Szent Pantaleon Kórház Kht.
2006 BESZÁMOLÓ
Tartalomjegyzék
A Gazdasági Társaság elsõ éve............................................................................1 Szakmai struktúra .............................................................................................5 Ágyszámok.........................................................................................................5 Járóbeteg-ellátás................................................................................................6 Ambuláns ellátás mutatószámai.........................................................................8 Morbiditási spektrum.......................................................................................10 Fekvõbeteg ellátás ............................................................................................11 SWOT ..............................................................................................................17 Halálozás .........................................................................................................18 Aktív osztályok.................................................................................................21 Belgyógyászat ..................................................................................................22 Sebészet...........................................................................................................24 Traumatológia..................................................................................................26 Szülészet-nõgyógyászat ....................................................................................27 Csecsemõ- és gyermekgyógyászat .....................................................................29 Fül-orr-gégészet ...............................................................................................30 Szemészet ........................................................................................................31 Neurológia .......................................................................................................32 Urológia ...........................................................................................................33 Intenzív osztály ................................................................................................34 Fertõzõ osztály .................................................................................................35 Psychiátria.......................................................................................................36 Krónikus osztályok...........................................................................................37 Mûtéti tevékenység...........................................................................................38
Gyógyszerfelhasználás......................................................................................39 Kórházhigiéne ..................................................................................................46 Ápolásszakma ..................................................................................................54 Kórházi szociális munka ..................................................................................61 Betegelégedettség .............................................................................................65 Tudományos munka ........................................................................................70 Emberi erõforrások ..........................................................................................72 Szakember-ellátottság, létszámadatok ..............................................................72 Személyi- és struktúraváltozások .....................................................................76 Kitüntetések, erkölcsi elismerések 2006-ban: ...................................................84 Képzés .............................................................................................................87 Infrastruktúra, mûszaki szolgálat.....................................................................94 Minõségbiztosítás.............................................................................................97 Kontrolling .......................................................................................................99 Gazdasági beszámoló .....................................................................................118 A társaság számviteli politikája ......................................................................120 A mérleg eszköz oldala ...................................................................................124 A mérleg forrásoldala .....................................................................................128 Passzív idõbeli elhatárolás..............................................................................132 A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezõségi helyzetének bemutatása ......137 A Szent Pantaleon Kórház Kht. rövid-, közép- és hosszú távú stratégiája ........142 A reformintézkedések hatása stratégiai elképzeléseinkre.................................143 Összefoglalás .................................................................................................152
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
1
A Gazdasági Társaság elsõ éve A 2006-os esztendõ intézményünk elsõ éve volt, melyben nem közintézményként, hanem közhasznú társaságként mûködött. Mint ilyen, akár hordozhatott volna kezdeti hibákat, nehézségeket is, különösen azért, mert az átalakulásról szóló döntés hosszú és nehéz folyamat volt és a kivitelezést igen rövid idõ alatt kellett (sikerült) megvalósítanunk. Számos aggodalom kísérte a folyamatot és sokak számára kérdéses volt, hogy a zavartalan mûködést, az új szervezeti formában meg tudjuk-e valósítani. Kell-e majd fizetni az ellátásért, megmaradnak-e az álláshelyek, sikerül-e szinten tartani, továbbfejleszteni kórházunkat. Örömmel állapíthatjuk meg - immár visszatekintve a 2006-os évre -, hogy ezek a félelmek nem igazolódtak, az átállás a betegek számára gyakorlatilag észrevétlenül megtörtént. A kórház életében jelentõs és egyben bonyolult feladat volt az átalakulás. Szükséges volt szabályzataink teljes felülvizsgálata, szerzõdéseink megújítása. Ezzel párhuzamosan saját struktúránkat is újragondoltuk és a folyamatosan változó körülményekhez igazítottuk stratégiánkat. Sajnos, úgy is fogalmazhatnánk, hogy túlélési stratégiánkat. 2006-ban ugyanis, az OEP finanszírozás terén a korábbinál is szigorúbb restrikciók léptek életbe. Megszûnt a degresszív finanszírozás, de nem úgy, ahogyan gondoltuk, azaz csak a degresszió szûnt volna meg, hanem ezzel szemben úgy, ahogyan senki nem várta. A TVK feletti rész finanszírozásának megszüntetése mellett jelentõsen csökkent maga a TVK is. A megadott TVK-n (az intézmények részére megállapított teljesítménylimit) felül végzett gyógyító munkáért egyáltalán nem fizet 2006 júliusától az Egészségbiztosító. Ez a változás megszüntette annak lehetõségét, hogy kórházunk teljes kapacitását kihasználhassa. Az elmúlt évek során beállt havi 2300 HBCS körüli teljesítményünket 1800 súlyszám körül határozták meg. Az 500 pontnyi különbség bevételünket - figyelembe véve a fogyatkozó esetszám eredményezte ellátási költségmérséklõdést -, mintegy 40 millió Ft-tal csökkentette havonta.
2
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Aktív fekvõbeteg ellátás teljesítménye (Ft) SZPK 360 000 000
340 000 000
320 000 000
Ft
300 000 000
280 000 000
260 000 000
240 000 000
220 000 000
degresszió nélküli összes
ténylegesen kifizetett
100%-on kifizetett
04. 01 04 . .02 04 . .03 04. . 04 04 . .05 04. . 06 04 . .07 04 . .08 04. . 09 04 . .10 04 . .11 04. . 12 05 . .01 05 . .02 05 . .03 05 . .04 05. . 05 05 . .06 05 . .07 05. . 08 05 . .09 05 . .10 05 . .11 05 . .12 06. . 01 06 . .02 06 . .03 06. . 04 06 . .05 06 . .06 06 . .07 06 . .08 06. . 09 06 . .10 06 . .11 06. . 12.
200 000 000
idõ
Teljesített és ténylegesen kifizetett finanszírozás különbsége Sárgával jelölve a bevételkiesés
Szeptember hónaptól kezdõdõen, ösztönzõ rendszerünk számára, csak a költségmegtakarításból származó premizálás lehetõsége maradt meg, de a szigorúan meghatározott keretek miatt ezzel nem tudtak élni osztályaink. A 2006 decemberétõl újra induló eladósodási spirál megállítására kevés lehetõségünk maradt. Az OEP által meghatározott teljesítménylimitet osztályaink akut igénybevételének számaihoz és a szakmák pénzügyi eredményességéhez igazítva határoztuk meg. Szigorítani kényszerültünk a területünkön kívülrõl hozzánk forduló betegek felvételét, hiszen erre csak akkor van lehetõség, ha a saját területünkrõl érkezõk gyógyítása felett az adott osztálynak maradt még HBCS kerete. Felülvizsgáltuk az anyag- és gyógyszerkereteket, a legnagyobb költségû szakmai protokollokat. Ismételten át gondoltuk szakmai struktúránkat. Az év második felében már körvonalazódott a kormány új egészségpolitikája, mely az aktív ágyszám csökkentését és a járóbeteg-ellátás elõtérbe helyezését állította középpontba. Ezt pályázat meghirdetésével is támogatni kívánták, ezért kórházunk is kidolgozta 75 aktív ágy leépítését, 25 ágy krónikusra konvertálását és új járóbeteg-centrum kialakítását tervbe vevõ pályázati anyagát. A minisztérium az ágyszám-csökkentést elfogadta és ennek eredményeként 99 millió Ft támogatásra tettünk szert. Az összeget folyó kiadásaink rendezésére használhattuk fel, azonban a tervezett járóbeteg-centrum kialakítására nem kaptunk támogatást.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
3
Az év szakmailag legjelentõsebb eredménye a Sürgõsségi osztály átadása és próbaüzemének megkezdése volt. Az SBO elengedhetetlen feltétele, egy területi centrumként mûködõ kórház mûködésének. Technikai felszereltsége, kiépítettsége teljes mértékben megfelel a szakmai elõírásoknak és a növekvõ igényeknek. Betegeink már a próbaüzem során nagy elégedettséggel vették birtokukba az új osztályt. A legfõbb nehézséget az osztály orvos létszámának kiállítása jelentette, mivel a speciális feladatokat ellátni képes szakorvosokat még kiemelt feltételekkel is nehéz találni. A sürgõsségi osztály kialakításával egyidejûleg építettük ki a kórház területén a digitális radiológiai rendszert. Ez a korszerû technika az informatikai hálózaton keresztül, valamennyi fekvõbeteg osztályon lehetõvé teszi a röntgenfelvételek megtekintését. A digitális képmanipuláció segíti a diagnosztikát, és az elektronikus tárolás az archiválás eddigi nehézkes módszerét tette múlt idõbe. Nem elhanyagolható szempont, hogy a filmköltségeknek, az elõhívó berendezések üzemeltetésének, a vegyszerek használatának megszüntetése havi több milliós megtakarítást eredményezett a kórháznak, nem beszélve a környezetszennyezés csökkentésérõl.
Fontos, kórházunk jövõjét is meghatározni képes döntésnek tartjuk a teljes körû minõségirányítási rendszer kialakításának megkezdését. Bízunk benne, hogy auditált kórházként jobb pozícióba tudunk majd kerülni a jövendõ kapacitás-lekötési szerzõdések megkötése során. A jövõben, auditálás nélkül nem lenne esélyünk külföldi vagy uniós állampolgárok térítés ellenében történõ ellátására. A tanúsítás elõkészítésére és a rendszer késõbbi irányítására agilis vezetõt neveztünk ki, a bevezetés támogatására pedig, szakértõ céget bíztunk meg. Ilyen komplex kórházi- és járóbeteg-ellátási standardokra alapuló, munkabiztonsági, valamint környezetvédelmi rendszert tartalmazó minõségügyi rendszert egy lépésben még egy magyarországi kórházban sem vezettek be. A szisztéma, a mûködés és a dokumentáció kialakítása az év folyamán megtörtént, a belsõ auditok 2007 elején lezajlottak, s reményeink szerint júniusban a külsõ audit is meg fog történni.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
4
A Közhasznú Társaság elsõ évére tehát, a bonyolult sokrétû feladatok elvégzése volt jellemzõ. Az elért sikerek azért különösen értékesek számunkra, mert a mûködési és gazdasági feltételek a vártnál jóval nehezebbnek bizonyultak. A közintézmény átalakításának a tulajdonos önkormányzat szempontjából egyik - talán legfontosabb célja valósult meg azzal, hogy a szakmai munka eredményessége nem változott, betegeink változatlan, sõt több területen javuló feltételek mellett vehették igénybe a kórház gyógyító szolgáltatásait. A finanszírozás okozta anyagi problémák és az ezzel óhatatlanul együtt járó, újrainduló eladósodás nem eredményezte a város költségvetésének veszélyeztetését. A magyarázatot a bevételi szempontból rendkívül sikeres elsõ félév és a végig takarékos gazdálkodás adja.
5
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Szakmai struktúra Ágyszámok
Belgyógyászat és társszakmák Kardiológia 070214001 Diabetológia 070213001 Gastroenterológia 070213101 Általános Belgyógyászat 070210102 Krónikus belgyógyászat Nephrológia 070213701 Haematológia 070212801 Belgyógyászat összesen Sebészet 070210201 Érsebészet 070213301 Sebészet összesen Traumatológia 070210301 Ortopédia 070211001 Szülészet-nõgyógyászat 070210401 Csecsemõ és Gyermekgyógyászat 070210501 Fül-Orr-Gégészet 070210601 Szemészet 070210701 Ideggyógyászat 070210901 Urológia 070211101 Intenzív ellátás 070211501 Fertõzõbeteg-ellátás 070211601 Pszichiátria 070211801 Sürgõsségi Osztály 070214601 Rehabilitáció*
40 12 21 58 0 12 12 155 58 10 68 52 5 70 43 32 27 52 26 14 30 50 12 60
Mozgásszervi Rehabilitáció 0702R2201 Elmegyógyászat rehabilitáció 0702R1800
Krónikus ellátás*
40 20
33 Krónikus belgyógyászat (fertõzõ)0702C0101
25
Krónikus belgyógyászat (általános) 0702C0102
0
Krónikus sebészet 0702C0202
3
Áplási osztály 07021A2301
Krónikus ideggyógyászat 0702C0901
Aktív ágyak száma Krónikus ágyak száma Rehabilitációs ágyak Ápolási ágyak ÖSSZESEN
5
45
636 33 100 45 814
6
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
2005-höz képest a Sürgõsségi Osztály 12 ágyas kapacitásának befogadása jelentette a legfontosabb változást. Nemcsak a belépõ többletágyak, hanem az akut betegellátás szervezésének új, korszerû megoldására is lehetõség nyílott. Talán még fontosabb, hogy kórházunk kiemelt besorolásának is alapvetõ kritériuma volt az SBO megléte.
Szakorvosi órák felsõ határa Szakrendelés
Szakorvosi órák felsõ határa Szakrendelés
10 ezer lakosra
Bõr-, és Nemibeteg szakrendelés
35
I. Bõr és nemibeteg szakrendelés 070220801
13
I. Bõr és Nemibeteg Gondozó 0702G0801
7
II. Bõr és Nemibeteg szakrendelés 070220802
0
II. Bõr és Nemibeteg Gondozó 0702G0802
Ideggyógyászat
Carotis UH 070220907 Ideggyógyászat ambulancia 070220902 Ideggyógyászat szakrendelés 070220901 Epilepszia 070220903 Fejfájás 070220904 Alvásdiagnosztika 070220905 Neuropathia 070220906 EEG 070225611 EMG 070225612 Idegsebészet 070223401
Ortopédia
Ortopéádia 07021001
15
60 0 20 15 5 2 2 4 10 2 7
20 20
MEP finanszírozott 2006. Február 1jétõl
MEP finanszírozott 2006. Február 1jétõl
Járóbeteg-ellátás
10 ezer lakosra
Csecsemõ és Gyermekosztály
Gyermekpsychiátria 070224101 Csecsemõ-gyermek ambulancia 070220501 Gyermek pulmonológia 07022G191 Gyermek kardiológia 07022G401 Gyermek neurológia 07022G094 Gyermek diabetes és obesitas 070220508 Neonatológia ambulancia 070223601
Fül-Orr-Gégészet
101 9 30 6 30 10 6 10
90
Fül-Orr-Gégészet ambulancia 070220602
30
Fül-Orr Gégészet audiológia 070225641
30
I. Fül-Orr Gégészet 070220601
30
Szemészet
90 Szemészet ambulancia 070220703
10
Szemészet II. 070220702
30
Szemészet I. 070220701
50
7
Szakorvosi órák felsõ határa
Szakorvosi órák felsõ határa Szakrendelés
Szakrendelés
10 ezer lakosra
10 ezer lakosra
Urológia
45
MEP finanszírozott 2006. Február 1jétõl
MEP finanszírozott 2006. Február 1jétõl
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Pszichiátria
96
Urológia ambulancia 070221102
15
Pszichiátria szakrendelés 070221801
Urológia szakrendelés 070221101
30
Pszichiátria ambulancia 070221802
20
48
Komplex pszichoterápiás szakrendelés 070221805
20
Onkológia szakrendelés 070221201
9
Ideggondozó 0702G0901
36
Onkológia szakrendelés 070221202
3
Pszichológus 070227100
100
Onkológia szakrendelés 070221203 Onkológia szûrés, gondozás 0702G1201
8 28
Onkológia
Reumatológia és Fiziotherápia
Reumatológia I. 070221401 Reumatológia II. 070221402 Fizió ésmozgásterápia 070225711 Hydroterápia, masszázs 070225732 Osteoeporosis szakrendelés 070223801 Gyógymasszázs 0702 2 7421
77 30 13 12 7 15 0
Addiktológia
20
56 Addiktológia 070224501
20
Addiktológiai gondozó 0702G4502
36
Tüdõgyógyászat
63
I.Tüdõgyógyászat 070221901
19
II.Tüdõgyógyászat 070221902
4
Allergológia 070222901
10
Tüdõgondozó 0702G1901
30
Laboratórium (véradó)
30
Általános laboratórium 070225011
15
Véradó 070225004
15
Vegyészmérnöki óra
76
Transzfúziológia Tranzfuziológia 070226111
9 9
Kórházunk 49 szakterületen 106 különbözõ szakrendelésen és ambulancián nyújt gyógyító szolgáltatást betegeinknek. Általánossá vált a vizsgálati idõpontok elõzetes egyeztetése, melyre akár telefonon is lehetõség van. Ennek eredményeképpen sikerült csökkenteni a várók zsúfoltságát, a betegek várakozási idejét. Kétségtelen ugyanakkor, hogy egyes szakrendeléseinken hosszúra nyúltak az elõjegyzési idõk. Ez több okra vezethetõ vissza: az OEP meghatározta az egy beteg ellátására fordított idõt 5 percben, azaz a szerzõdött óraszám egyben behatárolja az ellátható betegek számát még akkor is, ha az orvos akár túlmunkában képes lenne több beteget is megvizsgálni. Másik nyomós ok a járóbeteg volumenkorlát. A jelenlegi forgalom mellett is havonta 10-15 millió Ft bevételkiesésünk származik a TVK feletti ki nem fizetett pontokból. Ez volt az egyik célunk az aktív ágykapacitás járóbeteg-ellátási kapacitássá konvertálásával, melyet a minisztériumi pályázatban megjelöltünk.
8
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Járóbeteg ellátás teljesítménye (Ft) SZPK 80 000 000 70 000 000 60 000 000
Ft
50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000
degresszió nélküli összes
ténylegesen kifizetett
100%-on kifizetett
04. 01 . 04. 02 . 04 .03 . 04 .04 . 04 .05 . 04 .06 . 04. 07 . 04. 08 . 04. 09 . 04. 10 . 04. 11 . 04 .12 . 05 .01 . 05 .02 . 05 .03 . 05. 04 . 05. 05 . 05. 06 . 05. 07 . 05. 08 . 05 .09 . 05 .10 . 05 .11 . 05 .12 . 06. 01 . 06. 02 .
0
Idõ
Járóbeteg-ellátás teljesítménye és tényleges finanszírozása Sárgával jelölve a veszteség
A havi, átlag 47 ezer orvos-beteg találkozás súlyát növeli, hogy orvosaink döntõen osztályos munkájuk mellett látják el a szakrendeléseket. Ilyen óraszámot önálló szakrendelõ-intézetként 100 fõállású orvossal lehetne fenntartani. Ambuláns ellátás mutatószámai
Egy esetre jutó beavatkozás Egy esetre jutó pont Egy órára jutó eset Egy órára jutó beav. Egy órára jutó pont Egy órára jutó díj (Ft)
Szent Pantaleon Kórház
Fejér megye
Városi Országos Kórházak
5,96
5,02
4,48
4,67
1 409
1 361
1 180
1 375
5,86
5,49
5,51
4,50
34,9
27,5
24,7
21,0
8 253
7 466
6 500
6 191
8 687
8 733
7 948
7 401
9
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Megnevezés Fizio és Mozgásterápia Összesen I. Kardiológia Összesen Fül-orr-gége ambulancia Összesen Gyógytornász Összesen Traumatológia ambulancia Összesen Ideggyógyászat ambulancia Összesen Fül-orr-gégészet szakrend. Összesen Traumatológia Összesen I. Nõgyógyászat Összesen Diabetológia Összesen Rehabilitáció Összesen Hidroterápia-masszázs Összesen I. Szemészet Összesen Sebészet szakrendelés Összesen Szemészet ambulancia Összesen Rehabilitáció I. Összesen III. Nõgyógyászat Összesen Sebészeti ambulancia Összesen Psychiatria szakrendelés Összesen I. Bõr és Nemibeteg szakrend. Összesen I.EKG Összesen Urológia ambulancia Összesen II.EKG Összesen Nefrológia Összesen Családi és Nõvédelmi Tanácsadó Összesen Fertõzõ ambulancia Összesen I. Tüdõgyógyászat Összesen Urológia Összesen Transzfuziológia Összesen Ideggyógyászat Összesen I. Belgyógyászat ambulancia Összesen Ortopédia Összesen II. Szemészet Összesen I. Belgyógyászat Összesen Fül-orr-gége (Audiológia) Összesen Gastroenterológia Összesen III. Ultrahang Összesen Anaesteziológia Összesen Hematológia Összesen I. Reumatológia Összesen I. Endoscopos labor Összesen Csecsemõ-Gyermekgy. ambulancia Összesen Terhes szakrendelõ Összesen III. Belgyógyászat Összesen II. Tüdõgyógyászat Összesen II. Belgyógyászat Összesen Gyermek Psyichiátria Szakrend. Összesen Érsebészet Összesen Psychiatria ambulancia Összesen III. Kardiológia Összesen II. Reumatológia Összesen Szülészet-Nõgyógy. ambulancia Összesen
eset
pont/eset
beav/eset
30 22 16 13 13
091 469 864 882 376
75 30 24 57 24
271 038 257 521 138
16 16 10 10 12
767 353 558 653 246
772 318 215 110 672
557,2 727,8 626,1 767,4 915,6
2,5 1,3 1,4 4,1 1,8
11 11 11 11 11 11 11 10 10 9 9 8 7 7
903 791 725 560 119 119 069 773 376 941 417 645 675 527
16 27 21 11 65 44 32 54 26 29 42 11 25 38
480 160 930 587 823 308 957 304 240 327 755 463 852 230
8 8 10 7 16 8 10 14 10 10 8 8 8 16
190 664 719 131 901 776 366 961 817 047 278 470 977 686
394 561 805 086 662 576 644 397 071 190 835 553 569 883
688,1 734,8 914,3 616,9 1520,1 789,3 936,5 1388,8 1042,5 1010,7 879,1 979,8 1169,7 2216,9
1,4 2,3 1,9 1,0 5,9 4,0 3,0 5,0 2,5 3,0 4,5 1,3 3,4 5,1
7 6 6 6 6
033 969 944 693 640
14 7 8 7 8
952 950 870 124 608
5 2 4 2 2
500 882 883 383 294
067 580 252 842 586
782,0 413,6 703,2 356,2 345,6
2,1 1,1 1,3 1,1 1,3
6 6 6 6 6 6
631 599 442 409 392 087
6 6 14 6 52 6
729 715 418 864 222 121
4 3 9 3 10 3
158 693 076 971 541 591
016 539 860 823 929 712
627,1 559,7 1409,0 619,7 1649,2 590,1
1,0 1,0 2,2 1,1 8,2 1,0
5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3
852 847 760 359 223 641 624 623 222 160 851
15 10 35 5 18 5 12 12 6 7 19
824 054 650 535 974 211 349 229 597 255 926
5 5 10 3 6 5 9 6 2 3 24
705 078 038 254 452 239 431 387 412 522 068
105 303 017 840 469 611 593 315 076 399 634
974,9 868,5 1742,7 607,4 1235,4 1129,0 2039,7 1381,6 571,3 846,7 6250,0
2,7 1,7 6,2 1,0 3,6 1,1 2,7 2,6 1,6 1,7 5,2
3 3 3 3 3
850 709 511 486 087
12 3 3 8 3
752 709 818 620 087
5 1 1 5 2
075 474 839 386 002
223 569 197 434 410
1318,2 397,6 523,8 1545,2 648,7
3,3 1,0 1,1 2,5 1,0
2 2 2 2 2
713 657 292 273 209
17 7 3 2 2
023 175 448 995 270
10 3 2 1 1
551 376 023 969 540
192 674 318 440 609
3889,1 1270,9 882,8 866,4 697,4
6,3 2,7 1,5 1,3 1,0
1 645 898
746,1
1,1
2 206
beavatk.
2 428
pont
10
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló Gyermekkardiológia szakrend. Összesen I. Onkológia Összesen Gyermekpulmonológia szakrend. Összesen Epilepszia szakrendelés Összesen II. Onkológia Összesen Gyermekneurológiai szakrend. Összesen Idegsebészet Összesen II. Kardiológia Összesen Intenzív ambulancia Összesen Osteoporozis Összesen III.Tüdõgyógyászat (Allerg.) Összesen Electroencephalographia Összesen Addiktológiai szakrendelés Összesen II. Belgyógyászat ambulancia Összesen Neonatológiai ambulancia Összesen Komplex psychoterapias szakr. Összesen Rehabilitáció II. Összesen Fejfájás szakrendelés Összesen Neuropathia Összesen Pszichológus Összesen Electromiographia Összesen III. Onkológia Összesen Alvásdiagnosztika Összesen Gyermek diabetes és obesitás Összesen Foglalkozás egészségügyi Összesen Végösszeg
2 099 1 797
5 227 1 797
2 654 529 1 150 146
1264,7 640,0
2,5 1,0
1 598 1 595 1 552
9 906 2 048 1 898
3 550 287 833 894 1 065 905
2221,7 522,8 686,8
6,2 1,3 1,2
850 282 304 333 006 866 948 4 049
3 324 856 1 393 1 363 967 1 774 1 215 1 611
788 410 171 020 588 185 989 012
2557,5 668,5 1174,7 1181,1 961,8 1855,8 1561,0 2281,9
13,0 1,0 1,9 2,0 1,0 3,0 1,2 5,7
628 570
1 328 2 584
571 893 1 026 479
910,7 1800,8
2,1 4,5
545 503 456 251 192 135 75 47
3 233 853 468 709 356 408 75 47
2 218 512 275 162 378 170 51 25
444 976 019 242 248 061 894 977
4070,5 1019,8 603,1 646,4 1970,0 1259,7 691,9 552,7
5,9 1,7 1,0 2,8 1,9 3,0 1,0 1,0
4 1
11 1
1 392,5 750,0
2,8 1,0
420 732
1 079 730
5 570 750 414 183 322
984,4
2,6
1 1 1 1 1
300 281 186 154 006 956 779 706
16 1 2 2 1 2
Morbiditási spektrum
A járóbeteg-szakrendelésen megfordult betegek diagnózisai között ez évben is a keringési rendszer, a vérnyomás rendellenességei, valamint a degeneratív gerincbetegségek fordultak elõ a legnagyobb számban, de továbbra is sok diabéteszes és depressziós betegünk volt. BNO
I10H0
NEV
Magasvérnyomás-betegség (elsõdleges)
DB
10625
M4780 Egyéb spondylosis
8545
M5110 Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával
6406
M5130 Egyéb meghatározott intervertebrális discus degeneratio
6118
J3010
Allergiás rhinitis pollentõl
5405
E1190
Nem-insulin-dependens cukorbetegség szövõdmények nélkül
5366
J4500
Fõként allergiás asthma
4433
F4120
Kevert szorongásos és depressziós zavar
4163
M5030 Egyéb, nyaki porckorong degeneratio
3910
E1170
3579
Nem-insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövõdménnyel
11
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló H4010
Elsõdleges nyílt-zugú zöldhályog
3443
I6390
Agyi infarctus, k.m.n.
3392
I7020
A végtagi ütõerek atherosclerosisa
3023
R51H0 Fejfájás
2886
D2190
Kötõszövet és egyéb lágyszövet jóindulatú daganata, k.m.n.
2885
H2580
Egyéb öregkori szürkehályog
2876
H6030
Egyéb fertõzéses külsõfül-gyulladás
2675
L0890
A bõr és a bõralatti szövetek helyi fertõzései, k.m.n.
2596
M8190 Osteoporosis, k.m.n.
2550
F3410
Disztimia
2549
J0690
Felsõ légúti fertõzés, k.m.n.
2432
N1800
Végstádiumú veseelégtelenség
2337
N7600
A hüvely heveny gyulladása
2326
R6880
Egyéb meghatározott tünetek és jelek
2227
N1890
Krónikus veseelégtelenség, k.m.n.
2186
F0110
Multi-infarktusos demencia
2172
H6800
Fülkürthurut
2156
W44H0 A szembe vagy testnyílásba behatoló idegen test
2115
G8190
2084
Féloldali bénulás k.m.n.
Fekvõbeteg ellátás Fekvõbeteg forgalmunk az elmúlt években elérte a fizikailag és szakmailag tovább már nem növelhetõ szintet. Az adott kubatúrában, az ügyeleti idõre minden osztályon férfi és nõi ágyakat szabadon tartva az akut felvételek számára, a havi 2600 körüli kiírt betegszámot nem lehet növelni. Ezt a TVK drasztikus csökkentése és a limit feletti esetek nulla finanszírozása is lehetetlenné teszi.
Kórházban kezelt betegeink 11%-ának gyógyítását az OEP nem finanszírozza, az ún. garanciális szabály következtében.
A rövid idõn belül ismételten kórházba kerülõ beteget, kvázi „garanciában” kell kezelni, legtöbb esetben még akkor is, ha új tünetei vagy betegsége jelentkezik. Valójában az esetek többségében súlyos krónikus betegségek idõszakos fellángolása miatt vagy több különbözõ betegségben szenvedõ beteg más-más osztályokra való – egyébként indokolt – felvételét „bünteti” az OEP.
12
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Megoszlás nemek szerint
férfi 42% nõ 58%
Korosztályos megoszlás
0-18 13% 6150%
19-60 37%
Ellátottak települések szerint Irányító szám Település Ellátottak (fõ) 2400
Dunaújváros
15 057
46%
2451
Ercsi
1 308
4%
2490
Pusztaszabolcs
1 282
4%
2422
Mezõfalva
1 185
4%
2431
Perkáta
1 093
3%
2459
Rácalmás
1 089
3%
2421
Nagyvenyim
1 065
3%
2457
Adony
807
2%
2424
Elõszállás
778
2%
2454
Iváncsa
611
2%
2458
Kulcs
594
2%
13
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló 2426
Baracs
562
2%
2465
Ráckeresztúr
518
2%
2456
Besnyõ
426
1%
2425
Nagykarácsony
406
1%
2427
Apátszállás
395
1%
2428
Kisapostag
384
1%
2455
Beloiannisz
197
1%
2407
Pálhalma
109
0%
2453
Sinatelep
47
0%
7020
Dunaföldvár Más, területen kívülrõl Összesen
2 067
6%
2 747 32 727
8% 100%
***
Területen kívülrõl ez évben is több, mint 10 %-a érkezett betegeinknek. Értelemszerûen a dunaföldváriak választják legnagyobb számban kórházunkat, s várható, hogy az új híd átadásával Apostag, Dunavecse és Szalkszentmárton lakosai is elsõdlegesen a Szent Pantaleon Kórházat fogják választani. Finanszírozott és garanciális esetek 3 000
2 500
280
262
2 326
2 364
2 311
2004
2005
2006
252
2 000
1 500
1 000
500
0
Mint említettük, garanciális esetnek azt az ellátást számítja az OEP, ha a beteget meghatározott idõn belül vissza kell venni az osztályra betegségének kiújulása vagy hirtelen súlyosbodása miatt. Ilyenkor az ismételt ellátást – még ha költsége ugyanolyan nagy is, mint az elsõ kezelés során – már nem finanszírozza a TB. Ennek aránya sajnos változatlanul 10 % körül van. Ágykihasználási mutatónk az elmúlt évek során 91 %-ról 80 %-ra csökkent. Az érték 2006-ban is meghaladta az országos átlagot, csökkenése egyértelmûen a TVK teljesítmény visszatartó hatásának tulajdonítható.
