LAMPIRAN I
: PERATURAN DAERAH NOMOR
: 10 :
TANGGAL
PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2017 Halaman : Kode Rekening
Uraian
Jumlah
2
1
1
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
997.417.871.424,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
140.345.268.747,00
4.1.1.
Pendapatan Pajak Daerah
4.1.2.
Pendapatan Retribusi Daerah
7.653.925.200,00
4.1.3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.089.308.027,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.2.
Dana Perimbangan
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
462.883.790.000,00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
151.363.035.000,00
4.3.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
4.3.1.
Pendapatan Hibah
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.3.5.
Bantuan keuangan
19.530.875.000,00
107.071.160.520,00 637.484.105.000,00 23.237.280.000,00
219.588.497.677,00 3.200.000.000,00 47.493.272.477,00 166.229.838.000,00 2.665.387.200,00 JUMLAH PENDAPATAN
997.417.871.424,00 1.026.887.348.924,00
5.
BELANJA DAERAH
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
5.1.2.
BELANJA BUNGA
4.500.000.000,00
5.1.3.
BELANJA SUBSIDI
2.919.420.000,00
5.1.4.
BELANJA HIBAH
5.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
5.1.7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK
5.1.8.
BELANJA TIDAK TERDUGA
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
293.861.834.734,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
353.401.186.212,00
360.576.772.978,00 324.937.048.918,00
24.414.400.000,00 1.000.000.000,00 805.904.060,00
2.000.000.000,00 666.310.575.946,00 19.047.555.000,00
JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)
1.026.887.348.924,00 (29.469.477.500,00)
6.
PEMBIAYAAN DAERAH
29.469.477.500,00
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
45.694.552.500,00
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6.2.2.
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah
6.2.3.
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
6.3
45.694.552.500,00 45.694.552.500,00 16.225.075.000,00 12.500.000.000,00 3.725.075.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
16.225.075.000,00
PEMBIAYAAN NETO
29.469.477.500,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
0
Halaman : Kode Rekening 1
Uraian
Jumlah
2
3
WALIKOTA PAREPARE
TAUFAN PAWE
2
: PERATURAN DAERAH
LAMPIRAN II
NOMOR
: 10
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI 2016 Halaman 1 Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
Pendapatan
1
2
3
1.
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01.
PENDIDIKAN
Belanja Tidak Langsung
Langsung
Jumlah Belanja
4
5
102.334.626.520,00
224.397.301.776,00
468.230.976.031,00
692.628.277.807,00
32.000.000,00
158.105.780.776,00
22.863.580.000,00
180.969.360.776,00
32.000.000,00
158.105.780.776,00
22.863.580.000,00
180.969.360.776,00
100.906.126.520,00
48.899.607.000,00
260.351.588.031,00
309.251.195.031,00
110.968.501.000,00
135.566.912.000,00
6
1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02.
KESEHATAN
1.02.01.
DINAS KESEHATAN
10.776.620.000,00
24.598.411.000,00
1.02.02.
RSUD A. MAKASSAU
90.129.506.520,00
24.301.196.000,00
149.383.087.031,00
173.684.283.031,00
1.386.000.000,00
4.912.731.000,00
154.090.235.000,00
159.002.966.000,00
1.386.000.000,00
4.912.731.000,00
153.805.235.000,00
158.717.966.000,00
285.000.000,00
285.000.000,00
1.03.
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.04.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
-
1.04.
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-
2.980.613.000,00
14.998.700.000,00
17.979.313.000,00
1.04.01.
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
-
2.980.613.000,00
14.763.700.000,00
17.744.313.000,00
4.04.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
-
235.000.000,00
235.000.000,00
1.05.
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
7.277.727.000,00
9.695.088.000,00
16.972.815.000,00
1.05.01.
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.420.651.000,00
2.235.100.000,00
4.655.751.000,00
3.852.402.000,00
5.625.638.000,00
9.478.040.000,00
1.004.674.000,00
1.549.350.000,00
2.554.024.000,00
285.000.000,00
285.000.000,00
6.231.785.000,00
8.452.628.000,00
10.500.000,00 10.500.000,00
-
-
1.05.02.
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.03.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
-
5.01.01.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
-
1.06.
SOSIAL
-
2.220.843.000,00
1.06.01.
DINAS SOSIAL
-
2.220.843.000,00
6.231.785.000,00
8.452.628.000,00
32.675.119.140,00
73.631.109.000,00
106.306.228.140,00
2.070.023.500,00
6.340.502.500,00
2.499.500.000,00
-
2.
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.01.
TENAGA KERJA
-
4.270.479.000,00
2.01.01.
DINAS TENAGA KERJA
-
4.270.479.000,00
2.070.023.500,00
6.340.502.500,00 4.849.316.000,00
2.02.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
-
2.937.016.000,00
1.912.300.000,00
2.02.01.
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
-
2.937.016.000,00
1.912.300.000,00
4.849.316.000,00
2.03.
PANGAN
-
2.937.028.140,00
1.209.500.000,00
4.146.528.140,00
2.937.028.140,00
1.209.500.000,00
4.146.528.140,00
2.03.01.
DINAS KETAHANAN PANGAN
-
2.04.
PERTANAHAN
-
-
12.260.000.000,00
12.260.000.000,00
1.04.01.
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
-
-
12.260.000.000,00
12.260.000.000,00
2.05.
LINGKUNGAN HIDUP
2.05.01.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.06.
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.06.01.
1.195.000.000,00
2.762.043.000,00
23.734.600.000,00
26.496.643.000,00
1.195.000.000,00
2.762.043.000,00
23.734.600.000,00
26.496.643.000,00
-
1.789.665.000,00
3.314.210.500,00
5.103.875.500,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
-
1.789.665.000,00
3.314.210.500,00
5.103.875.500,00
2.07.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
-
-
3.759.550.000,00
3.759.550.000,00
4.01.02.
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
-
-
692.310.000,00
692.310.000,00
4.08.01.
KECAMATAN BACUKIKI
-
-
516.000.000,00
516.000.000,00 1.045.240.000,00
4.08.02.
KECAMATAN BACUKIKI BARAT
-
-
1.045.240.000,00
4.08.03.
KECAMATAN SOREANG
-
-
889.500.000,00
889.500.000,00
4.08.04.
KECAMATAN UJUNG
-
-
616.500.000,00
616.500.000,00
2.08.
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
-
2.956.814.000,00
3.788.700.000,00
6.745.514.000,00
2.08.01.
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
-
2.956.814.000,00
3.788.700.000,00
6.745.514.000,00
2.09.
PERHUBUNGAN
3.872.202.000,00
4.866.710.000,00
8.738.912.000,00
1.019.500.000,00
Halaman 2 Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
Pendapatan
2
3
1
Belanja Tidak Langsung
Langsung
4
5
Jumlah Belanja 6
2.09.01.
DINAS PERHUBUNGAN
1.019.500.000,00
3.872.202.000,00
4.866.710.000,00
8.738.912.000,00
2.10.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
205.000.000,00
2.308.451.000,00
7.024.000.000,00
9.332.451.000,00
2.308.451.000,00
7.024.000.000,00
9.332.451.000,00
2.10.01.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.11.
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
205.000.000,00 -
-
1.708.288.000,00
1.708.288.000,00
2.01.01.
DINAS TENAGA KERJA
-
-
1.708.288.000,00
1.708.288.000,00
2.12.
PENANAMAN MODAL
-
3.530.169.000,00
1.210.500.000,00
4.740.669.000,00
2.12.01.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-
3.530.169.000,00
1.210.500.000,00
4.740.669.000,00
2.13.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
80.000.000,00
2.435.659.000,00
4.362.227.000,00
6.797.886.000,00
2.13.01.
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
80.000.000,00
2.435.659.000,00
4.362.227.000,00
6.797.886.000,00
2.14.
STATISTIK
-
-
90.000.000,00
90.000.000,00
2.10.01.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
-
-
90.000.000,00
90.000.000,00
2.15.
PERSANDIAN
-
-
125.000.000,00
125.000.000,00
2.10.01.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
-
-
125.000.000,00
125.000.000,00
2.16.
KEBUDAYAAN
-
-
1.045.000.000,00
1.045.000.000,00
-
1.045.000.000,00
1.045.000.000,00
1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
2.17.
PERPUSTAKAAN
-
2.875.593.000,00
1.041.000.000,00
3.916.593.000,00
2.17.01.
DINAS PERPUSTAKAAN
-
2.875.593.000,00
1.041.000.000,00
3.916.593.000,00
2.18.
KEARSIPAN
-
-
109.500.000,00
109.500.000,00
-
109.500.000,00
109.500.000,00
16.052.057.000,00
22.842.477.000,00
2.17.01.
DINAS PERPUSTAKAAN
3.
URUSAN PILIHAN
-
3.01.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
-
-
2.675.500.000,00
2.675.500.000,00
3.03.01.
DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
-
-
2.675.500.000,00
2.675.500.000,00
3.02.
PARIWISATA
-
-
3.345.000.000,00
3.345.000.000,00
2.13.01.
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
-
-
3.345.000.000,00
3.345.000.000,00
3.03.
PERTANIAN
3.420.077.000,00
4.426.700.000,00
7.846.777.000,00
3.420.077.000,00
4.426.700.000,00
7.846.777.000,00
3.086.459.200,00
238.000.000,00 238.000.000,00
6.790.420.000,00
3.03.01.
DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.04.
KEHUTANAN
-
-
275.000.000,00
275.000.000,00
2.05.01.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
-
-
275.000.000,00
275.000.000,00
3.05.
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
-
3.370.343.000,00
2.848.459.200,00
3.370.343.000,00
4.464.472.000,00
7.834.815.000,00
-
865.385.000,00
865.385.000,00
-
865.385.000,00
865.385.000,00
PERDAGANGAN
3.06.01.
DINAS PERDAGANGAN
3.07.
PERINDUSTRIAN
-
3.06.01.
DINAS PERDAGANGAN
-
TRANSMIGRASI
4.
UNSUR PENUNJANG DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
4.01.
UNSUR STAF
4.01.01
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
-
2.848.459.200,00
3.06.
3.08.
4.464.472.000,00
-
-
-
7.834.815.000,00
-
93.478.655.062,00
107.461.833.915,00
200.940.488.977,00
-
11.608.038.000,00
38.436.783.000,00
50.044.821.000,00
-
646.998.000,00
889.497.285.704,00
4.01.02.
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
-
4.03.01.
INSPEKTORAT DAERAH
-
4.02.
UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DPRD
-
7.170.807.060,00
4.02.01
DPRD
-
3.787.026.060,00
10.961.040.000,00 -
-
646.998.000,00
37.836.221.000,00
48.797.261.000,00
600.562.000,00
600.562.000,00
21.756.706.000,00
28.927.513.060,00
-
3.787.026.060,00
3.081.950.000,00
3.081.950.000,00
4.01.02.
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
-
4.02.02.
SEKRETARIAT DPRD
-
3.383.781.000,00
18.674.756.000,00
22.058.537.000,00
4.03.
PENGAWASAN
-
2.837.973.000,00
1.125.530.000,00
3.963.503.000,00
4.03.01.
INSPEKTORAT DAERAH
-
2.837.973.000,00
1.125.530.000,00
3.963.503.000,00
4.04.
PERENCANAAN
-
1.750.043.000,00
6.195.460.000,00
7.945.503.000,00
1.750.043.000,00
6.195.460.000,00
7.945.503.000,00
50.647.243.002,00
19.552.408.515,00
70.199.651.517,00
4.04.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.05.
KEUANGAN
889.497.285.704,00
-
Halaman 3 Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
Pendapatan
2
3
1 4.05.00.
PPKD
4.01.02.
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Belanja
857.072.602.677,00
Tidak Langsung
Langsung
4
5
6 -
35.639.724.060,00
-
Jumlah Belanja
35.639.724.060,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
4.05.01.
BADAN KEUANGAN DAERAH
15.007.518.942,00
19.452.408.515,00
4.06.
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
-
1.385.665.000,00
6.056.650.000,00
7.442.315.000,00
4.06.01.
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
-
1.385.665.000,00
6.056.650.000,00
7.442.315.000,00
4.07.
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
-
-
650.000.000,00
650.000.000,00
4.04.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
-
-
650.000.000,00
650.000.000,00
4.08.
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
-
13.688.296.400,00
31.767.182.400,00
4.03.01.
INSPEKTORAT DAERAH
-
102.496.000,00
102.496.000,00
4.08.01.
KECAMATAN BACUKIKI
-
3.542.024.000,00
3.036.516.200,00
6.578.540.200,00
4.08.02.
KECAMATAN BACUKIKI BARAT
-
4.913.801.000,00
3.528.650.000,00
8.442.451.000,00
4.08.03.
KECAMATAN SOREANG
-
5.280.859.000,00
3.885.777.200,00
9.166.636.200,00 7.477.059.000,00
32.424.683.027,00
18.078.886.000,00 -
34.459.927.457,00
4.08.04.
KECAMATAN UJUNG
-
4.342.202.000,00
3.134.857.000,00
5.
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
-
3.235.277.000,00
934.600.000,00
4.169.877.000,00
5.01.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
-
3.235.277.000,00
934.600.000,00
4.169.877.000,00
5.01.01.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
-
3.235.277.000,00
934.600.000,00
4.169.877.000,00
997.417.871.424,00
360.576.772.978,00
Jumlah
666.310.575.946,00
1.026.887.348.924,00
(29.469.477.500)
SURPLUS / (DEFISIT)
Halaman 3
Kode
Pembiayaan
Uraian
2
1
SILPA TAB
Penerimaan
Pengeluaran
Pembiayaan
Netto
3
4
5
6
4.
UNSUR PENUNJANG DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
45.694.552.500,00 16.225.075.000,00
29.469.477.500,00
(1.574.348.000,00)
4.05.
KEUANGAN
45.694.552.500,00 16.225.075.000,00
29.469.477.500,00
(1.574.348.000,00)
4.05.00.
PPKD
45.694.552.500,00 16.225.075.000,00
29.469.477.500,00
(1.574.348.000,00)
WALIKOTA PAREPARE
TAUFAN PAWE
LAMPIRAN IV
: PERATURAN DAERAH NOMOR
: 10
TANGGAL : PEMERINTAH KOTA PARE PARE REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 2017 Halaman 1 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
5
4.940.590.000,00
167.749.688.819,00
295.540.697.212,00
468.230.976.031,00
Jumlah
Modal
6=3+4+5
1.
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01.
PENDIDIKAN
599.625.000,00
10.717.955.000,00
11.546.000.000,00
22.863.580.000,00
1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
599.625.000,00
10.717.955.000,00
11.546.000.000,00
22.863.580.000,00
1.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
273.600.000,00
976.550.000,00
-
1.250.150.000,00
1.01.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
1.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
175.000.000,00
-
175.000.000,00
1.01.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
22.000.000,00
-
22.000.000,00
1.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
550.000,00
-
274.150.000,00
1.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.01.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
1.01.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.01.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
66.000.000,00
-
66.000.000,00
1.01.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.01.01.01.75.
Operasional Kegiatan UPTD Dinas Pendidikan
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.01.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.01.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
165.000.000,00
-
165.000.000,00
1.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
385.100.000,00
1.01.01.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.01.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.01.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
294.100.000,00
-
294.100.000,00
1.01.01.02.026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.01.01.02.028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
13.000.000,00
-
13.000.000,00
1.01.01.02.029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.01.01.02.421.
Rehabilitasi Gedung KNPI
-
1.01.01.02.422.
Renovasi Balai Wartawan
-
1.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.01.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.01.06.01.
273.600.000,00
-
430.000.000,00
815.100.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
11.650.000,00
12.350.000,00
-
24.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.250.000,00
3.750.000,00
-
6.000.000,00
1.01.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
2.150.000,00
3.850.000,00
-
6.000.000,00
1.01.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
-
6.000.000,00
1.01.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
4.250.000,00
1.750.000,00
-
6.000.000,00
1.01.01.15.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
16.100.000,00
526.500.000,00
1.01.01.15.81.
Pemberian Insentif Bagi Tenaga Didik PAUD
1.01.01.15.83.
Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD
9.450.000,00
275.000.000,00
817.600.000,00
237.600.000,00
-
237.600.000,00
115.550.000,00
-
125.000.000,00
Halaman 2 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.01.01.15.86.
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD
4.300.000,00
95.700.000,00
-
100.000.000,00
1.01.01.15.87.
Gebyar PAUD
2.350.000,00
77.650.000,00
-
80.000.000,00
1.01.01.15.88.
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung PAUD
-
-
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01.01.15.89.
Rehabilitasi Sedang / Berat Pagar PAUD
-
-
75.000.000,00
75.000.000,00
1.01.01.16.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
10.841.000.000,00
17.287.030.000,00
1.01.01.16.060.
167.300.000,00
6.278.730.000,00
Olimpiade Olahraga dan Lomba Seni SD
12.000.000,00
77.000.000,00
-
89.000.000,00
1.01.01.16.080.
Penyelenggaraan Ujian Nasional
50.850.000,00
149.150.000,00
-
200.000.000,00
1.01.01.16.082.
Olimpiade Olahraga dan Lomba Seni SMP
13.800.000,00
81.200.000,00
-
95.000.000,00
1.01.01.16.086.
Rehabilitasi Gedung SD/MI (DAK)
1.01.01.16.088.
Penyediaan Beasiswa SD dan SMP
1.01.01.16.093.
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis
1.01.01.16.094.
Penyediaan Biaya Operasional Tim Manajemen Dana BOS
1.01.01.16.115.
Rehabilitasi Gedung SMP/MTs (DAK)
1.01.01.16.120.
Program Pendukung Pendidikan Gratis (BOP)
1.01.01.16.142.
Pengembangan Religiositas Siswa SD/SMP
1.01.01.16.148.
Pembangunan Pagar Sekolah
-
659.000.000,00
5.775.000,00
-
350.000.000,00
49.225.000,00
3.376.955.000,00
-
3.426.180.000,00
13.500.000,00
18.500.000,00
-
32.000.000,00
-
-
2.062.000.000,00
2.062.000.000,00
15.225.000,00
1.114.775.000,00
-
1.130.000.000,00
4.075.000,00
495.925.000,00
-
500.000.000,00
-
Pengembangan Mutu Pendidikan Melalui Ekstrakulikuler
1.01.01.16.150.
Pemberian Seragam Sekolah dan Perlengkapannya Bagi Warga Miskin
-
1.01.01.16.151.
Dana Insentif Daerah
-
1.01.01.18.
Program Pendidikan Non Formal
1.01.01.18.30.
Penyelenggaraan ujian nasional paket A, B dan C
1.01.01.18.46.
Pemeliharaan gedung SKB Penyediaan Operasional Kantor UPTD SKB
659.000.000,00
344.225.000,00
1.01.01.16.149.
1.01.01.18.61.
-
2.850.000,00
-
620.000.000,00
620.000.000,00
297.150.000,00
-
300.000.000,00
323.850.000,00
-
323.850.000,00
-
7.500.000.000,00
7.500.000.000,00
8.700.000,00
186.300.000,00
-
195.000.000,00
2.550.000,00
22.450.000,00
-
25.000.000,00
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.01.01.18.63.
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
5.000.000,00
45.000.000,00
1.01.01.18.78.
Lomba Hari Aksara Internasional
1.150.000,00
48.850.000,00
-
50.000.000,00
1.01.01.20.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
16.400.000,00
91.100.000,00
-
107.500.000,00
1.01.01.20.01.
Pelaksanaan sertifikasi pendidik dan pengawas
1.650.000,00
38.350.000,00
-
40.000.000,00
1.01.01.20.09.
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
12.600.000,00
14.900.000,00
-
27.500.000,00
1.01.01.20.46.
Bintek Penyusunan RPS dan Renstra Sekolah Tingkat SD dan SMP
2.150.000,00
37.850.000,00
-
40.000.000,00
1.01.01.22.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
83.700.000,00
903.500.000,00
-
987.200.000,00
1.01.01.22.01.
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
9.400.000,00
37.600.000,00
-
47.000.000,00
1.01.01.22.05.
