LAMPIRAN II
PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013 PEMERINTAH KOTA MAGELANG
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
Realisasi 2013
Capaian Kinerja 2013
Penanggung Jawab
1
2
3
4
5
6
7
8
MISI 1: Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsifitas aparatur yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan M1.1
M1.2
M1.3
Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional menuju pelayanan publik yang prima
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsive, bertanggungjawab dan akuntabel
Diwujudkannya pelayanan publik cepat, transparan,dan adil
1 3
Rasio pemenuhan sarana prasarana perkantoran Penerapan e-Government yang diukur : - e-Procurement (LPSE) - Jumlah SKPD yang menggunakan Sistem Informasi - Jumlah SKPD yang memiliki website - WAN (Wide Area Network) setiap SKPD - Penggunaan software legal/ OSS di setiap SKPD 4 Tersedianya dokumen data/ informasi/ statistik daerah: - Buku Daerah dalam Angka - Buku PDRB Kota 8 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 9 Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah 10 Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan 1 Hasil opini BPK untuk Laporan Keuangan 2 Tingkat ketertiban administrasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan 3 Tingkat temuan pemeriksaan 4 Tingkat capaian kinerja pemerintah kota: LAKIP LPPD LKPJ 5 Index Kepuasan Masyarakat (IKM) 1 Penyederhanaan prosedur pelayanan publik
%
90%
95%
105.56%
Semua SKPD
% SKPD SKPD % %
50% 30 24 50% 100%
100% 46 21 20% 20%
200.00% 153.33% 87.50% 40.00% 20.00%
ada/tidak ada/tidak % %
ada ada 40% 70%
ada ada 100% 100%
100.00% 100.00% 250.00% 142.86%
Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Kantor Litbang & Statistik, Bappeda Kantor Litbang & Statistik
% %
60% WDP 85%
100% WDP 88.77%
166.67% 100.00% 104.44%
KPAD Inspektorat Inspektorat
%
83%
82.39%
99.27%
%
sangat baik tepat waktu tepat waktu memuaskan 100%
sangat baik tepat waktu tepat waktu memuaskan 100%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
%
100%
100%
100.00%
2
Ketersediaan Standar Operasional Prosedur bidang perizinan dan pelayanan umum Penyelesaian aduan masyarakat
%
100%
3
Tingkat kompetensi aparatur
%
91%
Tidak ada data aduan 91.00%
100.00%
Inspektorat Setda (Bag. Organisasi Bag. Tapem) Setda (Bag. Organisasi) Setda (Bag. Tapem) Setda (Bag. Tapem) Setda (Bag. Organisasi) Setda & unit-unit pelayanan langsung Setda & unit-unit pelayanan langsung Setda & unit-unit pelayanan langsung BKD
4
Rasio bayi berakte kelahiran
%
100%
68.24%
68.24%
Dispendukcapil
5
Rasio pasangan berakte nikah
%
100%
100%
100.00%
Dispendukcapil
2
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
Kantor Litbang & Statistik KPAD KPAD
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 1.......
No
Sasaran Strategis
1
2
Indikator Kinerja Utama 3
M1.5
6
7
ada
100.00%
Dispendukcapil
10 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
%
100.00%
71.80%
71.80%
Dispendukcapil
12 Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran
%
100.00%
153%
153.06%
Dispendukcapil
% %
7.38% 95.50%
0.14% 95.02%
198.10% 99.50%
BKD BKD
% dokumen
20 6
7 14
165.00% 233.33%
BKD Bappeda
ada/tidak
ada
ada
100.00%
Bappeda
ada/tidak
ada
ada
100.00%
Bappeda
ada/tidak
ada
ada
100.00%
Bappeda
sesuai
sesuai
100.00%
Bappeda
%
100%
100%
100.00%
Bappeda
%
90%
90%
100.00%
Bappeda
dokumen
3
7
233.33%
Setda (Bag. Organisasi)
bulan
6 bulan
6 bulan
100.00%
media
3
3
100.00%
1
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
1
8
Tingkat pelanggaran etika aparat yang mencakup:
BKD
2 3
Media Informasi Pemda yang dapat diakses publik
4
Frekuensi koordinasi eksekutif dengan legislatif
kali
12
12
100.00%
5
Frekuensi komunikasi Pemda dengan tokoh masyarakat
kali
24
24
100.00%
6
Frekuensi komunikasi Pemda dengan pelaku usaha
kali
12
12
100.00%
7
Raperda yang disetujui DPRD
buah
17
17
100.00%
1
Tingkat penyelesaian permasalahan hukum
%
100%
90%
90.00%
Setda (Bag. Hukum) didukung Setwan Dishubkominfo, Setda (Bag. Humas) Dishubkominfo, Setda (Bag. Humas) Dishubkominfo, Setda (Bag. Humas) Dishubkominfo, Setda (Bag. Humas) Setda (Bag. Hukum) didukung Setwan Setda (Bag. Hukum)
2
Jumlah dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan Perda Jumlah Perda/ Raperda yang mengakomodasi masukan masyarakat Penegakkan disiplin PNS
kali
7
7
100.00%
Setda (Bag. Hukum)
buah
17
17
100.00%
%
95.00%
95.02%
100.02%
Setda (Bag. Hukum) didukung Setwan BKD
4
8 9 1
3 4
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
- Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin - Persentase Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 Tahun - Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Fisik Prasarana yang berkualitas (update dan valid) Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ditetapkannya dokumen perencanaan sesuai peraturan yang berlaku (RPJM, RKPD) Tingkat Konsistensi Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Program dalam BA Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD Jumlah peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan daerah Waktu rata-rata pembahasan Raperda / Perda
7
Meningkatnya penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi semua
Penanggung Jawab
5
6
M1.7
Capaian Kinerja 2013
ada
Perlakuan aparatur yang mencerminkan nilai-nilai good governance (adil, transparan, pengegakkan hukum, menghormati ham) dalam memberikan pelayanan publik
Diciptakannya hubungan resiprositas (timbal balik) antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat berbasis demokrasi dan transparansi informasi (penghormatan hak asasi, penegakkan hukum, dan pemenuhan kewajiban tanggungjawab pada publik)
Realisasi 2013
4
5
M1.6
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
ada/tidak
9
M1.4
Satuan
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 2.......