14
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Ágykihasználás
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 91%
85%
80%
10% 0% 2004
2005
2006
ágykih.
CMI 1,20000
1,00000
0,80000
0,60000
0,40000
1,02349
1,00572
0,99023
0,20000
0,00000
CMI 2004
2005
2006
Case-mix indexünk az idõközben bevezetett besorolási szabályváltozások és „visszanormálások” ellenére megõrizte a városi kórházak átlagához viszonyított kedvezõbb értékét. Ez azt jelzi, hogy a kórházunkban kezelt esetek súlyossága nem változott.
15
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
A tényt idõben visszafelé is értékelhetjük: a korábbi TVK nélküli forgalom súlyossága sem volt a jelenleginél alacsonyabb, tehát a megelõzõ években sem „könnyû” esetekkel „pörgettük” a kórház forgalmát. Folytatva ezt a logikai sort, a jelenleg a limit miatt kórházba be nem kerülõ betegek állapotának súlyossága is az átlagos CMI értéket kell, hogy mutassa. SNH 0,9000
0,8000
0,7000
0,8158
0,8007
0,8096
0,6000
0,5000
0,4000
0,3000
0,2000
0,1000
0,0000 2004
2005
2006
SNH
Az SNH (Standard Nap Hányados) az adott beteg tényleges ápolási idejét viszonyítja a kezelésre számított normatív kezelési idõhöz. Kórházunkban évek óta stabilan a 80 %-os értéken dolgozunk, vagyis az átlagosnál rövidebb idõ alatt sikerült meggyógyítanunk betegeinket.
16
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Átlag súlyszám/hó 2 500 2 000
1840
1817
1852
2000.
2001.
2002.
2200
2335
2377
2298
2003.
2004.
2005.
2006.
1 500 1 000 500 0
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár statisztikai adatai lehetõséget adnak intézményünk teljesítményét összevetni megyénk, a hasonló városi kórházak, illetve az országos intézmények adataival. Az agregált átlagok alapján ez évben is kedvezõbb eredményeket mutathatunk fel a városi kórházak átlagánál, de az egy ágyra jutó finanszírozást eltekintve az országos átlagnál is.
Szent Pantaleon Kórház Halálozási arány
Fejér megye
Városi kórházak
Országos
3,2%
3,3%
4,0%
3,5%
Egy esetre jutó nap
6,4
6,0
6,5
6,4
Egy ágyra jutó havi átlagos súlyszám összeg
3,6
3,5
2,9
3,7
Egy ágyra jutó esetszám / hó
3,9
3,7
3,5
3,5
0,94
0,93
0,85
1,04
80,7%
73,6%
73,9%
75,0%
5 674,5
5 579,4
4 607,3
5 796,2
CMI Ágykihasználtság Egy ágyra jutó finanszírozási díj (eFt/év)
A szakmai mutatók közül a teljesítményre alapuló számok a TVK hatása miatt nem tükrözik a kórház valós lehetõségeit, értékelni inkább a minõségi jellegû indikátorokat lehet.
17
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Az országos átlagok változásai az elmúlt 3 év adatait egymás mellé állítva ugyanezt a tendenciát mutatják. 2004
2006
2005
6,9
6,8
6,4
Városi Országos SzPKH
7 7 4
6,9 6,8 4,1
6,5 6,4 3,6
Városi Országos SzPKH
3 3,6 3,9
3,1 3,7 4
2,9 3,7 3,9
Egy ágyra jutó esetszám / hó
Városi Országos SzPKH
3,3 3,4 1,0257
3,4 3,5 1,0200
3,5 3,5 0,9416
CMI
Városi Országos SzPKH
0,9075 1,0720 89,5%
0,9000 1,0600 90,6%
0,8465 1,0405 80,7%
Ágykihasználtság
Városi Országos
77,3% 77,8%
77,1% 77,6%
SzPKH
440,99
524,30
Városi Országos
351,15 416,97
392,10 473,00
73,9% 75,0% 472,87 383,94 483,01
SzPKH Egy esetre jutó nap Egy ágyra jutó havi átlagos súlyszám összeg
Egy ágyra jutó finanszírozási díj / hó (eFt)
SWOT
Erõsségek
Lehetõségek
• Jól képzett, személyzet
stabil
• Nagy részben központi épület
felújított
• Széles szakmai spektrum • Kiemelt kórházi státus • Jó mûszerezettség • Informatikai hálózat Kontrolling Gyengeségek • Nehéz utánpótlás
• Régióhatárokon ellátási terület
átnyúló
• Egynapos sebészet • Minõségbiztosítás • Mátrix kialakítása
egységek
• Speciális ellátások szerzõdött szakorvosokkal • Térítéses ellátás Veszélyek
szakember
• Kis szakmák megszûnése
18
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
• Korlátozott teljesítmény
• Ágykapacitás csökkenés
• Felújítandó rendelõintézetek
• Létszámleépítés
• Központi mûtõ hiánya
• Eladósodás
Halálozás
Szakma
Szent Pantaleon aktív. Halálozási arány
Városi kórházak aktív. Halálozási arány
Ország aktív. Halálozási arány
Belgyógyászat
7,06%
5,66%
5,66%
Sebészet
1,00%
1,93%
2,04%
Traumatológia
0,93%
0,92%
1,09%
Szülészet-nõgyógyászat
0,06%
0,09%
0,12%
Csecsemõ- és gyermekgyógyászat
0,00%
0,05%
0,07%
Fül- orr- gége
0,45%
0,46%
0,42%
Szemészet
0,00%
0,00%
0,01%
Neurológia
0,89%
2,76%
2,97%
Ortopédia
0,47%
0,09%
0,07%
Urológia
0,24%
0,34%
0,40%
Intenzív betegellátás
40,14%
51,59%
37,27%
Fertõzõ betegellátás
3,68%
2,72%
2,94%
Pszichiátria
0,58%
1,50%
1,33%
Haematológia Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia
2,11%
5,20%
4,53%
2,32%
2,22%
3,00%
Gasztroenterológia
6,52%
5,38%
5,40%
Érsebészet
1,19%
4,80%
1,54%
Nephrológia
9,73%
9,73%
5,39%
Kardiológia
3,30%
4,60%
2,80%
100,00%
100,00%
100,00%
3,15%
3,97%
3,48%
Pathológia Együtt/átlag
A halálozási ráta aktív osztályaink legtöbbjén és intézményünk átlagában alacsonyabb a városi, illetve országos értékeknél. Ez természetesen nem csupán a gyógyítás eredményességétõl, hanem az osztályra kerülõ betegek állapotának súlyosságától, s nem utolsósorban életkorától függ.
19
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
A kor szerinti megoszlás szerint sajnos, továbbra is magasabb a férfiak halandósága a fiatalabb korosztályokban, sõt a 35-64 éves korosztályban 25-tel többen haltak meg, mint 2005-ben. Halottak kor és nem szerinti megoszlása 6555-64 45-54
K or c so p o r t o k
férfi
nõ
35-44 25-34 15-24 2 -14 0-1 -400
-200
0 hal ál ozás (fõ)
200
400
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
BNO kód DB
A leggyakoribb halálokok (n>5) Megnevezés
A4190
37 Septicaemia, k.m.n.
J1890
35 Tüdõgyulladás, k.m.n.
N1890
35 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n.
K7030
25 Alkoholos májzsugorodás
I10H0
17 Magasvérnyomás-betegség (elsõdleges)
I6380
16 Agyi infarctus, egyéb
F0110
15 Multi-infarktusos demencia
K9220
15 Gastrointestinalis vérzés k.m.n.
C7870
15 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
J9880
14 Egyéb meghatározott légzési rendellenességek
N1880
14 Egyéb krónikus veseelégtelenség
L89H0
13 Decubitus-fekély
I2110
13 Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás
C3490
12 Hörgõ vagy tüdõ rosszindulatú daganata, k.m.n.
N1800
12 Végstádiumú veseelégtelenség
I6720
12 Agyi arteriosclerosis
J4410
11 Idült obstructiv tüdõbetegség heveny fellángolással, k.m.n.
I6330
11 Agyi infarctus a cerebralis ütõerek rögösödése miatt
I6120
11 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.
I2100
10 Heveny elülsõ fali transmuralis szívizomelhalás
N1790
10 Heveny veseelégtelenség, k.m.n.
I6500
10 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szûkülete
I7020
10 A végtagi ütõerek atherosclerosisa
I64H0
9 Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minõsítve
J1800
9 Bronchopneumonia, k.m.n.
I6390
9 Agyi infarctus, k.m.n.
J1880
9 Egyéb tüdõgyulladás, kórokozó, k.m.n.
C20H0
7 A végbél rosszindulatú daganata
C3400
7 Fõhörgõ rosszindulatú daganata
I5010
7 Balkamra elégtelenség
C1870
6 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
C7950
6 A csontok és csontvelõ másodlagos rosszindulatú daganata
I5090
6 Szívelégtelenség, k.m.n.
I48H0
6 Pitvari fibrillatio és flutter
S0650
6 Traumás subduralis vérzés
S7210
6 Pertrochanter törés
C3410
6 Felsõ lebeny, hörgõ vagy tüdõ rosszindulatú daganata
J42H0
5 Nem meghatározott idült bronchitis
I2190
5 Heveny szívizomelhalás, k.m.n.
C7930
5 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
I5000
5 Pangásos szívelégtelenség
20
21
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
A különbözõ agyi katasztrófák okozta halálozások száma összességében növekedett. Önálló diagnózisként vezetõ helyen 2006ban a bacterialis fertõzések következményeképp kialakult szeptikus állapot, illetve a szintén bacterialis tüdõgyulladás szerepel.
Aktív osztályok Osztályaink közül legnagyobb forgalma a 6 egységbõl Belgyógyászatnak volt, összes betegünk 21,7%-át itt kezelték.
Kórb.-kórsz. Elme osztály Fertõzõ osztály Belgyógyászat Intenzív oszt. Urológia
Ideggyógy.
Sebészet
Szemészet Traumatológia Fül-orr-gége Csecsemõ-gyerm.
Szülészet-Nõgyógy.
álló
22
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
osztály
ágy
adatlap
fin. eset
nem finanszírozott ápolási esetek aránya
Ápolási intenzitás
egy ágyra esõ súlysz.
SNH
Diabet.(I.bel)
12
1088
988
9,2%
1,27
0,79
6,55
Gastro.(I.bel)
21
1271
1038
18,3%
1,23
0,81
3,93
Kardiol.I.(I.bel)
40
1560
1267
18,8%
0,93
1,08
2,55
Általános belgy.
58
1857
1672
10,0%
1,13
0,88
2,40
Nefrológia(II.bel)
12
436
342
21,6%
1,07
0,93
2,94
Haematológia
12
463
422
8,9%
1,08
0,92
3,55
Sebészet
58
2674
2184
18,3%
1,22
0,82
3,57
Érsebészet
10
360
269
25,3%
0,84
1,20
2,23
Traumatológia
52
1771
1640
7,4%
1,10
0,91
3,17
5
199
173
13,1%
1,03
0,97
3,38
Szülészet-Nõgyógy.
70
3622
3300
8,9%
1,11
0,90
2,69
Csecsemõ-gyerm.
43
2406
2294
4,7%
1,61
0,62
3,60
Fül-orr-gége
32
2248
2173
3,3%
1,57
0,64
3,95
Szemészet
27
2592
2466
4,9%
1,45
0,69
5,88
Ideggyógy.
52
2803
2726
2,7%
1,32
0,76
4,13
Urológia
26
1381
1228
11,1%
1,37
0,73
3,50
Intenzív oszt.
14
820
549
33,0%
1,77
0,57
10,73
Fertõzõ osztály
30
1621
1474
9,1%
1,13
0,89
3,56
Elme osztály
50
1218
1157
5,0%
1,29
0,77
2,30
Ortopédia
2006.év összesen
624
30 757
27 731
9,8%
1,24
0,81
3,54
Belgyógyászat
Az osztály a megelõzõ évi teljesítményhez képest kevesebb beteget (7057 helyett 6676 esetet) látott el, a teljesített súlyszám (6294,9 helyet 5744,7) is alacsonyabb volt. Alacsonyabb a CMI (1,132 helyett 1,08657), az ágykihasználás (90,1% helyett 76%), viszont az átlagos ápolási nap kedvezõbb (7,096 helyett 6,45). A teljesítménycsökkenés okai összetettek: a korábbi évek folyamatos „csúcsra járatása” hosszú távon nehezen tartható, kiesett a kulcsi részleg teljesítménye, volumenkorlát lépett be.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
23
A CMI csökkenésben a megváltozott pontértékeknek volt szerepe. Az átlagos ápolási napok számának 0,65 nappal történt csökkentése hozzájárul az ágykihasználtság romlásához, egyúttal költségcsökkentõ tényezõ. Az év folyamán a szakmai igénybevételhez jobban illeszkedõ részlegstruktúrát alakítottak ki. Ennek következtében viszont nõtt az egyes részlegek elkülönültsége. Az általános belgyógyászati ágyak szétosztása a részlegek között nehezebben követhetõvé teszi a részleg mûködését. Több nagyértékû készüléket sikerült újra cserélni az osztályon, az év folyamán. A kardiológia új szívultrahang készüléket kapott, melynek segítségével Dr. Szász Gyula fõorvos elkezdte a transoesophagealis echocardiographiás vizsgálatok végzését intézményünkben, ami komoly szakmai elõrelépést jelent. A gasztroenterológia videoendoscop-parkját is új, a korábbinál is korszerûbb eszközökkel bõvítettük, s a vizsgálóhelységeket alapítványi támogatással légkondicionáltuk. Nevezetes évforduló volt az osztály életében a Diabetológiai szakrendelés és gondozó fennállásának 20 éves évfordulója, melyet szakmai szimpóziummal ünnepeltek. Az osztály 2006-ban is relatív orvoshiánnyal küzdött, amit még a rezidensképzés során más intézetben gyakorlatra kirendelt kollégák távolléte is nehezített.
OEP összehasonlító adatok: 2006.pénzügyi év Ágykihasználtság
Egy esetre jutó nap Egy ágyra jutó esetszám/hó Case-Mix Egy ágyra jutó finanszírozási díj (eFt)
2005.10-2006.09 Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos
Haemato Diabetoló Gasztro Belgyógyászat lógia gia enterológia Nephrológia Kardiológia 77,96% 68,27% 99,97% 82,38% 78,08% 90,17% 90,49% 100,51% 97,32% 73,30% 78,08% 89,64% 83,26% 80,59% 75,61% 75,18% 74,79% 75,04% 7,93 7,87 7,06 6,77 8,99 8,51 7,96 9,55 7,21 7,03 8,99 8,16 8,33 8,94 7,83 7,77 8,27 6,38 2,95 2,64 4,31 3,70 2,64 3,22 3,46 3,20 4,11 3,17 2,64 3,34 3,04 2,74 2,94 2,94 2,75 3,58 0,99 1,12 0,95 0,90 1,22 0,91 0,86 2,03 0,90 0,86 1,22 0,89 0,87 2,10 0,82 0,91 1,04 1,78 4 571 4 600 6 419 5 184 5 018 4 971 4 648 10 011 5 732 4 251 5 018 4 636 4 172 8 959 3 748 4 225 4 476 10 000
24
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
A részlegek adatai közül kiemelkedik a diabetológia Ápolási osztály SNH intenzitás magas ágyforgója, ami az Diabet.(I.bel) 1,27 0,79 extrém (krónikus ágyak terhére Gastro.(I.bel) 1,23 0,81 elszámolt) ágykihasználtság és rövidebb ápolási idõ Kardiol.I.(I.bel) 0,93 1,08 a Általános belgy. 1,13 0,88 eredménye. Az SNH egyedül a lépi túl a Nefrológia(II.bel) 1,07 0,93 kardiológián határértéket, ami az átlagos Haematológia 1,08 0,92 ápolási idõk magasabb értékébõl fakad – noha ez az érték már jelentõsen csökkent az elõzõ évihez képest.
Sebészet
Ágykihasználtság
Egy esetre jutó nap Egy ágyra jutó esetszám/hó Case-Mix Egy ágyra jutó finanszírozási díj (eFt)
Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos
Sebészet Érsebészet 66,61% 79,73% 71,44% 73,66% 67,92% 67,57% 5,85 8,64 6,50 10,05 6,93 7,05 3,46 2,81 3,34 2,23 2,98 2,92 1,0611 0,8560 0,9647 0,9975 1,1560 1,3832 5 722 3 785 5 066 3 476 5 410 6 336
Az osztály betegforgalma a merev TVK bevezetéséig kifejezetten magas volt. A mûtétek száma a második félévben a volumenkorlát következtében csökkent, de így is mintegy 10 %-kal haladta meg az elõzõ évit. A stabil, jól képzett orvosgárda az osztály minõségi mûködésének záloga. Kiterjedten alkalmazzák a laparoscopos mûtéti módszereket. Az érsebészet területén új mûtéti típusként a carotis mûtétek kerültek a repertoárba – egyelõre a megyei érsebész fõorvos
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
25
közremûködésével. Veszteség, hogy a cytostatikus kezeléseket a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeink ellenére az új szabályok miatt nem végezhetik, de az onkológiai team dr. Rombauer Edit fõorvos asszony koordinálásával továbbra is jól mûködik. Az osztályon nincsenek kiemelt komfortfokozatú kórtermek, bár a felújítás eredményeként az ápolási körülmények megfelelõek. Ágyforgójuk magas, Case-mix értékük meghaladja a városi kórházakét. 0,82-es SNH értékük a célratörõ aktív szemléletet tükrözi.
26
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Traumatológia
Ágykihasználtság
Egy esetre jutó nap Egy ágyra jutó esetszám/hó Case-Mix Egy ágyra jutó finanszírozási díj (eFt)
Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos
Traumatológia 57,71% 70,98% 70,15% 6,78 6,10 6,33 2,59 3,54 3,37 1,2279 1,2318 1,3486 4 964 6 875 7 176
Ortopédia 76,27% 61,38% 75,02% 6,48 7,49 7,48 3,58 2,49 3,05 1,1083 1,7117 1,7107 6 227 6 737 8 227
Az osztály adatai a relatív túlméretezettségre utalnak, mivel a balesetek incidenciája, az esetszám nem az osztálytól függ. Az orthopédiai ágyak kihasználtsága jó, CMI értéke alacsonyabb a referenciánál, mivel a magasan pontozott protézis mûtétek nagyobb részét nem itt jelentik.
27
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
A mûtéti repertoár felöleli a legkorszerûbb végtagtrauma beavatkozásokat, ehhez a korszerû endomedulláris implantátumok és mûszerkészletek rendelkezésre állnak. Súlyos nehézséget okoz az orvoshiány. Az év folyamán ezt fokozta, hogy két kolléga is szakvizsgára készülve hosszú ideig távol volt. A traumatológusok kezdettõl fogva bekapcsolódtak a Sürgõsségi osztály manuális ambulanciájának munkájába. Ennek azonban nehézsége, hogy az osztályos ügyeleti teendõk a külön szervezeti egységbõl nehezen láthatók el, annál is inkább, hogy a mûszakos beosztást csak külsõs, szerzõdéses kollégákkal tudjuk ellátni.
Szülészet-nõgyógyászat
Ágykihasználtság
Egy esetre jutó nap Egy ágyra jutó esetszám/hó Case-Mix Egy ágyra jutó finanszírozási díj (eFt)
Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos
Szülészetnõgyógyászat 61,26% 72,58% 76,28% 4,64 3,68 3,48 4,01 6,00 6,67 0,6811 0,5190 0,5765 4 249 4 888 6 026
Az osztály országos átlagot meghaladó jó Case-mixe és emelkedõ betegforgalma jelzi, hogy a szakmai munka színvonala jónak mondható. Azon kevés városi kórházi osztály közé tartozik, ahol kiterjesztett nõgyógyászati onkológiai mûtétek végzésére is kaptak minõsítést. Jó eredményeket értek el az év folyamán továbbfejlesztett incontinentia-mûtétekkel is. Kiterjedten alkalmazzák az operatív laparoscopiát. Az orvoslétszám megfelelõ, azonban a mûtõsnõk hiánya veszélyt jelent a jövõre nézve.
28
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
vidéki
790
726
679
611
552
486
378
352
352
307
449
483
595
484
400
508
dunaújvárosi
996
917
785
725
711
659
587
468
502
440
360
333
417
295
345
412
A születésszám alakulása
Korszerû egyéni boxos, apás szülésre alkalmas szülõszoba és alternatív szülési segédeszközök állnak rendelkezésre. Ennek is köszönhetõ, hogy nõtt a szülések száma az osztályon.
A mûtõlámpába épített kamerával követhetõ a mûtét menete
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
29
Csecsemõ- és gyermekgyógyászat
Ágykihasználtság
Egy esetre jutó nap Egy ágyra jutó esetszám/hó Case-Mix Egy ágyra jutó finanszírozási díj (eFt)
Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos
Csecsemõ- és gyermekgyógyászat 73,74% 69,59% 73,85% 4,88 4,96 5,43 4,59 4,27 4,13 0,8197 0,7262 0,7731 5 883 4 888 5 029
Az osztály orvoshiánya fiatal kolléga belépésével kissé enyhült, de a helyzet továbbra is kritikus. A folyamatos ügyeletet csak külsõs kollégák alkalmazásával tudjuk biztosítani. A forgalmi mutatóik kifejezetten kedvezõek, jelentõsen meghaladják a városi kórházak átlagát.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
30
A kórtermek komfortja a szponzori támogatásoknak köszönhetõen kielégítõ, a gyermekükkel bent tartózkodó anyák számára külön elhelyezést is tudunk biztosítani. Nem megoldott viszont az „anyás kórtermek” helyzete, s az egész osztály felújításra szorul. E problémákra várhatóan a tervezett átköltözés nyújt majd megoldást 2007-ben az ambuláns centrum kialakításának részeként.
Fül-orr-gégészet
Az osztály jól szervezett munkájával folyamatosan teljesítette a forgalmi tervekben számára elõírt mutatókat, betartva anyag- és gyógyszerkereteit. Szakmai mutatószámai minden vonatkozásban jobbak, mint akár a városi, akár az országos átlagok. A rutin gégészeti mûtétek mellett eredményesen Fül- orr- gége végeznek endoscopos 74,59% Szent Pantaleon és Ágykihasználtság 72,60% beavatkozásokat Városi kórházak 67,10% mikroszkópos fülmûtéteket. A Országos 3,89 szakorvoshiány Szent Pantaleon ezt az Egy esetre jutó nap 4,41 Városi kórházak 4,34 osztályt is erõsen sújtja, a Országos ügyeletet csak 5,84 folyamatos Szent Pantaleon Egy ágyra jutó 5,01 külsõs Városi kórházak kollégákkal tudják esetszám/hó 4,71 Országos kiállítani. Nagy teher az 0,6916 Szent Pantaleon ambulanciája Case-Mix 0,5849 osztály Városi kórházak 0,6003 Országos számára a régóta tervezett Egy ágyra jutó 6 287 Szent Pantaleon járóbeteg rendelés finanszírozási díj 4 591 Városi kórházak elmaradása, 4 442 kialakításának (eFt) Országos mivel a tervezett helyen az SBO mûködik.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
31
Szemészet
Ágykihasználtság
Egy esetre jutó nap Egy ágyra jutó esetszám/hó Case-Mix Egy ágyra jutó finanszírozási díj (eFt)
Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos
Szemészet 88,17% 67,93% 60,60% 3,30 3,74 3,24 8,14 5,52 5,68 0,7508 0,7385 0,9000 9 534 6 371 8 016
Az osztály kiemelkedõ ágyforgójával és a városi kórházak CMI értékét meghaladó esetsúlyosságával az országos adatot is meghaladó egy ágyra számított bevételt ért el. Sajnos, az év folyamán a bevezetett merev TVK és a lencsebeültetések HBCS értékének devalválása miatt a második félévtõl kénytelen volt limitálni tevékenységét. Ebben szerepe volt a mûlencsék árának emelkedésének is, ami miatt 2007 elején beszállítói pályázatot hirdettünk. A szakmai munkát segíti az újonnan beszerzett digitális funduskamera mûködésbe állítása. Továbbléptek a phakoemulzifikációs technikában: bevezették a mikroinciziós mûtéteket is. Az osztály komfortját alapítványi támogatással elvégzett felújítás emelte. Az orvoshiány ezen az osztályon is gondot okoz, különösen a szakrendelések munkájában, illetve a 2007ben várható ügyeleti munkaidõ elszámolás következtében a szemészeti ügyeletek kiállításában.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
32
Neurológia
Ágykihasználtság
Egy esetre jutó nap Egy ágyra jutó esetszám/hó Case-Mix Egy ágyra jutó finanszírozási díj (eFt)
Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos
Neurológia 109,99% 104,77% 90,21% 7,43 7,95 8,12 4,51 4,01 3,38 0,9595 0,8625 0,8738 6 739 5 429 4 666
Az osztályon ápolásra kerülõ beteg jelentõs része krónikus, visszatérõ, gondozott beteg. Az osztályon kialakult munkarend, ápolás jórészt figyelembe vette eddig a betegek véleményét, észrevételét. Ezért betegek általában elégedettek az itt nyújtott szolgáltatásokkal. Elismerik igyekezetünket és gyakran jelentõs segítséget is nyújtanak az osztálynak a szükséges felújításokban, korszerûsítésben.
A városi kórházak átlagától eltérõen, komplett ellátást tudunk nyújtani a stroke-os, mentálisan és psychesen károsodott betegek, mozgásszervi betegek részére.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
33
A neurológiai szakma és határterületek, eddigi viszonylag széles palettáját tudjuk biztosítani a speciális ambulanciák megszervezésével (fejfájás, dementia, epilepszia stb.). Ha a munkaidõ korlát miatt óraszám csökkenésre kényszerülünk, ezeket esetleg vissza kell fejleszteni, ugyanez vonatkozik a 2007. június 30-ával megszûnõ idegsebészeti rendeléssel kapcsolatban is. Magas ágykihasználása, gyors ágyforgója és az országos átlagot jelentõsen meghaladó CMI értéke a Neurológiát a legeredményesebb osztályunkká teszi. Urológia
Ágykihasználtság
Egy esetre jutó nap Egy ágyra jutó esetszám/hó Case-Mix Egy ágyra jutó finanszírozási díj (eFt)
Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos
Urológia 78,57% 69,70% 66,28% 4,55 4,76 4,70 5,25 4,45 4,29 0,8288 0,8085 0,8325 6 848 5 669 5 621
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
34
2005-höz képest az osztály forgalma az elszámolási szabályok változásának következtében jelentõsen csökkent, de ellátási adatai így is meghaladják a városi kórházak átlagát. Az onkológia kezelések korlátai különösen súlyosan érintették az osztályt. Endoscopos mûtéteket nagy számban végeznek, a veseköves betegek kõzúzását budapesti centrummal együttmûködve végzik. Az alacsony orvoslétszám veszélyezteti a stabil mûködést, emiatt az osztályon csak készenléti ügyeletet tudunk szervezni, amire a traumatológiai ellátás során vese- és hólyagsérülések ellátásában elengedhetetlen szükség van.
Intenzív osztály
Az osztály Case-mix értéke kisé elmarad a városi kórházak átlagától, azonban magasabb ágykihasználtsága, és a gyorsabb ágyforgója ezt kompenzálni képes. A dolgozók felkészültsége, gyakorlata, a megfelelõ mûszerezettség biztosítja a legsúlyosabb állapotban levõ betegek kezelésének feltételeit. Speciális feladatuk a kardiológiai betegek intenzív ellátása, mivel kórházunkban elkülönült kardiológiai õrzõ nincs külön szervezve. Eredményeiket az osztályra került infarktusos betegek halálozási rátájának átlagosnál alacsonyabb értéke mutatja. Protokollszerûen alkalmazzák a koronária-elzáródások – erre alkalmas - eseteiben a trombolysist.
