PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR
APBD NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
5
APBN ANGGARAN 6
(Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN 7
ANGGARAN (Rp.) 8
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
81.928.000.000 1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
30 %
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di UPT
24.853.000.000 Pengembangan dan peningkatan produktivitas Binalattas
- Dalam negeri
13 %
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT
27.525.000.000 Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan
1.650.080.000
- Luar negeri
30 %
Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT
21.300.000.000 Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan Binalattas
3.098.370.000
30 %
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya
2.750.000.000 Peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan Binalattas
Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pengembangan standart kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja
3.550.000.000 Pelatihan kewirausahaan Binalattas Peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri Binalattas
240.010.000 1.275.280.000
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Pada Bidang Peningkatan dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.950.000.000 Peningkatan kapasitas kelembagaan sarana dan pemberdayaan kelembagaan pelatihan dan produktivitas Binalattas
60.770.000
2. Program Perluasan dan Penempatan Kerja
6.300.000.006 2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja/Ditjen Binalattas
4.045.913.008
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
2.650.000.000 Pembinaan penempatan dan perlindungan TKI luar negeri
194.248.000
1.
Meningkatnya tenaga kerja yang terampil % peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki / kompeten. keterampilan atau kompetensi
2.
Meningkatnya tenaga kerja yang dimagangkerjakan
6.557.305.000 104.775.000
% peningkatan calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan di :
3.
Meningkatnya produktivitas kerja.
% pertumbuhan produktivitas perusahaan/UKM yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas.
4.
Meningkatnya pelayanan pelatihan & produktivitas
- Hasil survey IKM pelayanan pelatihan - Hasil survey IKM pelayanan produktivitas
5.
PROGRAM/KEGIATAN
Meningkatnya penempatan tenaga kerja di % penempatan pencari kerja sektor formal.
81 81,15
60 %
128.020.000
APBD NO.
SASARAN STRATEGIS
1
2
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3
4
Pengembangan jejaring informasi lowongan kerja :
6.
7.
8.
9.
Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja
- % perusahaan anggota aktif PLKT
80 %
- % peningkatan mitra kerja jejaring bursa kerja
20 %
Hasil survey IKM : - Pelayanan penempatan tenaga kerja
80,00
- Pelayanan TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
76,50
Meningkatnya perluasan lapangan kerja di % tenaga kerja di sektor informal yang mampu belajar sektor informal. usaha dan mempunyai pendapatan tetap (usahanya tetap eksis).
Menurunnya perselisihan hub. industrial.
Meningkatnya perbaikan syarat kerja & kesejahteraan pekerja.
% penurunan kasus perselisihan hub. industrial
97 %
15 %
- % peningkatan upah pekerja
10 %
- % peningkatan Peraturan Perusahaan (PP)
35 %
- % peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
27 %
PROGRAM/KEGIATAN 5
APBN ANGGARAN
(Rp.)
6
PROGRAM/KEGIATAN 7
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
1.100.000.000 Peningkatan pengembangan pasar kerja
Pengembangan dan Peningkatan Bimbingan Jabatan, Bursa Kerja Khusus, dan Bursa Kerja Pemerintah dan Swasta (BKP/BKS) Melalui PLKT Penyempurnaan Peraturan dan Kebijakan Ketenagakerjaan Agar Tercipta Pasar Kerja yang Fleksibel
1.200.000.000
100.000.000 Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
484.000.000
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Penciptaan Lapangan Kerja
766.000.000
ANGGARAN (Rp.) 8
1.330.000.000
2.521.665.000
3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
5.200.000.000 3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
6.347.447.008
Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial secara adil, konsisten, dan transparan
1.417.500.000 Pengelolaan kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial
1.912.547.000
Pemberdayaan mediator, konsiliator dan arbiter
1.200.000.000 Konsilidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan PHK dan penyelesaian hubungan industrial
563.750.000
Mendorong pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan
1.120.000.000 Pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi
740.900.000
Pembinaan dan Pengembangan Syarat Kerja yang Harmonis
1.462.500.000 Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peningkatan penerapan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja
1.151.300.000
1.978.950.000
APBD NO. 1
10.
