KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 dapat diselesaikan. LKjIP ini merupakan bentuk komitmen nyata Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam satu tahun anggaran. Melalui LKjIP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan Pemerintah. LKjIP ini kami susun semoga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan khususnya bidang pengelolaan manajemen kepegawaian, untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.
Wonogiri,
Februari 2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
RR. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR……………………………………………………………......
i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………........
ii
DAFTAR TABEL
........................................................................................
iv
DAFTAR GAMBAR
........................................................................................
v
RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………......
vi
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………..
1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
...……………………………… 1
B. ASPEK STRATEGIK BKD KABUPATEN WONOGIRI
.............
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI................................. BAB II PERENCANAAN STRATEGIS .... …… ……………………………….... A. RENCANA STRATEGIK ORGANISASI ……………………………..
5 6 9 10
1. VISI …..........................……………………………………………..
10
2. MISI ………………..........................…………………………….....
12
3. TUJUAN STRATEGIK ……………………………………………..
12
4. SASARAN
……………………………….. ………………………
5. PROGRAM DAN KEGIATAN 2015
……….……………….
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 .....……………………………… C. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015
14 17 21
.................................. 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………
27
A. PENGUKURAN KINERJA …………………………………………….
27
B. CAPAIAN KINERJA 2015, PERBANDINGAN TH 2014 DAN CAPAIAN TERHADAP AKHIR RENSTRA
..........................….... 28
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ………………………………………..
31
D. ANALISIS KINERJA KEUANGAN …………………………………….
50
BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………. A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA …..………………………….
56 56
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG……………………………………………………………
LAMPIRAN - LAMPIRAN
57
DAFTAR TABEL Halaman
Tabel 2.1.
Program dan Kegiatan BKD Kab. Wonogiri Tahun 2015.........
17
Tabel 2.2.
Rencana Kerja Tahun 2015 ...........................................
22
Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
25
Tabel 3.1.
Kriteria Skala Pengukuran Capaian Kinerja ......................
28
Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Masing-masing Sasaran Tahun 2015 ...........
29
Tabel 3.3.
Realisasi Pelaksanaan APBD untuk Belanja Langsung
...........................................
BKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 Tabel 4.1.
................................. 51
Hasil Pengukuran Kinerja dari masing-masing Sasaran .........
56
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Grafik Data PNS BKD Kab. Wonogiri Tahun 2015 Berdasarkan Jabatan .........................................................
3
Gambar 1.2. Grafik Data PNS BKD Kab. Wonogiri Tahun 2015 Berdasarkan Pendidikan
.........................................................
4
Gambar 3.1. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 1
....................................
33
Gambar 3.2. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 2
....................................
34
Gambar 3.3. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 3
....................................
36
Gambar 3.4. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 4
....................................
37
Gambar 3.5. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 5
....................................
39
Gambar 3.6. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 6
....................................
40
Gambar 3.7. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 7
....................................
42
Gambar 3.8. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 8
....................................
43
Gambar 3.9. Grafik Capaian Kinerja Sasaran 9
....................................
45
Gambar 3.10.Grafik Capaian Kinerja Sasaran 10
....................................
46
Gambar 3.11.Grafik Capaian Kinerja Sasaran 11
....................................
48
Gambar 3.12.Grafik Capaian Kinerja Sasaran 12
....................................
50
Gambar 3.13.Grafik Target dan Realisasi Anggaran BKD Tahun 2014 dan 2015..........................................................
55
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri disusun Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, demi terselenggaranya good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pada Tahun Anggaran 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri melaksanakan 6 program dan 93 kegiatan dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 9.392.276.000,- yang terbagi dalam Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.464.559.000,- dan belanja langsung, sebesar Rp. 5.927.717.000,-. Dari anggaran tersebut diatas, realisasi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.341.373.676,- atau 96,44%, sedangkan belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 5.298.327.068,- atau 89,38%. Secara keseluruhan alokasi anggaran yang dikelola Badan
Kepegawaian
Daerah Kabupaten Wonogiri terealisasi sebesar Rp.
8.639.700.744,- atau 91,99 %. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dapat dikategorikan “SANGAT BAIK “. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 12 sasaran kinerja berada di interval 85% sampai dengan 100% atau lebih, dan capaian beberapa kegiatan melampauai target yang ditetapkan.
Dalam
pelaksanaan
tugasnya,
BKD
Kabupaten
Wonogiri
masih
mengalami beberapa hambatan antara lain dikarenakan : (1) Kebijakan pusat terkait moratorium / pembatasan dalam pengadaan CPNS di daerah serta semakin tingginya PNS yang pensiun di Kabupaten Wonogiri sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pelayanan masyarakat di masing-masing SKPD; 2) Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing unit kerja; (3) Minimnya anggaran yang dialokasikan serta sarana dan prasarana diklat yang kurang memadahi. Sehingga pelaksanaan pendidikan dan pelatihan belum bisa dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh kepada setiap pegawai sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang; (4) Penempatan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi; (5) Akses SIMPEG belum competable sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan: (6) Banyak aparatur yang belum sepenuhnya memahami peraturan perundang-undangan bidang kepegawain sehingga belum bisa mengaplikasikan ketentuan dengan baik. Hal ini dapat dilihat semakin meningkatnya tingkat pelanggaran peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun yang lain. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, di harapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri. Wonogiri, Februari 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
RR. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Susunan Organisasi Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 25 Tahun 2012, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Mutasi Kepegawaian; d. Bidang Pengembangan Karier; e. Bidang Administrasi dan Pembinaan Pegawai; f. Bidang Pendidikan dan Latihan. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari: a. Sub Bidang Mutasi Jabatan; b. Sub Bidang Mutasi Umum. Bidang Pengembangan Karier terdiri dari : a. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian;
b. Sub Bidang Perencanaan dan Formasi Pegawai. Bidang Administrasi dan Pembinaan Pegawai terdiri dari : a. Sub Bidang Administrasi Umum Pegawai; b. Sub Bidang Pembinaan Pegawai. Bidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari : a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan; b. Sub Bidang Diklat Non Penjenjangan.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, BKD mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian daerah; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian daerah; c. Pembinaan, kepegawaian,
fasilitasi
dan
pengembangan
pelaksanaan karier,
tugas
administrasi
dibidang dan
pembinaan
pegawai, serta pendidikan dan pelatihan; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian daerah; e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
mutasi
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia sebagai pelaksana kinerja di BKD Kabupaten Wonogiri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) berjumlah 49 orang dimana Pejabat Fungsional Umum sebanyak 27 orang Fungsional Tertentu sebanya 5 orang, Eselon IVA sebanyak 11 Orang, Eselon IIIA sebanyak 1 Orang, Eselon IIIB sebanyak 4 orang dan Eselon IIB sebanyak 1 orang. Secara rinci dapat dilihat pada grafik 1.1 tersebut dibawah.
Gambar 1.1 GRAFIK DATA PNS BKD KAB. WONOGIRI BERDASARKAN JABATAN TAHUN 2015
Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan untuk pasca sarjana ( S2 ) sebanyak 15 orang, Sarjana ( S1 ) sebanyak 14 orang, DIV sebanyak 2 orang, D III sebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 10 orang, SD sebanyak 1 orang. Lebih lengkapnya sesuai tabel berikut :
Gambar 1.2 GRAFIK DATA PNS BKD KAB. WONOGIRI BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2015
4. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, antara lain sebagai berikut : a. Tanah perkantoran seluas 900 m² yang di atasnya dibangun gedung kantor dengan luas lantai 792 m² yang terdiri dari Ruang Kerja Pimpinan,
Ruang Kerja Bidang dan sekretariat sebanyak 6 ruang, Ruang Pertemuan 2 ruang. b. Kendaraan roda empat sebanyak 4 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 8 unit. c. Komputer sebanyak 29 unit, printer sebanyak 39 unit dan mesin ketik sebanyak 5 buah, Lap Top sebanyak 46 Unit. d. OHP dan perangkatnya sebanyak 2 unit, Warless Amplifier sebanyak 3 buah dan Warless mik jepit sebanyak 4 buah. e. LCD Proyektor sebanyak 8 unit, Kamera digital 2 unit, Papan tulis elektronik 3 buah. f. Peralatan lainnya berupa meja, kursi, White Board, AC, mesin Rezograp, dan lain-lainnya sebagai pendukung pelaksanaan kerja.
D. ASPEK STRATEGIK BKD KABUPATEN WONOGIRI. Aspek strategik yang berpengaruh dalam menentukan keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan visi dan misinya adalah : 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. 2. Tersedianya sumberdaya manusia aparatur yang memadai. 3. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang diarahkan pada terwujudnya data dan informasi kepegawaian yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (cepat, tepat, dan akurat setiap saat).
4. Pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Sistem manajemen kepegawaian yang diarahkan pada terwujudnya pembinaan PNS berbasis kompetensi. 5. Peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan administrasi kepegawaian yang diarahkan pada terwujudnya pelayanan prima dibidang kepegawaian. 6. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian di daerah yang diarahkan pada penegakan peraturan perundang-undangan kepegawaian guna mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI Permasalahan Wonogiri
yang
harus
utama
Badan
diselesaikan
Kepegawaian dalam
Daerah
melaksanakan
Kabupaten manajemen
kepagawaian di Kabupaten Wonogiri antara lain sebagai berikut : a. Dengan adanya batasan-batasan dari Pemerintah Pusat terkait pengadaan CPNS di Daerah, serta semakin tingginya PNS yang pensiun di Kabupaten Wonogiri, sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing SKPD, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. b. Belum sepenuhnya kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki suatu jabatan telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. c. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi Aparatur agar berkemampuan sesuai dengan standar kompetensi jabatan sangat diperlukan. Hal ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Akan tetapi didalam pelaksanaannya masih banyak kendala diantaranya adalah
minimnya anggaran yang dialokasikan. Sehingga pelaksanaan pendidikan dan pelatihan belum bisa dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh kepada setiap pegawai. d. Adanya perasaan enggan dari para PNS untuk melakukan konsultasi psikologi, karena beranggapan bahwa melakukan konsultasi psikologi hanya untuk mereka yang mengalami gangguan jiwa, juga beranggapan bahwa konsultasi psikologi sama dengan membuka aib diri kepada orang lain. Dengan kata lain kurangnya pemahaman akan manfaat dari bimbingan konseling. e. Kurang
dipahaminya
peraturan
perundang-undangan
dibidang
kepegawaian oleh para PNS, hal ini diindikasikan masih banyaknya pelanggaran aturan kepegawaian yag terjadi. f.
Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing unit kerja.
g. Belum dilaksanakannya analisis jabatan di masing-masing unit kerja sehingga mengakibatkan perencanaan kebutuhan PNS belum optimal. h. Untuk meningkatkan pelayan informasi kepegawaian kepada publik dengan cepat dan akurat diperlukan pengembangan electronic government (e-Gov) secara baik. BKD Kab. Wonogiri dalam kepegawaian
telah
diupayakan
pengelolaan manajemen
pengembangan
“Sistem
Informasi
Kepegawaian” yang dapat diakses oleh semua SKPD antara lain website dan SIMPEG Online, namun seiring dengan perubahan ketentuan, akses SIMPEG belum competable, sehingga informasi yang dihasilkan belum bisa memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan. Selain itu keterbatasan SDM yang ada di SKPD juga menyebabkan SIMPEG kurang efektif.
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyakbanyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Perencanaan strategis instansi pemerintah Sebagai Lembaga Teknis yang menyelenggarakan kewenangan Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Sebagai lembaga teknis yang menyelenggarakan kewenangan pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam bidang Manajemen Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai Rencana Strategis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri. Rencana Srtategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu
5
(lima)
tahun,
yaitu
untuk
tahun
2010
–
2015
dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2015 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja ( Performance Plan ) 2015.
A. RENCANA STRATEGIK ORGANISASI. Sejalan dengan pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian fungsi manajemen Pegawai Negeri Sipil telah menjadi
wewenang
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
Daerah.
Dengan
pelimpahan kewenangan manajemen kepegawaian ini diharapkan daerah mampu menata sumber daya manusia sebagai pendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan yang dimilikinya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah. Perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab permasalahan pengelolaan manajemen kepegawaian.
1. VISI. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonogiri menetapkan visi sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA REFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN MENUJU
TERCIPTANYA PEGAWAI YANG BERKOMPETENSI, PROFESIONAL DAN SEJAHTERA.” Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut : Reformasi manajemen kepegawaian pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan manajemen kepegawaian. PNS yang Berkompetensi adalah PNS yang memiliki kemampuan / menguasai bidang tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya serta mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, yang berkenaan dengan tugas dan fungsinya. PNS yang Profesional adalah PNS yang kompeten dibidangnya, memiliki pengetahuan, keahlian, ketranpilan, berwawasan luas, menjunjung tinggi etika profesi, memiliki dedikasi, komitmen dan betanggung jawab terhadap tugas dan jabatannya, serta berperilaku disiplin dan mempunyai integritas yang tinggi. PNS yang Sejahtera adalah PNS yang memiliki penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan hidup layak bagi diri dan keluarganya baik semasa masih aktif maupun setelah pensiun.