Pembinaan dewan pendidikan dan komite sekolah
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.01.01.22.07.
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
4.000.000,00
46.000.000,00
-
50.000.000,00
1.01.01.22.10.
Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
52.800.000,00
12.200.000,00
-
65.000.000,00
1.01.01.22.11.
Penyediaan dana pengembangan sekolah
1.200.000,00
424.000.000,00
-
425.200.000,00
1.01.01.22.19.
Pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi mata pelajaran siswa sekolah tingkat nasional
3.800.000,00
96.200.000,00
-
100.000.000,00
1.01.01.22.23.
Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetensi Tenaga Pendidik Mata Pelajaran Tingkat Kota
5.900.000,00
44.100.000,00
-
50.000.000,00
1.01.01.22.28.
Pelaksanaan POR PGRI
4.850.000,00
95.150.000,00
-
100.000.000,00
1.01.01.22.29.
Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi
1.750.000,00
48.250.000,00
-
50.000.000,00
1.01.01.26.
Program Peningkatan Fasilitas Layanan Pendidikan
22.175.000,00
1.332.825.000,00
-
1.355.000.000,00
-
Halaman 3 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.01.01.26.01.
Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Pasca Sarjana
1.01.01.26.02.
Fasilitasi Peningkatan Minat Ke Perguruan Tinggi
1.01.01.26.03.
Fasilitasi Penyelesaian Skripsi Bagi Mahasiswa
1.01.01.26.04.
Pemberian Beasiswa Bagi Hafizd Qur'an
1.02. 1.02.01.
KESEHATAN DINAS KESEHATAN
20.250.000,00 -
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
320.000.000,00
-
320.000.000,00
779.750.000,00
-
800.000.000,00
160.000.000,00
-
160.000.000,00
-
75.000.000,00
1.925.000,00
73.075.000,00
2.410.740.000,00
126.508.209.819,00
131.432.638.212,00
260.351.588.031,00
927.390.000,00
43.939.032.788,00
66.102.078.212,00
110.968.501.000,00
309.900.000,00
1.323.000.000,00
-
1.632.900.000,00
1.02.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
522.400.000,00
-
522.400.000,00
1.02.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.02.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
177.600.000,00
-
487.500.000,00
-
88.000.000,00
-
88.000.000,00
-
50.000.000,00
1.02.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
309.900.000,00
1.02.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
50.000.000,00
1.02.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.02.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
1.02.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
175.000.000,00
1.02.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
175.000.000,00
1.02.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.02.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
1.02.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.01.02.020.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.02.01.02.022.
6.200.000,00
456.300.000,00
250.000.000,00
712.500.000,00
-
45.000.000,00
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.02.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
317.500.000,00
-
317.500.000,00
1.02.01.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.02.01.02.426.
Opname Rutin Sarana dan Prasarana Kesehatan
1.02.01.02.427.
Pemasangan Instalasi Listrik dan Air
1.02.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.01.05.04.
Pelatihan Bimbingan Jabatan Fungsional
1.02.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.01.06.01.
6.200.000,00 -
18.800.000,00 -
50.000.000,00 200.000.000,00
45.000.000,00
50.000.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00
311.200.000,00
-
315.000.000,00
275.000.000,00
-
275.000.000,00
3.800.000,00
36.200.000,00
-
40.000.000,00
17.250.000,00
6.750.000,00
-
24.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.350.000,00
1.650.000,00
-
6.000.000,00
1.02.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
1.02.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
1.02.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
1.02.01.15.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
24.600.000,00
4.583.133.000,00
1.02.01.15.01.
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK Farmasi)
1.02.01.15.57.
Pengelolaan Pelayanan FARMASI
1.02.01.15.58.
Pengawasan Sarana Kesehatan, Obat dan Makanan
1.02.01.15.61.
Pelatihan Pengobatan Tradisional
1.02.01.15.62.
Pengelolaan Pelayanan Gudang Instalasi Farmasi
3.800.000,00 -
50.000.000,00
4.657.733.000,00
4.472.733.000,00
-
4.472.733.000,00
24.600.000,00
-
30.000.000,00
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.200.000,00
38.800.000,00
-
40.000.000,00
18.000.000,00
12.000.000,00
-
30.000.000,00
5.400.000,00 -
Halaman 4 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.02.01.15.63.
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Obat
1.02.01.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.01.16.100.
Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut
1.02.01.16.101.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa
1.02.01.16.102.
Penyelenggaraan SP2TP
1.02.01.16.103.
Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan JKN/BPJS
-
1.02.01.16.16.
Peningkatan kesehatan olahraga, P3K dan BSB
-
1.02.01.16.19.
Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas CempaE
1.02.01.16.20.
-
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5 -
50.000.000,00
50.000.000,00
686.828.212,00
35.864.018.000,00
405.925.000,00
34.771.264.788,00
1.650.000,00
28.350.000,00
-
30.000.000,00
50.000.000,00
-
50.000.000,00
26.350.000,00
-
28.000.000,00
1.650.000,00
-
686.828.212,00
686.828.212,00
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.700.000,00
32.300.000,00
-
35.000.000,00
Biaya Penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas Lakessi
2.700.000,00
32.300.000,00
-
35.000.000,00
1.02.01.16.21.
Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas Lapadde
2.700.000,00
32.300.000,00
-
35.000.000,00
1.02.01.16.22.
Biaya penyelenggaran pelayanan kesehatan puskesmas Madising na Mario
2.700.000,00
32.300.000,00
-
35.000.000,00
1.02.01.16.23.
Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas Lompoe
2.700.000,00
32.300.000,00
-
35.000.000,00
1.02.01.16.24.
Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas Lumpue
2.700.000,00
32.300.000,00
-
35.000.000,00
1.02.01.16.25.
Biaya penyelenggaran pelauyanan kesehatan R.S. Kusta Lauleng
2.700.000,00
247.300.000,00
-
250.000.000,00
1.02.01.16.37.
Penyelenggaraan kota sehat
56.050.000,00
343.950.000,00
-
400.000.000,00
1.02.01.16.60.
Opersional Pos Kesehatan Kelurahan
4.100.000,00
119.480.000,00
-
123.580.000,00
1.02.01.16.62.
Pengelolaan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah
2.700.000,00
37.300.000,00
-
40.000.000,00
1.02.01.16.67.
Penyelenggaraan Layanan Call Centre 112
6.525.000,00
1.943.475.000,00
-
1.950.000.000,00
1.02.01.16.68.
Pemantauan Wilayah Setempat
13.500.000,00
186.500.000,00
-
200.000.000,00
16.400.000,00
13.600.000,00
-
30.000.000,00
32.000.000,00
-
32.000.000,00
11.725.000,00
9.925.284.788,00
-
9.937.009.788,00
87.450.000,00
-
90.000.000,00
1.02.01.16.69.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1.02.01.16.70.
Kalibrasi dan Perbaikan Alat Kesehatan
1.02.01.16.76.
Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS
1.02.01.16.77.
Pelatihan Medical First Responden (MFR) and Rescue
2.550.000,00
1.02.01.16.80.
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
9.675.000,00
728.872.000,00
-
738.547.000,00
123.300.000,00
16.876.700.000,00
-
17.000.000.000,00
46.225.000,00
658.687.000,00
-
704.912.000,00
-
362.614.000,00
1.02.01.16.81. 1.02.01.16.82.
Pelayanan Kesehatan Gratis Penyediaan BOK (DAK Non Fisik)
-
1.02.01.16.86.
Penyediaan BOK Puskesmas Lumpue (DAK Non Fisik)
15.850.000,00
346.764.000,00
1.02.01.16.87.
Penyediaan BOK Puskesmas Lompoe (DAK Non Fisik)
10.800.000,00
429.442.000,00
-
440.242.000,00
1.02.01.16.88.
Penyediaan BOK Puskesmas Madising Na Mario (DAK Non Fisik)
14.250.000,00
254.282.000,00
-
268.532.000,00
1.02.01.16.89.
Penyediaan BOK Puskesmas Lapadde (DAK Non Fisik)
12.000.000,00
344.062.000,00
-
356.062.000,00
1.02.01.16.90.
Penyediaan BOK Puskesmas Lakessi (DAK Non Fisik)
12.500.000,00
278.095.000,00
-
290.595.000,00
1.02.01.16.91.
Penyediaan BOK Puskesmas CempaE (DAK Non Fisik)
13.075.000,00
342.866.000,00
-
355.941.000,00
1.02.01.16.96.
Pemeriksaan Urine PNSD
1.650.000,00
57.725.000,00
-
59.375.000,00
7.200.000,00
72.580.000,00
-
79.780.000,00
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
3.650.000,00
86.350.000,00
-
90.000.000,00
5.250.000,00
891.850.000,00
3.600.000,00
41.400.000,00
-
45.000.000,00
772.100.000,00
-
772.100.000,00
1.02.01.16.97.
Penyediaan Distribusi Obat dan E Logistik (DAK Non Fisik)
1.02.01.16.98.
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Non BPJS)
1.02.01.16.99.
Perawatan Kesehatan Masyarakat
1.02.01.19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1.02.01.19.01.
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1.02.01.19.08.
Pembinaan Posyandu
-
-
150.000.000,00
1.047.100.000,00
Halaman 5 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.02.01.19.19.
Pengadaan Billboard (DBH Pajak Rokok)
1.02.01.19.26.
Pembinaan UKS
1.02.01.20.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.01.20.53.
Pengembangan kecamatan bebas rawan gizi
1.02.01.21.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02.01.21.11.
-
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5 -
150.000.000,00
150.000.000,00
1.650.000,00
78.350.000,00
-
80.000.000,00
8.100.000,00
101.900.000,00
-
110.000.000,00
8.100.000,00
101.900.000,00
-
110.000.000,00
11.050.000,00
223.950.000,00
-
235.000.000,00
Pelayanan Kesehatan Kerja Sektor Formal dan Informal
1.650.000,00
58.350.000,00
-
60.000.000,00
1.02.01.21.12.
Pelaksanaan STBM
2.000.000,00
58.000.000,00
-
60.000.000,00
1.02.01.21.13.
Pembinaan dan Pengawasan TTU
2.000.000,00
38.000.000,00
-
40.000.000,00
1.02.01.21.14.
Pembinaan dan Pengawasan TPM
3.000.000,00
37.000.000,00
-
40.000.000,00
1.02.01.21.15.
Pembinaan dan Pengawasan Sarana Air Bersih dan Ar Minum
2.400.000,00
32.600.000,00
-
35.000.000,00
1.02.01.22.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
124.115.000,00
915.885.000,00
1.02.01.22.01.
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
40.240.000,00
119.760.000,00
-
160.000.000,00
1.02.01.22.03.
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies dan Zoonosis
4.650.000,00
35.350.000,00
-
40.000.000,00
1.02.01.22.08.
Peningkatan Imunisasi
13.875.000,00
41.125.000,00
-
55.000.000,00
1.02.01.22.09.
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
1.650.000,00
33.350.000,00
-
35.000.000,00
1.02.01.22.12.
Pelayanan Kesehatan Haji
11.550.000,00
73.450.000,00
-
85.000.000,00
1.02.01.22.16.
Pencegahan dan pemberatasan penyakit HIV
1.650.000,00
98.350.000,00
-
100.000.000,00
1.02.01.22.17.
Pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi menular seksual (IMS)
3.600.000,00
26.400.000,00
-
30.000.000,00
1.02.01.22.18.
Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.02.01.22.19.
Pencegahan dan penanggulangan penyakit Kusta
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.02.01.22.21.
Pembentukan Warga Peduli Aids
48.100.000,00
-
50.000.000,00
1.02.01.22.54.
Pengadaan Pojok Dahak TB (DBH Pajak Rokok)
1.02.01.22.55.
Peningkatan Kapasitas Warga Peduli Aids
2.400.000,00
67.600.000,00
-
70.000.000,00
1.02.01.22.56.
Penanggungan Penyakit Kanker (DBH Pajak Rokok)
6.000.000,00
69.000.000,00
-
75.000.000,00
1.02.01.22.57.
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hepatitis (DBH Pajak Rokok)
4.500.000,00
45.500.000,00
-
50.000.000,00
1.02.01.22.58.
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diare (DBH Pajak Rokok)
8.350.000,00
16.650.000,00
-
25.000.000,00
1.02.01.22.59.
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA (DBH Pajak Rokok_
4.650.000,00
20.350.000,00
-
25.000.000,00
1.02.01.22.60.
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Typoid (DBH Pajak Rokok_
4.650.000,00
20.350.000,00
-
25.000.000,00
1.02.01.22.61.
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria (DBH Pajak Rokok_
900.000,00
19.100.000,00
-
20.000.000,00
1.02.01.22.62.
Penanggulangan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (DBH Pajak Rokok)
1.650.000,00
48.350.000,00
-
50.000.000,00
1.02.01.22.63.
Pengembangan Surveilance Masyarakat Terpadu (SMART)
11.900.000,00
73.100.000,00
-
85.000.000,00
1.02.01.25.
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
-
200.000.000,00
1.02.01.25.05.
Pembangunan posyandu
-
200.000.000,00
1.02.01.25.102.
Rehabilitasi Pustu
-
-
200.000.000,00
200.000.000,00
1.02.01.25.103.
Pengadaan Kendaraan Operasional Puskesmas (DAK)
-
-
360.000.000,00
360.000.000,00
1.02.01.25.104.
Pengadaan Generator Set Puskesmas (DAK)
-
-
150.000.000,00
150.000.000,00
1.02.01.25.105.
Pembangunan Taman Merokok (DBH Pajak Rokok)
-
-
95.000.000,00
95.000.000,00
1.02.01.25.106.
Pembangunan RS Type B Plus (Tahap III)
-
-
45.000.000.000,00
45.000.000.000,00
1.900.000,00 -
-
21.000.000,00
21.000.000,00
64.944.250.000,00
-
1.061.000.000,00
21.000.000,00
65.144.250.000,00
200.000.000,00
Halaman 6 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.02.01.25.107.
Pengadaan Alat Mesin dan Bahan untuk Pengendalian Penyakit, Kesehatan Lingkungan, Promosi dan Informasi Kesehatan (DAK)
-
-
1.323.600.000,00
1.323.600.000,00
1.02.01.25.108.
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)
-
-
6.800.000.000,00
6.800.000.000,00
1.02.01.25.109.
Pengadaan Alat Kesehatan
-
-
7.049.250.000,00
7.049.250.000,00
1.02.01.25.110.
Pengadaan Alat Kesehatan (DBH Pajak Rokok)
-
-
2.400.000.000,00
2.400.000.000,00
1.02.01.25.98
Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling (DAK)
-
-
1.566.400.000,00
1.566.400.000,00
1.02.01.32.
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.02.01.32.04.
11.200.000,00
153.800.000,00
-
165.000.000,00
Audit Maternal Perinatal
4.350.000,00
60.650.000,00
-
65.000.000,00
1.02.01.32.05.
Monitoring dan Evaluasi 13 Indikator KIA/KB
1.350.000,00
18.650.000,00
-
20.000.000,00
1.02.01.32.06.
Orientasi Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN-PKPR)
1.400.000,00
13.600.000,00
-
15.000.000,00
1.02.01.32.07.
Orientasi Tenaga Kesehatan Dalam Pemanfaatan Kohort
900.000,00
14.100.000,00
-
15.000.000,00
1.02.01.32.08.
Pelaksanaan Super Visi Fasilitatif
900.000,00
14.100.000,00
-
15.000.000,00
1.02.01.32.09.
Pelaksanaan Audit Medik Pelayanan KB
1.150.000,00
13.850.000,00
-
15.000.000,00
1.02.01.32.10.
Penatalaksanaan Pelayanan Lansia
1.150.000,00
18.850.000,00
-
20.000.000,00
1.02.02.
RSUD A. MAKASSAU
1.483.350.000,00
82.569.177.031,00
65.330.560.000,00
149.383.087.031,00
1.02.02.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
25.450.000,00
7.022.350.000,00
3.000.000.000,00
10.047.800.000,00
1.02.02.16.84.
Pencegahan dan Pengobatan HIV-AIDS
8.050.000,00
91.950.000,00
-
100.000.000,00
1.02.02.16.85.
Peningkatan Kesehatan Individu dan Masyarakat (DBH Pajak Rokok)
5.100.000,00
194.900.000,00
-
200.000.000,00
1.02.02.16.92.
Penambahan Daya
1.02.02.16.93.
Pengadaan UPS 120 kVa CT-Scan
1.02.02.16.94.
Pelayanan Pasien Non BPJS
1.02.02.26.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
-
-
58.827.000.000,00
58.827.000.000,00
1.02.02.26.21.
Pengadaan mebeleur rumah sakit
-
-
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.02.02.26.75.
Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit
-
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.02.02.26.93.
Peningkatan Pelayanan Kesahatan RS (DAK PENUGASAN)
-
-
9.900.000.000,00
9.900.000.000,00
1.02.02.26.94.
Pengembangan Prasarana RSUD Type B
-
-
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
1.02.02.26.96.
Pengadaan Ambulance dan Peralatan RSUD Type B (DAK PENUGASAN)
-
-
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
1.02.02.26.97.
Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran (DAK PENUGASAN)
-
-
31.427.000.000,00
31.427.000.000,00
1.02.02.33.
Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah
1.02.02.33.01.
-
-
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
-
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
12.300.000,00
6.735.500.000,00
-
6.747.800.000,00
1.457.900.000,00
75.546.827.031,00
3.503.560.000,00
80.508.287.031,00
Kegiatan Pelayanan BLUD
855.300.000,00
63.327.927.031,00
1.460.000.000,00
65.643.227.031,00
1.02.02.33.02.
Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD
602.600.000,00
12.218.900.000,00
2.043.560.000,00
14.865.060.000,00
1.03.
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
743.275.000,00
7.709.945.000,00
145.637.015.000,00
154.090.235.000,00
1.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
652.825.000,00
7.515.395.000,00
145.637.015.000,00
153.805.235.000,00
1.03.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
236.100.000,00
599.560.000,00
-
1.03.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.03.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.03.01.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
22.000.000,00
-
22.000.000,00
1.03.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.03.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
49.400.000,00
-
285.500.000,00
1.03.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
11.000.000,00
-
11.000.000,00
236.100.000,00 -
835.660.000,00
Halaman 7 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.03.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
4.550.000,00
-
4.550.000,00
1.03.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
7.350.000,00
-
7.350.000,00
1.03.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.03.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
8.760.000,00
-
8.760.000,00
-
130.000.000,00
1.03.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
130.000.000,00
1.03.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
69.500.000,00
-
69.500.000,00
1.03.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.03.01.01.90.
Penyediaan jaminan keselamatan kerja
-
22.000.000,00
-
22.000.000,00
1.03.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5.625.000,00
409.375.000,00
230.000.000,00
645.000.000,00
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
280.000.000,00
-
280.000.000,00
1.03.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
1.03.01.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
30.000.000,00
30.000.000,00
1.03.01.02.378.
Pengadaan Peralatan Laboratorium
-
-
200.000.000,00
200.000.000,00
1.03.01.02.394.
Pengadaan Papan Izin Mendirikan Bangunan
1.03.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.03.01.05.01.
104.375.000,00
-
110.000.000,00
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.03.01.05.60.
Diklat Pengawasan Ke-PU-an
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.03.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.700.000,00
10.300.000,00
-
24.000.000,00
1.03.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.550.000,00
3.450.000,00
-
6.000.000,00
1.03.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
1.03.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
2.550.000,00
3.450.000,00
-
6.000.000,00
1.03.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
1.03.01.15.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
-
1.03.01.15.03.
Pembangunan jalan
-
1.03.01.15.132.
Pembangunan Jalan Inspeksi Sungai Karajae
1.03.01.15.133.
5.625.000,00
50.000.000,00
28.788.800.000,00
28.838.800.000,00
-
2.838.625.000,00
2.838.625.000,00
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
Pembangunan Jembatan Liu Buloe
-
-
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03.01.15.135.
Peningkatan Jalan (DAK Penugasan)
-
-
11.184.175.000,00
11.184.175.000,00
1.03.01.15.68.
