PENDAHULUAN
Malaysia
Singapore Pulau Kalimantan Pulau Sumatera
SEJARAH Sesuai dengan PP No. 31 Tahun 1983 Tanggal 18 Oktober 1983 ditetapkan sebagai Kota Administratif. Selanjutnya pada Tahun 2001 sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2001 Tanggal 21 Juni Tahun 2001, Kota Adminstratif Tanjungpinang Menjadi Kota Tanjungpinang
Pulau Bintan
Besaran Luas : ■ WILAYAH = 239,5 Km² ■ DARAT = 131,54 Km² ■ LAUT = 107,96 Km² Terdiri dari : 4 KECAMATAN & 18 KELURAHAN Batas Wilayah : ■ UTARA : Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, & Kota Batam ■ SELATAN : Kec. Bintan Timur & Kab. Bintan ■ BARAT : Kec. Galang & Kota Batam ■ TIMUR : Kec. Bintan Timur & Kab. Bintan
SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH DALAM SATU KESATUAN SITEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DIACU
DIPERHATIKAN
RPJPD PEDOMAN RPJMD PROV PROV
PEDOMAN
RPJMD K/K
DIJABARKAN
PEDOMAN RENSTRA K/L
DIJABARKAN
DIJABARKAN
PEDOMAN
RKPD PROV
RENJA K/L
PEDOMAN
RAPBD PROV
DIACU PEDOMAN
RKPD K/K
RENJA SKPD PROV
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN RENSTRA SKPD K/K
RAPBN
DIACU
PEDOMAN RENSTRA SKPD PROV
PEDOMAN
RKP DIACU DAN DISERASIKAN
DIACU
DIPERHATIKAN
RPJMN
DIACU DAN DISERASIKAN
PEDOMAN
RPJPN
RPJPD K/K
1 TAHUN
5 TAHUN
20 TAHUN
PEDOMAN
RENJA SKPD K/K
RAPBD K/K
A. TAHAP KONSOLIDASI DAN SOSIALISASI KOMITMEN
B. PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN MASYARAKAT SEJAHTERA
(2013-2014)
(2015-2017)
C. TERWUJUDNYA VISI DAERAH 2018
VISI
“Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta melayani”
MISI 1. Sumber Daya Manusia 2. Kesejahteraan 3. agamis, berbudaya, demokratis 4. Good Goverment 5. Investasi 6. Pariwisata dan Budaya 7. Pemuda dan Olah Raga 8. Pembangunan Ramah Lingkungan
TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGI
TANJUNGPINANG YANG SEJAHTERA, BERAKHLAK MULIA, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTA BEL SERTA MELAYANI
1.
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT (MODAL SOSIAL) DENGAN MENJAMIN KEMUDAHAN AKSES TERHADAP FASILITAS KESEHATAN DANPENDIDIKAN YANG BERKUALITAS;
2.
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL YANG BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN;
3.
MEWUJUDKAN KEHIDUPAN YANG AGAMIS DAN BERBUDAYA , DEMOKRATIS SERTA BERKESETARAAN GENDER DALAM BINGKAI PANCASILA; MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK; MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF BAGI DUNIA USAHA DENGAN MENGUTAMAKAN KEUNGGULAN KOMPARATIF KOTA TANJUNGPINANG; MENGEMBANGKAN POTENSI PARIWISATA DAN BUDAYA DAERAH; MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN SUMBER DAYA PEMUDA DAN OLAHRAGA. MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN YANG RAMAH LINGKUNGAN DENGAN PENATAAN RUANG YANG EFEKTIF DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN.
4. 5.
6. 7. 8.
1. RENSTRA SKPD 2. KUNJUNGAN LAPANGAN WALIKOTA 3. HASIL RESES DPRD
RAKOR SKPD
RAKORBID BAPPEDA (FORUM SKPD)
KERANGKA PENGANGGARAN DAERAH
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN 2014 No 1
2
3
URAIAN
TARGET PENDAPATAN TA. 2014
Realisasi TA. 2014
(%)
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 1.1 Hasil Pajak Daerah 1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan 2.1 Bagi Hasil Pajak 2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
915,023,585,043 121,583,307,613 50,910,000,000 6.062.808.000 3.500.000.000
860,523,257,783 126,924,816,557 61,400,579,533 7,935,786,535 3,979,773,388
94.04 104.39 120.61 130,94 113,71
61,110,499,613 657.754.737.883 33.289.112.462 263.878.174.421
53,608,677,101 624,006,093,618 36,210,272,835 227,208,369,783
87.72 94,87 108,77 86,10
2.3 Dana Alokasi Umum 2.4 Dana Alokasi Khusus Lain - lain pendapatan yang sah 3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN
360.587.451.000 0 135.685.539.547 57.287.450.005
360,587,451,000 0 109,592,347,608 34,282,203,720
100 0 80,77 59,84
54.849.228.000 23.548.861.542
54,849,228,000 20,460,915,888
100 86,89
915.023.585.043
860,523,257,783
94.04
Kode Rek. 1.
URAIAN PENDAPATAN
TAHUN 2015
PROYEKSI TAHUN 2016
831.195.140.174
906.500.000.000
1.1
Pendapatan Asli Daerah
105.825.387.000
111.500.000.000
1.2
Dana Perimbangan
557.537.890.000
625.000.000.000
1.3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
167.831.863.174
170.000.000.000
994.250.247.300
991.500.000.000
2.
BELANJA
2.1
Belanja Tidak Langsung
439.532.947.974
451.500.000.000
2.2
Belanja Langsung
554.717.299.326
540.000.000.000
(163.055.107.126)
(85.000.000.000)
163.055.107.126
85.000.000.000
Surplus/ (Defisit)
3.
PEMBIAYAAN
3.1
Penerimaan Pembiayaan Daerah
168.055.107.126
100.000.000.000
3.2
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
5.000.000.000
15.000.000.000
163.055.107.126
85.000.000.000
Pembiayaan Netto
1,200,000,000,000
1,000,000,000,000
994,250,247,300
991,500,000,000 906,500,000,000
831,195,140,174 800,000,000,000
Pendapatan 600,000,000,000
Belanja Pembiayaan Netto
400,000,000,000
200,000,000,000
163,055,107,126 85,000,000,000
-
2015
2016
PORSI BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN 2015 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)
BELANJA LANGSUNG (BL)
KOMPOSISI BELANJA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN 2015
URUSAN WAJIB 944.539.611.89 9
BELANJA DAERAH 994.250.247.30 0
URUSAN PILIHAN 49.710.635.401
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SESUAI ISU STRATEGIS TAHUN 2013 NO
1
PERMASALAHAN
ASPEK SOSIAL BUDAYA Pembangunan pendidikan yang berkarakter, bermoral, berdaya saing dengan meningkatkan perluasan, pemerataan akses , mutu pendidikan serta partisipasi pendidikan
ISU STRATEGIS
PRIORITAS PEMBANGUNAN
Isu Pendidikan, meliputi Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan tenaga kependidikan serta Perluasan dan pemerataan akses pendidikan
(P1) Peningkatan akses dan pemerataan untuk memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas;
2
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui upaya peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Isu kesehatan, meliputi Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
(P2) Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
3
Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak hak anak, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender
Isu Pemberdayaan Perempuan dan PUG
(P8) Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, pemuda dan keolahragaan
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SESUAI ISU STRATEGIS TAHUN 2013 NO
PERMASALAHAN
ISU STRATEGIS
4
Pengembangan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan memiliki mentalitas yang tangguh, kreatif , dan agamis
Isu Keagamaan, meliputi pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan keagamaan serta pengamalan nilai-nilai keagamaan
5
Pembangunan kualitas pemuda dan keolahragaan yang mandiri, kreatif, partisipatif dan berprestasi
Isu Kepemudaan dan Keolahragaan, meliputi peningkatan kualitas organisasi kebudayaan serta peningkatan prestasi olahraga
PRIORITAS PEMBANGUNAN
(P6) Peningkatan pelayanan dan kelembagaan serta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan;
(P8) Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, pemuda dan keolahragaan
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SESUAI ISU STRATEGIS TAHUN 2013 ISU STRATEGIS
PRIORITAS PEMBANGUNAN
NO
PERMASALAHAN
6
Pemantapan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural dalam wadah NKRI
Isu Wawasan Kebangsaan, meliputi stabilitas politik, kehidupan masyarakat yang demokratis, aman dan damai
(P6) Peningkatan pelayanan dan kelembagaan serta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan;
7
Penanggulangan kemiskinan daerah yang masih belum mencakup semua lapisan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas
Isu Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu, pemberdayaan masyarakat kelurahan, kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya
(P5) Penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan pemberdayaan masyarakat yang mandiri;
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SESUAI ISU STRATEGIS TAHUN 2013 NO
PERMASALAHAN
ISU STRATEGIS
PRIORITAS PEMBANGUNAN
6
Pemantapan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural dalam wadah NKRI
Isu Wawasan Kebangsaan, meliputi stabilitas politik, kehidupan masyarakat yang demokratis, aman dan damai
(P6) Peningkatan pelayanan dan kelembagaan serta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan;
7
Penanggulangan kemiskinan daerah yang masih belum mencakup semua lapisan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas
Isu Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu, pemberdayaan masyarakat kelurahan, kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya
(P5) Penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan pemberdayaan masyarakat yang mandiri;