2. MISI.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah menjabarkannya ke dalam misi BKD tahun 2010 sampai 2015 yaitu : a. Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan pegawai dan data kepegawaian. b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui pendidikan dan latihan (Diklat) Aparatur. c. Mewujudkan Penataan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan sesuai kompetensinya. d. Meningkatkan Pembinaan Aparatur dalam rangka mendorong peningkatan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai untuk mewujudkan PNSD yang berprestasi tinggi. e. Meningkatkan Pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat.
3. TUJUAN STRATEGIS Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, diharapkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dapat secara tepat menentukan program kegiatan untuk mewujudkan visi dan misinya untuk kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis
ini diharapkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Adapun tujuan strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri antara lain sebagai berikut : 1. Memperkuat system perencanaan kepegawaian, 2. Mengembangkan system manajemen informasi kepegawaian, 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, 4. Penataan sumber daya manusia aparatur PNS berbasis kompetensi, 5. Peningkatan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, 6. Peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian. Keterkaitan tujuan strategik dengan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri adalah : PERTAMA : Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan pegawai dan data kepegawaian Dengan tujuan : 1. Memperkuat sistem perencanaan kepegawaian 2. Mengembangkan
sistem
manajemen
informasi
kepegawaian
KEDUA
: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui pendidikan dan latihan (Diklat) Aparatur Dengan tujuan : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, untuk meningkatkan kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan, peningkatan pendidikan formal dan meningkatkan ketrampilan teknis dan fungsional aparatur pemerintah.
KETIGA
: Mewujudkan Penataan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan sesuai kompetensinya Dengan tujuan : Terwujudnya penataan sumber daya aparatur PNS sesuai kompetensi jabatan dan syarat jabatan serta memperhatikan pola karir
KEEMPAT : Meningkatkan Pembinaan Aparatur dalam rangka mendorong peningkatan disiplin, kinerja dan kesehjateran pegawai untuk mewujudkan PNSD yang berprestasi tinggi. Dengan tujuan : Peningkatan pembinaan pegawai untuk akuntabilitas dan kesejahteraan pegawai.
KELIMA :
meningkatkan
Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat Dengan tujuan : Peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. SASARAN Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Latihan, dengan indikator sebagai berikut : a. Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat struktural
b. Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat teknis / fungsional c. Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat prajabatan 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian, dengan indikator sebagai berikut : a. Jumlah Peserta yang mengikuti Bintek Penyusunan Formasi PNS b. Tersedianya formasi di masing-masing unit kerja. 3. Terwujudnya sistem manajemen informasi kepegawaian yang mampu mendukung pengambilan keputusan, dengan indikator sebagai berikut : a. Jumlah file pegawai yang terkelola dengan baik b. Tersedianya informasi kepegawaian c. Bertambahnya file kepegawaian elektronik d. Tersedianya buku profil pegawai e. Tersedianya buku data informasi kepegawaian 4. Mengembangkan Pola Karier Jabatan, dengan indikator sebagai berikut : a. Jumlah PNS yang dilantik b. Terfasilitasinya SK Penetapan PNS dalam jabatan fungsional 5. Meningkatnya kesesuaian kompetensi jabatan yang dilamar dengan jumlah formasi CPNS, dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Jumlah pelamar CPNS sesuai kompetensi, b. Jumlah tenaga honorer yang diproses CPNS. 6. Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin PNS dan penyalahgunaan kewenangan, dengan indikator sebagai berikut : a. Meningkatnya kegiatan penegakan disiplin pegawai melalui operasi razia PNS b. Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani sesuai ketentuan
7. Menurunnya jumlah PNS yang tidak dapat menjalankan tugas karena kesehatan jasmani dan rohani, dengan indikator sebagai berikut : -
Jumlah PNS yang menjalani tes kesehatan,
8. Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak, kewajiban, dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan indikator sebagai berikut: -
Jumlah PNS yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundangundangan bidang kepegawaian.
9. Meningkatnya fasilitasi peningkatan kesejahteraan PNS, dengan indikator sebagai berikut : -
Jumlah PNS yang menerima penghargaan / tanda kehormatan.
10. Tersedianya klinik konseling / psikologi untuk PNS, dengan indikator sebagai berikut : -
jumlah PNS yang memanfaatkan bimbingan / konseling psikologi
11. Meningkatnya jumlah PNS yang terfasilitasi dalam status kedudukan hukum dan hak-hak kepegawaiannya, dengan indikator sebagai berikut : a. Jumlah PNS yang mendapatkan Taspen, Karis, Karsu dan Karpeg, b. Terfasilitasinya penerbitan Kartu Pegawai Elektronik, c. Jumlah PNS yang mengikuti sumpah janji, d. Terselesaikannya SK Kenaikan pangkat tepat waktu, e. Terselesaikannya SK Pensiun PNS, f. Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI. 12. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian, dengan indikator sebagai berikut : a. Jumlah PNS yang mendapatkan ijin belajar, b. Jumlah PNS yang mendapatkan ijin penggunaan gelar,
c. Jumlah pembaharuan daftar keluarga yang terselesaikan, d. Terselesaikannya nota pertimbangan teknis PMK
5. PROGRAM DAN KEGIATAN 2015 Iktisar jumlah program dan kegiatan Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri untuk Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut : Tabel 2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN BKD KAB. WONOGIRI TAHUN 2015 No
PROGRAM
KEGIATAN
1.
2
3
1.
Pelayanan Administrasi 1. Perkantoran 2.
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.
Penyediaan
jasa
peralatan
dan
perlengkapan kantor 4.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
5.
Penyediaan
jasa
administrasi
keuangan 6.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
7.
Penyediaan alat tulis kantor
8.
Penyediaan penggandaan
barang
cetakan
dan
9.
Penyediaan komponen, instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan
peralatan
dan
perlengkapan kantor 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan
bahan
bacaan
dan
Peraturan Perundang-undangan 13. Penyediaan makan dan minum kantor 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 16. Belanja jasa tenaga kerja non pegawai 17. Penataan arsip kantor
2.
Peningkatan sarana dan 1. Pengadaan prasarana aparatur
Perlengkapan
Gedung
Kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pengadaan Mebelair 4. Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung
kantor 5. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan
rutin
/
perlengkapan gedung kantor
berkala
7. Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir 9. Pemeliharaan rutin/berkala pagar/taman kantor 10. Perbaikan instalasi dan penambahan jaringan
3.
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1. Bimbingan
Teknis/
Kursus
Singkat/
Pelatihan/ Sosialisasi/ Bimtek 2. Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi
(RAKOR) 3. Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan bidang kepegawaian
4.
Peningkatan
1. Penyusunan
Pengembangan Sistem Pelaporan
pelaporan
keuangan
semesteran
Capaian 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir
Kinerja dan Keuangan
tahun 3. Penyusunan RENJA SKPD 4. Penyusunan Rencana Strategis 5. Penyusunan
pelaporan
keuangan
bulanan 6. Penyusunan laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan
7. Penyusunan LAKIP 8. Penyusunan Dokumen Perencanaan
6.
Peningkatan
kapasitas
1. Bantuan pendidikan mahasiswa tugas
sumber daya aparatur
belajar / beasiswa 2. Pengiriman peserta diklat teknis dan sejenisnya 3. Pengiriman peserta diklat fungsional dan sejenisnya 4. Fasilitasi seleksi penerimaan Capra IPDN 5. Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
7.
Pembinaan dan
1.
Seleksi penerimaan calon PNS
Pengembangan
2.
Penyelenggaraan Bimtek penyusunan
Aparatur
Formasi PNS 3.
Penyusunan Formasi PNS
4.
Penyelesaian SK KP PNS
5.
Penyelesaian SK Pensiun
6.
Proses
penanganan
kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS 7.
Penyelenggaraan
Diklat
Formasi K2 8.
Penyelesaian ijin belajar
Prajabatan
9.
Penerimaan tanda kehormatan
10. Penyusunan DUK 11. Penyusunan profil pegawai 12. Pengambilan sumpah/janji PNS 13. Pengelolaan File Pegawai 14. Laporan Mekanisme dan Peremajaan data Pegawai 15. Penyusunan Bezeting Pegawai 16. Pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (UKPPI) 17. Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja (PMK) 18. Fasilitasi ijin penggunaan gelar akademis 19. Pembuatan file kepegawaian elektronik 20. Penetapan PNS dalam jabatan fungsional 21. Pelantikan pejabat struktural / kepsek 22. Pelaksanaan ujian dinas 23. Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS 24. Pelaksanaan operasi razia PNS 25. Sosialisasi peraturan perundangundangan bidang kepegawaian 26. Pengelolaan LHKPN
27. Penyelesaian pembaharuan daftar keluarga PNS 28. Penyelesaian usulan Karis/Karsu / Karpeg 29. Pembinaan perkawinan dan perceraian PNS 30. Uji kesehatan PNS 31. Pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dan pengelolaan anggaran 32. Penerbitan Buletin Kepegawaian 33. Fasilitasi bimbingan dan konseling bagi PNS 34. Pengiriman peserta Diklatpim Tk. II, III, dan IV 35. Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian 36. Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen 37. Fasilitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik 38. Penyelenggaraan Bimtek Perhitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 39. Penyelenggaraan Diklat Pim Tk IV 40. Bimtek Penilaian Prestasi Kerja 41. Pengiriman peserta diklat prajabatan
gol I, II, dan III 42. Penyelesaian administrasi pindah wilayah kerja (PWK) PNS 43. Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS 44. Penyelesaian administrasi kenaikan gaji berkala 45. Diklat teknis bendahara keuangan daerah 46. Diklat teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) 47. Penyelenggaraan diklat teknis calon kepala sekolah 48. Penyelenggaraan diklat teknis kepala sekolah 49. Penyelenggaraan diklat / ujian sertifikasi pengadaan barang / jasa 50. Pendampingan diklat penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja Tahun 2015 ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 berikut :
Tabel 2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2015 BKD KABUPATEN WONOGIRI NO 1.
SASARAN STRATEGIS Meningkatkan SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Latihan
INDIKATOR KINERJA 1. Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat struktural.
44 orang
2. Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan
305 orang
3. Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat teknis / fungsional.
2.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian
TARGET
305 orang
1. Jumlah Peserta yang mengikuti Bintek 188 orang Penyusunan Formasi PNS 2. Tersedianya Formasi di masing-masing unit kerja 178 SKPD
3
Terwujudnya sistem manajemen informasi kepegawaian yang mampu mendukung pengambilan keputusan
1. Jumlah file pegawai yang terkelola secara baik
13.500 File
2. Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian 3. Bertambahnya file 1 paket kepegawaian elektronik 4. Tersusunnya buku profil pegawai
875 PNS
10 buku
4
Mengembangkan Pola Karir Jabatan.
1. Jumlah Pejabat struktural / kepala sekolah yang dilantik
300 orang
2. Jumlah SK Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional 1.450 SK
5.
6.
Meningkatnya kesesuaian kompetensi jabatan yang dilamar dengan jumlah formasi Calon Pegawai Negeri Sipil.
1. Jumlah pelamar CPNS sesuai kompetensi
Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin PNS dan penyalahgunaan kewenangan.
1. Meningkatnya kegiatan penegakan disiplin pegawai melalui operasi razia PNS
1.000 orang
20 kali
2. Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani
22 kasus
7.
Menurunnya jumlah PNS yang tidak dapat menjalankan tugas karena kesehatan jasmani dan rohani.
1. Jumlah PNS yang menjalani test kesehatan.
8.
Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak, kewajiban dan disiplin PNS
180 orang 1. Jumlah PNS yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundangundangan kepegawaian
9.
Meningkatnya fasilitasi 1. Jumlah PNS yang peningkatan menerima penghargaan kesejahteraan PNS / tanda kehormatan
200 Orang
10.
Tersedianya klinik konseling / psikologi untuk PNS
22 orang
11.
Meningkatnya jumlah 1. Jumlah PNS yang PNS yang terfasilitasi mendapatkan kartu dalam status, Taspen, Karsu/Karis, kedudukan hukum dan Karpeg hak-hak 2. Terfasilitasinya kepegawaiannya. penerbitan Kartu Pegawai Elektronik
1. Jumlah PNS yang memanfaatkan bimbingan / konseling psikologi
4 Orang
450 lembar
305 kartu
3. Jumlah PNS yang mengikuti sumpah janji
0 orang
4. Terselesaikannya SK Kenaikan pangkat tepat waktu
2.000 SK
5. Terselesaikannya SK Pensiun PNS
300 SK
6. Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI 12.
Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian
1. Jumlah PNS yang mendapatkan ijin belajar
150 orang
200 orang
2. Jumlah PNS yang mendapatkan ijin penggunaan gelar 3. Jumlah pembaharuan daftar keluarga yang terselesaikan
150 orang
4. Terselesaikannya nota pertimbangan teknis PMK 500 orang
250 orang
C. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Perjanjian kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Bupati wonogiri tahun 2015 adalah sebagaimana tabel 2.3 berikut :
Tabel 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR SASARAN 3
1 Meningkatkan SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Latihan Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural.