Peningkatan Jalan
-
-
9.166.000.000,00
9.166.000.000,00
1.03.01.15.80.
Pembangunan Trotoar
-
-
3.100.000.000,00
3.100.000.000,00
1.03.01.15.82.
Pemeliharaan Rutin Trotoar
-
50.000.000,00
50.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03.01.16.03.
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
-
1.03.01.16.56.
Rehabilitasi Saluran / Drainase
-
1.03.01.16.68.
Pemeliharaan Rutin Drainase
1.03.01.16.69.
Pembangunan Plat Penutup
-
-
150.000.000,00
150.000.000,00
1.03.01.16.78.
Rehabilitasi Duiker
-
-
1.085.000.000,00
1.085.000.000,00
1.03.01.16.79.
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Drainase
1.03.01.16.81.
Pembangunan Saluran Drainase
-
-
408.975.000,00
408.975.000,00
1.03.01.16.82.
Pembangunan Saluran dan Plat Penutup Cappa Galung
-
-
550.000.000,00
550.000.000,00
1.03.01.17.
Program Pembangunan turap/talud/brojong
-
-
1.660.000.000,00
1.660.000.000,00
1.03.01.17.03.
Pembangunan turap/talud/bronjong
-
-
660.000.000,00
660.000.000,00
12.400.000,00
3.000.000,00
9.400.000,00
242.600.000,00
-
1.03.01.16.
6.116.650.000,00
6.371.650.000,00
-
2.039.675.000,00
2.039.675.000,00
-
1.883.000.000,00
1.883.000.000,00
222.000.000,00
20.600.000,00
-
-
225.000.000,00
30.000.000,00
Halaman 8 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.03.01.17.08.
Rehabilitasi Tanggul
-
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5 -
3.000.000,00
597.000.000,00
3.000.000,00
597.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
19.622.825.000,00
20.222.825.000,00
1.03.01.18.
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.01.18.06.
Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan
1.03.01.18.61.
Rehabilitasi Berkala Jalan
-
-
8.234.000.000,00
8.234.000.000,00
1.03.01.18.70.
Pengaspalan Jalan Tersebar
-
-
740.000.000,00
740.000.000,00
1.03.01.18.71.
Pengaspalan Jalan (Lapen)
-
-
1.670.000.000,00
1.670.000.000,00
1.03.01.18.73.
Rehabilitasi Jalan Lingkungan Tersebar
-
-
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
1.03.01.18.74.
Rehabilitasi Berkala Jalan (DAK Penugasan)
-
-
5.978.825.000,00
5.978.825.000,00
1.03.01.23.
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1.600.000.000,00
1.750.000.000,00
1.03.01.23.04.
Pengadaan alat-alat berat
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
1.03.01.23.10.
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
1.03.01.24.
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1.03.01.24.59.
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
1.03.01.24.68.
Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN)
1.03.01.27.
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1.03.01.27.65.
Pendamping Sanimas
1.03.01.27.70.
Pembangunan Air Limbah Setempat
-
1.03.01.27.73.
Pengembangan Sumber Air baku
-
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
1.03.01.27.74.
Pengembangan Sumber Air Baku (DAU)
-
-
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
1.03.01.31.
Program Pemeliharaan Jalan Umum
9.093.240.000,00
10.421.800.000,00
1.03.01.31.01.
Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan
1.03.01.31.02.
Meterisasi lampu penerangan jalan
-
1.03.01.31.04.
Pendataan dan Penomoran Lampu Jalan
-
1.03.01.31.06.
Pengadaan dan pemasangan lampu hias
-
-
4.075.000.000,00
4.075.000.000,00
1.03.01.31.09.
Relokasi dan pemasangan lampu jalan umum
-
-
276.000.000,00
276.000.000,00
1.03.01.31.10.
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kerja PJU
-
-
27.240.000,00
27.240.000,00
1.03.01.31.16.
Pengadaan Dan Rehabilitasi Panel Penerangan Jalan
-
-
150.000.000,00
150.000.000,00
1.03.01.31.56.
Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum
-
-
200.000.000,00
200.000.000,00
1.03.01.31.64.
Validasi Meterisasi Lampu PJU
1.03.01.31.65.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Lampu PJU
1.03.01.31.69.
5.175.000,00 -
144.825.000,00 -
5.175.000,00
144.825.000,00
3.000.000,00
122.000.000,00
3.000.000,00
122.000.000,00
-
-
-
4.954.000.000,00
-
600.000.000,00
150.000.000,00 5.079.000.000,00
125.000.000,00
4.954.000.000,00
4.954.000.000,00
35.000.000.000,00
38.320.000.000,00
29.850.000,00
3.290.150.000,00
29.850.000,00
90.150.000,00
-
120.000.000,00
3.200.000.000,00
-
3.200.000.000,00
68.325.000,00
1.260.235.000,00
4.725.000,00
495.275.000,00 250.000.000,00
200.000.000,00 -
500.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00
14.400.000,00
-
78.000.000,00
-
430.560.000,00
-
430.560.000,00
Sosialisasi Penerangan Jalan Umum di Media Cetak dan elektronik
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.03.01.31.78.
Rehabilitasi Jaringan Penerangan Jalan Umum
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03.01.31.79.
Pengadaan Genset
-
-
425.000.000,00
425.000.000,00
1.03.01.31.80.
Pengadaan Aplikasi Kontrol Lampu PJU
-
-
70.000.000,00
70.000.000,00
1.03.01.31.85.
Pemasangan Lampu Neon Box
-
-
70.000.000,00
70.000.000,00
1.03.01.31.86.
Pengadaan dan pemasangan lampu sorot
-
-
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03.01.31.87.
Pengadaan dan Pemasangan Lampu LED
-
-
300.000.000,00
300.000.000,00
1.03.01.31.88.
Pengadaan dan Pemasangan lampu PJU dan lampu hias
-
-
700.000.000,00
700.000.000,00
1.03.01.31.89.
Optimaslisasi PJU dan Lampu Hias
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
1.03.01.31.92.
Pengadaan Pakajan Kerja Lapangan
-
1.03.01.32.
Program Perencanaan dan Pendataan
1.03.01.32.02.
Prasurvey dan Asistensi Perencanaan
63.600.000,00
40.000.000,00
124.500.000,00
260.500.000,00
73.600.000,00
6.400.000,00
550.000.000,00 -
40.000.000,00 935.000.000,00 80.000.000,00
Halaman 9 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.03.01.32.13.
Survey dan Pembuatan Acuan Harga Standar Bahan/Material
25.800.000,00
4.200.000,00
-
30.000.000,00
1.03.01.32.15.
Review Dokumen RPIJM
24.150.000,00
50.850.000,00
-
75.000.000,00
1.03.01.32.23.
Penyusunan DED CempaE
1.03.01.32.24.
Penyusunan Rencana Induk Jalan
1.03.01.32.25.
Penyusunan studi Kelayakan Revitalisasi Pantai
-
-
150.000.000,00
150.000.000,00
1.03.01.32.26.
Penyusunan rancangan detail revitalisasi pantai
-
-
150.000.000,00
150.000.000,00
1.03.01.32.27.
Penyusunan Rencana Induk Revitalisasi Pantai
-
-
150.000.000,00
150.000.000,00
1.03.01.35.
Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan
-
-
38.021.500.000,00
38.021.500.000,00
1.03.01.35.18.
Pembangunan sarana pendukung wisata tonrangeng
-
-
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.03.01.35.38.
Pembangunan Anjungan Tonrangeng River Side
-
-
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1.03.01.35.39.
Pembangunan Tugu
-
-
200.000.000,00
200.000.000,00
-
-
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.03.01.35.40.
Pembangunan Air Mancur Sungai Karajae
950.000,00
199.050.000,00
100.000.000,00 -
100.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.35.41.
Pembangunan Anjungan Cempae (Tahap 2)
-
-
1.03.01.35.42.
Pembangunan Stadion Kolam Renang
-
-
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
1.03.01.35.43.
Rehabilitasi Gedung Pemuda
-
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03.01.35.44.
Revitalisasi Lapangan A. Makkasau Tahap 4
-
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03.01.35.46.
Pembangunan Ruang Terbuka Kawasan Mattirotasi (Mattirotasi Water Park)
-
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.03.01.35.47.
Pembangunan Ruang Terbuka Kawasan Mattirotasi (Mattirotasi Water Park) (DAU)
-
-
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.03.01.35.48.
Penataan dan Peningkatan Kualitas Lorong dan Jalan Lingkungan
-
-
4.621.500.000,00
4.621.500.000,00
1.03.01.36.
Program Perencanaan Tata Ruang
1.03.01.36.28.
Penyusunan Ranperda RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Parepare
1.03.01.36.29.
Sosialisasi IMB Melalui Media Cetak dan Elektronik
1.03.01.37.
Program Pemanfaatan Ruang
1.03.01.37.13.
Pendataan Dan Survey Rooling Tiap Lokasi IMB
1.03.01.38.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.03.01.38.09.
Pemantauaan / Penertiban Bangunan Dalam Kota
1.03.01.38.10.
Tindak Lanjut Pendataan Bangunan Dalam Kota Parepare
1.03.01.38.11.
Penyusunan Database IMB Permukiman
1.03.01.43.
Program Pengembangan Data dan Informasi Penataan Ruang
1.03.01.43.02.
Operasional Website Penataan Ruang Kota Parepare
4.04.01.
28.250.000,00
401.750.000,00
-
430.000.000,00
26.750.000,00
373.250.000,00
-
400.000.000,00
1.500.000,00
28.500.000,00
-
30.000.000,00
48.600.000,00
1.400.000,00
-
50.000.000,00
48.600.000,00
1.400.000,00
-
50.000.000,00
63.900.000,00
56.100.000,00
-
120.000.000,00
45.000.000,00
5.000.000,00
-
50.000.000,00
2.700.000,00
47.300.000,00
-
50.000.000,00
16.200.000,00
3.800.000,00
-
20.000.000,00
10.400.000,00
9.600.000,00
-
20.000.000,00
10.400.000,00
9.600.000,00
-
20.000.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
90.450.000,00
194.550.000,00
-
285.000.000,00
4.04.01.36.
Program Perencanaan Tata Ruang
23.250.000,00
111.750.000,00
-
135.000.000,00
4.04.01.36.34.
Penyusunan Perda RT RW Kota Parepare
9.900.000,00
90.100.000,00
-
100.000.000,00
4.04.01.36.36.
Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Pembangunan RTHKP
13.350.000,00
21.650.000,00
-
35.000.000,00
4.04.01.38.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
67.200.000,00
82.800.000,00
-
150.000.000,00
4.04.01.38.05.
Pengawasan pemanfaatan ruang
67.200.000,00
82.800.000,00
-
150.000.000,00
1.04.
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
372.300.000,00
10.922.400.000,00
3.704.000.000,00
14.998.700.000,00
1.04.01.
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
291.050.000,00
10.768.650.000,00
3.704.000.000,00
14.763.700.000,00
1.04.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
203.400.000,00
531.000.000,00
-
734.400.000,00
Halaman 10 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.04.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
-
90.000.000,00
1.04.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
90.000.000,00
1.04.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
14.600.000,00
-
14.600.000,00
1.04.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
86.400.000,00
-
289.800.000,00
1.04.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.04.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.04.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.04.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.04.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
1.04.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.04.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
203.400.000,00
1.04.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
254.300.000,00
1.04.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.04.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
172.050.000,00
-
172.050.000,00
1.04.01.02.028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
22.250.000,00
-
22.250.000,00
1.04.01.02.029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.04.01.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.04.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.04.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.04.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16.450.000,00
7.550.000,00
-
24.000.000,00
1.04.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.550.000,00
3.450.000,00
-
6.000.000,00
1.04.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
4.500.000,00
1.500.000,00
-
6.000.000,00
5.100.000,00
900.000,00
-
6.000.000,00
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
3.600.000,00
9.773.400.000,00
-
9.777.000.000,00
1.495.000.000,00
-
1.495.000.000,00
56.400.000,00
-
60.000.000,00
8.222.000.000,00
-
8.222.000.000,00
55.000.000,00
15.000.000,00
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.04.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
-
50.000.000,00
50.000.000,00
304.300.000,00
50.000.000,00
1.04.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
1.04.01.15.
Program Pengembangan Perumahan
1.04.01.15.06.
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
1.04.01.15.09.
Operasional Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
1.04.01.15.17.
Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman (DAK)
1.04.01.24.
Program Pemberdayaan Komunitas Tata Ruang dan Perumahan Permukiman
1.04.01.24.01.
Koordinasi Pemenuhan RTH Kawasan Pengembangan Perumahan
55.000.000,00
15.000.000,00
1.04.01.25.
Program Penataan dan Rehab Lingkungan Permukiman Kumuh
12.600.000,00
162.400.000,00
1.04.01.25.01.
Penataan dan Rehabilitasi Lingkungan Perumahan Pemukiman Kumuh Perkotaan
-
1.04.01.25.03.
Pembangunan dan Rehabilitasi MCK dan Sumur Umum
-
1.04.01.25.05.
Pemetaan Lingkungan Kumuh Perkotaan
1.04.01.26.
Program Peningkatan Kawasan Perkotaan
-
-
3.454.000.000,00
3.454.000.000,00
1.04.01.26.03.
Peningkatan kawasan pemukiman
-
-
2.161.000.000,00
2.161.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.093.000.000,00
1.093.000.000,00
3.600.000,00 -
12.600.000,00
-
200.000.000,00
375.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
125.000.000,00
-
125.000.000,00
37.400.000,00
-
50.000.000,00
1.04.01.26.57.
Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan
-
-
1.04.01.26.72.
Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase
-
-
Halaman 11 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
4.04.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
81.250.000,00
153.750.000,00
-
235.000.000,00
4.04.01.15.
Program Pengembangan Perumahan
81.250.000,00
153.750.000,00
-
235.000.000,00
4.04.01.15.14.
Koordinasi Rencana Pengendalian Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
14.000.000,00
86.000.000,00
-
100.000.000,00
4.04.01.15.15.
Koordinasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
40.350.000,00
29.650.000,00
-
70.000.000,00
26.900.000,00
38.100.000,00
-
65.000.000,00
4.04.01.15.16.
Operasional Penyusunan RTBL Kawasan Strategis
1.05.
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
563.725.000,00
6.158.363.000,00
2.973.000.000,00
9.695.088.000,00
1.05.01.
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
256.450.000,00
1.857.650.000,00
121.000.000,00
2.235.100.000,00
1.05.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
164.100.000,00
387.400.000,00
-
551.500.000,00
1.05.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
5.250.000,00
-
5.250.000,00
-
50.000.000,00
1.05.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
50.000.000,00
1.05.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
14.000.000,00
-
14.000.000,00
1.05.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
95.900.000,00
-
260.000.000,00
1.05.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.05.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.05.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.05.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
7.000.000,00
-
7.000.000,00
1.05.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.05.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.05.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
1.05.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
21.250.000,00
-
21.250.000,00
1.05.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05.01.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
1.05.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
1.05.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.05.01.02.029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
1.05.01.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
30.000.000,00
30.000.000,00
1.05.01.02.377.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Korsik
-
-
21.000.000,00
21.000.000,00
1.05.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
176.000.000,00
-
1.05.01.03.50.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
-
59.000.000,00
-
59.000.000,00
1.05.01.03.53.
Optimalisasi Operasional SATPOL PP
-
117.000.000,00
-
117.000.000,00
1.05.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
115.000.000,00
-
115.000.000,00
1.05.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.05.01.05.09..
Pendidikan dan Pelatihan penyidik pegawai negeri sipil Daerah (PPNSD)
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.05.01.05.66.
Pelatihan Keterampilan Korsik Pamong Praja
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.05.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21.600.000,00
2.400.000,00
-
24.000.000,00
1.05.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
1.05.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
1.05.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
1.05.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
164.100.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
165.400.000,00 -
121.000.000,00
290.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
5.000.000,00
-
5.000.000,00
156.400.000,00
-
160.000.000,00
4.000.000,00
-
4.000.000,00
176.000.000,00
Halaman 12 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.05.01.15.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.05.01.15.05.
Pengendalian keamanan lingkungan
1.05.01.15.11.
Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkotaan
1.05.01.15.12.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
8.350.000,00
201.650.000,00
-
210.000.000,00
8.350.000,00
81.650.000,00
-
90.000.000,00
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
Fasilitasi penyelenggaraan kepamongprajaan
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
1.05.01.15.13.
Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.05.01.16.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
58.800.000,00
809.800.000,00
-
868.600.000,00
1.05.01.16.01.
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
38.400.000,00
216.600.000,00
-
255.000.000,00
1.05.01.16.15.
Penegakan Hukum Terkait Dengan Perda Pajak (DBH Pajak Rokok)
20.400.000,00
159.600.000,00
-
180.000.000,00
1.05.01.16.16.
Pemasangan Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok (DBH Pajak Rokok)
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.05.01.16.21.
Penyediaan Tenaga Bantuan Operasional
-
393.600.000,00
-
393.600.000,00
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.05.01.16.22.
Sosialisasi Penegakan Perda Melalui Media Cetak / Elektronik
1.05.02.
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
154.025.000,00
2.706.613.000,00
1.05.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
134.700.000,00
368.850.000,00
-
503.550.000,00
1.05.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
1.05.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.05.02.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.05.02.01.04.
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
-
93.000.000,00
-
93.000.000,00
1.05.02.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.05.02.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
300.000,00
-
135.000.000,00
1.05.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.05.02.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
4.550.000,00
-
4.550.000,00
1.05.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
1.05.02.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.05.02.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
80.000.000,00
134.700.000,00
2.765.000.000,00
5.625.638.000,00
1.05.02.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
80.000.000,00
1.05.02.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.05.02.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.05.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
478.288.000,00
1.05.02.02.010.
Pengadaan meubelair
-
1.05.02.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.05.02.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.05.02.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.05.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.05.02.03.54.
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan
1.05.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.05.02.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.05.02.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.05.02.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
-
65.000.000,00
543.288.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
428.288.000,00
-
428.288.000,00
-
25.000.000,00
25.000.000,00
1.425.000,00
198.575.000,00
-
1.425.000,00
198.575.000,00
-
200.000.000,00
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
16.250.000,00
13.750.000,00
-
30.000.000,00
2.550.000,00
3.450.000,00
-
6.000.000,00
200.000.000,00
Halaman 13 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.05.02.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
1.05.02.06.24.
Penyusunan RENSTRA SKPD
2.550.000,00
3.450.000,00
1.05.02.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
2.550.000,00
3.450.000,00
-
6.000.000,00
1.05.02.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
1.05.02.36.
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.650.000,00
1.622.150.000,00
1.05.02.36.01.
Operasional Pemadam Kebakaran
1.05.02.36.02.
Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
1.05.02.36.03.
Pengadaan peralatan kerja Pemadam Kebakaran
-
-
200.000.000,00
200.000.000,00
1.05.02.36.04.
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
-
-
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
1.05.03.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
87.000.000,00
1.549.350.000,00
1.05.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.03.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
1.05.03.01.02.
1.650.000,00
2.700.000.000,00
4.323.800.000,00
1.563.800.000,00
-
1.563.800.000,00
58.350.000,00
-
60.000.000,00
122.600.000,00
1.339.750.000,00
97.300.000,00
460.550.000,00
-
557.850.000,00
-
19.250.000,00
-
19.250.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
62.800.000,00
-
62.800.000,00
1.05.03.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
7.000.000,00
-
7.000.000,00
1.05.03.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
72.700.000,00
-
170.000.000,00
1.05.03.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
88.800.000,00
-
88.800.000,00
1.05.03.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
1.05.03.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.05.03.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.05.03.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.05.03.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.05.03.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
1.05.03.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.05.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
190.500.000,00
1.05.03.02.007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.05.03.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.05.03.02.010. 1.05.03.02.022.