DRAGON BOAT
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SESUAI ISU STRATEGIS
TAHUN 2013 NO
PERMASALAHAN
ISU STRATEGIS
PRIORITAS PEMBANGUNAN
ASPEK PEMERINTAHAN 1
Peningkatan sistem pelayanan administrasi kependudukan dengan melakukan optimalisasi infrastruktur dan pemanfaatan teknologi serta optimalisasi kesadaran dan partisipasi masyarakat
Isu Kependudukan, meliputi penyempurnaan sistem administrasi kependudukan berbasis informasi teknologi dan pengelolaan kearsipan daerah
(P6) Peningkatan pelayanan dan kelembagaan serta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan;
2
Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Isu Pemerintahan, meliputi pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
(P6) Peningkatan pelayanan dan kelembagaan serta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan;
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SESUAI ISU STRATEGIS TAHUN 2013 NO
1
2
PERMASALAHAN
ASPEK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP Pemenuhan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur
Pengembangan kawasan strategis secara seimbang yang diarahkan sebagai pusat pusat pertumbuhan kota
ISU STRATEGIS
PRIORITAS PEMBANGUNAN
Isu Infrastruktur, meliputi peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar serta konektivitas
(P4) Peningkatan pembangunan serta pengembangan infrastruktur dan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana dasar secara menyeluruh dan perwujudan pembangunan ramah lingkungan;
Isu Infrastruktur, meliputi pengembangan kawasan cepat tumbuh
(P4) Peningkatan pembangunan serta pengembangan infrastruktur dan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana dasar secara menyeluruh dan perwujudan pembangunan ramah lingkungan;
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SESUAI ISU STRATEGIS TAHUN 2013 NO
3
4
PERMASALAHAN
ASPEK PEMERINTAHAN Pengembangan sistem transportasi terpadu yang aman, nyaman dan memenuhi aspek keselamatan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif pemerintah daerah , masyarakat, swasta serta pengembangan teknologi
ISU STRATEGIS
PRIORITAS PEMBANGUNAN
Isu Infrastruktur, meliputi pengembangan sistem transportasi massa yang terpadu
(P4) Peningkatan pembangunan serta pengembangan infrastruktur dan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana dasar secara menyeluruh dan perwujudan pembangunan ramah lingkungan;
Isu Lingkungan Hidup, meliputi pengelolaan sampah ramah lingkungan berbasis masyarakat, penanganan bio energi, ruang terbuka hijau serta rehabilitasi kawasan hutan dan lahan
(P4) Peningkatan pembangunan serta pengembangan infrastruktur dan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana dasar secara menyeluruh dan perwujudan pembangunan ramah lingkungan;
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SESUAI ISU STRATEGIS TAHUN 2013 NO
1
PERMASALAHAN
ASPEK EKONOMI Pengembangan wisata budaya yang berdaya saing sebagai penggerak utama perekonomian daerah
ISU STRATEGIS
PRIORITAS PEMBANGUNAN
Isu Pariwisata dan Kebudayaan, meliputi pengembangan wisata budaya sebagai slaah satu poros pertumbuhan ekonomi daerah
(P7) Peningkatan pariwisata dan pelestarian nilai-nilai budaya;
2
Pemantapan usaha mikro kecil dan menengah berbasis ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkelanjutan.
Isu Ekonomi kreatif berbasis UMKM, meliputi peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM
(P3) Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan pengembangan investasi daerah;
3
Pengembangan industri pengolahan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil kelautan yang mendukung penyerapan tenaga kerja
Isu perdagangan dan industri, meliputi peningkatan struktur industri rakyat yang kuat dan berdaya saing tinggi serta padat karya
(P3) Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan pengembangan investasi daerah;
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SESUAI ISU STRATEGIS
TAHUN 2013 NO
PERMASALAHAN
ISU STRATEGIS
PRIORITAS PEMBANGUNAN
4
Pengembangan kawasan strategis ekonomi untuk peningkatan investasi
Isu Penanaman Modal, meliputi peningkatan investasi luar dan dalam daerah
(P3) Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan pengembangan investasi daerah;
5
Lapangan kerja yang terbatas
Isu Ketenagakerjaan, meliputi penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja daerah, peningkatan skill tenaga kerja serta penyiapan kepastian hukum ketenagakerjaan.
(P5) Penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan pemberdayaan masyarakat yang mandiri;
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
1.4
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju inflasi Kota IPM PDRB per kapita (berlaku) Kota Tanjungpinang
1.5
Ekspor Kota Tanjungpinang (US$ Milyar )
NO I 1
1.1 1.2 1.3
KONDISI KINERJA AWAL
TARGET TAHUN
TAHUN
TAHUN
2014
2015
7,09 4,6 % 75,97 Rp.31.678.599,53 79.373.591 US$
7,15 3,5 % 76,97 36.159.068,60 111.123.027 US$
7,20 3% 77,47 38.399.302,72 126.997.745 US$
7,28 2% 78,47 42.879.770,80 158.747.181 US$
93,5% 9,84 Tahun
99 % 9,84 Thn
100 % 12 Thn
100 % 12 Tahun
93,3% 95,57% 97,96%
102,4 % 100,4% 98,4%
100% 100% 100%
100 % 100 % 100%
90,85 %
92,16%
100%
TAHUN 2012
2018
4
ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib Pendidikan Angka Melek Huruf Angka rata-rata lama Sekolah Angka Partisipasi Kasar : SD SMP SMA/SMK Angka Partisipasi Murni :
a
SD
b
SMP
97,2
90,50%
100%
100% 100%
c
SMA/SMK
105,4
88,7%
100 %
100%
II 2.1 2.1.1 1 2
3 a b c
NO 5 a. b. c. 6 a b 7 8 a. b. c.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Rasio Guru Murid : SD SMP SMA Fasilitas Pendidikan Sekolah SD/MI dalam Kondisi baik Sekolah SMP/MTS dan SMA/MA/SMK dalam Kondisi Baik Rasio RKB dengan Jumlah Murid Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah : SD SMP SMA
KONDISI KINERJA AWAL
TAHUN
TAHUN
TARGET
2014
2015
TAHUN 2018
32 36 32 75,62 % 71
32 36 32 100 % 73
30 32 30 100% 80%
28 30 28 100 % 100%
52
54
60%
90%
1:32
1:30
1:30
1:30
338 355 398
338 355 394
250 260 370
207 204 323
TAHUN 2012
NO 9 a b c 10 a. b. c. 11 12 a. b. c.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Angka Kelulusan : Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Angka Putus Sekolah (APS) : SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA Guru Yang Berkualifikasi S1/DIV Persentase Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan : SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA
KONDISI KINERJA AWAL
TAHUN
TAHUN
TARGET
2014
2015
TAHUN 2018
100 % 94,51 % 98,49 %
100 % 99,5 % 99,84%
100% 100% 100%
100 % 100 % 100 %
0.01% 0.12% 0.2% 100
0,01% 0,05% 0,011% 104
0% 0% 0% 105
0% 0% 0% 107
60% 59% 80%
84,58% 89,1% 95,8%
80% 90% 100%
100% 100% 100%
TAHUN 2012
NO 2.1.2
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 a. b.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kesehatan Angka usia harapan hidup Prevalensi balita gizi buruk Prevelensi Gizi Kurang Prevelensi Gizi Buruk Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Persentase Posyandu Mandiri Rasio Puskesmas per satuan Penduduk Rasio Jumlah Tenaga Medis per 100.000 penduduk : Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Rasio dokter umum per 100.000 penduduk
KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2012
TAHUN
TAHUN
TARGET
2014
2015
TAHUN 2018
70
69,72 Tahun 0,4 % 0.76% 0.26% 6/1000 KH
69,72 <3% 0.30% 0.15% 6/1.000 KH
<3% 0.30% 0.15% 6/1.000 KH
72 <3% 0.20% 0.10% 6/1.000 KH
7/1.000 KH
7/1.000 KH
7/1.000 KH
7/1.000 KH
85/ 100.000 KH 85/ 100.000 KH
85/ 100.000 KH
85/100.000 KH
7.94% 1:30.000
8% 1:30.000
8.5% 1:30.000
10% 1:30.000
21 33
22 37
23 41
24 44
NO c.
d. e. f. 11 12 13 14 15
16 17
18 20 a. b.
21
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk Rasio bidan per 100.000 per 100.000 penduduk Rasio Tenaga Perawat per 100.000 penduduk Rasio teknis medis per 100.000 penduduk Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit % Pengawasan dan pembinaan DAMIU TTU Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Terbentuk dan Terlaksananya Kota Sehat Cakupan Kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan epidemiologi Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 KH Jumlah masyarakat yang memiliki kartu sehat Jumlah Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Persentase Masyarakat Miskin yang Terlayani : Jamkesmas Jamkesda Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
KONDISI KINERJA AWAL
TAHUN
TAHUN
TARGET
2014
2015
TAHUN 2018
11 154 243 17
11 158 255 17
11 160 260 18
100 %
100%
100 %
100%
80 %
85%
85%
85%
18 Kel
18 Kel
18 Kel
18 Kel
10%
30%
50%
80%
90%
100%
100%
100%
5 45% 18 Kel
5 67% 18 Kel
4 78% 18 Kel
3 100 % 18 Kel
100% 100% 77%
100% 100% 85%
100% 100% 85%
100% 100% 100%
TAHUN 2012 8,28 152 237 16
NO 2.1.3 1 2 3 4 5 6 7 2.1.4 1 2 a. b. 3 4 5 a. b.
