PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEGIATAN PROGRAM
1.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkan toran
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
4
5
6
PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 7
Rp
600.000
600.000
100,00
surat
250
250
100,00
Hasil : Lancarnya kegiatan surat menyurat
%
100
100
100,00
Masukan : Dana
Rp
230.359.000
219.829.428
95,43
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Bulan
12
12
100,00
Rp
50.000.000
49.712.000
99,42
Jenis
66
66
100,00
bulan
12
12
100,00
Rp
467.345.500
466.302.000
99,78
Jenis
3
3
100,00
URAIAN
1.
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
INDIKATOR KINERJA
3 Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya jumlah surat yang terkirim
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Keluaran : Tersedianya pembayaran jasa : - Telepon - Air - Listrik - Internet - Domain dan Hosting - Sewa Bandwidth Hasil : Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya ATK Dishub : Hasil : Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran
4.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya barang cetakan
KET
8
KEGIATAN PROGRAM
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
4
5
6
PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 7
Bulan
12
12
100,00
Rp
25.000.000
25.000.000
100,00
Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik :
Jenis
32
32
100,00
Hasil : Lancarnya kegiatan rutin Dishub
bulan
12
12
100,00
Rp
8.640.000
8.640.000
100,00
Bulan Bulan
12 12
12 12
100,00 100,00
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
12 12 12 12 12
12 12 12 12 12
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Bulan
12
12
100,00
Rp
60.000.000
60.000.000
100,00
Bulan
12
12
100,00
Bulan
12
12
100,00
URAIAN
1
2
5.
6.
INDIKATOR KINERJA
3 Hasil : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran -
Penyediaan Komponen Instalasi Masukan : Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dana
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Majalah - Kontras - Tempo -
Tersedianya surat kabar : - Priangan - Harapan Rakyat - Pikiran Rakyat - Tajuk - Tribun
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan berita dan informasi 7.
Penyediaan makan dan minuman
Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya makan dan minum dalam rangka rapat-rapat kegiatan Dishubkominfo Hasil : Terpenuhinya jamuan-jamuan rapatrapat kegiatan Dishub
KET
8
KEGIATAN PROGRAM
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
4
5
6
PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 7
Rp
325.000.000
325.000.000
100,00
OH
564
564
100,00
Bulan
12
12
100,00
Masukan : Dana
Rp
7.200.000
0
0,00
Keluaran : Terbiayainya honor : - TKK (1 org)
OB
12
0
0,00
Bulan
12
0
0,00
Rp
35.000.000
35.000.000
100,00
OH
174
174
100,00
Bulan
12
12
100,00
Masukan : Dana
Rp
96.325.000
96.325.000
100,00
Keluaran : Tersedianya Kendaraan Operasional
Unit
5
5
100,00
Hasil : Tersedanya kendaraan operasional
Unit
5
5
100,00
URAIAN
1 8.
2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah
INDIKATOR KINERJA
3 Masukan : Dana Keluaran : Terfasilitasinya biaya rakor dan konsultasi ke luar daerah Hasil : terpenuhinya kebutuhan rakor dan konsultasi
9.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
Hasil : Terpenuhinya Honor : - TKK 10. Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah
Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya biaya rapat koordinasi dalam daerah Hasil : Lancarnya kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
KET
8
KEGIATAN PROGRAM
1
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
4
5
6
PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 7
Rp
75.315.000
75.315.000
100,00
Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Jenis
39
39
100,00
Hasil : Tersedianya perlengkapam gedung kantor
Jenis
39
39
100,00
Masukan : Dana
Rp
166.175.000
161.797.000
97,37
Keluaran : Tersedianya : - Komputer Notebook - Printer - Monitor - Alat Uji emisi
Unit Unit Unit Unit
4 5 4 1
4 5 4 1
100,00 100,00 100,00 100,00
Hasil : Tersedianya alat kebutuhan kantor
Unit
14
14
100,00
Masukan : Dana
Rp
38.925.000
38.925.000
100,00
Keluaran : - Kursi sice - Kursi Rapat - Meja Kerja - sofa - Kursi Tunggu - Lemari Arsip - Karpet
Buah Buah Buah Buah Buah Buah M2
2 75 1 1 3 3 80
2 75 1 1 3 3 80
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Hasil : Tersedianya meubeleur
Jenis
7
7
100,00
Masukan : Dana
Rp
84.500.000
84.500.000
100,00
Keluaran : Pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan halaman Gedung kantor
M2 M2
420 196
420 196
100,00 100,00
URAIAN