Pengadaan meubelair Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
97.300.000,00
47.000.000,00
237.500.000,00
-
10.000.000,00
10.000.000,00
-
-
25.000.000,00
25.000.000,00
-
-
12.000.000,00
12.000.000,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
147.500.000,00
1.05.03.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
147.500.000,00
1.05.03.02.026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.05.03.02.029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
1.05.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.05.03.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
25.000.000,00
1.05.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
25.000.000,00
1.05.03.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.05.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.100.000,00
8.900.000,00
-
24.000.000,00
1.05.03.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.700.000,00
3.300.000,00
-
6.000.000,00
1.05.03.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
1.05.03.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
1.05.03.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
2.700.000,00
3.300.000,00
-
6.000.000,00
Halaman 14 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.05.03.73.
Program Pencegahan, Mitigasi dan Kearsipsiagaan
1.05.03.73.04.
Pelatihan Penanggulangan Bencana
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
10.200.000,00
259.800.000,00
-
270.000.000,00
2.550.000,00
67.450.000,00
-
70.000.000,00
2.550.000,00
47.450.000,00
-
50.000.000,00
5.100.000,00
144.900.000,00
-
1.05.03.73.07.
Pembentukan Kelurahan Tangguh
1.05.03.73.08.
Peta dan Kajian Risiko Bencana
1.05.03.74.
Program Tanggap Darurat dan Logistik
-
210.000.000,00
1.05.03.74.01.
Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Darurat
-
210.000.000,00
1.05.03.74.03.
Pengadaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
-
1.05.03.75.
Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana
-
155.000.000,00
-
155.000.000,00
1.05.03.75.01.
Rehabilitasi dan Rekontruksi Daerah Bencana
-
125.000.000,00
-
125.000.000,00
1.05.03.75.02.
Investigasi dan verifikasi kondisi kerusakan dana kerugian sarana & prasarana pasca bencana
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
5.01.01.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
30.650.000,00
254.350.000,00
-
285.000.000,00
5.01.01.16.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
28.700.000,00
236.300.000,00
-
265.000.000,00
5.01.01.16.04.
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan sisksmswakarsa didaerah
12.600.000,00
87.400.000,00
-
100.000.000,00
5.01.01.16.12.
Posko Tim Terpadu
2.550.000,00
17.450.000,00
-
20.000.000,00
5.01.01.16.14.
Operasionalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
8.850.000,00
66.150.000,00
-
75.000.000,00
5.01.01.16.18.
Forum Silaturrahmi antara FPKD dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat
2.350.000,00
37.650.000,00
-
40.000.000,00
5.01.01.16.23.
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
2.350.000,00
27.650.000,00
-
30.000.000,00
1.950.000,00
18.050.000,00
-
20.000.000,00
1.950.000,00
18.050.000,00
-
20.000.000,00
-
40.000.000,00 40.000.000,00
150.000.000,00 250.000.000,00 210.000.000,00 40.000.000,00
5.01.01.17.
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
5.01.01.17.05.
Dialog Peningkatan Aktualisasi Kewaspadaan Nasional
1.06.
SOSIAL
250.925.000,00
5.732.816.000,00
248.044.000,00
6.231.785.000,00
1.06.01.
DINAS SOSIAL
250.925.000,00
5.732.816.000,00
248.044.000,00
6.231.785.000,00
1.06.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
88.725.000,00
333.256.000,00
-
421.981.000,00
1.06.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
11.468.000,00
-
11.468.000,00
1.06.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
67.800.000,00
-
67.800.000,00
1.06.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.06.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
51.775.000,00
-
140.500.000,00
1.06.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.06.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
7.000.000,00
-
7.000.000,00
1.06.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
13.000.000,00
-
13.000.000,00
1.06.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
79.681.000,00
88.725.000,00
1.06.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
79.681.000,00
1.06.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
42.532.000,00
-
42.532.000,00
1.06.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
22.000.000,00
-
22.000.000,00
1.06.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06.01.02.010.
Pengadaan meubelair
1.06.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.06.01.02.029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
3.600.000,00 -
323.200.000,00 -
218.044.000,00
544.844.000,00
19.500.000,00
19.500.000,00
-
23.000.000,00
-
23.000.000,00
-
210.000.000,00
-
210.000.000,00
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
Halaman 15 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.06.01.02.031.
Pemeliharaan rutin/berkala taman makam pahlawan
1.06.01.02.042.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3.600.000,00
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
65.200.000,00
-
68.800.000,00
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
48.544.000,00
48.544.000,00
1.06.01.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
1.06.01.02.264.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.06.01.02.317.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.06.01.02.424.
Pembuatan WC/Toilet kantor
-
-
25.000.000,00
25.000.000,00
-
-
25.000.000,00
25.000.000,00
1.06.01.02.425.
Pembangunan Posko Siaga Bencana
1.06.01.05.
-
20.000.000,00
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000,00
1.06.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.06.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21.000.000,00
3.000.000,00
-
24.000.000,00
1.06.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
1.06.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
5.100.000,00
900.000,00
-
6.000.000,00
1.06.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
1.06.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
5.100.000,00
900.000,00
-
6.000.000,00
1.06.01.15.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
41.600.000,00
4.364.105.000,00
-
4.405.705.000,00
1.06.01.15.05
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
-
3.721.485.000,00
-
3.721.485.000,00
1.06.01.15.07.
Stimulasi Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
-
485.500.000,00
-
485.500.000,00
1.06.01.15.14.
Pemberdayaan Sosial Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.06.01.15.15.
Implementasi Program Keluarga Harapan
27.950.000,00
52.050.000,00
-
80.000.000,00
1.06.01.15.16.
Bimbingan Sosial dan Keterampilan Berusaha Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
1.750.000,00
18.250.000,00
-
20.000.000,00
1.06.01.15.17.
Verifikasi dan Validasi Data PMSK dan PSKS
11.900.000,00
46.820.000,00
-
58.720.000,00
1.06.01.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
65.250.000,00
468.285.000,00
-
533.535.000,00
1.06.01.16.03.
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
6.250.000,00
74.595.000,00
-
80.845.000,00
1.06.01.16.10.
penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.06.01.16.11.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6.400.000,00
-
23.000.000,00
1.06.01.16.13.
Pelayanan orang terlantar
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.06.01.16.55.
Pelayanan Pemakaman Bagi Masyarakat Kurang Mampu
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.06.01.16.57.
Pembinaan Anak Jalanan
35.700.000,00
24.300.000,00
-
60.000.000,00
1.06.01.16.59.
Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (Operasional RPTC)
4.950.000,00
40.050.000,00
-
45.000.000,00
1.06.01.16.60.
Bimbingan sosial dan keterampilan berusaha bagi PMKS kelompok minoritas
1.750.000,00
12.940.000,00
-
14.690.000,00
1.06.01.16.61.
Stimulans Pemberdayaan bagi PMKS kelompok minoritas
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.06.01.18.
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
76.620.000,00
-
90.520.000,00
1.06.01.18.05.
Stimulans UEP Bagi Penyandang Cacat (PACA)
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.06.01.18.06.
Bimbingan/Sosialisasi Pendataan bantuan dana asistensi social bagi orang dengan kecacatan
14.970.000,00
-
16.320.000,00
-
16.600.000,00
13.900.000,00 1.350.000,00
Halaman 16 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.06.01.18.07.
Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendampingan Sosial Penyandang Cacat Berat
11.200.000,00
23.000.000,00
-
34.200.000,00
1.06.01.18.08.
Bimbingan Sosial dan Keterampilang bagi Penyandang Cacat
1.350.000,00
13.650.000,00
-
15.000.000,00
1.06.01.21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
16.850.000,00
144.350.000,00
1.06.01.21.12.
Bimbingan Sosial Bagi Pekerja Sosial Masyarakat
4.000.000,00
31.000.000,00
-
35.000.000,00
1.06.01.21.15.
Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan
7.500.000,00
47.500.000,00
-
55.000.000,00
1.06.01.21.19.
Bimbingan Teknis Tenaga / Pengurus LKSA (Panti Asuhan)
2.250.000,00
22.750.000,00
-
25.000.000,00
1.06.01.21.21.
Koordinasi Kesetiakawanan Sosial Nasional
-
27.700.000,00
-
27.700.000,00
1.06.01.21.22.
Rehabilitasi Papan Nama Taman makam Pahlawan
-
1.06.01.21.23.
Sosialisasi Pengangkatan Anak
2.
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.01.
TENAGA KERJA
2.01.01.
DINAS TENAGA KERJA
-
30.000.000,00
30.000.000,00 -
191.200.000,00
30.000.000,00
3.100.000,00
15.400.000,00
3.926.345.000,00
33.887.789.000,00
35.816.975.000,00
73.631.109.000,00
398.445.000,00
1.534.378.500,00
137.200.000,00
2.070.023.500,00
398.445.000,00
1.534.378.500,00
137.200.000,00
2.070.023.500,00
153.500.000,00
443.000.000,00
-
596.500.000,00
18.500.000,00
2.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
145.000.000,00
-
145.000.000,00
2.01.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
2.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
24.000.000,00
-
177.500.000,00
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
-
20.000.000,00
2.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
153.500.000,00
2.01.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
20.000.000,00
2.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
12.500.000,00
-
12.500.000,00
2.01.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
16.000.000,00
-
16.000.000,00
2.01.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
12.500.000,00
-
12.500.000,00
-
95.000.000,00
2.01.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
95.000.000,00
2.01.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
47.500.000,00
-
47.500.000,00
2.01.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
17.500.000,00
-
17.500.000,00
2.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
223.323.500,00
2.01.01.02.010.
Pengadaan meubelair
-
2.01.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.01.01.02.026.
-
137.200.000,00
360.523.500,00
20.000.000,00
20.000.000,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
190.323.500,00
-
190.323.500,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
2.01.01.02.079.
Pembangunan pagar dan pelataran
-
-
80.000.000,00
80.000.000,00
2.01.01.02.284.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
37.200.000,00
37.200.000,00
2.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.01.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.01.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
35.300.000,00
33.700.000,00
-
69.000.000,00
2.01.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.550.000,00
450.000,00
-
6.000.000,00
2.01.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
5.550.000,00
450.000,00
-
6.000.000,00
2.01.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
5.550.000,00
450.000,00
-
6.000.000,00
2.01.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
5.550.000,00
450.000,00
-
6.000.000,00
Halaman 17 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
2.01.01.06.50.
Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
13.100.000,00
31.900.000,00
-
45.000.000,00
79.450.000,00
654.050.000,00
-
733.500.000,00
2.01.01.15.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.01.01.15.14.
Penyuluhan produktivitas tenaga kerja
2.150.000,00
32.850.000,00
-
35.000.000,00
2.01.01.15.15.
Pembinaan lembaga pelatihan kerja pemmerintah /swasta dan perusahaan
19.950.000,00
2.550.000,00
-
22.500.000,00
2.01.01.15.22.
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
10.200.000,00
134.800.000,00
-
145.000.000,00
2.01.01.15.24.
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kerja Kepelatihan dan Instruktur
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.01.01.15.30.
Pelatihan dan Pemberian Peralatan Keterampilan Kerja
23.075.000,00
226.925.000,00
-
250.000.000,00
2.01.01.15.35.
Pelatihan dan Pemberian Peralatan Peralatan Usaha
10.000.000,00
106.000.000,00
-
116.000.000,00
2.01.01.15.36.
Pelatihan Ketrampilan Berbasis Masyarakat
11.925.000,00
118.075.000,00
-
130.000.000,00
2.01.01.15.37.
Pelatihan Keterampilan Mengemudi
2.150.000,00
12.850.000,00
-
15.000.000,00
2.01.01.16.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
39.150.000,00
128.850.000,00
-
168.000.000,00
2.01.01.16.02.
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
9.350.000,00
40.650.000,00
-
50.000.000,00
2.01.01.16.22.
Pembentukan dan pendayagunaan TKPMP pendamping UKM
2.150.000,00
65.850.000,00
-
68.000.000,00
2.01.01.16.33.
Pembinaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta / Perusahaan / Pemerintah
8.650.000,00
21.350.000,00
-
30.000.000,00
2.01.01.16.34.
Pencegahan CTKI Non Prosedural
19.000.000,00
1.000.000,00
-
20.000.000,00
91.045.000,00
31.455.000,00
-
122.500.000,00
45.450.000,00
2.050.000,00
-
47.500.000,00
3.100.000,00
26.900.000,00
-
30.000.000,00
-
2.01.01.17.
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2.01.01.17.22.
Pemberdayaan lembaga kerjasama (LKS) tripartit daerah kota parepare
2.01.01.17.44.
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan
2.01.01.17.46.
Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
21.420.000,00
1.080.000,00
-
22.500.000,00
2.01.01.17.55.
Pembinaan dan Perlindungan Norma Ketenagakerjaan
21.075.000,00
1.425.000,00
-
22.500.000,00
2.02.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
176.350.000,00
1.710.950.000,00
25.000.000,00
1.912.300.000,00
2.02.01.
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
176.350.000,00
1.710.950.000,00
25.000.000,00
1.912.300.000,00
2.02.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
109.000.000,00
345.800.000,00
-
454.800.000,00
2.02.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
-
50.000.000,00
2.02.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
50.000.000,00
2.02.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.02.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
97.800.000,00
-
206.800.000,00
2.02.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
11.000.000,00
-
11.000.000,00
2.02.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
2.02.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.02.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
2.02.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
2.02.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
29.000.000,00
-
29.000.000,00
2.02.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
251.000.000,00
109.000.000,00
2.02.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
2.02.01.02.007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
2.02.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
40.000.000,00
25.000.000,00
276.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
-
40.000.000,00
Halaman 18 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
2.02.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
195.000.000,00
-
195.000.000,00
2.02.01.02.026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
2.02.01.02.028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.02.01.02.354.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobilier Kantor
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
2.02.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.02.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.02.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.150.000,00
14.850.000,00
-
24.000.000,00
2.02.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.950.000,00
4.050.000,00
-
6.000.000,00
2.02.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
3.300.000,00
2.700.000,00
-
6.000.000,00
2.02.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
1.950.000,00
4.050.000,00
-
6.000.000,00
2.02.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
1.950.000,00
4.050.000,00
-
6.000.000,00
2.02.01.16.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
7.200.000,00
290.300.000,00
-
297.500.000,00
2.02.01.16.02.
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
1.950.000,00
68.050.000,00
-
70.000.000,00
2.02.01.16.06
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
1.350.000,00
43.650.000,00
-
45.000.000,00
2.02.01.16.13.
Operasinal Dharma Wanita Persatuan Kota Parepare
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.02.01.16.16.
Sosialisasi Kota Layak Anak
1.950.000,00
38.050.000,00
-
40.000.000,00
2.02.01.16.17.
Penguatan Vocal Point PUG
1.950.000,00
40.550.000,00
-
42.500.000,00
2.02.01.17.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
40.050.000,00
554.950.000,00
-
595.000.000,00
2.02.01.17.08.
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1.950.000,00
48.050.000,00
-
50.000.000,00
2.02.01.17.11.
Penguatan dan Pengembangan Jejaring Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
34.000.000,00
21.000.000,00
-
55.000.000,00
2.02.01.17.12.
Dasawisma
1.950.000,00
33.050.000,00
-
35.000.000,00
2.02.01.17.13.
Pemberdayaan Perempuan Dalam Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS
2.150.000,00
52.850.000,00
-
55.000.000,00
2.02.01.17.14.
Impelementasi Program PKK
400.000.000,00
-
400.000.000,00
2.02.01.18.
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
10.950.000,00
229.050.000,00
-
240.000.000,00
2.02.01.18.01.
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
1.950.000,00
38.050.000,00
-
40.000.000,00
2.02.01.18.03.
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
7.350.000,00
117.650.000,00
-
125.000.000,00
2.02.01.18.09.
Operasional Balai Ainun
1.650.000,00
73.350.000,00
-
75.000.000,00
2.03.
PANGAN
259.800.000,00
868.700.000,00
81.000.000,00
1.209.500.000,00
2.03.01.
DINAS KETAHANAN PANGAN
259.800.000,00
868.700.000,00
81.000.000,00
1.209.500.000,00
2.03.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
102.300.000,00
284.700.000,00
-
387.000.000,00
2.03.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
2.03.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
2.03.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
8.500.000,00
-
8.500.000,00
2.03.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
700.000,00
-
103.000.000,00
2.03.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.03.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
2.03.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
-
102.300.000,00
Halaman 19 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
2.03.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
90.000.000,00
2.03.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
90.000.000,00
2.03.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
39.500.000,00
-
39.500.000,00
2.03.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.03.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
147.000.000,00
2.03.01.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
2.03.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.03.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.03.01.02.028.
-
81.000.000,00
228.000.000,00
81.000.000,00
81.000.000,00
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
2.03.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.03.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
17.200.000,00
6.800.000,00
-
24.000.000,00
2.03.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.03.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
2.03.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
2.03.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
2.03.01.06.45.
Penyusunan Revisi RENSTRA SKPD
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
2.03.01.21.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
140.300.000,00
420.200.000,00
-
560.500.000,00
2.03.01.21.01.
Penyusunan Analisis Ketersediaan Pangan dan Neraca Bahan Makan (NBM)
13.600.000,00
18.400.000,00
-
32.000.000,00
2.03.01.21.02.
Penyusunan analisis system kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)
24.750.000,00
7.250.000,00
-
32.000.000,00
2.03.01.21.03.
Penyusunan Analisis Pola Konsumsi Pangan Harapan (PPH)
24.750.000,00
7.250.000,00
-
32.000.000,00
2.03.01.21.04.
Penyusunan Analisis Distribusi Pangan dan Akses Pangan
24.750.000,00
7.250.000,00
-
32.000.000,00
2.03.01.21.05.
Pengawasan Pangan Segar dan Penyusunan Analisis Mutu dan Keamanan Pangan
9.200.000,00
13.300.000,00
-
22.500.000,00
2.03.01.21.06.
Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan
11.200.000,00
4.800.000,00
-
16.000.000,00
2.03.01.21.07.
Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)
6.300.000,00
25.700.000,00
-
32.000.000,00
2.03.01.21.08.
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
1.800.000,00
33.200.000,00
-
35.000.000,00
2.03.01.21.09.
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
61.000.000,00
-
61.000.000,00
2.03.01.21.11.
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
32.000.000,00
-
40.000.000,00
2.03.01.21.12.
Promosi Atas Hasil Produk Pangan Pertanian dan Perikanan
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.03.01.21.14.
Penerapan Urban farming dan kawasan rumah pangan lestari (KRPL)
42.600.000,00
-
50.000.000,00
2.03.01.21.15.
Penyediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat
32.000.000,00
-
32.000.000,00
2.03.01.21.16.
Sistem Koordinasi Kelembagaan Pangan
16.450.000,00
-
25.000.000,00
2.03.01.21.18.
Pelatihan Pengembangan Pangan Lokal (Mallusettasi)
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.03.01.21.19.
Pelatihan Pengembangan Pepaya California (Bumi Harapan)
-
39.000.000,00
-
39.000.000,00
2.04.
PERTANAHAN
29.700.000,00
50.300.000,00
12.180.000.000,00
12.260.000.000,00
1.04.01.
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
29.700.000,00
50.300.000,00
12.180.000.000,00
12.260.000.000,00
1.04.01.16.
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
29.700.000,00
50.300.000,00
12.180.000.000,00
12.260.000.000,00
1.04.01.16.13.
Perencanaan Pengadaan Tanah
19.500.000,00
20.500.000,00
-
40.000.000,00
1.04.01.16.14.
Persiapan Pengadaan Tanah
10.200.000,00
29.800.000,00
-
40.000.000,00
8.000.000,00 7.400.000,00 8.550.000,00
Halaman 20 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
1.04.01.16.15. 1.04.01.16.16.
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
-
-
12.000.000.000,00
12.000.000.000,00
-
-
180.000.000,00
180.000.000,00
12.575.000.000,00
23.734.600.000,00
12.575.000.000,00
23.734.600.000,00
2.05.
LINGKUNGAN HIDUP
413.950.000,00
10.745.650.000,00
2.05.01.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
413.950.000,00
10.745.650.000,00
2.05.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
90.175.000,00
599.625.000,00
-
689.800.000,00
2.05.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
2.05.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
2.05.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.05.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
113.625.000,00
-
203.800.000,00
2.05.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.05.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
2.05.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.05.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
-
100.000.000,00
90.175.000,00
2.05.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
100.000.000,00
2.05.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.05.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.05.01.01.82.