6
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PEKERJAAN UMUM Panjang Jembatan Terbangun Panjang Jembatan yang terpelihara dengan baik Panjang Jalan Aspal yang terbangun Panjang Jalan dengan Kondisi baik Persentase Titik Banjir yang Tertangani Persentase Rumah Tangga yang Teraliri Listrik Cakupan Pelayanan Air Bersih (KK) LINGKUNGAN HIDUP Rasio RTH dengan luas wilayah Persentase pencemaran tidak melebihi baku mutu : Udara Air Persentase kasus lingkungan yang diselesaikan Rasio TPS per satuan penduduk Cakupan pelayanan persampahan : Jumlah sampah terangkut Jumlah Kelurahan yang dilayani angkutan sampah Capaian Kinerja peningkatan kebersihan dan keteduhan
KONDISI KINERJA AWAL
TAHUN
TAHUN
TARGET
2014
2015
TAHUN 2018
700 M 700 M 309,5 km 207.61 Km 50% 75% 14.769
718 M 1.173 M 337,9 km 212 Km 50% 80% 22.209
1.250 1.259 M 349,7 km 215.5 Km 60% 85% 25.929
10%
25%
25%
25%
80% 80% 90% 0.72%
85% 85% 100% 0.748%
85% 85% 100% 0.748%
87% 87% 100% 0.78%
480 M3 15
480M3 15
480M3 18
550M3 18
ADIPURA
ADIPURA
ADIPURA
ADIPURA
TAHUN 2012
1.940 1.365 M 368,2 km 220.5 Km 85% 95% 33.369
NO 2.1.5 1 a b c 2 3 4 5 2.1.6 1 2 3
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Darat Laut Udara Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas Jumlah alat uji kendaraan bermotor Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Jumlah Uji Kir Angkutan Umum KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3
Capaian kinerja PUG
4
Persentase Menurunnya jumlah tenaga kerja dibawah umur Persentase Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditangani Persentase Pengaduan Pelanggaran terhadap anak-anak yang ditangani
6
TAHUN
TARGET
2014
2015
TAHUN 2018
1 25 1 1.100 11 900 5.092
1 25 1 1.400 22 1.100 5.691
1 25 1 1.500 22 1.200 6.321
1 27 1 1.700 22 1.400 7.401
97% 93% 40%
98 % 95% 50%
98,5 % 96% 55%
100% 100% 80%
90 % 77 % Parahita Ekapraya Madya 90%
94% 84% Parahita Ekapraya Utama 100%
96% 84% Parahita Ekapraya Utama 100%
100% 85% Parahita Ekapraya Utama 100%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TAHUN 2012
Jumlah terminal bis/ pelabuhan laut/udara
1 2
5
TAHUN
PERHUBUNGAN
% Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) % Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) % Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Rasio Akseptor KB Cakupan Peserta KB aktif
2.1.7
KONDISI KINERJA AWAL
NO 2.1.8 1 2 3 4 5 6 2.1.9 1 2 3 4 5 6 2.1.10 1 a. b. 2 3
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KETENAGAKERJAAN Tingkat partisipasi angkatan kerja Persentase jumlah angkatan kerja dibandingkan jumlah penduduk Penurunan Tingkat Pengangguran (% dari angkatan kerja) Rasio penduduk yang bekerja Jumlah balai latihan kerja yang dibangun Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan KOPERASI DAN UMKM Jumlah Koperasi Jumlah koperasi aktif Pertumbuhan IKM Jumlah Usaha kecil menengah (UKM) yang dibina Jumlah Pelaku Usaha Persentase UMKM Aktif PENANAMAN MODAL Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) : PMA PMDN Realisasi Penanaman Modal Asing (US$) Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp)
KONDISI KINERJA AWAL
TAHUN
TAHUN
TARGET
2014
2015
TAHUN 2018
62%
65%
70%
80%
77,09
78.04%
80.54%
85.54%
3.09 % 60% 0 42%
5% 70.24% 0 55%
8% 75.24% 1 65%
14% 85% 1 70%
334 307 8% 466 449 56%
344 307 8% 666 479 75%
349 310 10% 866 509 80%
359 330 20% 1266 559 90%
3 157 5.200.000 102.837.923.985
4 170 7.200.000 222.154.031.298
4 173 7.200.000 401.128.192.267
5 179 9.200.000 759.076.514.206
TAHUN 2012
NO 2.1.11 1 2 3 a. b. 2.1.12 1 2
3 4 5
6 2.1.13 1 2 3 2.2 2.2.1 2.1.1
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KEBUDAYAAN Jumlah Sanggar Seni Lokal Jumlah Situs/Cagar Budaya yang Dilestarikan Jumlah Budaya Lokal pada Even : Nasional Internasional KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jumlah Pemuda yang mengikuti PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara ) Jumlah Pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda ASEAN Jepang Jumlah Pemuda yang mengikuti Kapal Pemuda Nusantara Jumlah Pemuda yang mengikuti BPAP (Bhakti Pemuda Antar Provinsi ) Jumlah atlit olahraga unggulan yang berprestasi dalam kompetensi regional/nasional Jumlah cabang olahraga unggulan yang berprestasi dalam kompetisi regional/nasional KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA % Menara Telekomunikasi yang memiliki Izin Tower Telekomunikasi Radio Jumlah Titik Hotspot Internet di tempat Umum Pelayanan Urusan Pilihan Pertanian Nilai Produk dan Produktivitas Perjenis Produk Pertanian Pertahun (Ton)
KONDISI KINERJA AWAL
TAHUN
TAHUN
TARGET
2014
2015
TAHUN 2018
40 23
40 45
40 45
43 50
1 Kali 1 Kali
1 Kali 1 Kali
1 Kali 1 Kali
2 Kali 2 Kali
4
4
5
27
1
1
1
6
4
4
4
28
32
32
32
192
34 Orang
34 Org
36 Org
40
6 Cabang
6 Cbg
7 Cbg
8 Cbg
85% 2 0
100% 4 4
100% 5 5
100% 5 7
567.38
87
89
1029.38
TAHUN 2012
NO 2.2 2.2.1
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 a. b. c. d. 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kehutanan a. Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) (Kerusakan kawasan hutan berdasarkan peta TGHK Provinsi Kepri) b. Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) (Penghitungan kerusakan kawasan hutan berdasarkan hasil pengajuan paduserasi Provinsi Kepri Tahun 2010-2011) Kasus Tindakan Illegal logging Pembangunan RPH/RPU (Unit) Peternakan Jumlah Produksi Daging (Ton) Jumlah Populasi Ternak (Ekor) Kelautan dan Perikanan Kontribusi Bidang KP terhadap PDR0B (%) Produksi Perikanan : Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Produksi Perikanan Budidaya air laut (Ton) Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (Ton) Produksi Budidaya Rumput Laut (Ton) Volume Ekspor Hasil Perikanan (Ton) Pendapatan Nelayan Buruh (Rp/bulan) Pendapatan Nelayan Pemilik (Rp/Bulan) Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Th)
KONDISI KINERJA AWAL
TAHUN
TAHUN
TARGET
2014
2015
TAHUN 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2
0 0
0 0
0 4
TAHUN 2012
118,750 76.535
0,37
0,52
0,59
0,74
20.401 67,42 327 4 3.732,95 960.000 1.440.000 67.92
4.000 13 65 4,8 3.882 1.382.400 2.073.600 57
4.000 13 65 5,1 3.957 1.658.900 2.488.300 58.14
40.401 136,42 657 6,1 4.106 2.388.800 3.583.500 61.70
NO 2.5 2.5.1 2.5.2 2.6 2.6.1
2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 III 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4
3.1.5