TARGET 4
PROGRAM/ KEGIATAN 5
ANGGARAN 6
44 orang Pengiriman Peserta Diklat Pim Tk. II , III, IV Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk IV 305 orang Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Gol. I, II, dan III Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Formasi K2 305 orang Pengiriman Diklat Teknis dan Sejenisnya Pengiriman Diklat Fungsional dan Sejenisnya Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah Diklat Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah Penyelenggaraan Diklat Teknis Kepala Sekolah Penyelenggaraan Diklat / Ujian sertifikasi pengadaan Barang / Jasa Pendampingan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Akrual 188 orang Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Formasi PNS
400.000.000 570.000.000 202.660.000 873.531.000 450.000.000 273.000.000 136.000.000 327.000.000 100.000.000 100.000.000 95.000.000 30.000.000 31.000.000
Tersedianya Formasi di masing-masing unit kerja 3 Terwujudnya sistem manajemen informasi kepegawaian yang Jumlah file pegawai yang terkelola secara baik Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian mampu mendukung pengambilan keputusan Bertambahnya file kepegawaian elektronik Tersusunnya buku profil pegawai 4 Mengembangkan Pola Karir Jabatan. Jumlah PNS yang dilantik Jumlah SK Penempatan PNS dalam jabatan Fungsional
178 SKPD 13.500 file 1 paket 875 PNS 10 buku 300 orang 1.450 SK
17.000.000 8.000.000 100.000.000 12.000.000 7.000.000 100.000.000 60.000.000
5 Meningkatnya kesesuaian kompetensi jabatan yang dilamar Jumlah pelamar CPNS sesuai dengan kompetensi dengan jumlah formasi CPNS
1000 orang Penyelesaian Tenaga Honorer Menjadi CPNS
Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis / fungsional.
2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian
6 Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin PNS dan penyalahgunaan kewenangan.
Jumlah Peserta yang mengikuti Bintek Penyusunan Formasi PNS
Penyusunan Formasi PNS Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil Sistem Informasi dan Pelayanan kepegawaian Pembuatan File Kepegawaian Elektronik Penyusunan profil pegawai Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural / Kepala Sekolah Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional
Meningkatnya kegiatan penegakan disiplin pegawai melalui 20 kali Pelaksanaan Operasi Razia PNS operasi razia PNS Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani sesuai 22 kasus Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS ketentuan
60.000.000 33.750.000 34.000.000
7 Menurunnya jumlah PNS yang tidak dapat menjalankan tugas Jumlah PNS yang menjalani tes kesehatannya karena kesehatan jasmani dan rohani.
4 orang Uji Kesehatan PNS
15.000.000
8 Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak, kewajiban dan Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan disiplin PNS perundangan-undangan
180 orang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
50.000.000
9 Meningkatnya fasilitasi peningkatan kesejahteraan PNS
Jumlah PNS yang menerima penghargaan / tanda jasa.
200 orang Penerimaan Tanda kehormatan
11.000.000
10 Tersedianya klinik konseling / psikologi untuk PNS
Jumlah PNS yang memanfaatkan bimbingan / konseling psikologi
22 orang Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS
10.000.000
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR SASARAN 3
TARGET 4
PROGRAM/ KEGIATAN 5
ANGGARAN 6
anya kljiunmlik konsel / psiterfasi kologiliuntuk PNS 1110 Tersedi Meningkatnya ah PNSingyang tasi status, kedudukan hukum dan hak-hak kepegawaiannya.
memanfaatkanTaspen, bimbingan g 450 22 orang nganandan ing bagi PNS Jumlah PNS yang mendapatkan Kari/skonsel , Karsuindan buah Fasi PenyellitasiesaiBiamnbiusul KariKonsel s/karsu/Karpeg Karpeg Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen Jumlah Kartu Pegawai Elektronik (KPE) yang diterbitkan 305 kratu Fasilitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik Terselesaikannya SK Kenaikan pangkat tepat waktu 2.000 SK Penyelesaian SK KP PNS Terselesaikannya SK Pensiun PNS 300 SK Penyelesaian SK Pensiun Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI 150 orang Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI)
10.000.000 15.000.000 8.000.000 20.000.000 120.000.000 30.000.000 60.000.000
12 Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian.
Jumlah PNS yang mendapatkan ijin belajar Jumlah PNS yang mendapatkan ijin penggunaan gelar Jumlah pembaharuan daftar keluarga yang terselesaikan Terselesaikannya nota pertimbangan teknis PMK
10.000.000 7.500.000 10.000.000 7.500.000
200 orang 150 orang 500 orang 250 orang
Penyelesaian Ijin Belajar. Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja (PMK)
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015, guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LKjIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja (performance plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2015 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (performance gap). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).
Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagaimana tabel 3.1. berikut : Tabel 3.1 KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
No.
Rentang Capaian
Kategori Capaian
1
85 % - > 100 %
Sangat Baik
2
70 % - < 85 %
Baik
3
55 % - < 70 %
Cukup
4
< 55 %
Kurang
B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015, PERBANDINGAN DENGAN 2014 DAN CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA Dalam tahun 2015, rincian capaian kinerja dapat dilihat pada form Pengukuran Kinerja Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana terlampir. Berikut pencapaian target kinerja dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan untuk setiap sasaran strategik tahun 2015, serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2014 serta capaian terhadap akhir target RENSTRA, sebagaimana tabel 3.2 berikut :
Tabel 3.2 CAPAIAN KINERJA PADA MASING-MASING SASARAN TANUN 2015
2015 NO
SASARAN STRATEGIK
INDIKATOR KINERJA TARGET
1
Meningkatkan SDM
Jumlah PNS yang telah
Aparatur melalui
mengikuti diklat
Pendidikan dan
struktural.
Latihan
REALI SASI
% % KINERJA
KINERJA 2014
% REALISASI RENSTRA
44 orang
43 orang
97,72%
100%
100%
305 orang
402 orang
131,80%
114,18%
107%
305 orang
304 orang
99,67%
100%
100%
109,73%
104,73%
102,33%
Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat teknis / fungsional.
Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan
Rata- rata capaian kinerja 2
Meningkatnya kualitas
Jumlah Peserta yang
dan kuantitas
mengikuti
perencanaan
Penyusunan
kepegawaian
PNS
188 orang
188 orang
100%
100%
100%
178 SKPD
178 SKPD
100 %
100 %
100 %
100%
100%
100%
193,81 %
100 %
100%
100 %
100 %
100%
Bintek Formasi
Tersedianya Formasi di masing-masing
unit
kerja
Rata- rata capaian kinerja 3
Terwujudnya sistem
Jumlah
file
pegawai
manajemen informasi
yang terkelola secara
kepegawaian yang
baik
mampu mendukung pengambilan keputusan
Tersedianya
13.500 File
26.164 File
1 paket
1 paket
Sistem
Informasi Kepegawaian Bertambahnya
file
kepegawaian elektronik Tersusunnya buku profil
pegawai 875 PNS
1.144 PNS
130,74 %
100 %
142%
96%
10 buku
10 buku
100 %
80 %
131,14%
95%
109,5%
173 orang
57,67 %
96,36 %
82%
1.038
71,59 %
51,23 %
96%
64,63%
73,79%
89%
0%
112,8 %
6,%
Rata- rata capaian kinerja 4
Mengembangkan Pola Karir Jabatan.
Jumlah pejabat
300 orang
struktural / kepala sekolah yang dilantik
Jumlah SK Penempatan
1.450 orang
orang
PNS dalam Jabatan Fungsional Rata- rata capaian kinerja 5.
Meningkatnya kesesuaian kompetensi jabatan
Jumlah pelamar CPNS
1.000 orang
0 orang
sesuai kompetensi Jumlah tenaga honorer
yang dilamar dengan
yang diproses menjadi
jumlah formasi Calon
CPNS
Pegawai Negeri Sipil.
0%
Rata- rata capaian kinerja 6.
Menurunnya tingkat
Meningkatnya kegiatan
pelanggaran disiplin
penegakan disiplin
PNS dan
pegawai melalui operasi
penyalahgunaan
razia
kewenangan.
34,74%
0 orang 0 orang
20 kali
64 %
0%
73,77 %
35 %
24 kali
120 %
90 %
105 %
18 kasus
81,82 %
133,3 %
104 %
100,91%
111,67%
104,5%
Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani
22 kasus Rata- rata capaian kinerja
7.
Menurunnya jumlah
Jumlah PNS yang
PNS yang tidak dapat
menjalani test
menjalankan tugas
kesehatan.
4 PNS
4 PNS
100 %
100 %
94 %
100 %
100 %
94 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
105 %
109,50
102 %
karena kesehatan jasmani dan rohani.
Rata- rata capaian kinerja 8.
Meningkatnya
Jumlah PNS yang
pemahaman PNS
mendapatkan
tentang hak,
sosialisasi peraturan
kewajiban dan disiplin
perundang-undangan
PNS
kepegawaian
180 orang
180 orang
Rata- rata capaian kinerja 9.
Meningkatnya
Jumlah PNS yang
fasilitasi peningkatan
menerima penghargaan
kesejahteraan PNS.
/ tanda jasa.
200 Orang
210 orang
%
Rata- rata capaian kinerja
105 %
109,50
102 %
% 10.
Tersedianya klinik
Jumlah PNS yang
konseling / psikologi
memanfaatkan
untuk PNS
bimbingan / konseling
22 orang
57 orang
259,1 %
100 %
121 %
259,1 %
100 %
121 %
106,44 %
127,50
155 %
psikologi Rata- rata capaian kinerja 11.
Meningkatnya jumlah
Jumlah PNS yang
PNS yang terfasilitasi
memiliki Taspen, Karsu/
status, kedudukan
Karis, Karpeg
hukum dan hak-hak kepegawaiannya.
Terfasilitasinya
450 lbr.
479 lbr
%
305 kartu
408 kartu
133,77 %
192 %
93 %
2000 SK
1416 SK
70,80 %
97,60 %
91 %
300 SK
277 SK
92,33 %
83,20 %
101 %
162 orang
108 %
101,33
99 %
penerbitan Kartu Pegawai Elektronik Penyelesaian SK Kenaikan pangkat tepat waktu Penyelesaian SK Pensiun PNS Jumlah PNS yang
150 orang
%
mengikuti UKPPI Rata- rata capaian kinerja 12.
Meningkatnya pelayanan
Terfasilitasinya pelayanan administrasi
200 orang
236 orang
106,44 %
116,94%
107,8 %
118 %
39,20 %
73 %
administrasi
Kepegawaian melalui
Kepegawaian
ijin belajar. Terfasilitasinya ijin penggunaan gelar akademik Terfasilitasinya
150 orang
219 orang
146 %
335,2 %
penyelesaian PMK
136 %
Terselesaikannya administrasi pembaharuan daftar keluarga 250 orang
31 orang
12,40 %
53,33 %
31 %
500 orang
353 orang
123 %
123 %
96 %
86,75 %
137,68%
84 %
Rata- rata capaian kinerja
C. ANALISA CAPAIAN KINERJA Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel 3.2 diatas, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Sasaran 1 ( satu ) : Meningkatnya SDM Aparatur melalui Pendidikan Dan Latihan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, dari 3 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya diperoleh hasil capaian kinerjanya rata-rata 109,73 % atau masuk kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan, dimana capaian kinerja tahun 2014 untuk sasaran -1 rata-rata 104,73 %.