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.05.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.05.01.02.010.
Pengadaan meubelair
2.05.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.05.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.05.01.02.028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.05.01.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
2.05.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
286.400.000,00
-
286.400.000,00
2.05.01.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
286.400.000,00
-
286.400.000,00
2.05.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.05.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
17.200.000,00
6.800.000,00
-
24.000.000,00
46.900.000,00 -
2.998.100.000,00 -
45.000.000,00
3.090.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
800.000,00
59.200.000,00
-
60.000.000,00
45.300.000,00
2.899.700.000,00
-
2.945.000.000,00
800.000,00
39.200.000,00
-
40.000.000,00
-
30.000.000,00
30.000.000,00
2.05.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.05.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
2.05.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
2.05.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
2.05.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
2.05.01.15.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
171.100.000,00
5.753.300.000,00
2.05.01.15.02.
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
-
2.05.01.15.04.
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
-
2.05.01.15.05.
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
2.05.01.15.11.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
2.05.01.15.14.
-
9.150.000.000,00
15.074.400.000,00
8.750.000.000,00
8.750.000.000,00
110.000.000,00
-
110.000.000,00
11.250.000,00
39.150.000,00
-
50.400.000,00
3.550.000,00
31.450.000,00
-
35.000.000,00
Pengelolaan pengkomposan
10.800.000,00
44.200.000,00
-
55.000.000,00
2.05.01.15.15.
Penyediaan jasa kebersihan kota
83.025.000,00
4.916.975.000,00
-
5.000.000.000,00
2.05.01.15.18.
Rehabilitasi IPLT
-
-
200.000.000,00
200.000.000,00
Halaman 21 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
2.05.01.15.19.
Operasional UPTD PAL
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
55.000.000,00
-
55.000.000,00
4.275.000,00
215.725.000,00
-
220.000.000,00
-
2.05.01.15.21.
Peningkatan Operasional BANK Sampah Kota Parepare
2.05.01.15.24.
Operasional Penyusunan PTMP
29.700.000,00
25.300.000,00
-
55.000.000,00
2.05.01.15.25.
Penyusunan DED TPA
28.500.000,00
171.500.000,00
-
200.000.000,00
2.05.01.15.26.
Rehabilitasi Kontainer
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.05.01.15.27.
Rehabilitasi Gedung Pengomposan
-
2.05.01.15.28.
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Yang Diserahkan Masyarakat
-
2.05.01.16.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.05.01.16.03.
Pemantauan Kualitas Lingkungan
2.05.01.16.19. 2.05.01.16.20.
-
200.000.000,00
200.000.000,00
94.000.000,00
-
94.000.000,00
49.050.000,00
110.950.000,00
-
160.000.000,00
3.600.000,00
21.400.000,00
-
25.000.000,00
Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata
11.400.000,00
3.600.000,00
-
15.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
34.050.000,00
85.950.000,00
-
120.000.000,00
19.825.000,00
355.175.000,00
-
375.000.000,00
13.500.000,00
21.500.000,00
-
35.000.000,00
2.05.01.19.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.05.01.19.16.
Penyusunan Status Lingkungan Hidup
2.05.01.19.17.
Inventarisasi Sumber Pencemar dan Kerusakan Lingkungan
800.000,00
19.200.000,00
-
20.000.000,00
2.05.01.19.18.
Penyusunan Kriteria Baku Sumber Pencemar dan Kerusakan Lingkungan
800.000,00
19.200.000,00
-
20.000.000,00
2.05.01.19.19.
Penyusunan Dokumen Lingkungan Revitalisasi Pantai
4.725.000,00
295.275.000,00
-
300.000.000,00
2.05.01.20.
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
4.400.000,00
85.600.000,00
-
90.000.000,00
2.05.01.20.03.
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
4.400.000,00
85.600.000,00
-
90.000.000,00
2.05.01.24.
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
15.300.000,00
524.700.000,00
2.05.01.24.05.
Penataan RTH
4.275.000,00
195.725.000,00
-
200.000.000,00
2.05.01.24.06.
Pemeliharaan RTH
7.425.000,00
137.575.000,00
-
145.000.000,00
2.05.01.24.52.
Peningkatan Prasarana dan Sarana Pengelolaan RTH
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.05.01.24.54.
Pengadaan Pot Bunga
-
2.05.01.24.61.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
-
2.05.01.24.62.
Pembangunan dan Rehab Taman
-
-
400.000.000,00
400.000.000,00
2.05.01.24.63.
Revitalisasi Taman Mattirotasi
-
-
1.050.000.000,00
1.050.000.000,00
2.05.01.24.64.
Pembangunan Panggung Pentas Mattirotasi
-
-
200.000.000,00
200.000.000,00
2.05.01.24.65.
Pembangunan Taman Bacukiki
-
-
200.000.000,00
200.000.000,00
-
-
180.000.000,00
180.000.000,00
-
-
300.000.000,00
300.000.000,00
2.05.01.24.66.
Peningkatan Taman Wals
2.05.01.24.67.
Penataan RTH pada Tonrangeng River Side
2.05.01.24.68.
Pengadaan Tanaman Hias
2.05.01.24.69.
Pembangunan Taman Baca Syariah
2.06.
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
579.800.000,00
2.06.01.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.06.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
2.06.01.01.02.
3.600.000,00
75.000.000,00
96.400.000,00
200.000.000,00 -
-
3.920.000.000,00
200.000.000,00 75.000.000,00
100.000.000,00
850.000.000,00
850.000.000,00
1.565.160.500,00
1.169.250.000,00
3.314.210.500,00
579.800.000,00
1.565.160.500,00
1.169.250.000,00
3.314.210.500,00
281.550.000,00
467.308.500,00
-
748.858.500,00
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
134.840.000,00
-
134.840.000,00
2.06.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
2.06.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
500.000,00
-
282.050.000,00
2.06.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
39.968.500,00
-
39.968.500,00
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
2.06.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
281.550.000,00
-
3.380.000.000,00
Halaman 22 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
2.06.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
2.06.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
14.000.000,00
-
14.000.000,00
2.06.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.06.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
2.06.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
49.500.000,00
-
49.500.000,00
2.06.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
43.000.000,00
-
43.000.000,00
2.06.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
205.000.000,00
2.06.01.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
2.06.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.06.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
2.06.01.02.026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.06.01.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
2.06.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.06.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
17.200.000,00
6.800.000,00
-
24.000.000,00
-
-
1.050.000.000,00
1.255.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.06.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.06.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.550.000,00
3.450.000,00
-
6.000.000,00
2.06.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
5.100.000,00
900.000,00
-
6.000.000,00
2.06.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
2.06.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
5.250.000,00
750.000,00
-
6.000.000,00
2.06.01.15.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
281.050.000,00
861.052.000,00
2.06.01.15.08.
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
22.575.000,00
19.925.000,00
-
42.500.000,00
2.06.01.15.26.
Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu
22.725.000,00
22.275.000,00
-
45.000.000,00
2.06.01.15.31.
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Nikah
155.000.000,00
-
155.000.000,00
2.06.01.15.32.
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
29.200.000,00
10.800.000,00
-
40.000.000,00
2.06.01.15.34.
Pelayanan Terpadu Penerbitan Akta Kelahiran
27.300.000,00
22.700.000,00
-
50.000.000,00
2.06.01.15.35.
Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
15.300.000,00
8.200.000,00
-
23.500.000,00
2.06.01.15.36.
Penyelenggaraan Layanan KTP Keliling
22.950.000,00
32.050.000,00
-
55.000.000,00
2.06.01.15.37.
Pemuktahiran Data Perkawinan
15.300.000,00
12.200.000,00
-
27.500.000,00
125.700.000,00
577.902.000,00
-
703.602.000,00
-
119.250.000,00
1.261.352.000,00
2.06.01.15.38.
Penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)
2.06.01.15.39.
Pengadaan Perangkat Kartu Identitas Anak
2.07.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
146.400.000,00
3.363.150.000,00
4.01.02.
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
139.175.000,00
553.135.000,00
-
692.310.000,00
4.01.02.15.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
64.125.000,00
373.185.000,00
-
437.310.000,00
4.01.02.15.01.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
11.750.000,00
63.250.000,00
-
75.000.000,00
4.01.02.15.14.
Pembinaan Kinerja RT dan RW
33.300.000,00
41.700.000,00
-
75.000.000,00
4.01.02.15.19.
Pelatihan Peningkatan Kapasitas RT/RW
12.875.000,00
199.435.000,00
-
212.310.000,00
4.01.02.15.20.
Peningkatan Kapasitas Stekholder Kelurahan
3.650.000,00
26.350.000,00
-
30.000.000,00
-
-
119.250.000,00
119.250.000,00
250.000.000,00
3.759.550.000,00
Halaman 23 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
4.01.02.15.27.
Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat
4.01.02.19.
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
4.01.02.19.05.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
2.550.000,00
42.450.000,00
-
45.000.000,00
75.050.000,00
179.950.000,00
-
255.000.000,00
Pembinaan Adminitrasi Kelurahan
14.600.000,00
15.400.000,00
-
30.000.000,00
4.01.02.19.06.
Lomba Penilaiaan Kinerja RT dan RW Kota Parepare
52.800.000,00
147.200.000,00
-
200.000.000,00
4.01.02.19.07.
Penyusunan Monografi Kelurahan
7.650.000,00
17.350.000,00
-
25.000.000,00
4.08.01.
KECAMATAN BACUKIKI
2.150.000,00
413.850.000,00
100.000.000,00
516.000.000,00
4.08.01.15.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2.150.000,00
413.850.000,00
100.000.000,00
516.000.000,00
4.08.01.15.07.
Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat
-
29.000.000,00
-
29.000.000,00
4.08.01.15.13.
Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
4.08.01.15.16.
Penyediaan Jamban Keluarga Miskin
-
155.000.000,00
-
155.000.000,00
2.850.000,00
-
5.000.000,00
4.08.01.15.17.
Rapat Koodinasi Pemberdayaan Masyarakat
4.08.01.15.23.
Fasilitasi pemilihan Ketua RW / RT
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
4.08.01.15.24.
Fasilitasi pemilihan Ketua LPMK
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
4.08.01.15.25.
Penyelenggaraan Tudang Sipulung
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
4.08.01.15.26.
Pengadaan Bak Sampah
-
4.08.02.
KECAMATAN BACUKIKI BARAT
3.175.000,00
4.08.02.15.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
4.08.02.15.07.
Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat
2.150.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
892.065.000,00
150.000.000,00
1.045.240.000,00
3.175.000,00
892.065.000,00
150.000.000,00
1.045.240.000,00
2.400.000,00
38.600.000,00
-
41.000.000,00
-
28.240.000,00
4.08.02.15.13.
Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
-
28.240.000,00
4.08.02.15.16.
Penyediaan Jamban Keluarga Miskin
-
512.000.000,00
-
512.000.000,00
4.08.02.15.17.
Rapat Koodinasi Pemberdayaan Masyarakat
4.225.000,00
-
5.000.000,00
4.08.02.15.23.
Fasilitasi pemilihan Ketua RW / RT
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
4.08.02.15.24.
Fasilitasi pemilihan Ketua LPMK
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
4.08.02.15.25.
Penyelenggaraan Tudang Sipulung
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
4.08.02.15.26.
Pengadaan Bak Sampah
-
4.08.03.
KECAMATAN SOREANG
775.000,00
-
150.000.000,00
150.000.000,00
-
889.500.000,00
-
889.500.000,00
-
889.500.000,00
4.08.03.15.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
-
889.500.000,00
4.08.03.15.13.
Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
4.08.03.15.16.
Penyediaan Jamban Keluarga Miskin
-
294.000.000,00
-
294.000.000,00
4.08.03.15.17.
Rapat Koodinasi Pemberdayaan Masyarakat
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
4.08.03.15.22.
Pemberian Insentif bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
-
47.000.000,00
-
47.000.000,00
4.08.03.15.23.
Fasilitasi pemilihan Ketua RW / RT
-
7.000.000,00
-
7.000.000,00
4.08.03.15.24.
Fasilitasi pemilihan Ketua LPMK
-
3.500.000,00
-
3.500.000,00
4.08.03.15.25.
Penyelenggaraan Tudang Sipulung
-
350.000.000,00
-
350.000.000,00
4.08.03.15.26.
Pengadaan Bak Sampah
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
4.08.04.
KECAMATAN UJUNG
1.900.000,00
614.600.000,00
-
616.500.000,00
4.08.04.15.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.900.000,00
614.600.000,00
-
616.500.000,00
4.08.04.15.13.
Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
4.08.04.15.16.
Penyediaan Jamban Keluarga Miskin
-
119.000.000,00
-
119.000.000,00
4.08.04.15.17.
Rapat Koodinasi Pemberdayaan Masyarakat
3.100.000,00
-
5.000.000,00
4.08.04.15.22.
Pemberian Insentif bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
4.08.04.15.23.
Fasilitasi pemilihan Ketua RW / RT
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
4.08.04.15.24.
Fasilitasi pemilihan Ketua LPMK
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
1.900.000,00
Halaman 24 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
4.08.04.15.25. 4.08.04.15.26.
Penyelenggaraan Tudang Sipulung Pengadaan Bak Sampah
2.08.
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
-
175.000.000,00
-
175.000.000,00
176.800.000,00
2.128.900.000,00
1.483.000.000,00
3.788.700.000,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
176.800.000,00
2.128.900.000,00
1.483.000.000,00
3.788.700.000,00
2.08.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
116.700.000,00
477.200.000,00
-
593.900.000,00
2.08.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.08.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
98.702.000,00
-
98.702.000,00
2.08.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.08.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
109.398.000,00
-
226.098.000,00
2.08.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
17.500.000,00
-
17.500.000,00
2.08.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
8.650.000,00
-
8.650.000,00
2.08.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.08.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
16.450.000,00
-
16.450.000,00
2.08.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
84.000.000,00
-
84.000.000,00
2.08.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
55.000.000,00
-
55.000.000,00
2.08.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
22.500.000,00
-
22.500.000,00
346.000.000,00
116.700.000,00
2.08.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
2.08.01.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
2.08.01.02.021.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.08.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.08.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
260.000.000,00
-
260.000.000,00
2.08.01.02.026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
2.08.01.02.028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.08.01.02.354.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobilier Kantor
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
2.08.01.02.417.
Pembangunan Pagar Kantor
-
2.08.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
2.08.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
9.150.000,00
14.850.000,00
-
24.000.000,00
-
-
105.000.000,00
451.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
2.08.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.08.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.950.000,00
4.050.000,00
-
6.000.000,00
2.08.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
3.300.000,00
2.700.000,00
-
6.000.000,00
2.08.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
1.950.000,00
4.050.000,00
-
6.000.000,00
2.08.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
1.950.000,00
4.050.000,00
-
6.000.000,00
2.08.01.15.
Program Keluarga Berencana
19.650.000,00
722.150.000,00
-
741.800.000,00
2.08.01.15.01.
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
6.450.000,00
103.550.000,00
-
110.000.000,00
2.08.01.15.05.
Pembinaan Keluarga Berencana
8.000.000,00
242.000.000,00
-
250.000.000,00
-
40.500.000,00
2.08.01.15.07.
Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi
2.850.000,00
37.650.000,00
2.08.01.15.25.
Penyediaan BOK KB (DAK Non Fisik)
2.350.000,00
338.950.000,00
-
341.300.000,00
2.08.01.16.
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
9.300.000,00
60.700.000,00
-
70.000.000,00
2.08.01.16.03.
Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
6.000.000,00
19.000.000,00
-
25.000.000,00
2.08.01.16.04.
Orientasi PIK-KRR dan Pramuka SAKA KENCANA bagi Remaja
1.650.000,00
28.350.000,00
-
30.000.000,00
Halaman 25 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
2.08.01.16.05.
Kema Bakti Pramuka Saka Kencana Bagi Remaja
2.08.01.17.
Program pelayanan kontrasepsi
2.08.01.17.02.
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
2.08.01.17.05.
Peningkatan Pelayanan KB (DAK)
2.08.01.18.
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
2.08.01.18.02.
6=3+4+5
5
1.650.000,00
13.350.000,00
7.350.000,00
87.650.000,00
7.350.000,00
87.650.000,00
-
Jumlah
Modal
-
1.378.000.000,00 1.378.000.000,00
15.000.000,00 1.473.000.000,00 95.000.000,00 1.378.000.000,00
11.350.000,00
243.650.000,00
-
255.000.000,00
Koordinasi pengelolaan program KB
1.650.000,00
118.350.000,00
-
120.000.000,00
2.08.01.18.04.
Pengelolaan data dan informasi program KB
7.550.000,00
107.450.000,00
-
115.000.000,00
2.08.01.18.07.
Pelaksanaan Kampung KB
2.150.000,00
17.850.000,00
-
20.000.000,00
2.08.01.24.
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
1.650.000,00
53.350.000,00
-
55.000.000,00
2.08.01.24.09.
Penilaian Lomba Kelompok masyarakat yang berprestasi
1.650.000,00
53.350.000,00
-
55.000.000,00
2.08.01.25.
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
2.08.01.25.03.
Pembinaan Kelompok Tribina (BKB, BKR,BKL)
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
2.08.01.28.
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
53.350.000,00
-
55.000.000,00
2.08.01.28.01.
Pelayanan KB Mobile dengan Posyandu
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.08.01.28.02.
Temu Kader Kelompok BKB
1.650.000,00
33.350.000,00
-
35.000.000,00
2.09.
PERHUBUNGAN
400.725.000,00
1.561.985.000,00
2.904.000.000,00
4.866.710.000,00
2.09.01.
DINAS PERHUBUNGAN
400.725.000,00
1.561.985.000,00
2.904.000.000,00
4.866.710.000,00
2.09.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
184.775.000,00
556.285.000,00
-
741.060.000,00
2.09.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
32.000.000,00
-
32.000.000,00
-
108.000.000,00
1.650.000,00
-
2.09.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
108.000.000,00
2.09.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
57.200.000,00
-
57.200.000,00
2.09.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
32.225.000,00
-
217.000.000,00
2.09.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.09.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
2.09.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
36.860.000,00
-
36.860.000,00
2.09.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
2.09.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.09.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.09.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
184.775.000,00
2.09.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
347.850.000,00
2.09.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
322.850.000,00
-
322.850.000,00
2.09.01.02.028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.09.01.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
2.09.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
2.09.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
2.09.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21.600.000,00
2.400.000,00
-
24.000.000,00
2.09.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
2.09.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
2.09.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
-
30.000.000,00
30.000.000,00
377.850.000,00
30.000.000,00
Halaman 26 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
2.09.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
2.09.01.15.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
133.900.000,00
181.100.000,00
-
315.000.000,00
2.09.01.15.02.
Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
59.350.000,00
75.650.000,00
-
135.000.000,00
2.09.01.15.03.
Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
66.300.000,00
8.700.000,00
-
75.000.000,00
2.09.01.15.07.
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
2.100.000,00
12.900.000,00
-
15.000.000,00
2.09.01.15.09.
Peningkatan Pengelolaan Perparkiran
900.000,00
39.100.000,00
-
40.000.000,00
2.09.01.15.12.
Audit Keselamatan Transportasi
3.150.000,00
36.850.000,00
-
40.000.000,00
2.09.01.15.14.
Pengujiaan Kendaraan Bermotor
2.100.000,00
7.900.000,00
-
10.000.000,00
2.09.01.16.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
8.200.000,00
36.800.000,00
-
45.000.000,00
2.09.01.16.01.
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
3.600.000,00
6.400.000,00
-
10.000.000,00
2.09.01.16.04.
Rehabilitasi/pemeliharaan rutin terminal/pelabuhan
1.600.000,00
8.400.000,00
-
10.000.000,00
2.09.01.16.05.
Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas
3.000.000,00
22.000.000,00
-
25.000.000,00
2.09.01.17.
Program peningkatan pelayanan angkutan
48.650.000,00
351.150.000,00
2.09.01.17.04.
Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
3.600.000,00
31.400.000,00
-
35.000.000,00
2.09.01.17.05.