35
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Ágykihasználtság
Egy esetre jutó nap Egy ágyra jutó esetszám/hó Case-Mix Egy ágyra jutó finanszírozási díj (eFt)
Fertõzõ osztály
Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos
Intenzív betegellátás 63,86% 59,88% 58,90% 9,56 11,43 11,40 2,03 1,59 1,57 5,2656 5,7481 6,8032 16 694 14 439 16 810
36
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Ágykihasználtság
Egy esetre jutó nap Egy ágyra jutó esetszám/hó Case-Mix Egy ágyra jutó finanszírozási díj (eFt)
Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos
Fertõzõ betegellátás 115,28% 60,42% 56,21% 8,44 6,20 6,96 4,16 2,96 2,46 0,8680 0,7077 0,7541 5 633 3 289 2 891
Az osztály a hozzá tartozó 25 ágyas krónikus belgyógyászati részleg ágyait is igénybe véve teljesíti a 100 % feletti ágykihasználást. Az átlagos ápolási idõ ugyan magasabb a referenciáknál, de ezt a magasabb CMI által jelzett esetsúlyosság igazolja. A fertõzõ osztály épületének felújítása évek óta napirenden van, mivel a hagyományos értelemben vett fertõzõ betegségek számának csökkenése mellett az egyéb belgyógyászati jellegû fertõzõ betegségek kezelése a kórtermek és ellátó helyiségek átalakítását is igényelné. Psychiátria
Ágykihasználtság
Egy esetre jutó nap Egy ágyra jutó esetszám/hó Case-Mix Egy ágyra jutó finanszírozási díj (eFt)
Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos
Pszichiátria 107,16% 88,48% 85,35% 16,21 14,77 14,87 2,01 1,82 1,75 1,1807 1,0101 1,0000 3 740 2 894 2 765
37
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Az osztály ágykihasználtsága a fertõzõ osztályhoz hasonlóan a krónikus ágyak terhére haladja meg a 100 %-ot, ugyanakkor az átlagos ápolási idõ magasabb a referenciáknál. CM indexük jobb az átlagosnál. Nehezíti az osztály munkáját a szükséges terápiás helyiségek hiánya. Továbbra is gondot jelent a psychiátriai betegségek mellett gyakran fennálló szociális problémák megoldása, pedig ezen gondok rendezése fontos terápiás tényezõ. A szakorvoshiány az év folyamán két tapasztalt kolléga nyugalomba vonulásával még súlyosabbá vált. Krónikus osztályok 2006 folyamán krónikus kapacitásunk mûködtetésére közremûködõi szerzõdést kötöttünk a PalotaHosp Kft-vel. A várpalotai kórházat üzemeltetõ cég kulcsi telephelyünket annak teljes üzemeltetési költségeivel átvette. A központi telephelyen mûködõ krónikus ágyainkat az év folyamán még mi magunk üzemeltettük. A 2007 áprilisától életbe lépett minisztériumi ágyszám-leosztás eredményeképp kialakult új struktúránkhoz igazodóan 20 psychiátriai rehabilitációs ágyat visszavettünk. Az aktív ágyak mellett mûködõ néhány férõhelyes krónikus részlegek a tavalyi évhez hasonlóan alacsony ágykihasználással, az akut ellátás puffereként mûködtek.
Szent Pantaleon
Belgyógyászat 25
Szent Pantaleon
Szent Pantaleon Szent Pantaleon Ágykihasználás Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Halálozási arány Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Egy ágyra jutó Városi kórházak finanszírozás (eFf) Országos DMI (súlyozott Szent Pantaleon ápolási nap/ápolási Városi kórházak nap) Országos Szent Pantaleon Átlagos ápolási idõ Városi kórházak Országos
Ágyszám Finanszírozási esetszám Chr ápolási nap
Sebészet 3
Neurológia 5
Pszichiátria 20
248
14
35
229
2 449 27% 79% 81% 22% 32% 28% 593 1 760 1 805 1,4 1,4 1,4 9,9 37,4 40,8
153 14% 54% 51% 7% 15% 14% 310 1 184 1 871 1,5 1,4 2,3 10,9 36,4 21,8
436 24% 75% 77% 9% 4% 3% 528 1 755 1 940 1,4 1,5 1,6 12,4 27,5 24,5
6 764 93% 87% 88% 3% 5% 3% 2 681 2 094 2 151 1,9 1,5 1,6 29,6 54,0 52,1
38
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Mozgászervi rehabilitáció Ágyszám Finanszírozási esetszám Chr ápolási nap Ágykihasználás
Halálozási arány Egy ágyra jutó finanszírozás (eFf) DMI (súlyozott ápolási nap/ápolási nap) Átlagos ápolási idõ
Ápolási osztály 40 45 699
321
14 013 96% 85% 85% 0% 1% 1% 2 228 2 286 2 486 1,5 1,7 1,9 20,0 22,7 22,1
14 330 87% 74% 80% 23% 29% 26% 1 558 1 336 1 443 1,2 1,2 1,2 44,6 63,1 74,4
Mûtéti tevékenység
Sebészet Traumatológia Szülészet Szemészet Urológia Gégészet
1999 1744 1218 2174 899 1358 663 8056
2000 1673 1295 2087 973 659 1123 7810
2001 1874 1358 2163 989 911 1337 8632
2002 1869 1421 1994 963 935 1285 8467
2003 1659 1342 1864 1183 1091 1356 8495
2004 1639 1349 1917 1779 1047 1400 9131
2005 1825 1315 1852 1689 984 1282 8947
2006 2201 1218 1812 1589 1098 1346 9264
39
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
10000 9000 8000 7000 Gégészet 6000
Urológia Szemészet
5000
Szülészet Traumatológia
4000
Sebészet 3000 2000 1000 0 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Az összesített mûtéti szám az elõzõ évhez képest 3,5 %-kal nõtt. Ebben döntõen a sebészet csaknem 400-al több mûtéte, valamint a Fül–Orr-Gégészet magasabb mûtéti száma érvényesült. Ennek a mûtéti aktivitásnak a fenntartása 2007-ben már valószínûleg nem várható, mivel ezt egyrészrõl az alacsony TVK akadályozza, másrészt az egyre szorítóbb mûtõsnõhiány és az új munkaidõ elszámolási szabályok ezt akadályozzák. Gyógyszerfelhasználás
2006-ban éves gyógyszerfelhasználásunk az elõzõ évhez képest jelentõsen, 30 %-kal: 241 millió Ft-ról 183 millió Ft-ra csökkent. Havi átlagos gyógyszerre fordított kiadásunk 15,25 millió Ft volt. A felhasználás ingadozása a szezonális betegforgalmi változásokat követte.
40
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Összesen Összeg / bruttó számított érték 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000
2006-12.hónap
Összesen 2006-11.hónap
2006-10.hónap
2006-09.hónap
2006-08.hónap
2006-07.hónap
2006-06.hónap
2006-05.hónap
2006-04.hónap
2006-03.hónap
2006-02.hónap
2006-01.hónap
0
hónap
A gyógyszerköltségek 98,7 %-a fekvõbeteg osztályainkon, azok ambulanciáin és mûtõiben jelentkezett. Intenzív Osztály Sebészeti Osztály Infektológiai Osztály Anaesteziológia Haematológia Kardiológia Ideggyógyászati Osztály Nefrológia Gastroenterológia Traumatológiai Osztály Szülészet-Nõgyógyászati osztály Diabetológia Belgyógyászat Elmegyógyászati Osztály Urológiai Osztály Szemészeti Osztály Csecsemõ-gyermek Osztály Röntgen Kórház Ápolási Osztály Mozgásszervi-Rehab. Osztály Fül-Orr-Gége Osztály Sürgõsségi Betegellátó Osztály
22 16 16 14 14 11 11 8 8 8 6 6 5 3 3 3 3 2 2 2 1
679 889 819 697 310 117 005 908 654 320 722 279 382 824 765 419 103 951 945 932 513
063 055 384 575 495 119 462 469 144 747 666 964 960 002 511 308 751 934 096 117 193
41
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló 1 millió Ft-nál több gyógyszert felhasználó osztályok
Hatástani fõcsoportok szerint az elõzõ évhez hasonlóan továbbra is antibiotikumokra költünk legtöbbet, ezt követik az infúziós készítmények és a véralvadásgátlók. systemás antibiotikumok plasmapótlók és perfusiós anyagok anticoagulánsok érzéstelenítõk psycholeptikumok, nyugtatók, altatók antidepresszánsok, psychostimulánsok fájdalomcsillapítók
38 504 018 34 928 724 26 010 786 10 307 097 6 855 787 4 423 924 4 390 680
4 millió Ft feletti éves fogyást mutató fõcsoportok
Gyógyszerfelhasználás 300 000 000 összes többi fõcsoport Antikoagulánsok Antibiotikumok Plazmapótlók és perfúziós oldatok
250 000 000
200 000 000
Ft
121 095 250
120 184 982
150 000 000 83 598 168
100 000 000
37 497 928
32 370 715 26 010 786
40 920 632
47 252 875 38 504 018
50 000 000 43 565 601
41 214 538
34 928 724
2004
2005
2006
0
Megvizsgáltuk, hogy a gyógyszerkiadások mérséklõdése mennyiben volt köszönhetõ a beszállítóinknál elért árengedményeknek, illetve a felhasznált mennyiség csökkenésének. Az antibiotikumok költségcsökkenése 18,5% volt. Ezt gyakorlatilag egyenlõ arányban az árak, és a fogyasztott mennyiségnek a párhuzamos mérséklõdése eredményezte.
42
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Antibiotikumok költségváltozása -8 748 857
mennyiségi hatás -4 492 735 -9,5%
-18,5% árhatás -4 256 122 -9,0%
Az infúziók vonatkozásában az árak ugyan növekedtek, de a fogyasztott mennyiség jelentõs visszafogása az összes infúzióra fordított kiadást 15,3 %-kal tudta csökkenteni. Infúziók költségváltozása -6 285 813
mennyiségi hatás -8 351 724 -20,3%
-15,3% árhatás 2 065 910 5,0%
43
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Az antikoagulánsok tekintetében a helyzet épp fordított volt: Miközben a felhasznált mennyiség emelkedett, a beszállítók közötti árversenyt kihasználva jelentõs árkedvezményeket sikerült elérnünk.
Anticoagulánsok költségváltozása -6 359 930
mennyiségi hatás 2 974 340 9,2%
-19,6% árhatás -9 334 270 -28,8%
Az összes többi fõcsoportba tartozó gyógyszer áremelkedését nem tudtuk kivédeni, de az év folyamán bevezetett intézkedéseinknek köszönhetõen (betegre szóló elektronikus gyógyszerrendelés, folyamatos keretfigyelés, protokollok felülvizsgálata) a felhasználás drasztikusan csökkent. Össze többi költségváltozása -36 586 814
mennyiségi hatás -45 353 602 -37,7%
-30,4% árhatás 8 766 787 7,3%
44
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Az antibiotikum felhasználás spektruma szakmailag továbbra is kedvezõ. Cikknév CEFALEKOL 1 G POR INJ.-HOZ VAGY INF.-HOZ AUGMENTIN 1,2 G IV. INJ. PORAMP. DALACIN C 600 MG/4 ML INJ. 4 ML AUGMENTIN 625MG FILMTABL. ROCEPHIN 1 G IV. INJ. PORAMP.+ 10 ML OLDOSZ. CEFURIN 1 G POR INJ.-HOZ 1PORAMP.+1 OLD.AMP. CIFRAN 500 MG TABL. ROCEPHIN 2 G IV. INJ. PORAMP. TIENAM 500 MG IV. INJ. PORAMP. ZANOCIN 200 MG FILMTABL. VANCOCIN CP 1 G INJ. INF.-HOZ PORAMP. SUPPLIN 500 MG INFUZIO PYASSAN KAPSZULA UNASYN 1,5 G INJ. 1 PORAMPULLA AVELOX 400 MG FILMTABL. KLIMICIN 300MG KAPSZ. LEKOKLAR 500 MG FILMTABL. ZINACEF 1,5G POR INJ.-HOZ DALACIN C 300 MG KAPSZULA AMIKIN 1 G INJ. 4 ML GENTAMICIN "SANDOZ" 80 MG INJ. 2 ML VANCOCIN CP 500 MG POR INJ-HOZ CIPROBAY 400 MG INFUZIO ZINNAT 500 MG FILMTABLETTA
Osztályaink közül Infektológia volt.
a
legnagyobb
Bevételezõ hely Infektológiai Osztály $01601 Urológiai Osztály $01101 Sebészeti Osztály $00201 Traumatológiai Osztály $00301 Intenzív Osztály $01501 Csecsemõ-gyermek Osztály $00501 Haematológia $02801 Nefrológia $03701 Kardiológia $04001 Fül-Orr-Gége Osztály $00601 Gastroenterológia $03101 Szülészet-Nõgyógyászat Osztál$00401 Diabetológia Belgyógyászat $03001 Szemészeti Osztály $00701 Elmegyógyászati Osztály $01801 Ápolási Osztály $12301
mennyiség 4 192 1 955 1 250 901
bruttó érték 3 209 231 7 905 436 1 397 393 1 318 560
853
1 025 060
765 752 656 380 313 285 246 222 210 179 158 148 133 125 109 106 102 101 101
1 5 1 1
1
309 686 435 624 400 287 857 185 231 484 121 447 134 147 173 88 233 716 295
824 067 266 617 397 074 153 972 032 510 533 468 889 394 645 704 264 701 738
antibiotikum-felhasználó
mennyiség 5 491 1 942 1 326 1 143 1 110 841 789 772 541 488 443 312 290 137 132 85
bruttó érték 9 772 669 2 025 984 3 924 702 2 960 786 5 388 866 1 132 448 3 724 468 2 382 339 1 360 218 823 597 1 921 115 948 489 870 810 354 243 246 948 128 222
az
45
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló Ideggyógyászati Osztály $00901 Mozgásszervi-Rehab. Osztály $12201 Sürgõsségi Betegellátó Osztály 4601
51 45 40
145 701 83 422 65 319
Infúziók terén a legnagyobb felhasználó a Neurológia volt. Bevételezõ hely Ideggyógyászati Osztály $00901 Sebészeti Osztály $00201 Haematológia $02801 Infektológiai Osztály $01601 Nefrológia $03701 Intenzív Osztály $01501 Anaesteziológia $01502 Diabetológia Belgyógyászat $03001 Gastroenterológia $03101 Traumatológiai Osztály $00301 Fül-Orr-Gége Osztály $00601 Szülészet-Nõgyógyászat Osztál$00401 Mozgásszervi-Rehabi Osztály $12201 Elmegyógyászati Osztály $01801 Kardiológia $04001 Szemészeti Osztály $00701 Csecsemõ-gyermek Osztály $00501 Urológiai Osztály $01101 Ápolási Osztály $12301 Sürgõsségi Betegellátó Osztály 4601
mennyiség 24 212 11 155 8 273 7 577 6 949 6 850 6 562 6 049 6 045 3 962 2 970 2 937 2 423 2 370 2 086 1 834 1 491 1 346 547 435
bruttó érték 4 919 439 4 815 163 1 996 950 2 702 168 1 888 682 6 335 547 2 548 761 1 499 959 2 002 753 1 288 736 545 133 821 110 550 970 435 262 548 583 298 184 483 795 408 377 166 052 316 453
Antikuagulansokból a szakmai profilból adódóan a Kardiológia vezet. Bevételezõ hely Kardiológia $04001 Sebészeti Osztály $00201 Haematológia $02801 Ideggyógyászati Osztály $00901 Intenzív Osztály $01501 Traumatológiai Osztály $00301 Nefrológia $03701 Diabetológia Belgyógyászat $03001 Infektológiai Osztály $01601 Gastroenterológia $03101 Ápolási Osztály $12301 Mozgásszervi-Rehabi Osztály $12201 Elmegyógyászati Osztály $01801 Urológiai Osztály $01101 Belgyógyászat ambulancia I. $30105 Szülészet-Nõgyógyászat Osztál$00401 Sürgösségi Betegellátó Osztály 4601 Szemészeti Osztály $00701 Sebészeti mûtõ $00204 Fül-Orr-Gége Osztály $00601
mennyiség 1 785 1 135 709 586 550 537 521 473 404 303 281 242 186 72 58 48 46 20 13 11
bruttó érték 6 435 991 3 989 421 2 662 613 798 384 3 094 002 1 823 913 1 669 043 1 188 525 1 316 384 1 056 474 622 103 390 486 33 420 184 233 308 762 117 048 215 386 11 452 24 048 23 852
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
46
Kórházhigiéne Intézményünk higiénés helyzete jónak mondható. Az elõzõ évhez képest jelentõs változás nem történt sem szervezettségi, sem fertõzés megelõzési területen. Az elõzõ évek gyakorlatához hasonlóan, 2006-ban is az ÁNTSZ Fejér Megyei Intézetének járványügyi osztályával közösen valamennyi osztály, részleg kórház-higiénés ellenõrzése megtörtént. Intézményünkben a fertõzõ betegek izolációjának feltételei adottak és megfelelõek a jelenleg külön épületben mûködõ Infektológiai Osztály adta lehetõségekkel. Polyresistens kórokozó elõfordulása esetén az izoláció az adott osztályon történik meg, melynek feltételei nem mindenhol kielégítõk (vizes blokk, külön ápolószemélyzet, külön ápolási eszközök hiánya). Azonban a tavalyi évhez képest kialakításra került az Idegosztályon (1 VIP és 1 izolációs kórterem) és a Szülészet-Nõgyógyászati Osztályon (2 VIP kórterem) izolációs kórterem, ahol rendelkezésre állnak a szükséges eszközök, védõfelszerelések és vizesblokkok. A VIP kórtermek szükség esetén elkülönítésre is szolgálhatnak. A Sürgõsségi Betegellátó Osztályon is található egy izolációs kórterem. Szakrendeléseken és ambulanciákon az izolációs elveket az idõbeni elkülönítéssel tudjuk megfelelõen biztosítani. Évek óta a mûtéti izoláláshoz egyszerhasználatos szettek használatosak. Fertõtlenítés A fertõtlenítõ takarítást vállalkozó végzi, az Intenzív Betegellátó Osztály és a mûtõk kivételével. A mûtéti eszközök fertõtlenítése az enzimatikus gyûjtés után a Központi Sterilizálóban történik. Az ambulanciákon, szakrendeléseken és kezelõkben az eszközfertõtlenítés az enzimatikus szerben való gyûjtés után helyben, protokoll szerint történik. A kézfertõtlenítés területén annyi elõrelépés történt, hogy a Pathológián, SBO-n és a Véradó Állomáson felszerelésre kerültek fix, a KAIBO-n pedig mobil kézfertõtlenítõ adagolók. A mobil adagolók a tavasszal lezajlott MRSA járvány kapcsán kerültek beszerzésre. A kézfertõtlenítés technikáját folyamatosan figyelemmel kísértük minden osztályon, fokozottabban a surveillance-ban résztvevõ osztályokon, ahol tesztlapos felmérést is végeztünk a szakdolgozók körében.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
47
Ennek eredménye azt mutatta, hogy vannak hiányosságok a kézfertõtlenítés technikai kivitelezésében és a használt fertõtlenítõ szerek ismeretében. E témakörrel kapcsolatban alkalomszerûen tartottunk oktatásokat. A bõrfertõtlenítés területén egységesítettük az intézményen belül mind a mûtéti, mind a beavatkozások elõtti bõr- és nyálkahártya fertõtlenítéshez alkalmazott szereket. A textíliák fertõtlenítése terén szintén nem történt változás az elõzõ évhez képest, külsõs vállalkozó üzemelteti a mosodát. Sterilizálás A mûtõi eszközök és mûszerek sterilizálása a Központi Sterilizálóban történik meg. A szakrendelõk, ambulanciák, kezelõk helyben végzik el a sterilizálást.
Egészségügyi dolgozók egészségvédelme A dolgozók munkaegészségügyi vizsgálatát, a kockázatfelmérést és a kockázatbecslést, a vakcinálást a munkaegészségügyi szakorvos végzi. A dolgozók védõfelszereléssel, védõruházattal való ellátottsága nem felel meg minden szempontból az elõírásoknak. Az intézmény vezetõsége a munkavállalók pszichikai terhelésének kivédése érdekében több alkalomból álló csoportos tréningeket szervezett.
48
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Nosocomiális surveillance Intézményünkben fél éves intervallumban végezzük a surveillance tevékenységet az Általános Sebészeten, Traumatológián, Intenzív Betegellátó Osztályon és a Szülészet-Nõgyógyászaton. Ezeken az osztályokon az adatgyûjtés kapcsán figyelemmel kísérjük az eszközös beavatkozásokat, antibiotikum terápiát, ápolási folyamatokat, laboratóriumi és mikrobiológiai mintavételezést. Az adatgyûjtést prospektíven végezzük, ami azt jelenti, hogy a beteg bentfekvésének ideje alatt napi rendszerességgel kerülnek az adatok rögzítésre. A csoport tagjának személyes jelenléte az osztályon nem csak az adatok pontosságán, de a dolgozók higiénés szemléletén is sokat javít. A 2007-es évben tervezzük a surveillance tevékenységet a belgyógyászati osztályokra is kiterjeszteni. 2006-ban az alábbi fertõzési és teljes fertõzési arányszámokat kaptuk a monitorozott osztályokon. Szülészet-Nõgyógyászat A 2006. év elsõ félévben az osztályon a Total Abdominalis és Vaginalis Hysterectomián, a második félév során pedig a Sectio Ceaserae-n átesett betegeket monitoroztuk. Nosocomiális infekciók elõfordulása a Szülészet-Nõgyógyászaton2006.január 1. és június 30. között (esetszám) Infekció típusa
január
február március április
május június összesen:
Sebfertõzés
0
1
2
1
1
0
5
71,43%
Flebitis
0
0
0
0
1
0
1
14,29%
Mastitis
0
0
0
0
1
0
1
14,29%
összesen:
0
1
2
1
3
0
7
100,00%
ápoltak száma
9
13
13
3
6
5
49
93
91
32
44
29
346
7,69%
15,38% 33,33% 50,00 %
0,00%
14,29%
10,75
21,98
0,00
20,23
ápolási száma
napok 57
Fertõzési arány1:
0,00%
Teljes fertõzési 0,00 arány (ezrelék):
31,25
68,18
ezrelék
49
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Nosocomiális infekciók elõfordulása a Szülészet-Nõgyógyászaton2006.július 1. és december 31. között (esetszám) Infekció típusa
július
augusztus szeptember október november december
összesen:
Sebfertõzés
1
0
0
0
0
0
1
100,00%
összesen:
1
0
0
0
0
0
1
100,00%
ápoltak száma
17
17
10
7
16
2
69
ápolási napok 160 száma
158
110
104
232
14
778
Fertõzési arány1:
5,88%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,45%
Teljes fertõzési arány (ezrelék):
6,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,29
ezrelék
Fertõzési arány = (7/49) * 100 = 14,29 % elsõ félévben Teljes fertõzési arány = (7/346) * 1000 = 20,23 ‰ elsõ félévben Fertõzési arány = (1/69) * 100 = 1,45 % második félévben Teljes fertõzési arány = (1/778) * 1000 = 1,28 ‰ második félévben Traumatológia A hat hónap során az „A” típusú mûtéti beavatkozásokat követtük figyelemmel (fracturák, protézis beültetések).
összesen:
december 15-ig
november
október
szeptember
augusztus
július
június 15-tõl
Infekció típusa
Nosocomiális infekciók elõfordulása a Traumatológián 2006.június 15. és december 15. között (esetszám)
Sebfertõzés
1
1
0
0
1
1
0
4
16,67%
Decubitus
3
0
0
0
0
6
0
9
37,50%
Húgyúti infekció
3
0
3
1
1
0
2
10
41,67%
50
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló Flebitis
0
0
0
0
1
0
0
1
4,17%
összesen:
7
1
3
1
3
7
2
24
100,00%
ápoltak száma
187
Fertõzési arány1:
12,83%
Fertõzési arány = (24/187) * 100 = 12,8 % Általános Sebészet A sebészeti betegek közül az „A” oldalon elhelyezett, mûtéten átesett („A” típus kivételével az összes beavatkozás) betegeket monitoroztuk.
összesen:
július 15-ig
június
május
április
március
február
január 15-tõl
Infekció típusa
Nosocomiális infekciók elõfordulása az Általános Sebészeten 2006.január 15. és július 15. között (esetszám)
Sebfertõzés
1
4
5
7
4
6
0
27
67,50%
Decubitus
0
1
0
1
1
2
2
7
17,50%
Húgyúti infekció
0
2
1
0
1
0
0
4
10,00%
Flebitis
0
0
0
1
0
0
0
1
2,50%
Sepsis
0
0
0
1
0
0
0
1
2,50%
összesen:
1
7
6
10
6
8
2
40
100,00%
ápoltak száma
15
36
46
41
45
44
16
243
ápolási napok 268 száma
574
591 567
720
707
199
3626
Fertõzési arány1:
6,67%
19,44% 13,0 24,39% 13,33% 18,18 4% %
12,50% 16,46%
Teljes fertõzési arány (ezrelék):
3,73
12,20
10,05
10,1 17,64 5
8,33
11,32
11,03
ezrelék
51
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Fertõzési arány = (40/243) * 100 = 16,46 % Teljes fertõzési arány = (40/3626)*1000 = 11,03 ‰ Sebfertõzési arány = (6/54) * 100 = 11,11 % RS fertõzési arány = (4/23) * 100 = 17,39 % Húgyúti katéterrel összefüggõ fertõzési arány = (4/550) * 1000 = 7,27 ‰
Központi Intenzív Betegellátó Osztály Az osztályon a teljes beteganyag monitorozása történt a hat hónapos intervallum alatt.
Eszközhasználat a Központi Intenzív Betegellátó Osztályon 2006. április 1. és szeptember 30. között (nap) Eszközhasználati napok
április
május
június július
auguszt szeptemb összesen us er :
lélegeztetés
75
64
62
69
25
117
412
subclavia
71
31
65
77
19
68
331
állandó katéter
140
142
127
224
73
169
875
összesen:
1618
ápolási napok száma 181
211
175
ÁK használati arány: 77,35% 67,30% 72,57 %
354
129
63,28 %
56,59% 75,45%
ÁK-val összefüggõ fertõzési arány: Lélegeztetõgép használati arány:
41,44% 30,33% 35,43 %
1274 68,68%
(4/875)* 4,57 1000= 19,49 %
Lélegeztetéssel összefüggõ pneumónia arány: Centrális katéter 39,23% 14,69% 37,14 használati arány: %
224
21,75 %
19,38% 52,23%
32,34%
(14/412)*1000=
33,98
14,73% 30,36%
25,98%
Centrális katéterrel összefüggõ véráramfertõzési arány: (1/331)*1000=
3,02
Teljes eszközhasználati arány:
127,00%
ezrelék
ezrelék
ezrelék
52
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló Nosocomiális infekciók elõfordulása az Intenzív Betegellátó Osztályon 2006.április 1. és szeptember 30. között (esetszám) Infekció típusa
április
május
június
július
auguszt szeptemb összesen: us er
Sebfertõzés
1
1
0
0
0
0
2
5,26%
Decubitus
4
2
4
3
0
4
17
44,74%
Húgyúti infekció
0
2
0
2
0
0
4
10,53%
Sepsis
0
0
0
1
0
0
1
2,63%
Pneumonia
2
2
2
2
0
6
14
36,84%
összesen:
7
7
6
8
0
10
38
100,00%
ápoltak száma
23
38
27
55
27
29
199
211
175
354
129
224
1274
Fertõzési arány1: 30,43% 18,42% 22,22% 14,55% 0,00%
34,48%
19,10%
Teljes fertõzési 38,67 arány (ezrelék):
44,64
29,83
ápolási száma
napok 181
33,18
34,29
22,60
0,00
ezrelék
Fertõzési arány = (38/199) * 100 = 19,1 % Teljes fertõzési arány = (38/1274)*1000 = 29,83 ‰ Húgyúti katéterrel összefüggõ fertõzési arány = (4/875) * 1000 = 4,57 ‰ Centrális katéterrel összefüggõ véráramfertõzési arány = (1/331) * 1000 = 3,02 ‰ Lélegeztetéssel összefüggõ pneumónia aránya = (14/412) * 1000 = 33,98 ‰ Teljes eszközhasználati arány = ((331 + 412 + 875) / 1274) * 100 = 127 % Ellenõrzõ tevékenység Környezetbakteriológiai vizsgálatok: 2006-os évtõl kezdve csak járványügyi kivizsgálás kapcsán végeztük kettõ alkalommal a Központi Intenzív Betegellátó Osztályon, melynek eredménye a következõ volt: Levegõminta-vételezés összesen: 16 ponton történt, melyekbõl 1 ápolási egységnek volt kifogásolt a minõsítése. Felületminta-vételezés összesen: 107 ponton történt, melyekbõl 2 ápolási egységnek volt kifogásolt, 1 ápolási egységnek fertõzött és 2 ápolási egységben pedig néhány felületen magasabb összcsíraszám volt a minõsítése.
53
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Vérszennyezettségi vizsgálatok Hemodem reagenssel Közponzi Sterilizálóban: összesen 1125 db mûszer/eszközbõl 10 db pozitív minta (0,9 %) Sebészeti mûtõben: összesen 85 db laparoscopból 3 db pozitív minta (3,5 %) Összesen: (13/1210) * 100 = 1,1 % Sterilitási vizsgálatok mûtõkben Összesen: 259 db mintavételbõl 13 nem megfelelõ minõsítés (5 %) Veszélyes hulladékok kezelése A veszélyes hulladékok gyûjtésével, tárolásával kapcsolatos tevékenységet az intézményünkben a környezetvédelmi munkatárs felügyeli. A szállítás irányításáért (osztályokról a gyûjtés helyére, megsemmisítést végzõ gyáregységbe) a gondnok a felelõs.
onnan
a
Decubitus team tevékenység A csoport tagjai aktív tagokként mûködnek közre a decubitus-team munkájában. Heti rendszerességgel végigjárjuk azokat az osztályokat, ahonnan decubitusos betegeket jeleztek. A bejárások során a beavatkozások aseptikus kivitelezését követjük figyelemmel. Az a tapasztalatunk, hogy e betegek rendszeres monitorozása és az „intelligens” kötszerek alkalmazása a kötözések során jelentõs javulást eredményez, ami igen látványos a decubitus súlyosabb stádiumaiban is. Az adott osztályok szakdolgozói elsajátítják ezeket a a kezelési és kötözési módszereket és a mindennapi ápolási tevékenységük során alkalmazzák is ezeket.