Walaupun dalam pencapaian kinerja untuk sasaran-1 rata-rata sangat baik, dalam pelaksanaannya tidak lepas dari hambatan-hambatan, hambatan-hambatan tersebut antara lain: a. Kurangnya sarana dan prasarana diklat yang memadahi; b. Minimnya dukungan anggaran dari APBD untuk peningkatan kompetensi SDM Aparatur sehingga belum bisa menjangkau ke seluruh aparatur; Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Dengan minimnya dukungan anggaran dari APBD karena keterbatasan kemampuan APBD, maka perlu melakukan terobosan baru dalam upaya peningkatan kompetensi SDM Aparatur, melalui diklat berbasis IT (Web). b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna kemudahan mendapatkan
ijin
penyelenggaraan
diklat
e-learning
system,
dan
penambahan kuota pengiriman peserta diklat. c. Peningkatan sarana dan prasarana diklat. Adapun realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-1, telah mencapai 100 %. Hal ini berarti memenuhi target dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-1 dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini :
Gambar 3.1 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN 1
2. Sasaran 2 ( dua ) : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perencanaan Kepegawaian. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-2, dari 2 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya diperoleh hasil capaian kinerjanya rata-rata 100% atau masuk kategori sangat baik. Capaian ini sama dengan dengan tahun 2014. Walaupun dalam pencapaian kinerja untuk sasaran-2 sangat baik, dalam
pelaksanaannya
tetap
ada
hambatan-hambatan
yang
terjadi,
diantaranya adalah : a. Belum optimalnya kemampuan petugas dalam penyusunan formasi. b. Kurang tepat waktu dalam penyampaian laporan kebutuhan pegawai dari masing-masing SKPD
Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Untuk meningkatkan kemampuan petugas dilakukan Bimtek penyusunan formasi. b. Intensifikasi koordinasi dengan SKPD guna mencegah keterlambatan laporan. Adapun realisasi capaian target Renstra, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-2, telah mencapai 100 %. Hal ini berarti target renstra yang telah ditetapkan terpenuhi. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-2 dapat dilihat pada gambar 3.2 dibawah ini :
Gambar 3.2 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN 2
3. Sasaran 3 ( tiga ) : Terwujudnya sistem Manajemen Informasi Kepegawaian yang mampu mendukung pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-3, dari 4 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya diperoleh hasil capaian kinerjanya rata-rata 131,14% atau sangat baik. Dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan, dimana capaian kinerja tahun 2014 untuk sasaran -3 rata-rata 95 %. Walaupun dalam pencapaian kinerja untuk sasaran-3 sangat baik, dalam
pelaksanaannya
tetap
ada
hambatan-hambatan
yang
terjadi,
diantaranya adalah : a. SIMPEG yang ada belum sepenuhnya dapat mengakomudir semua kebutuhan data yang diperlukan. b. Kurang tepat waktu dalam penyampaian laporan mekanisme peremajaan data pegawai maupun bezeting dari masing-masing SKPD. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Melakukan up grade SIMPEG sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan data yang diperlukan. b. Intensifikasi koordinasi dengan SKPD guna mencegah keterlambatan laporan. Adapun realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-3, telah mencapai 109,5 %. Hal ini berarti telah memenuhi dari target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih
jelasnya capaian kinerja sasaran-3 dapat dilihat pada gambar 3.3 di bawah ini: Gambar 3.3 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN 3
4. Sasaran 4 ( Empat ) : Mengembangkan Pola Karir Jabatan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-4, dari 2 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya diperoleh hasil capaian kinerjanya rata-rata 64,63% atau kategori cukup. Dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup siknifikan, dimana capaian kinerja tahun 2014 untuk sasaran -4 rata-rata 73,80%. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain : a. Tahun 2015 merupakan tahun pergantian kepala daerah, sehingga tidak bisa melakukan mutasi maupun promosi bagi pejabat struktural maupun kepala sekolah. b. Belum sepenuhnya penempatan PNS dalam jabatan tertentu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Penataan kembali PNS yang belum sesuai antara jabatan dengan kompetensinya sehingga peran dan fungsi PNS bisa optimal. b. Percepatan pengisian kekosongan jabatan ditahun 2016 sehingga tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang diakibatkan karena beluam adanya pemangku jabatan yang definitip . Realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-4, telah mencapai 89%. Hal ini berarti belum memenuhi dari target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-4 dapat dilihat pada gambar 3.4 dibbawah ini : Gambar 3.4 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN 4
5. Sasaran 5 ( Lima) : Meningkatkan kesesuaian kompetensi jabatan yang dilamar yang dilamar dengan jumlah formasi Calon
Pegawai Negeri
Sipil. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-5, dari indikator kinerja yang telah ditetapkan diperoleh hasil capaian kinerjanya sebesar 0 % atau kurang. Dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami penurunan, dimana capaian kinerja tahun 2014 untuk sasaran -5 rata-rata 73,77%. Kendala
dan
hambatan-hambatan
yang
dihadapi
dalam
mewujudkan sasaran-5 ini antara lain : a. Ketergantungan dengan kebijakan dari pemerintah pusat.. b. Kebijakan pembatasan / moratorium yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait pengadaan CPNS. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan pengadaan CPNS jalur umum. b. Mengusulkan kepada pemerintah pusat akan kebutuhan PNS di Kabupaten Wonogiri. Adapun realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-5, baru mencapai 35%. Yang berarti sangat kurang dari target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Hal ini disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan pemerintah pusat terkait moratorium maupun pembatasan pengadaan CPNS di daerah. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-5 dapat dilihat pada gambar 3.5 di bawah ini :
Gambar 3.5 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN 5
6. Sasaran 6 ( enam ) : Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin PNS dan penyalah gunaan kewenangan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-6, dari 2 indikator kinerja yang telah ditetapkan diperoleh hasil capaian kinerjanya rata-rata sebesar 100,91% atau sangat baik. Ada penurunan dibandingkan dengan tahun 2014, dimana capaian kinerja tahun 2014 untuk sasaran-6 rata-rata 111,67%. Kendala
dan
hambatan-hambatan
yang
dihadapi
dalam
mewujudkan sasaran-6 ini antara lain : a. Kurang dipahaminya ketentuan / aturan disiplin PNS oleh atasan langsung pegawai sehingga peran kontrol yang harusnya dilakukan oleh atasan langsung belum sepenuhnya berjalan.
b. Kurangnya kesadaran PNS tentang arti pentingnya administrasi disiplin pegawai Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Peningkatan pemahaman ketentuan disiplin PNS kepada pejabat struktural di lingkungan pemerinntah Kabupaten Wonogiri. b. Intensifikasi pelaksanaan operasi razia PNS. c. Peningkatan peran dan fungsi waskat oleh atasan langsung. d. Sentralisasi absensi berbasis IT (absensi online) sehingga bisa tingkat kehadiran PNS bisa terpantau setiap saat oleh pembina kepegawaian. Adapun realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-6, sebesar 104,50%. Yang berarti telah memenuhi dari target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-6 dapat dilihat pada gambar 3.6 di bawah ini : Gambar 3.6 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN 6
7. Sasaran 7 ( tujuh ) : Menurunnya jumlah PNS yang tidak dapat menjalankan tugas karena kesehatan jasmani dan rohani. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-7, dari indikator kinerja yang telah ditetapkan diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 100% kategori sangat baik atau sama dengan capaian kinerja tahun 2014. Kendala
dan
hambatan-hambatan
yang
dihadapi
dalam
mewujudkan sasaran-7 ini antara lain : a. SKPD tidak secepatnya melaporkan jika terdapan salah satu pegawainya yang sakit dalam jangka waktu panjang, sehingga kurang cepat mendapatkan penanganan/penyelesaian. b. Di Kabupaten Wonogiri belum ada Tim Penguji tersendiri yang berwenangan menguji kesehatan PNS apakah layak atau tidak tetap dipekerjakan sebagai PNS, sehingga masih harus ke Surakarta. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan adalah dengan peningkatan koordinasi dengan SKPD untuk secepatnya mendapatkan data jika terdapat salah satu PNS yang sakit dalam waktu lama (satu tahun atau lebih). Adapun realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-7, sebesar 94%. Yang berarti kurang memenuhi dari target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-7 dapat dilihat pada gambar 3.7 di bawah ini :
Gambar 3.7 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN 7
8. Sasaran 8 ( delapan ) : Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak, kewajiban dan disiplin PNS. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-8, dari indikator kinerja yang telah ditetapkan diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 100% atau sangat baik, sama dengan pencapaian tahun 2014. Kendala
dan
hambatan-hambatan
yang
dihadapi
dalam
pemahaman
aturan
mewujudkan sasaran-8 ini antara lain : a. Keterbatasan
anggaran
untuk
peningkatan
kepegawaian kepada PNS, sehingga mengakibatkan tingkat cakupan yang mendapatkan sosialisasi kurang maksimal. b. Sering terjadinya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan adalah: a. Menjalin kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan sosialisasi kepada para PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. b. Penambahan anggaran untuk sosialisasi peraturan perundang-undangan sehinga bisa menjagkau sasaran yang lebih luas. Realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-8, sebesar 100%. Yang berarti target terpenuhi. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-8 dapat dilihat pada gambar 3.8 di bawah ini :
Gambar 3.8 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN 8
9. Sasaran
9
(
Sembilan
)
:
Meningkatnya
fasilitasi
peningkatan
kesejahteraan Pegawai Negeri SIpil. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-9, dari indikator kinerja yang telah ditetapkan diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 105% atau sangat baik, jika dibandingkan tahun 2014 mengalami kenaikan, dimana tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 109,50%. Kendala
dan
hambatan-hambatan
yang
dihadapi
dalam
mewujudkan sasaran-9 ini adalah tidak semua usulan yang disampaikan ke pusat dapat terealisasi, sehingga menurunkan minat dari para PNS untuk mengajukan usulan penghargaan tanda kehormatan. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan adalah: a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penyelesaian permasalahan penghargaan tanda kehormatan. b. Bekerja sama dengan SKPD terkait dalam merumuskan pemberian tunjangan kepada PNS. Realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-9, sebesar 102%. Yang berarti telah memenuhi target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-9 dapat dilihat pada gambar 3.9 di bawah ini :
Gambar 3.9 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN 9
10. Sasaran 10 ( Sepuluh ) : Tersedianya klinik konseling / psikologi untuk PNS. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-10, dari indikator kinerja yang telah ditetapkan diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 259,1% atau sangat baik, jika dibandingkan tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan, dimana tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini karena adanya intensifikasi dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Bimbingan dilakukan dengan cara jemput bola sehingga mendongkrak capaian sasaran yang ditetapkan. Kendala
dan
hambatan-hambatan
yang
dihadapi
dalam
mewujudkan sasaran-10 ini adalah adanya perasaan malu dari para PNS untuk melakukan konsultasi psikologi, karena beranggapan bahwa melakukan
konsultasi psikologi sama dengan membuka aib diri kepada orang lain, beranggapan bahwa konsultasi psikologi hanya untuk mereka yang mengalami gangguan jiwa. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan adalah : a. Memberikan
pemahaman
kepada
para
PNS
melalui
kasubag
kepegawaian di masing-masing SKPD agar disampaikan kepada PNS di wilayah kerjanya tentang manfaat dan kegunaan layanan konseling yang ada di BKD Kab. Wonogiri. b. Membangun citra positif akan produk layanan bimbingan konseling di BKD Kab. Wonogiri. Realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-10, sebesar 121%. Yang berarti memenuhi target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran10 dapat dilihat pada gambar 3.10 di bawah ini :
Gambar 3.10 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN 10
11. Sasaran 11 ( Sebelas ) : Meningkatnya jumlah PNS yang terfasilitasi status, kedudukan hukum dan hak-hak kepegawaiannya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-11, dari 6 indikator kinerja yang telah ditetapkan diperoleh hasil capaian kinerja rata-rata sebesar 106,44% atau sangat baik, dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 mengalami penurunan dimana pada tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 116,94%. Kendala
dan
hambatan-hambatan
yang
dihadapi
dalam
mewujudkan sasaran-11 ini antara lain : a. Masih terjadi keterlambatan penyelesaian Surat Keputusan baik Kenaikan Pangkat,
Pensiun maupun
penerbitan Karis/Karsu,
karena
dalam
penyelesaiannya tidak hanya selesai di BKD Kab. Wonogiri melainkan
melibatkan institusi lain, baik SKPD pengusul maupun institusi pengambil kebijakan (BKN maupun Sekretariat Negara). b. Banyaknya permohonan untuk mengikuti UKPPI, disisi lain plafon anggaran maupun waktu yang tersedia untuk penyelenggaraan UKPPI terbatas. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan adalah: a. Intensifikasi
koordinasi
dengan
instansi
terkait
untuk
mengatasi
permasalahan keterlambatan penyelesaian Surat Keputusan. b. Melakukan pencermatan terhadap berkas yang diusulkan sehingga tidak terjadi kekurangan berkas yang dipersyaratkan. c. Penambahan anggaran untuk penyelenggaraan UKPPI sehinga bisa mengakomudir semua usulan yang masuk. Realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-11, sebesar 107,8%. Yang berarti telah memenuhi target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-11 dapat dilihat pada gambar 3.11 di bawah ini :
Gambar 3.11 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN 11
12. Sasaran 12
( dua belas ) : Meningkatnya pelayanan Administrasi
Kepegawaian. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-12, dari 4 indikator kinerja yang telah ditetapkan diperoleh hasil capaian kinerja rata-rata sebesar 86,75% atau sangat baik, dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 ada penurunan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 137,68%. Kendala
dan
hambatan-hambatan
yang
dihadapi
dalam
mewujudkan sasaran-12 ini antara lain : a. Tidak semua usulan peninjauan kembali masa kerja yang diajukan oleh PNS dapat diterbitkan nota persetujuan oleh BKN, karena persyaratan kurang sesuai dengan ketentuan.
b. Masih terjadinya keterlambatan dalam pengajuan usulan ijin belajar sehingga secara ketentuan tidak bisa diproses ijin belajarnya, yang akan berdampak pada peningkatan pendidikan yang diperoleh tidak bisa disesuaikan secara kepegawaian. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan adalah: a. Pencermatan terhadap berkas usulan peninjauan masa kerja untuk meminimalisir usulan yang tidak sesuai ketentuan sehingga bisa diterbitkan nota persetujuan oleh BKN. b. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap pegawai dengan melakukan pelayanan satu pintu dan menyediakan brosur-brosur terkait pelayanan kepegawaian sehingga meningkatkan pemahaman mekanisme dan persyaratan dalam pengurusan administrasi kepegawaian kepada para pegawai. Realisasi capaian target Renstra 2010-2015, sampai dengan tahun 2015 pada sasaran-12, sebesar 84%. Yang berarti kurang memenuhi target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja sasaran-12 dapat dilihat pada gambar 3.12 di bawah ini :
Gambar 3.12 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN 12
D. ANALISIS KINERJA KEUANGAN Penyelenggaraan pengelolaan manajemen kepegawaian daerah tahun anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 9.392.276.000,- yang terbagi dalam Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.464.559.000,- dan belanja langsung, sebesar Rp. 5.927.717.000,-. Dari anggaran tersebut diatas, realisasi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.341.373.676,- atau 96,44%, sedangkan belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 5.298.327.068,- atau 89,38%. Secara keseluruhan alokasi anggaran yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri terealisasi sebesar Rp. 8.639.700.744,- atau 91,99 %. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara rinci realisasi APBD
dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya belanja langsung dapat dilihat dalam tabel 3.3 dibawah ini : Tabel 3.3 REALISASI PELAKSANAAN APBD UNTUK BELANJA LANGSUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. WONOGIRI TAHUN 2015
NO.
