegiatan
1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Yang Berorientasi Pada Kepuasan Pelanggan
Cakupan BOR Rumah Sakit Jumlah sarana dan prasarana Rumah Sakit yang di optimalkan pemanfaatannya Cakupan pasien bedah, kebidanan dan urology yang terlayani NO.
PROGRAM
ANGGARAN
1 Kegiatan 3 Laporan
7.500 Pasien 12 Bulan
4.500 Pasien
KETERANGAN
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp
540.000.000
DAU
2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 5. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 6. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 7. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 8. Belanja pegawai BLUD Tahun Anggaran 2016
Rp
115.000.000
DAU
Rp
29.000.000
DAU
Rp
449.980.000
Rp
15.680.880.000
Rp
773.160.000
DAU
Rp
377.900.000
DAU
Rp
19.560.700.000
DAK Non Fisik DAU / DAK
BLUD
9. Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2016 10. Belanja Modal BLUD Tahun Anggaran 2016 11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur JUMLAH
Rp
10.930.389.750
BLUD
Rp
1.308.910.250
BLUD
Rp
285.760.000
DAU
Rp
644.180.000
DAU
Rp
50.695.860.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA,
HAMIM POU
dr. TONIE DODA, Sp.OG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Yang Berorientasi Pada Kepuasan Pelanggan
Cakupan pasien yang tertangani oleh dokter spesialis
Jumlah kegiatan publikasi pelayanan rumah sakit Cakupan lembar resep yang dilayani di apotik
Jumlah sarana dan prasarana Rumah Sakit yang di optimalkan pemanfaatannya Jumlah pasien penyakit infeksi saluran pernapasan (TBC) yang terlayani
Cakupan pasien kebidanan dan urology yang terlayani
NO.
PROGRAM
ANGGARAN
1988 Pasien (43.2% dihitung dari Kondisi Renstra 2015, 1.512 Pasien ) 1 Kegiatan 4518 Resep (30.1 % dihitung dari kondisi renstra 2015, 10.482 Pasien) 83% dihitung dari nilai efektifitas penggunaan 188 Pasien (62.6% dihitung dari jumlah pasien tahun 2015, 112 Pasien) 932 Pasien (37.8% dihitung dari kondisi renstra 2015, 568 Pasien) KETERANGAN
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp
250.000.000
DAU
2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rp
4.000.000
DAU
Rp
108.800.000
DAU
4 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 5 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Rp
467.000.000
DAU / DAK
Rp
77.250.000
DAU
6 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur JUMLAH
Rp
875.920.000
DAU
Rp
137.930.000
DAU
Rp
129.100.000
DAU
Rp
2.050.000.000 Bone Bolango,
Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
Plt. Kepala RSU Tombulilato
HAMIM POU
KUSNO, S.Sos., MM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Terciptanya keselarasan dan kesesuaian penyelenggaraan kegiatan DPRD serta meningkatnya kelancaran persidangan rapat-rapat dan kunjungan kerja serta penyelenggaraan kegiatan DPRD
Persentase Perda yang dihasilkan sesuai dengan target yang direncanakan
100%
2. Terciptanya hubungan yang baik dengan mass media elektronik maupun cetak
Persentase Perda yang dipublikasikan
100%
NO.
PROGRAM
1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Program peningkatan disiplin aparatur 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
ANGGARAN
KETERANGAN
Rp
9.656.388.500
DAU
Rp
692.250.000
DAU
Rp
2.404.057.500
DAU
Rp
887.804.000
DAU
Rp
184.500.000
DAU
Rp
150.000.000
DAU
Rp
25.000.000
DAU
Rp
14.000.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
SEKRETARIS DPRD,
TAUFIK EL HAKIM SIDIKI, SE., MM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
1. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang di laksanakan oleh pemeriksa internal maupun eksternal 2. Meningkatnya tenaga profesional di bidang pengawasan NO.
Prosentase penurunan jumlah kasus temuan Prosentase peningkatan kualitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
PROGRAM
ANGGARAN
1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Rp
1.437.621.000
2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Program peningkatan disiplin aparatur
Rp
340.185.000
Rp
551.373.500
Rp
447.120.000
Rp
32.090.000
Rp
177.251.000
Rp
14.359.500
Rp
3.000.000.000
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO,
INSPEKTUR
HAMIM
POU
Drs. AMIN PAKAYA
TARGET (4)
85%
85%
KETERANGAN DAU
DAU
DAU DAU DAU DAU DAU
o, 4 Maret 2016
PEKTUR
MIN PAKAYA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT KORPRI KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Jumlah kegiatan pemantauan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan Jumlah fasilitasi kegiatan pegawai dalam persemayaman anggota korpri Jumlah peserta korpri yang di beri penghargaan Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang di laporkan tepat waktu
NO.
