Bab
9
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penetapan indikator kinerja memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pelaksanaan Visi dan Misi Bupati Terpilih Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016. Pencapaian Visi dan Misi diukur oleh Akumulasi Pencapaian Indikator kinerja yang telah ditentukan target dan dievalausi pencapaian setiap tahunnya. Nilai akumulsi pada akhir tahun masa jabatan Bupati menjadi indikator keberhasilan masa kepemimpinan Bupati terpilih. Indikator kinerja yang disusun dalam RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2011-2016 berasal dari indikator outcomeprogram pembangunan daerah atau indikator pencapaian yang bersifat mandiri. Penetapan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2011-2016 dititiktekankan pada ukuran-ukuran kuantitatif dengan mempertimbangkan : 1. Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 2. Standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh OPD 3. Target capaian IPM Kabupaten Cianjur yang telah disesuaikan dengan target capaian IPM Jawa Barat 4. Target yang telah ditetapkan secara Internasional melalui Indikator millenium development Goals (MDGs) 5. Indikator-indikator lainnya yang dikembangkan sesuai tugas 9- 1
pokok dan fungsi OPD 6. Hasil analisis dan proyeksi lima tahun kedepan Target IPM Kabupaten Cianjur disesuaiakan dengan target IPM Jawa Barat yang telah diturunkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Pravinsi Jawa Barat. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Cianjur ditargetkan mencapai nilai 75,88. Adapun Target secara keseluruhan untuk pencapaian IPM Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu 2012-2016 dirinci sebagai berikut : Tabel 9.1. Target Pencapaian IPM Kabupaten Cianjur Indikator
Tahun Pencapaian 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
IPM
69,14
70,26
71,38
72,51
73,63
74,76
75,88
Indeks Kesehatan
68,33
68,89
69,44
70,00
70,56
71,11
71,67
Indeks Pendidikan
80,19
81,16
82,13
83,09
84,06
85,03
86,00
Indeks Daya Beli
58,89
60,74
62,58
64,43
66,28
68,13
69,97
Angka Harapan Hidup
66,00
66,33
66,67
67,00
67,67
67,67
68,00
Angka Melek Hurup
97,55
97,79
98,03
98,28
89,52
98,52
99,00
Rata-rata Lama Sekolah
6,82
7,18
7,55
7,91
8,27
8,64
9,00
PPP
614.830
622.823
630.817
638.810
646.803
654.797
662.790
Selanjutnya penetapan indikator-indikator dalam RPJMD dibagi kedalam tiga aspek yang meliputi Aspek Kesejateraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Adapun nilai target yang hendak dicapai dalam kurun waktu tahun 2012-2016 diuraikan dalam tabel di bawah ini:
9- 2
Tabel 9.2. Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cianjur
No
(1) I.
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1.1
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
4,53
4,5-5
4,5-5
4,5-5
4,5-5
4,5-5
4,53
2.
Laju Pertumbuhan Penduduk
1,28
<1,28
<1,28
<1,28
<1,28
<1,28
<1,28
3.
Persentase Penduduk miskin
14,32
<14,32
<14,32
<14,32
<14,32
<14,32
<14,32
II
ASPEK PELAYANAN UMUM
2.1
Pelayanan Urusan Wajib
2.1.1
Pendidikan
1 : 26
1 : 26
1 : 119
1 : 112
1 : 105
1 : 91
1 : 91
1.
(%)
Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD (4-6 rasio Rasio tahun) baik formal maupun non formal
9- 3
2.
No
(1)
Jumlah daya tampung pendidikan ruang dini (ruang kelas)
Ruang kelas
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
941
941
1594
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
2247
2901
3267
3.267
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1 : 404
1 : 275
1 ; 346
11 : 288
1 : 288
484
571
659
437
437
1 : 1050
1 : 979
1 : 909
1 : 651
1 : 651
648
735
823
437
437
92
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Rasio jumlah sekolah SD dan SMP terhadap penduduk usia sekolah SD dan SMP (7-15 TAHUN) baik formal maupun non formal
Rasio
1 : 433
1 : 433
4.
Jumlah daya tampung SD dan SMP (ruang kelas)
Ruang kelas
397
397
5.