PROGRAM
KEGIATAN
RENCANA ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
(%)
1
2
3
4
5
6
800.000
788.800 98,60
92.000.000
76.889.159 83,58
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.500.000
2.483.200 99,33
4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.000.000
3.049.650 76,24
5
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.500.000
2.500.000 100,0 0
6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
16.000.000
15.371.200 96,07
7
Penyediaan Alat Tulis Kantor
57.000.000
56.284.000 98,74
8
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000
33.670.045 96,20
9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.500.000
5.378.200 97,79
35.000.000
33.301.000 95,15
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.393.000
1.200.000 86,15
12 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
3.000.000
2.960.000 98,67
13 Penyediaan Makanan dan Minuman
16.000.000
14.929.000 93,31
14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
70.000.000
69.313.500 99,02
15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
4.000.000
2.192.300 54,81
42.939.000
42.939.000 100,0 0
8.000.000
7.737.500 96,72
44.000.000
41.402.000 94,10
107.800.000
104.245.500 96,70
20 Pengadaan Mebeleur
25.300.000
22.122.500 87,44
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
98.000.000
97.974.900 99,97
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
73.000.000
72.020.527 98,66
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4.500.000
4.200.000 93,33
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
35.000.000
34.415.000 98,33
25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
3.500.000
3.302.500 94,36
26 Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/pagar /gapura/ taman
4.000.000
3.604.000 90,10
27 Perbaikan instalasi dan penambahan jaringan
21.600.000
18.955.000 87,75
28 Bimbingan Teknis/Kursus Singkat/Pelatihan /
49.564.000
48.178.700 97,21
16 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 17 Penataan arsip kantor 2
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
18 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 19 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sosialisasi/Bimtek 29 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (RAKOR)
43.000.000
41.121.000 95,63
30 Pembinaan dan pelatihan pelayanan bidang kepegawaian
70.000.000
66.619.200 95,17
31 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
6.000.000
5.169.500 86,16
32 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
7.000.000
5.145.000 73,50
33 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
7.000.000
5.725.000 81,79
34 Penyusunan Rencana Strategis
10.000.000
6.305.000 63,05
35 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
15.000.000
14.903.000 99,35
36 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan
24.000.000
23.412.100 97,55
7.000.000
6.086.000 86,94
38 Penyusunan Dokumen Perencanaan
25.000.000
23.532.000 94,13
39 Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar/Beasiswa
89.880.000
84.668.300 94,20
40 Pengiriman peserta diklat Teknis dan sejenisnya
450.000.000
435.961.613 96,88
41 Pengiriman Diklat Fungsional dan sejenisnya
273.000.000
205.557.290 75,30
42 Fasilitasi seleksi penerimaan Capra IPDN
12.500.000
1.989.500 15,92
43 Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar
5.000.000
2.050.000 41,00
44 Seleksi Penerimaan Calon PNS
60.000.000
19.284.449 32,14
45 Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Formasi PNS
31.000.000
29.446.768 94,99
37 Penyusunan LAKIP
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
46 Penyusunan Formasi PNS
17.500.000
15.769.771 90,11
47 Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS
120.000.000
105.268.550 87,72
48 Penyelesaian SK Pensiun
30.000.000
28.197.800 93,99
49 Proses Penanganan Kasuskasus Pelanggaran Disiplin PNS
34.000.000
23.716.270 69,75
50 Penyelenggaraan Diklat Pra jabatan Formasi K2
873.531.000
793.176.850 90,80
51 Penyelesaian Ijin Belajar
10.000.000
9.390.250 93,90
52 Penerimaan Tanda Kehormatan
11.000.000
9.203.810 83,67
53 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
7.000.000
6.317.300 90,25
54 Penyusunan Profil Pegawai
7.000.000
6.734.500 96,21
55 Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil
8.000.000
7.894.400 98,68
56 Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai
8.000.000
6.460.800 80,76
57 Penyusunan Bezzeting Pegawai
18.500.000
18.125.350 97,97
58 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI)
60.000.000
54.424.100 90,71
59 Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja
7.500.000
6.278.650 83,72
60 Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis
7.500.000
5.878.000 78,37
61 Pembuatan File Kepegawaian Elektronik
12.000.000
11.124.100 92,70
62 Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional
60.000.000
50.843.050 84,74
100.000.000
70.449.650 70,45
63 Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural/Kepala Sekolah
64 Pelaksanaan Ujian Dinas
10.000.000
9.496.600 94,97
7.500.000
0 0,00
66 Pelaksanaan Operasi Razia PNS
33.750.000
32.952.910 97,64
67 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
50.000.000
48.376.150 96,75
68 Pengelolaan LHKPN
50.000.000
39.719.658 79,44
69 Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS
10.000.000
8.290.050 82,90
70 Penyelesaian Usulan KARIS/KARSU/KARPEG
15.000.000
9.522.250 63,48
71 Pembinaan Perkawinan dan perceraian PNS
25.000.000
17.589.150 70,36
72 Uji Kesehatan PNS
15.000.000
7.856.175 52,37
73 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah dan pengelolaan Anggaran
30.000.000
27.118.500 90,40
74 Penerbitan Buletin Kepegawaian
45.000.000
39.445.100 87,66
75 Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS
10.000.000
7.580.900 75,81
76 Pengiriman Peserta Diklatpim Tk II, III, IV
400.000.000
337.818.100 84,45
77 Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian
100.000.000
93.301.133 93,30
8.000.000
3.667.750 45,85
79 Fasillitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik
20.000.000
6.176.700 30,88
80 Penyelenggaraan Bintek Penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional
45.000.000
42.303.200 94,01
65 Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS
78 Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen
81 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
570.000.000
529.245.365 92,85
6.000.000
4.490.550 74,84
63.000.000
61.623.325 97,81
202.660.000
195.425.000 96,43
20.000.000
12.202.250 61,01
86 Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS
7.500.000
7.232.700 96,44
87 Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala
7.500.000
6.251.750 83,36
88 Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah
136.000.000
128.852.650 94,74
89 Diklat Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
327.000.000
306.977.872 93,88
90 Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah
100.000.000
86.474.050 86,47
91 Penyelenggaraan Diklat Teknis Kepala Sekolah
100.000.000
86.835.875 86,84
92 Penyelenggaraan Diklat/ Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa
95.000.000
87.251.750 91,84
93 Pendampingan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual
30.000.000
26.613.500 88,71
82 Penyelesaian Cuti PNS dan CPNS 83 Bintek Penilaian Prestasi Kerja 84 Pengiriman Peserta Diklat Prajab Gol II dan III 85 Penyelesaian Administrasi Pindah Wilayah Kerja (PWK) PNS
JUMLAH
5.927.717.000 5.298.327.065 89,38
Sebagai gambaran dalam target maupun realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Wonogiri,
baik
penurunan
peningkatannya dapat dilihat dalam gambar 3.13 tersebut di bawah ini.
Gambar 3.13
GRAFIK TARGET DAN REALISASI ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2015
maupun
BAB IV PENUTUP
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2015, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2015. Hal ini sebagai cerminan dari hasil kerja BKD yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan kinerja. Dari hasil pengukuran pencapaian kinerja, Badan Kepepgawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan capaian kinerjanya rata-rata sangat baik. Pengukuran terhadap 12 sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.
Tabel 4.1 HASIL PENGUKURAN KINERJA DARI MASING-MASING SASARAN
NO
SASARAN
CAPAIAN KINERJA
KATEGORI
1
2
3
4
1.
Meningkatkan SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan
109,73 %
Sangat baik
2.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian
100 %
Sangat baik
3.
Terwujudnya sistem manajemen informasi kepegawaian yang mampu mendukung pengambilan keputusan
131,14 %
Sangat baik
4.
Mengembangkan pola karier jabatan
64,63 %
Cukup
5.
Meningkatnya kesesuaian kompetensi jabatan yang dilamar dengan jumlah formasi Calon Pegawai Negeri Sipil
0%
kurang
6.
Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin PNS dan penyalahgunaan kewenangan.
100,91 %
Sangat baik
7.
Menurunnya jumlah PNS yang tidak dapat menjalankan tugas karena kesehatan jasmani dan rohani.
100 %
Sangat baik
8.
Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak, kewajiban dan disiplin PNS
100 %
Sangat baik
9.
Meningkatnya fasilitasi peningkatan kesejahteraan PNS
105 %
Sangat baik
10.
Tersedianya klinik konseling / psikologi untuk PNS
259,1 %
Sangat baik
11.
Meningkatnya jumlah PNS yang terfasilitasi status, kedudukan hukum dan hak-hak kepegawaiannya
106,44 %
Sangat baik
12.
Meningkatnya Pelayanan administrasi kepegawaian
86,75 %
Sangat baik
D. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG Strategi
yang
diperlukan
untuk
meningkatkan
kinerja
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dimasa mendatang antara lain : 1.
Melakukan penataan kembali kepada Pegawai yang belum sesuai kompetensinya, sehingga bisa memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di SKPD.
2.
Meningkatkan pemahamam peraturan perundangan bidang kepegawaian kepada para PNS.
3.
Memberikan pemahaman kepada para PNS melalui kasubag kepegawaian di masing-masing SKPD agar disampaikan kepada PNS di wilayah kerjanya tentang manfaat dan kegunaan layanan konseling yang ada di BKD Kab. Wonogiri.
4. Membangun citra positif akan produk layanan bimbingan konseling di BKD Kab. Wonogiri.
5. Meningkatkan kerja sama dengan Badan Diklat baik di Jawa Tengah maupun luar Jawa Tengah untuk peningkatan kompetensi SDM Aparatur karena keterbatasan anggaran. 6.
Agar informasi pegawai dapat dilihat secara riil time dan akurat, perlu dilakukan upgrade terhadap SIMPEG maupun Website BKD tidak hanya dapat diakses melalui desktop / laptop komputer tetapi juga dapat diakses ke mobile device, sehingga aplikasi yang sifatnya online dengan mudah dapat diakses publik. Selain itu perlu adanya penambahan modul dalam Sistem Aplikasi SIMPEG untuk mengakomudir kebutuhan data.
7.
Perlu adanya peningkatan kuantitas maupun kemampuan terhadap pengelola SIMPEG online di masing-masing SKPD.
8.
Pengembangan pusat pelayanan kepada pegawai, sehingga akan lebih mudah dalam mengakses maupun penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah Tahun 2015 Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, semoga dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi / pertimbangan untuk memacu peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.