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
3.150.000,00
231.650.000,00
-
234.800.000,00
2.09.01.17.14.
Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
2.550.000,00
27.450.000,00
-
30.000.000,00
2.09.01.17.24.
Pengendalian Analisis Dampak Lalu Lintas
33.250.000,00
6.750.000,00
-
40.000.000,00
2.09.01.17.28.
Operasi Pengamanan/ Angkutan Idul Fitri,Idul Adha,Natal, TAhun BAru dan Jama'ah Haji
1.600.000,00
38.400.000,00
-
40.000.000,00
2.09.01.17.33.
Pengadaan Bus Sekolah
2.09.01.17.34.
Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas
2.09.01.19.
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
2.09.01.19.01.
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
2.09.01.19.02.
Pengadaan Marka Jalan Jend Sudirman
2.09.01.19.53.
Pengadaan Cermin Tikung/Deliminator
2.09.01.19.59.
Pengadaan Zona Selamat Sekolah
2.09.01.19.61.
Rehab/Pemeliharaan Traffic Light
2.10.
-
-
4.500.000,00
15.500.000,00
3.600.000,00
46.400.000,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00 -
1.999.800.000,00
1.600.000.000,00 20.000.000,00
1.274.000.000,00
1.324.000.000,00
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
-
650.000.000,00
650.000.000,00
-
-
24.000.000,00
24.000.000,00
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
3.600.000,00
46.400.000,00
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
472.150.000,00
4.427.325.000,00
2.124.525.000,00
7.024.000.000,00
2.10.01.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
472.150.000,00
4.427.325.000,00
2.124.525.000,00
7.024.000.000,00
2.10.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
106.500.000,00
415.000.000,00
-
521.500.000,00
2.10.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.10.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
85.000.000,00
-
85.000.000,00
2.10.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
2.10.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
60.000.000,00
-
166.500.000,00
2.10.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
7.000.000,00
-
7.000.000,00
2.10.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
2.10.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.10.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
2.10.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
126.000.000,00
-
126.000.000,00
2.10.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
55.000.000,00
-
55.000.000,00
106.500.000,00
-
50.000.000,00
Halaman 27 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
2.10.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
2.10.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.10.01.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.10.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.10.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.10.01.02.028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.10.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.10.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.10.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.10.01.06.01.
800.000,00 -
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
30.000.000,00 254.200.000,00 -
-
30.000.000,00
44.000.000,00
299.000.000,00
44.000.000,00
44.000.000,00
39.600.000,00
-
40.000.000,00
200.000.000,00
-
200.000.000,00
14.600.000,00
-
15.000.000,00
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
18.900.000,00
5.100.000,00
-
24.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.700.000,00
3.300.000,00
-
6.000.000,00
2.10.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
2.10.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
2.10.01.06.47.
Revisi RENSTRA SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
2.10.01.15.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
10.400.000,00
309.600.000,00
2.10.01.15.11.
Pemeliharaan Perangkat Penyiaran RSBM Parepare
400.000,00
29.600.000,00
-
30.000.000,00
2.10.01.15.13.
Operasional Hotspot dan Media Centre di Parepare
4.275.000,00
205.725.000,00
-
210.000.000,00
2.10.01.15.14.
Pengadaan Ruang Kontrol Smart City
2.10.01.15.15.
Audisi Crew LPPL TV Peduli
2.10.01.15.16.
Pengadaan Peralatan Sound System
-
-
80.000.000,00
80.000.000,00
2.10.01.15.17.
Pembangunan Papan Informasi Trotoar
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
2.10.01.15.18.
Pengadaan Billboard
-
-
150.000.000,00
150.000.000,00
2.10.01.15.19.
Pembinaan dan Pengembangan SDM Pengelola Radio
2.10.01.16.
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
2.10.01.16.03.
400.000,00 400.000,00
3.175.000,00
36.825.000,00
1.330.000.000,00
600.000.000,00 -
1.650.000.000,00
600.000.000,00 40.000.000,00
2.550.000,00
37.450.000,00
-
40.000.000,00
28.350.000,00
27.150.000,00
-
55.500.000,00
Operasional Dewan TIK Kota Parepare
28.350.000,00
27.150.000,00
-
55.500.000,00
2.10.01.18.
Program kerjasama informasi dan media massa
307.200.000,00
3.396.275.000,00
2.10.01.18.07.
Operasional radio pare bandar madani
32.175.000,00
197.825.000,00
-
230.000.000,00
2.10.01.18.13.
Operasional Desiminasi Layanan Informasi Publik
39.825.000,00
13.275.000,00
-
53.100.000,00
2.10.01.18.14.
Operasional Pelayanan Sound System
19.350.000,00
80.650.000,00
-
100.000.000,00
-
45.000.000,00
750.525.000,00
4.454.000.000,00
2.10.01.18.17.
Operasionalisasi Website Pemerintah Kota Parepare
26.550.000,00
18.450.000,00
2.10.01.18.19.
Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah
19.350.000,00
80.650.000,00
-
100.000.000,00
2.10.01.18.21.
Operasional PPID
20.700.000,00
1.800.000,00
-
22.500.000,00
2.10.01.18.23.
Operasional KIM
24.075.000,00
239.925.000,00
-
264.000.000,00
2.10.01.18.26.
Operasional Pusat Komunitas Kreatif
12.400.000,00
32.600.000,00
-
45.000.000,00
2.10.01.18.27.
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara dan Warnet
400.000,00
17.100.000,00
-
17.500.000,00
2.10.01.18.29.
Fasilitas Layanan Informasi Bagi Masyarakat
5.625.000,00
1.111.875.000,00
-
1.117.500.000,00
2.10.01.18.35.
Talk Show Bahaya Rokok
20.100.000,00
59.900.000,00
-
80.000.000,00
2.10.01.18.41.
Operasional Data Center
13.500.000,00
426.500.000,00
-
440.000.000,00
2.10.01.18.43.
Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat
2.550.000,00
22.450.000,00
-
25.000.000,00
2.10.01.18.44.
Pembangunan Studio LPPL TV Peduli Tahap 2
2.10.01.18.45.
Operasional LPPL TV Peduli
2.10.01.18.46.
Pengadaan Antene, Pemancar TV Peduli dan Sewa Kanal
2.10.01.18.47.
Penyusunan Buku Inspirasi B.J Habibie
36.225.000,00 400.000,00
438.250.000,00 49.600.000,00
300.000.000,00 450.525.000,00 -
300.000.000,00 474.475.000,00 450.525.000,00 50.000.000,00
Halaman 28 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
2.10.01.18.48.
Operasional Siaran Langsung / Live Radio Peduli
2.10.01.18.49.
Publikasi Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun
2.10.01.18.50.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
3.700.000,00
21.300.000,00
-
25.000.000,00
525.000,00
499.475.000,00
-
500.000.000,00
Operasional SMS Bunda
12.200.000,00
15.800.000,00
-
28.000.000,00
2.10.01.18.51.
Operasional Call Centre Terpadu 112
17.550.000,00
68.850.000,00
-
86.400.000,00
2.11.
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
18.475.000,00
1.689.813.000,00
-
1.708.288.000,00
2.01.01.
DINAS TENAGA KERJA
18.475.000,00
1.689.813.000,00
-
1.708.288.000,00
2.01.01.15.
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
1.650.000,00
65.850.000,00
-
67.500.000,00
2.01.01.15.08.
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
-
32.500.000,00
-
32.500.000,00
2.01.01.15.22.
Monitoring dan Evaluasi Bantuan UKM
-
17.500.000,00
-
17.500.000,00
2.01.01.15.26.
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Lembaga Keuangan dan Corporate
1.650.000,00
15.850.000,00
-
17.500.000,00
2.01.01.16.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
5.250.000,00
1.317.538.000,00
-
1.322.788.000,00
2.01.01.16.17.
Pemberian Bantuan Usaha Sablon
8.000.000,00
-
8.000.000,00
2.01.01.16.19.
Pelatihan Kewirausahaan Bagi UKM
1.650.000,00
28.350.000,00
-
30.000.000,00
2.01.01.16.21.
Pelatihan Pembuatan Kue Kering dan Basah
1.950.000,00
28.050.000,00
-
30.000.000,00
2.01.01.16.22.
Pelatihan Manajemen Usaha
1.650.000,00
13.350.000,00
-
15.000.000,00
2.01.01.16.24.
Pemberian Bantuan Peralatan Kue Basah dan Kering
-
44.000.000,00
-
44.000.000,00
2.01.01.16.25.
Pemberian Bantuan Peralatan Usaha Catering / Siap Saji
-
137.500.000,00
-
137.500.000,00
2.01.01.16.27.
Pemberian Bantuan Peralatan Usaha Kedelai
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.01.01.16.28.
Pemberian Bantuan Peralatan Usaha Gorengan
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
2.01.01.16.29.
Pemberian Bantuan Peralatan Usaha Salon dan Pangkas Rambut
-
97.000.000,00
-
97.000.000,00
2.01.01.16.30.
Pemberian Peralatan Perbengkelan / Press Ban Motor / Mobil
-
180.200.000,00
-
180.200.000,00
2.01.01.16.31.
Pemberian Bantuan Peralatan Mikro dan Kecil
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
2.01.01.16.32.
Pemberian Bantuan Peralatan Etalase dan Grobak
-
229.000.000,00
-
229.000.000,00
2.01.01.16.33.
Pemberian Peralatan Mesin Jahit
-
361.088.000,00
-
361.088.000,00
2.01.01.16.35.
Pemberian Bantuan Peralatan Usaha Es Jus
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
2.01.01.16.36.
Rekonsiliasi Data Pagu Wilayah
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
155.000.000,00
-
2.01.01.17.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
-
155.000.000,00
2.01.01.17.09.
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.01.01.17.48.
Penyelenggaraan Pameran Tingkat Provinsi
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.01.01.17.49.
Penyelenggaraan promosi produk koperasi
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.01.01.17.50.
Fasilitasi permodalan koperasi, usaha mikro dan kecil
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.01.01.18.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
151.425.000,00
-
163.000.000,00
2.01.01.18.09.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.01.01.18.22.
Penilaian Kesehatan Koperasi
49.675.000,00
-
53.000.000,00
2.01.01.18.27.
Pembinaan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.01.01.18.28.
Pelatihan perkoperasian
2.250.000,00
17.750.000,00
-
20.000.000,00
2.01.01.18.29.
sosialisasidan penyuluhan gerakan masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP)
6.000.000,00
34.000.000,00
-
40.000.000,00
2.12.
PENANAMAN MODAL
299.925.000,00
835.575.000,00
11.575.000,00 3.325.000,00 -
75.000.000,00
1.210.500.000,00
Halaman 29 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
2.12.01.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
299.925.000,00
835.575.000,00
2.12.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
123.150.000,00
380.850.000,00
-
504.000.000,00
2.12.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.12.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
2.12.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
2.12.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
26.850.000,00
-
150.000.000,00
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
-
12.500.000,00
2.12.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
123.150.000,00
75.000.000,00
1.210.500.000,00
2.12.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
12.500.000,00
2.12.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
2.12.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.12.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
14.000.000,00
-
14.000.000,00
-
100.000.000,00
2.12.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
100.000.000,00
2.12.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
2.12.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
32.500.000,00
-
32.500.000,00
2.12.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
187.500.000,00
2.12.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
-
150.000.000,00
-
12.500.000,00
75.000.000,00
262.500.000,00
2.12.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
150.000.000,00
2.12.01.02.026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
12.500.000,00
2.12.01.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
2.12.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.12.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.12.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.800.000,00
10.200.000,00
-
24.000.000,00
2.12.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.700.000,00
3.300.000,00
-
6.000.000,00
2.12.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
4.200.000,00
1.800.000,00
-
6.000.000,00
2.12.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
4.200.000,00
1.800.000,00
-
6.000.000,00
2.12.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
2.700.000,00
3.300.000,00
-
6.000.000,00
2.12.01.19.
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
5.400.000,00
69.600.000,00
-
75.000.000,00
2.12.01.19.01.
Penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik (ISO 9001:2008)
5.400.000,00
24.600.000,00
-
30.000.000,00
2.12.01.19.03.
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
45.000.000,00
-
45.000.000,00
2.12.01.20.
Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
112.175.000,00
52.825.000,00
-
165.000.000,00
2.12.01.20.05.
Administrasi dan verifikasi pelayanan perizinan dan non perizinan
83.475.000,00
16.525.000,00
-
100.000.000,00
2.12.01.20.06.
Koordinasi kegiatan pengaduan dan informasi layanan perizinan
12.700.000,00
12.300.000,00
-
25.000.000,00
2.12.01.20.07.
Penyusunan laporan layanan penanaman modal dan pelayanan perizinan
5.400.000,00
4.600.000,00
-
10.000.000,00
2.12.01.20.08.
Advokasi layanan perizinan dan non perizinan
10.600.000,00
19.400.000,00
-
30.000.000,00
2.12.01.21.
Program Perecanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
28.100.000,00
26.900.000,00
-
55.000.000,00
2.12.01.21.01.
Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
10.500.000,00
9.500.000,00
-
20.000.000,00
-
-
75.000.000,00
75.000.000,00
Halaman 30 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
2.12.01.21.02.
Fasilitasi dan kerjasama dibidang investasi
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
17.600.000,00
17.400.000,00
-
35.000.000,00
9.800.000,00
50.200.000,00
-
60.000.000,00
2.12.01.22.
Program Peningkatan Promosi Penanaman modal
2.12.01.22.01.
Analisis kelayanan bisnis produk/jasa unggulan daerah (informasi bisnis)
2.700.000,00
27.300.000,00
-
30.000.000,00
2.12.01.22.02.
Partisipasi dan penyelenggaraan pameran investasi
7.100.000,00
22.900.000,00
-
30.000.000,00
2.12.01.23.
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
7.500.000,00
32.500.000,00
-
40.000.000,00
2.12.01.23.01.
Pengembangan sistem informasi penanaman modal
7.500.000,00
32.500.000,00
-
40.000.000,00
2.13.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
267.525.000,00
2.614.702.000,00
1.480.000.000,00
4.362.227.000,00
2.13.01.
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
267.525.000,00
2.614.702.000,00
1.480.000.000,00
4.362.227.000,00
2.13.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
128.850.000,00
300.693.000,00
-
429.543.000,00
2.13.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
4.500.000,00
-
4.500.000,00
2.13.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.13.01.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
16.000.000,00
-
16.000.000,00
2.13.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
11.800.000,00
-
11.800.000,00
2.13.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
9.600.000,00
-
138.450.000,00
2.13.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.13.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
2.398.000,00
-
2.398.000,00
2.13.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.13.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
18.395.000,00
-
18.395.000,00
-
55.000.000,00
128.850.000,00
2.13.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
55.000.000,00
2.13.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
42.000.000,00
-
42.000.000,00
2.13.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
26.000.000,00
-
26.000.000,00
2.13.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
220.084.000,00
2.13.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
180.084.000,00
-
180.084.000,00
1.130.000.000,00
1.350.084.000,00
2.13.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
2.13.01.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
2.13.01.02.409.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar Kantor DOPP
-
2.13.01.02.412.
Rehabilitasi Asrama HIPMI Tahap I (Lanjutan)
-
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
2.13.01.02.413.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor DOPP
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
2.13.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.13.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.13.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.050.000,00
10.950.000,00
-
24.000.000,00
2.13.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.100.000,00
2.900.000,00
-
6.000.000,00
2.13.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
2.13.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
3.100.000,00
2.900.000,00
-
6.000.000,00
2.13.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
2.550.000,00
3.450.000,00
-
6.000.000,00
2.13.01.16.
Program peningkatan peran serta kepemudaan
47.550.000,00
675.050.000,00
-
722.600.000,00
2.13.01.16.01.
Pembinaan Organisasi kepemudaan
2.950.000,00
42.050.000,00
-
45.000.000,00
2.13.01.16.02.
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan
38.700.000,00
548.900.000,00
-
587.600.000,00
5.000.000,00
30.000.000,00 -
30.000.000,00 5.000.000,00
Halaman 31 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
2.13.01.16.22.
Pelaksanaan Jambore Pemuda Tingkat Daerah
2.950.000,00
32.050.000,00
-
35.000.000,00
2.13.01.16.27.
Bimbingan Teknis Wirausaha Pemuda
2.950.000,00
52.050.000,00
-
55.000.000,00
78.075.000,00
852.925.000,00
-
931.000.000,00
10.075.000,00
94.925.000,00
-
105.000.000,00
8.600.000,00
96.400.000,00
-
105.000.000,00
20.400.000,00
179.600.000,00
-
200.000.000,00
2.13.01.20.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
2.13.01.20.06.
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
2.13.01.20.07.
Pemasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
2.13.01.20.54.
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
2.13.01.20.56.
Penyusunan MasterPlan Sport City
4.750.000,00
70.250.000,00
-
75.000.000,00
2.13.01.20.57.
Penyusunan Ranperda Keolahragaan
3.100.000,00
96.900.000,00
-
100.000.000,00
2.13.01.20.58.
Partisipasi Atlet Untuk Kejuaraan Daerah Tingkat Propinsi
5.600.000,00
60.400.000,00
-
66.000.000,00
2.13.01.20.59.
Penyelenggaraan Lomba HUT Proklamasi
12.650.000,00
197.350.000,00
-
210.000.000,00
2.13.01.20.60.
Pengelolaan Sistem Informasi Data Ke Olahragaan
3.000.000,00
17.000.000,00
-
20.000.000,00
2.13.01.20.61.
Fasilitasi Pengiriman Atlet PPLP dan SKO
2.550.000,00
17.450.000,00
-
20.000.000,00
2.13.01.20.62.
Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah
7.350.000,00
22.650.000,00
-
30.000.000,00
2.13.01.21.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
-
2.13.01.21.57.
Renovasi Rumput Lapangan Gelora Mandiri
-
2.13.01.21.58.
Pengadaan Bantuan Sarana Olahraga Bagi Masyarakat
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.13.01.21.59.
Pengadaan Bantuan Alat Kesenian Tradisi Onal
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.13.01.21.60.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga Unggulan
-
500.000.000,00
-
500.000.000,00
2.13.01.22.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
-
-
150.000.000,00
150.000.000,00
2.13.01.22.01.
Penyempurnaan Monumen Tunas Kelapa Pramuka
-
-
50.000.000,00
50.000.000,00
2.13.01.22.02.
Pembangunan Pagar Gedung Pramuka
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
2.14.
STATISTIK
2.10.01.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01.15.
535.000.000,00 -
200.000.000,00
735.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
65.100.000,00
24.900.000,00
-
90.000.000,00
65.100.000,00
24.900.000,00
-
90.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
65.100.000,00
24.900.000,00
-
90.000.000,00
2.10.01.15.05.
Penyusunan dan Pengumpulan Data Pokok Daerah
37.200.000,00
12.800.000,00
-
50.000.000,00
2.10.01.15.07.
Penyusunan Statistik Sektoral
27.900.000,00
12.100.000,00
-
40.000.000,00
60.000.000,00
125.000.000,00
2.15.
PERSANDIAN
27.900.000,00
37.100.000,00
2.10.01.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
27.900.000,00
37.100.000,00
60.000.000,00
125.000.000,00
2.10.01.15.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
27.900.000,00
37.100.000,00
60.000.000,00
125.000.000,00
2.10.01.15.01.
Operasional Kegiatan Persandian
27.900.000,00
12.100.000,00
-
40.000.000,00
2.10.01.15.02.
Peningkatan Kegiatan SDM Persandian Kerahasian Negara
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.10.01.15.03.
Pengadaan Sarana Persandian
-
2.16.
KEBUDAYAAN
31.200.000,00
1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.16.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.01.01.16.10.
Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
1.01.01.16.21.
Pembinaan kelompok seni budaya tradisional (Mappedendang, latu salima, seni musik tradisional, gandrang bulo dan Jeppeng )
-
60.000.000,00
60.000.000,00
113.800.000,00
900.000.000,00
1.045.000.000,00
31.200.000,00
113.800.000,00
900.000.000,00
1.045.000.000,00
31.200.000,00
113.800.000,00
900.000.000,00
1.045.000.000,00
12.400.000,00
17.600.000,00
-
30.000.000,00
6.200.000,00
28.800.000,00
-
35.000.000,00
Halaman 32 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.01.01.16.22.