2 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4 Pengadaan Mebeleur
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
INDIKATOR KINERJA
3 Masukan : Dana
KET
8
KEGIATAN PROGRAM
1
URAIAN
2
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
INDIKATOR KINERJA
3 Hasil : Terpeliharanya gedung kantor Dishub Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya biaya service : - Roda 4 (9 unit) - Roda 2 (15 unit) Tersedianya Bahan bakar : - Roda 4 - Roda 2 Tersedianya pelumas : - Roda 4 - Roda 2 Tersedianya belanja Kir : - Pick up - Minibus Tersedianya belanja Pajak/STNK : - Pajak : - Pick up/minibus - sepeda motor - STNK ; - Roda 2 - Penggantian STNK Hasil : Terawatnya kendaraan dinas/operasional
7. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Masukan : gedung kantor Dana Keluaran : Tersedianya biaya pemeliharaan Hasil : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Dishub 8. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Masukan : kantor Dana Keluaran : Tersedianya biaya pemeliharaan
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
4
5
6
PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 7
Bulan
12
12
100,00
Rp
215.000.000
214.109.500
99,59
Bulan Bulan
12 12
12 12
100,00 100,00
Liter Liter
924 540
924 540
100,00 100,00
Liter Liter
5.544 5.544
5.544 5.544
100,00 100,00
Kali kali
2 2
2 2
100,00 100,00
unit unit
9 15
9 15
100,00 100,00
unit unit
2 4
2 0
100,00 0,00
Bulan
12
12
97,34
Rp
21.050.000
21.050.000
100,00
Unit
49
49
100,00
Unit
49
49
100,00
Rp
11.500.000
11.500.000
100,00
Unit
35
35
100,00
KET
8
KEGIATAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
3 Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor Dishub
4
5
6
PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 7
Unit
35
35
100,00
Masukan : Dana
Rp
21.288.000
21.288.000
100,00
Keluaran : Tersedianya biaya pemeliharaan
Unit
1
1
100,00
Unit
1
1
100,00
Rp
50.000.000
45.190.000
90,38
Stel
30
30
100,00
Stel
6
6
100,00
Hasil : Terpenuhinya pakaian kerja lapangan
Stel
36
36
100,00
Masukan : Dana
Rp
10.000.000
5.900.000
59,00
Orang
4
3
75,00
Orang
4
3
75,00
Rp
10.000.000
0
0,00
Orang
4
0
0,00
Orang
4
0
0,00
URAIAN
1
2
9. Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan Operasional
Hasil : Meningkatnya sarana prasarana aparatur
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya pakaian kerja lapangan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Keluaran : Tersedianya biaya pelatihan implementasi SIPKD Hasil : Bertambahnya wawasan Pegawai 2. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Hasil : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
KET
8
KEGIATAN PROGRAM
1 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
4
5
6
PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 7
Rp
7.500.300
7.500.300
100,00
Keluaran : Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan
3
3
100,00
Hasil : Terpenuhinya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan
100
100
100,00
Rp
7.500.000
7.500.000
100,00
Keluaran : Terlaksananya penyusunan lap keuangan semesteran
kali
2
2
100,00
Hasil : Tersedianya laporan keuangan semesteran
Laporan
2
2
100,00
Rp
8.000.000
8.000.000
100,00
kali
1
1
100,00
Laporan
1
1
100,00
Rp
40.000.000
40.000.000
100,00
Dokumen
6
6
100,00
Bulan
12
12
100,00
URAIAN
1.
2.
3.
INDIKATOR KINERJA
2 Penyusunan Laporan Capaian Masukan : Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dana SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3
Masukan : Dana
Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya penyusunan lap keuangan akhir tahun Hasil : Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
4.
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya dokumen perencanaan
Hasil : Lancarnya kegiatan perencanaan
KET
8
KEGIATAN PROGRAM
1 5.
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
4
5
6
PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 7
Rp
141.375.000
140.175.000
99,15
Keluaran : Tersedianya honorarium pengelola keuangan
bulan
12
12
100,00
Hasil : Lancarnya kegiatan administrasi keuangan
Bulan
12
12
100,00
Masukan : Dana
Rp
37.600.000
37.600.000
100,00
Keluaran : Terlaksananya monevkegiatan
Kali
4
4
100,00
Laporan
4
4
100,00
Rp
175.000.000
174.990.609
99,99
Keluaran : Tersosialisasinya Kebijakan di Bidang Perhubungan
Kali
3
3
100,00
Hasil : Meningkatmnya pemahaman tertib lalu lintas
kali
3
3
100,00
Rp
85.000.000
82.930.000
97,56
Keluaran : uji kalibrasi Pemeliharaan alat uji
Kali Unit
1 1
1 1
100,00 100,00
Hasil : Terawatnya alat uji kendaraan
Unit
1
1
100,00
Masukan : Dana
Rp
130.000.000
129.806.000
99,85
URAIAN
1.
