RENCANA KERJA PROGRAM/ KEGIATAN YANG ADA DI SETIAP SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013 N O
MASALAH
URUSAN PEMERINTAH
SASARAN
KELUARAN
DAERAH
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET (%) Tahun n1 2012
TARGET
LOKASI
LOKASI
Tahun n
2012
2013
2013
Program pelayanan Administrasi perkantoran
1
Adanya kebutuhan untu k menunjang pekerjaan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa Surat menyurat
Administrasi transaksi d an dokumen dinas
Materai, paket pengiri man dokumen, buku c ek giro, dokumen akte tanah
100%
2
Kebutuhan akan air bers ih, listrik dan alat komuni kasi
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listri k
Kantor Dinas & 61 Pusk esmas
Terpenuhinya pembay aran rekening telepon, air, dan listrik
3
Adanya kebutuhan peral atan dan perlengkapan k antor untuk menunjang k inerja
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan kantor dinas
4
Kebutuhan akan tempat kerja yang bersih dan se hat
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5
Kebutuhan ATK di Dinas Kesehatan
6
7
8
2012 APBD KAB
2013
APBD PROP
1.268.039.550
APBN/BLN
DANA LAIN Y ANG SYAH
1.626.735.550
45.000.000
APBN/BLN
100%
Kantor Dinke s
Kantor Dinke s
4.700.000
100%
100%
Kantor Dinas & 61 Puskes mas
Kantor Dinas & 61 Puskes mas
174.000.000
190.000.000
Terlaksananya service komputer, peralatan ka ntor, meubelair dan ad anya penggantian alat l istrik di kantor dinas
100%
100%
Kantor Dinas
Kantor Dinas
42.200.000
51.735.550
Pegawai Dinkes
Adanya alat kebersiha n untuk kebutuhan Din as Kesehatan dan jasa potong rumput
100%
100%
Kantor Dinas
Kantor Dinas
33.300.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pegawai Dinkes
Tersedianya paket AT K
100%
100%
Kantor Dinas
Kantor Dinas
100.910.000
Masih kurangnya penga daan barang cetakan dg pemenuhan kebutuhan c etakan
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
Kantor Dinas & 31 UPT D
Terpenuhinya penyedi aan barang cetakan da n penggandaan
100%
100%
Kantor Dinas & 31 KCD
Kantor Dinas & 31 KCD
307.189.800
Belum terpenuhinya per alatan & perlengkapan k antor sesuai dg kebutuh an Masih kurangnya penye diaan alat rumah tangga
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
Karyawan kantor Dinkes
Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor
100%
100%
Kantor Dinas
Kantor Dinas
248.074.750
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Karyawan kantor Dinkes
Tersedianya alat ruma h tangga
100%
100%
Kantor Dinas
Kantor Dinas
17.800.000
DANA LAIN YANG SYA H
34.000.000
125.000.000
300.000.000
125.000.000
12.500.000
APBD PRO P
APBD KAB
KET
9
Kurangnya n Pengetahua ttg peratura n/ perundangan yg berla ku
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
Karyawan kantor Dinkes
Terpenuhinya aan penyedi bahan bacaan dan peraturan/ perund angan
100%
100%
Kantor Dinas
Kantor Dinas
16.500.000
28.000.000
10
Kebutuhan mamin untuk operasional kegiatan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Karyawan kantor Dinkes & Tamu Dinas
Tersedianya pengganti an makanan/minuman harian pegawai, mamin tamu dan rapat
100%
100%
Kantor Dinas
Kantor Dinas
46.800.000
550.000.000
11
Koordinasi & konsultasi ke luar daerah kurang o ptimal
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Pegawai/ Pejabat kantor dinas
Terselenggaranya pem enuhan kebutuhan rak on ke luar daerah
100%
100%
Dinkes Provi nsi, Kemenke s
Dinkes Provi nsi, Kemenk es
194.100.000
130.000.000
12
Ketersediaan tenaga pe ndukung administrasi & t eknis perkantoran masih kurang
Pengadaan Tenaga Pendukung Administrasi & teknis Perkantoran
Tenaga TKK & Pelaksan a Teknis Adm.