No
Sasaran Strategis
1
2
Indikator Kinerja Utama 3 5
M1.8
Meningkatnya ketaatan pemerintahan daerah pada peraturan perundangundangan
1 2 3 4
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota Ditetapkannya Perda APBD tepat waktu Kesesuaian kelembagaan SKPD dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Persentase Perda yang ditetapkan terhadap Perda yang harus ada (berdasar amanat perundangan)
Satuan
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
Realisasi 2013
Capaian Kinerja 2013
Penanggung Jawab
4
5
6
7
%
100%
100%
100.00%
Satpol PP
8
tepat waktu sesuai
tepat waktu sesuai
100.00% 100.00%
DPPKD Setda (Bag. Organisasi)
24 (Prolegda)
17 (ditetapkan)
70.83%
Setda (Bag. Hukum) & semua SKPD, Setwan
Persentase Perwal yang ditetapkan terhadap Perwal yang harus ada (berdasarkan amanat peraturan perundangan)
Setda (Bag. Hukum) & semua SKPD, Setwan
MISI 2: Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat M2.1 Meningkatkan keterpaduan sumber 1 Rasio dana DAK, TP, Dekonsentrasi dan dana hibah serta % 16% 14% 87.50% DPPKD, Setda (Bag. pendanaan baik dari pusat, provinsi dan dana bantuan lainnya terhadap total APBD Pembangunan) daerah. M2.2 Meningkatkan pengelolaan asset-aset 1 Asset daerah yang dikelola pihak lain. % 38% 19% 50.00% Setda (Bag. Perlengkapan) daerah 2 Rasio nilai asset daerah yang dikelola % 70% 69% 98.57% Setda (Bag. Perlengkapan) didukung seluruh SKPD M2.3 Meningkatkan kemudahan akses 1 Jumlah kerjasama dengan lembaga keuangan 1 3 300.00% Setda (Bag. Perekonomian, pendanaan melalui lembaga-lembaga Bag. Tapem) 2 Jumlah kerjasama dengan swasta ada/tidak ada ada 100.00% Setda (Bag. Perekonomian, keuangan serta membangun kemitraan Bag. Tapem) dalam memanfaatkan skema pendanaan 3 Jumlah dan jenis bank dan cabang perusahaan asuransi 52 bank/ BPR ; 11 31 bank/ BPR ; 5 52.53% Setda (Bag. Perekonomian, asuransi asuransi Bag. Tapem) 4 Tingkat Perkembangan BUMD % 4% 3.19% 79.75% Setda (Bag. Perekonomian)
M2.4
Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
M2.5
Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam hal investasi. Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi
M2.6
M2.7
Meningkatkan kemudahan pelayanan dalam mendorong peluang investasi di daerah
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
5 6 1 3
1 2 3 4 5
Jumlah inovasi/diversifikasi produk BUMD Nilai kontribusi perusda terhadap PAD Jumlah dan macam pajak Perkembangan penerimaan daerah / Rasio Wajib Pajak/Retribusi Rasio PAD terhadap APBD Jumlah dan jenis kerjasama antar daerah yang berhasil dijalin Bertambahnya laju pertumbuhan investasi Pertumbuhan investasi sektor riil Pertumbuhan investasi sektor jasa Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN Persentase pembiayaan investasi
6 1 2
Rasio daya serap tenaga kerja Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Lama proses perijinan
4 1
buah % pajak %
2 3% 7 20%
7 2.70% 10 24.30%
350.00% 90.00% 142.86% 121.50%
Setda (Bag. Perekonomian) Setda (Bag. Perekonomian) DPPKD DPPKD
%
12.83% 2
13.27% 3
103.43% 150.00%
DPPKD KPM
272
151
55.51%
KPM KPM KPM KPM KPM
Rp. Rp. Rp. % Perda hari sejak berkas lengkap diterima
11,294,924,000 148,055,000,000 139,985,711,546 328,784,366,000 24,630,000,000
419,248,000,000
1:1,1 2 5
7 3.5
350.00% 130.00%
KPM KPM BP2T
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 3.......
No
Sasaran Strategis
1
2
M2.8
Membangun kepercayaan/komitmen antara stakeholder dengan dunia usaha.
M2.9
Terwujudnya pengembangan infrastruktur kawasan strategis dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian kota Terwujudnya kemitraan dengan memanfaatkan skema pendanaan melalui Kerjasama pemerintah dan swasta
M2.10
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
Realisasi 2013
Capaian Kinerja 2013
3
4
5
6
7
6
Perkembangan Legalitas usaha
1 2 1
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Bertambahnya jumlah pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh
1
Jumlah kerja sama PES (Payment for Ecological/ environment Services = imbal jasa lingkungan
Penanggung Jawab 8 Diskoperindag
investor Rp. kawasan
160 618 66,002,005,036 613,069,000,000 1 0
0
0
Rp. lokasi/kel
40,000,000,000 17
1,032,317,000,000
386.25% 0.00%
KPM KPM KPM
Diskoperindag
M2.11 M2.12
Terwujudnya identifikasi investasi swasta Menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang aksesibel dan akurat
1 1
Nilai investasi swasta Sebaran informasi bursa kerja yang terupdate
M2.13
Terwujudnya pembangunan BLK di tingkat Kota
2
Jumlah BLK
buah
1
0
M2.14
Meningkatnya jumlah penempatan tenaga kerja
1 3
Prosentase pencari kerja yang ditempatkan Rasio daya serap tenaga kerja
% orang
31% 15500
58%
187.10%
M2.15
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
4 1 2 3
Sebaran informasi bursa kerja yang terupdate Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Calon tenaga kerja yang terdidik (pencari kerja terlatih)
lokasi/kel % % %
17 63.00% 12% 9.70%
17 68.93% 6.80% 55.94%
100.00% 109.41% 143.33% 576.70%
Disnakertransos Disnakertransos Disnakertransos Disnakertransos
4
Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi
%
80%
62.78%
78.48%
Disnakertransos
5
Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat
%
70%
30.30%
43.29%
Disnakertransos
6
Besaran pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
%
70%
81.08%
115.83%
Disnakertransos
1
Angka sengketa(perselisihan) pengusaha pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
kasus
10
1
190.00%
Disnakertransos
%
50%
100%
200.00%
Disnakertransos
unit %
33 40%
4 67%
12.12% 167.50%
Disnakertransos Disnakertransos
%
20%
20%
100.00%
Disnakertransos
M2.16
Meningkatnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
2
M2.17
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan 1 ketenagakerjaan 3
4
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
Jumlah LKS Bipartit Besaran pemeriksaan perusahaan
Besaran pengujian peralatan di perusahaan
17
100.00%
KPM Disnakertransos
Disnakertransos Disnakertransos Disnakertransos Disnakertransos
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 4.......
No 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
2
3
M2.18
Terwujudnya peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja
1
Jumlah lembaga penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja.
