Lampiran 1
MATRIK PROGRAM SELAMA LIMA TAHUN SKPD Tahun : Instansi :
Visi
2012-2017 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES
Misi
Menjadi 1. Menciptakan Institusi yang manajemen pembangunan Handal dalam kesehatan yang Mewujudkan mantap dan Brebes Sehat ketersediaan sumber daya kesehatan yang mencukupi
Tujuan
a
Meningkatkan 1) manajemen kesehatan dan meningkatkan mutu sumber daya kesehatan
sasaran
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta pengelolaan manajemen kesehatan yang berbasis kinerja
Program dan Kegiatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan 470,61 530 700 840 985
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1. Evaluasi dan Pengembang an Standar Pelayanan Kesehatan
Prosentase Puskesmas yang terakreditasi Meningkatnya penilaian pencapaian sasaran Dinas kesehatan kabupaten brebes Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
Tahun transisi (2018) Target
985
1025
0
2 Puskesm as
4 Puskesm as
6 Puskesm as
8 Puskesma s
20 Puskesm as
28 Puskesm as
95,05% 95,35%
95,50%
95,75%
96,00%
96,25%
96,25%
96,50%
80
85
87
89
89
89
0
70
75
95,05% 95,35%
Tersedianya semua Dokumen Perencanaan di Puskesmas (RPK, RUK, PTP) Terpilihnya Puskesmas Berkinerja Terbaik Tersedianya dokumen Evaluasi berupa LPJ dan LAKIP DKK Tersusunya kesepakatan rencana kerja kesehatan daerah Tersusunnya kesepakatan kerja daerah Lintas Batas dengan Kab. Cirebon, Kuningan
Page 1
175,96
190
195
200
Rp (jt)
Target
210
210
215
38 puskesm as
38 puskesm as
38 puskes mas
38 puskesma s
38 puskesm as
38 puskesm as
6 Puskesm as 40 Buku
6 Puskesm as 40 Buku
6 Puskes mas 40 Buku
6 Puskesma s 40 Buku
6 Puskesm as 40 Buku
6 Puskes mas 40 Buku
kabupate n
kabupate n
kabupat en
kabupaten
kabupate n
kabupate n
3 Kabupat en
3 Kabupate n
3 Kabupat en
3 Kabupaten
3 Kabupate n
3 Kabupat en
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
2. Pengembang an Sistem Perencanaan dan Penganggara n Bidang Kesehatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan Termonitornya pelaksanaan kegiatan dari berbagai sumber Tersedianya buku saku evaluasi kesehatan 4 10 puskesma Puskes s mas
Tersusunnya dokumen Renja SKPD, PPAS, RKA. Entry Simda Tersusunnya dokuemen PTP
Page 2
90,4
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
Tahun transisi (2018) Target
38 puskesm as
38 puskesm as
38 puskes mas
38 puskesma s
38 puskesm as
38 puskesm as
100 buku
100 buku
100 buku
100 buku
100 buku
100 buku
15 Puskesm as
150
19 Puskesm as
155
22 Puskesm as
160
28 Puskesma s
165
Rp (jt)
Target
28 Puskesm as
165
35 Puskesm as
1 Paket Dokume n
1 Paket Dokumen
1 Paket Dokume n
1 Paket Dokumen
1 Paket Dokumen
1 Paket Dokume n
38 Puskesm as
38 Puskesm as
38 Puskes mas
38 Puskesma s
38 Puskesm as
38 Puskes mas
170
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan
3. Penelitian dan Pengembang an Bidang Kesehatan Tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas tersosialisasinya system registrasi sampel (SRS) Terlaksanannya Rutin Data Quality Assesment 5. Pembentukan Prosentase Unit Pelaksana Teknis dan Pengelolaan Dinas (UPTD) Puskesmas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas
64,25
0
100%
6. Registrasi, Jumlah Puskesmas Akreditasi siap Akreditasi dan 1 2 Sertifikasi Puskesma Puskes sarana s mas kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi 7. Jumlah Puskesmas Pembentukan siap BLU (Badan dan Layanan Umum) Pengelolaan Puskesmas PPK-BLUD Jumlah Puskesmas yang menerapkan BLU
0
0
60
1 Paket
1 Paket
38 Puskesm as 38 Puskesm as 0 100%
38 Puskesm as 38 Puskesm as 30 100%
80
1 Paket
38 Puskes mas 38 Puskes mas 80 100%
1 Paket
38 Puskesma s 38 Puskesma s 100 100%
120
Tahun transisi (2018) Target
Rp (jt)
Target
90
140
90
100
1 Paket
1 Paket
38 Puskesm as 38 Puskesm as 100%
38 Puskes mas 38 Puskes mas 100%
10 Puskesm as 8 Puskesm as
8 Puskesm 500 as 10 Puskesm as
28 Puskesm as 28 Puskesm as
28 Puskesm 400 as 28 Puskesm as
70
500 4 Puskesm as 2 Puskesm as
6 Puskesm 175 as 4 Puskesm as
8 Puskesm 200 as 6 Puskesm as
10 Puskesma 400 s 8 Puskesma s
0
500 500
400 2 Puskesm as 2 Puskesm as
Page 3
70
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
4 Puskesm 100 as 4 Puskesm as
6 Puskesm 200 as 6 Puskesm as
8 Puskesma 300 s 8 Puskesma s
500 500
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan 6101,4
7390
8207
8668
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
Tahun transisi (2018) Target
Rp (jt)
Target
9125
9125
9470
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 70%
Persentase sarana dan prasarana Pelayanan kesehatan yang standar
71%
72%
73%
75%
75%
Kegiatan: Tersedianya 1. bangunan Pembanguna puskesmas yg n Puskesmas standar 2. Pembanguna Tersedianya n Puskesmas Bangunan Pustu Pembantu standar 3. Pengadaan Puskesmas Tersedianya mobil Keliling pusling 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya Posyandu sarana posyandu 5. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 6. Rehabilitasi sedang/berat Pustu 7.Monitoring, evaluasi & Pelaporan