PROGRAM
ANGGARAN
1. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp
52.700.000
Rp
272.475.000
Rp
129.750.000
Rp
10.950.000
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp
4.125.000
Rp
470.000.000
JUMLAH
Bone Bolango,
4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
SEKRETARIS KORPRI
AGUS ANWAR, SE, M.Sc
o,
TARGET (4)
1 Kegiatan
3 Kegiatan
1 Kegiatan
10 Orang
11 Dokumen
KETERANGAN
DAU DAU DAU DAU DAU
4 Maret 2016
ARIS KORPRI
WAR, SE, M.Sc
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
NO.
PROGRAM
ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
Rp
187.290.000
Rp
258.325.200
Rp
13.750.000
Rp
25.000.000
Rp
5.634.800
Rp
490.000.000 Bone Bolango,
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
Februari 2016
KEPALA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
YUNUS PODUNGGE, S.Pd, MM.Pub
,
TARGET (4)
KETERANGAN DAU DAU DAU DAU DAU
Februari 2016
EPALA GIATAN BELAJAR
GGE, S.Pd, MM.Pub
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
79,63%
ANGGARAN
KETERANGAN
1.
Meningkatnya Pelayanan Pemerintah di Kecamatan
NO.
PROGRAM
1. 2.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
3. 4. 5. 6. 7.
Program perencanaan pembangunan daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8. Program peningkatan disiplin aparatur 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
Rp Rp
25.250.000 20.400.000
DAU DAU
Rp
18.766.000
DAU
Rp
8.565.000
DAU
Rp Rp Rp
12.470.000 168.853.000 378.300.000
DAU DAU DAU
Rp Rp
6.000.000 69.000.000
DAU DAU
Rp
12.396.000
DAU
Rp
720.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
CAMAT BONE,
ARWIS BOTUTIHE, S.Pd
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN BONEPANTAI KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
83,85%
ANGGARAN
KETERANGAN
1.
Meningkatnya Pelayanan Pemerintah di Kecamatan
NO.
PROGRAM
1. 2.
Program pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
3. 4.
Program peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
5. 6. 7.
Program perencanaan pembangunan daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8. Program peningkatan disiplin aparatur 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
Rp Rp
69.800.000 16.070.000
DAU DAU
Rp
22.115.000
DAU
Rp
8.815.000
DAU
Rp Rp Rp
13.300.000 216.760.000 421.840.000
DAU DAU DAU
Rp Rp
10.500.000 44.000.000
DAU DAU
Rp
1.800.000
DAU
Rp
825.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
CAMAT BONEPANTAI,
BAHRUDIN BULOTIO, S.P.d
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN BONE RAYA KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
80,37%
ANGGARAN
KETERANGAN
1.
Meningkatnya Pelayanan Pemerintah di Kecamatan
NO.
PROGRAM
1. 2.
Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
3. 4. 5.
Program peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
6. 7. 8.
Program perencanaan pembangunan daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9. Program peningkatan disiplin aparatur 10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
Rp Rp
20.000.000 22.200.000
DAU DAU
Rp
12.840.000
DAU
Rp
12.840.000
DAU
Rp
10.000.000
DAU
Rp Rp Rp
10.000.000 187.529.000 201.271.000
DAU DAU DAU
Rp Rp
8.000.000 50.500.000
DAU DAU
Rp
4.820.000
DAU
Rp
540.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
CAMAT BONE RAYA,
DARWIN MAKSUM, S.Pd., M.Kes
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
82,42%
ANGGARAN
KETERANGAN
1.
Meningkatnya Pelayanan Pemerintah di Kecamatan
NO.
PROGRAM
1. 2.
Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
3. 4. 5.
Program peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
6. 7. 8.
Program perencanaan pembangunan daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
Rp Rp
2.000.000 15.200.000
DAU DAU
Rp
9.675.000
DAU
Rp
4.800.000
DAU
Rp
1.944.000
DAU
Rp Rp Rp
11.000.000 152.898.000 435.200.000
DAU DAU DAU
Rp Rp
19.250.000 45.000.000
DAU DAU
Rp
13.033.000
DAU
Rp
710.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
CAMAT BULANGO SELATAN,
SUHARDI JAHJA, BA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN BOTUPINGGE KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
77,88%
ANGGARAN
KETERANGAN
1.
Meningkatnya Pelayanan Pemerintah di Kecamatan
NO.
PROGRAM
1.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program perencanaan pembangunan daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Rp
10.850.000
DAU
Rp
65.250.000
DAU
Rp
24.850.000
DAU
Rp Rp Rp
9.650.000 204.556.600 121.768.400
DAU DAU DAU
Rp Rp
15.000.000 68.000.000
DAU DAU
Rp
5.075.000
DAU
Rp
525.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
CAMAT BOTUPINGGE,
ARDAN A. KAHARU, S.Pd., M.Si
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN BULANGO TIMUR KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
84,37%
ANGGARAN
KETERANGAN
1.