M2.19
Terwujudnya peningkatan kesejateraan pekerja
1 4
M2.20 M2.21
Terciptanya wirausaha baru Terlindunginya hak-hak keselamatan tenaga kerja
1 1
Prosentase Pencapaian UMK terhadap KHL Prosentase penurunan kasus-kasus ketenagakerjaan di Kota Magelang, baik kasus perselisihan hubungan industrial maupun kasus TKI Jumlah wirausaha baru Prosentase perusahaan yang telah menerapkan norma keselamatan dan perlindungan ketenagakerjaan
2
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
Satuan
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
Realisasi 2013
Capaian Kinerja 2013
Penanggung Jawab
4
5
6
7
unit
13
11
84.62%
Disnakertransos
8
% %
96.05% 2%
100.00% 90%
104.11%
Disnakertransos Disnakertransos
orang %
20 2.50%
25 2.50%
125.00% 100.00%
Disnakertransos Disnakertransos
%
40%
45%
112.50%
Disnakertransos
MISI 3: Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat M3.1
Bertambahnya pelaku usaha di sektor riil (berbagai bidang usaha). Meningkatnya akses permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan
1
Jumlah bidang usaha Sektor riil yang berkembang unit 1200 3750
312.50%
Diskoperindag
1
Jumlah pelaku usaha ekonomi kerakyatan menerima akses permodalan
unit
1000
898
89.80%
Diskoperindag didukung setda, Bappeda, DPP, PM, Bp2t
M3.3
Tersedianya kawasan PKL yang tertata sesuai rencana tata ruang
1
Jumlah sektor informal / PKL yang tertata
unit
150
238
158.67%
DPP didukung Diskoperindag, Setda, DPU, Bappeda
M3.4
Meningkatnya kemampuan kelembagaan PKL sebagai potensi ekonomi kerakyatan Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata, halal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
1
Jumlah kelembagaan PKL yang tertib administrasi
paguyuban
10
10
100.00%
1
Adanya regulasi ketahanan pangan
ada/tidak
ada
ada
100.00%
2
Ketersediaan pangan utama
%
100%
100%
100.00%
3 4
Cakupan beras bersubsidi pada KK miskin Tingkat kerawanan pangan dan gizi
RTS-PM %
5500 10.22%
4501 10.06%
81.84% 98.43%
5
Ketersediaan energi dan protein perkapita
DPP didukung Setda, DPU, Bappeda BPMPKB didukung Dispertan dan Setda BPMPKB didukung Dispertan dan Setda BPMPKB didukung Dispertan BPMPKB didukung Dispertan, Diskoperindag BPMPKB, Dispertan
a. Ketersediaan energi ( Kkal/kap/th)
%
95.00%
100.00%
105.26%
BPMPKB, Dispertan
b. Ketersediaan protein ( gr/kap/th )
%
100%
100%
100.00%
BPMPKB, Dispertan
0
0
%
84%
100%
119.76%
BPMPKB, Dispertan
8 Stabilitas harga dan pasokan pangan 9 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 10 Penanganan daerah rawan pangan
%
87% 0 0
100% 0 0
114.94%
BPMPKB, Dispertan BPMPKB, Dispertan BPMPKB, Dispertan
1
%
90%
90%
100.00%
BPMPKB didukung oleh Dispertan dan Setda
M3.2
M3.5
M3.6
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
6
Penguatan cadangan pangan
7
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan
Tingkat diversifikasi komsumsi Pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman
BPMPKB, Dispertan
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 5.......
No 1
M3.7
M3.8
M3.9
Sasaran Strategis 2 masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi
Semakin meluasnya pangsa pasar UMKM
M3.10
Berkembangnya jumlah UMKM dan daya saing usaha.
M3.11
Bertambahnya volume fasilitasi kredit yang bisa diakses UMKM
M3.12
Terwujudnya SDM pertanian, peternakan dan perikanan yang berkualitas
M3.13 M3.14
Meningkatnya jenis usaha agribisnis Terfasilitasinya pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran
Indikator Kinerja Utama 3
M3.16
Termanfaatkannya tanah bengkok untuk pengembangan agribisnis. Tersusunnya strategi optimalisasi pemanfaatan lahan sawah untuk agribisnis tanaman pangan
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
Realisasi 2013
Capaian Kinerja 2013
Penanggung Jawab
4
5
6
7
8
ada/tidak
ada
ada
100.00%
unit
93.5 200
93.6 200
100.11% 100.00%
%
50%
55%
110.00%
%
73%
86%
117.81%
Jumlah koperasi
unit
216
198
91.67%
1 2 3 4
Jumlah promosi UMKMK Jumlah kontak dagang dan temu usaha. Jumlah industri rumah tangga Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
kali kali unit %
10 16 1800 5%
8 8 729 4.50%
80.00% 50.00% 40.50% 100.00%
5 6 1 2 3 1 2 3
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Ekspor bersih perdagangan Jumlah UMKM, UKM non BPR/LKM UKM Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Cakupan bina kelompok pengrajin Jumlah UMKMK yang memanfaatkan kredit Jumlah BPR / LKM Rasio bantuan/kredit usaha kepada koperasi dan UKM
unit % % unit unit %
850 360 25 -
2841 508 0 -
334.24% 141.11% 0.00% -
BPMPKB didukung Dispertan, Diskoperindag BPMPKB Didukung Dispertan, Diskoperindag didukung setda,DPPKD, bappeda Diskoperindag didukung setda, DPPKD, Bappeda Diskoperindag didukung setda, DPPKD, Bappeda Diskoperindag didukung setda, DPPKD, Bappeda Diskoperindag didukung setda, Diskoperindag didukung setda, Diskoperindag didukung setda, Diskoperindag didukung setda, DPPKD, Bappeda Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag
1
2
Rasio petani terlatih a. Pertanian b. Peternakan c. Perikanan Cakupan bina kelompok petani
3
Cakupan bina kelompok peternak
1 1
Jumlah jenis bidang usaha agribisnis Jumlah tempat pengolahan pasca panen: a. Pertanian b. Peternakan c. Perikanan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar Prosentase konservasi sumberdaya lahan dan sumber daya hayati Prosentase pemanfaatan lahan
% % % % kelompok % kelompok jenis
75% 65% 75% 90.00% 17 94% 4 9
76% 73% 75% 100.00% 17 100% 5 6
101.33% 112.31% 100.00% 111.11% 100.00% 106.38% 125.00% 66.67%
unit unit unit Kw/Ha
3 2 3 59.22
3 1 3 58.01
100.00% 50.00% 100.00% 97.96%
Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas pertanian Dinas pertanian Dinas pertanian Dinas pertanian Dinas pertanian
%
7%
7%
100.00%
Dinas Pertanian
%
100%
100%
100.00%
Dinas Pertanian
2
Tersedianya database produk pangan lokal
3 1 3
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi dan terpenuhi sarana prasarana Persentase UMKMK yang produktif
1
Prosentase Koperasi Aktif
2
2 M3.15
Satuan
1 1
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 6.......