2361
3150
3500
3700
3900
3900
4000
305
1700
1900
2000
2100
2100
2200
302
720
750
780
800
800
800
60
70
80
90
100
100
110
70
70
80
85
90
90
100
320
1500
1700
1800
1900
2000
13,4
50
52
53
55
60
Tersedianya bangunan puskesmas yang layak Tersedianya bangunan pustu yang layak
Page 4
1900
55
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan
8. Pembanguna n Tersedianya PKD/Polinde PKD/Polindes s yang layak
2)
Meningkatnya administrasi pengelolaan keuangan dan asset serta terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan
9. Pengadaan sarana & Tersedianya prasarana sarana & PKD prasarana PKD 10. Pembanguna n PKD/Polinde s 11. Rehab sedang/berat Polindes/PK D 12. Rehab sedang/berat Puskesmas 13. Pengadaan sarana & prasarana Puskesmas
Terpenuhinya Program sarana sarana Pelayanan penunjang Administrasi perkantoran Perkantoran Kegiatan : Tersedianya 1. fasilitas air, listrik, Penyediaan telepon dan Jasa internet secara Komunikasi, lancar Sumber Daya Air dan Listrik
Target
Rp (jt)
Target
90
95
100
110
110
120
35
40
50
60
70
70
80
450
500
550
600
650
700
750
300
350
400
450
500
550
600
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
300
400
500
600
700
800
900
1316
100% 12 bulan
Tahun transisi (2018)
85
1249
12 bulan
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
215
12 bulan
1530
100% 236
12 bulan
1603,5
100% 237
12 bulan
1654
100% 238
12 bulan
1659
100% 240
12 bulan
1734
100% 240
12 bulan 242
Page 5
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/operasi onal 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangundangan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan unit
unit
114,800 unit
115
unit
116,0
unit
116,5
unit
117
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
Tahun transisi (2018) Target
unit
118
unit
Tersedianya kendaraan operasional pegawai yg layak
Terpenuhinya honor pegawai
120
org/bulan org/bula n
135,4
12 bulan
93,4
Terciptanya lingkungan tempat kerja yang bersih unit
12 bulan
unit
135
138
139
140
140 145
12 bulan
105
12 bulan
125
12 bulan
150
12 bulan
150
12 bulan
150
12 bulan 160
35
unit
35 unit
37
unit
38
unit
39
unit
39
unit
Tersedianya peralatan kerja yang layak
40
lembar
lembar
196,9
lembar
90
lembar
200
lembar
202
lembar
203
lembar
203
lembar
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di perkantoran
Tersedianya ruangan dengan sumber daya listrik dan penerangan yang mencukupi
Rp (jt)
Target
205
titik lampu
titik lampu
25
titik lampu / genset
50
titik lampu / genset
60
titik lampu / genset
65
titik lampu / genset
70
titik lampu / genset
70
titik lampu / genset 75
Buah
Buah
121,2
Buah
120
Buah
123
Buah
124
Buah
125
Buah
127
Buah
Tersedianya perlengkapan kantor yang mencukupi
130
Buah
Buah
30
Buah
33
Buah
35
Buah
37
Buah
40
Buah
40
Buah
Tersedianya peralatan rumah tangga di kantor
45 12 bulan
12 bulan
Tersedianya bahan bacaan buat pejabat
26
12 bulan
25
12 bulan
27
12 bulan
28
12 bulan
30
12 bulan
30
12 bulan 35
Page 6
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan 11. Penyediaan Makan Minum 12.Rapatrapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah 13.Rapatrapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan Tersedianya 50 50 53 55 57 makan dan minum 140 140 140 140 140 140 pegawai dinas pegawai pegawai pegawai pegawai pegawai pegawai kesehatan 12 bulan
Rapat/koordinasi ke Luar Daerah terlaksana
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
12 bulan
12 bulan
50
12 bulan
200
12 bulan
250
12 bulan
275
12 bulan
300
Target
Rp (jt)
140 pegawai
60
Target 57 140 pegawai 12 bulan
300
12 bulan
12 bulan
70
12 bulan
75
12 bulan
80
12 bulan
85
12 bulan
85
12 bulan 90
12 bulan
12 bulan
50
12 bulan
52
280
520
100% paket
paket
12 bulan
54
12 bulan
56
12 bulan
58
12 bulan
60
12 bulan 62
Terpenuhinya sarana penunjang perkantoran
Tersedianya meubeler untuk 1. Pengadaan pejabat di dinas Meubeler kesehatan tersedianya 2. Rumah dinas Pemeliharaan pejabat dinas rutin/berkala kesehatan yang rumah dinas layak 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
106
Tahun transisi (2018)
325
Rapat/Koordinasi ke Puskesmas dan jaringannya terlaksana
Tersediannya alat 14.Penyediaa tulis kantor di n Alat Tulis lingkungan Dinas Kantor Kesehatan
12 bulan
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
100
paket
630
100% 110
paket
690
100% 120
700
100% 125
700
100% 130
730
100% 130 135
unit
unit
50
unit
50
unit
unit
85
unit
unit
unit
45
unit
unit
50
50
85
unit
100
unit
150
unit
150
unit
50
unit
60
unit
65
unit
70
17 unit kendaraa n roda 2
275
50
unit
60
unti
150
unit
160
unit
70
unit
75
tersedianya gedung kantor dinas kesehatan yang layak