Wonogiri, Februari 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
LAMPIRAN - LAMPIRAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Rp
800.000,-
788.800,-
98,60%
Jumlah
5.500 Surat
4.000 Surat
72,73%
Jumlah
5.500 Surat
4.000 Surat
72,73%
TARGET
PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Input : Surat Menyurat Dana
Output : Jumlah Surat yang Keluar
Outcome : Meningkatnya Kelancaran
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Rp
92.000.000,-
76.889.159,-
83,58%
Jumlah
12 Bulan
12 Bulan
100%
Jumlah
12 Bulan
12 Bulan
100%
TARGET
pengiriman surat menyurat
Penyediaan Jasa Input : Komunikasi, Sumberdaya Air Dana dan Listrik Output : Terwujudnya kelancaran komunikasi
Outcome : Meningkatnya Sarana Komunikasi Perkantoran
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Rp
2.500.000,-
2.483.200,-
99,33%
Jumlah
12 bulan
12 bulan
100%
Jumlah
12 bulan
12 bulan
100%
Penyediaan Jasa Input : Peralatan dan Dana Perlengkapan kantor
TARGET
Output : Tersedianya Obat-obatan
Outcome : Meningkatnya Kesehatan Pegawai
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Rp
4.000.000,-
3.049.650,-
76,24%
Jumlah
12 Unit
12 Unit
100%
Jumlah
12 Unit
12 Unit
100%
Penyediaan Jasa Input : Pemeliharaan Dana dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Output : Jumlah Kendaraan yang diperbaharui Perijinannya
TARGET
Outcome : Meningkatnya Sarana Transportasi Kedinasan
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Rp
2.500.000,-
2.500.000,-
100%
Jumlah
543 Buah
543 Buah
100%
Jumlah
543 Buah
543 Buah
100%
PenyediaanJasa Input : Administrasi Dana Keuangan
TARGET
Output : Jumlah materai yang terbeli
Outcome : Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Input : Kebersihan
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Rp
16.000.000,-
15.371.200,-
96,07%
Jumlah
12 Bulan
12 Bulan
100%
Jumlah
12 Bulan
12 Bulan
100%
Rp
57.000.000,-
56.284.000,-
98,74%
Jumlah
58 jenis
58 jenis
100%
2 Kantor
Dana
TARGET
Output : Terwujudnya Ruangan yang Terjaga Kebersihannya
Outcome : Meningkatnya Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Input : Tulis Kantor Dana
Output : Tersedianya Alat Tulis
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Jumlah
58 jenis
58 jenis
100%
Rp
35.000.000,-
33.670.045,-
96,20%
Jumlah
11 jenis
11 jenis
100%
TARGET
Kantor
Outcome : Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Kantor
Input : Penyediaan Barang Cetakan Dana dan Penggandaan Output : Tersedianya Cetakan dan Penggandaan
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Jumlah
11 jenis
11 jenis
100%
Rp
5.500.000,-
5.378.200,-
97,79%
Jumlah
17 jenis
17 jenis
100%
Jumlah
17 jenis
17 jenis
100%
TARGET
Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Input : Dana
Output : Tersedianya Alat / Kelengkapan Listrik
Outcome : Meningkatnya Sarana Penerangan Kantor
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Rp
35.000.000,-
33.301.000,-
95,15%
Jumlah
31 Unit
31 Unit
100%
Jumlah
31 Unit
31 Unit
100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
TARGET
Input : Dana
Output : Tersedianya Bahan Kelengkapan Komputer dan Risograf
Outcome : Meningkatnya Sarana Peralatan Komputer
Penyediaan Peralatan
Input :
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Rp
1.393.000,-
1.200.000,-
86,15%
Jumlah
12 Tabung
12 Tabung
100%
Jumlah
12 Tabung
12 Tabung
100%
Rp
3.000.000,-
2.960.000,-
98,67%
Rumah Tangga
Dana
TARGET
Output : Tersedianya gas LPG
Outcome : Meningkatnya Sarana Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
Input : Dana
Output :
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Jumlah
360 Exmplar
360 Exmplar
100%
Jumlah
360 Exmplar
360 Exmplar
100%
Rp
16.000.000,-
14.929.000,-
93,31%
Jumlah
725 orang
620 orang
85,52%
Jumlah Bahan Bacaan
TARGET
Outcome : Meningkatkan Sarana informasi pegawai
Penyediaan Makanan dan Minuman
Input : Dana
Output : Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Jumlah
725 orang
620 orang
85,52%
Rp
70.000.000,-
69.313.500,-
99,02%
Jumlah
55 kali
50 kali
90,91%
Jumlah
55 kali
50 kali
90,91%
TARGET
Outcome : Meningkatnya Kelancaran rapat dan pertemuan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Input : Dana
Output : Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah
Outcome : Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Dinas
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Rp
4.000.000,-
2.192.300,-
54,81%
Jumlah
15 kali
8 kali
53,33%
Jumlah
15 kali
8 kali
53,33%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
TARGET
Input : Dana
Output : Jumlah Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah
Outcome : Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Dinas
Penyedia Jasa Tenaga Kerja
Input :
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Rp
42.939.000,-
42.939.000,-
100%
Jumlah
39 Orang/kali
39 Orang/kali
100%
Jumlah
39 Orang/kali
39 Orang/kali
100%
Rp
8.000.000,-
7.737.500,-
96,72%
Non Pegawai
Dana
TARGET
Output : Jumlah Tenaga Non Pegawai
Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Kantor
Penataan Arsip Kantor
Input : Dana
Output :
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Jumlah
12 Bulan
12 Bulan
100%
Jumlah
12 Bulan
12 Bulan
100%
Rp
44.000.000,-
41.402.000,-
94,10%
Jumlah
10 unit
10 unit
100%
Tersedianya Data Kepegawaian
TARGET
Outcome : Meningkatnya tertib administrasi Kepegawaian
2
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Input : Dana
Output : Tersedianya AC, Kursi kerja
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Jumlah
10 unit
10 unit
100%
Rp
107.800.000,-
104.245.500,-
96,70%
Jumlah
22 unit
22 unit
100%
Jumlah
22 unit
22 unit
100%
TARGET
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Input : Dana
Output : Tersedianya Laptop, PC, Printer, UPS, kamera
Outcome : Meningkatnya Kelancaran Penyelesaian Tugas
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Rp
25.300.000-
22.122.500,-
87,44%
Jumlah
16 unit
16 unit
100%
Jumlah
16 unit
16 unit
100%
Pengadaan Mebelair
TARGET
Input : Dana
Output : Tersedianya almari arsip, meja kerja, rak arsip, dan kursi staf
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana kantor
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Rp
98.000.000-
97.974.900,-
96,70%
Jumlah
11 ruang
11 ruang
100%
Jumlah
11 ruang
11 ruang
100%
Rp
73.000.000,-
72.020.527,-
98,66%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
TARGET
Input : Dana
Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Outcome : Meningkatnya kenyamanan Kerja
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Input : Dana
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Jumlah
12 Unit
12 Unit
100%
Jumlah
12 Unit
12 Unit
100%
Rp
4.500.000,-
4.200.000,-
93,33%
Jumlah
310 Unit
310 Unit
100%
TARGET
Output :
Outcome : Meningkatnya Kondisi dan Daya Guna Kendaraan Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung Kantor
Input : Dana
Output : Terselesaikannya Perawatan Perlengkapan
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Jumlah
310 Unit
310 Unit
100%
Rp
35.000.000,-
34.415.000,-
98,33%
Jumlah
70 Unit
70 Unit
100%
TARGET
Kantor
Outcome : Meningkatnya Sarana peralatan gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung Kantor
Input : Dana
Output : Terselesaikannya Perawatan Peralatan Kantor
Outcome :
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Jumlah
70 Unit
70 Unit
100%
Rp
3.500.000,-
3.302.500,-
94,36%
Jumlah
25 Unit
25 Unit
100%
Jumlah
25 Unit
25 Unit
100%
Meningkatnya Sarana peralatan gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
TARGET
Input : Dana
Output : Terselesaikannya Pemeliharaan Meja, Kursi, Meja Kursi Tamu
Outcome : Meningkatnya Kondisi dan Daya Guna Meubelair
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Rp
4.000.000,-
3.604.000-
90,10%
Jumlah
5 lokasi
5 lokasi
100%
Jumlah
5 lokasi
5 lokasi
100%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar / Taman
TARGET
Input : Dana
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala taman kantor
Outcome : Meningkatnya Kenyamanan dan Keindahan ruang kerja
Perbaikan instalasi dan
Input :
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Rp
21.600.000,-
18.955.000-
87,75%
Jumlah
1 set
1 set
100%
Jumlah
1 set
1 set
100%
Rp
49.564.000,-
48.178.700,-
97,21%
Jumlah
35 Orang
39 Orang
105,71%
penambahan jaringan
Dana
TARGET
Output : Tersedianya jaringan komunikasi secara parallel
Outcome : Meningkatnya kelancaran komunikasi
4
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Input : Bimbingan Teknis Kursus singkat/pelatihan Dana /sosialisasi/bimte k Output : Jumlah Peserta Bimtek
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur
Jumlah
35 Orang
39 Orang
105,71%
Rp
43.000.000,-
41.121.000,-
95,63%
Jumlah
125 Orang
125 Orang
100%
TARGET
Outcome :
Penyelenggaraa Input : n Rapat Dana Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian Output : Jumlah Peserta Rakor
Outcome :
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Jumlah
125 Orang
125 Orang
100%
Rp
70.000.000,-
66.619.200,-
95,17%
Jumlah
55 Orang
51 Orang
92,73%
Jumlah
55 Orang
51 Orang
92,73%
Meningkatnya kelancaran koordinasi masalah kepegawaian di SKPD
Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Kepegawaian
TARGET
Input : Dana
Output : Jumlah Peserta
Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur
9
KEGIATAN NO
PROGRAM
1
2
5
Program Peningkatan Pengembanga n Sistem pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Rp
6.000.000,-
5.169.500,-
86,16%
Jumlah
1 set
1 set
100%
Jumlah
1 set
1 set
100%
Penyusunan Laporan keuangan Semesteran
TARGET
Input : Dana
Output : Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan Semesteran
Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan
Penyusunan Pelaporan
Input :
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Rp
7.000.000,-
5.145.000,-
73,50%
Jumlah
1 set
1 set
100%
Jumlah
1 set
1 set
100%
5.725.000,-
81,79%
keuangan Akhir Tahun
Dana
TARGET
Output : Terselesaikanya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan RENJA SKPD
Input : Dana
Rp
7.000.000,-
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
10 buku
10 buku
100%
10 buku
10 buku
100%
6.305.000,-
63,05%
14 buku
80%
TARGET
Output : Terselesaikanya RENJA SKPD
Jumlah
Outcome : Meningkatnya kualitas Perencanaan SKPD Jumlah
Penyusunan Rencana Strategis
Input : Dana
Rp
10.000.000,-
Output : Jumlah buku kajian teknokratik Renstra SKPD
Outcome :
Jumlah
18 buku
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
Jumlah
18 buku
14 buku
Rp
15.000.000,-
14.903.000,-
99,35%
Jumlah
12 Bulan
12 Bulan
100%
Jumlah
12 Bulan
12 Bulan
100%
Meningkatnya kualitas Perencanaan SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
TARGET 8
80%
Input : Dana
Output : Terselesaikanya Dokumen Pelaporan Keuangan Bulanan
Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Bulanan
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Rp
24.000.000,-
23.412.100,-
97,55%
Jumlah
12 Bulan
12 Bulan
100%
Jumlah
12 Bulan
12 Bulan
100%
Input : Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Dana Penatausahaan Keuangan Output : Terselesaikanya Dokumen Perencanaan dan Administrasi Keuangan
TARGET
Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi Perencanaan dan Administrasi keuangan
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Rp
7.000.000,-
6.086.000,-
86,94%
Jumlah
10 buku
10 buku
100%
Jumlah
10 buku
10 buku
100%
Rp
25.000.000,-
23.532.000,-
94,13%
Penyusunan LKjIP
TARGET
Input : Dana
Output : Terselesaikanya LKj IP
Outcome : Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Input : Dana
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE PENCAPAIAN KET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
3
4
5
6
7
8
Jumlah
4 jenis
4 jenis
100%
Jumlah
4 jenis
4 jenis
100%
TARGET
Output : Jenis Dokumen Perencanaan (RKA, DPA, DPPA, dan PPAS)
Outcome : Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan
Wonogiri,
Februari 2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
9
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Rp
89.880.000,-
84.668.300,-
94,20%
Jumlah
21 Orang
18 Orang
85,71%
Jumlah
21 Orang
18 Orang
85,71%
Rp
450.000.000,-
435.961.613,-
96,88%
Jumlah
75 Orang
158 Orang
210,67%
Jumlah
75 Orang
158 Orang
210,67%
Rp
273.000.000,-
205.557.290,-
75,30%
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
TARGET
PROGRAM URUSAN 1
Peningkatan Bantuan Pendidikan Input : Kapasitas Sumber Mahasiswa Tugas Dana Daya Aparatur Belajar / Beasiswa Output : Jumlah PNS yang Mendapatkan Beasiswa Outcome : Meningkatnya SDM Aparatur Pengiriman Peserta Input : Diklat Teknis dan Dana Sejenisnya Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur Pengiriman Peserta Input : Diklat Fungsional Dana dan Sejenisnya
KET
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Jumlah
25 Orang
39 Orang
156%
Jumlah
25 Orang
39 Orang
156%
Rp
12.500.000,-
1.989.500,-
15,92%
Jumlah
50 Orang
- Orang
0%
Jumlah
50 Orang
Rp
5.000.000,-
2.050.000,-
41%
Jumlah
8 Orang
8 Orang
100%
Jumlah
8 Orang
8 Orang
100%
Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kualitas dan kompetensi Aparatur Fasilitasi Seleksi Penerimaan Capra IPDN
Input : Dana Output : Jumlah Pendaftar Capra IPDN Outcome : Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN
Input : Seleksi dan Penetapan PNS Dana untuk Tugas Belajar Output : Jumlah PNS yang Mengikuti Seleksi Tugas Belajar Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
-
Orang
KET
TARGET
0%
9
KEGIATAN NO
1
2
PROGRAM
2
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Rp
60.000.000,-
19.284.449,-
32,14%
Output : Jumlah pelamar CPNS sesuai kompetensi
Jumlah
1.000 Orang
-
Orang
0%
Outcome : Meningkatnya Kuantitas SDM PNS
Jumlah
1.000 Orang
-
Orang
0%
Rp
31.000.000,-
29.446.768,-
94,99%
Jumlah
188 Orang
188 Orang
100%
Jumlah
188 Orang
188 Orang
100%
Rp
17.500.000,-
15.769.771,-
90,11%
Jumlah
178 SKPD
178 SKPD
100%
Seleksi Penerimaan Input : CPNS Dana
Input : Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Dana Formasi PNS Output : Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Outcome : Meningkatnya Pengetahuan Kepegawaian Penyusunan Formasi PNS
Input : Dana Output : Jumlah SKPD yang
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
KET
TARGET 9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Jumlah
178 SKPD
178 SKPD
100%
Rp
120.000.000,-
105.268.550,-
87,72%
Jumlah
2.000 SK
1416 SK
70,80%
Jumlah
2.000 Orang
1416 Orang
70,80%
Rp
30.000.000,-
28.197.800,-
93,99%
Jumlah
300 SK
277 SK
92,33%