Rasio jumlah sekolah SMA terhadap penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun) baik formal maupun non formal
Rasio
1 : 1.121
1 : 1.121
6.
Jumlah daya tampung SMA/SMK (ruang kelas)
Ruang kelas
561
561
7.
Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/ D-IV
(%)
74
74
8.
Angka kelulusan SD/MI
(%)
100
9.
Angka kelulusan SMP/MTS
(%)
100
10.
Angka kelulusan SMA/MA/SMK
(%)
100
9- 4
11.
Prosentase siswa yang naik kelas
12.
Angka putus sekolah (APS) SD/MI
13.
Angka putus sekolah (APS) SMP/MTS
14.
Angka putus sekolah (APS) SMA/MA/SMK
No
(1)
(%)
100
100
100
100
100
100
100
(%)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
15.
Prosentase siswa yang melanjutkan
16.
Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI
(%)
100
100
100
100
100
100
100
17.
Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTS
(%)
100
100
100
100
100
100
100
18.
Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/MA/SMK
(%)
100
100
100
100
100
100
100
19.
Prosentase jumlah lulusan SMK yang terserap di dunia kerja pada tahun kelulusan
14
14
24
34
44
50
50
20.
Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki
62,11 : 37,88
62,11 : 37,88
60,69 : 46,88
59,27 : 55,88
57,84 : 64,00
55,00 : 45,00
55,00 : 45,00
21.
Prosentase biaya operasional pendidikan tinggi (untuk perguruan tinggi lokal sesuai kriteria)
1
2
2
3
3
(%)
(%)
Rasio
Buah
98
(9) 100
1
1
9- 5
22.
No
(1)
Jumlah perpustakaan umum, perpustakaan keliling, perpustakaan desa, mesjid besar kecamatan dan pondok pesantren :
- Kendaraan perpustakaan keliling
2
2
- Perpustakaan desa
30
34
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
3
4
4
4
4
38
42
46
50
50
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
56,21
58,58
61,13
63,79
63,79
87
90
95
100
100
40
60
80
100
100
2.1.2.
Kesehatan
1.
Persentase rumah tinggal bersanitasi
%
53,85
53,85
2.
Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik
%
85
85
3.
Rasio rumah sakit presatuan penduduk
%
10
20
4.
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
70
70
75
80
85
90
90
5.
Prevalensi gizi buruk
1,3
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,9
6.
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization
%
90
90
95
100
100
100
7.
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
%
80
80
80
80
80
% %
90 80%
80
9- 6
8.
9.
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin
2.1.3
Pekerjaan umum
1.
Infrastruktur jalan pendikung pariwisata dalam kondisi mantap (km)
No
(1)
Kunjun gan %
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
146.377
146.377
91
91
47
48
180.099
213.821
247.543
281.265
281.265
92
92
95
95
100
49
50
51
52
53
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
2.
Jalan desa mantap yang dibangun menuju saran pendidikan
Km/tah un
13,40%
35,816
35,816
35,816
35,816
35,816
3.
Jalan desa mantap menuju sarana kesehatan
Km/tah un
13,4
8,953
8,953
8,953
8,953
8,953
4.
Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksebilitas wilayah dalam rangka pengembangan agribisnis
%
47
47,6
48,2
48,8
49,4
50
50
5.
Ketersediaan saran dan prasarana utilitas pendukung kegiatan pusat pelayanan
50
50,2
50,4
50,6
50,8
6
60
6.
Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalna strategis (%jalan mantap)
47
47,6
48,2
48,8
49,4
50
50
7
Jumlah rumah tangga yang memiliki
486.500 KK
486.500
496.411
513.311
530.211
545.411
545.411
%
% KK
9- 7
16,90% 16,9
akses air bersih berkualitas Meningkatnya kinerja pelayanan : - Pembangunan pasar pasirhayam
%
- Pembangunan gedung pemerintahan
buah
9.
Prosentase sawah terairi
%
10.
Penataan pemakaman muslim dan non muslim (ha)
8.
No
(1)
79,8
79,8
1
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
1
81,8
83,8
85,8
87,8
87,8
1
1
1
1
1
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
40
60
80
100
100
25
50
75
100
100
12
12
12
12
12
15
10,2
10
10
10 (?)
2.1.4.
Lingkungan Hidup
1.
Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
%
20
20
2.
Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
%
0
0
3.
Jumlah rencana yasah/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH (AMDAL/UKL/UPL/SPPPL)
Buah
12
4.
Persentase penanganan sampah
%
20 (?)
12
20
9- 8
5.
Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk
2.1.5
Perumahan
1.
%
24,3
24,3
Persentase rumah tinggal bersanitasi
%
53,85
53,85
2.
Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas
KK
456.500 KK
486.500
3.
Luas kawasan kumuh
%
1,73
4.
Rumah layak huni
%
20%
No
(1)
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
20
18
13
13
56,21
58,58
61,13
63,79
63,79
496.411
513.311
530.211
545.411
545.411
Tidak ada 20,00
20,00
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
20,00
20,00
20,00
100% Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
4
7
6
5
5
44
2.1.6
Penataan Ruang
1.
Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan
Dok
<12
2.
Tersedianya informasi mengenai rancana tata wilayah Kabupaten Cianjur/Kota
Desa
0
3.
Ketaatan terhadap RTRW (%)
%
95
4.
RTH persatuan luas wilayah perkotaan (rata-rata)
2.1.7
Perencanaan Pembangunan
1.
Tersedianya dokumen RPJPD yang
14,5
Keters
22
Ada
20 95 14,5
Ada
9- 9
95
100
100
100
100
13,5
14
13,5
12
12
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
telah ditetapkan dengan PERDA
ediaan
2.
Tersedianya dokumen RPJMD yang telha ditetapkan dengan PERDA (dokumen)
Keters ediaan
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
3.
Tersedianya dokumen RKPD yang telha ditetapkan dengan PERDA (dokumen)
Keters ediaan
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
4.
Tersedianya dokumen RPJMD yang telha ditetapkan dengan PERDA (dokumen)
Keters ediaan
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
2.1.8
Perhubungan
No
(1)
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
0
14
8
14
11
47
1.
Persentase cakupan ketersediaan prasaran perhubungan (%)
%
0
2.
Persentase cakupan ketersediaan prasaran perhubungan
%
18,52
3.
Persentase cakupan ketersediaan fasilitas (%)
%
59
20
4.
Efektivitas pelayanan angkutan (%)
%
83,88
83,88
5.
Prosentase upaya perwujudan kerertiban lalu lintas
%
60
60
6
Persentase tingkat upaya kelaikan
%
83,33
65 33
32
24
24
83
100
100
100
100
96,67
85
85
85
85
100 100
9- 10
keselamtan kendaraan (%) 7.
Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas
%
41,59
28,56
paket
Paket
1
8.
Pemeliharaan rutin berkala (titik)
2.1.9
Kependudukan dan Catatan Sipil
1.
Kepemilikan KTP
%
100
100
2.
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
%
296,29
36,19
3.
Kepemilikan Kartu Keluarga
%
69,77
69,77
No
(1)
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
4.
Kebijakan dibidang kependudukan dan catatan sipil
2.1.10
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
2.
Persentase partisipasi perempuan di swasta
3.
Rasio KDRT
4.
Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak
%
% % %
41,5
30,99
29,9
29,9
1
1
1
1
96,51
93,15
89,9
86,77
86,77
36,41
36,64
36,87
37,1
303,72
83,1
76,25
73,35
70,98
70,98
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
61,46
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
1
1
1
1
1
1
43,05
43,05
44,40
45,50
45,75
46
46
78
78
78,50
79
79,58
80
80
0,0013
0,0013
0,00125
0,0012
0,001
0,005
0,0005
100
100
100
100
100
100
100
9- 11
kekerasan 5.
Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan (org)
Org
338
6.
Operasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (kali)
Kali
32
7.
Kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindugan anak
Dok
2
2.1.11
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1.
Rata-rata jumlah anak perkeluarga
Anak
2,19
No
(1)
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
400
2000
2664
2664
2
2,19
2,17
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
2,13
2,10
2,05
2,05 Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
422,425
422,425
422,799
442,758
462,423
483,470
483,47
68,99
69,05
69,70
69,86
69,86
85
90
95
100
100
Rasio akseptor KB
3.
Cakupan peserta KB aktif
%
68,8
68,80
4.
Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang menyelenggarakan konseling masalh kesehatan reproduksi temaja per tahun (%)
%
80
80
5.