4. Pemeliharaan Tersedianya rutin/berkala Kendaraan dinas kendaraan yang layak dinas/operasi onal 5. Pengadaan Tersedianya kendaraan Kendaraan dinas dinas/operasi yang layak onal
Page 7
300
300
300
300 300
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan : 1. Pembinaan Aparatur
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan 192
Tahun transisi (2018) Target
Rp (jt)
Target
287
327
367
404
404
110
115
120
122
122
432
Tersedia Sumber daya manusia yang mumpuni
Tersusunnya dokumen kepegawaian di lingkungan Dinas, puskesmas, dan jaringannya
2. Pemilihan tenaga medis Prosentase tenaga medis dan dan paramedis teladan paramedis teladan Peningkatan 3. Pendidikan kapasitas pegawai dan Pelatihan dalam mengikuti Formal pelatihan Cakupan SDM yang mengikuti diklat teknis kesehatan Cakupan SDM yang mengikuti Diklat Non Teknis Kesehatan
4. Perencanaan dan Tersusunnya Buku Pendayaguna Profil SDK an Tenaga Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
Prosentase puskesmas dengan tertib administrasi kepegawaian
38 Puskes mas
25
112
38 Puskesm as
10
125
25
30
35
40
40 45
32 10 pegawai 30
32
10 pegawai
32
10 pegawai 40
32 10 pegawai
50
60
32 10 pegawai
70
10 pegawai
32
70 75
20 10
20
30
40
50
50 60
80 30
100% 25 Puskes mas
Page 8
56
Buku Profil SDM Kesehata n 27 Puskesm as
60
108
Buku Profil SDM Kesehata n 29 Puskesm as
70
110
Buku Profil SDM Kesehat an 30 Puskesm as
80
90 Buku Profil SDM Kesehatan
112
31 Puskesma s
113
Buku Profil SDM Kesehata n 31 Puskesm as
90
113
Buku Profil SDM Kesehata n 32 Puskesm as
95
115
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
Tahun transisi (2018) Target
Rp (jt)
Target
Kegiatan :
b
Mengembangka 1) n penelitian kesehatan dan sistem informasi kesehatan terpadu
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terwujudnya Program sistem informasi Standarisasi kesehatan yang Pelayanan cepat dan akurat Kesehatan
Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan yang ankuntabel
0
DKK dan 38 Puskes mas
Jumlah Puskesmas mampu melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan
56
135
DKK dan 38 Puskesm as 4 Puskesm as
135
1 Pembanguna n dan Pemutakhiran Data Dasar Pelayanan Kesehatan
108
DKK dan 38 Puskesm as 8 Puskesm as
100
110
DKK dan 38 Puskesm as 8 Puskesm as
150
112
DKK dan 38 Puskesma s 12 Puskesma s
200
113
DKK dan 113 DKK dan 38 38 Puskesm Puskesm as as 18 38 38 Puskesm puskesma Puskesm as s as
250
250
300
Terkumpulnya data 38 puskesma Profil Kesehatan s Kabupaten
38 puskesm as
38 puskesm as
38 puskes mas
38 puskesma s
38 puskesm as
38 puskesm as
Meningkatnya pengetahuan petugas di dalam pelaksanaan Sikda Generik Tersusunnya Data 38 Profil lebih akurat puskesma s Meningkatnya 12 orang di 2 ketrampilan petugas pengelola Puskemas Sikda Generik
24 orang di 4 Puskema s
24 orang di 4 Puskema s
24 orang di 4 Puskem as
24 orang di 4 Puskemas
96 orang di 16 Puskema s
38 puskesm as 24 orang di 4 Puskema s
38 puskesm as 24 orang di 4 Puskema s
38 puskes mas 24 orang di 4 Puskem as
38 puskesma s 24 orang di 4 Puskemas
38 puskesm as 98 orang di 18Puske mas
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam aplikasi SIMKES Tersedianya data MDG's, SPM & Profil Kesehatan yang valid Meningkatnya kemampuan petugas dalam mengaplikasikan program profil kesehatan
38 puskesma s
38 puskesm as
38 puskesm as
38 puskes mas
38 puskesma s
38 puskesm as
120 orang di 20 Puskem as 38 puskesm as 122 orang di 22 Puskem as 38 puskesm as
38 38 puskesma puskes s mas
38 puskesm as
38 puskesm as
38 puskes mas
38 puskesma s
38 puskesm as
38 puskesm as
38 Petugas
38 Petugas
38 Petugas
38 Petugas
38 Petugas
38 Petugas
38 Petugas
38 Petugas
Page 9
115
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
2
Terjaminnya kesehatan a masyarakat serta mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
Tujuan
1) Meningkatkan kesadaran masarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta terjaminnya pemeliharaan kesehatan masyarakat
sasaran
Terciptanya masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat
Program dan Kegiatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan
Tahun transisi (2018) Target
38 38 puskesma puskes s mas
38 puskesm as
38 puskesm as
38 puskes mas
38 puskesma s
38 puskesm as
38 puskesm as
38 puskesma s 2 Pusk
38 puskesm as 6 Puskema s
38 puskesm as 10 Puskema s
38 puskes mas 14 Puskem as
38 puskesma s 18 Puskemas
38 puskesm as 22 Puskema s
38 puskesm as 26 Puskem as
Tersedianya Buku Profil Kesehatan Kab. Brebes Tersedianya Buku SPM Bid. Kesehatan Tersedianya Buku Rekap Profil Puskesmas
100 Buku 100 Buku
100 Buku
100 Buku
100 Buku
100 Buku
100 Buku
100 Buku
10 Buku
10 Buku
10 Buku
10 Buku
10 Buku
10 Buku
10 Buku
10 Buku
65 Buku
65 Buku
65 Buku
65 Buku
65 Buku
65 Buku
65 Buku
65 Buku
38 puskes mas 2 Pusk
386,9
Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif (%) Cakupan penjaringan Siswa SD dan Setingkat (%) Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SMP/MTs, SMA/SMK/MA (%)