2 Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
INDIKATOR KINERJA
3 Masukan : Dana
Hasil : Tersedianya Data program pembangunan perhubungan dan telekomunikasi dan informatika 2.
7.
Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ
1.
2.
Sosialisasi kebijakan di Bidang Perhubungan
Masukan : Dana
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Masukan : Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Dana
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
KET
8
KEGIATAN PROGRAM
1
8.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
3 Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan Sarpras Lalu Lintas
4
5
6
PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 7
Unit
20
20
100,00
Hasil : Terpeliharanya sarana dan prasarana lalin
Unit
20
20
100,00
Masukan : Dana
Rp
54.900.000
54.900.000
100,00
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
Rp
92.770.000
92.770.000
100,00
Kali
38
38
100,00
kali
38
38
100,00
Rp
70.000.000
69.990.000
99,99
Keluaran : Terlaksananya pengamanan lalu lintas Lebaran, Natal dan tahun baru
Event
3
3
100,00
Hasil : Terkoordinasinya arus lalu lintas dalam peningkatan pelayanan angkutan
Event
3
3
100,00
Rp
184.940.000
184.940.000
100,00
URAIAN
2
1.
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
INDIKATOR KINERJA
Keluaran : Terlaksananya pengendalian operasi
Hasil : Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
2. Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Hasil : Terciptanya layanan uji kendaraan bermotor yang cepat, tepat, murah dan mudah
3.
Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
Masukan : Dana
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
4.
Pembinaan dan Pengawasan Juru Parkir
Masukan : Dana
KET
8
KEGIATAN PROGRAM
URAIAN
1
2
INDIKATOR KINERJA
3 Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Juru Parkir (125 org) Hasil : Terbinanya dan terawasinya juru parkir dalam pencapaian PAD
5.
Pemantauan dan Pembinaan Perijinan Angkutan Penumpang Umum
Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya pemantauan dan pembinaan perijinan angkutan penumpang umum Hasil : Terpantau dan terbinanya perijinan angkutan penumpang umum
6.
Pengawasan dan Pengendalian Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Terminal
Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Terminal Hasil : Lancarnya arus lalu lintas di Terminal
7.
Pengawasan operasionalisasi Terminal di UPTD Terminal Ciamis
Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya pengawasan operasionalisasi terminal Hasil : Tersedianya data keberangkatan dan kedatangan penumpang
8.
Pengawasan operasionalisasi Terminal di UPTD Terminal Kawali
Masukan : Dana
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
4
5
6
PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 7
kali
2
2
100,00
Bulan
12
12
100,00
Rp
50.000.000
50.000.000
100,00
Terminal
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
Rp
40.000.000
40.000.000
100,00
Keg.
3
3
100,00
Keg.
3
3
100,00
Rp
35.550.000
35.550.000
100,00
Terminal
6
6
100,00
Dok
4
4
100,00
Rp
18.780.000
18.780.000
100,00
KET
8
KEGIATAN PROGRAM
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
4
5
6
PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 7
Terminal
4
4
100,00
Dok
4
4
100,00
Rp
11.575.000
11.575.000
100,00
Terminal
4
4
100,00
Dok
4
4
100,00
Rp
15.000.000
15.000.000
100,00
Bengkel
18
18
100,00
Dok.
1
1
100,00
Masukan : Dana
Rp
332.243.000
331.315.000
99,72
Keluaran : Tersedianya : - Rambu lalu lintas - RPPJ - Marka jalan - Paku jalan
Unit Unit M' Unit
115 30 801 58 1004
115 30 801 58 1004
100,00 100,00 100,00 100,00
jenis
4
4
100,00
Masukan : Dana
Rp
279.354.500
279.210.000
99,95
Keluaran : TersedianyaWarning Light
Unit
5
5
100,00
URAIAN
1
2
INDIKATOR KINERJA
3 Keluaran : Terlaksananya pengawasan operasionalisasi terminal Hasil : Tersedianya data keberangkatan dan kedatangan penumpang
9.
Pengawasan operasionalisasi Terminal di UPTD Terminal Banjarsari
Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya pengawasan operasionalisasi terminal Hasil : Tersedianya data keberangkatan dan kedatangan penumpang
9.
Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya pembinaan bengkel Hasil : Tersedianya data untuk perencanaan
9.
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
1.
Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Hasil : Meningkatnya prasarana keselamatan jalan 2.