Orang
300 Orang
277 Orang
92,33%
2
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
TARGET
Tersusun Formasinya Outcome : Meningkatnya Data Base Formasi Pegawai
Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS
Input : Dana Output : Terselesaikanya SK KP PNS Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan dan Kinerja PNS
Penyelesaian SK Pensiun
Input : Dana Output : Terselesaikanya SK Pensiun Outcome : Meningkatnya Hak-hak Kepegawaian PNS
Proses
Input :
KET
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Rp
34.000.000,-
23.716.270,-
69,75%
Output : Terselesaikanya Penanganan Kasus-kasus Kepegawaian
Jumlah
22 Kasus
18 Kasus
81,82%
Outcome : Meningkatnya Penegakan Disiplin Pegawai
Jumlah
22 Kasus
18 Kasus
81,82%
Rp
873.531.000,-
793.176.850,-
90,80%
Jumlah
271 orang
270 orang
99,63%
Jumlah
271 orang
270 orang
99,63%
Rp
10.000.000,-
9.390.250,-
93,90%
Jumlah
200 Orang
236 Orang
118,00%
Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Formasi K2
Dana
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
Penyelesaian Ijin Belajar
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang Mendapatkan Ijin Belajar
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
KET
TARGET 9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Jumlah
200 Orang
236 Orang
118,00%
Rp
11.000.000,-
9.203.810-
83,67%
Jumlah
200 orang
210 Orang
105%
Jumlah
200 Orang
210 Orang
105%
Rp
7.000.000,-
6.317.300,-
90,25%
Jumlah
4 Paket
4 Paket
100%
Jumlah
4 Paket
4 Paket
100%
Outcome : Meningkatnya Profesionalitas SDM PNS Penerimaan Tanda Kehormatan
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang Mendapatkan Tanda Jasa Outcome : Meningkatnya Penghargaan Terhadap PNS
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
Input : Dana Output : Terwujudnya DUK PNS Outcome : Meningkatnya Keakuratan Data PNS Berdasarkan DUK
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
KET
TARGET 9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Rp
7.000.000,-
6.734.500,-
96,21%
Jumlah
10 Buku
10 Buku
100%
Jumlah
10 Buku
10 Buku
100%
Rp
8.000.000,-
7.894.400,-
98,68%
Jumlah
13.500 File
26.164 File
193,81%
Jumlah
13.500 File
26.164 File
193,81%
Rp
8.000.000,-
6.460.800,-
80,76%
Jumlah
4 Kali
4 Kali
100%
Penyusunan Profil Pegawai
Input : Dana Output : Jumlah Buku Profil Pegawai Outcome : Meningkatnya Informasi Kepegawaian dari Berbagai Jenis Komposisi
Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil
Input : Dana Output : Jumlah File Pegawai yang Terkelola Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi dan Dokumentasi Kepegawaian
Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai
Input : Dana Output : Terwujudnya Laporan Mekanisme Peremajaan
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
KET
TARGET 9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Jumlah
4 Kali
4 Kali
100%
Rp
18.500.000,-
18.125.350,-
97,97%
Jumlah
4 Kali
4 Kali
100%
Jumlah
4 Kali
4 Kali
100%
Rp
60.000.000,-
95.973.400,-
91,40%
Jumlah
150 Orang
162 Orang
108,00%
Jumlah
150 Orang
162 Orang
108,00%
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
TARGET
Data Outcome : Meningkatnya Validitas Data Pegawai Penyusunan Bezzeting Pegawai
Input : Dana Output : Terwujudnya Bezzeting Pegawai Outcome : Meningkatnya Informasi Kepegawaian dari Berbagai Jenis Komposisi
Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI)
Input : Dana Output : Jumlah PNS Yang Mengikuti UKPPI Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan dan Profesionalisme PNS
Penyelesaian
Input :
KET
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Rp
7.500.000,-
6.278.650,-
83,72%
Jumlah
250 Orang
31 Orang
12,40%
Jumlah
250 Orang
31 Orang
12,40%
Rp
7.500.000,-
5.878.000,-
78,37%
Jumlah
150 Orang
219 Orang
146,00%
Jumlah
150 Orang
219 Orang
146,00%
Rp
12.000.000,-
11.124.100,-
92,70%
Jumlah
875 PegawaI
1144 Pegawai
130,74%
Administrasi Penyesuaian Masa Kerja
Dana Output : Terselesaikanya Nota Pertimbangan teknis PMK Outcome : Meningkatkan Kesejahteraan dan Kinerja PNS
Fasilitasi Ijin penggunaan Gelar Akademis
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang Mendapatkan Ijin Penggunaan Gelar Outcome : Meningkatnya Hak dan Profesionalisme PNS
Pembuatan File Kepegawaian Elektronik
Input : Dana Output : TerwujudnyaFile Kepegawaian Elektronik
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
KET
TARGET 9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian
Jumlah
875 Pegawai
1144 Pegawai
130,74%
Rp
60.000.000,-
50.843.050,-
84,74%
Output : Terselesaikanya SK Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional
Jumlah
1.450 SK
1.038 SK
71,59%
Outcome : Meningkatnya Hak-Hak Sesuai Jabatan Fungsional
Jumlah
1.450 SK
1.038 SK
71,59%
Rp
100.000.000,-
70.449.650,-
70,45%
Jumlah
300 Orang
173 Orang
57,67%
Jabatan
300 Jabatan
173 Jabatan
57,67%
Penetapan PNS Dalam Jabatan Fungsional
Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural / Kepala Sekolah
Input : Dana
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang Dilantik Outcome : Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
Pelaksanaan Ujian
Input :
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
KET
TARGET 9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
Dinas
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Rp
10.000.000,-
4.496.600,-
94,97%
Output : Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas
Jumlah
35 Orang
35 Orang
100%
Outcome : Meningkatnya Profesionalitas SDM PNS
Jumlah
35 Orang
35 Orang
100%
Rp
7.500.000,-
0
0%
Jumlah
271 SK
-
0%
Orang
271 Orang
-
0%
Rp
33.750.000,-
32.952.910,-
97,64%
Jumlah
20 Kali
24 Kali
120%
Dana
Input : Penyelesaian SK Pengangkatan Dana CPNS Menjadi PNS Output : Terselesaikanya SK Pengangkatan PNS Outcome : Meningkatnya Hak-Hak PNS
Input : Pelaksanaan Operasi Razia PNS Dana Output : Terselesaikannya Operasi razia PNS
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
KET
TARGET 9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
SKPD
55 SKPD
55 SKPD
100%
Rp
50.000.000,-
48.376.150,-
96,75%
180 Orang
180 Orang
100%
Jumlah
1 Paket
1 Paket
100%
Rp
50.000.000,-
8.250.770,-
82,51%
Output : Terwujudnya Laporan LHKPN
Jumlah
155 Wajib Lapor
198 Wajib Lapor
127,74%
Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi Pejabat
155 Wajib Lapor
198 Wajib Lapor
127,74%
Jumlah
Outcome : Meningkatnya Disiplin PNS
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Outcome : Meningkatnya Pengetahuan PNS tentang Peraturan Kepegawaian
Pengelolaan LHKPN
Input : Dana
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
KET
TARGET
Jumlah
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Rp
10.000.000,-
8.290.050,-
82,90%
Output : Jumlah Pembaharuan Daftar Keluarga yang Terselesaikan
Jumlah
500 Orang
353 Orang
70,60%
Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai
Jumlah
500 Orang
353 Orang
70,60%
Rp
15.000.000,-
9.522.250,-
63,48%
Jumlah
300 Buah
363 Buah
121,00%
Jumlah
300 Buah
363 Buah
121,00%
Rp
25.000.000,-
17.589.150,-
70,36%
Jumlah
22 orang
21 orang
95,45%
Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS
Input : Dana
Input : Penyelesaian Usulan Dana Karis/Karsu/Karpeg Output : Jumlah Karis/Karsu/Karpeg yang Terselesaikan Outcome : Meningkatnya Kelengkapan Administrasi Kepegawaian Pembinaan Perkawinan dan Perceraian PNS
Input : Dana Output : Terselesaikanya Pembinaan PNS yang Akan Bercerai
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
KET
TARGET 9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Jumlah
22 Kali
21 Kali
95,45%
Rp
15.000.000,-
7.856.175,-
52,37%
Jumlah
4 Orang
4 Orang
100%
Jumlah
4 Orang
4 Orang
100%
Rp
30.000.000,-
27.118.500,-
90,40%
Output : Terwujudnya Administrasi Kepeg. dan Adm. Keuangan
Jumlah
12 bulan
12 bulan
100%
Outcome : Meningkatnya Adm. Kepeg.dan Kelancaran Pengelolaan Anggaran
Jumlah
12 bulan
12 bulan
100%
Outcome : Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga PNS
Uji Kesehatan PNS
Input : Dana Output : Jumlah PNS Yang Di Uji Kesehatanya Outcome : Meningkatnya PNS yang Sehat Jasmani dan Rohani
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah dan Pengelolaan Anggaran
Input : Dana
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
KET
TARGET 9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Rp
45.000.000,-
39.445.100,-
87,66%
Jumlah
600 Buku
600 Buku
100%
Jumlah
600 Buku
600 Buku
100%
Rp
10.000.000,-
7.580.900,-
75,81%
Jumlah
22 Orang
22 Orang
100%
Jumlah
22 Orang
22 Orang
100%
Rp
400.000.000,-
337.818.100,-
84,45%
Jumlah
14 orang
13 orang
92,86%
Penerbitan Buletin Kepegawaian
Input : Dana Output : Terselesaikanya Buku Data nformasi Kepegawaian Outcome : Meningkatnya Data Informasi Kepegawaian
Fasilitasi Bimbingan Input : dan Konseling bagi Dana PNS Output : Jumlah PNS yang Melakukan Bimbingan Konseling Outcome : Meningkatnya PNS yang Cakap dalam Tugas Pengiriman Peserta Input : Diklat PIM Tk. II,III Dana Output : Jumlah PNS Yang Dikirim untuk Mengikuti Diklatpim
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
KET
TARGET 9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Jumlah
14 Orang
13 orang
92,86%
Rp
100.000.000,-
93.301.133,-
93,30%
Jumlah
55 SKPD
55 SKPD
100%
Jumlah
55 SKPD
55 SKPD
100%
Rp
8.000.000,-
3.667.750,-
45,85%
Jumlah
150 Kartu
116 Kartu
77,33%
Jumlah
150 Orang
116 Orang
77,33%
Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian
Input : Dana Output : Terselesaikannya Penerapan SAPK, Pemeliharaan SIMPEG dan Pengelolaan Website BKD Outcome : Meningkatnya pelayanan dan informasi kepeg.
Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen
Input : Dana Output : Terselesaikannya Kartu Peserta Taspen Outcome : Meningkatnya Kelengkapan Kartu Peserta Taspen
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
KET
TARGET 9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Rp
20.000.000,-
6.176.700,-
30,88%
Jumlah
305 kartu
408 kartu
133,77%
Jumlah
305 kartu
408 kartu
133,77%
Rp
45.000.000,-
42.303.200,-
94,01%
Jumlah
160 Orang
160 Orang
100%
Jumlah
160 Orang
160 Orang
100%
Rp
570.000.000,-
529.245.365,-
92,85%
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
Fasilitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik
Input : Dana Output : Terselesaikannya Kartu PNS Elektronik Outcome : Meningkatnya Kelengkapan KPE
Penyelenggaraan Bimtek Penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek PAK Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
Input : Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV Dana Output : Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
KET
TARGET 9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
Rp
6.000.000,-
4.490.550,-
74,84%
Output : Terselesaikannya Cuti Pegawai
Jumlah
380 Orang
172 Orang
45,26%
Outcome : Terwujudnya Kesejahteraan Pegawai
Jumlah
380 Orang
172 Orang
45,26%
Rp
63.000.000,-
61.623.325,-
97,81%
Jumlah
300 Orang
300 Orang
100 %
Jumlah
300 Orang
300 Orang
100%
Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur Penyelesaian Cuti PNS dan CPNS
Bimtek Penilaian Prestasi Kerja
Input : Dana
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti bintek Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
KET
TARGET 9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Rp
202.660.000,-
195.425.000,-
96,43%
Jumlah
34 Orang
34 Orang
100 %
Jumlah
34 Orang
34 Orang
100%
Rp
20.00.000,-
12.202.250,-
61,01%
Jumlah
45 SK
45 SK
100 %
Jumlah
45 Orang
45 Orang
100%
Rp
7.500.000,-
7.232.700,-
96,44%
Jumlah
5000 dokumen
3675 dokumen
73,50%
Pengiriman Peserta Input : Diklat Prajabatan Dana Golongan II dan III Output : Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur Input : Penyelesaian Administrasi Pindah Dana Wilayah Kerja Output : (PWK) PNS Jumlah SK Penetapan Pindah Wilayah Kerja PNS Outcome : Meningkatnya kesejahteraan dan kinerja PNS Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS
Input : Dana Output : Jumlah Penilaian Prestasi Kerja yang terselesaikan
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
KET
TARGET 9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Jumlah
5000 Orang
3675 Orang
73,50%
Rp
7.500.000,-
7.232.700,-
83,36%
Jumlah
150 surat
147 surat
98,00%
Jumlah
150 Orang
147 Orang
98,00%
Rp
326.570.000,-
292.101.500,-
89,45%
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
Outcome : Terwujudnya administrasi penilaian prestasi kerja PNS Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala
Input : Dana Output : Terselesaikannya Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
Diklat Teknis Aparat Input : Pemungut PBB Dana Pedesaan dan Output : Perkotaan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
KET
TARGET 9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Rp
136.000.000,-
128.852.650,-
94,74%
Jumlah
40 Orang
40 Orang
100%
Jumlah
40 Orang
40 Orang
100%
Rp
327.000.000,-
306.977.872,-
93,88%
Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
Jumlah
25 Orang
25 Orang
100%
Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
Jumlah
25 Orang
25 Orang
100%
Rp
100.000.000,-
86.474.050,-
86,47%
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
Diklat Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Input : Dana
Input : Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Dana Kepala Sekolah Output : Jumlah PNS yang
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
KET
TARGET 9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
Rp
100.000.000,-
86.835.875,-
86,84%
Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
Rp
95.000.000,-
87.251.750,-
91,84%
Jumlah
50 Orang
50 Orang
100%
Jumlah
50 Orang
50 Orang
100%
CAPAIAN ( TARGET )
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
TARGET
mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS Penyelenggaraan Diklat Teknis Kepala Sekolah
Penyelenggaraan Diklat/ Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa
Input : Dana
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
KET
9
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
PROSENTASE RENCANA TINGKAT
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4
5
6
7
8
Rp
30.000.000,-
26.613.500,-
88,71%
Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
Jumlah
30 Orang
30 Orang
100%
Pendampingan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual
Input : Dana
CAPAIAN ( TARGET )
Wonogiri,
REALISASI
PENCAPAIAN
URAIAN
KET
TARGET
Februari 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
9
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. WONOGIRI SASARAN NO
1 1.