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Perdagangan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Ekspor Kota Tanjungpinang (US$ Milyar) Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisata : Domestik Mancanegara Kontribusi sektor perhotelan terhadap PDRB Objek wisata yang dikembangkan Event kepariwisataan/tahun Tingkat Hunian Hotel Jumlah PAD dari sektor kepariwisataan (Rp) ASPEK DAYA SAING Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran konsumsi non makanan rumah tangga (rupiah) Pengeluaran konsumsi kelompok makanan (rupiah) Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US $) Jumlah Pemuda yang berprestasi tingkat nasional/daerah (Org) Jumlah Pengusaha Muda (Org)
KONDISI KINERJA AWAL
TAHUN
TAHUN
TARGET
2014
2015
TAHUN 2018
26,52 79.373.591
26,59 90.000.000
26,53 100.000.000
26,61 200.000.000
60.558 99.130 1,74 4 4 40% 13.051.207.949
112.744 99.139 1,81 5 7 50% 10.102.805.529
112.744 103.785 7,85 5 8 60% 10.102.805.529
130.000 106.180 7,92 6 9 80% 53.462.430.065
802.681 328.163 55.994.250.000
1,117,653.02 404,329.63 56.965.084.000
1,318,830.57 448,805.89 56.970.584.000
2,166,880.83 613,800.85 56.981.584.000
11 20
11 20
13 22
17 28
TAHUN 2012
CAPAIAN BIDANG PENGENTASAN KEMISKINAN 2014 KINERJA KEUANGAN
NO
PROGRAM / KEGIATAN
SATUAN
KINERJA FISIK
Jumlah I
Program Pemenuhan Hak-hak Dasar Masyarakat Miskin/Tertinggal 1. Program Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin/ Desa Tertinggal a Pemberian Makanan Tambahan Bagi Penduduk Miskin / Desa Tertinggal b Perawatan kasus gizi buruk bagi masyarakat miskin/ desa c Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin/desa tertinggal (Jamkesda) d Pembangunan/ Rehabilitasi/ Revitalisasi Posyandu/ Pustu serta Perlengkapan dan Peralatan Kesehatan e Pemberian Beasiswa bagi siswa SLTA dari keluarga miskin/ desa tertinggal
II
% CAPAIAN
Rp
Rp
12.318.602.203
60,70
Orang/Balita
120
372.865.625
99,71
Orang/Balita
35
326.451.160
96,30
Kartu/KK
11.971
6.394.687.931
49,19
Unit
4
4.036.597.487
93,21
Orang
999
1.188.000.000
52,80
7.105.188.720
97,40
Program Rumah Tidak Layak Huni 1. Rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk fasilitas jamban keluarga 2. Penyediaan listrik rumah penduduk miskin/ desa tertinggal
Jumlah
Unit/RTS
388
6.932.662.670
97,33
Rumah
45
172.526.050
99,94
CAPAIAN BIDANG PENGENTASAN KEMISKINAN 2014 KINERJA KEUANGAN NO
PROGRAM / KEGIATAN
SATUAN
KINERJA FISIK Jumlah
III
Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/ Desa Tertinggal 1. Kegiatan Menumbuhkembangkan Kelompok Usaha Bersama Diutamakan Ibu-Ibu/Perempuan dari Keluarga Miskin/Desa Tertinggal a. Menumbuhkembangkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui BLPS, (Bansos) b. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Keterampilan Bagi Anggota KUBE c. Penunjang Operasional Menumbuh Kembangkan KUBE Melalui BLPS d. Pelatihan dan Bantuan Terhadap KUBE Perempuan Se-Kota Tanjungpinang 2. Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/ Desa Tertinggal a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Jumlah
Jumlah
% CAPAIAN
Rp 2.523.565.849
72,40
Kelompok
36
720.000.000
100,00
Orang
216
98.253.870
89,26
Kelompok
36
265.522.325
40,40
Kelompok
26
520.000.000
56,80
Orang Orang
30 193
480.284.150 439.505.504
93,51 77,19
21.947.356772
70,63
PERKEMBANGAN LUAS AREAL BUDIDAYA DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG
No
Jenis Budidaya
Tahun (Ha) 2012
2013
2014
1
Budidaya Air Tawar
5,82
5,95
8,5
2
Budidaya laut
7,20
7,30
7,4
13,02
13,25
15,9
Jumlah
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH TANGGA PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG
No
Rumah Tangga Perikanan
Tahun (Orang) 2012
2013
2014
1
Penangkapan
1.580
1.467
1.522
2
Budidaya Laut
147
168
178
3
Budidaya Air Tawar
201
240
250
4
Pengolahan
176
252
161
2.104
2.117
2.111
Jumlah
NO
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH TANGGA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN RUMAH TANGGA TAHUN PERKEMBANGAN RTP PERIKANAN
2013
2014
PERTAMBAHAN/PENGU RANGAN
(%)
1
PENGOLAHAN
232
161
-71
31
2
PEMASARAN
299
248
-51
17
JUMLAH
531
409
-122
23
PERKEMBANGAN JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG No
1
PRODUKSI
Penangkapan - Ikan
-
Kerang Kerangan ( Gonggong)
2
Budidaya Laut
3
Budidaya Air Laut
4
Pengolahan Jumlah
Tahun (Ton) 2012
2013
2014
-
18,797.0
14,706.9
20,401
18,649.4
-
147.6
-
67.421
60.02
60
327
315
365
758.54
804.51
634.84
21,553.96
19,976.53
15769.74
PERKEMBANGAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG No
Rumah Tangga Perikanan
Tahun (Orang) 2012
1
Penangkapan
2013
2014
367,218,000
328,964,895
Budidaya Laut
2,631,766
9,900,000
102,000,000
3
Budidaya Air Tawar
4,909,800
4,725,000
5,500,000
4
Pengolahan
18,913,680
35,647,080
49,539,140.4
393,673,246
379,236,975
359.377.140
2
Jumlah
294,138,000
PERKEMBANGAN ALAT PENANGKAPAN IKAN Tahun ( Unit) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21
JENIS ALAT TANGKAP Jaring Apolo / Udang J. Insang Hanyut/Gillnet Jaring Insang Tetap Bubu Ikan Bubu Ketam Sondong Suluh/Tombak Tangkul Kelong Pantai Pukat Ikan Rawai Kelong Bilis Injap Cari Gonggong Pukat Teripang Pukat Dua Empang Pancing Jala
2011
2012
2013
2014
4580 2700 1083 3000 9327 151 89 23 42 155 18 10
4047 2453 632 1326 13922 126 197 27 26 60 33 20 1693 198 2 22 23 148 15
4103 2530 667 1726 14200 146 210 30 25 68 49 18 1730 150 30 21 24 148 17
4228 2492 697 1543 13567 166 193 66 26 68 50 20 1345 157 30 22 18 150 33
12
PERKEMBANGAN JUMLAH ARMADA PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG
No 1 2 3 4
ARMADA PERIKANAN TANPA PERAHU PERAHU TANPA MOTOR MOTOR TEMPEL KAPAL MOTOR
TAHUN (UNIT) 2011
2012
2013
2014
710 321 410
153 820 301 352
109 710 301 393
102 665 361 394
PENYUSUNAN RKPD KOTA TANJUNGPINANG 2015 PENDEKATAN TEKNOKRATIK
DATA DAN INFORMASI DALAM PENYUSUNAN RKPD KOTA TANJUNGPINANG • Dilaksanakan secara Swakelola bersama Perguruan Tinggi • Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang menggunakan sumber data dari BPS Kota Tanjungpinang yang telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam hal Peningkatan, Percepatan Penyediaan Data dan Informasi Statistik Daerah • •
Estimasi Pendapatan Daerah menggunakan data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tanjungpinang Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda
NOTA KESEPAHAMAN (MoU) ANTARA BAPPEDA DENGAN BPS TENTANG PENYUSUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA TANJUNGPINANG
