PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014
Misi 2 : Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme aparatur Tujuan : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih RPJMD 2010-2014
PENETAPAN KINERJA 2014
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
a
SATUAN
b
KONDISI TAHUN 2013
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
c
d
e
f=(e/d)
TARGET NASIONAL
KONDISI KONDISI KONDISI TAHUN 2014 TAHUN 2014 TAHUN 2014 DIBANDING TARGET 2014 DIBANDING TARGET DIBANDING TARGET NASIONAL TAHUN 2013 TARGET RPJMD NASIONAL TAHUN 2014 g = ( e /c )
h
i = (e / h )
j
k = ( e /j )
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 2.2.1
Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penelitian 1
Persentase peningkatan jumlah usulan musrenbang yang dapat direalisasikan dalam APBD
%
65,56
35,00
70,54
201,53
107,59
40,00
176,34
-
-
2
Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti Persentase indikator kinerja RPJM yang mencapai target
%
100,00
70,00
100,0
142,86
100,00
80,00
125,00
-
-
%
95,00
85,00
96,00
112,94
101,05
100,00
96,00
-
-
3
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 2.2.2
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan
Lampiran Laporan Kinerja 2014 Pemkab. Lumajang_Form
Pengukuran Kinerja
Misi 2_Halaman 1
RPJMD 2010-2014
PENETAPAN KINERJA 2014
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
a 1 Persentase penduduk wajib KTP Urusan Wajib Perencanaan yang memiliki KTP Pembangunan 2 Ratio bayi yang berakte kelahiran 3
Persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga
SATUAN
KONDISI TAHUN 2013
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
KONDISI KONDISI KONDISI TAHUN 2014 TAHUN 2014 TAHUN 2014 DIBANDING TARGET 2014 DIBANDING TARGET DIBANDING TARGET NASIONAL TAHUN 2013 TARGET RPJMD NASIONAL TAHUN 2014 118,42
93,92
i = (e / h ) 100,19
178,77
92,15
36,40
94,10
102,28
313,14
80,00
97,07
121,34
43,23
100,00
48,68
%
90,00
90,00
%
100,00
75,00
orang orang
5.110,00 2.235,00
b %
c 79,46
d 93,92
%
61,05
%
e 94,10
f=(e/d) 100,19
31,47
56,26
30,05
92,00
%
83,17
%
TARGET NASIONAL
g = ( e /c )
h
j
k = ( e /j ) -
-
154,56
-
-
98,00
96,02
-
-
116,71
80,00
121,34
-
-
48,68
112,61
100,00
48,68
-
-
97,78
108,65
108,65
90,00
108,65
-
-
92,87
123,83
92,87
90,00
10319,08%
-
-
5.902,00 6.355,00
28,79 330,47
115,50 284,34
3198,92% 3100,00%
-
-
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2.2.3
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum daerah 1
2
2.2.4
Persentase penurunan pelanggaran Perda /Peraturan Bupati di Masyarakat Rasio Polisi Pamong Praja dibanding dengan jumlah Pol PP minimal yang harus ada di tingkatan pemerintah
Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara 1
2
Persentase Penyelesaian permasalahan kamtibmas di masyarakat Ratio jumlah Linmas dibanding dengan jumlah Linmas minimal desa
Lampiran Laporan Kinerja 2014 Pemkab. Lumajang_Form
Pengukuran Kinerja
20.500,00 1.923,00
18.450,00 20.500,00
Misi 2_Halaman 2
RPJMD 2010-2014
PENETAPAN KINERJA 2014
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
a 3 Persentase peningkatan pos Urusan Wajib Perencanaan siskamling Pembangunan
SATUAN
b %
KONDISI TAHUN 2013
TARGET
REALISASI
c
d
e
KONDISI KONDISI KONDISI TAHUN 2014 TAHUN 2014 TAHUN 2014 DIBANDING TARGET 2014 DIBANDING TARGET DIBANDING TARGET NASIONAL TAHUN 2013 TARGET RPJMD NASIONAL TAHUN 2014
CAPAIAN
g = ( e /c ) 0,00
5,00
i = (e / h ) 0,00%
74,05
81,47
100
125,45
88,20
104,93
36,76 5,47 100,00
19,83 5,62 100,00
53,94 102,74 100,00
f=(e/d)
5,00
5,00
-
90,89
100,00
74,05
119,56
142,23
% % %
15,28 4,28 100,00
TARGET NASIONAL
-
h
j
k = ( e /j ) -
-
74,05
-
-
100
125,45
-
-
129,78 131,31
19,83 5,47
100,00
100
100,00 102,74 100,00
-
-
Urusan Wajib Otonomi Daerah 2.2.5
Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian. 1 Rasio pemenuhan pegawai yang berkualifikasi struktural 2
Persentase pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan baik Struktural Fungsional Teknis