54
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Ápolásszakma A Szent Pantaleon Kórház Kht. szakdolgozói létszáma
2004 státusz Fekvõbeteg ellátásban Diagnosztikai-és háttérszolgáltatók Járóbeteg-ellátás Összesen
2005
2006
szervezett 372
betöltött 356
szervezett 378
betöltött 367
szervezett 358
betöltött 328
133 75 580
124 74,5 555
124 68 570
120 64 551
133 68 559
124 63 515
Az intézmény szakdolgozói létszáma fokozatos csökkenést mutat. A járóbeteg-szakellátás területén a kapacitás kihasználtság figyelembevétele mellett tudatos létszám racionalizálást folytattunk. A nagy gyorsasággal fejlõdõ diagnosztikai szolgáltatások területén kis mértékû szakdolgozói létszámnövekedés indult el és ezzel párhuzamosan emelkedett a háttérszolgáltatások létszáma is. A szakdolgozói fluktuáció az elõzõ évi pozitív eredménnyel szemben ismét negatív lett. A kis létszámmal indított munka melletti tanfolyam nem kompenzálta a hiányzó dolgozói létszámot.
Fluktuáció
Év
Belépõk/fõ
Kilépõk/fõ
Fluktuáció
2004
42
60
- 18
2005
64
51
+ 13
2006
46
74
-28
Az ápolás környezeti, tárgyi feltételei jelentõsen javultak az osztályok felújítása, komfortosítása következtében. Bõvítettük a betegek kényelmét szolgáló eszközeinket, 50 db antidecubitus matrac került beszerzésre a fekvõbeteg ellátó osztályokon.
55
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
A szakmai munka javítása, és a bevezetésre kerülõ minõségirányítási rendszer érdekében 87 ápolási protokoll került bevezetésre és alkalmazásra intézményünkben. Szabályozásra került a legtöbb ápolás szakmai tevékenység, beavatkozás és elõkészítés. Szakdolgozói képzések képzés neve
osztály
ápoló (OKJ)
ORL
3
Urológia
2
KAIBO
1
Belgyógyászat II.em.
2
Belgyógyászat I. em.
1
Szemészet
1
Pszichiátria
2
Kp.-i Mûtõszolgálat
1
Neurológia
1
Ápolási
1
Fõnõvéri csoport tanfolyamosok diplomás ápoló
fõ
-
31
Ápolási
1
Szemészet
1
Infectológia
1
Szül.-Nõgyógyászat
1
Patológia
2
képidiagnosztikai szakasszisztens
Radiológia
2
orvosi laboratóriumi asszisztens
Vértranszfúziós
1
Szül.-Nõgyógyászat
1
hisztokémiai- immunhisztokémiai szakasszisztens
szülésznõ (OKJ) összesen
technikai
56
56
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
2006-ban 11 fõ érettségi vizsgát szerzett. Az Egészségmegõrzési Központ által egészségügyi dolgozóknak szervezett „Érzékenyítõ tréningen” 67 fõ vett részt 5 turnusban. Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006-2007-es tanévben folyamatban lévõ képzések
képzés
fõ
gimnázium
20
ápoló (OKJ)
19
aneszteziológiai szakasszisztens
1
ápoló (fõiskola)
5
egészségügyi szervezõ
1
szociális munkás
2
egészségtan tanár
1
gazdász
1
tanító
1
ifjúságsegítõ
1
gyermek asszisztens összesen
és
ifjúságvédõ
1 53
2006. évi pontszerzõ továbbképzések helyi szervezésben
Rendezvény témája
Résztvevõk száma
Egészségügyi Szakdolgozók XIII.Tudományos Értekezlete
260
A higiénés kézfertõtlenítés és a biztonságos eszköztisztítás
85 fõ
és fertõtlenítés technikája az EU normák tükrében
fõ
57
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Szent Pantaleon Kórház Kht. szakdolgozóinak továbbképzéseken való részvétele osztályos bontásban 2006. év
osztály Ált.Sebészet SBO
részvétel / fõ - alkalom 21 5
KAIBO
36
Neurológia
15
Urológia
17
Szemészet
10
ORL
13
Traumatológia
19
Szülészet-Nõgyógyászat
16
Belgyógyászat I. emelet
33
Belgyógyászat II. emelet
17
Gyermekosztály
12
Pszichiátria
19
Infectológia
10
Kp.-i Mûtõszolgálat
12
Higiénés csoport Pathológia Véradó RTG
4 12 7 11
Ápolási
5
Mozg.-i Rehabilitáció
8
I. Rendelõintézet
1
II.Rendelõintézet
26
Fõnõvéri csoport
8
összesen
337
58
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Intézményünk oktató kórház. A Lorántffy Zsuzsanna Szakközép- és Szakmunkásképzõ Iskolával kötött együttmûködési megállapodás alapján 2006-2007-es tanévben 15 fõ tanfolyamos ápoló munkamelletti képzése történik. Gyakorlati képzést 130 fõ számára biztosítottunk, ennek közel 40 %a más képzõ intézménybõl érkezett szakmai gyakorlatra. Decubitus team mûködése 2005 májusától mûködik az intézményben a decubitus team az ápolási igazgatóhelyettes irányításával. Tagjai a sebészeti osztály fõnõvérei, kötözõs nõvérek, belgyógyászati fõnõvér, a kórház higiénés csoport tagjai, valamint a vezetõ mûtõsnõ. A team feladata a Szent Pantaleon Kórházban fekvõ betegek körében elõforduló felfekvések nyilvántartása, nyomon követése, megfelelõ ellátásának segítése. Az ellátás során be nem tartott szakmai szabályok növelik a decubitusos betegek ápolási idejét, magasabb ápolási költséget jelentenek az osztályok számára. A decubitus team kiemelt feladatai: -
a decubitus megelõzés lehetõségeinek ismertetése a magas rizikójú betegek kiszûrése a Norton skála alapján az aszepszis szabályainak megfelelõen történõ sebellátás a modern kötszerekkel történõ kötözés elsajátításának tanítása a decubitus kezelések és a megelõzés dokumentációjának folyamatos monitorozása (lokalizáció, stádium meghatározás, seb felmérés, seb kezelés gyakorlati kivitelezés szempontjából) Szent Pantaleon Kórház Kht. decubitus esetszáma osztály
2005.
2005.
2006.
2006.
esetszám team eset esetszám team eset Ált. sebészet
5
15
Ápolási
52
29
37
37
Belgyógy. I.em.
27
16
17
17
59
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló Belgyógy.II.em.
54
14
57
39
Infectológia
31
29
55
37
Intenzív
54
6
62
4
Neurológia
11
4
25
20
Pszichiátria
1
3
Traumatológia
20
Urológia
11
összesen
266
11
26
22
109
297
176
2006-ban emelkedett az intézményben ellátott decubitusos esetek száma, a team segítségét több eset ápolása során vették igénybe, mint 2005-ben. A Szent Pantaleon Kórház Kht. decubitus eseteinek megoszlása osztályos bontásban 2006. év osztály
eset
team bem.
ffi
nõ
oszt-on al.ki
hozott
5
10
3
11
eset Ált. sebészet
15
Ápolási
37
37
17
20
21
32
Belgyógy. I.em.
17
17
5
12
5
12
Belgyógy.II.em.
57
39
25
32
16
41
Infectológia
55
37
23
32
5
50
Intenzív
62
4
30
32
40
22
Neurológia
25
20
10
15
17
8
Pszichiátria
3
1
2
1
2
Traumatológia
összesen
26
22
13
13
12
14
297
176
129
168
120
192
A decubitus team tagjai a 2006-ban ellátott decubitusos esetek közel 60 %-át megtekintették és ápolás szakmai tanáccsal látták el. Átlagosan egy esetet háromszor kontrollált a team. A betegek 65 %nak felfekvése otthonában, illetve más intézményben alakult ki, tehát felvételekor már rendelkezett sebbel.
60
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
A Szent Pantaleon Kórház Kht. decubitus eseteinek alakulása 2006. év osztály
eset
áth.oszt. jav./gyógy. exit
Ált. sebészet
15
Ápolási
37
8
4
18
45
Belgyógy. I.em.
17
1
8
8
9
Belgyógy.II.em.
57
7
24
22
12
Infectológia
55
6
20
22
18
Intenzív
62
39
12
23
10
Neurológia
25
4
Pszichiátria
3
2
1
24
Traumatológia
összesen
12
átl.áp.-i nap
13
22
26
6
10
4
20
297
67
96
98
19
A kórházunkba kerülõ decubitusos betegek prevenciója és ellátása az intézményi protokoll szakmai szabályai szerint történik a felfekvés stádiumának megfelelõen.
61
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Kórházi szociális munka A Szent Pantaleon Kórház Kht. a szociális rászorultság számszerû növekedése miatt két szociális munkást alkalmaz a feladatok ellátására. Az ellátandó betegek körében az elõzõ évhez képest hangsúlyeltolódások mutatkoznak. Míg az idõsek gondozásában némi számszerû csökkenés mutatkozik, nagy méretékben felerõsödött a gyermekvédelmi jelzõrendszer tevékenysége Szociális tevékenység a Szent Pantaleon Kórházban osztályos bontásba Osztály
2005. esetszám
2006. esetszám
Általános Sebészet
93
85
Infectológia
87
93
Neurológia
63
63
Belgyógyászat emelet
I.
87
79
Belgyógyászat emelet
II.
68
81
101
88
Psychiátria
42
39
Fül-orr-gégészeti osztály
15
15
KAIBO
45
35
9
29
Mozgásszervi Rehabilitáció
76
69
Szülészetnõgyógyászat
31
102
Szemészet
27
23
Pathológia
89
27
296
209
Gyermek osztály
35
25
Kórházi dolgozók
54
25
143
27
1361
1114
Traumatológia
Urológia
Ápolási osztály
Ambuláns megkeresés összesen
62
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Az esetek feldolgozása, megoldása során a szociális munkások egy beteget (hozzátartozót) 4-5 alkalommal látogatnak meg (hívnak be). A Szent Pantaleon Kórházban igénybevett szolgáltatások tevékenység
2005. év
2006. év
32
32
427
342
67
65
Otthoni ápolás megszervezése
102
117
Házi gondozás megszervezése
624
535
Munkaképesség csökkenés megállapítása iránti kérelem elindítás
51
41
Iratok beszerzése és keresése
71
35
146
125
Közgyógyellátási igazolvány
16
16
Gondnokság alá helyezés
12
7
Gyámügyi eljárás – gyermek
21
76
Gyámügyi eljárás – felnõtt
12
7
Örökbefogadás ügyintézése
3
4
Fogyatékossági támogatás
4
8
Ápolási díj
2
9
1590
1419
Nyugdíjátirányítás megszervezése Hozzátartozó keresés Szociális otthoni elhelyezés
Segély
összesen
2006-ben a szociális szolgáltatások igénybevétele nõtt és tartalmában is bõvült. Az igénybevétel mértéke fõként a családi állapot és lakhely szerint differenciálódik. A betegek település szerinti megoszlása vidéki lakos (a vonzáskörzetben Dunaföldvár is)
710
városi lakos
404
Továbbra is emelkedõ tendenciát mutat az egyedülálló és a hajléktalan betegek száma.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
63
Idõsgondozás: Az egyedülálló idõs betegek otthoni ellátása továbbra is a Házgondozó Szolgálat és a Mozgónõvér Szolgálat keretein belül folyik Dunaújvárosban. Nagy nehézséget jelent a vidéki településen egyedül élõ idõs emberek otthoni betegellátása, mert a gondozás gyakran csak az ebéd kihordására korlátozódik.
Hajléktalan ellátás: Országosan és helyi viszonylatban állandó problémát jelent, hogy a kórházba került hajléktalanokat nem lehet visszahelyezni eredeti környezetükbe (különösképpen télen), mivel a vidéki önkormányzatok nem mûködtetnek hajléktalan szállásokat, sem nappali melegedõket. Így az õ problémájuk a dunaújvárosi kórházra, illetve a dunaújvárosi önkormányzat intézményeire hárul. A hajléktalanok ellátását segíti a dunaújvárosi önkormányzat mûködtetésében lévõ Papírgyári úti Hajléktalan Szálló, a Kenyérgyári úton lévõ Hajléktalanok Átmeneti Otthona és a Mentõ Alapítvány által mûködtetett Oltalomház. Az Oltalom-házban a hajléktalanok nappali ellátásán kívül az ottani szakemberek segítséget nyújtanak hivatalos ügyeik intézésében is.
Gyámügyi feladatok ellátása: Az 1997. évi XXXI. a Gyermekvédelemrõl és a Gyámügyi ellátásokról szóló törvény egyértelmûen szabályozza az intézmények - és itt kiemelten - az egészségügyi ellátó-rendszer jelzési kötelezettségét. A kórházban elõforduló gyermekvédelmi feladatok elsõsorban a szülészeti-, nõgyógyászati osztályon és a gyermekosztályon jelentkeznek. A 2005-ös évben 21, a 2006-os évben 76 alkalommal kellett gyermekvédelemmel kapcsolatos jelzést tennünk az illetékes hatóságok felé, és valamilyen gyámügyi eljárást kezdeményeznünk. A Dunaújvárosi Gyermekjóléti Szolgálathoz azonban ennél lényegesen kevesebb esetben kellett fordulnunk.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
64
Kimutatásaink szerint: • 2 esetben kértünk azonnali kiemelést a családból, • 4 esetben védelembevételt, • 3 esetben bántalmazás miatt kértünk beavatkozást • 2 esetben a szülõk életvitele miatt jeleztünk, • 1 esetben pedig eltitkolt terhesség miatt kértünk segítséget. A gyermekvédelemmel kapcsolatos intézkedéseink nagyobb részét a vidékrõl bekerült esetek teszik ki. 62 esetben a környezõ falvak Gyermekjóléti Szolgálataihoz vagy az önkormányzatok jegyzõihez, védõnõkhöz fordultunk. Az esetek többségében olyan újszülöttek miatt kellett azonnali intézkedést kérnünk, akiket szociálisan súlyosan hátrányos helyzetben lévõ szüleik nem tudtak otthonukba hazavinni. A legtöbb esetben az alapvetõ feltételek, mint víz, villany, fûtés sincs az ingatlanokban, valamint a gyermek ellátásához szükséges nélkülözhetetlen dolgok is hiányoznak. Ezekben az esetekben már csak intézményi elhelyezést tudunk kezdeményezni. A vidéki falvakban gyakoribb az eltitkolt vagy alulgondozott terhesség is, melyeknél segítséget kellett kérnünk a védõnõtõl, a gyermekorvostól, a családgondozótól. Tendenciájában elmondható, hogy az elmúlt évben emelkedett azoknak az eseteknek a száma, amikor egy család életébe valamilyen módon be kellett avatkoznunk. Megdöbbentõen sok a fiatalkorú (16-17 éves) szülõ nõ, akik között gyakori jelenség, hogy mire a gyermek megszületik, a gyermek apja már nincs együtt az anyával, amely újabb szociális problémákat vet fel. Megállapítható, hogy az elesettség növekvõ mértékével szemben egyre gyérül és végül lyukasnak is bizonyul a szociális háló. A társadalmi polarizálódás egyelõre nem jár együtt a szociális rendszer kristályosodásával, a lefedések inkább esetiek, mint rendszerbeliek. A szociális háló csak tudatos kiépítés útján tudna jobban és hatékonyabban mûködni.
65
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Betegelégedettség A kórházunkból távozó betegeknek az elõzõ évektõl eltérõen nem 7es, hanem egy 5-ös skálán (1 a legrosszabb, 5 a legjobb – kivéve a 8.7), 8.8) és 9.3) pontokat, ezeknél fordítva) kellett értékelniük osztályainkat, az ott folyó munkát, a személyzetet stb. A felmérést a Gyermekosztály, Ápolási és Rehabilitációs osztály kivételével minden osztályon elvégeztük. A válaszadók száma:férfi nõ
A „Miért kórházunkat megjelölhetõ volt:
80 fõ 113 fõ
Összesen: 193 fõ (2 hét alatt)
választotta”
kérdésre
több
válasz
is
a legtöbb személy (46 %) egyik – vagy egyetlen – indoka a lakóhelyhez való közelség volt 18 % a korábbi jó tapasztalatokra is hivatkozott 17 % egy bizonyos orvos miatt jött ide 12 %-ának nem volt választása, sürgõsséggel hozták 7 %-ának rokonok, ismerõsök javasolták kórházunkat Lakóhely szerinti megoszlás: 70 % városban, 30 % községben él. A válaszadók 24 %-a 51-60 év közötti, 20 %-a 71 év feletti 17%-a 6170 év közötti, 15 %-uk 41-50 év közötti, 14 %-uk 31-40 év közötti, 11 %-uk 30 év alatti. A válaszadók többsége, 31 % szakmunkás végzettséggel rendelkezik, 28 %-uk általános iskolai, 25 %-uk érettségizett, 15 %-uk felsõfokú végzettségû, míg 2 %-nak semmilyen iskolai végzettsége nincs.
66
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Orvosok
szennyezett ágynemû cseréje
gyorsaság, ahogy Önnek segítettek
elegendõ idõt fordítottak-e Önre
emberi odafigyelés
segítõkészség
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
Ápolás, Szervezés
a napirendrõl kapott információk
személyzet külsõ megjelenése
osztályra történõ felvétel gördülékenysége
információs pult mûködése
eligazító táblák, tájékozódás
a személyzet segítõkészsége
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
67
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Szoba
szolgáltatások (telefon, TV)
fürdõ felszereltsége
kórterem ágyszáma
szobák hõmérséklete
szobák világítása
kórterem bútorozottsága
szobabelsõ kialakítása (pl. színek, képek)
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
400
420
440
460
480
Tisztaság
park gondozottsága
kórház tisztasága
folyosók tisztasága
fürdõszobák tisztasága
szobák tisztasága
300
320
340
360
380
68
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Összességében kialakult vélemény
ha vannak korábbi tapasztalatai kórházunkkal kapcsolatban, ahhoz képest változott-e jó irányba kórházunk
ajánlaná-e kórházunkat másnak
mennyire elégedett kórházi tartózkodásával
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
Megállapítható, hogy betegeink válaszaikban, a legtöbb esetben nagyon jónak ítélik meg kórházunkat, de nagyon nagy a szórás a skálán. Nem változott tavaly óta a dohányzóhelyek számáról alkotott vélemény: az adott válaszok annak függvényében oszlanak meg, hogy valaki él-e ezzel a szokással vagy sem. A dohányosok 29 %-a tartja elegendõnek az elmúlt évben kialakított dohányzóhelyek számát (a földszinten, az I. és a III. emeleten találhatóak), míg 19 %-a nagyon kevésnek. A nemdohányzók 53 %-a viszont tökéletesen elegendõnek tartja, a kijelölt helyek számát. Azoknál a kérdéseknél, amelyek a kórtermek, fürdõk komfortfokozatával felszerelésével, étkezéssel, szervezéssel, szükségleti cikkek beszerzésével kapcsolatosak a betegek 30-40 %-a adta a maximális ötös pontszámot. A kórtermek ágyszámával és a látogatási idõvel kapcsolatos kérdések sokat javultak. Azok a kérdések, amelyek a személyzet viselkedésére, segítõkészségére és megjelenésére vonatkoznak - néhány válasznál jelentõsen javultak is, - szerencsére az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly is 50-60 %-ban a legmagasabb elégedettségi fokkal tüntették ki a betegek.
69
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Az elõzõ (2005. november) felméréshez képest viszont kis mértékben kevesebben jelöltek 5-öst, vagyis kevésbé elégedettek a következõ kérdések vonatkozásában: •
Szobabelsõk kialakítással kapcsolatosan a telefonálási és TV-s szolgáltatással
•
Az ételek hõmérséklete, adagok nagysága és az étkezésekhez adott folyadékok mennyisége minimális százalékkal csökkent
•
A kezelések idõpontjainak betartásának elégedettségi mutatója és az elbocsátások elõkészítésének mutatója romlott
•
A szobatársak látogatói jobban zavarták a megkérdezetteket, mint egy évvel ezelõtt
Jelentõs romlás, a tavalyi évhez képest semmilyen területen nem volt érzékelhetõ, sõt az említett hat területet kivéve szinte minden területen javulás mutatkozott a betegek elégedettségével kapcsolatosan. A betegek több mint 65 %-a maximálisan elegendõnek tartja a látogatási idõt (arányaiban sokkal több 10%) és a múlt évhez képest nõtt azoknak a száma, akiket zavarnak a szobatársak vagy azok látogatói.
Javulás mutatkozott az alábbi témakörökben: •
személyzet segítõkészsége
•
osztályra történõ felvétel gördülékenység
•
személyzet külsõ megjelenése
•
napirendrõl kapott információ
•
elegendõ információ a egészségi állapotáról
•
emberi odafigyelés, partnerként kezelés, intimitás
•
ápoló személyzet segítõkészsége, odafigyelése, gyorsassága és szennyezett ágynemû cseréje
gyógyszerek
(mellék)
hatásairól és
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
70
•
a megkérdezett betegek elégedettebbek voltak a kórtermek ágyszámával
•
a tisztaság vonatkozásában a fürdõszobáknál volt javulás
Összességében sokat javult a megkérdezettek elégedettsége az intézményünkben tartózkodásról, többen ajánlanák másoknak kórházunkat. A megkérdezettek korábbi tapasztalataihoz képest is javult a rólunk kialakított összkép. A pozitív lakossági visszajelzéseket a betegelégedettségi felmérés eredménye is alátámasztja. Az „Év kórháza” szavazáson kórházunk a 30. helyen végzett 232 egészségügyi intézmény közül. A megyében található kórházak rangsorában pedig, a legjobb helyezést értük el.
Tudományos munka A 2006-os évben az alábbi tudományos elõadásokat tartottunk intézményünkben:
71
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Január: Klinikopathológiai ülés
Március: Trombofíliák laboratóriumi diagnosztikája. vizsgáljunk? Milyen teszteket kérjünk?
Kit,
mikor,
mire
(Ea.: Dr. Ajzner Éva Ph.D. szakmai igazgató, Nyíregyházi Prodia Központi Laboratórium)
Az automatizált vérkép vizsgálatok klinikai jelentõsége és haszna (Ea.: Dr. Nagy János szakmai igazgató, Multilab-Diagnosztikai Kft.)
Modern laboratórium onkológiai diagnosztika a betegkövetés során (Ea.: Bezzegh Attila cégvezetõ igazgató, Prodia Zrt.)
Az „új” Szabálykönyv értelmezése: elvárások az alap- és szakellátás orvosaival, valamint a laboratóriummal szemben (Ea.: Dr. Barna T. Katalin szakmai igazgató, Prodia Központi Laboratórium)
Április: Anticoaguláns profilaxis egyes manuális diszciplinákban
(Ea.: Dr. Nemes László igazgató fõorvos, Országos Haemophylia Központ)
A thrombosis kezelése, prevenciója a haemostaseológus szemével (Ea.: Prfo. Dr. Balskó György DEOEC tanszékvezetõ)
A mélyvénás thrombosis és a pitvarfibrilláció antithrombotikus kezelése a kardiológus szemével (Ea.: Prof. Dr. Zámolyi Károly, Fõvárosi Bajcsy Zsilinszki Kórház)
Május: E hónapban Intézményünk szervezésében a következõ országos szintû tudományos konferenciákat tartottuk XIII. Fejér megyei Sebész Kongresszus
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
72
Országos Infectológiai Szakdolgozók XXV. Vándorgyûlése
Június: Intézményi munkaértekezlet, ahol a dolgozók a kórház 2005-ös évi tevékenységérõl kaptak tájékoztatást.
December: Zavart beteg ellátása
(Ea.: Dr. Bobek Ilona osztályvezetõ fõorvos OGYK)
Tudatzavar az intenzív osztályon, mint ápolási probléma (Ea.: Szunyogh Zoltánné-Gál Erzsébet IBO)
A pszichiáter megközelítése, a pszichiáter szerepe (Ea.: Dr. Kovács Krisztina osztályvezetõ fõorvos)
Emberi erõforrások Szakember-ellátottság, létszámadatok Intézményünk 1999. évhez viszonyított munkajogi létszáma 17 %-kal (197 fõ), statisztikai létszáma 20,0%-kal (205 fõ) csökkent. 2006.
73
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
december 31-én 98 fõ dolgozó hosszantartó betegállományban.
Hónap 1999. December 2000. Január 2000. December 2001. Január 2001. December
volt
gyeden,
gyesen,
illetve
Munkajogi Statisztikai létszám létszám (fõ) (fõ) 1117
1027
1114
1017
1118
1030
1064
972
1087
996
2002. Január
1087
996
2002. December
1020
994
2003. Január
1092
966
2003. December
1064
976
2004. Január
989
908
2004. December
980
851
2005. Január
976
850
2005.December
972
837
2006. Január 1.
950
835
2006. December
920
822
2007. Január 1.
895
800
Munkajogi létszám
Statisztikai létszám
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800 1999. 2000. Január 2000. 2001. Január 2001. 2002. Január 2002. 2003. Január 2003. 2004. Január 2004. 2005. Január 2005. 2006. Január 2006. 2007. Január December December December December December December December December 31.
74
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Az orvosi állásokat folyamatosan hirdetjük, ennek ellenére az üres állások száma 2006. december 31-én még mindig 34 volt. A központi gyakornokok a kötelezõen egyetemi keretek közt zajló 2 év letöltése után visszatérnek intézményünk állományába, ez 5 orvos beállását eredményezi a közeljövõben. 2006.december 31-én az orvosi létszám a részmunkaidõs, megbízásos és szabadfoglalkozású jogviszonnyal rendelkezõkkel együtt 128 volt. Szakvizsga elõtt áll 28 fiatal kollégánk, 56 orvosunk rendelkezik egy szakvizsgával, 37-en két szakvizsgát is tettek, míg 7 orvosunk 3 szakterületen is rendelkezik képesítéssel. 2006. december 31-én a szakdolgozói létszám 537,5 fõ, ügyviteli, adminisztratív munkakörökben 86, míg a kisegítõ, fizikai állományban 103,5 volt a betöltött állások száma. Az orvosi állások betöltöttségét befolyásolja az, hogy vannak olyan munkakörök, amelyeket vállalkozó orvosok látnak el részórákban.
Intézményünk üres álláshelyeinek száma 2006. december 31-én (fõ) Munkakör
2001. orvos 21 egyéb egyetemi 2 szakdolgozó 22 gazdasági, mûszaki 1 egyéb (fizikai+ügyviteli) 9 Összesen 55
2002. 24 1 7 0 3 35
2003. 35 1 10 0 9 55
2004. 2005. 2006. 32,7 30,5 34 2 2 2 18 19 22 0 1 2 4 5 3 56,7 57,5 63
Az állások betöltöttségét erõsen befolyásolta a fluktuáció, amely a 2001. évtõl az alábbiak szerint alakult.
Fluktuáció 2001-2006. évig (fõ) Kil. – kilépõk száma
Munkakör orvos Szakdolg. egyéb Összesen
2001. Kil. Bel. FL. 11 16 5 147 121 -26 96 84 -12 254 221 -33
Kil 13 88 75 17 6
Bel. – belépõk száma
2002. Bel. 10 115 62 187
Kül 15 51 29 95
Bel. 16 64 25 105
2003. FL FL. 1 -3 13 27 -4 -13 10 11
Kil. 23 66 112 201
FL. – fluktuáció
2004. Bel. 12 79 37 128
FL. -11 13 -75 -73
2005. Kil. Bel. 20 14 60 42 45 32 125 88
FL. Kil -6 10 -18 74 -13 32 -37 116
2006. Bel. FL 9 1 46 -28 23 -9 78 38
75
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Év
2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.
Ki-és belépõk összesen (létszámmozgás) (fõ) 500 475 363 329 213 200 194
A fluktuációt vizsgálva megállapítható, hogy 2001. évtõl a dolgozók mozgása csökkenõ tendenciát mutat, azaz 61 %-kal kevesebb a kiés belépõk száma. A másik lényeges megállapítás, hogy a fluktuációt intézményi döntésen alapuló hatások is befolyásolták. Itt kell megemlíteni, a gyógyszertár, a laboratórium, az élelmezés és a takarítás vállalkozásba történõ kiszervezését, és 2006.december 31ével a Kulcsi Gyógyító részleg közremûködõvel történõ ellátását, mely jelentõsen befolyásolta a kilépõk számát, úgy a szakdolgozói, mint az egyéb kategóriákban. 2006. évben 19 dolgozó nyugállományba vonulását indítottuk el felmentéssel.
Munkakörönkénti megoszlás
76
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Munkakör orvos szakdolgozó ügyviteli, adminisztratív szakmunkás, portás, liftkezelõ Összesen
Fõ 2 12 0 5 19
Személyi- és struktúraváltozások
A Kórházi struktúrában optimális kapacitás kihasználtságot biztosító átszervezéseket hajtottunk végre. A létszám racionalizálás is folyamatos, elindította a háttérszolgáltatások ésszerû leépítését, melynek költségvetési elõnyeit a gyógyítás feltételeinek javítására irányoztuk elõ. 2006. november 1-tõl kaptuk meg a mûködési engedélyt, illetve a finanszírozási mûködést a Sürgõsségi Betegellátó Osztály mûködtetésére. Az osztály indítását differenciált bérezés alkalmazásával tudtuk beindítani. A szakdolgozói, adminisztratív munkakör betöltése nem jelentett problémát. Az orvosi munkakörök terén folyamatos álláshirdetés mellett jelenleg is van munkaerõgondunk.
