Stichting Autres Directions Utrecht
Jaarverslag 2014
Stichting Autres Directions Utrecht Jaarverslag 2014
Inhoudsopgave
Verslag - Opdracht - Algemeen - Fiscale positie
Jaarstukken - Jaarverslag van de directie - Jaarrekening - Balans per 31 december 2014 - Winst- en verliesrekening over 2014 - Toelichting - Overige gegevens
Stichting Autres Directions Utrecht Jaarverslag 2014
Verslag Stichting Autres Directions Gibraltarstraat 67-III 1055 NK Amsterdam Terheijden, 5 november 2015 Geachte bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van de stichting samengesteld Wij hebben het genoegen u deze hierbij aan te bieden. Opdracht Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Autres Directions te Utrecht samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de onderneming. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitshandboek. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in volledige en absolute zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Algemeen De stichting is opgericht op 12 april 2005 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30204128. De activiteiten bestaan uit het verzorgen van publicaties, exposities en dergelijke voor de toegepaste kunst. In het boekjaar bestond het bestuur uit de volgende personen: - de heer T.H.A. Akkermans - mevrouw A.S. Akkermans - de heer B. Driessen - mevrouw E.C. Hulskamp Fiscale positie Stichting Autres Directions is per 12 juni 2013 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 aangemerkt als culturele algemeen nut beogende instelling. Met betrekking tot boekjaar 2014 is de stichting vrijgesteld van vennootschapsbelasting op grond van artikel 6 Wet VpB 1969. Wij zijn gaarne bereid tot nadere toelichting. Hoogachtend,
C.S. Vlaskamp VFM-advies B.V.
Stichting Autres Directions Utrecht Jaarverslag 2014
Jaarstukken
Jaarverslag van het Bestuur
Het bestuur van de stichting maakt gebruik van de vrijstelling van artikel 2:396, lid 6 BW en heeft geen jaarverslag opgesteld.
Stichting Autres Directions Utrecht Jaarverslag 2014
Balans per 31 december 2014 alle bedragen zijn in euro's
Activa
31 december 2014
Vaste activa
31 december 2013
-
-
Vlottende activa
63.297
26.176
Voorraden
27.364
17.318
Voorraad boeken
27.364
Vorderingen Handelsdebiteuren Omzetbelasting Overlopende activa Liquide middelen
17.318 3.959
216 3.520 222
4.200 1.301 2.813 85
31.974
4.658
63.297
26.176
Stichting Autres Directions Utrecht Jaarverslag 2014
Passiva
31 december 2014
Eigen vermogen Stichtingskapitaal
26.187 26.187
Kortlopende schulden Leveranciers en handelskredieten Overige kortlopende schulden Overlopende passiva
31 december 2013 17.336 17.336
37.109 39 708 36.363
8.840 119 708 8.013
63.297
26.176
Stichting Autres Directions Utrecht Jaarverslag 2014
Winst- en verliesrekening over 2014 alle bedragen zijn in euro's
2014 Omzet verkopen Doorbelasting verzendkosten Giften en subsidies Opbrengsten
8.750 38.770
Inkoopkosten
23.398
13.377 19 14.717 47.520
Bruto omzetresultaat Reis-, verblijf- en representatiekosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten
2013
28.113 14.351
23.398
14.351
24.122
13.762
306 360 1.415 12.321 886
723 359 602 841
Som der bedrijfslasten
15.288
2.526
Netto omzetresultaat
8.834
11.236
Rentebaten
17
85
Financiële baten en lasten
Resultaat voor belastingen
Vennootschapsbelasting
Resultaat
17
85
8.851
11.321
-
-
8.851
11.321
Stichting Autres Directions Utrecht Jaarverslag 2014
Toelichting Grondslagen voor de financiële verslaggeving De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening, zoals opgenomen in Titel 9, Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag van de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Voorraden Handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verhoogd met bijkomende kosten dan wel tegen marktwaarde indien deze lager is. Waar nodig is bij de waardering van de voorraden rekening gehouden met het risico van incourantheid. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Netto - omzet Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten, onder aftrek van verleende betalingskortingen e.d. en van omzetbelasting.
Stichting Autres Directions Utrecht Jaarverslag 2014
Toelichting op de balans 2014
2013
-
-
Vlottende activa
63.297
26.176
Voorraden
27.364
17.318
Voorraad boeken
27.364
17.318
alle bedragen zijn in euro's
Activa Vaste activa
De voorraad is gewaardeerd tegen historische kostprijs. Indien nodig wordt een voorziening gevormd wegens incourantheid of lagere marktwaarde. Vorderingen Handelsdebiteuren Betreft de nominaal per 31 december openstaande vorderingen. Er is geen voorziening wegens verwachte oninbaarheid getroffen.