2.2.6
%
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien 1
Ratio jumlah SKPD yang mempunyai Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik
%
63,69
93,38
66,63
71,35
104,62
100
66,63
-
-
2
Rasio jumlah aparat yang memenuhi syarat jabatan dibanding dengan jumlah formasi
%
63,69
93,68
84,50
90,20
132,67
93,68
90,20
-
-
3
Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda tepat waktu
%
63,00
90,00
83,33
119,05
100
75,00
-
-
Lampiran Laporan Kinerja 2014 Pemkab. Lumajang_Form
Pengukuran Kinerja
75,00
Misi 2_Halaman 3
RPJMD 2010-2014
PENETAPAN KINERJA 2014
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
SATUAN
a 4 Persentase Pengaduan Urusan Wajib Perencanaan Masyarakat yang ditindaklanjuti Pembangunan
2.2.7
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
KONDISI KONDISI KONDISI TAHUN 2014 TAHUN 2014 TAHUN 2014 DIBANDING TARGET 2014 DIBANDING TARGET DIBANDING TARGET NASIONAL TAHUN 2013 TARGET RPJMD NASIONAL TAHUN 2014 37,30
100
i = (e / h ) 28,70
115,73
104,11
98,53
44,31
108,28
96,47
13,38
105,02
121,64
b %
c 76,94
d 78,67
e 28,70
%
90,64
81,54
94,37
%
45,93
40,92
%
11,00
12,74
f=(e/d) 36,48
g = ( e /c )
h
j
k = ( e /j ) -
-
95,77
-
-
51,08
86,75
-
-
31,73
42,17
-
-
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang daerah 1 2 3
2.2.8
KONDISI TAHUN 2013
TARGET NASIONAL
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang daerah Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Persentase Peningkatan Nilai asset daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 1
Ketepatan waktu penyusunan APBD dan PAPBD - APBD - PAPBD
2
3
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersusun tepat waktu Ketepatan waktu penyusunan laporan dan prognosis Penyusunan laporan Penyusunan prognosis
tepat waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Akhir Des tepat waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Oktober tepat waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Maret
100,00 Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
tepat waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Juli tepat waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Maret
100,00 Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
Lampiran Laporan Kinerja 2014 Pemkab. Lumajang_Form
Pengukuran Kinerja
100,00 Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 100,00 Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
100,00 Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
Misi 2_Halaman 4
RPJMD 2010-2014
PENETAPAN KINERJA 2014
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
a 4 Persentase Satuan Kerja yang Urusan Wajib Perencanaan melaksanakan pengelolaan Pembangunan keuangan dan menyusun laporan keuangan secara mandiri
2.2.9
SATUAN
KONDISI TAHUN 2013
TARGET
REALISASI
TARGET NASIONAL
KONDISI KONDISI KONDISI TAHUN 2014 TAHUN 2014 TAHUN 2014 DIBANDING TARGET 2014 DIBANDING TARGET DIBANDING TARGET NASIONAL TAHUN 2013 TARGET RPJMD NASIONAL TAHUN 2014
CAPAIAN
b %
c 100,00
d 100,00
e 100,00
f=(e/d) 100,00
%
81,91
44,00
77,50
%
93,54
5,35
1,51
desa
90,00
49,00
%
100,00
100,00
85,60
Perda
100,00
100,00
%
100,00
100,00
g = ( e /c )
h
i = (e / h ) 100,00
j
k = ( e /j )
100,00
100,00
176,14
94,62
50
155,00
-
-
28,17
1,61
1,9
79,31
-
-
0,00
162,00
0,00
-
-
85,60
85,60
80,00
107,00
-
-
80,96
80,96
80,96
100,00
80,96
-
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
-
-
Meningkatnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan 1
2
Persentase peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan Persentase kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan terhadap PAD
2.2.10 Meningkatnya pengelolaan pemerintahan desa / kelurahan 1 2
3
Jumlah desa dengan PAD Desa > 40% APB Desa Persentase penyelesaian permasalahan di tingkat desa / Kelurahan Pedoman pengelolaan keuangan desa yang disusun
-
2.2.11 Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian hukum 1
Persentase penanganan sengketa hukum aparatur