Terselenggaranya pen ggajian tenga penduku ng adm. & teknis perka ntoran
100%
100%
Kantor dinas
Kantor dinas
13.000.000
13.000.000
13
Koordinasi & konsultasi ke dlm daerah kurang o ptimal
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah
Pegawai/ Pejabat kantor dinas
Terselenggaranya pem enuhan kebutuhan rak on dalam daerah
100%
100%
Kantor dinas
Kantor dinas
42.300.000
14
Belum adanya operasio nal perayaan hari-hari b ersejarah
Penunjang perayaan hari-hari bersejarah
Pegawai/ Pejabat kantor dinas
Terpenuhinya bahan b akar, mamin, dan perja lanan dinas dalam ran gka perayaan hari-hari bersejarah
100%
100%
Kabupaten B andung
Kabupaten B andung
27.165.000
22.500.000
644.700.000
359.000.000
15
Adanya kerusakan pada ruangan rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas
Rumah Dinas
Pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Dinas Ke sehatan
100%
100%
Rumah Dinas Kadis
Rumah Dina s Kadis
46.600.000
24.000.000
16
Adanya kerusakan pada bagian di ruangan kanto r dan keamanan kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Gedung Kantor Donas
Terpenuhinya pemelih araan dan keamanan g edung kantor
100%
100%
Gedung Kant or Dinas
Gedung Kant or Dinas
136.000.000
170.000.000
17
Adanya kebutuhan kend araan operasional yang siap pakai
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al
Kendaraan Dinas Roda 2&4
Motor dan mobil Kanto r Dinas layak operasio nal
100%
100%
Kantor Dinas
Kantor Dinas
462.100.000
165.000.000
Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apar atur
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Apara tur
122.000.000
85.000.000
18
Kurangnya pgawai yang memahami tatacara pen gadaan barang/jasa
Pendidikan dan Pelatihan formal
Tenaga Pengelola tan Kegia Dinas dan UPTD
Tersosialisasinya uran perat tata cara peratur an pengadaan barang/j asa pemerintah bagi p engelola kegiatan Dina s dan UPTD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pela poran Capaian Kinerja & Keuangan
19
Pencapaian Kinerja SKP D belum optimal
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rea lisasi Kinerja SKPD
Kepala UPTD, Kepala U PF, Kepala TU UPTD, B endahara UPTD & UPF, Tenaga Inventaris Baran g UPTD & UPF
Tersosialisasinya perat uran pengelolaan keua ngan, keorganisasian, dan aset; terselenggar anya pemutakhitan dat a kepegawaian & binte k umum dan keuangan ; tersusunnya dokume n Evaluasi Capaian Kin erja Bidang dan Puske smas setiap bulan
100%
20
Terbatasnya kemampua n tenaga dlm penyusuna n laporan keuangan sem esteran
Penyusunan Laporan Keuangan Semester
Tertib administrasi keua ngan
Tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Ang garan dan Neraca Sem ester I & II
21
Terbatasnya data dasar penunjang perencanaan kebutuhan SKPD
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Rencana Kebutuhan An ggaran
22
Terbatasnya kemampua n tenaga dlm penyusuna n laporan keuangan akhi r tahun Perlunya dokumen pere ncanaan yang akurat
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan
23
100%
Kantor Dinas & UPTD
Kantor Dinas & UPTD
122.000.000
85.000.000
637.586.000
595.500.000
100%
Kantor Dinas
Kantor Dinas
294.031.500
258.000.000
100%
100%
Kantor Dinas
Kantor Dinas
10.260.000
15.000.000
Tersusunnya dokumen prognosis realisasi ang garan
100%
100%
Kantor Dinas
Kantor Dinas
13.516.000
15.000.000
Capaian Anggaran Kegi atan
Tersusunnya Dokumen Laporan Tahunan (LR A, Neraca & CALEK)
100%
100%
Kantor Dinas
Kantor Dinas
17.818.000
7.500.000
SDM Dinkes, UPTD Yan kes, Camat, LSM dan st akeholdersyang terlibat dalam perencanaan
Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, LKPJ dan Lakip
100%
100%
Kantor Dinas
Kantor Dinas
301.960.500
300.000.000
100%
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2.672.325.550
2.264.059.600
-
16.079.688.050
2.666.235.550 -
5.456.895.125
-
-
-
1
Belum terpenuhinya keb utuhan obat bagi masyar akat Kabupaten Bandun g secara maksimal
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Puskesmas dan masyar akat Kabupaten Bandun g
Terjaminnya ketersedi aan dan pemerataan o bat dan perbekalan ke sehatan sesuai kebutu han untuk pelayanan k esehatan di puskesma s dan jaringannya
100%
100%
Dinas
Dinas
1.458.987.800
2
Pengelolaan obat yang belum maksimal di pusk esmas dan belum serag amnya pelayanan kefar masian
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehat an
Pengelola Obat Puskes mas
Terlaksananya pemgel olaan obat yang baik d an terjaminnya mutu o bat
100%
100%
Dinas Keseh atan & 61 Pu skesmas
Dinas Keseh atan & 61 Pu skesmas
151.456.800
3
Pengelolaan obat serta pelaporan yang belum m aksimal di apotek dan to ko obat
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan ru mah Sakit
Pengelola Obat Apotek dan Toko Obat
Terkelolanya obat dan pelaporan SIPNAP yan g optimal di apotek dan toko obat
100%
100%
Dinas Keseh atan, Apotek, Toko Obat
Dinas Keseh atan, Apotek, Toko Obat
81.000.000
Peningkatan mutu penggunaan obat dan Perbekalan K esehatan
Gudang Obat dan saran a penunjang farmasi
Terbangunnya gudang penyimpanan obat dan adanya sarana penunj ang yang memenuhi sy arat.