1
2
3
4
NARASUMBER PADA MUSRENBANG KOTA TANJUNGPINANG
1
2
3 Lanjut...
4
5
6 Lanjut...
1
2
3
TIM PENYUSUN RKPD KOTA TANJUNGPINANG
1
2
3 Lanjut...
TIM PENYUSUN RKPD KOTA TANJUNGPINANG
4
5
6 Lanjut...
TIM PENYUSUN RKPD KOTA TANJUNGPINANG
7
8
9 Lanjut...
TIM PENYUSUN RKPD KOTA TANJUNGPINANG
10
11
12 Lanjut...
TIM PENYUSUN RKPD KOTA TANJUNGPINANG
13
14
15
GALERY PELAKSANAAN FORUM SKPD
GALERY PELAKSANAAN FORUM SKPD
PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2015
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
1
2
3
4
2.05 . 2.05.1 . 01 2.05 . 2.05.1 . 01 . 07
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05 . 2.05.1 . 01 . 21
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
2.05 . 2.05.1 . 01 . 23
Operasional Rutin Kantor
2.05 . 2.05.1 . 02
2.05 . 2.05.1 . 02 . 11
2.05 . 2.05.1 . 02 . 42
2.05 . 2.05.1 . 05
2.05 . 2.05.1 . 05 . 04
2.05 . 2.05.1 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya administrasi keuangan Tersedianya jasa tenaga pendukung Tersedianya operasional rutin kantor
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
6
7
4.763.917.400
1 Tahun 183.600.000
201.960.000
1 Tahun 1.087.500.000
1.196.250.000
3.059.734.000
3.365.707.400
1 Tahun
Meningkat
1 tahun
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor dengan baik
1 Paket
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5
4.330.834.000
Tersedianya alat-alat kantor dan rumah tangga
Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan SKPD
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Meningkat
Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
JUMLAH
CATATAN PENTING
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Meningkat
Terselenggaranya peningkatan kelembagaan SKPD
95 Orang
Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkat
761.870.000
838.057.000
531.110.000
584.221.000
230.760.000
253.836.000
255.250.000
280.775.000
255.250.000
280.775.000
138.050.000
151.855.000
PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
1 2.02 . 2.05.1 . 16 . 09
2 Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serta Persemaian
2.02 . 2.05.1 . 16 . 10
Penghijauan Lingkungan
2.02 . 2.05.1 . 16 . 11
Demonstrasi Plot (Demplot) Penghijauan Lahan Kritis dengan Tanaman Produktif dan Ekonomis
2.02 . 2.05.1 . 16 . 12
Pemanfaatan Lahan Tidur/ Kritis dengan tanaman perkebunan
2.01 . 2.05.1 . 17
2.01 . 2.05.1 . 17 . 14
2.02 . 2.05.1 . 17
2.02 . 2.05.1 . 17 . 06
2.03 . 2.05.1 . 17
2.03 . 2.05.1 . 17 . 02 2.03 . 2.05.1 . 17 . 03
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Pertanian/ Perkebunan
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Monitoring dan Pengawasan Hutan serta Kawasan Lindung Mangrove
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Pemasangan Instalasi dan Penyambungan Listrik Rumah Tangga Sasaran Layak Huni Pemetaan Kebutuhan Jaringan Listrik Kota Tanjungpinang
RENCANA TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN 3 Terpeliharanya tanaman untuk rehabilitasi hutan dan lahan
TARGET CAPAIAN KINERJA 4 1 Paket
Terlaksananya penghijauan lingkungan Tersedianya Demplot Penghijauan Lahan Kritis
1 Paket
Termanfaatkannya lahan tidur
1 Paket
Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian
Meningkat
Terbangunnya sarana prasarana pasar produksi hasil pertanian/ perkebunan
100 %
5 Unit
Terlindunginya konservasi sumber daya hutan
Meningkat
Terlaksananya monitoring dan pengawasan hutan serta kawasan mangrove
1 Paket
Terbinanya pengembangan ketenagalistrikan Terpasangnya instalasi RTLH Terpetakannya kebutuhan jaringan listrik Kota Tanjungpinang
Meningkat
300 KK 1 Dokumen
JUMLAH
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
5
6
7
308.000.000
338.800.000
750.000.000
825.000.000
561.075.000
617.182.500
283.000.000
311.300.000
57.255.000
62.980.500
57.255.000
62.980.500
300.000.000
330.000.000
300.000.000
330.000.000
1.939.110.000
2.133.021.000
1.645.480.000
1.810.028.000
293.630.000
322.993.000
PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KODE 1 2.01 . 2.05.1 . 19
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN 2 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
RENCANA TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN 3 Meningkatnya produksi pertanian/ perkebunan
JUMLAH
4 Meningkat
5
6
2.01 . 2.05.1 . 19 . 03
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
2.01 . 2.05.1 . 19 . 08
Pembangunan Fasilitas Pendukung Terbangunnya fasilitasi Kebun Koleksi Tanaman Buah-buahan pendukung kebun koleksi Tropika tanaman buah-buahan tropika
1 Unit
2.01 . 2.05.1 . 19 . 10
Pengembangan Teknologi Budidaya Secara Hydroponik
Terkembangnya teknologi Budidaya Hidroponik
300 KK
2.01 . 2.05.1 . 19 . 11
Penumbuhkembangan Usaha Pertanian Bagi Penduduk Miskin Desa Tertinggal
Berkembangnya usaha pertanian bagi penduduk miskin
25 Paket
2.01 . 2.05.1 . 19 . 13
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebun Buah
Tersedianya sarana dan prasarana kebun buah
1 Paket
2.05 . 2.05.1 . 20
Berkembangnya bibit unggul
TARGET CAPAIAN KINERJA
CATATAN PENTING
1650 Batang
Program pengembangan budidaya perikanan 2.05 . 2.05.1 . 20 . 04 Pengembangan Sistem Budidaya Ikan Air Laut
Berkembangnya budidaya perikanan Berkembangnya sistem budidaya ikan air laut
Meningkat
2.05 . 2.05.1 . 20 . 05
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidaya Ikan Air Tawar
Berkembangnya sistem usaha budidaya ikan air tawar
220000 bibit ikan lele, 6380 kg pakan dan 22 unit mesin pompa air
2.05 . 2.05.1 . 20 . 06
Pengembangan SDM dan Penguasaan Berkembangnya SDM Teknologi Budidaya Perikanan Teknologi Budidaya Perikanan
12 Org, 12 Set Perlengkapan Budidaya dan 78 Kg Bibit Ketam
4500 Bibit Ikan Kerapu, 4500 kg Pakan Ternak Ikan Rucah, 3 Unit HDPE, 3 Unit Mesin Semprot Keramba
2.897.921.000
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 7 3.187.713.100
357.376.000
393.113.600
102.900.000
113.190.000
732.021.000
805.223.100
1.505.624.000
200.000.000
1.656.186.400
220.000.000
1.510.485.000
1.661.533.500
936.500.000
1.030.150.000
484.900.000
533.390.000
89.085.000
97.993.500
PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2015
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
1
2
3
4
5
6
7
2.05 . 2.05.1 . 21 2.05 . 2.05.1 . 21 . 06 2.05 . 2.05.1 . 21 . 07
2.05 . 2.05.1 . 21 . 08
2.01 . 2.05.1 . 21
2.01 . 2.05.1 . 21 . 06
2.01 . 2.05.1 . 22 2.01 . 2.05.1 . 22 . 10
2.05 . 2.05.1 . 23
Program pengembangan perikanan tangkap
Berkembangnya perikanan tangkap
Pengadaan Armada Tangkap Perikanan Tersedianya armada tangkap perikanan
Meningkatnya produksi perikanan tangkap
Tersedianya sarana dan 2000 Buah Bubu Ketam, 80 prasarana perikanan tangkap Karung Waring Tangkul/Kelong, 400 pcs Jaring Apolo dan 50 pcs Jaring Selangat
Pembuatan Sistem Informasi Pendataan Usaha dan Pelayanan Perikanan Kelautan
Tersedianya SIM data usaha dan pelayanan perikanan kelautan
2 Sistem Aplikasi
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Meningkat
Program peningkatan produksi hasil peternakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Perbibitan Sapi
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Meningkatnya kualitas dan produksi hasil peternakan
1.256.876.500
36 unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Pencegahan dan Penanggulangan Terlaksananya Penyakit Zoonosis Dalam Rangka penanggulangan penyakit Mendukung Pembebasan Avian Ifluenza zoonosis dan Mempertahankan Staatus Bebas Rabies
1.142.615.000 775.315.000
852.846.500
267.300.000
294.030.000
100.000.000
110.000.000
275.965.000
303.561.500
275.965.000
303.561.500
376.486.000
414.134.600
376.486.000
414.134.600
651.545.000
716.699.500
4 Lokasi dan 4 Personel
Meningkat
Tersedianya sarana dan prasarana pusat pembibitan sapi
2 Ha
Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Meningkat
SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA BAPPEDA Drs. H. HAMALIS, Msi Nip.19620908 198702 1 003
SEKRETARIS Ir. INDRIATI Nip.19621018 199203 2 005 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KASUBAG. PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN
ANUNG TRI SAPUTRA, ST Nip.19761228 200604 1 003
KABID. PERENCANAAN EKONOMI DAN KESRA
HERMAWA. SE, MSi Nip.19750403 200312 1 008
KASUBID. PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KESRA
KABID. PERENCANAAN INFRASTRUKTUR, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
HENI ARI PUTRIANTI, ST, MT Nip.19790325 200604 2 015
KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SYAIFUL BAHARI.S,SE Nip.19761228 200604 1 003
KASUBID. PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
KABID. PENDATAAN, LITBANG DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNANAN
TRI CAHYO WIBOWO.S,Sos, MSi
FITRI SETIADI. ST Nip.19731123 200312 1 004
Nip.19720304 199803 1 005
KASUBAG. KEUANGAN
DAHLIANA, SE Nip.19770401 200803 2 001
KABID. BINA PROGRAM DAN PENGENDALIAN BINA PROGRAM
KASUBID. INFRASTUKTUR PERKOTAAN SARANA DAN PRASARANAN PERKOTAAN
KASUBID. SOSIAL BUDAYA
KASUBID. PENDATAAN DAN STATISTIK
KASIBUD. PERENCANA DAN PENGANGGARAN PROGRAM
HENDRO SULISTYO. ST
ENI GUSTI. Spi Nip.19740328 200604 2 0035
MUHAMMAD ILYAS.S.Si Nip.19810127 200902 1 002
RADEN RAHKMAT SALEH , ST Nip.19790512 200902 1 001
JEFRYZAL, SE., M.Si Nip.19750829 200701 1 008
Nip.19770514 200902 1 003
KASUBID. PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SDA
KASUBID. TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
KASUBID. PEMERINTAHAN
KASUBID. LITBANG DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KASUBID. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
IKHSANI HAIMI.ST, MT
ERWINSYAHPUTRA. S.STP, MSP Nip.19790226 199802 1 001
RINA REZEKI. ST, MT Nip.19750715 200212 2002
DZULIANA VITRI ALUSTCO. ST Nip.19771108 200502 2 007
IRWAN SURYA WIBAWA.SE Nip.19740218 200312 1 003
Kualifikasi Pendidikan
Jumlah
Kualifikasi S-2 Kualifikasi S-1 Kualifikasi D-III Kualifkasi SMA
9 Orang 26 Orang 7 Orang 4 Orang
Nip.19761228 200604 1 013
PENYUSUNAN RKPD KOTA TANJUNGPINANG 2015 PENDEKATAN DARI BAWAH (BOTTOM UP)
COFFEE MORNING WALIKOTA TANJUNGPINANG
KUNJUNGAN LAPANGAN BAPAK WALIKOTA TANJUNGPINANG
KUNJUNGAN LAPANGAN BAPAK WALIKOTA TANJUNGPINANG DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN BANJIR
KUNJUNGAN LAPANGAN BAPAK WALIKOTA TANJUNGPINANG SEBAGAI BENTUK PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT
Pembentukan Tim Penyusun RKPD 17 Desember 2013
DESEMBER
Musrenbang Kecamatan 26-27 Februari 2014
JANUARI Persiapan Pelaksanaan Musrenbang 6-10 Januari 2014
Forum SKPD 14 –15 Maret 2014
FEBRUARI Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 11-23 Februari 2014
MARET • Pra Musrenbang Kota 20 Maret 2014 • Musrenbang Kota 25-26 Maret 2014 • Pasca Musrenbang Kota 29 Maret 2014
Musrenbang Prov 11-12 April 2014
APRIL 1.Pra Musrenbangnas 15-19 April 2014 2.Musrenbangnas 25 April 2014
TINDAK LANJUT PENETAPAN RKPD KOTA TANJUNGPINANG 2015
71
SINKRONISASI TEMA PEMBANGUNAN RKP-RKPD PROVINSI KEPRI-RKPD KOTA TANJUNGPINANG 2013-2015 RKP 2013 MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
RKP 2014 MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN
RKPD TANJUNGPINANG 2013
RKPD TANJUNGPINANG 2014
RKP 2015 MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
RKPD TANJUNGPINANG 2015 OPTIMALISASI PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN SERTA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT MENUJU ‘ECO-SMART-GREEN-CITY’
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DAERAH YANG DItopANG DENGAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA YANG BERKUALITAS BAGI PENINGKATAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
RKPD PROV KEPRI 2013
RKPD PROV KEPRI 2014
RKPD PROV KEPRI 2015
PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU
MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA GUNA PENGENTASAN KEMISKINAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DASAR 72
72
P.4
P.3 Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan pengembangan investasi daerah
Peningkatan pembangunan serta pengembangan infrastruktur dan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana dasar secara menyeluruh dan perwujudan pembangunan ramah lingkungan;
P.5 Penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan pemberdayaan masyarakat yang mandiri
P.2
P.6
Peningkatan pelayanan dan kelembagaan serta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan P.7
Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat secara merata
P.1 Peningkatan akses dan pemerataan untuk memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas
Peningkatan pariwisata dan pelestarian nilai-nilai budaya
“OPTIMALISASI PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN SERTA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”
P.8 Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, pemuda dan keolahragaan
ALOKASI BELANJA BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2015 (1) ALOKASI BELANJA (Rp.)