Lampiran Laporan Kinerja 2014 Pemkab. Lumajang_Form
Pengukuran Kinerja
Misi 2_Halaman 5
RPJMD 2010-2014
PENETAPAN KINERJA 2014
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
a 2 Jumlah sosialisasi hukum kepada Urusan Wajib Perencanaan masyarakat Pembangunan 3 Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan: Peraturan Daerah Peraturan Bupati Keputusan Bupati
SATUAN
b kali
KONDISI TAHUN 2013
TARGET
REALISASI
c
d
e
CAPAIAN
8,00
8,00
8,00
f=(e/d) 100,00
Perda Perbup Perbup
15,00 26,00 478,00
10,00 50,00 400,00
6,00 69,00 411,00
%
100,00
100,00
%
70,72
%
TARGET NASIONAL
KONDISI KONDISI KONDISI TAHUN 2014 TAHUN 2014 TAHUN 2014 DIBANDING TARGET 2014 DIBANDING TARGET DIBANDING TARGET NASIONAL TAHUN 2013 TARGET RPJMD NASIONAL TAHUN 2014 g = ( e /c )
h
100,00
15,00
60,00 138,00 102,75
40,00 265,38
10,00 60,00
85,98
100,00
100,00
95,00
73,42
92,10
90,00
%
100,00
%
i = (e / h ) 53,33
j
k = ( e /j ) -
-
400,00
60,00 115,00 102,75
-
-
100,00
100,00
100,00
-
-
77,28
103,82
95,00
77,28
-
-
88,89
98,77
96,51
90,00
98,77
-
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-
-
9,85
4,78
13,18
275,72
133,80
6,44
204,65
-
-
%
9,35
7,45
12,56
168,54
134,29
2,78
451,67
-
-
%
120,10
17,27
57,92
335,37
48,23
5,00
1158,38
-
-
2.2.12 Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Persentase satuan kerja yang diaudit Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti Persentase kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang ditangani Persentase kegiatan pembangunan yang diawasi dan dievaluasi 2.2.13 Meningkatnya kemandirian keuangan daerah 1 2 3
Persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah Peningkatan PAD
Lampiran Laporan Kinerja 2014 Pemkab. Lumajang_Form
Pengukuran Kinerja
Misi 2_Halaman 6
RPJMD 2010-2014
PENETAPAN KINERJA 2014
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
SATUAN
a
b
2.2.14 pelayanan Perijinan UrusanMeningkatnya Wajib Perencanaan 1 Persentase ijin yang diterbitkan Pembangunan tepat waktu
KONDISI TAHUN 2013
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
c
d
e
f=(e/d)
TARGET NASIONAL
KONDISI KONDISI KONDISI TAHUN 2014 TAHUN 2014 TAHUN 2014 DIBANDING TARGET 2014 DIBANDING TARGET DIBANDING TARGET NASIONAL TAHUN 2013 TARGET RPJMD NASIONAL TAHUN 2014 g = ( e /c )
h
i = (e / h )
j
k = ( e /j )
%
96,00
100,00
97,00
97,00
101,04
100,00
97,00
-
-
Buku
8,00
8,00
8,00
100,00
100,00
10,00
80,00
-
-
%
100,00
37,04
100,00
2,70
100,00
100
100,00%
-
-
%
140,00
65,37
140,00
2,14
100,00
100
140,00%
-
-
4,00
4,00
4,00
100,00
100,00
4
100,00
-
-
Urusan Wajib Statistik 2.2.15 Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu 1 Jenis dokumen data statistik yang disusun - (Profil Kabupaten, IPM, PDRB, Buku data Desa dan Buku Data Spasial)
Urusan Wajib Kearsipan 2.2.16 Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal 1 2
Persentase SKPD yang memiliki tata kearsipan baik Persentase Desa dan kelurahan yang memiliki tata kearsipan yang baik
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 2.2.17 Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa 1
Jumlah jenis media komunikasi
jumlah/ jenis
Lampiran Laporan Kinerja 2014 Pemkab. Lumajang_Form
Pengukuran Kinerja
Misi 2_Halaman 7
RPJMD 2010-2014
PENETAPAN KINERJA 2014
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
a 2 SKPD yang terhubung dengan Urusan Wajib Perencanaan jaringan intranet Pembangunan - LAN (titik) - Dial Up (titik) - Wireless (titik)
Lampiran Laporan Kinerja 2014 Pemkab. Lumajang_Form
SATUAN
b
unit unit unit
KONDISI TAHUN 2013
TARGET
c 71,00
d 71,00
8,00 4,00 5,00
3,00 6,00
Pengukuran Kinerja
REALISASI
e
CAPAIAN
71,00
f=(e/d) 100,00
3,00 6,00
100,00 100,00
TARGET NASIONAL
KONDISI KONDISI KONDISI TAHUN 2014 TAHUN 2014 TAHUN 2014 DIBANDING TARGET 2014 DIBANDING TARGET DIBANDING TARGET NASIONAL TAHUN 2013 TARGET RPJMD NASIONAL TAHUN 2014 g = ( e /c ) 100,00
h 7
i = (e / h ) 1014,29
37,50 0,00 120,00
3 0 6
100,00 0,00 100,00
j
k = ( e /j ) -
-
-
-
Misi 2_Halaman 8