325
357
370
Rp (jt)
Target
Terpantaunya pengelolaan & ketepatan pengiriman LB Pusk ke DKK Terpantaunya pengeloaan data SIMPUS di Pus Terpantaunya pelaksanaan Sikda Generik di 4 Pusk
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdaya an Masyarakat
Kegiatan : 1. Pengembang an Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
385
415
432
25 67,69
30
33
35
40
40
42
100
100
100
100
100
100
100
30
55
60
65
70
70
72
175,7
Terselenggaranya Pameran, Siaran Radio/Radio spot, pembuatan baliho
100
120
125
130
130
140
Page 10
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
2. Pemberdayaa n Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan 67,69
100
79,9
100
85
100
87
100
90
100
95
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
Tahun transisi (2018) Target
100
95
100
Cakupan penjaringan Siswa SD dan Setingkat (%) Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SMP/MTs, SMA/SMK/MA (%)
3. Pengembang Cakupan an Desa Desa/Kelurahan Siaga Siaga Aktif (%) Meningkatnya UKBM (Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat)
Terpetanya PHBS Tatanan Rumah Tangga
Terlaksananya penyuluhan di Desa P2MBG dan TMMD
Rp (jt)
Target
97 30
55
100
60
100
65
100
70
100
70
100
100
100 25
76,3
30
80
33
85
35
85
40
90
40
90
100
42 95
Meningkat 38 nya Puskes UKBM mas (Usaha Kesehatan Berbasis Masyaraka t)
38 Puskesm as
38 Puskesm as
38 Puskesm as
38 Puskesma s
38 Puskesm as
38 Puskesm as
Terpetany 210 RW a PHBS Tatanan Rumah Tangga Terlaksan 4 Desa anya penyuluha n di Desa P2MBG dan TMMD
210 RW
210 RW
210 RW
210 RW
210 RW
210 RW
4 Desa
4 Desa
4 Desa
4 Desa
4 Desa
4 Desa
17 Kecamat an
17 Kecamat an
17 Kecamat an
17 Kecamata n
17 Kecamat an
17 Kecamat an
Terpilihnya Desa Terpilihny 17 yang masyarkatnya a Desa Kecama menerpakan PHBS yang tan masyarkat nya menerpak an PHBS Program Pengawasan dan Pengendalia n Kesehatan Makanan
Page 11
114
122
133
147
110,42
159
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
Tahun transisi (2018) Target
Rp (jt)
Target
Kegiatan :
80%
30
80%
35
82%
35
85%
37
87%
40
90%
42%
92%
44
Prosentase sentra makanan yang memenuhi syarat kesehatan
76%
25
78%
50
80%
52
81%
55
82%
60
82%
60
83%
65
Prosentase Jasa Boga yang memenuhi Syarat 3. Prosentase Pengawasan Restorant yang dan memenuhi syarat Pengendalian kesehatan Keamanan dan Kesehatan Makanan Restorant 4. Prosentase Pengawasan Apotek, toko obat, Keamanan dan makanan yang Pangan dan memenuhi syarat Bahan Berbahaya
80%
82%
81%
82%
20
83%
25
84%
30
85%
35
86%
37
86%
37
72%
9
74%
10
76%
11
78%
12
80%
13
82%
13
1. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil Industri Rumah Tangga 2. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil Industri
2)
Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
Prosentase home industri yang memenuhi syarat kesehatan
73,73%
80,06%
70%
1023
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan dasar Presentase penduduk miskin peserta jamkesmas/jamkes da terlayani di RS
8
85%
1510
87%
1015
89%
820
89%
625
90%
425
227
26,34
48,62
49,31
50,56
51,71
52,5
52,5
53,65
100
100
100
100
100
100
100
100
Page 12
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
Kegiatan : 1. Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu 2. Kemitraan keselamatan kesehatan karyawan perusahaan 3. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan 1008
Cakupan penduduk miskin yang terlindungi jaminan kesehatan Prosentase pemeriksaan kesehatan berkala karyawan perusahaan
39,63%
67%
15
100%
1500
10
100%
1000
15
100%
800
20
100%
600
25
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
Tahun transisi (2018) Target
Rp (jt)
Target 100%
400
25
100%
200
27
109
Page 13
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
3
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
Tujuan
a
Meningkatnya 1) kesehatan ibu dan anak
sasaran
Program dan Kegiatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan 425
Menurunnya angka Program kematian ibu dan Peningkatan bayi/balita Keselamata n Ibu Melahirkan dan Anak Cakupan 93,37 Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%) Cakupan 96.07 Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%) AKI/100.000KLH
570
Target
600
600
660
95%
96%
96%
96%
97%
93
94%
95%
96%
96%
96%
97%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
11/100.0 00 96%
10/100.0 00 97%
9/100.0 00 98%
8/100.000 99%
7/100.00 0 100%
7/100.00 0 100%
93%
94%
96%
98%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8,2
8,2
8,2
8,1
8,1
8
AKB per 1.000 KLH Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)
93,40%
94%
Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
96,10%
93%
94%
95%
96%
96%
96%
97%
96%
96%
97%
98%
99%
99%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
104 100%
100%
100%