No 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
2
3
6
7
2.73% -
93.81%
Jumlah produksi peternakan Daging (kg) Telor (kg) Susu (lt) Produksi perikanan kelompok petani Jumlah ternak yg diperiksa kesehatannya
kg kg lt ton ekor
3,851,818 364,606 428,712 219 6659
7,763,073 779,947 90,890 142.32 8627
201.54% 213.92% 21.20% 64.99% 129.55%
Dinas pertanian Dinas pertanian Dinas pertanian Dinas pertanian Dinas pertanian Dinas Pertanian
kelompok kelompok kelompok kg
16 6 17 5500
19 6 24 12174
118.75% 100.00% 141.18% 221.35%
Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian
%
100%
100%
100.00%
Dinas Pertanian
unggas Domba / kambing sapi jumlah bibit : Sapi Kelinci
ekor ekor ekor
70,034 522 203
286,371 959 280
408.90% 183.72% 137.93%
ekor ekor
37 564
37 347
100.00% 61.52%
Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian
1
jumlah penggunaan teknologi tepat guna (Panca usaha tani )
paket
5
5
100.00%
Dinas Pertanian
1 2 3 4
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Konservasi kawasan hutan sebesar Kerusakan kawasan hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
ha ha ha %
23 71 2
23 71 0 -
100.00% 100.00% 102.04% -
Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian
M3.18
Meningkatnya produk hasil ternak baik secara kuantitas dan kualitas.
1
2 1
1
M3.22
Terwujudnya intensifikasi pertanian dengan menggunakan varietas unggul baru Menurunnya serangan OPT
Penguatan kelembagaan petani a. Pertanian b. Peternakan c. Perikanan Jumlah penggunaan benih padi bermutu
1
Jumlah serangan OPT yang dapat diatasi
M3.23
Tersedianya benih/bibit berkualitas.
1
Jumlah populasi ternak
1
2
M3.24
M3.25
Terwujudnya peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi komoditas pangan Meningkatnya perlindungan hutan
Penanggung Jawab
5
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB
M3.21
Capaian Kinerja 2013
2.91%
1 2
M3.20
Realisasi 2013
4
Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan)
Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet Teridentifikasinya kondisi sosial ekonomi petani Kota Magelang
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
% %
M3.17
M3.19
Satuan
8 Dinas pertanian Dinas pertanian
Dinas Pertanian
MISI 4: Meningkatkan Pembangunan pelayanan perkotaan dengan pengembangan budaya daerah disertai dengan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan aspek kemandirian
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 7.......
No 1 M4.1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
2 Tersedianya kelengkapan Rencana Tata Ruang dari RTRW, RDTRK, RTH dan RTBL
3
Capaian Kinerja 2013
Penanggung Jawab
4
5
6
7
25%
25%
100.00%
Bappeda
%
60%
100%
166.67%
Bappeda
%
100%
100%
100.00%
DKPTK/BP2T/Bappeda
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan programpemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang
%
3.80%
3.94%
103.68%
DPU
%
100%
100%
100.00%
DKPTK/BP2T
ada/tidak
ada
ada
100.00%
DPU
%
70%
97%
137.86%
DPU, BP2T
ada/tidak
Ada
Ada
100.00%
DPU, BP2T
%
60%
40%
66.67%
Bappeda
ada/tidak
ada
ada
100.00%
DPU, Bappeda, DKPTK
15 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya 16 Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja
%
100%
100%
100.00%
DKPTK/BP2T
%
100%
100%
100.00%
DKPTK
17 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 18 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
%
15%
16%
106.67%
DKPTK/Bappeda
%
55%
55%
100.00%
DPU
19 Ruang publik yang berubah peruntukkannya
%
15%
15%
100.00%
DKPTK/BAPPEDA
1
Proporsi Panjang Jalan Kota Magelang dengan kondisi baik Panjang jalan penghubung baru yang dibangun
%
80%
85%
106.25%
DPU
Proporsi panjang jalan lingkungan dengan kondisi baik
%
86%
86%
100.00%
8 9 10 11 12 13
14
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
Realisasi 2013
%
3
Peningkatan kualitas Prasarana/ infrastruktur Perkotaan
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
Tersedianya dokumen RTRW dan Perda RTRW 2010 2030, RDTRK dan Perda RDTRK 2010 -2020, RTH, dan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar) Tersedianya sarana informasi Rencana tata Ruang Wilayah Kota Magelang kepada masyarakat Jumlah Ijin Lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang
1
2
M4.2
Satuan
8
%
DPU DPU
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 8.......
No
Sasaran Strategis
1
2
Indikator Kinerja Utama 3
Pengembangan Infrastruktur perumahan
Realisasi 2013
Capaian Kinerja 2013
Penanggung Jawab
4
5
6
7
%
85%
99.20%
116.71%
DPU
%
95%
68.86%
72.48%
DPU
%
94%
60.36%
64.21%
DPU
%
93%
93.51%
100.55%
DPU
%
96%
93.51%
97.41%
DPU
% %
92% 92%
92% 92%
100.00% 100.00%
DPU DPU
16 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 17 Sepadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 18 Prosentase penanganan sampah di TPSA (pengolahan sanitary landfill) 19 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
%
26%
30%
115.38%
DPU
%
8%
8%
100.00%
DPU
%
100%
90%
90.00%
DKPTK
%
70%
0%
0.00%
DKPTK
20 Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.
%
80%
80%
100.00%
DKPTK
% % ada/tidak
90% 83% ada
90% 83% belum ada
100.00% 100.00% 0.00%
DPP DPU DPU
% %
9.30% 94.32%
9.30% 94.32%
100.00% 100.00%
DPU DPU, PDAM
%
82%
84%
102.44%
DPU, Dispertan
%
82%
89.28%
108.88%
DPU
22 Rasio Pasar Tradisional dalam kondisi baik 1 Rasio jumlah rumah layak huni 2 Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Permukiman (non-fisik) 4 Rasio luas lingkungan permukiman kumuh 5 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. 6 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. 7 Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari 8 Cakupan ketersediaan rumah layak huni
8
%
91.50%
92.00%
100.55%
DPU
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
%
23%
58.72%
255.30%
DPU
10 Lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
%
88%
89.01%
101.15%
DPU, DKK
11 Rumah tangga pengguna air bersih 12 Rumah tangga pengguna listrik 13 Rumah tangga bersanitasi
% % %
92% 100% 88%
98.97%
107.58%
96.74%
109.93%
DPU, DKK DPU DPU, DKK
9
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. 3 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan 4 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat 5 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. 6 Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana 14 Panjang jalan dilalui roda 4 15 Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)
2
M4.3
Satuan
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 9.......