Pendataan / Inventarisasi Benda Cagar Budaya (BCB) Kota Parepare ( Data Base Cagar Budaya )
7.650.000,00
7.350.000,00
-
15.000.000,00
1.01.01.16.23.
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di Bidang Budaya
2.550.000,00
37.450.000,00
-
40.000.000,00
1.01.01.16.24.
Pembangunan Museum Daerah
1.01.01.16.25.
Penyelenggaraan dialog kebudayaan
2.17. 2.17.01.
PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN
-
-
900.000.000,00 -
900.000.000,00
2.400.000,00
22.600.000,00
140.900.000,00
562.100.000,00
338.000.000,00
1.041.000.000,00
140.900.000,00
562.100.000,00
338.000.000,00
1.041.000.000,00
92.250.000,00
241.500.000,00
-
333.750.000,00
25.000.000,00
2.17.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.17.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
2.17.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
2.17.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
4.250.000,00
-
4.250.000,00
2.17.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
750.000,00
-
93.000.000,00
2.17.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
14.000.000,00
-
14.000.000,00
2.17.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
2.17.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
2.17.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.17.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
3.500.000,00
-
3.500.000,00
2.17.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
65.000.000,00
-
65.000.000,00
2.17.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.17.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.17.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
175.000.000,00
2.17.01.02.007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
2.17.01.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.17.01.02.010.
92.250.000,00
88.000.000,00
263.000.000,00
-
18.000.000,00
18.000.000,00
-
-
30.000.000,00
30.000.000,00
Pengadaan meubelair
-
-
40.000.000,00
40.000.000,00
2.17.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.17.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
145.000.000,00
-
145.000.000,00
2.17.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
2.17.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
16.750.000,00
7.250.000,00
-
24.000.000,00
2.17.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.17.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.150.000,00
1.850.000,00
-
6.000.000,00
2.17.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
4.300.000,00
1.700.000,00
-
6.000.000,00
2.17.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
4.150.000,00
1.850.000,00
-
6.000.000,00
2.17.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
4.150.000,00
1.850.000,00
-
6.000.000,00
2.17.01.21.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
31.900.000,00
118.350.000,00
2.17.01.21.01.
Pengadaan buku perpustakaan
2.17.01.21.02.
Pelaksanaan bintek pengelolah perpustakaan kelurahan
2.17.01.21.03.
-
-
250.000.000,00
400.250.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
2.550.000,00
17.450.000,00
-
20.000.000,00
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
2.150.000,00
30.350.000,00
-
32.500.000,00
2.17.01.21.06.
Operasional mobil perpustakaan keliling
20.400.000,00
10.100.000,00
-
30.500.000,00
2.17.01.21.08.
Pengelolaan bahan pustaka
15.000.000,00
-
15.000.000,00
2.17.01.21.18.
Bimbingan Tekhnis Perpustakaan Sekolah
2.150.000,00
22.850.000,00
-
25.000.000,00
2.17.01.21.19.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.100.000,00
900.000,00
-
3.000.000,00
-
Halaman 33 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
2.17.01.21.20.
Story Telling
2.550.000,00
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
10.450.000,00
Pengadaan Sistem Manajemen Perpustakaan
-
2.17.01.21.23.
Layanan Perpustakaan Sabtu
-
2.18.
KEARSIPAN
21.200.000,00
53.300.000,00
35.000.000,00
109.500.000,00
2.17.01.
DINAS PERPUSTAKAAN
21.200.000,00
53.300.000,00
35.000.000,00
109.500.000,00
2.17.01.15.
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
16.050.000,00
29.450.000,00
-
45.500.000,00
2.17.01.15.02.
Pengumpulan data
3.500.000,00
3.500.000,00
-
7.000.000,00
2.17.01.15.03.
Pengklasifikasikan data
3.300.000,00
3.200.000,00
-
6.500.000,00
6.700.000,00
300.000,00
-
7.000.000,00
2.550.000,00
22.450.000,00
-
25.000.000,00
2.17.01.15.10.
Penyusunan sistem katalog data Bintek Pengelolaan Arsip
11.250.000,00
100.000.000,00
13.000.000,00
2.17.01.21.22.
2.17.01.15.04.
-
-
-
25.000.000,00
100.000.000,00 11.250.000,00
2.17.01.16.
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
-
20.000.000,00
2.17.01.16.01.
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
-
20.000.000,00
2.17.01.16.05.
Pengadaan Layanan Arsip
-
-
15.000.000,00
15.000.000,00
2.17.01.16.06.
Pengadaan Sarana Dokumentasi
-
-
10.000.000,00
10.000.000,00
2.17.01.17.
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
2.17.01.17.01.
-
45.000.000,00 20.000.000,00
5.150.000,00
3.850.000,00
-
9.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
3.000.000,00
3.000.000,00
-
6.000.000,00
2.17.01.17.03.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
2.150.000,00
850.000,00
-
3.000.000,00
2.17.01.18.
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
-
-
10.000.000,00
10.000.000,00
2.17.01.18.02.
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
-
-
10.000.000,00
10.000.000,00
3.
URUSAN PILIHAN
3.01.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
896.800.000,00
7.663.257.000,00
7.492.000.000,00
16.052.057.000,00
147.230.000,00
796.270.000,00
1.732.000.000,00
2.675.500.000,00
1.732.000.000,00
2.675.500.000,00
3.03.01.
DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
147.230.000,00
796.270.000,00
3.03.01.15.
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
132.665.000,00
172.335.000,00
-
305.000.000,00
3.03.01.15.03.
Pendampingan Masyarakat Pesisir (Pendamping International Fund Agriculture Demand - IFAD)
129.600.000,00
155.400.000,00
-
285.000.000,00
3.03.01.15.61.
Peningkatan Kapasitas Pokmas Nelayan Kecil
3.065.000,00
16.935.000,00
-
20.000.000,00
3.03.01.20.
Program pengembangan budidaya perikanan
10.965.000,00
376.835.000,00
3.03.01.20.07.
Pengembangan Budidaya Sistem Keramba Jaring Apung
2.750.000,00
24.250.000,00
-
27.000.000,00
3.03.01.20.53.
Pemutakhiran Data Perikanan dan Kelautan
1.800.000,00
33.200.000,00
-
35.000.000,00
3.03.01.20.54.
Pelatihan Penerapan Budidaya Ikan (CBIB)
3.665.000,00
21.335.000,00
-
25.000.000,00
3.03.01.20.56.
Transplantasi Terumbu Karang
40.000.000,00
-
40.000.000,00
3.03.01.20.57.
Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Air Payau
3.03.01.20.58.
Pengembangan benih ikan unggul
3.03.01.20.59.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
3.03.01.20.60.
-
-
1.517.000.000,00
1.517.000.000,00
1.904.800.000,00
1.517.000.000,00
17.250.000,00
-
20.000.000,00
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
Pelatihan dan Penerapan pemeliharaan ikan tawar dan ikan laut
-
205.800.000,00
-
205.800.000,00
3.03.01.21.
Program pengembangan perikanan tangkap
-
108.500.000,00
3.03.01.21.14.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)
-
3.03.01.21.55.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
-
3.03.01.23.
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2.750.000,00
3.600.000,00
108.500.000,00 138.600.000,00
195.000.000,00
303.500.000,00
195.000.000,00
195.000.000,00
20.000.000,00
108.500.000,00 162.200.000,00
Halaman 34 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
3.03.01.23.04.
Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan
3.03.01.23.11.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan TPI
3.03.01.23.12.
Monitoring Formalin di Pasar-Pasar Tradisional dan Modern
3.02.
1.800.000,00 -
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
120.400.000,00 -
20.000.000,00
20.000.000,00
1.800.000,00
18.200.000,00
PARIWISATA
55.875.000,00
1.139.125.000,00
2.150.000.000,00
3.345.000.000,00
2.13.01.
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
55.875.000,00
1.139.125.000,00
2.150.000.000,00
3.345.000.000,00
2.13.01.15.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
38.575.000,00
881.425.000,00
-
920.000.000,00
2.13.01.15.21.
Festival Salo Karajae
8.100.000,00
141.900.000,00
-
150.000.000,00
2.13.01.15.24.
Promosi Pariwisata Tingkat Nasional Partisipatif
4.275.000,00
200.725.000,00
-
205.000.000,00
2.13.01.15.25.
Pengadaan media promosi pariwisata
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.13.01.15.26.
Pengelolaan Website Pariwisata Kota Parepare
12.300.000,00
-
20.000.000,00
2.13.01.15.27.
Pengelolaan TIC ( Tourist Information Center )
10.000.000,00
-
10.000.000,00
2.13.01.15.28.
Festival Mallipa
3.750.000,00
81.250.000,00
-
85.000.000,00
2.13.01.15.29.
Festival Lovely Habibie Ainun
8.100.000,00
191.900.000,00
-
200.000.000,00
2.13.01.15.30.
Pemilihan Duta Pariwisata 2017
3.050.000,00
46.950.000,00
-
50.000.000,00
2.13.01.15.31.
Pelaksanaan Event Lokal mingguan di alun-alun Kota BJ. Habibie
3.600.000,00
146.400.000,00
-
150.000.000,00
2.13.01.16.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
6.000.000,00
94.000.000,00
2.13.01.16.31.
Pengadaan Perahu Wisata
2.13.01.16.32.
Fasilitasi Salo KarajaE River Tour
2.13.01.16.33.
Penataan Sarana Pariwisata (DAK Reguler)
2.13.01.16.34.
Relokasi Panggung Wisata
2.13.01.17.
7.700.000,00 -
3.600.000,00 -
46.400.000,00 -
-
122.200.000,00
20.000.000,00
2.150.000.000,00
2.250.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.650.000.000,00
50.000.000,00 1.650.000.000,00
2.400.000,00
47.600.000,00
-
50.000.000,00
Program Pengembangan Kemitraan
11.300.000,00
163.700.000,00
-
175.000.000,00
2.13.01.17.34.
Pelatihan Kompetensi SDM bidang Hotel dan Restaurant
3.350.000,00
11.650.000,00
-
15.000.000,00
2.13.01.17.35.
Pelibatan masyarakat /komunitas/Sanggar Seni/Kelompok Masyarakat lokal dalam kegiatan penyambutan tamu daerah
7.950.000,00
142.050.000,00
-
150.000.000,00
2.13.01.17.36.
Pertemuan dan Pembentukan Parepare Creative Tourism Forum
10.000.000,00
-
10.000.000,00
3.03.
PERTANIAN
359.225.000,00
2.419.475.000,00
1.648.000.000,00
4.426.700.000,00
3.03.01.
DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
359.225.000,00
2.419.475.000,00
1.648.000.000,00
4.426.700.000,00
3.03.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
113.850.000,00
482.350.000,00
-
596.200.000,00
3.03.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
11.500.000,00
-
11.500.000,00
3.03.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
135.000.000,00
-
135.000.000,00
3.03.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
3.03.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
16.150.000,00
-
130.000.000,00
3.03.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
3.03.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
3.03.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
3.500.000,00
-
3.500.000,00
3.03.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
3.03.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
3.03.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
3.03.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
3.03.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
3.03.01.01.91.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
-
19.200.000,00
-
19.200.000,00
-
113.850.000,00
Halaman 35 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
3.03.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
220.000.000,00
3.03.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
3.03.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
180.000.000,00
-
180.000.000,00
3.03.01.02.029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
3.03.01.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
3.03.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
3.03.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
3.03.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.100.000,00
8.900.000,00
-
24.000.000,00
3.03.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.500.000,00
2.500.000,00
-
6.000.000,00
3.03.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
4.600.000,00
1.400.000,00
-
6.000.000,00
3.03.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
3.500.000,00
2.500.000,00
-
6.000.000,00
3.03.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
3.500.000,00
2.500.000,00
-
6.000.000,00
3.03.01.15.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
4.300.000,00
60.700.000,00
-
65.000.000,00
3.03.01.15.02.
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis
32.500.000,00
-
32.500.000,00
3.03.01.15.03.
Peningkatan kemampuan lembaga petani
4.300.000,00
28.200.000,00
-
32.500.000,00
3.03.01.16.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
26.650.000,00
429.350.000,00
3.03.01.16.20.
Pengembangan pembenihan/pembibitan (DAK)
3.03.01.16.40.
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan
2.400.000,00
17.600.000,00
-
20.000.000,00
3.03.01.16.42.
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Statistik Pertanian
5.100.000,00
33.400.000,00
-
38.500.000,00
3.03.01.16.49.
Penyusunan RDKK dan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
3.600.000,00
51.400.000,00
-
55.000.000,00
3.03.01.16.53.
Pengadaan Alat-alat Pertanian
250.000.000,00
-
250.000.000,00
3.03.01.16.58.
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Statistik Perkebunan
4.450.000,00
-
20.000.000,00
3.03.01.16.59.
Pengadaan Bibit / Benih Pertanian
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
3.03.01.16.60.
Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
-
22.500.000,00
-
22.500.000,00
3.03.01.17.
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
10.500.000,00
117.500.000,00
-
128.000.000,00
3.03.01.17.07.
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
2.400.000,00
82.600.000,00
-
85.000.000,00
3.03.01.17.16.
Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Pertanian dan Hortikultura
4.050.000,00
18.950.000,00
-
23.000.000,00
3.03.01.17.18.
Diverfikasi olahan produksi hasil perkebunan
4.050.000,00
15.950.000,00
-
20.000.000,00
3.03.01.19.
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
-
277.000.000,00
-
277.000.000,00
3.03.01.19.02.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan
-
192.000.000,00
-
192.000.000,00
3.03.01.19.10.
Pengelolaan Produksi Tanaman Pangan
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
3.03.01.19.11.
Pengadaan Bibit Pertanian
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
3.03.01.20.
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
24.550.000,00
150.450.000,00
-
175.000.000,00
3.03.01.20.01.
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
17.550.000,00
24.950.000,00
-
42.500.000,00
3.03.01.20.02.
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
7.000.000,00
23.000.000,00
-
30.000.000,00
3.03.01.20.07.
Pengembangan sistem penyuluhan
-
22.500.000,00
-
22.500.000,00
3.03.01.20.08.
Pelatihan Pembudidayaan Hortikultura (Jahe Merah, Jambu Mente dan Jeruk)
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
3.03.01.20.09.
Demonstrasi Plot Padi, Jagung, Kacang Tanah
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
-
15.550.000,00
-
-
30.000.000,00
30.000.000,00
250.000.000,00
30.000.000,00
1.563.000.000,00
2.019.000.000,00
1.563.000.000,00
1.563.000.000,00
Halaman 36 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
3.03.01.20.10. 3.03.01.20.11.
Pelatihan Pemeliharaan Tanaman Hias Pelatihan Manajemen Pupuk (Bukit Indah)
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
49.175.000,00
320.825.000,00
-
370.000.000,00
3.03.01.21.
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
3.03.01.21.01.
Pendataan masalah peternakan
6.900.000,00
63.100.000,00
-
70.000.000,00
3.03.01.21.02.
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
4.275.000,00
205.725.000,00
-
210.000.000,00
3.03.01.21.04.
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
29.600.000,00
15.400.000,00
-
45.000.000,00
3.03.01.21.06.
Pemeriksaan Kesehatan Daging Hasil Ternak
8.400.000,00
36.600.000,00
-
45.000.000,00
3.03.01.22.
Program peningkatan produksi hasil peternakan
51.700.000,00
255.800.000,00
-
307.500.000,00
3.03.01.22.03.
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
110.000.000,00
-
110.000.000,00
3.03.01.22.07.
Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
5.600.000,00
16.900.000,00
-
22.500.000,00
28.450.000,00
21.550.000,00
-
50.000.000,00
-
3.03.01.22.13.
Pengendalian Pemotongan Betina Produktif
3.03.01.22.15.
Pelatihan Peternakan Rumah Tangga
5.450.000,00
19.550.000,00
-
25.000.000,00
3.03.01.22.17.
Pelatihan Pengolahan hasil peternakan
5.450.000,00
24.550.000,00
-
30.000.000,00
3.03.01.22.18.
Pelatihan dan Penerapan sistem peternakan unggas
6.750.000,00
63.250.000,00
-
70.000.000,00
3.03.01.23.
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
6.800.000,00
23.200.000,00
-
30.000.000,00
3.03.01.23.14.
Penilaian Pengembangan Usaha Peternakan
6.800.000,00
23.200.000,00
-
30.000.000,00
3.03.01.24.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
56.600.000,00
48.400.000,00
3.03.01.24.11.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan
3.03.01.24.13.
Pengembangan Inseminasi Buatan dan Sinkronisasi
3.03.01.24.14.
Pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang administrasi peternakan
3.04.
KEHUTANAN
8.975.000,00
266.025.000,00
-
275.000.000,00
2.05.01.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.975.000,00
266.025.000,00
-
275.000.000,00
2.05.01.15.
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
5.875.000,00
219.125.000,00
-
225.000.000,00
2.05.01.15.14.
Pemeliharaan Kawasan Hutan Jompie (Operasional Pengelolaan)
800.000,00
29.200.000,00
-
30.000.000,00
2.05.01.15.21.
Operasional Kebun Raya Jompie
4.275.000,00
140.725.000,00
-
145.000.000,00
2.05.01.15.22.
Penyusunan Dokumen Lingkungan Kebun Raya Parepare
800.000,00
49.200.000,00
-
50.000.000,00
2.05.01.16.
Program rehabilitasi hutan dan lahan
3.100.000,00
46.900.000,00
-
50.000.000,00
2.05.01.16.18.
Penanaman Rumpun Bambu
3.100.000,00
46.900.000,00
-
50.000.000,00
1.962.000.000,00
4.464.472.000,00
1.962.000.000,00
4.464.472.000,00
56.600.000,00 -
48.400.000,00 -
55.000.000,00
160.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
105.000.000,00 30.000.000,00
3.06.
PERDAGANGAN
315.570.000,00
2.186.902.000,00
3.06.01.
DINAS PERDAGANGAN
315.570.000,00
2.186.902.000,00
3.06.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
132.750.000,00
738.250.000,00
-
871.000.000,00
3.06.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
3.06.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
125.000.000,00
-
125.000.000,00
3.06.01.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
3.06.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
5.500.000,00
-
5.500.000,00
3.06.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
82.400.000,00
-
205.550.000,00
3.06.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
10.600.000,00
-
10.600.000,00
3.06.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
17.850.000,00
-
17.850.000,00
3.06.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
3.06.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
123.150.000,00
Halaman 37 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
3.06.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
-
110.000.000,00
-
110.000.000,00
250.400.000,00
-
260.000.000,00
3.06.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.06.01.01.76.
Operasional UPTD PASAR LAKESSI
3.06.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
3.06.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
3.06.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
224.472.000,00
3.06.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
3.06.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
201.722.000,00
-
201.722.000,00
3.06.01.02.026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
2.750.000,00
-
2.750.000,00
3.06.01.02.029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
3.06.01.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
45.000.000,00
3.06.01.02.386.
Rehabilitasi Mess Perindag (Kantor BPSK)
-
-
462.000.000,00
3.06.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
3.06.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
3.06.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16.600.000,00
7.400.000,00
-
24.000.000,00
3.06.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.500.000,00
2.500.000,00
-
6.000.000,00
3.06.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
4.800.000,00
1.200.000,00
-
6.000.000,00
3.06.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
3.500.000,00
2.500.000,00
-
6.000.000,00
3.06.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
4.800.000,00
1.200.000,00
-
6.000.000,00
3.06.01.15.
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
88.575.000,00
446.425.000,00
3.06.01.15.02.
Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
42.600.000,00
187.400.000,00
-
230.000.000,00
3.06.01.15.03.
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
11.925.000,00
23.075.000,00
-
35.000.000,00
3.06.01.15.04.
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
3.06.01.15.09.
Pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
3.06.01.15.10.