3.959
4.200
216
1.301
Stichting Autres Directions Utrecht Jaarverslag 2014
Toelichting op de balans alle bedragen zijn in euro's
Belastingen en sociale verzekeringspremies
2014
2013
3.520
2.813
Omzetbelasting Aangifte 2013 Aangifte 2014
2.813 707 3.520
+
2.813 + 2.813
Overlopende activa Te vorderen rente Vooruitbetaalde verzekering Te ontvangen Mollie Te ontvangen Centraal Boekhuis
17 122 19 64 222
+
18 46 22 85
Liquide middelen
31.974
4.658
Kas Triodos Bank 0254790968 Triodos Bank 2000613977
250 230 31.494 31.974
246 120 4.292 4.658
+
+
+
Stichting Autres Directions Utrecht Jaarverslag 2014
Toelichting op de balans 2014
2013
26.187
17.336
Stand per 1 januari Toevoeging nettowinst Stand per 31 december
17.336 8.851 26.187
6.015 11.321 + 17.336
Kortlopende schulden
37.109
8.840
39
119
708
708
alle bedragen zijn in euro's
Passiva Eigen vermogen Stichtingskapitaal
Leveranciers en handelskredieten
+
Betreft de per 31 december nog openstaande posten. Overige kortlopende schulden Renteloze lening D. Hazewindus Overlopende passiva Te betalen bank- en rentekosten Gift inzake Jean-Paul Franssens Vooruitontvangen subsidie Te betalen opslagkosten
26 7.904 28.333 100 36.363
+
7.982 31 + 8.013
Stichting Autres Directions Utrecht Jaarverslag 2014
Toelichting op de winst- en verliesrekening Omzet alle bedragen zijn in euro's
2014
2013 % van € totaal
€
% van totaal
Omzet verkopen Doorbelasting verzendkosten Giften en subsidies Omzet
8.750 38.770 47.520
18,4 81,6 100,0
13.377 19 14.717 28.113
47,6 0,1 52,4 100,0
Omzet
47.520
100,0
28.113
100,0
2014 % van € totaal
% van omzet
2013 % van € totaal
% van omzet
Som der bedrijfslasten alle bedragen zijn in euro's
Reis- en verblijfkosten Representatiekosten Reis-, verblijf- en representatiekosten
306 306
2,0 2,0
0,6
50 674 723
Opslagkosten boeken Huisvestingskosten
360 360
2,4 2,4
0,8
-
197 63 1.155 1.415
1,3 0,4 7,6 9,3
3,0
296 62 2 359
11,7 2,5 0,1 14,2
1,3
39 63 12.219 12.321
0,3 0,4 79,9 80,6
25,9
255 187 160 602
10,1 7,4 6,3 23,8
2,1
602 196 89 886
3,9 1,3 0,6 5,8
1,9
493 348 841
19,5 13,8 33,3
3,0
15.288
100,0
32,2
2.526
100,0
9,0
2014 % van € totaal
% van omzet
2013 % van € totaal
% van omzet
Kantinekosten Drukwerk Portikosten Computer-, software- en licentiekosten Overige kantoorbenodigdheden Kantoorkosten Reclame- en advertentiekosten Verpakkingskosten Overige verkoopkosten Verkoopkosten Contributies en heffingen Bankkosten Verzekeringen en belastingen Algemene kosten Som der bedrijfslasten
2,0 26,7 28,6 -
2,6
-
Financiële baten en lasten alle bedragen zijn in euro's
Rente bank Rentebaten
17 17
100,0 100,0
0,0
85 85
100,0 100,0
0,3
Financiële baten en lasten
17
100,0
0,0
85
100,0
0,3
Stichting Autres Directions Utrecht Jaarverslag 2014
Overige gegevens Personeelsgegevens Het gemiddeld aantal werknemers van dit boekjaar is 0,0 (2013: 0,0). Aandeelhouders en directie In het boekjaar bestond het bestuur uit de volgende personen: de heer T.H.A. Akkermans mevrouw A.S. Akkermans de heer B. Driessen mevrouw E.C. Hulskamp Accountantsverklaring Er hoeft geen accountantsverklaring te worden overlegd, aangezien Stichting Autres Directions valt binnen de door de wet (artikel 396, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) gestelde grenzen en de vennootschap derhalve, ingevolge artikel 396, lid 6, vrijgesteld is van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 393, lid 1 bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening. Resultaatbestemming Voorgesteld wordt om het resultaat over het boekjaar ten bedrage van € 8.851 toe te voegen aan de reserves. De jaarrekening is opgesteld na verwerking van de winstbestemming.