No
Sasaran Strategis
1
2
M4.4
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
Realisasi 2013
Capaian Kinerja 2013
Penanggung Jawab
3
4
5
6
7
14 Rumah tangga yang telah memiliki rumah tempat tinggal layak huni 1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 2 Pengembangan RTH Publik Pusat Kota (Kaw alon- alon)
%
92%
92%
100.00%
DPU, DKK, Kesra
8
%
15%
15%
100.00%
DKPTK
%
80%
80%
100.00%
DKPTK
4
Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
%
20%
50%
-50.00%
DKPTK
5
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
%
55%
100%
181.82%
KLH
6
Jumlah industri berpotensi mencemari udara
ada/tidak
Tidak ada
Tidak ada
100.00%
KLH
7
Tersedianya Dokumen SLHD
ada/tidak
ada
ada
100.00%
KLH
8
Penegakan hukum lingkungan hidup
%
100%
Tidak ada
9
Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
%
20%
3.83%
10 Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota 11 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
ada/tidak
tidak ada
tidak ada
KLH
ada/tidak
tidak ada
tidak ada
KLH
12 Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
%
100%
100%
13 Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
%
100%
tidak ada
14 Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
%
100%
100%
15 Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 16 Pencemaran status mutu air lintas kabupaten/ kota
%
90%
tidak ada pengaduan
%
30%
31.00%
17 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air 18 Cakupan kunjungan/ patroli truk atau gerobak pengangkutan sampah di TPS
%
85%
tidak ada
%
100%
100%
KLH 19.15%
100.00%
DPU/KLH/DKPTK
KLH
KLH
100.00%
KLH
KLH
103.33%
KLH KLH
100.00%
DKPTK
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 10.......
No
Sasaran Strategis
1
2
M4.5
Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis
M4.6
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Transportasi Angkutan Darat
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
Realisasi 2013
Capaian Kinerja 2013
3
4
5
6
7
19 Kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi pelayanan publik 1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh sebanyak sebanyak 4 Kawasan yaitu GOR Samapta, Sidotopo, Sentra Ekonomi Lembah Tidar,dan Alun-alun 1 Ketersediaan/jumlah sarana prasarana lalu lintas jalan raya (APPIL) 2 Tersedianya Sarana dan Prasarana serta fasilitas Terminal tipe A dg kondisi yg baik di Kota Magelang 3 Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik 4 Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata 5 6 7 8
Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum Jumlah uji KIR angkutan umum dan angkutan barang di Kota Magelang Rasio kepemilikan KIR angkutan umum
60%
60%
100.00%
DPU
%
75%
75%
100.00%
Dishubkominfo
%
75%
75%
100.00%
Dishubkominfo
%
70%
70%
100.00%
Dishubkominfo
%
65%
65%
100.00%
Dishubkominfo
% % KBWU
85% 80% 9138
85% 80% 10721
100.00% 100.00% 117.32%
Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo
10%
3.20%
32.00%
Dishubkominfo
30 sesuai perda
15 sesuai perda
150.00% 100.00%
Dishubkominfo Dishubkominfo
13
9
69.23%
Dishubkominfo
12 Rasio ijin trayek 13 Jumlah arus penumpang angkutan umum 14 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
% orang orang
82.00% 1099488 1099488
26.00% 2987572 2987572
31.71% 271.72% 271.72%
Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo
15 Jumlah orang/barang yang melalui terminal per tahun
orang
1099488
2987572
271.72%
Dishubkominfo
16 Pemasangan rambu-rambu 1 Jumlah jaringan komunikasi operator dengan kondisi baik
% buah
75% 8
75% 8
100.00% 100.00%
2
buah
12
12
100.00%
kelompok % titik
12 0.065% 3
13 0.065% 6
108.33% 100.00% 200.00%
Dishubkominfo Dishubkominfo, Setda (Bag. Humas) Dishubkominfo, Setda (Bag. Humas) Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo
buah kali kali
10 22 12
11 26 12
110.00% 118.18% 100.00%
3 4 5 6 7 8
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
%
%
11 Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte/Sub terminal yang ada di Kota Magelang)
Terwujudnya prasarana komunikasi dan informasi masyarakat yang berkelanjutan
8 DKPTK
menit sesuai/tidak sesuai Perda buah
9 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 10 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
M4.7
Penanggung Jawab
Jumlah sarana penyedia informasi melalui media informasi Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Tersedianya / Jumlah Hot Spot pada ruang terbuka publik di Kota Magelang Website milik pemerintah daerah Pameran/ expo Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, website, tradisional, interpersonal, luar ruang.
Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo, Setda (Bag. Humas)
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 11.......
No
Sasaran Strategis
1
2
Indikator Kinerja Utama 3
9
Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) M4.8
Realisasi 2013
Capaian Kinerja 2013
Penanggung Jawab
4
5
6
7
unit
13
13
100.00%
8
%
58%
58%
100.00%
kelompok
13
13
100.00%
orang orang % kelompok
1094761 453 7.90 163
845182 4469 3.31 163
77.20% 986.53% 41.90% 100.00%
Dishubkominfo Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar
kali unit buah % % % %
4 1 5 30% 25% 65% 84%
5 1 5 25% 20% 50% 84%
125.00% 100.00% 100.00% 83.33% 80.00% 76.92% 100.00%
Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar
Dishubkominfo, Setda (Bag. Humas) Dishubkominfo, Setda (Bag. Humas)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%
%
20%
18%
90.00%
Disporabudpar
9
Cakupan tempat 100%
%
50%
0%
0.00%
Disporabudpar
%
32%
32%
100.00%
Disporabudpar
buah
36
36
100.00%
Disporabudpar
4
5.47
136.75%
BPMPKB
%
17.65%
17.65%
100.00%
BPMPKB
%
55%
31.99%
58.16%
BPMPKB
4
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masayarakat
%
100%
100%
100.00%
BPMPKB
Meningkatnya pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi terapan masyarakat
1 2
Kelurahan yang menerapkan TTG (Teknologi Tepat Guna) Jumlah Krenova yang terdata
% buah
30% 15
0% 28
186.67%
BPMPKB Kantor Litbang & Statistik
M4.14
Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat
1
Jumlah LKK dan lembaga keuangan masyarakat yang sehat dan berkualitas
%
55%
53%
96.25%
M4.15
Terlaksananya review pokjanal orientasi kader dan pemilihan posyandu berprestasi
1
Posyandu aktif
%
100%
100%
100.00%
2
Jumlah posyandu yang berprestasi
%
1.56%
1.56%
100.00%
M4.10
Terdatanya lembaga/ kelompok seni dan budaya. Meningkatnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya.
4
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
Jumlah Kunjungan wisata - jumlah kunjungan wisatawan nusantara - jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang Jumlah festival seni dan budaya. Jumlah gedung kesenian Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Cakupan kajian seni 50% Cakupan fasilitas seni 30% Cakupan gelar seni 75% Misi kesenian 100%
M4.9
Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan
Satuan
7 1
10 Cakupan organisasi 34% M4.11 M4.12
Terpeliharanya Museum dan peninggalan purbakala, serta cagar budaya. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
1 1 2 3
M4.13
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM berprestasi
BPMPKB didukung Setda, Diskoperindag, Kecamatan dan Kelurahan BPMPKB didukung Kecamatan dan Kelurahan BPMPKB didukung Kecamatan dan Kelurahan
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 12.......