%
Peningkatan akses dan pemerataan untuk memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas
273.048.874.510
26,08
2
Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat secara merata
119.445.731.364
12,02
3
Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan pengembangan investasi daerah
72.540.251.919
7,30
4
Peningkatan pembangunan serta pengembangan infrastruktur dan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana dasar secara menyeluruh dan perwujudan pembangunan ramah lingkungan
174.562.651.347
17,56
NO
PRIORITAS KOTA TANJUNGPINANG
1
ALOKASI BELANJA BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2015 (2) PRIORITAS KOTA TANJUNGPINANG
ALOKASI BELANJA (Rp.)
%
5
Penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan pemberdayaan masyarakat yang mandiri
29.880.531.104
3,00
6
Peningkatan pelayanan dan kelembagaan serta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan
278.668.705.495
30,95
7
Peningkatan pariwisata dan pelestarian nilai-nilai budaya
17.043.479.346
1,71
8
Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, pemuda dan keolahragaan
13.731.884.705
1,38
JUMLAH 994.250.247.300
100
NO
KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG RKPD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014
KETERLIBATAN MASYARAKAT, TOKOH MASYARAKAT, DPRD, FKPD, SKPD, DELEGASI KECAMATAN, AKADEMISI, LSM/ORMAS/PERBANKAN DAN INSTANSI DALAM MUSRENBANG RKPD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014
Lanjut...
PENYUSUNAN RKPD KOTA TANJUNGPINANG 2015 PENDEKATAN DARI ATAS (TOP DOWN)
VISI: TANJUNGPINANG YANG SEJAHTERA, BERAKHLAK MULIA, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL SERTA MELAYANI Misi I:
Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat (modal sosial) dengan menjaminketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas serta kemudahan akses
TUJUAN Meningkatkan kesehatan masyarakat
SASARAN 1.
Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
Optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Puskeskel
1.
Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan tenaga kependidikan
Meningkatkan kompetansi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
2.
Perluasan dan pemerataan akses pendidikan
Meningkatkan aksesibilitas satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau oleh masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pendidikan
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Misi II:
Meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan
TUJUAN
Mengembangkan potensi pemberdayaan ekonomi lokal
Terwujudnya masyarakat yang sejahtera
SASARAN
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1.
Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah
Meningkatkan Sentrra produksi produk unggulan masyarakat dan perluasan pemasaran
2.
Meningkatnya Meningkatkan kemandirian masyarakat pemberdayaan ekonomi dalam upaya mempertahankan dan masyarakat meningkatkan taraf hidup dengan memamfaatkan sumber daya yang ada
1.
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup dengan memamfaatkan sumber daya yang ada
2.
Meningkatkan Perlindungan dan ketentraman masyarakat
Meningkatkan kinerja lembaga keamanan dan peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban
Misi III :
Mewujudkan kehidupan yang agamis dan berbudaya, demokratis serta berkesetaraan gender dalam bingkai pancasila
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kehidupan beragama , berbudaya dan berdemokrasi dalam pembangunan
1.
Meningkatnya kehidupan beragama, berbudaya dan berdemokrasi dalam pembangunan
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 4 pilar demokrasi
Meningkatkan pegarusutamaan gender dalam pembangunan
1.
Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Gender
Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender
Misi IV:
Membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntable yang berorientasi pada pelayanan publik
TUJUAN Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
SASARAN
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1.
Terlaksananya Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik
Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana pelayanan publik dan penerapan teknologi informasi
2.
Meningkatnya pelayanan yang efesien dan efektif
Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana pelayanan publik dan penerapan teknologi informasi
Misi V:
Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha dengan mengutamakan keunggulan komparatif kota Tanjungpinang
TUJUAN Meningkatkan Investasi Daerah
SASARAN 1.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas pelayanan, Meningkatnya kepastian hukum dan promosi perusahaan swasta dan nilai investasi peluang investasi dalam maupun luar negeri yang menanamkan modal
Misi VI:
Mengembangkan potensi pariwisata dan budaya daerah
TUJUAN
Meningkatnya kepariwisataan dan budaya lokal
SASARAN
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1.
Meningkatnya usaha kepariwisataan
2.
Meningkatnya Meningkatnya pemeliharaan pelestarian dan situs/cagar budaya dan peran serta pengembangan masyarakat dalam pengembangan budaya lokal budaya local
Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan dan menciptakan objek wisata
Misi VII:
Mengembangkan dan peningkatkan sumber daya pemuda dan olah raga
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan peran 1. pemuda dalam pembangunan
Meningkatnya pemuda yang mandiri, inovatif, produktif
Meningkatkan kualitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan
2.
Meningkatnya prestasi olahraga unggulan
Melakukan pembinaan dan penyediaan sarana prasarana olahraga yang berstandar nasional
Misi VIII:
Melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan dengan penataan ruang lahan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
TUJUAN Meningkatkan pembangunan kota yang ramah lingkungan
SASARAN
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1.
Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup
Melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan peningkatan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang
2.
Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan Meningkatnya kualitas pemukiman
Melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan peningkatan pengawasan serta pengendalian pemamfaatan ruang
3.
PRIORITAS KOTA TANJUNGPINANG
PRIORITAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PRIORITAS NASIONAL
1. Peningkatan akses dan pemerataan untuk memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas 2. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat secara merata 5. Penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja serta pengembangan pemberdayaan masyarakat yang mandiri
1. Peningkatan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan dalam rangka Percepatan Pencapaian Target MDGs.
2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan
8. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, pemuda dan keolahragaan
Lanjut...
PRIORITAS KOTA TANJUNGPINANG
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan pengembangan investasi daerah
4. Peningkatan pembangunan serta pengembangan infrastruktur dan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana dasar secara menyeluruh dan perwujudan pembangunan ramah lingkungan 6. Peningkatan pelayanan dan kelembagaan serta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan
PRIORITAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU
3. Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kelautan, Pertanian, Industri Kecil Menegah dan Pariwisata yang Berwawasan Linkungan. 2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Pulau-pulau Terdepan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih serta Bebas KKN
PRIORITAS NASIONAL
7. Iklim Investasi dan usaha 5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur 8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Bencana 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Lanjut...
PRIORITAS KOTA TANJUNGPINANG
7. Peningkatan pariwisata dan pelestarian nilai-nilai budaya.
PRIORITAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PRIORITAS NASIONAL
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berakhlak Mulia dan Berbudaya.