Rendkívüli munkavégzés
A 2003. évi LXXXIV. törvény elõírása alapján a rendkívüli munkavégzés elrendeléséhez, elszámolásához önkéntes többletmunkára vonatkozó megállapodást ajánlottunk az érintett dolgozóknak. Intézményi szinten 2006-ben 31 dolgozóval kezdeményeztünk megállapodást kötni az alábbi megoszlás szerint:
77
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Osztály
Orvos Szakdolgozó (fõ) (fõ)
Sebészet
0
0
Traumatológia
3
0
KAIBO
4
10
Belgyógyászat
0
0
Psychiátria-Psychotherápiás Osztály
2
0
Központi Mûtõszolgálat
0
8
Radiológia
3
0
Infektológia
1
0
13
18
Összesen
Bérezés, jutalmazás
2006. évben a 2004. évi CXXXV. törvény elõírásának betartásával az alábbi központi bér- és pótlékemelések történtek. 2006. január 1. – minimál bér 57.000,- Ft-ról 62.500,- Ft-ra pótlékalap: 18.900,- Ft-ról 19.600,- Ft-ra Ezen intézkedések 277 dolgozót érintettek, járulékkal együtt összesen 1.384.086,Ft/hó kifizetési kötelezettséget eredményezett intézményünknek. A bérek és járulékok alakulása intézményünkben a következõ táblázatokban láthatók:
78
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Idõszak 1999. December 2000. Január 2000. December 2001. Január 2001. December
Bér (Ft)
Járulék (Ft) Összesen (Ft)
61 131 797 25 829 951
86 96 1748
104 985 825 42 155 856 147 141 681 97 380 121 39 159 073 136 539 194 121 458 786 45 559 077 167 017 863 86 179 296 33 776 916 119 956 212
2002. Január
141 295 942 50 981 962 192 277 904
2002. December
127 303 298 45 480 002 172 783 300
2003. Január
218 980 094 73 916 880 292 896 974
2003. December
138 983 212 48 227 292 187 210 504
2004. január
213 241 279 71 893 621 285 134 900
2004. December
130 304 354 45 224 479 175 528 833
2005. Január
221 192 740 74 311 787 295 504 527
2005. December
141 573 163 45 303 412 186 876 575
2006. Január
219 494 446 70 238 223 289 732 669
2006. december
145 007 434 46 402 379 191 409 813
2007. január
222 88 2847 71 322 511 294 205 358
A január és december hónap közötti eltérés a 13. havi bér (külön juttatás) kifizetésébõl adódik, melyet a törvényi elõírásoknak megfelelõen januárban utalunk dolgozóinknak.
79
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Egészségügyi diagnosztikai és egyéb szolgálatok béradatai (alapbér + pótlékok) (Ft)
Osztályok, részlegek
orvos 2005.
Központi Mûtõ
0
szakdolgozó
2006.
2007.
I. hó
I. hó 0
2005.
2006.
2007.
I. hó
I. hó
125 000 127 000
163.550
104 300 108 509
109 692
357 470 113 000 119 656
118 180
Radiológia
303 580 311 560 296 863
Pathológia
321 000 322 640
Véradó
0
0
113 330 115 010
115 021
EKG – Kardiológia
0
0
97 000 103 771
104 915
Sterilizáló
0
0
72 000
76 842
72 915
Fõnõvéri csoport
0
0
94 200
97 782
80 223
252 158 100 750 112 513
113 046
Járóbeteg-ellátás, gondozók
239 000 248 121
80
eszámoló
rek alakulása (az adatok az alapbért, rendszeres pótlékokat /vezetõi,
elyi, intézményi / és a határozott idejû béremelést tartalmazzák) (Ft) 2001. Január 82 512
2002. Január
2002. Decemb er
2003. Január
2004. Decemb er
2005. Január
2006. Január
2007. január
94 764 188 700 188 700 178 660 196 000 220 445 226155
71 316 117 184 180 900 180 900 78 020 103 146 175 800 175 800 166 800 176 920 194 258 218624 117 507 143 527 211 500 211 500 237 100 238 620 254 610 307700 95 104
96 400 184 900 184 900 185 290 193 000 218 440 220104
132 500 130 124 158 570 158 570 207 220 211 000 220 170 259269 79 940
81 000 160 200 160 200 163 600 173 750 190 105 198055
83 692
89 575 188 170 188 170 180 000 187 000 205 460 216508
92 320
99 640 186 000 186 000 174 900 183 000 189 160 189642
82 387
91 900 215 120 215 120 201 000 206 000 206 600 209168
156 088 172 693 258 320 258 320 248 000 250 000 272 670 295685 101 080 134 644 230 600 230 600 264 000 270 000 250 955 263130
81
eszámoló
103 400 133 100 266 220 266 220 252 000 253 000 202 300 117 708 126 304 220 800 220 800 222 500 234 000 257 580 288225 %-os béremelést jelentett az elõzõ évhez képest.
bérek alakulása (az adatok az alapbért, rendszeres pótlékokat /vezetõi,
elyi, intézményi / és a határozott idejû béremelést tartalmazzák) (Ft) 2001. Január
2002. Január
2002. Decemb er 97 204
2003. Január
2005. Január
2006. Január
2007. Január
53 595
72 328
57 028
79 070 106 000 106 000
54 407
73 335 106 000 106 000 107 120 111 740 124 666 104 326
54 871
79 927 110 000 110 000 108 560 111 480 138 465
57 184
74 623 108 000 108 000 108 530 110 580 122 634 121 747
59 755
76 851 113 000 113 000 107 200 109 720 131 550 122 256
52 114
68 169
99 000
97 204
2004. Decemb er
99 100 102 800 114 007 110 055
93 565
99 000 100 000 103 120 105 128 119 638
82
eszámoló
53 802
74 420 110 000 110 000 109 250 111 500 121 080
92 861
48 880
70 266 102 000 102 000
56 951
71 950 102 000 102 000 108 740 113 200 130 575 123 892
64 598
81 400 117 000 117 000 120 000 125 000 142 413 154 883
66 717
76 590 111 000 111 000 111 250 114 000 118 100 132 008
55 287
72 300 104 400 104 400 104 000 109 000 109 673
62 013
70 800 110 000 110 000 109 400 112 000 120 365 125 510
98 900 102 470 107 481 100 287
99 600 104 600 113 708
elés átlagosan 10 %-os emelkedést jelentett. A fenti táblázatban csökkenést yugdíjba vonulás , mivel a fiatal munkavállalók alacsonyabb munkabérrel ra.
83
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Nem egészségügyi szolgálatok, szervezeti egységek átlagos béradatai (Ft) Osztály, részleg
2004.
2005.
2006.
2007.
Igazgatás (igazgatók, titkárságok, belsõ ellenõr, DOKINFO, kontrolling, marketing, humánerõforrás gazdálkodás)
192 300
197 230
203 442
204618
Gondnokság
62 000
69 000
71 723
74823
Portaszolgálat
67 000
73 000
76 154
89890
Anyaggazdálkodási osztály
85 280
91 000
105 398
113330
Pénzgazdálkodási osztály
84 200
90 000
114 056
125182
Mûszaki osztály
79 400
86 200
97 522
111528
Ezen szervezeti egységek esetében az emelés 2006. januárjában 10 %-os bérnövekedést jelentett. Az emelés mértékét növelte, hogy a fenti területeket a minimálbéremelés jelentõsen érintette. Az ügyeleti és készenléti feladatok ellátására 2006. évben járulékokkal együtt 258.397.658.- Ft (bér jellegû) összeget fizettünk ki. Havi átlagban ez 16.312.983.- Ft díjazást jelent. A feladatot 215 dolgozó látta el. A díjazás osztályonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja:
Osztály
Fõ
Összeg (Ft/év)
Belgyógyászat
16
25 794 694
Sebészet
11
10 741 238
Traumatológia
7
14 876 379
SzülészetNõgyógyászat
9
12 051 225
Gyermekosztály
8
10 736 149
84
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Fül-orr-gégészet
6
5 388 403
Szemészet
6
8 270 865
Neurológia
8
6 316 273
Urológia
5
3 726 450
20
30 237 064
Infectológia
5
7 811 306
Pszichiátria
6
12 054 558
Központi Mûtõ
36
19 670 340
Beteghordók
14
2 410 616
Mûszaki osztály
14
5 255 460
5
4 946 914
Radiológia
28
12 120 124
Véradó
11
3 347 744
215
195 755 802
KAIBO
Igazgatás
Összesen: 32% együtt:
járulékkal
258 397 658
Kitüntetések, erkölcsi elismerések 2006-ban:
„Szent Pantaleon Emlékérem” kitüntetésben részesült Dr. Pátkay József
Ált.Bel osztályvezetõ fõorvos
Dr. Lukácsi Katalin
Radiológia osztályvezetõ fõorvos
Dr. Minik Lajos
Traumatológia osztályvezetõ fõorvos
Szabóné Sáfár Ilona
Ápolási igazgató
Muskotály Péterné
Kp.steril fõmûtõsnõ helyettes
Sári Anna
Ált.seb. ápolónõ
85
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
„Dunaújváros Egészségügyéért” díjban részesült Dr. Hazay Lajos
Urológia Osztályvezetõ fõorvos
Dr. Eigeman Éva
Intenzív osztály fõorvos
"Szent Pantaleon Kórház Kiváló Dolgozója" kitüntetést az alábbi dolgozóink kapták: Dr. Sipos Edit
Gyermekosztály osztályvezetõ fõorvos
Dr. Csobánczi Piroska
Psychiatria fõorvos
Németh Józsefné
Urológia fõnõvér
Máté Márta
Kp.Mütõ mûtõsnõ
Az igazgatók saját hatáskörben az alábbi dolgozókat részesítették dicséretben: Dr. Markovics Gabriella
Ált.sebészet fõorvos fõigazgatói dicséret
Dr. Krupják Róbert
Bel. adjunktus orvos-igazgatói dicséret
Szabó Józsefné
Gyermeko.ápolónõ ápolási dicséret
igazgatói
Somogyiné Gebei Zsuzsa Anyaggazd.raktáros gazdasági igazgatói dicséret
A Semmelweis-napi ünnepségünkön: Dr. Bõhmer Gyula fõorvosi Dr. Tóth Erika Dr. Kaprielian Katalin Dr. Breznyán Mihály adjunktusi elõléptetést kapott.
86
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Szociális juttatások 2006. évben 6 lakást bérelt intézményünk, ezekben 8 orvosunk lakott. Az Ifjúsági Sport és Munkásszállón (Dunaújváros, Papírgyári út 49.) továbbra is 8 szobát bérelünk, ahol leginkább az Erdélybõl érkezett, diplomahonosítás elõtt álló orvosok laknak. Fizetéselõleget (OMB) havonta 750.000.- forintot osztottunk szét hat havi visszatörlesztésre, dolgozóink olykor akut problémáin segítve ezzel.
Foglalkozás-egészségügy, munkavédelem A táppénzes napok száma a következõképpen alakult:
2003. év
2004. év
2005.év
2006.év
éves szinten 11.836 nap
10.636 nap
10.604 nap
10.045 nap
havi átlagban 986 nap
886 nap
884 nap
837 nap
Foglalkozás-egészségügyi szempontból 2006. évben idõszakos alkalmassági vizsgálaton 1025 fõ vett részt, a 30 napon túli betegállomány miatti felülvizsgálaton 86 fõ jelent meg, gondozásban 558 fõ, valamint védõoltásban 673 fõ részesült. Valószínû, hogy e tevékenység is hozzájárult ahhoz, hogy 2006. évben az elõzõ évhez viszonyítva 559 nappal csökkent intézményünkben a táppénzes napok száma. A munkahelyi balesetek számának alakulása:
2003. év
2004. év
13 eset* 12 eset* 333 nap 386 nap 26 nap/1 fõ 32 nap/1 fõ havi átlagban havi átlagban 28 nap 32 nap
2005.év
2006.év
8 eset* 251 nap 31 nap/1 fõ havi átlagban 31 nap
6 eset* 263 nap 44 nap/1 fõ havi átlagban 22 nap
* Az esetek száma alatt a kezdõdõ eseteket kell érteni.
87
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Jogszabályi kötelezettség alapján a képernyõ elõtti munkavégzéshez, szemész szakorvosi, illetve foglalkozásegészségügyi szakorvosi javaslatra 26 fõ részesült védõszemüveg készítéséhez hozzájárulásban. Ez az összeg 15.000.- Ft/fõ, éves szinten 307.155.- Ft kifizetését jelentette. Képzés Az intézmény orvosai közül 6 fõ szakvizsgázott, ebbõl elsõ szakvizsgáját 1 orvos tette le, ráépített szakvizsgát 2 orvos szerzett. A Semmelweis Egyetem által orvosoknak szervezett különbözõ továbbképzéseken, egyéb szakmai konferenciákon, kongresszusokon, szakmai napokon 57 orvos, szakorvos vett részt, néhányan közülük több alkalommal is. Intézményünkben töltötte az egyes kötelezõen letöltendõ gyakorlatait 10 orvostanhallgató. A Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Budapesti Semmelweis Egyetem hallgatói. Az 52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM rendeletnek megfelelõen az egészségügyi tevékenységet végzõ orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni. 2006. évben az egyes osztályok részére osztályos képzési keretösszeg nem került megállapításra, ezzel együtt sem voltak számottevõek a továbbképzések és annak járulékos költségei (hivatalos távollét, útiköltség). Az alábbi továbbképzési költségei voltak intézményünknek: Tanulmányi szerzõdés alapján kifizetett összeg:
3.039.723.- Ft
Egyéb költség dologi kiadásokból:
4.485.884.- Ft
(továbbképzés, szakvizsgadíj, részvételi díjak, szakdolgozók kongresszusa és konferencia díjak) Útiköltség a kiküldetésekhez: összesen:
3.039.723.- Ft 10.565.330.- Ft
88
eszámoló
Orvosok kor szerinti megoszlása
31 - 35
36 - 40
41 - 45 Férfi
46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 -
Nõ
vosok tekintetében az 51-55 éves korosztály a legnépesebb, a nõi orvosoknál a 31 ban dolgoznak a legtöbben. Az orvosi kar 14%-a 61 év felett van. Nagyrészük már unkakörét. Pótlásuk az üres állások betöltésével együtt nagy feladatot jelent
89
eszámoló
Pantaleon Kórház Kht. kapacitása és orvosi állásai 2007. május 1.
ött
Szervezett Betöltött
aszám /hét
Üres
Megjegyzés
orvosi állás
15
12
9
3
dr.Rahimi felvételével
351
20
18,5
1,5
1 orvos GYES mellett, 1 orvos GYES
100
2,5
2,2
0,8
dr. Tóth heti 8 óra
55
2
1,6
0,4
dr. Schachinger Mária vállalkozó (megszûntetés elött)
15
0,5
0,5
-
191
11
10,5
0,5
dr. Dobos szab.foglalk.
148
10
7,0
3,0
dr. Józsa, dr. Gyöngyösi, dr. Szabó részm.
140
11
10,8
0,2
dr.Porkoláb dipl.hon. elött,Dr.Barna kp.gyak., Kolos rész m.i.
52
6
4
2
dr. Járosi Pál vállalkozó
1 orvos GYES
dipl.hon.e.
drOláh
és
Dr.Ágh.,
90
eszámoló
52
6
5
1
1 álláson 4 vállalk. orvos + dr. Tiszamarti
90
8
7,5
0,5
dr. Nagy fél állás, dr. Szekeres központi gyak.
115
7
6,2
0,8
dr. Tóth közp.gyak., dr. Joób idegseb. heti 7 óra
45
5
4
1
260
9
6
3
dr. Szép dip.honosítás elött
16
6
4
2
dr. Pop dipl.hon.e.
13
0,4
0,4
-
48
2
2
77
2
1,5
0,5
9+10
2
1,2
0,8
175
9
4
5
40
3
2
1
24
1
1
-
35
2
1
1
10
0,3
0,3
dr. Bazsa Sándor, dr. Rombauer Edit dr. Koroknai,Dr.Ivády szakvizsga elötti gyak.
dr. Tischner, dr. Vétek részmunkaidõ,dr.Fábián diploma hon .elött
dr. Gulyás, dr. Sasvári mb.
Dunaferr - dr. Kaprielian Talin
91
eszámoló
60
3
2
30
1
1
9
1
1
12
4
1
dr. Kollár, dr. Szever, dr. Nagy vállalkozó
10 2
15
2250
ényünkbe
10 fõ részmunkaidõs orvos (3 szabadf.2 váll.5 megb.)+11 orvos önként vállalt 12 órás mûszak Prodia végzi a feladatot
2
2
156,7
120,2
5 orvos
4 orvos
34,2
92
eszámoló
v):
ó
3 orvos 3 orvos 3,6 állás 2 orvos
ztatott:
12 fõ orvos
tt:
21 szakdolgozó 11 orvos
kvõellátáshoz kb. 100 orvos lenne szükséges, illetve az 1835* szakorvosi óra ellátásához
93
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
A Szent Pantaleon Kórház Kht. orvosainak ügyeleti, készenléti leterheltsége 2006. évben
Osztály
Külsõ ügyeletesek
Belgyógyászat
1 orvosra jutó ügyelet
készenlét
3,2
1 (endoscopia)
Ált. sebészet
3
2,5
3,8
Traumatológia
2
3,6
5
Szülnõgyógyászat
1
3,1
5,2
Gyermekosztály
5
4,8
7
Fül-orr-gégészet
2
5
9,5
Szemészet
-
4,1
9,6
Neurológia
3
4
8
Urológia
9
KAIBO
3,4
3,3 9,5
Infectológia
2
6,4
Radiológia
1
5,1
Psychiátria
2
3,8
Vértranszfúziós o.
1,3 7 (1 orvos)
A 233/2000. Kormányrendelet, illetve a 2003. évi LXXXIV. törvény elõírása szerint a folyamatos betegellátásban dolgozók havonta 6 ügyeletre, illetve 6 készenlétre kötelezhetõk. Intézményünk tekintetében az ügyelet esetében az Infectológiai osztály, a készenlét esetében a Fül-orr-gégészet, Urológia, Szemészet és az Infectológiai osztály lépi túl a korlátot. A 21 fõ külsõ ügyeletet ellátó orvos intézményünk orvosainak a leterheltségét nagymértékben lecsökkenti. Több osztályon (pl. Gyermekosztály, Neurológia) a folyamatos betegellátás más módon nem megoldható.
94
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Infrastruktúra, mûszaki szolgálat I./ Sürgõsségi Osztály beruházása: a sürgõsségi osztály beruházására a közbeszerzési pályázat 2006. januárjában került kiírásra. A pályázat az alábbi feladatokat tartalmazta:
SBO kialakítása a mély fsz-en
(kb: 60 millió Ft)
VI. em. részleges átépítése
(kb: 15 millió Ft)
Rtg digitalizáló rendszer kiépítése I. ütem (kb: 30 millió Ft) Kardiológiai UH készülék
(kb: 40 millió Ft)
Hordozható UH készülék
(kb: 8 millió Ft)
12 csatornás Ekg készülék
(kb: 1 millió Ft)
4 db õrzõ készülék
(kb: 6 millió Ft)
Ágytálmosó berendezés
(kb:1,5 millió Ft)
Transzport lélegeztetõ
(kb: 5 millió Ft)
Egyéb kiegészítõk
(kb: 20 millió Ft)
1600 kg-os betegfelvonó
(kb: 18 millió Ft)
Tûzjelzõ rendszer
(kb: 5 millió Ft)
II./ Minisztériumi mûszer pályázat: az Egészségügyi Minisztérium 2006. márciusában pályázatot írt ki anaesthesiológia és intenzív betegellátó osztályok részére selejtpótlásra és mûszerfejlesztésre. A kórház a pályázatot az alábbi eszközöket nyerte meg:
Közepes tudású anaesthesiológia munkaállomás
1 db
Magas tudású anaesthesiológia munkaállomás
1 db
Közepes tudásszintû lélegeztetõ
1 db
Magas tudásszintû lélegeztetõ
1 db
95
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Transzport lélegeztetõ
1 db
Multifunkciós betegõrzõ monitor
4 db
A fenti berendezések összértéke
(kb: 60 millió Ft)
III./ VI. em. igazgatói irodák kialakítása: az SBO kialakítása kapcsán – és annak pénzügyi keretében – elkészült a VI. emeleten a kistanácsterem, a pénzügyi és számviteli osztály, valamint az ápolási igazgatás. Folytatva a VI. em. átépítését saját erõbõl. Kivitelezésre került az orvos-igazgatói iroda és titkárság, a stratégia igazgató irodája, valamint az ehhez a részhez tartozó folyosó és mellékhelyiség együttes. Ugyancsak ebben a beruházásban kialakításra került a mély fszen 8 db irodahelyiség, és az élelmezési folyosó rekonstrukciója. Ez a beruházás együttesen
(kb: 10 millió Ft)
IV./ A kórház központi mag (A-B-C) szárny csomópont teljes felújítása: Az év során megtörtént a fsz és V. emelet között a terület teljes felújítása. A személyfelvonókkal szembeni rész csempézve lett és valamennyi szinten a burkolat védelme érdekében ütközõk lettek felszerelve. A területen megtörtént a tisztító festés illetve a mázolás is.
A fenti munkák szintenkénti bekerülési költsége Ft)
(kb: 350 ezer
V./ Szülészeti osztály II. emelet részleges felújítása: a II. emelet D szárny város felöli részének felújításának az alábbi munkákat tartalmazta. Folyosó burkolása Folyosó álmennyezet csere
96
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
6 ágyas kórterem átalakítása 3 ágyassá Kezelõ felújítás 2 db VIP szoba kialakítás 2 db orvosi szoba felújítás Adminisztrációs iroda kialakítása 2 db raktár kialakítása A szülészeti átalakítási munkák költségének Önkormányzat 50 %-át a kórház fizette.
A felújítás költsége:
50
%-át
az
(kb: 20 millió Ft)
VI. I emelet (B-C) szárny részleges felújítása: Részlegesen felújításra került sajáterõs kivitelezéssel a Rtg osztály és a Diagnosztikai központ váró helyisége és folyosója.
A bekerülési költség:
(kb: 1,5 millió Ft)
A fenti jelentõsebb felújítások mellett sajterõs kivitelezéssel elkészült valamennyi mûtõ – az ÁNTSZ által évente megkövetelt – tisztító festése. Ugyancsak elkészült 8 db vizes blokk átépítése részleges felújítása. A SBO kialakítása kapcsán, de sajáterõs kivitelezéssel elkészült a kórházi fõhomlokzat részleges felújítása, a bejárati rész útburkolatának felújítása, porta oldalon támfal megerõsítése. Elbontásra került parkosítás.
a
teniszpálya
és
helyette
megtörtént
a
Megvalósításra került a hulladéktömörítõ beüzemelése és jelentõs elõrelépés a kórház biztonságos üzemeltetéséhez a két szennyvízátemelõ rendszer villamos felújítása.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
97
Minõségbiztosítás A Szent Pantaleon Kórház Kht. 2005 végén úgy döntött, hogy a minõségirányítás kiépítésére az addigiaknál lényegesebb nagyobb hangsúlyt fektet és azt központi kérdésként kezeli. Célul tûztük ki a minõségi szemlélet kialakítását, a hatékonyság növelését, minõségi mutatók, indikátorok kimunkálását és felhasználását az irányításban. A munka elkezdésére minõségirányítási vezetõ és egy munkatárs kijelölésére került sor. Elsõ lépésként több szakmai területen az elektronikus kommunikáció kialakítására és fejlesztésére került sor. Ide tartozott az- online laborrendelés teljes körûvé tétele, az online konzíliumkérés lehetõsége, az online ételrendelés. Számos új helyi szakmai protokoll került megfogalmazásra (a boncolás kérésének és elhagyásának szabályozása; az akut hasnyálmirigy gyulladás kezelésének, a betegek irányításának helyi eljárásrendje; psychiátriai szakmai protokollok összefoglalása; a szepszis kezelésének helyi szabályozása; a mûtét utáni fájdalomcsillapítás a sebészeti osztályon; az érsebészeti kivizsgálás rendje stb). Megfogalmazásra került a Tudományos Bizottság mûködési rendje, az orvosok folyamatos továbbképzésének intézményi támogatásának munkautasítása. Osztályok közötti egyeztetés során meghatároztuk és rögzítettük a stroke betegek ellátásának rendjét a belgyógyászati és neurológiai osztályokon, irányt mutattunk a fül-orr-gégészeti és anaesthesiológiai ellátás során felmerült szakmai kérdésekben. Elkezdtük kiépíteni az intranet (helyi számítógépes hálózat) minõségirányítási modulját, melynek minden kórházi szabályzatot tartalmaznia kell és azt minden dolgozó elérheti a kórházi számítógépeken keresztül. A költséghatékonyság növelésére kidolgoztunk a korábbi havi helyett a kéthetes anyagrendelés metodikáját. Egyes gyógyszerek vonatkozásában (véralvadásgátlók) lépéseket tettünk a klinikailag hatékony, de kisebb költségû készítmények kórházi alkalmazására.
98
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Ellenõrzésekkel igyekeztünk csökkenteni a járóbetegszakrendeléseken is elvégezhetõ kórházi kivizsgálások számát. Elkezdtük kidolgozni a értékelésnek szempontjait.
dolgozók
munkájának
rendszeres
2006 áprilisában a kórház vezetése úgy döntött, hogy a minõségirányítás tanúsítási folyamatát is megkezdi. Integrált rendszer kialakítását tûztünk ki célul, amely az MSZ EN ISO 9001:2001-en kívül a kórházi és járóbeteg-ellátási standardokat (KES,JES) az ISO 14001:1996 környezetirányítási, valamint az OHSAS 18001:2001 –a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási – rendszereket tartalmazza. A rendszer kialakításához külsõ felkészítõ céget hívtunk segítségül. Munkavédelmi technikust neveztünk ki, akinek képzését támogatjuk. Tizennégy munkacsoportot alakítottunk kidolgozására és késõbbi mûködtetésére.
ki
a
rendszer
A kórházban 49 egységet neveztünk meg, melyeknek elkészítettük az egységszintû mûködési szabályzatait (EMSZ). Meghatároztuk a kórház minõségpolitikáját és minõségcéljait. Elkészítettük a kórház minõségirányítási kézikönyvét. Újabb kórházi munkautasítások (újraélesztés) és protokollok (ápolási protokollok) készültek, melyek folyamatosan kerülnek fel a kórházi hálózatra. Elkezdõdött a környezetirányítási rendszer és az egészségvédelmi és biztonsági irányítás rendszer dokumentumainak elkészítése, a meglévõ dokumentumok átdolgozása. Munkavédelmi képviselõket választottunk. Új típusú betegelégedettségi felméréshez kidolgoztuk a dolgozói elégedettség mérését.
készültünk,
és
Eközben a minõségirányítási rendszer oktatására is felkészültünk Belsõ auditorokat neveztünk ki, akiknek a képzését 2007 elejére tervezzük. A tanúsítás idõpontját 2007. májusra tûztük célul.
99
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Kontrolling Költségstruktúra Az intézmény állandó és változó költségeinek összetétele az elõzõ évek adataival egyezõ: a költségek túlnyomó részét, 57%-át továbbra az állandó, míg 43%-át a változó költségek határozzák meg. Állandó-változó költségek megoszlása
Változó költség; 43%
Állandó költség; 57%
Költségstruktúra
Egyéb kiadás
Gyógyszer,vegyszer ÉCS
Vér,vérkészítmény Szakmai anyag Egyéb anyag Szállítás
Bírság, késedelmi kamat
Bérleti díj Karbantartás Élelemezés Informatika Mosás Személyi juttatások Közüzemi díjak
Arány.m. ÁFA átv. Egyéb költség
Vásárolt közszolg. Egyéb szolgáltatás
100
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
A költségstruktúra legnagyobb részét a személyi juttatás képviseli, ezt követi a vásárolt közszolgáltatások költsége, a gyógyszer-, és anyagköltség, továbbá az épületfenntartás közüzemi költségei, valamint a bérleti díjak. A változó költségek között jelentõs arányt képviselõ élelmezés, mosatás, és általános labor olyan tételek, melyeket a beruházási forráshiány miatt külsõ vállalkozás bevonásával kell elláttatni. Alig két és fél évvel a bevezetése után 2006. év júliusától a finanszírozás területén megszûnt a degressziós sávok alkalmazása. Az adott idõszakra megállapított TVK limit felett az OEP törtértéken sem biztosította az elvégzett teljesítmények ellenértékének kifizetését. Ezzel egyidejûleg 2006. I. félévéhez viszonyítva átlagosan mintegy 20 %-kal csökkent az intézményi teljesítmény volumen korlát értéke.
Idõszak
Tény súlyszám
2006.I.félév
14 364
2006.II.félév
12 080
Változás
TVK súlyszám 13 604
-16%
10 919
2006.I.félév/hó
2 394
2 267
2006.II.félév/hó
2 013
1 820
Idõszak
Változás
tény/terv (súlyszám) szezonális vol.korl.MEP index % (súlysz.)
60%-on elszám. súlysz.
-20%
30%10%on on elszám. elszám. súlysz. súlysz.
2005.01.
2 284
8,29
2 222
62,12
0,00
0,00
2005.02.
2 181
8,43
2 259
0,00
0,00
0,00
2005.03.
2 568
9,13
2 525
42,78
0,00
0,00
2005.04.
2 531
8,22
2 203
110,14
110,14
108,20
2005.05.
2 459
8,30
2 224
111,21
111,21
12,84
2005.06.
2 415
8,22
2 203
110,14
102,11
0,00
2005.07.
2 335
8,24
2 208
110,41
16,23
0,00
2005.08.
2 338
7,71
2 066
103,30
103,30
65,62
2005.09.
2 183
7,84
2 110
73,24
0,00
0,00
2005.10.
2 469
8,87
2 433
36,52
0,00
0,00
2005.11.
2 428
8,57
2 350
77,60
0,00
0,00
2005.12.
2 243
8,18
2 244
0,00
0,00
0,00
27 046
837,46
443,00
186,67
összes
28 434
100,00
101
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló átlag
2 370
***
2 254
69,79
36,92
15,56
2006.01.
2 340,04
8,29
2 233,92
106,12
0,00
0,00
2006.02.
2 294,25
8,43
2 165,90
108,30
20,05
0,00
2006.03.
2 433,75
9,13
2 382,48
51,27
0,00
0,00
2006.04.
2 410,83
8,22
2 347,29
63,54
0,00
0,00
2006.05.
2 496,93
8,30
2 252,53
112,63
112,63
19,15
2006.06.
2 388,11
8,22
2 221,61
111,08
55,42
0,00
2006.07.
2 089,70
8,24
1 745,44 Megszûnt a degressziós sáv
2006.08.
1 945,14
7,71
1 693,85 Megszûnt a degressziós sáv
2006.09.
2 007,90
7,84
1 678,51 Megszûnt a degressziós sáv
2006.10.
1 953,55
8,87
1 882,52 Megszûnt a degressziós sáv
2006.11.
