LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015
No
Program/Anggaran
1 I
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Anggaran
Realisasi
( Rp )
( Rp )
Fisik (%)
Keu. (%)
3
4
5
6
Realisasi
Ket. 7
2.105.462.000
1.830.170.197
100,00
86,92
7.000.000
7.000.000
100,00
100,00
596.000.000
481.632.175
100,00
80,81
1
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2
Keg. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3
Kegiatan jaminan barang milik daerah
80.000.000
79.756.900
100,00
99,70
4
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
215.000.000
204.811.600
100,00
95,26
5
Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggadaan
107.000.000
71.560.000
100,00
66,88
6
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
5.500.000
5.500.000
100,00
100,00
bangunan kantor 7
Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
40.000.000
39.738.300
100,00
99,35
8
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan
30.000.000
25.893.600
100,00
86,31
96.000.000
66.444.800
100,00
69,21
perundang-undangan 9
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
10
Keg. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
426.874.000
360.662.662
100,00
84,49
11
Kegiatan penyediaan Jasa pelayanan perkantoran
502.088.000
487.170.160
100,00
97,03
5.353.000.000
4.785.835.538
100,00
89,40
ll Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
570.000.000
542.630.000
100,00
95,20
2
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.416.000.000
1.375.444.000
100,00
97,14
3
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional
760.000.000
640.499.050
100,00
84,28
4
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
26.000.000
25.999.000
100,00
100,00
No
Program/Anggaran
1
2 5
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kantor dan rumah tangga
6
Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi
7
Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kantor
lll Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
lV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Jumlah Anggaran
Realisasi
( Rp )
( Rp )
Fisik (%)
Keu. (%)
3
4
5
6
Realisasi
Ket. 7
210.000.000
153.465.488
100,00
73,08
35.000.000
20.310.000
100,00
58,03
2.336.000.000
2.027.488.000
95,55
86,79
52.325.000
51.467.000
100,00
98,36
52.325.000
51.467.000
100,00
98,36
697.000.000
637.239.500
100,00
91,43
57.000.000
43.420.000
100,00
76,18
Aparatur 1
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
2
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
300.000.000
278.581.500
100,00
92,86
3
Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia
340.000.000
315.238.000
100,00
92,72
2.000.000.000
1.916.260.400
100,00
95,81
2.000.000.000
1.916.260.400
100,00
95,81
10.498.310.000
9.253.268.910
100,00
88,14
2.270.000.000
1.686.092.910
100,00
74,28
330.000.000
322.364.000
100,00
97,69
V Program Pendidikan Non Formal dan Informal 1
VI
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1
Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Bidang KesbangPol dan Linmas
2
Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik,Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan
3
Kegiatan Pengawasan orang asing
336.320.000
322.313.500
100,00
95,84
4
Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah
661.000.000
402.905.000
100,00
60,95
No
Program/Anggaran
1
2
Jumlah Anggaran
Realisasi
( Rp )
( Rp )
Fisik (%)
Keu. (%)
3
4
5
6
Realisasi
Ket. 7
5
Kegiatan koordinasi penciptaan kondusivitas daerah di Prov. Jateng
184.000.000
147.105.000
100,00
79,95
6
Kegiatan Pembinaan Sosial Politik
716.000.000
694.020.000
100,00
96,93
7
Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah-masalah
430.000.000
418.259.000
100,00
97,27
370.000.000
350.555.000
100,00
94,74
496.800.000
484.584.000
100,00
97,54
Strategis Daerah 8
Kegiatan Koordinasi & Pemantapan Kerjasama antar Daerah kab/kota & Daerah Perbatasan dalam Rangka Peningkatan Keamanan
9
Studi Pengembangan Manajemen Konflik dan Pengelolaan Daerah Konflik
10
Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi
500.000.000
478.336.600
100,00
95,67
11
Peningkatan Demokratisasi dan HAM bagi Kesejahteraan Rakyat
242.700.000
235.172.000
100,00
96,90
12
Peningkatan Ideologi Negara dalam berbagai Kehidupan
277.600.000
257.032.000
100,00
92,59
13
Pengembangan dan Peningkatan Wawasan
445.500.000
430.107.000
100,00
96,54
Kebangsaan dan Nasionalisme 14
Kegiatan Penguatan Nilai-nilai Sejarah dan Kebangsaan
290.000.000
268.270.000
100,00
92,51
15
Kegiatan peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini bagi pemuda dan
292.800.000
292.800.000
100,00
100,00
pelajar terhadap potensi terorisme dan radikalisme 16
Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial
219.600.000
180.943.000
100,00
82,40
17
Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN
239.400.000
231.631.000
100,00
96,75
18
Kegiatan Forkomkon Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran
384.100.000
364.315.000
100,00
94,85
232.840.000
133.868.400
100,00
57,49
1.134.450.000
1.119.132.000
100,00
98,65
445.200.000
433.463.500
100,00
97,36
Gelap Narkoba (P4GN) 19
Kegiatan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum (Amanat inpres 2 tahun 2013)
20
Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi
21
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini
No
VII
Program/Anggaran
1 2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Jumlah Anggaran
Realisasi
( Rp )
( Rp )
Fisik (%)
Keu. (%)
3
4
5
6
Realisasi
Ket. 7
4.902.275.000
4.742.681.699
100,00
96,74
1
Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara
332.200.000