100%
100%
Dinas Keseh atan
Dinas Keseh atan
572.615.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6.004.051.750
13.143.688.050
5.356.636.125
50.059.000
50.200.000
2.936.000.000
-
3.641.000.000
200.000.00
6.500.000.000
-
-
-
0 4
Pelayanan penduduk mi skin yang berpenyakit kr onis dan berisiko tinggi b elum optimal
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya
Perawat di Puskesmas dan keluarga miskin den gan penyakit kronis dan risiko tinggi
Terlayaninya masyarak at miskin dengan kasu s penyakit risiko tinggi
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
79.686.000
5
Sarana dan Prasarana p elayanan kesehatan bel um optimal
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan Sarana dan Pr asarana Puskesmas dan jaringannya
2 unit Puskesmas, 8 unit Poskesdes, 1 paket Ru mah dinas ( RD medis & RD Paramedis) di Kab. Bandung dan tersediany a 8 poskesdes kit
Tersedianya sarana/pr asarana pelayanan kes ehatan : Terbangunnya 2 unit Puskesmas, 8 u nit Poskesdes, 1 paket Rumah dinas ( RD me
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
801.231.500
-
3.641.000.000
69.438.000
dis & RD Paramedis) a dn tersedianya 8 set P olindes kit.
6
Anak usia sekolah adala h modal dasar sumber d aya manusia Indonesia di masa depan yang mer upakan usia berisiko ting gi terhadap gangguan k esehatan
Peningkatan kesehatan masyarakat
Pengelola UKS dan ana k sekolah dasar
Terlaksananya penjari ngan kesehatan bagi murid sekolah dasar d an sekolah lanjutan ser ta pembinaan sekolah sehat
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
75.000.000
50.471.000
7
Meningkatnya angka kej adian bencana antara lai n longsor, banjir, kecela kaan dll
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Ko rban Bencana
Masyarakat Kabupaten Bandung
Meningkatnya pelayan an kesehatan matra di wilayah Kabupaten Ba ndung
100%
100%
lokasi bencan a; 10 lokasi h ari-hari besar
lokasi benca na; 10 lokasi hari-hari bes ar
150.410.000
254.000.000
8
Pelayanan kesehatan be lum optimal
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Calon Jemaah Haji, Pus kesmas, Rumah Sakit, S arana Pelayanan Keseh atan Swasta
Terlayaninya kesehata n masyarakat Kabupat en Bandung dan calon jemaah haji
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
317.475.000
120.450.000
9
Belum optimalnya kinerj a puskesmas
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
5 puskesmas DTP, 56 p uskesmas TTP, UPTD l ab, 170 tenaga operasio nal sukwan
Tersedianya biaya ope rasional di UPTD & UP F Yankes
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
4.580.249.250
6.005.641.000
10
Belum optimalnya Pelay anan kesehatan paruparu bagi masyarakat kh ususnya akibat dampak asap rokok di Kabupate n Bandung
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (peningk manaj. Yankes)
Dinas Kesehatan
Tersedianya alat/saran a untuk kegiatan Pelay anan kesehatan paruparu bagi masyarakat khususnya akibat dam pak asap rokok di Kab upaten Bandung
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
200.000.00 0
Program Pengawasan Obat dan Makanan
143.498.000
150.000.000
Masih ditemukannya ma kanan yang tidak aman atau mengandung baha n berbahaya dan belum terbentuknya jejaring ke amanan pangan
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bah an Berbahaya
Jajanan yang beredar, p roduk pangan olahan in dustri rumah tangga, IR TP yang belum berijin, d an IRTP yang sudah ber ijin
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
143.498.000
150.000.000
Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Ma syarakat
12
Kurang tersosialisasikan nya program-program ke sehatan kepada masyar akat Kabupaten Bandun g
Terinformasikannya pe san-pesan kesehatan melalui pameran pemb angunan, media elektr onik, dan media cetak
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
251.515.000
350.500.000
13
Petugas pengelola prom osi kesehatan, pengurus Forum Desa Siaga/Desa Sehat, Masyarakat dan Kader Desa Siaga