Meningkatnya Pelayanan Pemerintah di Kecamatan
NO.
PROGRAM
1. 2.
Program pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
3. 4. 5. 6. 7.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8. Program peningkatan disiplin aparatur 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
Rp Rp
38.850.000 11.272.500
DAU DAU
Rp
7.871.000
DAU
Rp
13.500.000
DAU
Rp
5.000.000
DAU
Rp Rp
200.331.000 331.925.500
DAU DAU
Rp Rp
15.280.000 60.000.000
DAU DAU
Rp
5.970.000
DAU
Rp
690.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
CAMAT BULANGO TIMUR,
ELVIS PODUNGGE
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN BULANGO ULU KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
85,86%
ANGGARAN
KETERANGAN
1.
NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Meningkatnya Pelayanan Pemerintah di Kecamatan
PROGRAM Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program perencanaan pembangunan daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
Rp Rp
14.000.000 28.800.000
DAU DAU
Rp Rp Rp
10.000.000 218.575.000 452.800.000
DAU DAU DAU
Rp Rp
15.400.000 47.000.000
DAU DAU
Rp
13.425.000
DAU
Rp
800.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
CAMAT BULANGO ULU,
JON A. MAHMUD
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN BULANGO UTARA KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
85,46%
ANGGARAN
KETERANGAN
1.
NO. 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
Meningkatnya Pelayanan Pemerintah di Kecamatan
PROGRAM Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Program perencanaan pembangunan daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur JUMLAH
Rp Rp
9.750.000 48.900.000
DAU DAU
Rp
7.870.000
DAU
Rp
4.800.000
DAU
Rp
5.140.000
DAU
Rp Rp Rp
9.400.000 202.670.000 214.370.000
DAU DAU DAU
Rp Rp
24.100.000 47.000.000
DAU DAU
Rp
574.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
CAMAT BULANGO UTARA,
SUKRI ANWAR, S.Pd., MM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN BULAWA KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
82,33%
ANGGARAN
KETERANGAN
1.
NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Meningkatnya Pelayanan Pemerintah di Kecamatan
PROGRAM Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program perencanaan pembangunan daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
Rp Rp
25.500.000 20.400.000
DAU DAU
Rp
24.460.000
DAU
Rp Rp Rp
10.425.000 227.845.000 143.820.000
DAU DAU DAU
Rp Rp
8.750.000 61.000.000
DAU DAU
Rp
7.800.000
DAU
Rp
530.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
CAMAT BULAWA,
DJONAID TANGAHU, A.Md.Kep., S.Pd
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN KABILA BONE KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
83,67%
ANGGARAN
KETERANGAN
1.
NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Meningkatnya Pelayanan Pemerintah di Kecamatan
PROGRAM Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Program perencanaan pembangunan daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
Rp
39.000.000
DAU
Rp
16.800.000
DAU
Rp
6.450.000
DAU
Rp Rp Rp
14.100.000 169.958.000 218.388.000
DAU DAU
Rp Rp
15.400.000 91.200.000
DAU DAU
Rp
8.704.000
DAU
Rp
580.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
CAMAT KABILA BONE,
EFENDI M. RAHMAN, A.Ma.Pd
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
77,01%
ANGGARAN
KETERANGAN
1.
NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Meningkatnya Pelayanan Pemerintah di Kecamatan
PROGRAM Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program perencanaan pembangunan daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
Rp
10.000.000
DAU
Rp
14.250.000
DAU
Rp Rp
23.238.500 19.250.000
DAU DAU
Rp
93.700.000
DAU
Rp
24.250.000
DAU
Rp Rp
16.650.000 14.250.000
DAU DAU
Rp Rp
615.623.000 480.388.500
DAU DAU
Rp Rp
49.900.000 34.000.000
DAU DAU
Rp
4.500.000
DAU
Rp
1.400.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
CAMAT KABILA,
Drs. RIYON NAKI, M.MPub
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN PINOGU KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
84,16%
ANGGARAN
KETERANGAN
1.
NO.
Meningkatnya Pelayanan Pemerintah di Kecamatan
PROGRAM
1.
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Rp
36.000.000
DAU
2.
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program perencanaan pembangunan daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp
14.000.000
DAU
Rp
12.000.000
DAU
Rp Rp Rp
10.000.000 211.019.500 629.280.500
DAU DAU DAU
Rp Rp
14.100.000 50.000.000
DAU DAU
Rp
3.600.000
DAU
Rp
980.000.000
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
JUMLAH
Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
CAMAT PINOGU,
ABD. WAHAB HADJU, SH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN SUWAWA SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Meningkatnya Pelayanan Pemerintah di Kecamatan
NO.