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%) Cakupan Bumil Risti yg dirujuk AKI/100.000KLH Cakupan Balita yang di-MTBS (%)
Cakupan Bayi BBLR yang ditangani (%)
Page 14
275
150
95%
103 100%
100%
300
181
96%
102 100%
100%
350
190
96%
101 100%
100%
375
195
96%
100 100%
100%
400
200
Rp (jt)
Target
95%
Cakupan Kunjungan Bayi (%) Cakupan Neonatal Risti yang ditangani (%)
2. Peningkatan pelayanan kes anak
540
Tahun transisi (2018)
94
Cakupan Neonatal komplikasi (%)
Kegiatan : 1. Peningkatan Kesehatan Ibu
481
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
96%
100 100%
100%
400
200
97%
99% 100%
450
210
100%
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan Cakupan Kunjungan Neonatal (%) Cakupan Kunjungan Bayi (%) Cakupan Neonatal Risti yang ditangani (%)
b
Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka ketersediaan, pemerataan mutu dan pelayanan farmasi dan perbekalan kesehatan
Tahun transisi (2018) Target
Rp (jt)
Target
89%
92%
93%
94%
95%
96%
96%
97%
96%
93%
94%
95%
96%
97%
97%
98%
44%
91%
92%
93%
94%
95%
95%
96%
8,5
8,2
8,2
8,2
8,1
8,1
8
AKB per 1.000 KLH 1)
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
Terwujudnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang farmasi dan perbekalan kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
5430
Ketersediaan obat sesuai kebutuhan
Kegiatan : 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan
2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Ketersediaan peralatan kesehatan Terpantaunya distribusi obat di apotek dan toko obat Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas dan jaringannya Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas dan jaringannya
6574
9574
10581
11585
11585
12589
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Page 15
686,2
24
38 Puskesm as
1500
38 Puskesm as
25
100
4000
100
4500
100
5000
100
5000
100 5500
100
27
100
29
100
30
100
30
100 32
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
3. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 4. Perijinan dan Pengawasan Usaha Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan 38 38 Puskesma Puskes s mas
12
Toko Obat Toko Terpantaunya usaha farmasi dan Tradisiona Obat l dan Toko Tradisio perbekalan kesehatan sarana Kosmetik nal dan Toko kesehatan di Kosmeti swasta k
8
Terpantaunya mutu obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas dan sarana swasta
5. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) c
Terwujudnya Peningkatan Gizi Masyarakat
1)
Menurunnya Program prevalensi gizi Perbaikan buruk dan kurang Gizi Masyarakat
Kegiatan : 1. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
38 Puskesm as dan 7 Sarkes swasta
15
12 toko obat tradision al & 12 toko kosmetik
34
4700
38 Puskesm as
17
Toko Obat Tradision al dan Toko Kosmetik
30
5000
5500
38 Puskes mas
20
Toko Obat Tradisio nal dan Toko Kosmeti k
32
38 Puskesma s
21
Toko Obat Tradisional dan Toko Kosmetik
34
6000
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
Tahun transisi (2018) Target
Rp (jt)
Target 38 Puskesm as
21
Toko Obat Tradision al dan Toko Kosmetik
34
6500
38 Puskes mas
Toko Obat Tradisio nal dan Toko Kosmetik
22
35
6500 7000
931,5
950
1015
1105
1142
1167
1210
Penurunan Prevalensi Balita dg BB Rendah (%)
0,34
8
7
6
5,5
5
5
4,5
Penurunan Prevalensi Balita Stunting(%) Cakupan Pelayanan Anak Balita (D/S) (%) Cakupan Balita Gzi Buruk mendapat Bayi Usia 0-6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif (%) Cakupan Kadarzi (%) Penurunan prevalensi gizi buruk (%)
0,19
41
39
37
35
33
33
31
69,29
85
90
91
92
93
93
94
100
98
100
100
100
100
100
100
32,12
80
85
86
87
88
88
89
34,82
78
80
81
82
83
83
84
0,91
2
1,5
1
0,75
0,5
0,5
0,25
691,2 38 PUSK
700 38 PUSK
38 PUSK
875 38 PUSK
8050 org
8050 org
Tersusunnya peta rawan gizi di masyarakat
Jumlah kader posyandu yang aktif
8050 org
Page 16
8050 org
750
38 PUSK
8050 org
825
38 PUSK
8050 org
850
900
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan Tersedianya data tentang kadarzi Tersedianya data tentang IMT
Tersedianya data tentang PKG Tersedianya data tentang PSG Tersedianya data tentang pemantauan konsumsi garam Tersedianya data tentang PSG AS 2. Pemberian Balita gizi buruk Makanan mendapat paket Tambahan bahan makanan dan Vitamin untuk pembuatan formula Balita gizi buruk pasca rawat inap mendapat paket bahan makanan untuk formula Balita gizi buruk yang dikunjungi 3. Penanggulan gan Kurang Energi Protein, Anemi Gizi Besi, Gangguan Akibat
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
Tahun transisi (2018) Target
2970 kk
2970 kk
2970 kk
2970 kk
2970 kk
2970 kk
(50 WUS dan 25 ratri x 297 desa)
(50 WUS dan 25 ratri x 297 desa)
(50 WUS dan 25 ratri x 297 desa)
(50 WUS dan 25 ratri x 297 desa)
(50 WUS dan 25 ratri x 297 desa)
(50 WUS dan 25 ratri x 297 desa)
2970 kk
2970 kk
2970 kk
2970 kk
2970 kk
2970 kk
297 desa
297 desa