Terselenggaranya pera n aktif dari masyarakat dan meningkatnya juml ah desa siaga aktif di ti ap kecamatan
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
169.280.000
69.800.000
14
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
Petugas pengelola prom osi kesehatan puskesm as, sekolah
Tersedianya tenaga ko nselor kesehatan
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
37.816.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
985.000.000
15
Keterbatasan informasi r awan gizi di daerah den gan tingkat kecenderung an kasus gizi buruk tingg i
Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
Tenaga Pelaksana Gizi, Kader, Lintas Sektor da n Lintas Program
Data status gizi balita y ang selanjutnya dipeta kan dalam Peta Rawan Pangan dan Gizi
D/S: 80%
D/S: 80%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
150.000.000
16
Masih terdapat masalah gizi di Kabupaten Bandu ng
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Balita Kurus Sekali, Balit a Kurus, Ibu Hamil KEK, Tenaga Pelaksana Gizi
Tertanggulanginya ma salah gizi masyarakat Kab. Bandung
Cakupan vit. A Balit a 85 %; vi
Cakupan vit. A Balit a 85 %; vi
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
475.000.000
11
Terpantaunya keaman an pangan dan bahan berbahaya serta pered aran makanan dan min uman di wilayah Kabup aten Bandung
100%
Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hid up Sehat
Masyarakat Kabupaten Bandung, Stasiun Radio , Media Informasi
Belum optimalnya upaya kesehatan berbasis mas yarakat
Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
Keterampilan petugas k esehatan dalam peningk atan kompetensi teknis k omunikasi terbatas
458.611.000
259.950.000
-
475.000.000
54.700.000
900.000.000
179.400.000
575.600.000
17
18
19
Kurangnya integrasi pen anggulangan masalah st atus gizi pada kelompok yang rentan terhadap ka sus gizi kurang maupun gizi lebih yang berdamp ak pada status gizi masy arakat
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemi Gizi Besi,Gangguan akibat Kurang Iodium (GAKI),Kura ng vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya
t. A Bufas 80%; Balit a kurus s ekali yg m endapat P MT 100%
t. A Bufas 80%; Balit a kurus s ekali yg m endapat PMT 100 %
Balita, Kader, Tenaga P elaksana Gizi
Terlaksananya kegiata n UPGK di Kab. Bandu ng
Fe 1 : 90 %, Fe 3 : 80%, Des a baik : 9 0%
Fe 1 : 90 %, Fe 3 : 80%, Des a baik : 9 0%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
360.000.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
467.656.500
Kualitas kesehatan lingk ungan yang masih belu m optimal sehingga mas ih tingginya kejadian pen yakit berbasis lingkunga n di Kab. Bandung
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Desa rawan penyakit be rbasis lingkungan, desa rawan bencana/KLB, de sa rawan DBD, desa ra wan jamban keluarga, d esa sekitar TPA dan TP S, Industri pengguna bat u bara, DAMIU, dan rum ah makan
Terciptanya kualitas air dan lingkungan pemuki man yang memenuhi s yarat kesehatan sehing ga dapat menurunkan angka kesakitan dan k ematian yang diakibatk an oleh lingkungan pe mukiman yang tidak se hat
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
467.656.500
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyak it Menular
3.712.888.550
Tingginya angka kesakit an dan kematian akibat penyakit menular
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Penduduk di lokasi terja ngkit dan masyarakat di wilayah endemis DBD
Tertanggulanginya seti ap kejadian penyakit y ang disebabkan oleh v ektor nyamuk
100%
100%
Titik fokus De mam Berdara h Dengue (D BD), daerah endemis DB D dan, lokasi penyakit Dem am Chikungu
Titik fokus D emam Berda rah Dengue ( DBD), daera h endemis D BD dan, loka si penyakit D emam Chiku
153.490.000
-
-
500.000.000
-
500.000.000
-
145.000.000
-
-
3.732.679.424
131.689.700
nya
ngunya
20
Tingginya penyebaran p enyakit yang disebabkan vektor nyamuk