2 001,91
8,57
2 009,06 Megszûnt a degressziós sáv
2006.12.
2 082,00
8,18
1 909,77 Megszûnt a degressziós sáv
összes átlag
26 444 2 204
100,00 ***
24 523
552,94
188,10
19,15
2 044
92,16
31,35
3,19
Megjegyzés: 2006.09.hó, Várpalota-kapacitásátadás 237,79 súlyszám
Az ösztönzõ rendszer mûködésében a fõ hangsúlyt a költséghatékonyság kapta, a teljesítmények tervszerû visszafogása mellett. Jutalmat csak az anyag- és gyógyszerfelhasználás területén jelentkezõ megtakarítások után kaphattak az osztályok. A teljesítmények visszafogása az osztály számára rendelkezésre álló gyógyszer- és anyagkeretek automatikus csökkenését vonta maga után. Miután a gyógyszer- és anyagfelhasználás és a visszafogott teljesítmények közötti kapcsolat nem lineáris, a megtakarítások lehetõsége minimálisra csökkent, esetenként költségkeret hiány jelentkezett az osztályokon. A kialakuló körülmények között az ösztönzõ-rendszer mûködõ képtelenné vált, így 2006. októberétõl (remélhetõleg) átmenetileg szüneteltetjük. Továbbra is elsõrangú feladat maradt az osztályok által leginkább befolyásolható, nagyságában is legszámottevõbb három költségelemmel való gazdálkodás. A mûködés szigorú költség és teljesítmény korlátok között folyik tovább, amely az eddigieknél nagyobb terhet és felelõsséget ró a vezetõkre és a beosztott dolgozókra egyaránt.
102
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
A teljesítmények, az anyag- és gyógyszer felhasználás figyelése az osztályok számára minden napos feladattá vált. A gyógyszer- és anyagfelhasználás, valamint a kért diagnosztikai vizsgálatok egy súlyszámra jutó értékének alakulása figyelhetõ meg az alábbi ábrákon. Az osztályos gyógyszerfelhasználás arányát a hivatalos HBCS felosztásban megadott gyógyszer felhasználási mutatókhoz viszonyítva is vizsgáljuk. A tényfelhasználások összesített értéke évek óta az infláció növekedése ellenére a legtöbb osztálynál még mindig csökkenõ értéket mutatnak, ami azt jelzi, hogy az osztályok az érdekeltségi rendszer szüneteltetése ellenére is költség hatékony gazdálkodást folytatnak. Az összetevõket külön-külön vizsgálva az egy súlyszámra esõ anyagfelhasználás területén a legtöbb osztály esetében növekedést figyelhetünk meg, az intézmény által teljesíthetõ súlyszámok csökkenése mellett a teljes anyagfelhasználás értéke nem emelkedett, a 2005. évinek 96 %-a.
Egy súlyszámhoz felhasznált gyógyszer-anyag-diagnosztika költsége 2003.év 2004.év 2005.év 2006.év
%
%
%
gy-a-d/ hbcs
gy-a-d/ hbcs
gy-a-d/ hbcs
Ideggyógy.
16 617
15 285
13 072
11 190
86%
86%
92%
Urológia
24 741
15 656
13 401
19 985
149%
86%
63%
Belgy.osztály
26 906
29 778
27 552
23 701
86%
93%
111%
Csecsemõ-gy.
15 106
12 157
12 043
9 249
77%
99%
80%
Szemészet
38 585
38 180
34 871
36 508
105%
91%
99%
Fül-orr-gége
12 952
12 174
9 192
6 694
73%
76%
94%
Elme osztály
8 388
10 007
8 674
7 361
85%
87%
119%
Traumatológia
29 326
34 233
26 979
23 759
88%
79%
117%
Intenzív oszt.
39 102
35 822
31 577
28 033
89%
88%
92%
Fertõzõ osztály
24 066
25 714
24 373
23 304
96%
95%
107%
Sebészet
36 662
28 219
21 921
16 930
77%
78%
77%
Szülészet-Nõgy.
21 114
20 257
15 495
13 097
85%
76%
96%
Osztály
gy-a-d/ hbcs 2006/2005 2005/2004 2004/2003
103
eszámoló
Tényfelhasználások, diagnosztikai vizsgálatok 2004.év
2005.év
2006.év
%
%
%
vizsg./ hbcs
vizsg./ hbcs
vizsg./ hbcs
2006/2005
2005/2004
2004/2003
7 616
6 153
5 100
83%
81%
98%
3 476
3 291
6 346
193%
95%
48%
14 601
14 624
12 740
87%
100%
91%
7 332
6 867
5 467
80%
94%
77%
568
491
313
64%
86%
71%
655
573
385
67%
87%
66%
2 242
3 489
2 916
84%
156%
85%
4 281
4 494
3 909
87%
105%
76%
6 441
5 899
4 663
79%
92%
73%
8 487
7 829
7 431
95%
92%
83%
3 606
3 001
2 567
86%
83%
58%
4 092
3 705
2 218
60%
91%
66%
104
eszámoló
Tényfelhasználások, anyagköltség 2004.év
2005.év
2006.év
%
%
%
anyag/ hbcs
anyag/ hbcs
anyag/ hbcs
2006/2005
2005/2004
2004/2003
1 802
1 423
1 486
104%
79%
60%
7 437
5 303
8 196
155%
71%
69%
2 169
1 758
1 737
99%
81%
113%
1 710
1 587
1 257
79%
93%
82%
29 692
28 770
32 037
111%
97%
108%
6 206
3 941
3 569
91%
64%
98%
2 080
932
1 222
131%
45%
82%
22 730
14 942
14 644
98%
66%
144%
9 260
7 937
8 453
107%
86%
115%
3 204
2 234
2 449
110%
70%
85%
9 598
5 586
5 439
97%
58%
92%
8 707
4 360
4 133
95%
50%
129%
105
eszámoló
Tényfelhasználások, gyógyszerköltség 2004.év
2005.év
2006.év
%
%
%
gyógyszer/hbcs
gyógyszer/hbcs
gyógyszer/hbcs
2006/2005
2005/2004
2004/2003
5 867
5 496
4 604
84%
94%
101%
4 743
4 807
5 443
113%
101%
71%
13 008
11 170
9 224
83%
86%
146%
3 115
3 589
2 525
70%
115%
90%
7 920
5 610
4 158
74%
71%
77%
5 313
4 678
2 740
59%
88%
94%
5 685
4 253
3 223
76%
75%
177%
7 222
7 543
5 206
69%
104%
91%
20 121
17 741
14 917
84%
88%
90%
14 023
14 310
13 424
94%
102%
139%
15 015
13 334
8 924
67%
89%
75%
7 458
7 430
6 746
91%
100%
91%
106
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Gyógyszerfelhasználás hó
2002.év
2003.év
2004.év
2005.év
2006.év
1.
25 425 190
32 236 345
30 101 623
30 393 579
27 433 816
2.
26 770 953
32 764 529
36 889 751
31 625 008
26 159 878
3.
30 059 150
34 608 730
34 813 676
33 816 825
29 222 128
4.
27 125 687
32 387 086
31 053 265
35 579 666
28 808 478
5.
28 272 985
28 903 823
27 338 109
34 206 767
30 532 094
6.
28 064 547
29 172 950
33 324 185
35 260 114
30 596 028
7.
30 283 637
29 871 337
29 595 592
25 425 910
25 807 513
8.
31 283 466
30 137 084
31 681 286
31 007 668
25 656 598
9.
30 452 231
30 653 931
29 022 459
28 386 726
24 650 339
10.
36 164 755
33 198 531
32 011 343
28 819 884
28 116 412
11.
30 305 249
29 637 811
30 661 415
32 584 291
24 922 874
12.
33 912 477
41 622 087
36 458 804
31 347 959
28 097 185
összes
358 120 327
385 194 244
382 951 508
378 454 397
330 003 342
átlag
29 843 361
32 099 520
31 912 626
31 537 866
27 500 278
108%
99%
99%
87%
27 073 917
-2 242 736
-4 497 111
-48 451 055
Megjegyzés:a 2006.éves értékek az ügynöki jutalék beszámításával (A táblázat adatai eltérnek a Gyógyszergazdálkodás fejezetben bemutatottaktól, mivel ott csak az ATC besorolással rendelkezõ szereket mutattuk ki. A kontrolling ennél bõvebb adathalmazzal dolgozik, itt valamennyi gyógyszertárból vételezett szer szerepel.)
Az osztályok mellett a kórház minden területére jellemzõ gyógyszer-gazdálkodásnak köszönhetõen az inflációs hatások ellenére évek óta nem mutat emelkedõ tendenciát a gyógyszer felhasználás. Az anyagfelhasználás területén is érvényesülõ költségtakarékosság, a raktárkészletek alacsony szinten tartása is hozzájárul ahhoz, hogy az anyagárak emelkedése ellenére sem emelkedett az intézményi anyagköltség.
Anyagfelhasználás (Kórház+Saninvest) hó
2003.
2004.
2005.
2006.
01.
17 582 565
20 952 173
14 638 954
15 956 726
02.
22 977 931
26 943 937
19 312 111
25 339 586
03.
31 092 797
28 086 287
23 881 121
26 542 133
107
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
04.
26 094 365
25 853 728
27 595 284
21 266 659
05.
24 155 515
23 393 495
20 882 126
22 106 387
06.
18 404 673
26 561 797
24 002 601
19 793 916
07.
24 098 671
20 795 257
18 823 168
21 417 911
08.
15 534 091
19 350 615
21 278 014
22 254 489
09.
14 596 730
25 742 952
22 048 674
14 842 860
10.
17 928 576
20 477 266
28 314 089
25 762 154
11.
25 684 979
33 749 603
23 535 532
27 727 256
12.
29 192 978
26 299 761
28 355 453
19 587 740
átlag
22 278 656
24 850 573
22 722 261
21 883 151
összes
267 343 871
298 206 871
272 667 127
262 597 817
100 000 000
91%
96%
-25 539 744
-10 069 310
Súlyszámtermelés, Gyógyszer- és anyag felhasználás 2 500
90 000 000
80 000 000
2 300 70 000 000
Ft
2 100 50 000 000
40 000 000 1 900 30 000 000
20 000 000 1 700
10 000 000
Raktár
SANINVEST Ö
Súlyszám
0
1 500 05.01. 05.02. 05.03. 05.04. 05.05. 05.06. 05.07. 05.08. 05.09. 05.10. 05.11. 05.12. 06.01. 06.02. 06.03. 06.04. 06.05. 06.06. 06.07. 06.08. 06.09. 06.10. 06.11. 06.12. 07.01. 07.02.
Az ábrán jól látható miként befolyásolta az intézmény mûködését a második félévben lecsökkentett teljesítmény volumenkorlát és a degressziós sávok megszûntetésének együttes hatása. A teljesítménykorlátozást nem követi lineárisan a gyógyszer- és anyagfelhasználás csökkenése, hiszen a betegellátásban a magasabb költségû, súlyosabb esetek kötelezõ ellátása a fajlagos felhasználás értékét emeli.
Súlyszám
60 000 000
108
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Az egyes osztályok mûködésének gazdaságosságát, a terv-tény eltéréseket, ezek ismeretében a szükséges beavatkozási pontokat legáttekinthetõbben az összevont kontrolling mutatók reprezentálják. Az éves és havi fedezet egy adott szakterület „jövedelmezõségét” mutatja, melyet az abszolút értékek mellett az adott szakma sajátosságainak ismeretében együttesen célszerû vizsgálni. A ráfordítás mutatók közül az egy súlyszám elõállítási költsége érdemel kiemelt figyelmet, ennek osztályonkénti alakulását figyelhetjük meg az alábbi grafikonon. Osztályaink többsége összköltség szinten is gazdaságosan mûködik, a nagy manuális szakmák mellett az Intenzív és a Fertõzõ osztály költségigényesebb mûködésû. Nagy eltérés mutatkozik az Urológia elõzõ évekhez viszonyított mûködésében, melynek legfõbb oka a finanszírozási szabályok változása miatti teljesítmény visszaesés. A grafikon alapján látható, hogy az elõzõ évhez viszonyítva minden osztályunkon emelkedett a súlyszám elõállítási költség. Ennek oka fõként a második félév mûködési körülményeinek tudható be, hiszen egyrészt a degressziós sávok megszûnése, másrészt az alacsony intézményi teljesítmény volumenkorlát, a „10 napos” szabály bevezetése valamint a napi szinten ellenõrzött 100 %-os ágykihasználás miatt jelentõs bevételkieséssel kellett számolnunk, ugyanakkor az állandó költségek, ezen belül a bérköltségek mértéke nem változott. Egy súlyszám elõállítási költsége 180 000 2003.év
2004.év
2005.év
2006.év
160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
Tr au ma tol óg ia Sz ül. -N õgô yó gy .
Ur oló gia
Se bé sz et Fe rtõ zôõ oôs ztá ly
Int en zív
Fü l-o rrgé ge Sz em és ze t Be lgy óg yá sz at Elm eo sz tál y
Gy erm ek
Ide gg yó gy .
0
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
109
Az osztályos ambulanciák valamint az osztályháttérrel rendelkezõ szakrendelések gazdaságosságát az adott osztállyal együtt célszerû vizsgálni, mivel költségeik sok esetben nem különíthetõek el egyértelmûen. Orvosi bér gyakran egyáltalán nem, esetleg torzítottan terheli õket, anyag-, és gyógyszer-felhasználásuk pedig általában az osztályos felhasználással egybemosódik. Az osztályháttérrel nem rendelkezõ szakrendelések mindegyike sem vizsgálható önállóan. Az azonos szakmához tartozó, fizikailag is közös területen elhelyezkedõ, valamint humán erõforrás tekintetében is átfedéseket mutató szakrendelések bevétel-kiadás adatait ezért összevonva is érdemes megvizsgálni.
Fedezet I. szint alatt, azaz a közvetlen költségeket sem megtermelve mûködött a két kulcsi krónikus osztályunk, az Ápolási osztály és a Mozgásszervi rehabilitáció. Ennek oka a magas épület fenntartási, és a bérleti díj költségek. Az ottani deficit azonban az aktív osztályok felszabaduló ágyain megtermelt bevételbõl is csak részben kompenzálódott. 2006. második félévtõl további fedezetromlást eredményezett a krónikus teljesítmények finanszírozása területén jelentkezõ szorzószám csökkenés, melyet a 4900 Ft-ra emelkedett krónikus napidíj sem kompenzált. Ugyancsak a második félévtõl a 10 ágy alatti krónikus részlegekrõl az OEP nem számol el teljesítményt, ezért az eddig sebészeti és ideggyógyászati krónikus részlegeken jelentett betegek aktív ágyakra kerülve csökkentették a költséghatékonyabb akut esetek felvételének lehetõségét.
Míg a tavalyi évet a fekvõ- és járóbeteg-ellátás összességében pozitív fedezettel, eredményesen zárta, addig az idei évben csökkenõ OEP bevételek és növekvõ összköltség mellett az összesített kontrolling kimutatások ugyanezen területen negatív fedezeti értéket mutatnak.
110
eszámoló 2006.éves
Közvetlen adott/átvett
Összes ktg.
624 376 297
800 022 615
366 442 265
453 761 759
309 091 616
2006.havi átlag Fedezet I. 222 340 104
Fedezet II.
3 891 149
26%
6%
25 244 741 -62 074 753
2 103 728 -5 172 896
6%
-16%
397 321 709
21 299 930 -66 930 163
1 774 994 -5 577 514
6%
-20%
294 813 678
390 134 260
27 421 974 -67 898 608
2 285 165 -5 658 217
9%
-21%
151 013 685
214 259 418
109 144 727
45 898 994
9 095 394
3 824 916
42%
18%
146 043 804
186 889 863
82 291 979
41 445 920
6 857 665
3 453 827
36%
18%
187 183 605
238 581 497
104 146 975
52 749 083
8 678 915
4 395 757
36%
18%
190 322 105
260 502 955
172 757 348 102 576 498
14 396 446
8 548 041
48%
28%
137 225 910
176 545 925
16 849 281 -22 470 734
1 404 107 -1 872 561
11%
-15%
195 989 090
248 704 956
54 262 206
4 521 851
128 862
22%
1%
152 313 168
208 935 946
42 552 985 -14 069 793
3 546 082 -1 172 483
22%
-7%
188 106 525
261 876 978
98 659 132
8 221 594
2 074 057
34%
9%
132 967 462
157 791 872
-29 020 497 -53 844 907
-2 418 375 -4 487 076
-28%
-52%
105 617 061
120 286 673
-16 873 318 -31 542 930
-1 406 110 -2 628 578
-19%
-36%
23%
0%
181 506 271 4 115 616 427 931 077 567
46 693 786
Fedezet I.
1 546 340
24 888 679
18 528 342
bev.arányos bev.arányos Fedezet II. Fedezet II. Fedezet I.
-3 032 589 77 589 797
-252 716
111
eszámoló
2006.éves
özvetlen dott/átvett
Összes ktg.
2006.havi átlag Fedezet I.
Fedezet II.
Fedezet I.
Fedezet II.
bev.arányos bev.arányos Fedezet I. Fedezet II.
47 511 938
93 513 538
-1 328 184
-47 329 784
-110 682
-3 944 149
-3%
-102%
11 817 969
20 492 250
4 957 540
-3 716 741
413 128
-309 728
30%
-22%
12 025 245
14 930 686
-2 363 335
-5 268 776
-196 945
-439 065
-24%
-55%
8 852 239
12 519 479
1 255 451
-2 411 789
104 621
-200 982
12%
-24%
6 753 268
9 609 466
-2 781 437
-5 637 635
-231 786
-469 803
-70%
-142%
4 072 170
5 889 930
-1 845 694
-3 663 454
-153 808
-305 288
-83%
-165%
831 310
1 270 834
144 107
-295 417
12 009
-24 618
15%
-30%
6 479 696
9 713 355
-634 290
-3 867 949
-52 858
-322 329
-11%
-66%
8 098 193
14 104 057
3 320 494
-2 685 370
276 708
-223 781
29%
-24%
11 655 479
19 881 173
3 070 653
-5 155 041
255 888
-429 587
21%
-35%
38 065 152
65 047 036
3 728 994
-23 252 890
310 750
-1 937 741
9%
-56%
96 103 256
144 495 710
-19 017 297
-67 409 751
-1 584 775
-5 617 479
-25%
-87%
36 290 876
58 519 615
13 259 923
-8 968 816
1 104 994
-747 401
27%
-18%
3 039 600
25 558 348
39 878 401
17 359 653
3 323 200
1 446 638
93%
40%
91 596 391
495 545 478
3 470 444 -13 525 313
12%
-49%
73 102 662 4 611 161 905 972 722 893 -165 336 350 81 060 241 -13 778 029
22%
-4%
41 645 326 -162 303 761
112
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
A kórház fedezeti pontja 2005-ben 2350 körüli súlyszám teljesítmény volt. Bár az OEP ennél alacsonyabb - éves szinten 27 046, havi átlagban 2 254 - súlyszám degresszió nélküli elszámolhatóságát engedélyezte, a hiányzó részt a degresszív sávok finanszírozásával teljesítette intézményünk. 2006-ban éves szinten 24 523, havi átlagban 2 044 súlyszám teljesítménylimit elérését tették lehetõvé. A degresszió sáv megszüntetésével gyakorlatilag elõkészítették az intézmény gazdasági egyensúlyának 2007. év elejétõl történõ megbomlását és veszteségessé válását. A TVK 2006. szeptembertõl ismét csökkent, az ahhoz kapcsolódó finanszírozás viszont csak 3 hónappal késõbb került kifizetésre. Kizárólag ennek köszönhetõ, hogy kedvezõtlen pénzügyi hatása csak 2007 januárjában jelentkezett. Idõszak 2005.év 2006.év 2005.év/hó 2006.év/hó
Tény súlyszám 28 434 26 444 2 370 2 204
TVK súlyszám 27 046 24 523 2 254 2 044
Míg az elõzõ években és 2006. év elsõ felében, kisebb-nagyobb módosításokkal az ösztönzõ rendszer mûködése eredményes és folyamatos volt, addig az idei évben a korábban már említett okok miatt 2006. szeptembere óta az érdekeltségi rendszer mûködése szünetel. Továbbra is megmaradt, és a talpon maradás egyik legfontosabb feltételévé lépett elõ a költségekkel való mind hatékonyabb gazdálkodás. Forgalmi mutatóinkon már jól látszik a második félév megváltozott mûködési feltételeinek hatása. Az aktív ellátás területén az esetszám az év második felében csökkent, az éves betegforgalom így is meghaladta a 30 ezer fõt.
hónap
esetszám 2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
01.
1 911
2 206
2 084
2 419
2 516
2 676
2 698
02.
2 210
2 281
2 206
2 261
2 663
2 449
2 630
03.
2 319
2 335
2 329
2 488
2 816
2 761
2 793
04.
1 757
2 227
2 194
2 497
2 731
2 692
2 694
05.
2 226
2 355
2 298
2 278
2 631
2 717
2 776
113
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
06.
2 214
2 283
2 101
2 269
2 465
2 694
2 712
07.
2 248
2 182
2 157
2 459
2 587
2 590
2 568
08.
2 126
2 067
1 988
2 475
2 468
2 461
2 342
09.
2 112
1 928
2 078
2 517
2 483
2 462
2 439
10.
2 160
2 211
2 455
2 687
2 639
2 683
2 399
11.
2 203
2 128
2 313
2 609
2 631
2 713
2 431
12.
2 101
2 047
2 276
2 514
2 638
2 606
2 305
összes
25 587
26 250
26 479
29 473
31 268
31 504
30 757
átlag
2 132
2 188
2 207
2 456
2 606
2 625
2 566
Esetszámok alakulása - 2005-2007 2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
07.02.
07.01.
06.12.
06.11.
06.10.
06.09.
06.08.
06.07.
06.06.
06.05.
06.04.
06.03.
06.02.
06.01.
05.12.
05.11.
05.10.
05.09.
05.08.
05.07.
05.06.
05.05.
05.04.
05.03.
05.02.
05.01.
2200
Az éves szinten a csökkenõ betegforgalmat csökkenõ súlyszám termelés kíséri.
114
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
hónap
súlyszám 2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
01.
1570,61 1910,34 1795,84 2050,70 2341,59 2288,62 2328,17
02.
1763,75 2010,67
03.
2008,39 2153,26 1994,35 2132,98
04.
1594,26 1701,63
2194,86 2325,45
2540,3
2416,23
05.
2002,94 1742,48 1861,65 1985,29 2343,15
2467,2
2504,33
06.
1848,47 1762,66 1763,43 2049,65 2395,76 2418,08 2395,35
07.
1877,75 1831,83 1777,31 2203,14 2297,15 2364,61
08.
1787,27 1664,83 1568,88 2335,37 2172,61 2346,56 1953,34
09.
1844,09 1606,46 1685,58 2295,32 2199,79 2192,29 2011,19
10.
1960,99 1863,64 2109,73 2505,81 2439,47
11.
1933,35
12.
1885,82 1743,14 1923,61
2326,3
2440,24
2247,0
2092,1
összes
22 078
21 808
22 219
26 405
28 025
28 527
26 503
átlag
1 840
1 817
1 852
2 200
2 335
2 377
2 209
változás %
***
99%
102%
119%
106%
102%
93%
1817,2
1829,4
1860,6
1897,64 2283,85 2185,94 2440,4
2297,7
2571,39 2437,83
2473,4
2098,3
1958,05
2048,83 2427,49 2345,35 2431,86 2010,19
115
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Súlyszámtermelés 2005-2007 2 700
2 500
2 300
2 100
1 900
1 700
07.02.
07.01.
06.12.
06.11.
06.10.
06.09.
06.08.
06.07.
06.06.
06.05.
06.04.
06.03.
06.02.
06.01.
05.12.
05.11.
05.10.
05.09.
05.08.
05.07.
05.06.
05.05.
05.04.
05.03.
05.02.
05.01.
1 500
Aktív ágyaink száma 3 belgyógyászati ággyal 624-re nõtt. A több mint 30 ezres ellátott aktív esetszámunk, valamint a teljesített súlyszámok osztályos bontásban a táblázat szerint alakultak.
ágy 2006.év összesen
adatlap 624
2006.év összesen
teljesített súlyszám 30 757
2006.év összesen
26 503
Szülészet-Nõgyógy.
70 Szülészet-Nõgyógy.
3622 Ideggyógy.
2 578
Általános belgy.
58 Ideggyógy.
2803 Sebészet
2 483
Sebészet
58 Sebészet
2674 Szülészet-Nõgyógy.
2 261
Traumatológia
52 Szemészet
2592 Traumatológia
1 978
Ideggyógy.
52 Csecsemõ-gyerm.
2406 Szemészet
1 904
Elme osztály
50 Fül-orr-gége
2248 Csecsemõ-gyerm.
1 858
Csecsemõ-gyerm.
43 Általános belgy.
1857 Intenzív oszt.
1 803
Kardiol.I.(I.bel)
40 Traumatológia
1771 Általános belgy.
1 673
Fül-orr-gége
32 Fertõzõ osztály
1621 Fül-orr-gége
1 516
Fertõzõ osztály
30 Kardiol.I.(I.bel)
1560 Elme osztály
1 380
Szemészet
27 Urológia
1381 Fertõzõ osztály
1 283
Urológia
26 Gastro.(I.bel)
1271 Kardiol.I.(I.bel)
1 224
1218 Urológia
1 092
Elme. nappali
(25) Elme osztály
116
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló Gastro.(I.bel)
21 Diabet.(I.bel)
1088 Gastro.(I.bel)
989
Intenzív oszt.
14 Intenzív oszt.
820 Diabet.(I.bel)
943
Diabet.(I.bel)
12 Haematológia
463 Haematológia
512
Nefrológia(II.bel)
12 Nefrológia(II.bel)
436 Nefrológia(II.bel)
423
Haematológia
12 Érsebészet
360 Érsebészet
267
Érsebészet
10 Kórb.-kórsz.
337 Ortopédia
203
Ortopédia
5 Ortopédia
Kórb.-kórsz.
0 Elme. nappali
199 Kórb.-kórsz. 30 Elme. nappali
95 38
A betegek kórházunkban átlagosan 5, 93 napot töltenek el, ami 0, 2 nap csökkenést mutat az elõzõ éves adatához képest. Kórházunk CMI értéke kevéssel 1, 00 alá csúszott. Az intézeti szinten átlagosan 1,24 ápolás intenzitás megnyugtatóan magas érték. Az aktív fekvõbeteg-ellátás összesített ágykihasználtsága 80%. Az elõzõ évhez viszonyított 5%-os csökkenés a második félév korábban említett finanszírozás változásának tudható be. ágykih.
ápolásintenzitás
2006.év összesen
80%
Diabet.(I.bel)
2006.év összesen
átlag ápolási nap 1,24 2006.év összesen
5,93
109% Urológia
1,37 Elme. nappali
67,53
Fertõzõ osztály
108% Traumatológia
1,10 Elme osztály
14,38
Ideggyógy.
104% Szülészet-Nõgyógy.
1,11 Érsebészet
7,89
Elme osztály
96% Szemészet
1,45 Haematológia
7,76
Szemészet
85% Sebészet
1,22 Kardiol.I.(I.bel)
7,60
Kardiol.I.(I.bel)
81% Ortopédia
1,03 Nefrológia(II.bel)
7,34
Gastro.(I.bel)
80% Nefrológia(II.bel)
1,07 Általános belgy.
7,34
Érsebészet
78% Kórb.-kórsz.
0,00 Fertõzõ osztály
7,27
Általános belgy.
74% Kardiol.I.(I.bel)
0,93 Ideggyógy.
7,02
Fül-orr-gége
73% Intenzív oszt.
1,77 Diabet.(I.bel)
6,55
Nefrológia(II.bel)
73% Ideggyógy.
1,32 Traumatológia
6,35
Haematológia
73% Haematológia
1,08 Gastro.(I.bel)
5,68
Csecsemõ-gyerm.
70% Gastro.(I.bel)
1,23 Ortopédia
5,38
Szülészet-Nõgyógy.
70% Fül-orr-gége
1,57 Sebészet
5,32
Sebészet
67% Fertõzõ osztály
1,13 Szülészet-Nõgyógy.
4,95
Urológia
67% Érsebészet
0,84 Csecsemõ-gyerm.
4,59
Intenzív oszt.
64% Elme. nappali
0,40 Urológia
4,57
Traumatológia
59% Elme osztály
1,29 Intenzív oszt.
3,97
Ortopédia
59% Diabet.(I.bel)
1,27 Fül-orr-gége
3,81
Elme. nappali
22% Csecsemõ-gyerm.
1,61 Szemészet
3,23
1,13 Kórb.-kórsz.
0,00
Kórb.-kórsz.
0% Általános belgy.
117
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
2006. év során fekvõbeteg osztályaink teljesítménye az új finanszírozási szabályokat követte, a keretekkel való gazdálkodás elsõrendû szemponttá lépett elõ. Az ösztönzõ rendszer háromnegyed éves mûködése több alkalommal biztosított lehetõséget osztályaink számára ösztönzõ kifizetésére. A havi gyakorisággal számolt jutalomkeret felhasználása a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen történhet bérként való kifizetésként, valamint tárgyi-eszköz vásárlás formájában. A felhasználás és felosztás módja az osztályvezetõ fõorvos írásbeli javaslata alapján fõigazgatói egyetértés mellett történik. 2006. év januárszeptember havi teljesítmények alapján az osztályvezetõ fõorvosok és a projektfelelõs orvosok számára elszámolásra került ösztönzõ, valamint az osztályos teljesítménylimitet meghaladó bevételbõl és a költség megtakarításból származó ösztönzõ osztályos bontásban a következõ:
Osztály
2006.év
alkalom
Ideggyógy.
összesen
4 280 365
6
Urológia
összesen
2 393 853
4
Belgy.osztály
összesen
3 285 300
2
Csecsemõ-gy.
összesen
4 793 805
7
Szemészet
összesen
4 203 543
7
Fül-orr-gége
összesen
3 970 898
7
Elme osztály
összesen
2 221 769
5
Traumatológia
összesen
1 333 587
3
Intenzív oszt.