297 desa
297 desa
297 desa
2970 kk
2970 kk
297 desa 2970 kk
2970 kk
2970 kk
2970 kk
297 SD
297 SD
297 SD
297 SD
297 SD
297 SD
126 300 anak
130 300 anak
135
300 anak
140
300 anak
145
300 anak
145 300 anak
67 anak
67 anak
67 anak
67 anak
67 anak
67 anak
300 anak
300 anak
300 anak
300 anak
300 anak
300 anak
94,3
95
100
105
Rp (jt)
Target
110
110
150
120
Kurang Yodium, Kurang Vit A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Terciptanya koordinasi konselor ASI tingkat Kabupaten
50 org
Page 17
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan Meningkatnya ketrampilan petugas dalam pencatatan dan pelaporan tersedianya data evaluasi dan RTL tentang program gizi di institusi Tersedianya data evaluasi dan RTL tentang penanggulangan gizi buruk Tersedianya data evaluasi dan RTL tentang program gizi Terpantaunya kegiatan PMBA,Konseling ASI dan Gizi buruk di Pusk
Meningkatnya 4. cakupan keluarga Pemberdayaa sadar gizi n Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
34,82
78
Terwujudnya 1) Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan Terjangkau
Cakupan Pelayanan Rawat Jalan Cakupan Pelayanan Rawat Inap
Target
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
80
25
81
30
38 PUSK 12999
82
35
38 PUSK 23047
83
37
38 PUSK 33165
83
37
38 PUSK 43266
84
40
38 PUSK 43316
53490
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
Page 18
Rp (jt)
Target
38 pusk
8643
Meningkatnya pelayanan pesehatan masyarakat, kesehatan khusus serta peningkatan pelayanan Program kesehatan di puskesmas dan Upaya jaringannya Kesehatan
Tahun transisi (2018)
38 pusk
38 PUSK
Tersosialisasinya Kadarzi bagi anak sekolah d
20
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
Kegiatan : 1. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan Cakupan 50% 50% 50% 50% 50% 50% Kunjungan Puskesmas Cakupan 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Pelayanan gangguan jiwa Cakupan 50% 50% 50% 50% 50% 50% pelayanan gigi ibu hamil Cakupan 50% 50% 50% 50% 50% 50% pelayanan gigi pada anak prasekolah Jumlah 10 12 14 16 Puskesmas yang mampu PONED 965
Terlaksananya klinik pengendalian PTM akibat asap rokok tersediannya peralatan kesehatan untuk Penyakit Akibat Dampak Asap rokok tersediannya sarana dan prasarana di UPTD Paru dan Labkesda Meningkatnya cakupan rawat jalan Meningkatnya kunjungan puskesmas Meningkatnya kunjungan puskesmas meningkatnya cakupan pelayanan gigi ibu hamil meningkatnya pelayanan gigi pada anak pra sekolah
12 pusk
1400
12 pusk
1400
15 pusk
1450
1500
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
Tahun transisi (2018) Target
Rp (jt)
Target 50%
50%
1,5%
1,5%
50%
50%
50%
50%
18
18
38 pusk
1500
38 pusk 1600
15%
15%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
15%
1300
15%
1350
15%
1400
15%
1450
15%
1500
15% 1550
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Page 19
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana 4. Peningkatan pelayanan dan Penanggulan gan masalah kesehatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan 100%
100%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Perawatan kesehatan 4
Mendorong a terwujudnya kondisi lingkungan sehat dalam mengendalikan dan mencegah penyakit
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Lingkungan
1)
Tercapainya lingkungan hidup yang sehat
7
100%
7,5
100%
8
100%
8,5
Tahun transisi (2018) Target
100%
100%
8,5
10
90
189
190
195
200
200
tersedianya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
210 38 PUSK 40
38 PUSK 60
38 PUSK 62
38 PUSK 65
38 PUSK 67
38 PUSK 67 70
38 PUSK 7500
Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
38 PUSK 10000
38 PUSK 20000
38 PUSK 30000
38 PUSK 40000
38 PUSK 40000 50000
38 PUSK 15%
15%
42,5
15%
38 PUSK 43
15%
38 PUSK 45
15%
38 PUSK 47
15%
38 PUSK 49
15%
38 PUSK 49
15%
meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan jiwa
50
60
Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia (%)
Program Cakupan Rumah Pengemban Sehat (%) gan Lingkungan Sehat
Rp (jt)
Target
tersedianya pelayanan kesehatan pada korban bencana
5. Monitoring, Termonitoringnya Evaluasi dan program upaya kesehatan di Pelaporan Puskesmas dan jaringannya 6. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya 7. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Khusus
100%
5
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
42,09
63
65
67
70%
27
72%
60
73
63
75
65
77
75
278
77
2090
80
2001
83
2011
85
67
2016
69
324
77
69
78
80
85
2056
85
2067
Kegiatan :
Page 20
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan 1. Peningkatan Sarana Penunjang Kesehatan Lingkungan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan Tersedianya data STBM di masyarakat