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
Penduduk di lokasi terja ngkit dan masyarakat di wilayah endemis DBD
Terkendalinya penyeb aran penyakit yang dis ebabkan vektor nyamu k
100%
100%
Lokasi terjan gkit dan mas yarakat di wil ayah endemi k
Lokasi terjan gkit dan mas yarakat di wil ayah endemi k
146.167.500
85.993.000
21
Cakupan BIAS Campak, BIAS DT, BIAS TT belu m mencapai target
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Anak sekolah kelas 1,2, 3 di SD/MI di Kabupaten Bandung
Tercegahnya anak usi a sekolah dari penyakit PD3I (Penyakit yang D apat Dicegah Dengan I munisasi) serta tercap ainya target nasional p encegahan penyakit P D3I
100%
100%
SD/MI di Kab . Bandung
SD/MI di Kab . Bandung
48.780.000
47.803.000
22
Makin meningkatnya pe nyakit menular di Kabup aten Bandung
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyaki t Menular
Penduduk di lokasi terja ngkit dan daerah rawan Pnemonia, Diare dan TB C serta penduduk di dae rah rawan penyakit men ular lainnya
Penduduk di lokasi terj angkit dan daerah raw an Pnemonia, Diare da n TBC serta penduduk di daerah rawan penya kit menular lainnya
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
243.305.000
264.577.000
23
Adanya kasus penyakit f ilariasis di Kabupaten Ba ndung
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik
Seluruh penduduk Kabu paten Bandung
Terkendalinya penular an penyakit filariasis
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
2.564.516.750
2.195.698.724
24
Cakupan imunisasi belu m mencapai target
Peningkatan Imunisasi
Penduduk Kabupaten B andung
Tercegahnya penyakit yang dapat dicegah de ngan imunisasi (PD3I)
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
403.387.500
25
Adanya masalah keseha tan akibat kasus KLB da n bencana
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggul angan Wabah
Masyarakat Kabupaten Bandung
Terpantaunya masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat dan tert anggulanginya kasus k esehatan akibat KLB d an bencana
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
153.241.800
872.143.000
134.775.000
26
Masih belum adanya sta ndar pelayanan Puskes mas dan sistem jaminan pelayanan kesehatan m asyarakat
27
Penyusunan Standart Jaminan Pelayanan Kesehatan
Tim Pengkaji Bapel, UP TD Pelayanan Kesehata n, LS, LSM, Toma, DPR D, Profesi Kesehatan da n penyedia Pelayanan K esehatan
Tersedianya Kepeserta an, Premi dan Model B apel Jamkesda Kabup aten Bandung serta m eningkatnya mutu pela yanan kesehatan oleh t enaga kesehatan sesu ai dengan SOP
100%
100%
Dinkes dan P uskesmas
Dinkes dan P uskesmas
Pelayanan kesehatan di sarana pelayanan keseh atan masih belum optim al
Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kese hatan
Puskesmas di Kabupate n Bandung
100%
100%
UPTD yanke s dan UPF
UPTD yanke s dan UPF
28
Belum tersusunnya Sist em Kesehatan Daerah K ab. Bandung
Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar standar p elayanan kesehatan
Dinas, 61 Puskesmas
Tersusunnya ISO 9001 unutk kualitas pelayan an kesehatan di puske smas kabupaten band ung Tersusunnya Perda SK D dan inventori data
100%
100%
Dinkes Kab. Bandung
29
Belum adanya standar a nalisis belanja pelayana n kesehatan (District He alth Account/DHA)
Penyusunan standar analisis belanja pelayanan keseh atan
Dinas, 31 UPTD Yankes
Tersusunnya dokumen sistem pembiayaan ke sehatan kabupaten (D HA)
100%
100%
30
Belum tersedianya data yang lengkap, valid, relia bel dan tepat waktu
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pengelola Program Dink es dan Puskesmas
Terlaksananya Pengu mpulan, Pengolahan, Analisa Data Profil, Pe mbuatan profil kesehat an dan pemutakhiran d ata
100%
100%
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
31
Masih tingginya penderit a katarak di masyarakat miskin Kabupaten Band ung
Pelayanan Kesehatan Operasi Katarak
Masyarakat Miskin Pend erita Katarak