Pengadaan Traffic dan Warning Light
KET
8
DAK
DAK
KEGIATAN PROGRAM
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
4
5
6
PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 7
Unit
5
5
100,00
Rp
55.000.000
55.000.000
100,00
2
2
Lokasi
2
2
100,00
Rp
160.068.000
160.068.000
100,00
Terminal
5
5
100,00
Terminal
5
5
100,00
Rp
188.100.000
188.100.000
100,00
Keluaran : Terlaksananya kegiatan pengamanan arus lalu lintas
Bulan
12
12
100,00
Hasil : Lancarnya kegiatan pengamanan lalu lintas dan angkutan
Bulan
12
12
100,00
Rp
35.550.000
35.550.000
100,00
Keluaran : - Kamera - PABX
Unit Unit
1 1
1 1
100,00 100,00
Hasil : Optimalnya komunikasi dan informasi
Jenis
2
2
100,00
URAIAN
1
2
3.
Penataan Ruas Jalan Rawan Kecelakaan Lalu Lintas
INDIKATOR KINERJA
3 Hasil : Meningkatnya prasarana keselamatan jalan Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya penataan ruas jalan Rawan Laka lantas Hasil : Tertatanya ruas jalan rawan Kecelakaan
4.
Peningkatan Fasilitas Terminal dan subterminal
Masukan : Dana Keluaran : Terehabilitasinya terminal Hasil : Terpenuhinya kelengkapan terminal dan subterminal
5.
10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
1.
Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Masukan : Dana
Masukan : Dana
Lokasi
100,00
KET
8
KEGIATAN PROGRAM
4
5
6
PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 7
Masukan : Dana
Rp
29.900.000
29.900.000
100,00
Keluaran : Terpeliharanya daya guna relay
Unit
1
1
100,00
Hasil : Kualitas relay TV terjaga
Unit
1
1
100,00
Masukan : Dana
Rp
34.955.000
34.955.000
100,00
Kali
3
3
100,00
Dok.
1
1
100,00
Rp
152.406.500
151.977.500
99,72
Bulan
12
12
100,00
Bulan
12
12
100,00
Rp
132.400.000
131.900.000
99,62
Unit
1
1
100,00
Bulan
12
12
100,00
Rp
198.020.000
193.320.000
97,63
URAIAN
1 2.
3.
2 Pemeliharaan Alat Relay TV
Pembinaan KIM
INDIKATOR KINERJA
3
Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan pendataan KIM Hasil : Tersedianya data KIM 4.
Optimalisasi Retribusi Pengendalian Masukan : menara telekomunikasi Dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan optimalisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Hasil : Optimalnya PAD dan Menara Telekomunikasi
5.
Operasionalisasi Website Kabupaten Masukan : Ciamis Dana Keluaran : Tersedianya biaya operasionalisasi website Hasil : Berfungsinya Website Kab. Ciamis
6.
Operasionalisasi LPSE
Masukan : Dana
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
KET
8
KEGIATAN PROGRAM
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
4
5
6
PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 7
Unit
1
1
100,00
Bulan
12
12
100,00
Rp
50.700.000
50.700.000
100,00
kali
4
4
100,00
kali
4
4
100,00
Rp
29.206.250
29.206.250
100,00
kali
4
4
100,00
kali
4
4
100,00
Rp
458.315.000
458.031.500
99,94
Paket
2
2
100,00
Paket
2
2
100,00
Rp
15.000.000
15.000.000
100,00
Keluaran : Terlaksananya jasa penyiaran radio
Station
6
6
100,00
Hasil : Tersosialisasikannya informasi daerah
Station
6
6
100,00
URAIAN
1
2
INDIKATOR KINERJA
3 Keluaran : Tersedianya biaya operasionalisasi LPSE Hasil : Lancarnya kegiatan LPSE
7.
Penyebarluasan informasi melalui Masukan : media tradisional pertunjukan rakyat Dana Keluaran : Terlaksananya penyebaran informasi melaluin media tradisional pertunjukan rakyat Hasil : Tersampaikannya informasi kepada masayarakat
8.
Penyebarluasan informasi melalui media interpersonal (ceramah diskusi)
Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya penyebaran informasi melaluin mediainterpersonal (ceramah diskusi)
9.
Hasil : Tersampaikannya informasi kepada masayarakat Peningkatan sarana prasarana LPSE Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya peningkatan sarana prasarana LPSE Hasil : Lancarnya operasional LPSE
11. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
1.
Penyebarluasan Informasi melalui Jingle Spot di Radio dan televisi (daerah)
Masukan : Dana
KET
8
KEGIATAN PROGRAM
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
4
5
6
PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 7
Rp
14.957.500
14.657.500
97,99
Keluaran : Terlaksananya penyebaran informasi melaluin media luar ruang
kali
3
3
100,00
Hasil : Tersampaikannya informasi kepada masayarakat
kali
3
3
100,00
URAIAN
1 2.
2 Penyebarluasan informasi melalui Media Lauar Ruang (Leaflet, spanduk, baliho, dll)
INDIKATOR KINERJA
3 Masukan : Dana
KET
8