összesen
625 996
1
Fertõzõ osztály
összesen
0
0
Sebészet
összesen
5 769 581
7
Szülészet-Nõgy.
összesen
3 574 714
6
Összesen
összesen
36 453 411
Kórház számára kötelezettség
43 014 938
***
118
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Gazdasági beszámoló A társaság adószáma:
22105309-2-07
A társaság statisztikai számjele:
22105309-8511-571-07
A társaság közhasznúsági fokozata közhasznú. A Szent Pantaleon Kórház Közhasznú Társaság 2005. január 10én került a Cégbíróságon bejegyzésre, a képviseletre jogosult 2005. 12. 31-ig Dr. Tiszamarti Sámuel Miklós volt.
A társaság tulajdonosai, vezetõ tisztségviselõi A Szent Pantaleon Kórház Kht. tulajdonosa a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata. Tulajdonosi hányada 100%. A képviseletre jogosult vezetõ tisztségviselõ 2006. január 01-tõl Dr. Máté –Kasza László A Ptk. 59. §(2) bekezdése alapján közhasznú társaságnál felügyelõ bizottság létrehozása-a törzstõke mértékétõl, illetve az alapítók számától függetlenül- mindig kötelezõ. A Felügyelõ Bizottság tagjai: 1. Szûcs Aranka 2. Lebics Edit 3. Dr. Skaliczky Zoltán A kórház és a tulajdonos önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény („Ötv.”) 8. §-ának (1) bekezdésében foglalt kötelezõ egészségügyi feladatok ellátására Feladatellátási Szerzõdést kötött. A Feladatellátási Szerzõdés határozott idõre, 2006. január 01 2015. december 31-ig, azaz tíz (10) évre jött létre.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
119
Szerepkör, tevékenységi kör Mûködési költségének pénzügyi fedezetét döntõ részben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a teljesítmény elszámolás szabályai alapján biztosítja. A beruházás, fejlesztés és felújítás fõként tulajdonosi forrásokból, a jelentõs teljesítmény-többlet bevételbõl, pályázati pénzekbõl, külsõ tõke bevonásával, illetve központi költségvetési forrásokból valósul meg. A kórház saját bevételei a mûködési bevételekhez viszonyítva nem számottevõek. Alaptevékenységében Dunaújváros és vonzáskörzete fekvõ- és járóbeteg-szakellátása, valamint a gyógyító-megelõzõ ellátás a feladata. Speciális feladatai körében a progresszív ellátás különös hangsúlyt kap. A kórház a gyógyító feladatok során a szervezeti tagozódásban feltüntetett orvosi szakmákban teljesíti a járó- és fekvõbeteg ellátási kötelezettségeit. A prevencióval kapcsolatos intézeti feladatokat a kórháztól elvárható szinten, a városi beutalási rendnek és a hozzá forduló lakosság elvárásainak megfelelõen végzi. A kórház ellát más fekvõ- és járóbeteg gyógyintézetekhez tartozó betegeket is, ha azt a beteg, vagy az adott kórház - szakmai felkészültsége, vagy a szakprofil hiánya miatt - igényli. Az alaptevékenységhez tartozó, azt kiegészítõ tevékenységek keretében orvosképzési, továbbképzési, szakdolgozói továbbképzési feladatokat vállal, tudományos tevékenységet, megfigyeléseket folytat, szolgáltatási feladatokat teljesít.
Könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás A Ptk. 59. §(2) bekezdése alapján közhasznú társaságnál könyvvizsgáló kijelölése - a törzstõke mértékétõl, illetve az alapítók számától függetlenül mindig kötelezõ. A könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatokat a megbízott bejegyzett könyvvizsgáló látja el. A Társaság könyvvizsgálója: Bata János
Kamarai tagsági száma:000132
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
120
Társaságunknál a gazdasági igazgatóságon 1 fõ minõsül regisztrált mérlegképes könyvelõnek és szerepel a Pénzügyminisztérium által vezetett nyilvántartásban. Szakterület: vállalkozási PM regisztrációs száma: 121769 Zelenákné Horváth Teréz, pénzgazdálkodási osztályvezetõ
A társaság számviteli politikája Általános elvek A társaság számviteli politikájának célja az eredmény megbízható kimutatása illetve annak számviteli alátámasztása. A Szt. 8. § (2) bekezdésében meghatározott beszámolási forma közül „A” variációjú éves beszámoló formát alkalmazzuk, melyet kettõs könyvvitellel támasztunk alá. Az eredmény megállapításának módja az Szt. alapján: „A” variációjú összköltség eljárás. Az eredmény-kimutatás a Szt. 2. sz. melléklet „A” változata szerinti tagolásban és tartalommal készül. Nem élünk a sorok összevonási lehetõségével. A beszámoló-készítés fordulónapja a tárgyév december 31. A beszámoló elkészítésének idõpontja a tárgyévet követõ április 15. Az éves beszámolót a jóváhagyásra jogosultak minden év május hónapjában fogadják el, figyelembe véve a választott könyvvizsgáló javaslatát. A társaság a Szt-ben elõírt beszámoló elkészítésével egyidejûleg a 224/2000.(XII.19) kormányrendelet 6. Sz. melléklete szerinti közhasznú eredmény-kimutatás készítésére is kötelezett.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
121
A társaság az 1997. évi CLVI. Tv. elõírása alapján közhasznú jelentést is készít. Az alkalmazott fõbb értékelési eljárások Az immateriális javak tervezett értékcsökkenését bruttó érték alapján lineárisan, a hasznos élettartam figyelembevételével számoljuk el. Az amortizációs kulcsot 16 %-ban határoztuk meg Az elszámolás negyedévente történik. Szellemi termékek esetében élünk a 100 eFt alatti használatbavételkor egy összegben történõ értékcsökkenési leírással. A tárgyi eszközök közé azon eszközök tartoznak, amelyek tartósan, legalább egy éven túl szolgálják a vállalkozási tevékenységet. A tárgyi eszköz beszerzési (elõállítási) költségét azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket elõreláthatóan használni fogjuk, figyelemmel a maradványértékre. Az eszközök bekerülési értékét lineáris értékcsökkenés elszámolási módszerrel számoljuk el. A hasznos élettartam (elhasználódás) éveire évenként azonos összegû értékcsökkenés kerül elszámolásra. Az évenkénti összeg meghatározása a leírási kulcs segítségével történik, melyet az 1 és a használati idõ hányadosaként kell meghatározni és százalékban kifejezni. Tekintettel az Önkormányzattal kötött vagyonkezelõi szerzõdés 10 éves hatályára, az idegen tulajdonon végrehajtott beruházások - épületek, épületrészek, építmények - amortizációs kulcsát 10 %ban határoztuk meg. A gépek, berendezések esetében 14,5 %, az ügyviteli gépek esetében 33 % az alkalmazott leírási hányad. Az elszámolás negyedévente történik. A 100 ezer forint alatti egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési értékét – használatbavételkor – egy összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el az 5. számlaosztályban.
122
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
A vásárolt készletekrõl a társaság év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. A készletcsökkenések elszámolása mérlegelt átlagáron történik. Az átlagárat (az utolsó beszerzés utáni készlet értékének és mennyiségének hányadosaként) minden beszerzés után az SAP program kiszámítja és a készletcsökkenések értékét ennek alapján állapítja meg. A mérlegforduló-napi zárókészlet a mérlegben folyamatosan számított átlagáron jelenik meg. Ha a piaci ár alacsonyabb, úgy értékvesztést számol el, ha az tartós és jelentõs. A gyógyszerek és a vérkészítmények esetében év közben sem mennyiségben, sem értékben nyilvántartást nem vezetünk, a beszerzéseket egy összegben költségként számoljuk el. A mérleg valódiságának biztosítása érdekében a mérleg fordulónapján fel nem használt anyagok leltár alapján kerülnek bevételezésre a 2. számlaosztályba. A saját tõkét szerepeltetni.
könyv
szerinti
értékben
kell
a
mérlegben
A közhasznú társaság a Tao. törvény szerinti kedvezményezett tevékenységébõl származó bevételei után adófizetésre nem kötelezett, azonban ez az adómentesség csak „átmeneti” jellegû. A társaságnak a saját tõkéjét és az adóév mérleg szerinti eredményét meg kell osztania adómentes és adófizetési kötelezettség mellett keletkezett részre. A megosztás a mérlegszerinti eredménynél az adóévben elszámolt bevételek alapján, a saját tõke egyéb tételeinél a Tao. törvény szabálya alapján történik. A tag által alapításkor, tõkeemeléskor adott hozzájárulást adózott saját tõkeként szerepeltetjük. A közhasznú társaság adóévi mérleg szerinti eredményébõl a vállalkozói bevételnek az összes bevétel arányával számított összegét adózott saját tõkeként szerepeltetjük. Céltartalékot a számviteli törvény szerint az adózás elõtti eredmény terhére képezzük.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
123
Kórházunknál több, különbözõ nagyságrendû le nem zárt peres ügy van. A céltartalék képzést a mérleg fordulónapig (2006. 12. 31.) bekövetkezett gazdasági eseményekre képezzük, mindazon információk alapján, melyek a mérlegkészítés idõpontjáig (2007. 04. 15.) ismertté válnak. A képzés „szükséges mértéke” a várható fizetési kötelezettség legrosszabb változata alapján kerül beállításra.
Az elõzõekben ki nem emelt eszközök és források mérlegben történõ értékelése a számviteli törvény általános elõírásai szerint történik.
B.A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Tekintettel arra, hogy a Szent Pantaleon Kórház Kht. 2005. évi közhasznú társasági formában történõ mûködése során egészségügyi szakmai tevékenységet nem folytatott, a mérlegfordulónapi tételeket a nyitómérleg adataival tudjuk összevetni. Az egészségügyi szolgáltatói feladatok ellátása 2005. évben még költségvetési intézmény keretein belül történt. A kórház a kezelésében, illetve a tulajdonában lévõ eszközökrõl módosított teljesítésszemléletû kettõs könyvvitelt vezetett. Az 5-ös és 9-s számlaosztályokban a költségek és bevételek fõkönyvi számlái helyett ténylegesen teljesített kiadások, és pénzügyileg realizált bevételek álltak. A Szent Pantaleon Kórház, mint költségvetési intézmény 2005. december 31-én megszüntetésre került. A kórház 2006. évi induló az önkormányzati vagyonátadás és a közhasznú társaság 2005. évi záró tételei alapján kerültek beállításra a társaság könyveibe.
124
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
A mérleg fõbb sorain bekövetkezett változások az év folyamán adatok: eFt-ban A tétel megnevezése
Mérleg eFt
Elõzõ év 2005.12.31.
fõösszeg
2.748
A Befektetett eszköz B. Forgóeszköz C.Aktív elhat.
2.748
Nyitó mérleg 2006.01.01.
Részarány %
%
100
1.333.742
100
44.900
3
170.585
13
1.341.834
97
1.157.532
87
5.625
2.748
126.531
9
E Céltartalék F Kötelezettség GPasszív elhat.
2006.12.31.
Részarány
1.386.734
idõbeli
D Saját tõke
Zárómérleg
idõbeli
1.260.203
91
221.876
17
199.710
15
862.261
64
49.895
4
A mérleg eszköz oldala Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, nettó értékét, a halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését külön táblázat tartalmazza.
Befektetett eszközök A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés összegének mérlegtételek szerinti bontása
125
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
adatok eFt-ban Mérlegsor
Megnevezés
Terv szerinti amortizáció %-os
Fix összegû
Összesen
I.
Immateriális javak
51
51
05
Vagyoni értékû jog
51
51
II.
Tárgyi eszközök
11
Ingatlanok vagy.jog
12
Mûszaki berendezés, jármû
13
Egyéb jármû
és
22.072 kapcsolódó
berendezés,
felsz.
10.173
32.245
1.916
1.916
19.695
650
20.345
461
9.523
9.984
A tárgyévben selejtezés miatt elszámolt terven értékcsökkenés összegének mérlegtételek szerinti bontása
felüli
adatok eFt-ban Mérlegsor I. 05. II. 11 12 13
Megnevezés Terven felüli amortizáció Immateriális javak Vagyoni értékû jog Tárgyi eszközök 249 Ingatlanok és kapcsolódó vagy. jog Mûszaki berendezés, jármû Egyéb berendezés, 249 felszerelés jármû
A beruházások értéke a központi raktárban megtalálható, még osztályokra használatra ki nem adott kis értékû tárgyi eszközök állománya. adatok eFt-ban
Beruházások 2006.01.01-én
Beruházások 2006.12.31-én
Változás %
3.585
5.492
153
126
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
A felújítások mérlegben kimutatott értéke 997 eFt, tételei az I-es rendelõ önkormányzati kezelésbe történõ visszaadása miatt, a kórház fõépületében megkezdett átalakítási munkálatok (tervezési díjak) értékei.
Forgóeszközök Készletek fõbb adatai
adatok eFt-ban Nyitókészlet
Zárókészlet
Változás %
Anyagok
20.311
69.209
341
Szakmai anyag
10.875
29.754
274
2
1
50
Irodaszerek, nyomtatv.
1.528
1.607
105
Munkaruha, védõruha
1.704
1.543
90
Egyéb készlet
4.296
6.075
141
Vér és vérkészítmény
1.906
1.307
68
Gyógyszerek
-
28.471
Úton lévõ készlet
-
451
Hajtó-és kenõanyag
A készletek nagy értékû növekedése az osztályokon lévõ, még fel nem használt szakmai anyagok és gyógyszerek készletértékbe történõ behelyezésének következménye. Összértékük 47.573 eFt. Az induló készletértékben, vagyis a vagyonátadásban a most beállításra kerülõ, osztályokon kint lévõ tételek nem szerepeltek. Ezek nélkül készleteink nagyságrendje közel azonos a nyitó értékkel. A készletek értékvesztésének nagyságrendje 406 eFt, a teljes készletállományhoz viszonyítva mindössze 4 ezrelék.
127
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
A követelések fõbb adatai adatok eFt-ban
Nyitóérték OEP
Változás
1.116.775
951.128
85%
16.333
18.070
110%
1.133.108
969.198
85%
Egyéb vevõ Összesen
Záróérték
A vevõkövetelések értéke 15%-os mértékû csökkenést jelez. Az Országos Egészségpénztár felé fennálló követelés 3 havi összegének jelentõs csökkenése is mutatja a kórházat sújtó finanszírozási megszorítások nagyságrendjét. Mind a nyitó, mind a záró érték az év utolsó 3 havi teljesítményének még ki nem fizetett ellenértékét jelzi. A havi finanszírozás összege a 2005-ös 10-11-12 havi teljesítés ellenértékhez képest havonta közel 55 M Ft-os finanszírozás kiesést mutat. Lejárat szerinti megoszlás: Lejárt 0-30
3.876 eFt
Lejárt 30-60
2.600 eFt
Lejárt 60Lejárt összesen: Nem lejárt
615 eFt 7.091 eFt 962.107 eFt
Az egyéb követelések között a munkavállalókkal, a költségvetéssel és más szervezettel szemben fennálló követelések összegét mutatjuk ki. Munkavállalóinkkal szembeni követelés nagysága 4.367 eFt, a kórház kifizetõhelyi minõsítésére tekintettel a költségvetés felé fennálló követeléseink összértéke 14.276 eFt. Az el nem ismert, peresített követelések összege:
7.772 eFt
128
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Aktív idõbeli elhatárolások Valamennyi 2006-os évet érintõ bevétel, hozam, illetve 2006-ban kifizetett 2007 évet terhelõ költség, ráfordítás, melyrõl 2007. április 15-ig, azaz a mérlegkészítés idõpontjáig tudomást szereztünk. adatok eFt-ban Bevételek aktív idõbeli elhatárolása
4.643
Költségek aktív idõbeli elhatárolása
982
A mérleg forrásoldala Saját tõke A közhasznú társaság közhasznú tevékenységét adómentesen végzi, de vállalkozási tevékenysége adóköteles. A társaság vagyona tehát részben adózott, részben adómentesen képzõdött jövedelmet tartalmaz. A közhasznú társaság a Tao. törvény szerinti kedvezményezett tevékenységébõl származó bevételei után adófizetésre nem kötelezett, azonban ez az adómentesség „átmeneti „jellegû. A társaság saját tõkéjét és az adóév mérleg szerinti eredményét megosztja adómentes és adófizetési kötelezettség mellett keletkezett részre. A jegyzett tõke értéke 3.000 eFt, melyet a tulajdonos önkormányzat bocsátott rendelkezésre a közhasznú társaság létrehozásakor. A jegyzett tõke a saját tõke adózott részének minõsül. Az önkormányzat tulajdoni hányada 100%. A tõketartalék értéke 123.782 eFt , melyet szintén a tulajdonos önkormányzat adott át kórházunk számára a szerzõdésben átvállalt kötelezõ egészségügyi alapfeladat ellátás közhasznú társasági formában történõ folytatása érdekében. Az átadott tõketartalék szintén a saját tõke adózott részének minõsül. Az eredménytartalék nyitóértéke –252 eFt, mely a kht. 2005. évi mûködésének eredménye, és a saját tõke adózatlan részét képezi.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
129
A 2006-os év mérleg szerinti eredménye: a várható kötelezettségekre képzett jelentõs összegû céltartalék ellenére 95.346 eFt. Az eredményesség kimutatása mellett feltétlenül megemlítendõ információ, hogy az önkormányzat tulajdonában lévõ, az önkormányzat eszközei között szereplõ, de a kórház által használt és üzemeltetett vagyonelemek amortizációja is az önkormányzat könyveiben került elszámolásra. Társaságunk könyvvezetésében ezen eszközök használata miatt eredménycsökkentõ költség, kiadás nem keletkezett. További eredmény növelõ tényezõ a gyógyszerek és szakmai anyagok év végi készletre vétele. Tekintettel arra, hogy az elõzõ években ezen eszközök év végi leltárra vétele nem történt meg, így a vagyonátadás elemei között sem szerepeltek., ezáltal a 2006-os évben az állományváltozás értéke helyett a teljes osztályokon lévõ gyógyszer és szakmai anyag eredménynövelõ tényezõként jelent meg.
Céltartalékok Társaságunknak több, le nem zárt peres ügye van, melyekhez kapcsolódóan a várhatóan felmerülõ kötelezettségekre a számviteli törvény elõírásai alapján céltartalékot képeztünk. A céltartalékot a mérlegfordulónapig bekövetkezett gazdasági eseményekre képezzük, mindazon információk alapján, melyek a mérlegkészítés idõpontjáig ismertté válnak. A képzés „szükséges mértékét” a várható fizetési kötelezettség legrosszabb változata alapján állítottuk be. Tételei a következõk: 1. A HospNet Kft. felperes és a Szent Pantaleon Kórház alperes között 127.721 eFt és járulékai ügyében folyó per esetében a beállított céltartalék mértéke 178.810 eFt. 2. Véman Ferenc kártérítési pere . A pertárgy értéke 12.000 eFt és járulékai A beállított céltartalék mértéke: 14.400 eFt 3. Kozári Boglárka kártérítés iránti pere: 5.000 eFt és járulékai ügyében. A beállított céltartalék mértéke: 6.000 eFt.
130
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
4. Batta Kristóf Xavér kártérítés iránti pere: 500 eFt és járulékai ügyében. A beállított céltartalék mértéke 500 eFt. A képzett céltartalék összértéke 199.710 eFt.
Kötelezettségek Társaságunknak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs, a nyitó tételekbõl fennmaradó összegek átsorolásra kerültek. A CIB Bank Zrt. felé fennálló 50.000 eFt-os fennmaradó hiteltartozás a 2007-es esztendõben kifizetésre kerül, havi 5.000 eFt-os részletekben. Teljes állományát év végén átvezettük rövid lejáratú hiteleink közé. A pénzügyi lízingek miatti kötelezettségeink értéke 9.312 eFt. Tekintettel arra, hogy valamennyi részlet 2007-ben esedékes, így ezek teljes állománya szintén átvezetésre került rövid lejáratú egyéb kötelezettségeink közé. Elengedett kötelezettségeink értéke: 75.800 eFt Minisztérium)
(Egészségügyi
A 2002. december 19-én az egészségügyi intézményhálózat komplex konszolidációs és reorganizációs programja keretében történõ az Egészségügyi Minisztériummal kötött adósságkönnyítõ Alapszerzõdés 2006. május 17-i módosításával a fennálló 75.800.eFt összegû visszatérítendõ támogatást vissza nem térítendõ jellegûre módosították. Rövid lejáratú kötelezettségeink tételi a következõk: adatok eFt-ban Mérlegtétel F.III. köt.
Rövid
Nyitóérték lejáratú
983.310
Záróérték
Változás összege
862.261
-121.049 -149.100
Rövid lejáratú kölcsön
352.827
203.727
Önkormányzati kölcsön
43.727
43.727
37.900
0
Eü. Minisztérium
- 37.900
131
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Faktorok
271.200
160.000
-111.200
Rövid lejáratú hitel
60.000
50.000
-10.000
CIB hitel
60.000
50.000
-10.000
Szállítók
347.333
384.521
+37.188
lejáratú 223.150
224.013
+
35.251
32.377
-2.874
Egészségügyi hj.
1.707
1.586
- 121
Munkavállalói járulék
1.259
1.903
+ 644
Munkaadói járulék
4.884
4.322
- 562
865
551
- 314
Munkavállalókkal szembeni tartozás
121.024
111.176
-9.848
Nyugdíj-és egészségbiztosítási jár.
58.160
54.712
-3.448
Egyéb köt.
rövid
Személyi jövedelemadó
Áfa
Magánnyugdíj-pénztári tagdíj Ajánlati biztosíték
Lízing 2007 törlesztése
307 1.000
évi
+
863
307
+ 1.000
9.329
+ 9.329
Egyéb
5.684
+ 5.684
Tása
1.066
+1.066
132
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Szállítói állományunk esedékesség szerinti megoszlása adatok: eFt-ban Összeg
Nem lejárt
Lejárt 0-30
Lejárt 30-60 Lejárt 60-
Lejárt összesen
384.521
276.231
96.818
508
108.290
10.964
Passzív idõbeli elhatárolás Halasztott bevételek Tételei: A fejlesztési célra kapott támogatások és az azokhoz kapcsolódó elszámolt értékcsökkenési leírások különbözetét tartalmazza. Kapott fejlesztési célú támogatásaink tételei a következõk: A szülészet-nõgyógyászat fejlesztésére
10.000 eFt (Önkormányzati támogatás)
SBO kialakítás
30.000 eFt (Minisztériumi támogatás)
Adományként kapott eszközök
2.870 eFt (Alapítványi támogatások)
Fejlesztési célra kapott pénzadomány
3.450 eFt
További tételek: valamennyi 2006-os évet érintõ költség, ráfordítás, melynek állományáról 2007 év április 15-ig, azaz a mérlegkészítés idõpontjáig információt kaptunk.
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
I. Értékesítés nettó árbevétele
4.896.432 eFt
- OEP teljesítmény ellenértéke 4.758.106 eFt Az értékesítés nettó árbevételének 97%-át az OEP teljesítmény ellenértéke teszi ki., mely kórházunk közhasznú bevételének döntõ hányada.
133
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
A bevételek 3%-a a kötelezõ alapfeladat ellátáson felül nyújtott és számlázott szolgáltatásaink ellenértéke Jelentõsebb tételei a következõk: - ellátási díjak
35.105 eFt
Az ellátási díjbevételek döntõ része a Kulcsi Kihelyezett Gyógyító Részlegen nyújtott térítésköteles szolgáltatások ellenértékébõl származik. Tartalmazza továbbá a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás és a szájsebészet, a véralkohol vizsgálat , a látlelet, a nõgyógyászati sterilizálás és a mammográfiai szûrés tételeit. - szállásdíj
3.010 eFt
Bérleti díj hozzájárulás (Dunagép)
757
VIP szobák+kísérõ hozzátartozók térítési díja
- áru és készletértékesítés
2.253
18.016 eFt
A vérbeszállítás és az egyéb raktári értékesítés tételeit tartalmazza
- szolgáltatások értékesítése
41.014 eFt
Itt mutatjuk ki a következõ szolgáltatásaink bevételét: oktatás, adatszolgáltatás, klinikai kutatás, sterilizálás, kórbonctan hûtési díj, rezsi átalányok , kiszámlázott karbantartási és egyéb szolgáltatások - bérleti díj árbevétele:
23.341 eFt
- dolgozók felé kiszámlázott telefon használat, parkolás 3.116 eFt
134
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
- továbbszámlázott szolgáltatás
12.696 eFt
Általunk megrendelt és változatlan formában továbbszámlázott tételek (közvetített szolgáltatások) (döntõ része mérõóra alapján továbbszámlázott közüzemi díjak) - egyéb eseti bevételek Egyéb bevételek
2.026 eFt 940.615 eFt
- értékesített, engedményezett követelés 805.000 eFt Ebben a kategóriában a követelések faktorálásához kapcsolódóan az eladott követelések vételára került beállításra. - kapott, nem fejlesztési célú támogatás 132.378 eFt Ebbe a sorba került beállításra az OEP-tõl a struktúra átalakításra (99 M Ft) illetve az Önkormányzattól a közhasznú társasággá történõ alakításhoz kapott pénzösszeg. Továbbá itt mutatjuk ki az SBO és a nõgyógyászat felújításához kapcsolódóan kapott támogatások elhatárolt részébõl az elszámolt amortizációval megegyezõ részt és az egyéb kapott rendszeres támogatások összegét. Anyagjellegû ráfordítások anyagköltség gyógyszer, vegyszer felhasználás vér felhasználás anyagfelhasználás Vízdíj, csatornadíj gázenergia villamosenergia
igénybevett szolgáltatás értéke Szállítási költség Bérleti díjak Karbantartási költségek Hirdetés, reklám, propaganda
2.316.296 eFt 658.582 eFt 288.769 46.684 225.248 30.198 26.870 40.813
1.611.925 eFt 32.389 206.146 67.933 1.203
135
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Oktatás továbbképzés Utazás, kiküldetés Számítástechnikai szolgáltatás Vásárolt élelmezés Távhõ Kommunikációs szolgáltatás Takarítás, rovarírtás Szemétszállítás, veszélyes hulladék Mosás, vegytisztítás Egészségügyi szolgáltatás (ÁNTSZ) Egyéb igénybevett szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás, Postai szolgáltatás Könyv, folyóirat Számlázott szellemi tevékenység Megmunkálásra kiadott anyag feldolgozási díja Egyéb szolgáltatások
4.486 3.390 65.137 203.765 65.557 13.543 145.595 17.752 74.864 25.262 50.086 586.435 2.192 2.145 43.644 401 31.242 eFt
Pénzügyi szolgáltatások díja Biztosítások díja Egyéb
20.276 10.645 321
A pénzügyi szolgáltatások díja a faktordíjakat, a bankszámlavezetés költségeit, jutalékait tartalmazza. A biztosítási díjak tartalmazzák a kombinált felelõsségbiztosítás, illetve a mûszerekre, berendezésekre, gépjármûvekre kötött biztosítások éves összegét. Eladott közvetített szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke
14.443 eFt 103 eFt
Személyi jellegû ráfordítások
2.394.558 eFt
bérköltség személyi jellegû egyéb kifizetés bérjárulék
1.731.421 eFt 71.053 eFt 592.084 eFt
A munkavállalók bérköltsége és személyi jellegû egyéb kifizetései állománycsoportonként bontva: Orvosok 501.796 eFt Egyéb egyetemi végzettségûek 3.263 eFt Szakdolgozók 1.001.310 eFt Gazdasági mûszaki terület dolgozói 120.580 eFt Fizikai dolgozók 133.564 eFt Egyéb ráfordítások
1.055.048 eFt
136
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Engedményezett követelés faktor cégek felé Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Arányosítás miatti Áfa Céltartalék Egyéb ráfordítás
805.000 14.055 34.801 199.710 1.482
Ebben a kategóriában kerül kimutatásra a faktorálás során eladott követeléseink könyv szerinti értéke, a bírságok, késedelmi kamatok összege valamint az adólevonásra jogosító és az adólevonásra nem jogosító szolgáltatásnyújtáshoz egyaránt kapcsolódó elõzetesen felszámított áfa tételesen el nem különíthetõ arányosításba bevont részébõl a vissza nem igényelhetõ hányad. A céltartalék sorába a le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatosan várható kötelezettség összegét állítottuk be . Pénzügyi mûveletek bevételei
8.775 eFt
Egyéb kapott kamat és kamatjellegû bevétel A látra szóló pénzeszközök után járó kamatbevétel . Pénzügyi mûveletek ráfordításai
8.775
30.459 eFt
Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendõ kamata
30.459
A szokásos eseményeken és tételeken felül a 2006-os év folyamán felmerült rendkívüli eredményt befolyásoló tételek: 1.) Elengedett Minisztérium)
kötelezettségeink
értéke:
75.800.-eFt
(Eü.
Az egészségügyi intézményhálózat komplex konszolidációs és reorganizációs programja keretében történõ az Egészségügyi Minisztériummal kötött szerzõdés 2006. május 17-i módosításával a fennálló 75.800.eFt összegû visszatérítendõ támogatást vissza nem térítendõ jellegûre módosították. 2.) Kapott, nem rendszeres támogatások bevételek közé helyezhetõ értéke 3.453e Ft 3.) véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök értéke 6 eFt.