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
PROGRAM
1. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 2. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 3. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 4. Program perencanaan pembangunan daerah 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7. Program peningkatan disiplin aparatur
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur JUMLAH
ANGGARAN
80,72%
KETERANGAN
Rp
19.200.000
DAU
Rp
2.400.000
DAU
Rp
7.500.000
DAU
Rp
10.995.000
DAU
Rp
228.860.000
DAU
Rp
350.720.000
DAU
Rp
13.425.000
DAU
Rp
66.900.000
DAU
Rp
700.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
CAMAT SUWAWA SELATAN,
MAXMILIAN ALI, S.Pd
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN SUWAWA TENGAH KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Meningkatnya Pelayanan Pemerintah di Kecamatan
NO.
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
PROGRAM
1. Program pengembangan wawasan kebangsaan kebangsaan 2. Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan 3. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 4. Program perencanaan pembangunan daerah 5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8. Program peningkatan disiplin aparatur 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
ANGGARAN
78,60%
KETERANGAN
Rp
15.500.000
DAU
Rp
11.400.000
DAU
Rp
12.000.000
DAU
Rp
15.500.000
DAU
Rp
7.000.000
DAU
Rp
220.509.800
DAU
Rp
373.465.200
DAU
Rp
17.825.000
DAU
Rp
69.000.000
DAU
Rp
7.800.000
DAU
Rp
750.000.000 Bone Bolango, 4 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
CAMAT SUWAWA TENGAH,
YASNI HADJU, S.Pd
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN SUWAWA TIMUR KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Meningkatnya Pelayanan Pemerintah di Kecamatan
NO.
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
PROGRAM
ANGGARAN
79,60%
KETERANGAN
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Rp
10.000.000
DAU
2. Program pengembangan wawasan kebangsaan 3. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 5. Program perencanaan pembangunan daerah 6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8. Program peningkatan disiplin aparatur
Rp
17.750.000
DAU
Rp
32.500.000
DAU
Rp
22.000.000
DAU
Rp
10.000.000
DAU
Rp
221.158.000
DAU
Rp
379.592.000
DAU
Rp
21.000.000
DAU
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp
36.000.000
DAU
Rp
750.000.000
JUMLAH
Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
CAMAT SUWAWA TIMUR,
NIKSON GUBALI, S.Pd
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN SUWAWA KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Meningkatnya Pelayanan Pemerintah di Kecamatan
NO.
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
PROGRAM
ANGGARAN
77,57%
KETERANGAN
1. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Rp
24.150.000
DAU
2. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 3. Program perencanaan pembangunan daerah 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6. Program peningkatan disiplin aparatur
Rp
13.250.000
DAU
Rp
11.850.000
DAU
Rp
237.596.500
DAU
Rp
455.953.500
DAU
Rp
16.200.000
DAU
Rp
66.500.000
DAU
Rp
4.500.000
DAU
Rp
830.000.000
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
CAMAT SUWAWA,
Hi. ACHRIL Y. BABYONGGO, ST.,M.Ec.Dev
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN TAPA KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Meningkatnya Pelayanan Pemerintah di Kecamatan
NO.
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
PROGRAM
ANGGARAN
83,30%
KETERANGAN
1. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Rp
49.850.000
DAU
2. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 3. Program perencanaan pembangunan daerah 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6. Program peningkatan disiplin aparatur
Rp
5.000.000
DAU
Rp
7.850.000
DAU
Rp
255.600.000
DAU
Rp
322.350.000
DAU
Rp
19.350.000
DAU
Rp
60.000.000
DAU
Rp
720.000.000
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur JUMLAH
Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
CAMAT TAPA,
UDIN KUKU, S.Pd., M.MPub
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Meningkatnya Pelayanan Pemerintah di Kecamatan
NO.
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
PROGRAM
ANGGARAN
76,85%
KETERANGAN
1. Program pengembangan wawasan kebangsaan
Rp
14.650.000
DAU
2. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 4. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 5. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 6. Program perencanaan pembangunan daerah 7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9. Program peningkatan disiplin aparatur
Rp
21.600.000
DAU
Rp
19.400.000
DAU
Rp
16.000.000
DAU
Rp
7.570.000
DAU
Rp
10.000.000
DAU
Rp
241.501.620
DAU
Rp
320.613.380
DAU
Rp
23.700.000
DAU
Rp
70.000.000
DAU
Rp
4.965.000
DAU
Rp
750.000.000
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan JUMLAH
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM
POU
Bone Bolango, 4 Maret 2016 8 CAMAT TILONGKABILA,
OCAN S.DALI, S.Pd., MM