Terbangunnya jamban keluarga Terlaksananya pemeriksaan air secara kimia dan bakteriologis Teridentifikasinya permasalahan kesehatan lingkungan khususnya lingkungan terhadap rumah atau lingkungan klien yang menderita penyakit berbasis lingkungan Terpantaunya pelaksanaan pembangunan jamban keluarga serta identifikasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Pencapaian 2. Sosialisasi Kabupaten Brebes Kebijakan Sehat (%) Lingk.Sehat Inspeksi sabitasi Sarana Air Bersih dan Penehatan Pemukiman Jumlah Stimulan Jamban dari KK yg Belum Memiliki Jamban Terbentuk dan terbinanya FKD melalui sosialisasi pengembangan Brebes Sehat Tersedianya alat cetakan jamban keluarga
95
83
138
1800
1900
1800
Tahun transisi (2018) Target
1800
1800
1100 unit
1100 unit
1100 unit
1100 unit
4400 unit
1100 unit
17 desa
17 desa
17 desa
17 desa
17 desa
17 desa
17 desa
17 desa
17 desa
17 desa
17 desa
17 desa
85
140
85
141
85
144
86
33
34
36
38
5,5
6
6,8
7,5
7,7
145
Rp (jt)
Target
1800
32
Page 21
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
86
145
87
40
150
40
7,7
8
10 FKD
10 FKD
10 FKD
10 FKD
40 FKD
10 FKD
10 desa
10 desa
10 desa
10 desa
40 desa
10 desa
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
3. Pembinaan dan Pengawasan Pestisida
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan Prosentase petani pengguna pestisida terpapar pestisida hasil Cholinesterase Prosentase pelayan toko pestisida terpapar pestisida hasil Cholinesterase Prosentase tempat penyimpanan dan penjulan pestisida yang memenuhi syarat
30
4. Pembinaan dan Pengawasan Sanitasi Tempattempat Umum (TTU)
35
14
40
13
42
12
45
Tahun transisi (2018) Target
Rp (jt)
Target
17
16
17
16
15
14
13
12
12
11
75
80
82
85
87
88
88
89
terdeteksinya petani pengguna pestisida terpapar pestisida hasil Cholinesterase Terbinanya petani pengguna pestisida untuk mengaplikasikan pestisida dengan baik dan benar Terbinanya pelayan toko pestisida untuk pengelolaan pestisida yang baik dan benar
15
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
12
45
11
50
600 orang
600 orang
60 orang
77
15
79
20
80
81
26
74
75
Prosentase TTU Tempat Ibadah yg memenuhi syarat kesehatan Prosentase TTU Sarana Sosial Ekonomi yg memenuhi syarat kesehatan Prosentase TTU Daerah Wisata yg memenuhi syarat kesehatan
80
82
84
85
87
88
88
90
74
75
77
79
80
81
81
82
78
80
82
85
85
86
86
87
Page 22
15
25
Prosentase TTU Sarana Transportasi yg memenuhi syarat kesehatan
81
26
82
27
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan Prosentase TTU Lingkungan RS yg memenuhi syarat kesehatan Prosentase Institusi ang dibina
Target
84
88
88
89
89
90
74
75
77
79
81
82
82
83
50 sanitaria n 13 desa
50 sanitarian
50 sanitarian
13 desa
50 sanitaria n 13 desa
kabupate n
kabupate n
kabupat en
11 desa
11 desa
2 desa
2 desa
407,6
514
50 sanitaria n 13 desa
50 sanitaria n 13 desa
kabupaten
kabupate n
kabupate n
11 desa
11 desa
11 desa
11 desa
2 desa
2 desa
2 desa
2 desa
1055
13 desa
1305
Rp (jt)
Target
82
Terbentuknya opini lokal dan pengambilan keputusan dalam Community Led Total Sanitation Tersusunya RTL kegiatan pemicuan/CLTS dan Kampanye Cuci tangan Pakai Sabun di masyarakat dan masyarakat sekolah Terbentuknya desa replikasi kegiatan PAMSIMAS 1) Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit serta mencegah meluasnya Kejadian Luar Biasa (KLB)
Tahun transisi (2018)
80
5. Cakupan CTPS Pendampinga dalam 5 waktu n penting PAMSIMAS Terlatihnya tenaga sanitarian tentang CLTS Terpicunya masyarakat untuk membangun jamban dan sarana air bersih di lokasi desa PAMSIMAS
b
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
1576
5521
1734
Program Pencegahan dan Menurunnya angka Penanggula ngan Kesakitan dan kematian karena Penakit penyakit dan KLB Menular Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Imunization) (%)
94,5
100
Page 23
100
100
100
100
100
100
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
Tahun transisi (2018) Target
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%) AFP Rate/100.000 penduduk <15 Th
92,4
85
100
100
100
100
100
100
≥2
≥2
≥2
SERTIKA SI
SERTIKA SI
SERTIKASI
SERTIKA SI
SERTIKA SI
Cakupan Penderita DBD yang ditangani (%)
100
100
100
100
100
100
CFR DBD IR DBD (per 100.000 pddk) Cakupan penemuan dan Penanganan penderita Pneumonia Balita (%) Cak. Penanganan Pasien baru TB BTA + (%) Angka Kesembuhan TB Paru (%) Angka penemuan pasien baru TB (BTA+) / CDR TB (%) Angka Kematian TB (100.000 pddk)
3,4 7,6
3,5 13
3 12
2,5 11
2 10
2 10
2 10
1,5 9
31,86
70
80
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
73,83
85
85
85
85
100
100
100
48,47
65
70
75
80
80
80
85
51
1,1
1
1
1
1
1
1
29,61 100
<0,5 100
<0,5 100
<0,5 100
<0,5 100
<0,5 100
<0,5 100
<0,5 100
Desa/Kelurahan 1. Pelayanan UCI (Universal Vaksinasi Child Imunization) bagi Balita (%) dan Anak Sekolah
94,5
100
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%) Terlaksananya BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) (%) Tersedianya data perencanaan dan evaluasi Program imunisasi