No 1 M4.16
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
2
3
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
Realisasi 2013
Capaian Kinerja 2013
Penanggung Jawab
4
5
6
7
kali
5
12
240.00%
Bappeda
buah
17
15
88.24%
BPMPKB, Setda
orang
350
780
222.86%
Rasio KDRT
%
0.14
0.038
27.14%
2
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
%
56.43%
15.67%
27.77%
BPMPKB didukung Kecamatan dan Kelurahan BPMPKB didukung Setda Kecamatan dan Kelurahan BPMPKB, Setda
3
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
%
50%
43.06%
86.12%
BPMPKB, Setda
4
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
%
41.17%
34.25%
83.19%
5
Persentase tenaga kerja di bawah umur
%
0
0
100.00%
BPMPKB didukung Setda (Bag. Kesra) BPMPKB, Disnakertransos
6
Partisipasi angkatan kerja perempuan
%
75
61.25
81.67%
BPMPKB, Disnakertransos
7
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan PKK Aktif
%
93%
100%
107.53%
%
100%
100%
100.00%
BPMPKB didukung Setda (Bag. Kesra) BPMPKB
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu 10 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS 11 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu
%
100%
100%
100.00%
BPMPKB, Setda (Bag. Kesra)
%
85%
90%
105.88%
BPMPKB, Setda (Bag. Kesra)
%
90%
90%
100.00%
BPMPKB, Setda (Bag. Kesra)
12 Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu
%
90%
100%
111.11%
BPMPKB, Setda (Bag. Kesra)
13 Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 14 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
%
70%
100%
142.86%
BPMPKB, Setda (Bag. Kesra)
%
70%
100%
142.86%
BPMPKB, Setda (Bag. Kesra)
15 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
%
85%
100%
117.65%
BPMPKB, Setda (Bag. Kesra)
16 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
%
85%
100%
117.65%
BPMPKB, Setda (Bag. Kesra)
1
Jumlah rakor dan monev TKPK
M4.17
Meningkatnya koordinasi dan kinerja TKPK secara sinergis Meningkatnya kualitas program PNPM
1
M4.18
Terlaksananya PMTAS
1
Jumlah LKM yang dapat dapat melaksanakan program dengan baik Jumlah anak sekolah yang mendapatkan PMTAS
M4.19
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
1
8 9
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
Satuan
8
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 13.......
No
Sasaran Strategis
1
2
Indikator Kinerja Utama
Satuan
3
4
17 Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
Realisasi 2013
Capaian Kinerja 2013
5
6
7
80%
96.69%
120.86%
Penanggung Jawab 8 BPMPKB, Setda (Bag. Kesra)
MISI 5: Mendorong Peningkatan derajat kesehatan, pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif dan memiliki etos kerja yang tinggi M5.1
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan
M5.2
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan
M5.3
Meningkatnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
1 2 3 7 8 9 10 15
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Rasio dokter persatuan penduduk Rasio tenaga medis persatuan penduduk Cakupan rawat jalan terhadap jumlah penduduk Cakupan rawat inap terhadap jumlah penduduk Cakupan Puskesmas Cakupan Pembantu Puskesmas (PUSTU) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
15% 1,5% % % unit
404 0.0004 0.0003 119742 119742 0.003% 70% 17
375 0.0016 0.0011 223204 32571 0.004% 0.65% 17
92.82% 400.00% 366.67% 186.40% 27.20% 133.33% 0.93% 100.00%
DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK
16 Rasio Rumah sakit persatuan penduduk 17 Terwujudnya RSU Tidar terakreditasi 16 pelayanan yang menjadi rujukan bagi daerah sekitar 18 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota
% %
7% 100%
7% 100%
100.00% 100.00%
DKK DKK
%
100%
100%
100.00%
DKK
1 3
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
% %
93% 90%
95.60% 99.95%
102.80% 111.06%
DKK DKK
4
Cakupan pelayanan Ibu Nifas
%
90%
100.0%
111.11%
DKK
6
Cakupan kunjungan bayi
8
Angka kelangsungan hidup bayi
%
87%
96.8%
111.23%
DKK
per 1000 KH
995.19
985.72
99.05%
DKK
9 Angka usia harapan hidup 10 Cakupan pelayanan anak balita.
%
70.69 90%
70.34 84.89%
99.50% 94.32%
bps DKK
13 Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
%
100%
100.00%
100.00%
DKK
18 Cakupan Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani
%
80%
46.67%
58.34%
DKK
per 1000 KH %
2.86 100%
15.22 100%
100.00%
DKK DKK
% <=1% %
100% 1% >85 %
100% 0.27% 100.00%
100.00% 173.00% 117.65%
DKK DKK DKK
20 Angka kematian bayi 23 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat M5.4
Meningkatnya gizi masyarakat
M5.5
Berkurangnya kasus penyakit menular
6 7 5 2
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
%
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita gizi buruk Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit
DKK
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 14.......
No
Sasaran Strategis
1
2
Indikator Kinerja Utama 3
M5.7
M5.8
Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat
Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan
Meningkatnya kemandirian masarakat dalam mengatasi masalah kesehatan
M5.10
Terciptanya lingkungan hidup yang sehat
6
7
100.00%
100.00%
14 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 1 Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan
%
100%
tidak ada KLB
%
100%
100.00%
100.00%
DKK
1
Prosentase jumlah obat dan makanan yang mendapatkan uji kemanan sehingga aman dikonsumsi masyarakat
%
80%
100%
125.00%
RSU, DKK
3
Prosentase penurunan angka korban keracunan obat dan makanan. Cakupan Jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan Masyarakat Rentan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.
%
0%
0%
%
100%
100%
100.00%
DKK
%
60%
9.72%
16.20%
DKK
Kepemilikan kartu Jamkesda Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Cakupan Rumah tangga sehat Cakupan Kelurahan Siaga Aktif, Strata 3 Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar - penduduk kota Magelang - penduduk pengguna air bersih/ air minum - pengusaha Industri Air Minum Isi Ulang - Pengusaha IRT dan Restoran Pengawasan Lingkungan - Industri Rumah Tangga - RS, Puskesmass, Klinik Rasio Pengembangan wilayah sehat (Permukiman, Obyek Wisata, Industri Rumah Tangga) Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif
% %
80% 100%
95.2% 100%
119.00% 100.00%
DKK DKK
% % % % % % % % % % %
97.75% 60% 97.5% 85.15% 88.50% 80.15% 80.10%
92.40% 100% 89.13% 77.00% 77.00% 95.24% 96.55%
94.53% 166.67% 91.42% 90.43% 87.01% 118.83% 120.54%
52% 86% 80.25%
52% 90.63% 80.25%
100.00% 105.38% 100.00%
DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK
% %
0.5 78% 78%
0.30 80.75% 80.75%
140.00% 103.53% 103.53%
BPMPKB BPMPKB BPMPKB
Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%) Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi (unmet need) 5% Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB) ber-KB (70%)
%
64%
80%
125.00%
BPMPKB
%
0.35%
0.35%
100.00%
BPMPKB
%
78%
80.76%
103.54%
BPMPKB
%
9%
6.39%
71.00%
BPMPKB
%
79%
100%
126.58%
BPMPKB
1 2
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
Penanggung Jawab
5
9 Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera
Capaian Kinerja 2013
100%
8
M5.11
Realisasi 2013
4
3 4 M5.9
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
%
Penderita DBD yang Ditangani
M5.6
Satuan
8 DKK DKK
RSU, DKK
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 15.......