11.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
2
3
Meningkatnya pelayanan pembinaan Hub. Hasil survey IKM pelayanan pembinaan hub. Industrial Industrial
Meningkatnya K3 yang kondusif.
% penurunan kasus kecelakaan kerja
TARGET 4
13.
Meningkatnya kepesertaan jamsostek aktif.
Meningkatnya lingkungan kerja yang aman, higenis dan nyaman, serta tenaga kerja yang sehat, selamat dan produktif
5
ANGGARAN
(Rp.)
6
17 %
- Kecelakaan nihil (Zero Accident)
25 %
- SMK3 (Sistem Manajemen K3)
25 %
% kepesertaan jamsostek aktif :
4.010.000.000
Pembinaan dan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Sektor dengan Resiko Kecelakaan Kerja Tinggi
1.135.000.000 Peningkatan penerapan norma kerja keselamatan dan kesehatan kerja
4.010.000.000
Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, baik Sektor Pekerja Formal maupun Informal
200.000.000
67 %
% pengujian kualitas udara emisi dan ambien
96 %
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan, dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
2.495.000.000
% pemeriksaan lingkungan kerja dan tenaga kerja
95 %
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengawasan Ketenagakerjaan
1.391.900.000
15.
Meningkatnya angka kepemilikan dokumen kependudukan.
% kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) tunggal melalui perekaman data eKTP
8
5.791.900.000 4. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaa
- Perusahaan
Hasil survey IKM pelayanan K3
7
4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja
40 %
Meningkatnya pelayanan K3
ANGGARAN (Rp.)
-
- Orang (tenaga kerja)
14.
PROGRAM/KEGIATAN
81,25
% peningkatan perusahaan yang mendapat penghargaan K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja)
12.
PROGRAM/KEGIATAN
APBN
78,50
100 %
Peningkatan Pencegahan terhadap Eksploitasi dan Berbagai Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak dan Pekerjaan Perempuan.
570.000.000
5. Program Kependudukan Fasilitasi Sosialisasi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Umum dan Identitas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
5.000.000.006 1.800.000.000
Penataan Administrasi Sistim Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1.400.000.000
APBD NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
PROGRAM/KEGIATAN 5
APBN ANGGARAN
(Rp.)
6
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
7
8
Pembangunan dan pengembangan SIAK terpadu
1.800.000.000
6. Program Mobilitas Penduduk
5.900.000.000 6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Ditjen P2KT
4.673.927.000 3.304.147.000
16.
Meningkatnya realisasi pemberangkatan transmigrasi.
% penempatan transmigran didaerah penempatan tranmigrasi (Kepala Keluarga)
70 %
Optimalisasi penempatan calon transmigran
4.162.500.000 Fasilitas perpindahan dan penempatan transmigrasi
17.
Meningkatnya kemandirian transmigran
% transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi san sosialnya
35 %
Kerjasama antar daerah provinsi, Kab./Kota luar Jawa
1.737.500.000 Partisipasi masyarakat
Jumlah Anggaran APBN 1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 2 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
6.557.305.000
4.045.913.008
3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
6.347.447.008
4 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
4.010.000.000
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Ditjen P2KT
4.673.927.000
6. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Ditjen P2MKT
277.634.000
+
Jumlah
25.912.226.016
Jumlah Anggaran APBD Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
81.928.000.000
856.000.000
Dukungan teknis dan manajemen Ditjen P2Trans
513.780.000
7. Program pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Ditjen P2MKT
277.634.000
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen P2MKT
277.634.000
Program Perluasan dan Penempatan Kerja
6.300.000.006
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
5.200.000.000
Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja
5.791.900.000
Program Kependudukan Program Mobilitas Penduduk Program Perencanaan dan Pengembangan Program Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Kependudukan
5.000.000.006 5.900.000.000 1.850.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.374.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
552.630.000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
196.800.000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
13.191.170.000
Jumlah
128.285.000.012
Total Anggaran APBN + APBD
+
154.197.226.028
Surabaya, 30 Januari 2014
MENGETAHUI GUBERNUR JAWA TIMUR
DR. H. S O E K A R W O
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR
DR. EDI PURWINARTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19550525 197603 1 006