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3
Meningkatnya SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat struktural
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4 54 orang
PROGRAM
5 Pembinaan dan pengembangan aparatur
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
6
7
8
Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk. II,III
Input : Dana Output : Jumlah PNS Yang Dikirim untuk Mengikuti Diklatpim Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur
Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
305 orang
Pembinaan dan pengembangan
Penyelenggaraan Diklat Prajabatan
Input : Dana
Rp.
Orang
Orang
Rp.
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 9
400.000.000,-
14
14
570.000.000,-
Orang
30
Orang
30
Rp.
873.531.000,-
KET
10
SASARAN NO
1
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4
prajabatan
PROGRAM
5 aparatur
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
6
7
8
Formasi K2
Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Golongan II dan III
Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional
268 orang
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pengiriman diklat teknis dan sejenisnya
Input : Dana
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 9
Orang
271
Orang
271
Rp.
202.660.000,-
Output : Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat
Orang
34
Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur
Orang
34
Input : Dana
Rp.
450.000.000,-
Out Put : Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
75
Outcome : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
Orang
75
KET
10
SASARAN NO
1
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4
PROGRAM
5
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
6
7
8
Pengiriman diklat fungsional dan sejenisnya
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah
Input : Dana
273.000.000,-
Out Put : Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
25
Outcome : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
Orang
25
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS
Diklat Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Rp.
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 9
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
Rp
136.000.000,-
Jumlah
40
Jumlah
40
Rp
327.000.000,-
Jumlah
25
KET
10
SASARAN NO
1
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4
PROGRAM
5
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
6
7
8
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 9
Jumlah
25
Rp
100.000.000,-
Jumlah
30
Jumlah
30
Rp
100.000.000,-
Jumlah
30
Jumlah
30
Outcome : Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan Jabatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah
Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan Jabatan
Penyelenggaraan Diklat Teknis Kepala Sekolah
Input : Dana Output : Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Outcome : Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan Jabatan
KET
10
SASARAN NO
1
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4
PROGRAM
5
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
6
7
8
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 9
Rp
95.000.000,-
Jumlah
50
Jumlah
50
Rp
30.000.000,-
Jumlah
30
Jumlah
30
Penyelenggaraan Diklat / Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa
Input : Dana Output : Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Outcome : Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan Jabatan
Pendampingan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual
Input : Dana Output : Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Outcome : Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan Jabatan
2
Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian
Tersusunnya formasi di masing-masing unit kerja
178 SKPD
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Penyusunan formasi PNS
Input : Dana
Rp.
17.500.000,-
Out Put : Jumlah SKPD yang tersusun formasinya
SKPD
178
Outcome :
SKPD
178
KET
10
SASARAN NO
1
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4
PROGRAM
5
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
6
7
8
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 9
Rp
31.000.000,-
Jumlah
188
Jumlah
188
Meningkatnya data base formasi pegawai
Jumlah PNS yang mengikuti bintek
188 Orang
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Formasi PNS
Input : Dana Output : Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Outcome : Meningkatnya Pengetahuan Kepegawaian
3
Terwujudnya system manajemen informasi kepegawaian yang mampu mendukung pengambilan keputusan
Terkelolanya file pegawai secara baik
13.500 file
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Pengelolaan file pegawai
Input : Dana Out Put : Jumlah file pegawai yang terkelola Outcome : Meningkatnya tertib administrasi dan dokumentasi kepegawaian
Rp.
8.000.000
File
13.500
File
13.500
KET
10
SASARAN NO
1
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3
Tersedianya sistem informasi kepegawaian
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4
55 SKPD
PROGRAM
5
Pembinaan dan pengembangan aparatur
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
6
7
8
Sistem informasi dan pelayanan kepegawaian
Input : Dana Out Put : Terselesaikannya penerapan SAPK,Pemeliharaan SIMPEG dan pengelolaan Website Outcome : Meningkatnya pelayanan dan informasi kepegawaian
Bertambahnya file kepegawaian elektronik
875 PNS
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Pembuatan file kepegawaian elektronik
Input : Dana Out Put : Terwujudnya file kepegawaian elektronik Outcome : Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian
Tersusunnya profil pegawai
10 buku
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Penyusunan profil pegawai
Input : Dana Out Put : Jumlah buku profil pegawai
Rp.
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 9
100.000.000
SKPD
55
SKPD
55
Rp.
12.000.000
PNS
875
PNS
875
Rp.
7.000.000
buku
10
KET
10
SASARAN NO
1
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4
PROGRAM
5
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
6
7
8
Outcome : Meningkatnya informasi kepegawaian dari berbagai jenis komposisi 4
Mengembangkan pola karier jabatan
Terlaksananya pelantikan pejabat struktural / kepala sekolah
300 orang
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Pelaksanaan pelantikan pejabat struktural / kepala sekolah
1.450 PNS
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Penetapan PNS dalam jabatan fungsonal
10
Input : Dana
Rp.
Out Put : Jumlah PNS yang dilantik
Orang
300
jabatan
300
Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan SKPD
Terfasilitasinya penempatan PNS dalam jabatan fungsional
buku
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 9
Input : Dana Out Put : Terselesaikannya SK penetapan PNS dalam jabatan fungsional Outcome : Meningkatnya hak-hak pegawai sesuai jabatan fungsional
100.000.000
Rp.
60.000.000
SK
1.450
PNS
1.450
KET
10
SASARAN NO
1
5
6
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3
Meningkatnya kesesuaian kompetensi jabatan yang dilamar dengan jumlah formasi Calon Pegawai Negeri Sipil
Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin PNS dan penyalah gunaan kewenangan
Jumlah pelamar CPNS sesuai kompetensi
Meningkatnya kegiatan penegakan disiplin pegawai melalui operasi razia
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4
30 pelamar
20 kali
PROGRAM
5
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Pembinaan dan pengembangan aparatur
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
6
7
8
Seleksi Penerimaan CPNS
Pelaksanaan operasi razia PNS
Input : Dana
22 kasus
Pembinaan dan pengembangan aparatur
orang
1.000
Outcome : Meningkatnya Kuantitas SDM PNS
orang
1.000
Input : Dana Out Put : Jumlah pelaksanaan operasi razia PNS
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
60.000.000
Out Put : Jumlah pelamar CPNS yang memenuhi formasi
Outcome : Meningkatnya disiplin PNS
Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani
Rp.
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 9
Input : Dana Out Put : Terselesaikannya penanganan kasus-kasus
Rp.
33.750.000
Kali
20
kali
20
Rp.
34.000.000
Kasus
22
KET
10
SASARAN NO
1
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4
PROGRAM
5
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
6
7
8
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 9
kepegawaian Outcome : Meningkatnya penegakan disiplin PNS
7
8
Menurunnya jumlah PNS yang tidak dapat menjalankan tugas karena kesehatan jasmani dan rohani
Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak, kewajiban dan disiplin PNS
Jumlah PNS yang menjalani tes kesehatan
Jumlah PNS yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundangundangan kepegawaian
4 orang
180 PNS
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Uji kesehatan PNS
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
Input : Dana
kasus
Rp.
22
15.000.000
Out Put : Jumlah PNS yang diuji kesehatannya
orang
4
Outcome : Meningkatnya PNS yang sehat jasmani dan rohani
orang
4
Input : Dana Out Put : Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Outcome : Meningkatnya pengetahuan PNS terhadap peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian
Rp.
50.000.000
PNS
180
PNS
180
KET
10
SASARAN NO
1
9
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3
Meningkatnya fasiltasi peningkatan kesjahteraan PNS
Jumlah PNS yang menerima penghargaan / tanda jasa
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4
200 orang
PROGRAM
5
Pembinaan dan pengembangan aparatur
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
6
7
8
Penerimaan tanda jasa
Input : Dana Out Put : Jumlah PNS yang mendapatkan tanda jasa Outcome : Meningkatnya penghargaan terhadap PNS
10
11
Tersedianya klinik konseling / psikologi untuk PNS
Meningkatnya jumlah PNS yang terfasilitasi dalam status kedudukan hukum dan hak – hak kepegawaiannya
Jumlah PNS yang memanfaatkan bimbingan / konseling psikologi
Jumlah PNS yang memiliki Taspen, Karis,Karsu dan Karpeg
22 orang
450 kartu
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Fasilitasi bimbingan dan konseling bagi PNS
Penyelesaian usulan karis/karsu/karpeg
Input : Dana
Rp.
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 9
11.000.000
Orang
200
Orang
200
Rp.
10.000.000
Out Put : Jumlah PNS yang melakukan bimbingan konseling
orang
22
Outcome : Meningkatnya PNS yang cakap dalam tugas
orang
22
Input : Dana Out Put : Jumlah karis/karsu/karpeg yang terselesaikan Outcome :
Rp.
kartu
15.000.000
300
KET
10
SASARAN NO
1
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4
PROGRAM
5
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
6
7
8
Meningkatnya kelengkapan administrasi kepegawaian
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Terfasilitasinya Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik
Terselesaikannya SK kenaikan pangkat tepat waktu
305 kartu
2.000 SK
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Fasilitasi usulan kartu peserta taspen
Fasilitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik
Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat
Input : Dana
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 9
PNS
300
Rp.
8.000.000
Out Put : Terselesaikannya kartu peserta taspen
Lembar
150
Outcome : Meningkatnya kelengkapan administrasi kepegawaian
PNS
150
Rp.
20.000.000
Input : Dana Out Put : Jumlah PNS yang mendapatkan KPE
orang
305
Outcome : Meningkatnya Administrasi PNS
kartu
305
Input : Dana
Rp.
120.000.000
KET
10
SASARAN NO
1
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4
PROGRAM
5
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
6
7
8
Out Put : Terselesaikannya SK Kenaikan pangkat PNS
SK
2.000
PNS
2.000
Rp.
30.000.000
Out Put : Terselesaikannya SK pensiun
SK
300
Outcome : Meningkatnya hak-hak kepegawaian PNS
PNS
300
Rp.
60.000.000
Outcome : Meningkatnya kesejahteraan dan kinerja PNS
Terfasilitasinya penyelesaian SK Pensiun
Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI
300 SK
150 orang
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Penyelesaian SK Pensiun
Pelaksanaan UKPPI
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 9
Input : Dana
Input : Dana Out Put : Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI
Orang
150
Outcome : Meningkatnya kesejahteraan dan profesionalisme PNS
Orang
150
KET
10
SASARAN NO
1
12
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian
Terfasilitasinya pelayanan administrasi kepegawaian melalui ijin belajar
Terfasilitasinya ijin penggunaan gelar akademik
Terfasilitasinya penyelesaian administrasi PMK
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4
200 orang
150 orang
250 orang
PROGRAM
5
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Pembinaan dan pengembangan aparatur
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
6
7
8
Penyelesaian Ijin Belajar
Fasilitasi ijin penggunaan gelar akademik
Penyelesaian administrasi penyesuaian masa kerja (PMK)
Input : Dana
Rp.
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 9
10.000.000
Out Put : Jumlah PNS yang mendapatkan ijin belajar
Orang
200
Outcome : Meningkatnya profesionalitas SDM PNS
Orang
200
Input : Dana Out Put : Jumlah PNS yang mendapatkan ijin penggunaan gelar
Rp.
7.500.000
Orang
150
Outcome : Meningkatnya hak dan profesionalisme PNS
Orang
150
Input : Dana
Rp.
7.500.000
SK
250
Out Put : Terselesaikannya nota pertimbangan teknis PMK
KET
10
SASARAN NO
1
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2
3
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4
PROGRAM
5
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
6
7
8
Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan dan kinerja PNS
Terselesaikannya administrasi pembaharuan daftar keluarga
500 orang
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Penyelesaian pembaharuan daftar keluarga
Input : Dana Out Put : Jumlah pembaharuan daftar keluarga yang terselesaikan Outcome : Meningkatnya kesejahteraan pegawai
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 9
PNS
250
Rp.
10.000.000
Orang
500
PNS
500
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
KET
10