137
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
A társaság vagyoni, helyzetének bemutatása
pénzügyi
és
jövedelmezõségi
A társasági adóalapot módosító tényezõk adatok eFt-ban Megnevezés Adózás elõtti eredmény
Összeg 96.412
Növelõ tényezõk Képzett céltartalék összege Számviteli törvény szerint elszámolt amortizáció Jogerõs határozatban megállapított bírság Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás Összesen
199.710 32.545 1.000 6 233.261
Csökkentõ tényezõk Korábbi évek elhatárolt vesztesége max. adóalapig A Tao. törvény szerinti értékcsökkenés Munkanélküli után kapott támogatás
252 23.312 352
Kapott támogatás
3.096
Összesen
27.012
Társasági adó alapja
302.661
138
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
(a táblázatok adatai ezer Ft-ban) Mérleg
Elõzõ év
Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök összesen Forgóeszközök Készletek ebbõl készáru, félkész és bef.-len Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Aktív idõbeli elhatárolások Eszközök összesen
Tárgyév
987 169 598 170 585 2748 69 277 44
999 790
2 704
88 464 1 157 531 5 626 1 333 742
2 748
Eredményszámítás Árbevétel Aktivált saját teljesítmény Egyéb bevételek Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Cash-Flow az üzemi eredménybõl Pénzügyi bevételek Pénzügyi ráfordítások Rendkívüli eredmény Egyéb ráfordítások Értékcsökkenési leírás Adózás elõtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény
Elõzõ év
Tárgyév 4 896 432
940 615 236 2 316 296 2 394 558 -236 3 8 775 30 459 79 247 1 055 049 32 296 -233 96 412 1 066 -233 95 346
Osztalékfizetés Mérleg szerinti eredmény Saját tõke ebbõl: mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök Tartozások szállítóknak Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Kötelezettségek összesen Passzív idõbeli elhatárolások Források összesen Egyéb adatok Létszám Mûködésben részt nem vevõ eszköz
2 748 -233
221 876 95 346 199 710
2 748
253 727 384 521 224 013 862 261 49 895 1 333 742
Elõzõ év 869
Tárgyév 820
Cash-Flow az adózás elõtti eredménybõl az értékcsökkenési leírásból a készletek változásából a követelések változásából az értékpapírok állományának változásából a hosszúlejáratú kötelezettségek változásából a rövidlejáratú kötelezettségek változásából a befektetett eszközök állományának változásából a céltartalékok változásából a társasági adó osztalék fizetése miatt
egyebekbõl a pénzeszközök változása
Vagyoni mutatók Elõzõ év
Tõkeerõsség
Tárgyév
100,0%
16,6%
0,0%
64,6%
Saját tõke/mérleg fõösszeg
Idegen tõke aránya Kötelezettségek/fõösszeg
Befektetett eszk.fedezete
1,3
Saját tõke/bef.eszközök
Nettó mûködõ tõke
0
251 001
(forgóe+aktív elh.)-(rövidlej.tart.+passzív elh.)
Mûködõtõke a forgóeszközökben
21,7%
Mûködõtõke / forgóeszközök
Saját tõke forgási sebessége
0,00
22,07
Nettó árbevétel / saját tõke
Likviditás I.
1,34
Forgóeszközök / rövidlejáratú kötelezettség
Likviditás II. (gyors)
1,26
Forgóeszköz készlet nélkül /rövidlejáratú kötelezettség
Követelések és szállítói állomány aránya Követelések/szállítói állomány
2,60
-233
95 346 Tárgyév 96 412 32 296 -69 277 -999 746 0 0 862 261 -202 881 -199 710 -1 066 0
567 471 85 760
139
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Hatékonysági és jövedelmezõségi mutatók Elõzõ év
Tárgyév
Árbev.arányos adózott eredmény
1,95%
Adózott eredmény / árbevétel
ROCE (Return On Capital Employed)
-8,48%
9,09%
EBIT / mûködésbe befektetett tõke
ROI (Return on Investment)
-8,48% 13,29%
adózatlan nyereség / mûködésbe befektetett tõke
EBIT (Earnings before Interest and Taxes)
-233
65 953
-233
34 428
2 748
725 208
adózás elõtti eredmény - kamatok
EVA (Economic Value Added) EBIT – adó – kamatok – osztalék
Mûködésbe befektetett tõke Összes forrás - szállítók - egyéb rövidlej.köt. - nem szüks.eszköz
Készletek forgási sebessége
70,68
árbevétel / készletek
Befektetett eszközök forgása
28,70
árbevétel / (befektetett eszközök - nem szüks. eszközök)
Összes eszköz forgása
0,00
3,67
árbevétel / összes eszköz
Egy forint személyi ráfordításra esõ árbevétel
2,04
árbevétel/személyi ráfordítások
Egy forint személyi ráfordításra esõ üzemi eredmény
0,01
üzemi eredmény/személyi ráfordítások
Egy fõre esõ adózott eredmény
0
116
0
5 971
0
2 920
0
3 051
0
150
adózott eredmény / létszám
Egy fõre esõ árbevétel árbevétel / létszám
Egy fõre jutó személyi ráfordítás személyi ráfordítások / létszám
Egy fõ (bruttó) hozama (árbevétel - személyi ráfordítások) / létszám
Élõmunka nettó hozzáadott értéke egy fõre (árbevétel - anyagjell.ráf. - écs - fiz.kamatok - szem.ráf)/létszám
140
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló Elõzõ év Tárgyév
Likviditást érintõ mutatók 25,00 22,07 20,00
15,00
10,00
5,00 2,60 1,34 0,00
0,00
1,26
0,00
Saját tõke forgási sebessége
0,00
Likviditás I.
0,00
Likviditás II. (gyors)
Követelések és szállítói állomány aránya
Eszközök forgása
Elõzõ év Tárgyév
80,00 70,68
70,00 60,00 50,00 40,00
28,70
30,00 20,00 10,00 0,00
0,00 Készletek forgási sebessége
0,00 Befektetett eszközök forgása
0,00
3,67
Összes eszköz forgása
141
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Élõmunka hatékonysága
Elõzõ év Tárgyév
7 000 5 971
6 000 5 000 4 000
3 051
2 920
3 000 2 000 1 000 0 -1 000
0
116
Egy fõre esõ adózott eredmény
0
0
Egy fõre esõ árbevétel
0
Egy fõre jutó személyi ráfordítás
0
Egy fõ (bruttó) hozama
150
Élõmunka nettó hozzáadott értéke egy fõre
Elõzõ év Tárgyév
Jövedelmezõségi mutatók 15,00%
13,29%
10,00%
9,09%
5,00% 1,95% 0,00%
0,00% Árbev.arányos adózott eredmény
ROCE (Return On Capital Employed)
ROI (Return on Investment)
-5,00%
-10,00%
-8,48%
-8,48%
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
142
A Szent Pantaleon Kórház Kht. rövid-, közép- és hosszú távú stratégiája A magyar egészségügyben közép- és különösen hosszú távú stratégiáról beszélni 2007. közepén elég nehéz feladat. Kórházunk már több alkalommal dolgozott ki mûködési stratégiát, legutóbb a 2005-2010-ig terjedõ idõszakra, mely az akkori külsõ feltételek és belsõ adottságok alapján optimálisnak tartott terveket tartalmazta. Ezek nagy része ma is helytálló, annak ellenére, hogy 2006. második fele óta az egészségügyet érintõen jelentõs kormányzati reformintézkedések történtek. Ezek fõ elemként az aktív fekvõbeteg-ellátás mennyiségi csökkentésének szándékát tartalmazzák, bár egyben az akut ellátás színvonalának emelését is célozzák. Abba az irányba hatnak, hogy a tervezhetõ aktív ellátások nagy része átkonvertálásra kerüljön járó-, egynapos-, illetve krónikus ellátássá. Ennek megfelelõen 2006 novemberében, egy egészségügyi minisztériumi pályázat került kiírásra, melynek során 99 aktív ágyat szüntettünk meg, ennek fejében (a pályázattól eltérõen) 10 belgyógyászati rehabilitációs ágyat és 444 járóbeteg szakorvosi órát, valamint egyszeri támogatásként 99 millió Ft-ot nyertünk. Emellett, saját forrásból és önkormányzati támogatásból fejlesztettük a gasztroenterológiai és kardiológiai vizsgálóeszköz parkunkat, melyek szintén a járóbeteg-ellátás színvonalát emelik elsõsorban. 2006-ban adtuk át a 12 ágyas SBO-t, melynek mûködése kapcsán újra kellett gondolnunk az egész kórházi sürgõsségi ellátás szervezését. Ehhez kapcsolódik az is, hogy Európai Uniós jogharmonizáció keretében 2007. július 1-jétõl újra szabályozásra kerülnek az ügyeleti- és munkaidõre vonatkozó elõírások. Ennek elõzményeként sajnos, intézményünket is érintik, a dolgozóink egy része által elindított peres eljárások, amelyek az uniós csatlakozástól számított idõszakra vonatkozó ügyeleti díj munkabérként történõ elszámolását célozzák.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
143
A reformintézkedések hatása stratégiai elképzeléseinkre
Súlyponti státusz
Földrajzi elhelyezkedésünk, mûködési mutatóink, széles palettát képviselõ ellátó struktúránk, célorientált stratégiánk és az ahhoz kapcsolódó szakmai fejlesztéseink alapján, de nem elhanyagolható lobby-tevékenység következtében a Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. év végén súlyponti besorolást kapott. Ennek ellenére, az ezt követõ események szûkös, de törvényileg garantált struktúrát, az eddigi gyakorlattól eltérõ, nem az igényekhez igazodó ellátási területet, beutalási rendet és jelentõsen korlátozott és egyenetlenül elosztott TVK-t állapítottak meg számunkra és az ellátandó lakosság számára.
Ágystruktúra, ellátó kapacitás
A kapacitásokat, valamint az ágystruktúrát a súlyponti státusz, valamint a döntést nem eredményezõ RET tárgyalások után kiadott miniszteri utasítás határozza meg. 2007. április 1-jétõl 523 aktív és 188 krónikus ággyal mûködünk, pontosan meghatározott struktúrában. Ezen belül csak 10 %-os szakmacsoporton belüli ágyszám-átcsoportosításra van lehetõsége az intézménynek. A centralizált döntési mechanizmusnak köszönhetõen, a helyi morbiditási mutatók, a térségünkre jellemzõ korfa, a várható megbetegedési statisztikák elemzése, a terület ipari- és logisztikai központ szerepe és az ezek alapján tervezett ellátó-struktúra módosítások és preferenciák a középtávú stratégiába nehezen építhetõk be. Mindazonáltal ezeknek a mutatóknak az elemzését továbbra is elvégezzük, bízva abban, hogy a reformok „finomításakor” újra érvényesülhetnek, a kiemelt fontosságú szakmai és kapacitás tervezési szempontok.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
144
Ellátandó terület, lakosságszám
A területi ellátási kötelezettség mértékének megállapítása (RET döntés hiányában) szintén minisztériumi utasítás következménye, melynek megváltoztatására a fenntartó önkormányzatoknak közösen van lehetõségük. Megegyezésük esetén lehet elindítani azt a procedúrát, amely a RET, a regionális ÁNTSZ, a MEP, az OEP és a szakminisztérium döntése (engedélye) alapján, vonzáskörzetünket módosíthatja. Ellátási területünk lakosságszáma jelenleg, a legtöbb feladat esetében 113.183 fõ (OEP adatok). Látszólag adminisztratív tévedésként került bele a fél megyét érintõ fertõzõbeteg-ellátási terület, így 185.748 fõre bõvült területi ellátási kötelezettségük. Az endokrinológia, anyagcsere és diabetológia, valamint nefrológia vonatkozásában 429.398 fõre nõtt ellátási kötelezettségünk, mely gyakorlatilag az egész megyét jelenti. Ezzel szemben a közeli Dunaföldvár, Solt, Dunavecse és környéke (másik megye, másik régió!) területe kimaradt vonzáskörzetünkbõl. Mivel nagyobbrészt az ellátandó terület (a lakosságszám) határozza meg a kórházaknak kiosztott teljesítmény volumenkorlátot (TVK), ezért egyik fenntartó sem mond le szívesen az ellátási területérõl, még akkor sem, ha a vitatott terület lakossága a bejáratott beteg utak, az ismeretségek, a megszokás, illetve fizikai közelség miatt, a másik intézményt preferálja. Ez érthetõ is, hiszen az elszámolható teljesítmény a terület felett diszponáló intézményt illeti, miközben a költségek az ellátó intézményt terhelik, ahol az eset nagy valószínûséggel TVK feletti esetként nem számolható el az OEP felé. Ez a tény hátrányosan érinti kórházunkat, hiszen a dunaföldvári lakosok hagyományosan intézményünkben kérik ellátásukat. Az immáron városi státuszt kapott Solt és Dunavecse, valamint a környezõ Bács-Kiskun megyei községek is csak néhány kilométeres közelségbe kerülnek Dunaújvároshoz, a hamarosan átadásra kerülõ Duna-híd átadása után. Nehéz döntés elutasítani az innen jelentkezõ ellátási igényeket, de a havonta 100 körüli, TVK-n felüli súlyszám igénnyel számolva, ez elkerülhetetlennek látszik. Az anomáliát jeleztük a Regionális ÁNTSZ, az Egészségügyi Minisztérium és az OEP felé is.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
145
Ennek ellenére a 2007. április 1-jétõl érvényes mûködési engedélyünk és finanszírozási szerzõdésünk nem tartalmazza a szükséges módosításokat. TVK A teljesítmény volumenkorlát fogalma nem új számunkra, hiszen már a korábbi években is, sávos degresszió alkalmazásával fizette ki az OEP a limiten felüli teljesítményeket. A degresszív kifizetés 2006 októberétõl szûnt meg, de ezzel egy idõben a TVK-t is lecsökkentették. A limit feletti teljesítményt egyáltalán nem finanszírozzák. Ebben az évben új elemként megjelent a szakmákhoz kötött TVK fogalma, mely esetünkben a kardiológiához, gyermekgyógyászathoz és a traumatológiához rendelt, a korábbi teljesítményhez képest magas (alig teljesíthetõ) TVK szintet. Ennek „nem teljesítése” tovább korlátozza bevételi lehetõségeinket, mivel korábban lehetõség volt más szakmáknak átadni a szabad intézményi TVK-t. Végeredményében tehát, egy aránytalan és nem az ellátási igényeknek megfelelõ finanszírozási struktúrát vezettek be. A 2006. évre megállapított intézményi éves teljesítményvolumen korlát 26.555 súlyszám volt (95 %-on, 25.986). Intézményünk 2006-ban 4,8 milliárd Ft OEP bevételhez jutott. A 2007-es pénzügyi évre, a kibõvített feladatkör mellet megállapított TVK 21.112 súlyszám, a várható OEP bevétel pedig, 3,9 milliárd Ft lesz. A finanszírozás csökkenés mértéke 12,75 %. A vizitdíj bevételek mintegy évi 100 millió forint többletbevételt jelentenek. A költség hatékony gazdálkodás javítására további erõfeszítéseink ellenére is, mintegy évi 5-600 millió Ft hiánnyal számolhatunk, ha a feltételek nem változnak.
Teendõink rövid- és középtávon Általános szempontok A reform következtében kialakult helyzet némileg módosította intézményünk 2010-ig kidolgozott stratégiáját, bár alapvetõ céljaink nem változtak.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
146
Rövidtávon a legfontosabb feladatunk a romló likviditási helyzet féken tartása úgy, hogy a lakosság minél csekélyebb ellátási színvonalromlást érzékeljen, és dolgozóinkra se háruljon túlzott teher. Célunk továbbá, hogy csak nagyon átgondolt, a legszükségesebb mértékû létszámcsökkentést hajtsunk végre. A teljesítménylehetõség felosztása és a betegellátáshoz köthetõ és az attól független mûködési költségek racionalizálása Az összességében szûkös, de a traumatológia, gyermekgyógyászat és kardiológia területén túldimenzionáltan kiosztott súlyszám ésszerû „terítése” az osztályok között a korábbi teljesítménymutatók, költséghatékonysági számítások és nem utolsósorban az adott területen jelentkezõ ellátási igények figyelembevételével történik. Célunk az, hogy elsõsorban a költséghatékony területek kapjanak teljesítménylehetõséget, de a szakmai és lakossági elvárásoknak megfelelõen az ellátási paletta drágább területei se sorvadjanak el. Nem rejtett kormányzati szándék, hogy a drágább, de tervezhetõ beavatkozások, diagnosztikák esetében várólista alapján történjen meg az elõjegyzés. A gyógyszer, szakmai anyag és diagnosztikai költségek fékentartására szigorú keretgazdálkodást vezettünk be. A kontrolling kimutatásai alapján monitorozzuk az osztályok, ambulanciák és szakrendelések teljesítmény- és költségmutatóit. A többletfelhasználásokat, pazarlásokat és a kapacitások optimális kihasználást szigorúan ellenõrizzük, számon kérjük. A területen kívüli ellátásokat erõsen limitáljuk arra a szintre, ami sürgõsségi szempontból nem elutasítható és nem rontja saját területünk lakosságának hozzáférését szolgáltatásainkhoz. A tervezhetõ ellátási formák közül azokat preferáljuk, amik a szakmához kötött súlyszámaink kitöltéséhez járulnak hozzá. Tekintettel arra, hogy a csökkentett TVK következtében kihasználható, de nem finanszírozott kapacitásaink maradnak, ezek lekötését a fizetõs ellátások nyújtásával kell kihasználni, mert ezzel növelni lehet az intézmény bevételeit.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
147
Szóba jöhet a veszteséges tevékenységek kiszervezése, közremûködõvel történõ ellátása, megszûntetése a járóbetegellátás területén. A nem aktív fekvõbeteg-ellátásunk legnagyobb részét már kiszerveztük, így a krónikus szorzó csökkentése közvetlenül már nem érintette (érinti) intézményünket. Szükségessé válhat az egyéb szolgáltatási és beszállítói szerzõdések felülvizsgálata, a nélkülözhetõk megszüntetése, a többinél lehetõség szerint árengedmény elérése. Karcsúbb, de hatékonyabban mûködtethetõ kubatúra kialakítása o I. sz. Rendelõintézet visszaadása az önkormányzatnak A költségracionalizálás egyik leghatékonyabb módja a mûködõ kubatúra csökkentése és racionálisabb kihasználása. Ennek összhangban kell lennie a stratégiai elképzelésekkel, a tulajdonos szándékaival és a kormányzati reformok irányával. Korábbi elképzeléseink között is szerepelt, de egyre aktuálisabb az I. sz. Rendelõintézet épületébõl történõ kivonulásunk, és az épület visszaadása az önkormányzatnak. Gondoskodnunk kell az itt mûködõ, néhány rendelés elhelyezésérõl, melyre vonatkozóan, a megvalósíthatósági tervek már megszülettek. A kiköltözéssel mentesülhetünk az épület fenntartási költségeitõl, ami havi 4,5 millió Ft megtakarítását jelent. o A központi épületben kialakítandó járóbeteg-centrum és az ehhez kapcsolódó feladatok A kevesebb aktív ágy következtében felszabaduló területek lehetõvé teszik egy járóbeteg-centrum kialakítását a központi épületben. Ennek helye a jelenlegi Gyermekosztály földszint „D” szárnyi területe lenne. Ezen a területen elhelyezhetõk az I. Rendelõintézetbõl kivonuló rendelések is. Így a széttagolt, de fekvõbeteg háttérrel rendelkezõ ambulanciák és szakrendelések központi helyre kerülnének, közel a diagnosztikákhoz és a fekvõbeteg osztályokhoz.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
148
Erre különösen azért van szükség, mert 444 szakorvosi óra növekedést jelent a korábbi pályázat során leépített aktív ágyszám járóbeteg órákká konvertálása. A Gyermekosztály a földszinti „A” szárnyra költözik, ahol jelenleg a Pszichiátria egyik szárnya mûködik. A Gyermekosztály kapacitásait a kisebb új osztály ellenére is meg kell õriznünk, hiszen jelentõs mennyiségû kötött súlyszámot kell jelentenünk ezekrõl az ágyakról. Az ÁNTSZ és a MEP elõzetes hozzájárulásával mûtétes területekhez integráltuk a gyermekgyógyászati ágyaink egy részét. Az új, komfortosabb Gyermekosztályon, térítés ellenében biztosítani lehet a szülõk elhelyezését is. A Pszichiátria számára a megszûnõ szárny helyett a fõépület „B” szárnyát a Fertõzõ osztály épületével összekötõ folyosó födémszerkezetét lehet beépíteni, melyhez az elõzetes engedélyek már rendelkezésre állnak. A megnövekedett feladatkör miatt elodázhatatlanná vált a Fertõzõ osztály felújítása, komfortosítása is. Az IBO ágyszáma 14-rõl 18ra bõvült az új struktúrában. A 4 új intenzív ágy feltétlenül szükséges a Kardiológiai intenzív részleg kialakításához. Régóta terveink között szerepelt a finanszírozásban preferált terület, a kardiológia fejlesztése. Mivel jelentõs többlet TVK került kiosztásra erre a területre, logikusan adódik, hogy a 4 új intenzív ágyat kardiológiai intenzív részlegként mûködtessük. A fejlesztéshez szükségessé vált eddigi saját ráfordítást, a szakminisztérium által kiírt, az önkormányzat által benyújtott pályázatból reméljük, visszapótolni költségvetésünkbe. A járóbeteg-centrum és az új gyerekosztály kialakításához rendelkezésünkre áll egy, 135 millió forintos hitelfelvételi lehetõség, melyre az önkormányzat elõzetesen hitelgaranciát nyújtott. Létszám racionalizálás Mint korábban már szó volt róla, éves szinten mintegy 5-600 millió Ft finanszírozás kiesést kell kompenzálnunk. Jelenlegi (2007. ápr. 30) szállítói állományunk 390 millió Ft. Intézkedési tervet dolgoztunk ki a költséghatékonyság még szigorúbb érvényesítésére, amit a Felügyelõ Bizottság is elfogadott.
149
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
Az intézmény lehetõségei már rendkívül korlátozottak a megtakarítás vonatkozásában Minden lehetséges eszközzel, ha kell, lobby-tevékenységgel próbáljuk elérni, hogy az intézményi TVK-t megemeljék legalább havi 200 súlyszámmal, mert ez körülbelül 15 millió Ft likviditás javulást eredményezne. A létszám-racionalizálásra 3 verziót dolgoztunk ki, melyeket az önkormányzat elé terjesztettünk döntésre:
Létszámcsökkentési tervezet 3 alternatívája
Alternatívák Aktív munkavállaló+nyugd. részmi./fõ Összesen/fõ 32%-os járulékkal bérköltség/Ft
növelt
és
I.
II.
III.
57+81
83+81
100+81
138
164
181
149.261.724.-
180.434.736.-
éves 98.606.340.-
A létszámleépítés alternatívái közül érezhetõ ellátási színvonal csökkenés nélkül csak az 1-es verzió valósítható meg. Ez a verzió még akkor sem állítja meg a likviditási helyzet romlását, ha az intézkedési terv minden pontja maradéktalanul megvalósul, és a TVK emelést havi 200 súlyszámnak megfelelõen megkapjuk. A 2es verzió még tolerálható ellátási színvonalcsökkenéssel jár, és fékezné a likviditási helyzet romlását abban az esetben, ha az egyéb intézkedések és a lobby-tevékenység is megfelelõ eredményt hoz. A 3-as verzió kifejezett ellátási színvonalcsökkenést okozna, a megmaradt személyzet túlterheltségét jelentené és nehezen kezelhetõ lakossági, valamint dolgozói elégedetlenséget generálna. Pénzügyi számításokat figyelembe véve ebben az esetben talán megõrizné az intézmény a likvid helyzetét, de a szakmai ellátás romlása miatt fennállna a veszélye annak, hogy nem tudnánk érvényesíteni a bevételi lehetõségeinket. Ezt a verziót rendkívül kockázatosnak tartottuk.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
150
Egyenlõtlen mûszakbeosztás bevezetése az ügyeleti rendszer helyett Korábban már említettük, de ide tartozik az Európai Uniós jogharmonizáció kapcsán 2007. július 1-jétõl újraszabályozandó ügyeletiés munkaidõre vonatkozó elõírások kérdése. Tanulmányoztuk az új törvénytervezetet, melynek szabályozása az eddigi ügyleti rendszer fenntartását lehetetlenné teszi a jelenlegi létszám mellett. Egyedüli megoldásként az egyenlõtlen mûszakbeosztás bevezetése jöhet szóba, mely megfelel a törvényi normáknak és elejét veszi a további peres eljárásoknak. Az elindult SBO mûködése is újragondolásra készteti a vezetést az úgynevezett „ügyeleti idõben” szervezendõ mûszakos és otthoni készenlétes szakembergárda beosztásával kapcsolatban. Az egyenlõtlen mûszakbeosztás gyakorlati módszerét, ami a Kórházszövetség ajánlásai között is szerepel, több társintézményben tanulmányoztuk. A tapasztalatok szerint kevesebb benntartózkodás mellet, a dolgozó számára az idõegységre jutó jövedelem növekszik. Megelõzendõ, a dolgozói elégedetlenség kialakulását, a kiesõ bért, pótlék formájában visszajuttatjuk a délutános, éjszakai és hétvégi mûszakot teljesítõ dolgozóink számára. A megnövekedett szabadidõvel rendelkezõ orvosainknak nyitva hagyjuk a lehetõséget helyiségeink bérlésére, magánrendelés céljára, csökkentve ezzel a TB finanszírozott rendelések elõjegyzési idejét. Szakemberhiány kezelése A létszámcsökkentés kényszere ellenére, paradox módon, elsõsorban szakorvosi, valamint mûtõszemélyzeti munkaerõhiánnyal küzdünk. Ezek kezelésére kiemelt bérezést és egyéb kedvezményeket kell biztosítanunk az álláshelyeinkre jelentkezõknek. Bízunk ugyanakkor a várhatóan közeljövõben meginduló egészségügyi munkaerõ piaci mozgásokban és a munkaerõ migrációjában is.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
151
Hosszú távú stratégia
Amennyiben sikerül hosszútávon megõrizni likviditásunkat és a reformok remélhetõleg átmeneti hullámverései is elülnek, a mûködés stabil pályára állhat. Súlyponti státuszunk úgymond „kiérdemli”, hogy jelentõsebb állami projekt keretében nagyobb beruházás valósuljon meg kórházunkban. A régóta tervezett központi mûtõblokk létrehozása, melyben helyet kapnának a központi sterilizáló és egyéb kiszolgáló területek is, továbbra is aktuális. A központi telephelyre koncentrálódó ellátás miatt a fõépület és a „fertõzõ” épület jelentõs felújítására is „megérett” az idõ. Csak így tudunk megfelelni a jövõ igényeinek szakmai, mûszaki és a komfortfokozat szempontból. A mûszer- és eszközpark minõségének szinten tartását, fejlesztését csak mûködési költségbõl kigazdálkodni nem lehet, ehhez önkormányzati forrás is szükséges. Ezt válthatja ki egy, nagyobb központi beruházás. Az új eljárások megjelenésével új eszközigény jár együtt, ezeknek helyt kell adnunk, ha nem akarunk lemaradni a kormányzati szándék szerint bevezetendõ több-biztosítós finanszírozású egészségügyi rendszer ellátóinak versenyében. Ezeken túlmenõen, pontos, részletes hosszú távú terveket készíteni, a nagyfokú rendszerbizonytalanság miatt nem lehet. A jelenlegi helyzetben csak körvonalazni tudjuk fõbb céljainkat.
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
152
Összefoglalás A 2006-os évet, kórházunk közhasznú társasági formában való mûködésének elsõ idõszakát, a nehéz finanszírozási és a szabályozási környezetben is eredményesen tudtuk zárni. A beszámoló anyag elemzése, a gyógyító munka színvonalának megõrzését, a kontrolling adatok az osztályok költséghatékony szakmai mûködését, a pénzügyi beszámoló a közpénzekkel való eredményes gazdálkodást támasztja alá. Jelentõs beruházásokat sikerült megvalósítanunk, melyek közül kiemelkedik a Sürgõsségi Betegellátó Osztály kialakítása. Eredményeinknek és fejlesztéseinknek is köszönhetõen, 2007-ben „súlyponti kórház” besorolást kaptunk. A döntõen 2006. elsõ félévben, a merev volumenkorlát bevezetése elõtt produkált magas teljesítmény-bevételnek köszönhetõen jelentõsen redukáltuk a szállítók felé fennálló tartozásainkat. Az aktuális hiteltörlesztésen túlmenõen, érdemben csökkentettük hitelállományunkat is. 2006. év végén és 2007. év elején szembesülnünk kellett a kórházunkat is érintõ jelentõs ágyszám leépítés hatásával, a korábbi teljesítményvolumen jelentõs elvonása miatti, éves szinten 800 milliósra becsült forráskivonás tényével. Mindezek hatását Közhasznú Társaságunk további strukturális változtatásokkal, az alkalmazotti létszám csökkentésével tudja csak mérsékelni úgy, hogy a betegellátás színvonala a lehetõ legkisebb mértékben sérüljön. Folyamatosan keressük a TVK miatt lekötetlen gyógyító kapacitásaink számára a lehetõségeket az egynapos sebészeti ellátások, a nem OEP térítéses kezelések, az ellátási terület bõvítése irányában tett pályázatokkal, kezdeményezésekkel. Részben a szakorvoshiány, részben az új, ügyeleti ellátásra vonatkozó munkaügyi szabályozás miatt átszervezzük a készenléti idõben való rendelkezésre állást, az ügyeleti rendet és mûszakosítást vezetünk be ezen a területen. A struktúraátalakításhoz, épület és mûszerállományunk szinten tartásához központi forrásokra pályázunk, remélve az uniós pénzek elérhetõségét. Továbbra is napirenden tartjuk a kor követelményeinek megfelelõ új mûtõblokk felépítését.
153
Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló
A 2006-os év beszámoló anyagában ismertetett kiemelkedõ eredményekért elsõsorban munkatársainkat illeti köszönet. Az Õ érdemük, hogy az „Év Kórháza” szavazáson, melyen 234 egészségügyi intézmény vett részt, kórházunk a 30. helyen végzett...
Dunaújváros 2007. május 31.
Dr. Máté-Kasza László ügyvezetõ fõigazgató-fõorvos
Dr. Mészáros Lajos stratégiai igazgató
Dr. Gyöngyösi Pál orvos-igazgató
Szabóné Sáfár Ilona ápolási igazgató
Posch Ferencné gazdasági igazgató