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
PERSENTASE PROGRAM RKPD KOTA TANJUNGPINANG YANG MENDUKUNG RKP 2015 PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG T.A. 2015 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan dan Penelitian Pembangunan Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah Program Perencanaan Pemerintahan Program Kerjasama Pembangunan Program Peningkatan kualitas dan disiplin sumber daya aparatur Program Pengelolaan Data Kependudukan Program Penyusunan dan Publikasi Data/Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah Penataan Daerah Otonomi Baru Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Kelembagaan Organisasi Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah
PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP 2015
%
Reformasi Birokrasi 100 dan Tata Kelola
PERSENTASE PROGRAM RKPD KOTA TANJUNGPINANG YANG MENDUKUNG RKP 2015 PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG T.A. 2015
Program pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Hasil Pengawasan Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara Peningkatan Koordinasi dan Akuntabilitas Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Informasi Publik Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian
PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP 2015
%
Reformasi Birokrasi 100 dan Tata Kelola
PERSENTASE PROGRAM RKPD KOTA TANJUNGPINANG YANG MENDUKUNG RKP 2015 PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG T.A. 2015 Program Pengelolaan dan Pengolahan Arsip Program Pelayanan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Program Pendidikan Tinggi
PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP 2015
%
Pendidikan
100
PERSENTASE PROGRAM RKPD KOTA TANJUNGPINANG YANG MENDUKUNG RKP 2015 PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG T.A. 2015 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Program Peningkatan Upaya Kesehatan Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Program Pengedalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak/ Perbaikan Gizi Masyarakat Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Penanggulangan Kemiskinan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP 2015
%
Kesehatan
100
Penanggulangan Kemiskinan
100
PERSENTASE PROGRAM RKPD KOTA TANJUNGPINANG YANG MENDUKUNG RKP 2015 PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG T.A. 2015
PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP 2015
%
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Program perencanaan tata ruang Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengendalian Banjir Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Program Rehabilitasi Dan Pemiliharaan Fasilitas Perhubungan Pembangunan Transportasi Laut Program Pembangunan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ProgramPembangunan Transportasi Udara
Infrastruktur
100
PERSENTASE PROGRAM RKPD KOTA TANJUNGPINANG YANG MENDUKUNG RKP 2015 PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG T.A. 2015 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Pengembangana Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Penyusunan dan Publikasi Data/Informasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Program peningkatan sarana dan pengembangan sistem informasi manajemen Program Perencanaan Sosial Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya
PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP 2015
%
Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
100
PERSENTASE PROGRAM RKPD KOTA TANJUNGPINANG YANG MENDUKUNG RKP 2015 PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG T.A. 2015
PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP 2015
Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi UMKM Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pendampingan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan Perdagangan Dan Industri Dalam dan Luar Negeri Iklim Investasi dan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Iklim Usaha Kemetrologian Program Peningkatan dan Pengembangan Perikanan Tangkap Program Peningkatan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Kelautan dan Perikanan Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Industri Pengolahan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan &Kelautan Program Pengembangan Pengelolaan dan Pelestarian SD Kelautan Pesisir dan PPK Program Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir Serta PPK Program Pemberdayaan Masy. Dlm Pengawasan &Pengendalian SDKelautan & Perikanan
%
100
PERSENTASE PROGRAM RKPD KOTA TANJUNGPINANG YANG MENDUKUNG RKP 2015 PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG T.A. 2015
PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP 2015
%
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya Energi 100 Program Pembinaan Dan Pengawasan Kegiatan Pertambangan Dan Energi Program Laporan Pengembangan Minyak Dan Gas Bumi Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Energi Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengandalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH dan Pengelolaan 100 pengembangan ekowisata & jasa lingk dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan Bencana Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Penanggulangan Bencana Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Program Peningkatan Produksi Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Ketahanan Pangan 100 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
PERSENTASE PROGRAM RKPD KOTA TANJUNGPINANG YANG MENDUKUNG RKP 2015 PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG T.A. 2015 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Rehabilitasi Sosial penyandang cacat Program Perlindungan Kesejahteraan Sosial dan Anak Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan & Pengembangan Nilai Keagamaan Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Kerjasama Ketentraman dan Ketertiban Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah Penataan Daerah Otonomi Baru Program Pembinaan Hukum Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum Program Pembinaan Pengawasan Produk Hukum Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP 2015 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
%
100
Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat
100
Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
100
SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN KABUPATEN/KOTA DAN RKP TERKAIT PENGENTASAN KEMISKINAN 1. 2. 3. 4. 5.
Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin /Desa tertinggal Pemberian makanan tambahan balita/anak sekolah, Ibu hamil Perawatan kasus gizi Pelayanan kesehatan melalui (Jamkesda). Pembangunan / rehabilitasi Posyandu, Pustu. Pemberian beasiswa bagi siswa SLTA
1. 2. 3.
Program Rumah Layak Huni : Rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk fasilitas jamban keluarga, Penyediaan sarana/sumber air bersih. Penyediaan Listrik Rumah
Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa tertinggal : 1. Kegiatan menumbuh kembangkan kelompok usaha bersama , KUKM diutamakan kepada Ibu-Ibu/Perempuan 2. Kegiatan menumbuh kembagkan usaha tani 3. Kegiatan menumbuh kembangkan usaha nelayan
NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2.Pemerintah Kabupaten / Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. dengan ini sepakat untuk melaksanakan Program / Kegiatan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kete ntuan dan syaratsyarat berikut ini :
Pasal 1 Tujuan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanakan Program / Kegiatan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulau an Riau. Pasal 2 Ruang Lingkup Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan Program / Kegiatan Pengentasan Kemiskinan, yaitu meliputi : (1)Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar penduduk Miskin terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu : 1.Pemberian makanan tambahan balita / anak sekolah bagi penduduk miskin / desa tertinggal, 2.Perawatan kasus gizi buruk bagi penduduk miskin/desa tertinggal, 3.Pengobatan gratis bagi penduduk miskin /desa tertinggal (JAMKESDA), 4.Pembangunan / rehabilitasi posyandu, 5.Pemberian beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin/desa tertinggal. (1)Program Rumah Layak Huni terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu : 1.Rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk fasilitas jamban keluarga, 2.Penyediaan sarana lingkungan dan sumber air bersih penduduk miskin/ desa tertinggal. 3.Penyediaan Listrik Rumah penduduk miskin / desa tertinggal (1)Program Pembinaan Unit Usaha penduduk Miskin/Desa Tertinggal terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu : 1.Kegiatan Menumbuhkembangkan kelompok usaha bersama dan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) khusus Ibu -Ibu/Perempuan pada Penduduk Miskin/Desa Tertinggal. 2.Kegiatan Menumbuhkembangkan usaha nelayan, pembudidaya ikan dan keluarga pengolah hasil perikanan serta motorisasi perikanan tangkap penduduk miskin/ desa tertinggal. 3.Kegiatan Menumbuhkembangkan Usaha Pertanian bagi penduduk miskin/desa tertinggal. Pasal 3 Pelaksanaan Kegiatan Kedua Pihak akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini. Bentuk Pelaksanaan kerjasama ser ta pembiayaan yang ditimbulkannya akan dituangkan secara rinci ke dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau.
Ikhtisar Pencapaian MDGs Kota Tanjungpinang Menurut Jumlah Indikator Tujuan
Jumlah Indikator
Uraian Jumlah Indikator Tercapai
Akan Tercapai
Perlu Perhatian Khusus
Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
8
-
2
Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua
2
2
-
Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
5
1
-
Menurunkan Angka Kematian Anak
3
1
-
Meningkatkan Kesehatan Ibu
6
-
-
Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya
5
1
-
Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
1
-
1
Total
28
5
3
13.89%
8.33% TERCAPAI 77.78%
Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Target 1A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 25 tahun (sampai dengan 2015) No
Indikator
Status Awal
Capaian 2013
Target MDGs 2015
Keterangan
10,55%
10,4
7.55%
Tercapai
1.1
Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Garis Kemiskinan (Kemiskinan Makro)
12,68%
10,71%
12.10%
Tercapai
(2008)
(2011)
1.2
Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Indikator Kemiskinan (Kemiskinan Mikro)
2,58
1,21
Berkurang
Tercapai
0,29
Berkurang
Tercapai
1.3.a
Indeks Kedalaman Kemiskinan
(2008)
(2010)
0,92
1.3.b
Indeks Keparahan Kemiskinan
(2010)
Target 1B : Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda No
Indikator
1.4
Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja
1.5
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
1.7
Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja
Status Awal
Capaian 2013
Target MDGs 2015
Keterangan
-
-
-
-
40,83 % (2011)
43,54% (2012)
Meningkat
Tercapai
50,22% (2011)
49,36% (2012)
Menurun
Tercapai
Target 1C : Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Penduduk Yang Menderita Kelaparan Dalam Kurun Waktu 25 Tahun (Sampai Dengan Tahun 2015) No 1.8
Status Awal
Capaian 2013
Target MDGs 2015
Keterangan
1,57% (2011)
0,45%
15.50%
Tercapai
0,31% (2011) 1,26% (2011)
0,15%
3.60%
Tercapai
0,30
11.90%
Tercapai
- 1.400 Kkal /Kapita / Hari
9,75% (2009)
20,9% (2011)
8,5%
Perlu Perhatian Khusus
- 2.000 Kkal /Kapita / Hari
50,75% (2009)
64,04% (2011)
35,32%
Perlu Perhatian Khusus
Indikator Prevalensi Balita Dengan Berat Badan Lahir Rendah/Kekurangan Gizi - Prevalensi Balita Gizi Buruk
- Prevalensi Balita Gizi Kurang 1.9
Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Dibawah Tingkat Konsumsi Minimum
Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua Target 2A : Menjamin Pada 2015 Semua Anak-Anak, Laki-laki Maupun Perempuan Dimanapun Dapat Menyelesaikan Pendidikan Dasar Status Awal
Capaian 2013
Target MDGs 2015
Keterangan
92,14% (2011)
95,53%
100%
Akan Tercapai
2.1
Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar
96,31% (2011)
98,27% (2012)
100%
Akan Tercapai
2.2
Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan SD/MI
2.3
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun 98,50% (2011) 97,79% (2011)
100%
100%
Tercapai
100%
100%
Tercapai
No
Indikator
- Laki – Laki - Perempuan
Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Target 3A : Menghilangkan Ketimpangan Gender Di Tingkat Pendidikan Dasar Dan Lanjutan Pada Tahun 2005 Di Semua Jenjang Pendidikan Tidak Lebih Dari Tahun 2015 No
Status Awal
Capaian 2013
Target MDGs 2015
Keterangan
- Rasio APM Perempuan / LakiLaki Di SD
98,9% (2011)
108,32%
100%
Tercapai
- Rasio APM Perempuan / LakiLaki Di SMP
70,8% (2011)
91,25
100%
Akan Tercapai
- Rasio APM Perempuan / LakiLaki Di SMA
69,2% (2011)
105,76
100%
Tercapai
Indikator
Rasio Perempuan Terhadap Laki3.1 Laki Ditingkat Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi
Target 3A : Menghilangkan Ketimpangan Gender Di Tingkat Pendidikan Dasar Dan Lanjutan Pada Tahun 2005 Di Semua Jenjang Pendidikan Tidak Lebih Dari Tahun 2015
Status Awal
Capaian 2013
Target MDGs 2015
Keterangan
96,12% (2011)
100%
100%
Tercapai
3.2
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15 – 24 Tahun
98,09% (2011)
95,98% (2012)
Meningkat
Tercapai
3.3
Kotribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian
8% (2004-2009)
12%(20092014)
Meningkat
Tercapai
No
3.4
Indikator
Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD
Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4A : Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) Hingga 2/3 Dalam Kurun Waktu 1990 - 2015 Status Awal
Capaian 2013
Target MDGs 2015
Keterangan
7,58 (2011)
7,43%
32
Tercapai
4.1
Angka Kematian Balita (AKBA) Per 1.000 Kelahiran Hidup
6,82 (2011)
6,32%
23
Tercapai
4.2
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup
5,76 (2011)
5,06%
17
Tercapai
4.3
Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup
89,95% (2011)
94,27%
Meningkat
Akan Tercapai
4.4
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak
No
Indikator
Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu Hingga ¾ Dalam Kurun Waktu 1990 - 2015
No
5.1
5.2
Indikator
Status Awal
Capaian 2013
Target MDGs 2015
Keterangan
121,29 (2011)
126,46
102
Tercapai
92,27% (2010)
100%
Tercapai
Tercapai
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Proporsi Kelahiran Yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih
Target 5B : Mewujudkan Akses Kesehatan Reproduksi Bagi Semua Pada Tahun 2015
No
5.3
Indikator
Status Awal
Capaian 2013
Target MDGs 2015
56,72%
37,15%
Meningkat
Keterangan
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 -49 (Semua Cara, Tradisional Dan Modern)
- Semua Cara
Tercapai 55,57%
34,68%
Meningkat
1,15%
2,47%
Meningkat
- Cara Modern - Cara Tradisional
Target 5B : Mewujudkan Akses Kesehatan Reproduksi Bagi Semua Pada Tahun 2015
Status Awal
Capaian 2013
Target MDGs 2015
Keterangan
- 1 Kali
96,54% (2011)
101,73%
Meningkat (90%)
Tercapai
- 4 Kali
90,81% (2011)
95,57%
Meningkat (95%)
Tercapai
Unmeet Need (Kebutuhan Keluarga Berencana / KB yang Tidak Terpenuhi)
35,89% (2011) 35,82% (2012)
Menurun
Tercapai
No
5.5
5.6
Indikator Cakupan Pelayanan Antenatal (Sedikitnya Satu Kali Kunjungan Dan Empat Kali Kunjungan)
Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Target 6A : Mengendalikan Penyebaran Dan Mulai Menurunkan Jumlah Kasus Baru HIV / AIDS Hingga Tahun 2015
No 6.1
Indikator Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi
6.2
Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir
6.3
Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS
Status Awal
Capaian 2013
Target MDGs 2015
Keterangan
1 % (2011)
0,47%/
Menurun
Tercapai
62% (2011)
60,00%
Meningkat
Tercapai
65% (2011)
77,65%
Meningkat (95%)
Tercapai
Target 6C : Mengendalikan Penyebaran Dan Mulai Menurunkan Jumlah Kasus Baru Malaria Dan Penyakit Utama Lainnya
No
Indikator
6.6
Angka Kejadian dan Tingkat Kematian Akibat Malaria
6.9
Proporsi Anak Balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida
6.10
Proporsi Jumlah Kasus Tubercolosis Yang Terdeteksi Dan Diobati Dalam Program DOTS
Status Awal
Capaian 2013
Target MDGs 2015
Keterangan
2,49 (2011)
0,15%
Menurun
Tercapai
9,12% (2011)
85,12%
70%
Perlu Perhatian Khusus
88,46% (2011)
88,04?%
Meningkat
Tercapai
Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak & sanitasi dasar hingga tahun 2015 No
Indikator
7.8
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan - Perkotaan - Perdesaan
7.9
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak, Perkotaan Dan Perdesaan - Perkotaan - Perdesaan
Status Awal
Capaian 2013
Target MDGs 2015
45,11% (2010)
31,81%
68.87%
Perlu Perhatian Khusus
45,23% (2010) 42,74% (2010) 74,96% (2010)
29,86%
57.50%
-
64,45%
61.60%
-
74,36%
62.40%
Tercapai
77.01% (2010) 35,47% (2010)
78,05%
83.15%
12,5%
22.72%
Keterangan
Target 7D : Mencapai Peningkatan Yang Signifikan Dalam Kehidupan Penduduk Miskin Di Pemukiman Kumuh (Minimal 100 Juta) Pada Tahun 2020
No
Indikator
Proporsi Rumah Tangga Kumuh 7.10 Perkotaan
Status Awal
Capaian 2013
Target MDGs 2015
Keterangan
15,53% (2010)
7,82%
4.76%
Tercapai
BANTUAN BEDAH KAMPUNG
BANTUAN BEDAH KAMPUNG
PENYUSUNAN RKPD KOTA TANJUNGPINANG 2015 PENDEKATAN POLITIK
PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
• Menampung pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan dalam Musrenbang Kota Tanjungpinang • Menampung hasil reses DPRD yang telah dilakukan dalam
proses Penjaringan Aspirasi Masyarakat (JARING ASMARA) • Memperhatikan usulan-usulan masyakat sipil dan tokoh masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang RKPD
KUNJUNGAN LAPANGAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG DALAM RANGKA PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT
INOVASI DALAM PERENCANAAN
INOVASI DALAM PERENCANAAN DAERAH 1.
Mekanisme pembahasan rakorbid yang disusun berdasarkan isu strategis untuk menghasilkan sinkronisasi (padu serasi) antar SKPD
2.
Penetapan Fasilitator Musrenbang pada tingkat kelurahan dan kecamatan sebagai pengarah penyusunan dan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
3.
Up Dating Musrenbang Online Sebagai Bentuk Transparansi Daerah
4.
MoU dengan perguruan tinggi (ITB dan UGM) serta Mou dengan Pemerintah Daerah Lainnya (Kota Jogjakarta) sebagai bentuk peningkatan kualitas perencanaan daerah
5.
Penyusunan Masterplan Kelurahan sebagai data acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam bentuk fisik di Tingkat RT, RW dan Kelurahan
6.
Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di masing-masing kelurahan di Kota Tanjungpinang (18 Kelurahan)
KERJASAMA DENGAN GIZ
NOTA KESEPAHAMAN (MoU) ANTARA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DENGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB)
NOTA KESEPAHAMAN (MoU) ANTARA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DENGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
1
2
3
4
Lanjut...
NOTA KESEPAHAMAN (MoU) ANTARA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DENGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
5
6
7
NOTA KESEPAHAMAN (MoU) ANTARA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DENGAN PEMERINTAH KOTA JOGYAKARTA
1
2
3
ALUR PELAKSANAAN MUSRENBANG ONLINE DASAR HUKUM UNDANG – UNDANG NO.25 TAHUN 2004 (TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL)
UNDANG – UNDANG NO.14 TAHUN 2008 (TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK) PERDA KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 8 TAHUN 2013 (TENTANG RPJMD KOTA TANJUNGPINANG 2013 – 2018) SERTA MEWUJUDKAN VISI WALIKOTA TANJUNGPINANG TANJUNGPINANG YANG SEJAHTERA, BERAKHLAK MULIA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH TRANSPARAN, AKUNTABEL SERTA MELAYANI MANFAAT : 1. Membantu Pelaksanaan Musrenbang Kota Tanjungpinang 2. Masyarakat dapat mengecek kegiatan yang diusulkan secara on line 3. Dapat memberikan masukan terhadap pembangunan Kota Tanjungpinang KELEBIHAN : • Dapat dilihat dan diinput dimana saja asalkan ada fasilitas internet untuk mengaksesnya • Masyarakat dapat memberikan saran melalui media yang telah disediakan • Dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan sistem informasi perencanaan lainnya termasuk eplaning KEKURANGAN : Sistem ini masih prototype sehingga masih banyak lagi kesempurnaan dimasa yang akan datang
MUSRENBANG BERBASIS CLOUD KOTA TANJUNGPINANG (MUSRENBANG ON LINE) www.musrenbang.tanjungpinangkota.go.id
NEXT
NEXT
NEXT
NEXT HASIL YANG DIHARAPKAN
TATA CARA PENGISIAN USULAN KELURAHAN DAN KECAMATAN
PILIH
1. TOP ADMIN AKAN MEMBERIKAN LOGIN BESERTA PASSWORD BERDASARKAN KELURAHAN DAN KECAMATAN 2. ISI EMAIL DAN PASSWORD
ISI SESUAIKAN
ISI SESUAIKAN
CONTOH LAPORAN SETELAH DIINPUT USULAN DITINGKAT KELURAHAN DAN KECAMATAN
CONTOH LAPORAN KESELURUHAN
Sekian Dan Terimakasih