327.497.500
100,00
98,58
2
Kegiatan Peningkatan pemahaman Ideologi Negara
284.325.000
282.335.000
100,00
99,30
3
Kegiatan Peningkatan Penanganan Ideologi &
278.350.000
273.955.999
100,00
98,42
254.525.000
254.525.000
100,00
100,00
634.000.000
589.286.000
100,00
92,95
764.000.000
751.073.000
100,00
98,31
248.000.000
234.998.000
100,00
94,76
441.000.000
410.099.000
100,00
92,99
380.000.000
354.333.000
100,00
93,25
271.025.000
271.025.000
100,00
100,00
176.475.000
174.780.000
100,00
99,04
Monitoring Data perkembangan faham lain 4
Kegiatan Penguatan Rekonsiliasi elemen Masyarakat Dalam kerangka Peningkatan Wasbang
5
Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Seni serta Budaya Daerah
6
Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat kepercayaan
7
Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat Serta Akulturasi Budaya
8
Kegiatan Pengkajian Penanganan Masalah sosial Kemasyarakatan
9
Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis
10
Kegiatan Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai - nilai Pancasila bagi kalangan PTN/PTS dan Pendidik
11
Kegiatan Peningkatan Pemahaman Kesadaran Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa
12
Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pilar Kebangsaan
179.575.000
176.900.000
100,00
98,51
13
Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan PPWK
179.325.000
171.983.200
100,00
95,91
(Amanat Permendagri 72/2012) 14
Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Perempuan
132.475.000
129.435.000
100,00
97,71
15
Kegiatan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda
347.000.000
340.456.000
100,00
98,11
No
Program/Anggaran
1 2 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan VIII Kebangsaan 1
Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai
Jumlah Anggaran
Realisasi
( Rp )
( Rp )
Fisik (%)
Keu. (%)
3
4
5
6
Realisasi
Ket. 7
1.929.525.000
1.891.276.440
100,00
98,02
300.000.000
294.991.000
100,00
98,33
251.525.000
248.550.000
100,00
98,82
Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah 2
Kegiatan Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat
3
Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan
446.000.000
436.430.000
100,00
97,85
4
Pemeliharaan Hubungan Etnisitas dengan Negara
446.000.000
434.190.000
100,00
97,35
5
Kegiatan Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam
486.000.000
477.115.440
100,00
98,17
2.664.270.000
2.575.948.500
100,00
96,68
Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar
IX
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan FKDM
325.620.000
250.595.500
100,00
76,96
2
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
338.650.000
325.353.000
100,00
96,07
2.000.000.000
2.000.000.000
100,00
100,00
5.542.000.000
5.092.746.660
100,00
91,89
Sipil dalam Penyelesaian konflik Sosial 3
Kegiatan Penguatan Ruang Publik bagi Pencegahan dan penyelesaian Konflik dalam rangka ketahanan masyarakat
X Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat 1
Kegiatan Peningkatan & Pegutan peran Politik Ormas/LSM & Toma/Toga
640.000.000
603.837.700
100,00
94,35
2
Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik
940.000.000
858.542.960
100,00
91,33
3
Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pilkada
673.300.000
658.205.500
100,00
97,76
4
Kegiatan FGD Penguatan Budaya Etika Politik
305.575.000
273.057.500
100,00
89,36
5
Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilukada
551.525.000
446.403.500
100,00
80,94
6
Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah
350.000.000
273.435.000
100,00
78,12
No
Program/Anggaran
1
XI
2
Jumlah Anggaran
Realisasi
( Rp )
( Rp )
Fisik (%)
Keu. (%)
3
4
5
6
Realisasi
Ket. 7
7
Kegiatan Pendidikan Politik bagi perempuan
736.500.000
686.741.000
100,00
93,24
8
Kegiatan Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat
380.000.000
358.149.000
100,00
94,25
9
Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik
965.100.000
934.374.500
100,00
96,82
6.760.000.000
6.537.188.500
100,00
96,70
ProgramPeningkatanKemampuan Perlindungan Masyarakat dan Rakyat Terlatih 1
Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas
290.000.000
269.374.000
100,00
92,89
2
Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jateng
400.000.000
399.500.000
100,00
99,88
3
Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Pam lingkungan
350.000.000
340.027.800
100,00
97,15
Bagi Komandan Satlinmas 4
Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Penyelamatan Di Air
640.000.000
566.506.900
100,00
88,52
5
Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas
250.000.000
237.377.800
100,00
94,95
6
Kegiatan Peningkatan Keterampilan Pengamanan Swakarsa
300.000.000
290.488.400
100,00
96,83
7
Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Satlinmas
350.000.000
325.292.600
100,00
92,94
8
Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan
1.150.000.000
1.147.426.500
100,00
99,78
9
Kegiatan Peningkatan Ketrampilan PAM daerah Rawan Kamtibmas
400.000.000
384.557.000
100,00
96,14
10
Kegiatan Peningkatan Kemampuan PAM Terpadu
400.000.000
384.008.500
100,00
96,00
11
Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan
1.180.000.000
1.177.756.000
100,00
99,81
12
Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah
900.000.000
871.623.000
100,00
96,85
13
Kegiatan Penguatan Karakter Bagi Garda Bangsa
150.000.000
143.250.000
100,00
95,50
500.000.000
433.740.000
100,00
86,75
500.000.000
433.740.000
100,00
86,75
43.004.167.000
39.747.823.344
100,00
92,43
XII Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1
Kegiatan Sinkronisasi Kesbangpol dan Linmas TOTAL ANGGARAN