No
Sasaran Strategis
1
2
Indikator Kinerja Utama
M5.13
Realisasi 2013
Capaian Kinerja 2013
Penanggung Jawab
3
4
5
6
7
%
89%
99.81%
112.15%
BPMPKB
%
100%
100%
100.00%
BPMPKB
%
100%
100%
100.00%
BPMPKB
%
30%
30%
100.00%
BPMPKB
13 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi 1 Jumlah sarana sosial (panti jompo, panti asuhan, panti kesejahteraan sosial rehabilitasi) 2 Persentase (%) panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 3 Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 4 Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Meningkatnya pembinaan eks penyandang 1 Prosentase penanganan terhadap penyandang masalah penyakit sosial kesejahteraan sosial 2 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
%
100%
100%
100.00%
BPMPKB
unit
8
13
162.50%
Disnakertransos
%
100%
69.23%
69.23%
Disnakertransos
%
40%
0%
0%
Disnakertransos
%
25%
6.16%
24.64%
Disnakertransos
%
8.45%
8.45%
100%
Disnakertransos
%
8.45%
8.45%
100%
Disnakertransos
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya Persentase (%)korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
%
40%
31.00%
77.50%
Disnakertransos
%
0.5%
0.50%
100.00%
Disnakertransos
5
Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
%
_
_
1
APK PAUD
%
86%
64.43%
74.92%
Dinas Pendidikan
2
20% anak usia 4-6 tahun mengikuti program TK/RA
%
97%
97%
100.00%
Dinas Pendidikan
3
90% TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/ bermain
%
90%
90%
100.00%
Dinas Pendidikan
3
4
M5.14
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) 10 Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 11 Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan 12 Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun
9
M5.12
Satuan
Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD).
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
8
Disnakertransos
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 16.......
No
Sasaran Strategis
1
2
Indikator Kinerja Utama 3
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
Penanggung Jawab
5
6
7
97%
97%
100.00%
Dinas Pendidikan
%
97%
97%
100.00%
Dinas Pendidikan
1
%
116.90%
117.69%
100.68%
Dinas Pendidikan
2
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
%
142.35%
114.69%
80.57%
Dinas Pendidikan
3
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
%
133.90%
130.66%
97.58%
Dinas Pendidikan
4
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
%
182.58%
154.17%
84.44%
Dinas Pendidikan
5
Angka rata-rata lama sekolah SD/MI
6
6
100.00%
Dinas Pendidikan
6
Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs
3
3
100.00%
Dinas Pendidikan
7
Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI
1.9
2.8
147.37%
Dinas Pendidikan
8
Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs
2.37
2.1
88.61%
Dinas Pendidikan
9
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah
0.96
0.96
100.00%
Dinas Pendidikan
1:25
1:25
100.00%
Dinas Pendidikan
1:32:1
1:15:1
81.53%
Dinas Pendidikan
11 Rasio guru / murid per kelas rata-rata
Meningkatnya pemerataan,akses, mutu, relevansi dan daya saing jenjang pendidikan menengah
Capaian Kinerja 2013
4
10 Rasio guru / murid
M5.16
Realisasi 2013
%
5
Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan Dasar
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
65% anak dalam kelompok 0–4 tahun mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat 50% anak usia 4-6 tahun yang belum ter-layani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur non formal Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
4
M5.15
Satuan
8
12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
%
134.50%
134.80%
100.22%
Dinas Pendidikan
16 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
%
0.07%
0.02%
171.43%
Dinas Pendidikan
1
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket B
108.80%
186.78%
171.67%
Dinas Pendidikan
2
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket B
80.65%
82.83%
102.70%
Dinas Pendidikan
3
Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK/MA
3
3
100.00%
Dinas Pendidikan
4
Angka pendidikan yang ditamatkan
3.45
3.62
104.93%
Dinas Pendidikan
5
Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA
%
88.50%
89%
100.56%
Dinas Pendidikan
6
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
%
100%
0.211805556
21.18%
Dinas Pendidikan
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 17.......
No
Sasaran Strategis
1
2
Indikator Kinerja Utama
Satuan
3
4
5
6
7
1:11
101.43%
Dinas Pendidikan
8
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata
1:10
1:11
101.42%
Dinas Pendidikan
orang
87,564
88,676
101.27%
Dinas Pendidikan
%
75%
181%
241.33%
Dinas Pendidikan
13 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA
%
0.60%
0.30%
50.00%
Dinas Pendidikan
1
Angka melek huruf
%
96%
98%
102.08%
Dinas Pendidikan
3
Angka rata-rata lama sekolah Dasar
9
9
100.00%
Dinas Pendidikan
Menengah
3
3
100.00%
Dinas Pendidikan
M5.20 M5.21
Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada Meningkatnya minat baca masyarakat
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
Dinas Pendidikan
%
95%
75%
78.95%
Dinas Pendidikan
Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B
%
93%
94%
101.08%
Dinas Pendidikan
Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C
%
86%
79%
91.86%
Dinas Pendidikan
%
56%
51%
91.07%
Dinas Pendidikan
%
7%
3.50%
50.00%
Dinas Pendidikan
7
v. usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan i. persentase pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup persentase lembaga PNF terakreditasi c.
%
65%
30%
46.15%
Dinas Pendidikan
8
Jumlah model layanan PNF Unggulan
%
4%
6.60%
165.00%
Dinas Pendidikan
1
Pendidikan khusus terakreditasi
%
70%
75%
107.14%
Dinas Pendidikan
1
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
%
90%
90%
100.00%
Dinas Pendidikan
2
%
100%
100%
100.00%
Dinas Pendidikan
1
Pendidik yang berkualifikasi dan Prasarana pada pendidikan khusus terpenuhi Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO
8
8
100.00%
Dinas Pendidikan
1
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
buah
36,718
39,875
108.60%
KPAD
2
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
orang
54,834
62,012
113.09%
KPAD
6
M5.19
8
Angka lulus pendidikan kesetaraan PaketA
5
Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Khusus Meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
Penanggung Jawab
1:10
4
M5.18
Capaian Kinerja 2013
Rasio guru terhadap murid
Penduduk yang berusia>15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 10 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMK/SMA/MA
Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal
Realisasi 2013
7
9
M5.17
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 18.......