Persentase keluarga yang mengetahui kesehatan reptoduksi remaja (KRR) (%)
6.
Persentase pusat informasi dan konseling (PIK) remaja per
%
1500
128
2.
%
1000
60
68
90 68
9- 12
75
82
89
96
96
kecamatan (%) 7.
Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan
8.
Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan (org)
338
9.
Oprasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (kali)
32
10.
Kebijakan dibidang Keluarga Berencana
1
2.1.12
Sosial
1.
Kebijakan dibidang sosial
No
(1)
%
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
2.
Ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif (lokasi)
3.
Jumlah penyuluhan bahaya narkoba bagi pemuda/anak sekolah
4.
Terbangunnya hunian sementara akibat bencana alam/sosial (lokasi)
2.1.13
Ketenagakerjaan
100
100
100
100
100
100
100
2664
128
1
1
1
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
26,94
26,94
29,63
32,59
35,85
39,44
39,44
1
1
2
2
2
2
2
1
1 3
2
9- 13
12
1.
Kebijakan dibidang ketenagakerjaan
1
2.1.14
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1.
Persentase koperasi aktif
27,85
2.
Jumlah UKN non BPR/LKM UKM
200
3.
Jumlah BPR/LKM aktif (bh)
77
4.
Usaha Mikro dan Kecil (%)
40 839 100
5. 6.
Kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata
2.1.15
Penanaman Modal
1.
Jumlah peningkatan angka investasi
No
(1)
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
3
118 (T)
4
118
122
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
126
130
134
134 (T) Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
3
3
6
10
567.113
615.468
668.658
727.167
727.167
2.
Lama proses perijinan (rata-rata)
10
10
3.
Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha
1
10
2.1.16
Kebudayaan
1.
Jumlah obyek dan daya tarik wisata pertahun
4
6
2.
Jumlah kunjungan wisata (orang)
523.154
523.154
9- 14
3.
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
2.1.17
Kepemudaan dan Olahraga
1.
Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV / AIDS
2.1.18
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)
2. 3.
No
(1)
27
27
5 kel
5
26,94
50
Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk
1,06
1,06
Ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah
3
Kasus
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
4.
Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terhadap pelanggaran dan kondisi trantibum)
2.1.19
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, dan Persandian
Lokasi
33
39
45
51
51
5
5
5
5
5 kel
55
60
65
70
39,44
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
6
6
6
6
6
6
6
9- 15
1.
Berkurangnya pelanggaran disiplin PNS
Kasus
15
2.
Jumlah PNS yang mendapat penghargaan
Orang
Tidak ada
3.
Persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan
50
4.
Persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu
100
5.
Persentase pagawai yang mengikuti diklat orang teknis
150
6.
Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke publik
Ada
7.
Perda APBD tepat waktu
20-Jan-10
8.
Perda pertanggungjawaban APBD tepat waktu
31
No
(1)
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
10 Tidak ada 90 100 350
ada
31-Des-15
31-Jul-16
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9.
Opini BPK
WDP
10.
Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah
65,20%
11.
Rasio belanja langsung terhadap total
34,80%
(9) WTP 58,80% 41,20%
9- 16
belanja daerah 12.
Efisiensi belanja
13.
Sertifikasi asset (tanah) milik daerah
14.
Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah
15.
Meningkatnya pendapatan asli daerah sektor pajak
16.
Ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi pernagkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah Kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat
17.
-
(1) 18.
(Milyar Rp)
100%
23,967
57,562 87.152.376.4 00
44.982.602.382
(%)
50
Perda inisiatif
PERDA
12
Perda eksekutif
PERDA
9
100
Aspirasi masyarakat yang direkomendasikan ke Pemerintah Daerah
-
No
47,45%
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2) Ketersediaan profil desa yang valid
40 40
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
360
(9) 360
9- 17
19.
Kebijakan penataan wilayah
0
20.
Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan
1
1
21.
Kebijakan kerjasama daerah
22.
Kebijakan penyelesaian kasus hukum
23.
Kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan
1
24.
Kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan peternakan
1
1
25.
Kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan
1
1
26.
Kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan lingkungan
1
1
27.
Kebijakan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya dan pertambangan
1
1
28
Kebijakan pembangunan daerah
1
1
29.
Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
1
1
No
(1) 30.
Dok
1
1
5
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2) Kebijakan dibidang pemuda dan olahraga
1
25 1
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
(9) 1
9- 18
31.
Kebijakan dibidang pemuda dan olahraga
1
32.
Kebijakan dibidang pengelolaan barang / aset daerah
1
33.
Kebijakan dibidang kepemerintahan yang baik
0
34.
Kebijakan dibidang pelayanan publik
0
35.
Kebijakan penyusunan SOP
0
36.
Kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas
0
37.
Cakupan OPD yang dapat akses jaringan informasi
-
100
38.
Jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi
354
354
39.
Jumlah kerjasama di bidang HAKI yang dilegislasi
-
40.
Menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD
0
41.
Menurunnya angka perceraian
42.
Menurunnya jumlah pelanggaran perda (kecamatan)
No
(1)
Kasus
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
1 1 5 5 5 5 100
100
100
100
100
354
354
354
354
354 100 1
30
30
8
8
25
20
15
10
10
6
6
6
6
6
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9- 19
(9)
43.
Jumlah zakat, infaq dan sadaqoh
11.737.101.108, 15
44.
Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada
0
0
2.1.20
Ketahanan Pangan
1.
Regulasi ketahanan pangan
Ada/tid ak ada
Ada
Tidak ada
2.
Ketersediaan pangan utama
Kuintal /ha
58,4
58,4
3.
Kebijakan di bidang ketahanan pangan
2.1.21
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.
Prosentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai target lima tahun ke depan (%)
20
2.
Prosentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai target lima tahun ke depan (%)
50%
3.
Kebijakan tentang pemerintahan desa (DOKUMEN)
1
4.
Persentase jumlah Rukun Tentangga (RT) kreatif
No
(1)
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
60
65
65
65
65
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
59,47
60,54
61,61
62,68
62,68
1
1
100
25%
1 99,67%
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9- 20
(9)
2.1.22
Statistik
1.
Ketersediaan data base untuk analisis perencanaan pembangunan
(%)
0
2.1.23
Komunikasi dan Informatika
1.
Kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1
2.
Jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi
345
3.
Integrasi system informasi yang ada di OPD ke dalam (SIG) Kabupaten Cianjur -
4. 5. 6.
7.
No
(1)
-
1
345
345
345
345
345
345
Jumlah aparatur yang dapat mengoperasikan Sistem Informasi Persentase cakupan ketersediaan media distribusi informasi
-
80
(%)
47,43
(%)
0
100
Pengkajian dan pembangunan Sub Domain Website Daerah
Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
100
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9- 21
(9)
8.
Tingkat upaya sisnergitas distribusi informasi
2.1.24
Kearsipan
1.
Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku
2.
(%)
16,67
(OPD)
76
76
Ketersediaan prasarana pengelolaan arsip
50
50
3.
Jumlah pengelola arsip
9
9
2.1.25
Perpustakaan
100
80
82
82
82
82
70
150
230
310
310
11
15
19
23
23
Jumlah perpustakaan umum, perpustakaan keliling, perpustakaan desa, mesjid besar kecamatan dan pondok pesantren :
1.
Kendaraan perpustakaan keliling (unir)
2
Perpustakaan desa
30
Perpustakaan mesjid besar kecamatan
10
-
-
2.
No
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja
4
100
10
10
10
16.182 (eks)
10
10
10
16.182 (eks)
Kondisi Kinerja Pada Awal
Target Capaian Setiap Tahun
9- 22
Kondisi Kinerja Pada
Pembangunan Daerah
(1)
Periode RPJMD
(2)
3.
Pengunjung perpustakaan
Periode RPJMD
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
10.506 org
(9) 13.006 org
Jumlah perpustakaan umum, perpustakaan keliling, perpustakaan desa, mesjid besar kecamatan dan pondok pesantren :
4. -
Kendaraan perpustakaan keliling (unit)
2
Perpustakaan desa
30
Perpustakaan mesjid besar kecamatan
10
-
5.
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
2.2
Pelayanan Urusan Pilihan
2.2.1
Pertanian
1.
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
4
100
10
10
10
10
10
16.182 (eks)
Kuintal / ha
58,4
10
16.182 (eks)
58,4
9- 23
59,47
60,54
61,61
62,68
62,68
2.