92,4
85
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
38 pusk 38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
Kegiatan :
CDR Kusta Cakupan penemuan HIV/AIDS tertangani (%)
Page 24
73,8
100
70
100
75
100
78
100
100
80
Rp (jt)
Target
100
100
80
100
85
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan
Tersedianya PWS imunisasi di Puskesmas Tersedianya data BIAS di wilayah Puskesmas Tersedianya data pelacakan kasus KIPI Terpeliharanya coldchain dan lemari es untuk vaccine 2. Tercapaina keg. Peningkatan Pengamatan Surveilance Penyakit Potensial Epidemiologi KLB: dan Penanggulan gan Wabah
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
Tahun transisi (2018) Target
38 pusk 38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk 38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk 38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk 38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
112
120
144
175
200
200
210
≥2
SERTIKA SI
SERTIKA SI
SERTIKASI
SERTIKA SI
SERTIKA SI
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
Terlatihnya petugas di dalam pemeriksaan jamaah haji tersusunnya RTL penanganan kasus diare Termonitornya program surveilans di puskesmas
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
Tersusunnya renval program surveilans PD3I 3. Cakupan Penderita Penyemprota DBD ang ditangani n / fogging (%) Sarang Nyamuk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
38 pusk
-AFP Rate/100.000 penduduk <15 Th - Campak (Puskesmas) Terlayaninya pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji Tersedianya data EWARS yang valid
CFR DBD IR DBD (per 100.000 pddk)
≥2
≥2
100
100
3,4 7,6
3,5 13
Page 25
97,5
100
3 12
150
100
2,5 11
170
100
2 10
185
100
2 10
200
Rp (jt)
Target
100
2 10
200
100
210
1,5 9
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan Terlaksananya Fogging Fokus
Tersedianya alat swingfog Tersedianya bahan2 untuk pemberantasan DBD : Abate, Cynoff, solar, bensin Cakupan 4. penemuan dan Pencegahan Penanganan dan penderita Penanggulan Pneumonia Balita gan Penyakit (%) Menular
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
Tahun transisi (2018) Target
148 Fogging Focus 4 unit
148 Fogging Focus 2 unit
148 Fogging Focus 2 unit
148 Fogging Focus 2 unit
148 Fogging Focus 10 unit
148 Fogging Focus 4 unit
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
31,86
70
Caku. Penanganan Pasien baru TB BTA + (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
Angka Kesembuhan TB Paru (%) Angka penemuan pasien baru TB (BTA+) / CDR TB Angka Kematian TB (100.000 pddk)
73,83
85
85
85
85
100
100
100
48,47
65
70
75
80
80
80
85
51
1,1
1
1
1
1
1
1
24,3
80
25
40
30
50
50
60
Tersusunnya renval program kusta
38 Puskes mas
38 Puskesm as
38 Puskesm as
38 Puskes mas
38 Puskesma s
38 Puskesm as
38 Puskes mas
tesusunnya rencana penanganan penderita TB dengan BP Swasta Tersosialisasinya
38 Puskes mas
38 Puskesm as
38 Puskesm as
38 Puskes mas
38 Puskesma s
38 Puskesm as
38 Puskes mas
38 Puskes mas
38 Puskesm as
38 Puskesm as
38 Puskes mas
38 Puskesma s
38 Puskesm as
38 Puskes mas
Terlayaninya penderita TB dan Kusta di Puskesmas
38 Puskes mas
38 Puskesm as
38 Puskesm as
38 Puskes mas
38 Puskesma s
38 Puskesm as
38 Puskes mas
Tersedianya obat TBC dan Kusta
38 Puskes mas
38 Puskesm as
38 Puskesm as
38 Puskes mas
38 Puskesma s
38 Puskesm as
38 Puskes mas
dan RTL P2ML TB dan Kusta di Puskesmas
Page 26
Rp (jt)
Target
lampiran 1 Renstra
Visi
Misi
Tujuan
sasaran
Program dan Kegiatan
Data Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Pada Indikator awal Rp (Jt) Rp (Jt) Rp (Jt) Target Rp (Jt) Rp (Jt) Kinerja Program Tahun dan Kegiatan Perenca Target Target Target Target naan
5. CDR Kusta Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epid emik Terlatihnya petugas HIV/AIDS Terlatihnya petugas dalam rangka klinik IMS Terlatihnya petugas dalam rangka klinik VCT Termonitornya program HIV/AIDS,ISPA, dan Flu Burung di Puskesmas Tersedianya data surveilance penyakit filariasis Program Jumlah Posbindu Pencegahan yang aktif dan Pengamatan Penakit Tidak Menular Kegiatan Jumlah Posbindu Pengamatan yang aktif Penyakit Tidak Menular/PTM Surveilans PTM Pengembangan Jejaring PTM Pengadaan alat IVA (Inspeksi Vagina Asam Asetat)
29,61 < 0.5
100 < 0.5
149 < 0.5
160
150 < 0.5
170
< 0.5
Kondisi Kinerja Rp (Jt)
Tahun transisi (2018) Target
< 0.5
170 < 0.5
180
40 orang 20 orang
40 orang 20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
38 puskes mas
38 puskesm as
38 puskesm as
38 puskes mas
38 puskesma s
38 puskesm as
38 puskesm as
38 puskes mas
38 puskesm as
38 puskesm as
38 puskes mas
38 puskesma s
38 puskesm as
38 puskesm as
30
30
30
10
80% 80%
80% 80%
7 buah
7 buah
Page 27
32
30
10
80% 80%
37
35
10
80% 80%
39
10
80% 80%
Rp (jt)
Target
173
40
80% 80%
10
80% 80%
lampiran 1 Renstra