Meningkatnya pemulih an kesehatan bagi mas yarakat miskin
100%
32
Masih banyaknya keluar ga miskin dengan keterb atasan biaya dalam men
Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyar akat Miskin
Masyarakat miskin Kabu paten Bandung
Meningkatnya status k esehatan masyarakat miskin
100%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
705.781.000 184.240.000
867.455.000
-
-
600.000.000
-
-
-
139.140.000
109.579.000
37.250.000
Dinkes Kab. Bandung
113.002.000
134.000.000
Dinkes Kab. Bandung
Dinkes Kab. Bandung
28.815.000
61 Pusk dan Dinas Keseh atan
61 Pusk dan Dinas Keseh atan
270.145.000
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
23.506.156.204
23.506.156.204
867.455.000
10.060.000.000
-
289.610.000
-
60.000.000
10.000.000.000
24.749.591.508
24.749.591.508
-
-
-
dapatkan pelayanan eha kestan dasar dan rujuka n
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan S arana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pemb antu dan Jaringannya
33
Belum terpenuhinya sar ana dan prasarana pusk esmas dalam menunjan g pelayanan kepada ma syarakat
34
35
36
10.372.882.400
2.437.675.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes/Pos kesdes
Tersedianya sarana da n prasarana Polindes/ Poskesdes dan puskes mas
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
3.743.721.000
1.930.000.000
Pemeliharaan sarana da n prasarana puskesmas yang belum maksimal
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pusk esmas
Puskesmas, Rumah Din as, Polindes/Poskesdes, Puskesmas Pembantu
Terpelihara dan menin gkatnya fungsi puskes mas, puskesmas pemb antu, polindes/poskesd es
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
6.629.161.400
4.570.000.000
Masih Kurangnya Puske smas yang dapat berfun gsi sebagai puskesmas PONED
Pengembangan gedung dan revitalisasi puskesmas be rfungsi PONED
Puskesmas PONED
Terlaksananya Kegiata n Pembangunan 4 Pus kesmas PONED di Ne greg, Kertasari, PasirJ ambu dan Rancabali
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Keseh atan
-
0
Masih lemahnya sistem pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai stand arisasi profesi dan kuran gnya registrasi profesi k esehatan
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
Dokter dan Paramedis
Meningkatnya kualitas tenaga dokter dan para medis yang profesional dalam pelayanan kese hatan
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan
Dokter, Dokter Gigi, Bid an, Paramedis
Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan yan g profesional dalam pel ayanan kesehatan
100%
100%
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
2.437.675.000
3.162.675.00 0
-
6.500.000.000
1.068.855.36 0
3.162.675.000
-
1.068.855.360
-
-
-
4.380.000.000
4.380.000.00 -
-
-
-
37
38
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Tingginya Usia Harapan Hidup berdampak pada peningkatan jumlah lansi a yang perlu mendapat perhatian kesehatan
Pembangunan Pusat - Pusat Pelayanan Kesehatan
Puskesmas dan Perawa t
Tersedianya puskesma s dan petugas santun l ansia
Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak
Masih tingginya jumlah a ngka kematian bayi, ang ka kematian ibu, angka kesakitan, serta kasus ef ek samping keluarga ber encana tingginya kasus komplikasi persalinan re siko di Kab. Bandung
Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga K urang Mampu
bidan, ibu hamil
Menurunnya angka ke matian ibu dan bayi
100%
100%
100%
100%
48.531.500
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
48.531.500
1.547.540.500
Kab. Bandun g
Kab. Bandun g
1.547.540.500
JUMLAH :
53.379.332.004
JUMLAH TOTAL
56.051.657.55 4
55.000.000
55.000.000
1.750.000.000
1.750.000.000
14.433.985.360
19.720.688.050
14.433.985.36 0
19.720.688.05 0
-
200.000.000
200.000.00 0
55.749.166.057
-
-
-
58.415.401.60 7
-
Bandung,
-
Februari 2012
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
dr. H. Achmad Kustijadi, M. Epid Pembina Utama Muda NIP. 19580623 198711 1 001
-