No
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
%
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(1)
(2)
42,59
41,21
42,15
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
43,08
44,04
40,81
40,81
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
860.075
871.948
884.156
896.534
896.534
254.033
258.918
263.803
268.689
268.689
132.574
135.123
137.672
140.221
140.221
177.830
181.250
184.670
188.090
188.090
32,794
33,294
33,794
34,294
18000
Nilai produk dan produktivitas perjenis produk pertanian pertahun (ton) Padi
Ton
809.297
809.297
-
Palawija
Ton
244.263
244.263
-
Sayuran
Ton
127.474
130.025
Buah-buahan
Ton
170.991
174.410
15006,25
32,294
-
3.
-
Nilai produk dan produktivitas perjenis produk per tahun : 4. -
Produk perkebunan (ton)
9- 24
-
-
Produktivitas tanaman perkebunan (ton/ha)
11,07
0,83
Produk hhbk (ton)
451,68
513,24
5.
Produksi Daging (ton)
Ton
34.722,76
39,34
6.
Produksi telun (ton)
Ton
17.443,26
18,96
7.
Produksi susu (lt)
Ltr
7.795,42
8.594,45
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
0,88
0,93
0,98
1,03
20
538,90
565,85
594,14
611,00
500
43,27
47,6
52,36
57,6
57.598,99
19,9
20,9
21,94
23,04
23.041,68
9.024,17
9.475,38
9.949,14
10.446,59
10.446,59
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Pertanian
134
134
Peternakan/perikanan
26
26
34
42
50
64
64
Kehutanan dan perkebunan
68
68
92
116
140
164
164
(1)
(2) Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya :
8.
-
9.
Kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan agribisnis
2.2.2
Peternakan
1
0
1
9- 25
1.
Produksi Daging
(ton)
34.722,76
41.667,31
2.
Produksi Telur
(ton)
17.443,26
19.187,59
3.
Produksi Susu
(ton)
7.795,42
8.574,96
4.
Inseminasi buatan yang dilaksanakan
%/thn
-
20
5.
Produksi Daging
Ton
34.722,76
41.667,31
2.2.3
Kehutanan
1.
Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan
Dok
0
2.
Berkurangnya lahan kritis
Ha
1550
3.
Cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan
%
16,36
No
(1)
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
4.
Terpeliharanya konservasi kawasan lindung
2.2.4
Energi dan Sumber Daya Mineral
1.
Presentase rumah tangga yang menggunankan listrik
2.2.5
Pariwisata
1.
Jumlah obyek dan daya tarik wisata pertahun (objek)
45.139,59
48.611,86
52.084,14
57.598,99
57.598,99
20.059,75
20.931,91
21.804,08
23.041,68
23.041,68
8.964,73
9.354,50
9.744,28
10.446,59
10.446,59
20
20
20
20
-
45.139,59
48.611,86
52.084,14
57.598,99
57.598,99
10
Tidak ada Tidak ada
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
%
0
%
56,72
56,72
4
6
(9) 5
9- 26
56,72
6
58,72
59,72
60,72
60,72
8
8
10
10
2.
Jumlah wisatawan pertahun (orang)
2.2.6
Kelautan dan Perikanan
1.
Nilai produk dan produktivitas per jenis produk per tahun : -
339.137
(ton)
151.612
440.363
592.201
642.814
642.814
406.930
Cakupan bina kelompok nelayan
%
0
0,00
3.
Produk perikanan kelompok nelayan
%
13,46
13,46
2.2.7
Industri dan Perdagangan
1.
Jumlah produk unggulan yang berstandar mutu (bh)
0
0
2.
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
19,95
19,95
(1)
541.588
Produksi perikanan budidaya
2.
No
490.976
%
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
3.
Cakupan bina kelompok pedangang
4.
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
5.
Cakupan bina kelompok pengrajin
% % %
25,00
25,00
25,00
25,00
25%
16,14
19,36
23,20
27,84
27,84
1
1
1
15
15
20,12
20,28
20,46
20,63
20,63
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
4
4
4
4
20
20
2,91
2,94
2,44
2,48
3,01
0,84
0,84
0,84
13,23
13,23
4 2,82
22,88
0,84
0,84
9- 27