No 1 M5.22
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
2 Meningkatnya wawasan kebangsaan,kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan
3 1 2 3
M5.23
Meningkatnya kualitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan
1 2 3
4
5 6 7
M5.24
Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara kontinyu
1 2 3 4 5 6 12 14
15
16 17 18
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
Prosentase sekolah melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa Gap laki-laki dan perempuan dalam partisipasi pendidikan Jumlah perempuan yang menduduki posisi pengambil kebijakan pendidikan meningkat Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah organisasi pemuda Tersedianya 5 program kepemudaan oleh lembaga kepemudaan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pemuda di bidang kewirausahaan, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kebudayaan dan, pendidikan. Partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan meningkat 5 persen setiap tahun. Angka pengangguran pemuda menurun 5 persen setiap tahun. 1 (satu) tahun sekali statistik pendidikan dan pemuda dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. 1 (satu) tahun sekali laporan kemajuan pendidikan dan pemuda disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat Jumlah klub olah raga Jumlah organisasi olah raga jumlah even/ kegiatan olah raga yang diselenggarakan Jumlah gedung olah raga Gelanggang/balai remaja(selain milik swasta) Lapangan olah raga Jumlah prestasi olah raga dalam even Nasional 65 persen jumlah siswa yang mengikuti kegiatan cabang olahraga yang beragam diluar mata pelajaran olahraga di sekolah. 100 persen terbukanya kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dan berkreasi dalam pendidikan jasmani yang tertuang dalam kurikulum. 70 persen siswa yang memiliki tingkat kebugaran yang baik. 75 persen peralatan olahraga telah sesuai dengan cabang olahraga. 15 Klub Olahraga Pelajar yang dibina di wilayah kabupaten/kota.
Satuan
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
Realisasi 2013
Capaian Kinerja 2013
Penanggung Jawab
4
5
6
7
%
100%
100%
100.00%
Dinas Pendidikan
8
gap
4.18
3.25
122.25%
Dinas Pendidikan
orang
7
7
100.00%
Dinas Pendidikan
kegiatan organisasi
13 29 15
20 31 16
153.85% 106.90% 106.67%
Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar
KUPP
11.41
10.00
87.64%
Disporabudpar
12.12
9.06
125.25%
Disporabudpar
1
1
100.00%
Disporabudpar
1
1
100.00%
Disporabudpar
klub buah event
168 32 21
168 32 23
100.00% 100.00% 109.52%
Disporabudpar
unit unit unit buah %
28 240 37 67.24%
28 210 30 68%
100.00% 87.50% 81.08% 101.13%
Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar
%
75
75
100.00%
Disporabudpar
%
70.08
70.00
99.89%
Disporabudpar
%
80
80
100.00%
Disporabudpar
klub
15
15
100.00%
Disporabudpar
Disporabudpar
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 19.......
No
Sasaran Strategis
1
2
Satuan
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
Realisasi 2013
3
4
5
6
7
19 10 siswa per satuan pendidikan yang terpilih mengikuti POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) tingkat provinsi.
orang
2
2
100.00%
Disporabudpar
unit
2 -
2 -
100.00%
Disporabudpar Disporabudpar
15
15
100.00%
Disporabudpar
60
60
100.00%
Disporabudpar
1
1
100.00%
Disporabudpar
1
1
100.00%
Disporabudpar
Indikator Kinerja Utama
20 Satu lapangan terbuka dapat digunakan 5 sekolah. 21 Berfungsinya BAPOPSI (Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia) di Kabupaten/Kota. 22 7 cabang olahraga yang dikompetisikan secara teratur minimal setiap dua tahun sekali. 23 80 persen berfungsinya Komite Olahraga Nasional Daerah (KONIDA) tingkat Kabupaten/ Kota. 24 1 (satu) tahun sekali statistik pendidikan dan olahraga dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. 25 1 (satu) tahun sekali laporan kemajuan pendidikan dan olahraga disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat
%
Capaian Kinerja 2013
Penanggung Jawab 8
MISI 6 : Mengembangkan paham kebangsaan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman masyarakat M6.1
Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat
1 2
M6.2
M6.3
Mendukung lancarnya pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah Meningkatnya pembinaan politik daerah
M6.5 M6.6
Meningkatnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Masyarakat yang hidup dengan dasar norma-norma agama. Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
kali
2
2
100.00%
Kesbangpolinmas
konflik
0
0
100.00%
Kesbangpolinmas
1
Frekwensi dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah
kali
1
1
100.00%
Kesbangpolinmas
1
Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilpres, Pilkada (pembinaan politik daerah) Tingkat pelanggaran dalam pemilu
%
73.25%
66.70%
91.06%
Kesbangpolinmas
0
0
100.00%
Kesbangpolinmas
ormas
13
25
192.31%
Kesbangpolinmas
1
Jumlah ormas yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan di tingkat Provinsi dan Nasional Frekuensi koordinasi FKUB dan dialog antar umat agama
kali
3
2
66.67%
Kesbangpolinmas
1
Persentase penurunan penyakit masyarakat
%
25
25
100.00%
2
Angka kriminalitas yang tertangani
%
13.5
6.89
51.04%
Disnakertransos, Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas
3
Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
orang
5
4.51
90.20%
Satpol PP
4
Jumlah Linmas per 10.000 penduduk
82.69
59.77
72.28%
Kesbangpolinmas
5
Petugas Linmas di Kota
orang
800
782
97.75%
Kesbangpolinmas
6
Jumlah Pos Kamling aktif per jumlah Kelurahan
unit
13
15
115.38%
Kesbangpolinmas
8
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketentraman, keindahan)
%
35
35
100.00%
Kesbangpolinmas
2 M6.4
Frekuensi kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Jumlah konflik bernuansa SARA
1
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 20.......
No 1 M6.7 M6.8
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
2 Meningkatnya profesionalitas aparat kamtibmas, satlinmas, SAR, satpol PP Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat
1 1 2 3
9
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
Satuan
Target 2013 (Penetapan Kinerja)
Realisasi 2013
Capaian Kinerja 2013
Penanggung Jawab
3
4
5
6
7
jumlah aparat yg mendapatkan diklat linmas/ kamtibmas/SAR/Satpol PP Tersedianya Satlinmas inti penanggulangan bencana
orang
295
295
100.00%
orang
62
62
100.00%
Kesbangpolinmas, Satpol PP, DPU Kesbangpolinmas
8
Kelengkapan sarana/prasarana penanggulangan bencana di setiap SKPD/perusahaan/perkampungan Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota
%
60%
60%
100.00%
Kesbangpolinmas
%
100%
100%
100.00%
DPU, Kesbangpolinmas
Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (Response Time Rate)
%
100%
100%
100.00%
DPU, Kesbangpolinmas
Lampiran LAKIP Kota Magelang - 21.......