Pengawasan Kemetrologian
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
3.06.01.15.11.
Pengadaan Pos Ukur Ulang
-
3.06.01.15.12.
Pengawasan Bahan Berbahaya Dalam Pangan
-
3.06.01.15.13.
Penyusunan Dokumen Panduan Mutu dan Prosedur Mutu (ISO 17025)
3.06.01.15.14.
Sosialisasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang UPTD
3.06.01.15.15.
Pelaksanaan Interkomparasi Laboratorium
3.06.01.15.16.
9.600.000,00
-
507.000.000,00
125.000.000,00
25.000.000,00
731.472.000,00
45.000.000,00 462.000.000,00
660.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
-
20.000.000,00
11.700.000,00
8.300.000,00
-
20.000.000,00
2.350.000,00
7.650.000,00
-
10.000.000,00
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
Pelaksanaan Pelayanan Tera dan Tera Ulang
-
55.000.000,00
-
55.000.000,00
3.06.01.15.17.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
3.06.01.15.18.
Peningkatan Sarana Prasarana UPTD Metrologi Legal
-
3.06.01.15.19.
Fasilitasi Pembentukan Daerah Tertib Ukur
3.06.01.18.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
3.06.01.18.02.
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
3.06.01.18.03.
Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk
3.06.01.18.06.
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
-
20.000.000,00
25.000.000,00
77.645.000,00
745.355.000,00
4.725.000,00 -
100.000.000,00 1.330.000.000,00
100.000.000,00 45.000.000,00 2.153.000.000,00
31.000.000,00
-
31.000.000,00
445.275.000,00
-
450.000.000,00
31.000.000,00
-
31.000.000,00
Halaman 38 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
3.06.01.18.13.
Pelaksanaan Operasi Pasar Sembako
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
-
11.000.000,00
-
11.000.000,00
12.350.000,00
-
50.000.000,00
3.06.01.18.54.
Pelaksanaan Monitoring Ketersediaan Bahan Pokok
3.06.01.18.57.
Relokasi Pedagang Pasar Sumpang Minangae
3.06.01.18.58.
Penataan Pedagang Kaki Lima CempaE
-
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
3.06.01.18.59.
Pembangunan Pasar Darurat Pasar Sumpang Minangae
-
-
150.000.000,00
150.000.000,00
3.06.01.18.60.
Penyusunan Profil Sarana Perdagangan
37.650.000,00
26.175.000,00
3.825.000,00
-
30.000.000,00
2.595.000,00
72.405.000,00
-
75.000.000,00
25.000.000,00
-
25.000.000,00
13.500.000,00
-
20.000.000,00
3.06.01.18.61.
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar
3.06.01.18.62.
Pengawasan Barang Penting dan Bersubsidi
3.06.01.18.63.
Peningkatan Kerjasama Penegakan Hukum Bidang Perdagangan
3.06.01.18.65.
Pendampingan Penyusunan Pasar Sumpang
3.07.
PERINDUSTRIAN
9.925.000,00
855.460.000,00
-
865.385.000,00
3.06.01.
DINAS PERDAGANGAN
9.925.000,00
855.460.000,00
-
865.385.000,00
3.06.01.15.
Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
3.06.01.15.05.
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
3.06.01.15.10.
Fasilitasi Pemberian Sertifikasi Label Halal Bagi Produk IKM Pengolahan Makanan
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
3.06.01.17.
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
5.650.000,00
91.350.000,00
-
97.000.000,00
3.06.01.17.12.
Pelatihan Penerapan SNI
1.950.000,00
20.050.000,00
-
22.000.000,00
3.06.01.17.13.
Penyusunan Rancangan Perda RPIK
3.700.000,00
71.300.000,00
-
75.000.000,00
3.06.01.19.
Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
4.275.000,00
719.110.000,00
-
723.385.000,00
3.06.01.19.13.
Pemberian Peralatan Pertukangan Batu
-
122.000.000,00
-
122.000.000,00
3.06.01.19.15.
Pemberian Peralatan Pertukangan Kayu
-
242.850.000,00
-
242.850.000,00
3.06.01.19.19.
Penyelenggaraan Pameran Produk indonesia
-
125.000.000,00
-
125.000.000,00
3.06.01.19.20.
Pemberian Kemudahan Perizinan Usaha
47.725.000,00
-
52.000.000,00
3.06.01.19.21.
Update Data IKM Potensial
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
3.06.01.19.22.
Pengembangan Koordinasi IKM dan Sistem Pelayanan Usaha
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
3.06.01.19.34.
Pemberian Bantuan Peralatan Mesin Penetas Telur (PW)
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
3.06.01.19.35.
Pemberiaan Bantuan Peralatan Usaha Bengkel Las dan Diko
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
3.06.01.19.36.
Pengadaan Peralatan Roter
-
4.350.000,00
-
4.350.000,00
3.06.01.19.37.
pengadaan peralatan obeng listrik
-
6.660.000,00
-
6.660.000,00
3.06.01.19.38.
Pengadaan peralatan mesin pencetak bakso
-
15.525.000,00
-
15.525.000,00
3.06.01.19.40.
Monitoring dan Evaluasi Bantuan IKM
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
3.06.01.19.41.
Rekonsiliasi data pagu wilayah
6.500.000,00 -
4.275.000,00
-
180.000.000,00
180.000.000,00
3.06.01.19.42.
Pemberian bantuan usaha bagi industri mikro dan kecil
4.
UNSUR PENUNJANG DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
9.154.245.000,00
83.776.074.915,00
14.531.514.000,00
107.461.833.915,00
4.01.
UNSUR STAF
2.760.875.000,00
29.590.642.000,00
6.085.266.000,00
38.436.783.000,00
4.01.02.
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
2.249.450.000,00
29.501.505.000,00
6.085.266.000,00
37.836.221.000,00
4.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
703.375.000,00
6.552.394.000,00
-
7.255.769.000,00
4.01.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
175.000.000,00
-
175.000.000,00
4.01.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
1.135.000.000,00
-
1.135.000.000,00
4.01.02.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
425.000.000,00
-
425.000.000,00
Halaman 39 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
4.01.02.01.05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
4.01.02.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
65.000.000,00
-
65.000.000,00
4.01.02.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
533.400.000,00
514.146.000,00
-
1.047.546.000,00
4.01.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.600.000,00
554.400.000,00
-
564.000.000,00
4.01.02.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
166.000.000,00
-
166.000.000,00
4.01.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
195.000.000,00
-
195.000.000,00
4.01.02.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
295.275.000,00
-
300.000.000,00
4.01.02.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.300.000.000,00
-
1.300.000.000,00
4.01.02.01.21.
Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian sekdako
82.950.000,00
80.550.000,00
-
163.500.000,00
4.01.02.01.22.
Pembuatan buku agenda
11.800.000,00
48.200.000,00
-
60.000.000,00
4.01.02.01.24.
Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan
-
400.000.000,00
-
400.000.000,00
4.01.02.01.25.
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Jabatan
-
95.423.000,00
-
95.423.000,00
4.01.02.01.60.
Optimalisasi Pelayanan Administrasi Persuratan dan Sopir
222.600.000,00
-
265.800.000,00
4.01.02.01.63.
Penyediaan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
4.01.02.01.71.
Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Asisten dan Staf Ahli
-
170.000.000,00
-
170.000.000,00
4.01.02.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
194.800.000,00
-
212.500.000,00
4.01.02.01.88.
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor
166.000.000,00
-
166.000.000,00
4.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
4.01.02.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
4.045.000.000,00
-
4.045.000.000,00
4.01.02.02.025.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
-
32.200.000,00
-
32.200.000,00
4.01.02.02.027.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
-
185.000.000,00
-
185.000.000,00
4.01.02.02.028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
4.01.02.02.029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
156.000.000,00
-
156.000.000,00
4.01.02.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01.02.02.093.
4.725.000,00 -
43.200.000,00
17.700.000,00 2.850.000,00
5.636.700.000,00 -
5.748.650.000,00
11.388.200.000,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
-
-
197.650.000,00
197.650.000,00
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan SEKDA
-
-
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01.02.02.096.
Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor
-
198.500.000,00
-
198.500.000,00
4.01.02.02.118.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan (Setda)
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
4.01.02.02.243.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Anggaran
-
-
35.000.000,00
35.000.000,00
4.01.02.02.244.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perbendaharaan
-
-
35.000.000,00
35.000.000,00
4.01.02.02.274.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagian Pemerintahan
-
-
55.000.000,00
55.000.000,00
4.01.02.02.291.
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan Wakil Walikota
-
-
110.000.000,00
110.000.000,00
4.01.02.02.292.
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan Walikota
-
-
245.000.000,00
245.000.000,00
4.01.02.02.301.
Pengadaan sarana dan prasarana bagian pembangunan
-
-
40.000.000,00
40.000.000,00
4.01.02.02.310.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagian Humas
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
4.01.02.02.319.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagian Ekonomi
-
-
30.000.000,00
30.000.000,00
4.01.02.02.325.
Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Walikota
-
-
50.000.000,00
50.000.000,00
Halaman 40 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
4.01.02.02.332.
Rehabilitasi Rumah Jabatan Walikota
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
-
-
225.000.000,00
225.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
4.01.02.02.341.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagian Organisasi
-
-
4.01.02.02.342.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagian Kesra
-
-
4.01.02.02.344.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan Wakil Walikota
4.01.02.02.346.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Barugae
-
4.01.02.02.350.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan Walikota
-
4.01.02.02.397.
Pembuatan Kanopi Pelataran Parkir Kendaraan Dinas
-
4.01.02.02.398.
Perbaikan Jaringan Listrik Kantor Walikota
-
4.01.02.02.399.
Rehabilitasi Korider Depan Masjid Binalipu
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
-
1.755.000.000,00
1.755.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
4.01.02.02.400.
Rehabilitasi Sedang Kantor Binalipu
2.850.000,00
70.000.000,00 198.000.000,00 180.000.000,00
186.000.000,00 100.000.000,00 -
72.850.000,00 186.000.000,00 198.000.000,00 100.000.000,00 180.000.000,00
4.01.02.02.401.
Rehabilitasi Instalasi Air Bersih Kantor Walikota
-
-
4.01.02.02.402.
Rehabilitasi Pagar Kantor Walikota
-
-
250.000.000,00
250.000.000,00
4.01.02.02.403.
Rehabilitasi Pos Jaga Kantor Walikota
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
4.01.02.02.404.
Pengadaan Sound System Lapangan Upacara Kantor Walikota
-
-
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01.02.02.405.
Rehabilitasi Kamar Mandi/WC Kantor Walikota
-
-
75.000.000,00
75.000.000,00
4.01.02.02.406.
Perbaikan Taman Lapangan Upacara Kantor Walikota
-
-
25.000.000,00
25.000.000,00
4.01.02.02.407.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang ULP
-
-
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01.02.02.408.
Rehab Panggung Pentas Seni
-
-
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01.02.02.420.
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
-
4.01.02.02.428.
Pengadaan Tenda Kerucut
-
-
175.000.000,00
175.000.000,00
-
-
35.000.000,00
35.000.000,00
4.01.02.02.429.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Sub Bagian Perlengkapan
4.01.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.01.02.03.07.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu kerumahtanggaan
4.01.02.03.10.
Pakaian walikota dan wakil walikota
437.000.000,00
-
437.000.000,00
200.600.000,00
-
209.500.000,00
-
59.500.000,00
-
59.500.000,00
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
8.900.000,00
21.100.000,00
-
30.000.000,00
351.000.000,00
1.348.000.000,00
-
1.699.000.000,00
175.000.000,00
-
175.000.000,00
8.900.000,00
4.01.02.03.12.
Pengadaan pakaian seragam satgas protokol pemerintah kota parepare
4.01.02.03.56.
Sayembara Design Baju Batik
4.01.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.02.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.01.02.05.12.
Sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah
2.050.000,00
97.950.000,00
-
100.000.000,00
4.01.02.05.32.
Pelatihan Manajemen Pengadaan Barang/Jasa
2.050.000,00
97.950.000,00
-
100.000.000,00
4.01.02.05.39.
Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik
38.925.000,00
186.075.000,00
-
225.000.000,00
4.01.02.05.40.
Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)
136.350.000,00
23.650.000,00
-
160.000.000,00
4.01.02.05.46.
Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
32.400.000,00
17.600.000,00
-
50.000.000,00
4.01.02.05.48.
Bintek Satgas Kerumahtanggaan
204.000.000,00
-
204.000.000,00
4.01.02.05.52.
Pelatihan Manajemen SPSE
1.800.000,00
98.200.000,00
-
100.000.000,00
4.01.02.05.55.
Koordinasi Pembinaan Disiplin PNS Lingkup Setdako
13.800.000,00
16.200.000,00
-
30.000.000,00
4.01.02.05.56.
Penyempurnaan Standar Kompetensi Jabatan
38.400.000,00
11.600.000,00
-
50.000.000,00
4.01.02.05.57.
Monitoring Kelembagaan
21.450.000,00
18.550.000,00
-
40.000.000,00
4.01.02.05.59.
Pelatihan Keprotokoleran
6.150.000,00
68.850.000,00
-
75.000.000,00
4.01.02.05.64.
Pembinaan Jasa Konstruksi
8.925.000,00
91.075.000,00
-
100.000.000,00
-
-
Halaman 41 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
4.01.02.05.67.
Penyusunan Jabatan Fungsional Umum
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
22.650.000,00
27.350.000,00
-
50.000.000,00
26.050.000,00
73.950.000,00
-
100.000.000,00
140.000.000,00
-
140.000.000,00
256.825.000,00
452.175.000,00
-
709.000.000,00
11.100.000,00
3.900.000,00
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
4.01.02.05.68.
Operasional BNN
4.01.02.05.69.
Bintek Tata Kelola Persuratan
4.01.02.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.02.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
4.01.02.06.09.
Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja
10.350.000,00
4.650.000,00
4.01.02.06.11.
Pembinaan administrasi, pelaporan, pematauan dan pengendalian kinerja kegiatan
46.500.000,00
103.500.000,00
-
150.000.000,00
4.01.02.06.14.
Pembinaan kinerja SKPD
11.900.000,00
10.100.000,00
-
22.000.000,00
15.225.000,00
184.775.000,00
-
200.000.000,00
2.750.000,00
5.250.000,00
-
8.000.000,00
-
4.01.02.06.15.
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4.01.02.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
4.01.02.06.37.
Koordinasi Penyerapan Anggaran (TEPRA)
55.400.000,00
14.600.000,00
-
70.000.000,00
4.01.02.06.38.
Operasional Tim Pembaharuan Pengadaan Barang/Jasa (PAU)
37.500.000,00
32.500.000,00
-
70.000.000,00
4.01.02.06.43.
Penyusunan Laporan Perkembangan Standar Pelayanan Minimal
16.050.000,00
11.950.000,00
-
28.000.000,00
4.01.02.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
5.050.000,00
950.000,00
-
6.000.000,00
4.01.02.06.51.
Revisi Tata Naskah Dinas
11.700.000,00
23.300.000,00
-
35.000.000,00
4.01.02.06.53.
Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
12.550.000,00
27.450.000,00
-
40.000.000,00
4.01.02.06.54.
Evaluasi Kegiatan Pembangunan
20.750.000,00
29.250.000,00
-
50.000.000,00
4.01.02.16.
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
127.200.000,00
9.150.350.000,00
-
9.277.550.000,00
4.01.02.16.02.
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
7.312.850.000,00
-
7.312.850.000,00
4.01.02.16.03.
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
128.900.000,00
-
200.000.000,00
4.01.02.16.06.
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
600.000.000,00
-
600.000.000,00
4.01.02.16.11.
Operasional Kerumahtanggaan Pemerintah Kota Parepare
56.100.000,00
1.108.600.000,00
-
1.164.700.000,00
4.01.02.20.
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
222.550.000,00
974.950.000,00
-
1.197.500.000,00
4.01.02.20.02.
Penanganan Kasus pengaduan di lingkup pemerintah daerah
1.875.000,00
609.625.000,00
-
611.500.000,00
4.01.02.20.06.
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
94.200.000,00
50.800.000,00
-
145.000.000,00
-
40.000.000,00
-
71.100.000,00 -
4.01.02.20.19.
Penyusunan Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Mandiri (EPKM - PP No.6 Tahun 2008)
24.350.000,00
15.650.000,00
4.01.02.20.24.
Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD)
95.975.000,00
104.025.000,00
-
200.000.000,00
4.01.02.20.29.
Pemberian Bantuan Hukum Secara Gratis Kepada Masyarakat Tidak Mampu
3.350.000,00
137.650.000,00
-
141.000.000,00
4.01.02.20.34.
Perkuatan Tim Rekomendasi
2.800.000,00
57.200.000,00
-
60.000.000,00
4.01.02.27.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
20.825.000,00
469.175.000,00
-
490.000.000,00
4.01.02.27.12.
Pembakuan Nama Rupa Bumi Kota ParePare
16.700.000,00
63.300.000,00
-
80.000.000,00
4.01.02.27.14.
Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
4.125.000,00
405.875.000,00
-
410.000.000,00
4.01.02.32.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
152.100.000,00
182.900.000,00
4.01.02.32.08.
Operasional Satuan Tugas Protokol dan Kehumasan Pemerintah Kota Parepare
148.050.000,00
101.950.000,00
250.000.000,00
-
585.000.000,00
250.000.000,00
Halaman 42 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
4.01.02.32.12.
Operasionalisasi Media Centre
4.050.000,00
4.01.02.32.13.
Pengadaan Peralatan Penunjang Tugas-Tugas Kehumasan
-
4.01.02.32.14.
Fasilitasi Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)
-
4.01.02.33.
Program Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.33.05.
Pelatihan Guru Mengaji dan Ustadz dan Ustazah TKA/TPA
4.01.02.33.15
Amaliah ramadhan
4.01.02.33.58.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
45.950.000,00 -
250.000.000,00
50.000.000,00 250.000.000,00
35.000.000,00
-
35.000.000,00
180.750.000,00
3.472.900.000,00
-
3.653.650.000,00
8.850.000,00
101.150.000,00
-
110.000.000,00
12.625.000,00
162.375.000,00
-
175.000.000,00
Pembinaan Tilawah
3.750.000,00
51.250.000,00
-
55.000.000,00
4.01.02.33.59.
Festival Anak Saleh Indonesia Tingkat Kota
5.600.000,00
55.550.000,00
-
61.150.000,00
4.01.02.33.60.
Pembinaan dan Pengawasan NAPZA
5.100.000,00
39.900.000,00
-
45.000.000,00
4.01.02.33.61.
Pelaksanaan Zikir dan Taushiyah
15.925.000,00
279.075.000,00
-
295.000.000,00
4.01.02.33.62.
Pengembangan Minat Masyarakat Bidang Keagamaan
12.300.000,00
127.700.000,00
-
140.000.000,00
4.01.02.33.63.
Pembinaan dan Peningkatan Mental Keagamaan
12.300.000,00
57.700.000,00
-
70.000.000,00
4.01.02.33.67.
Fasilitasi Embarkasi dan Debarkasi
13.425.000,00
111.575.000,00
-
125.000.000,00
4.01.02.33.68.
Pembinaan UKS
6.525.000,00
88.475.000,00
-
95.000.000,00
4.01.02.33.75.
Sosialisasi dan Koordinasi Penanggulangan HIV/AIDS
9.400.000,00
75.600.000,00
-
85.000.000,00
4.01.02.33.79.
Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
8.200.000,00
31.800.000,00
-
40.000.000,00
4.01.02.33.81.
Koordinasi Bidang Keagamaan
5.100.000,00
49.900.000,00
-
55.000.000,00
4.01.02.33.83.
Festival Seni Budaya Islam
2.150.000,00
37.850.000,00
-
40.000.000,00
4.01.02.33.84.
Fasilitas Pembinaan Imam Masjid
15.125.000,00
959.875.000,00
-
975.000.000,00
4.01.02.33.85.
Pembinaan Hifdzil Qur'an
3.750.000,00
66.250.000,00
-
70.000.000,00
4.01.02.33.91.
Festival Muharram
7.025.000,00
142.975.000,00
-
150.000.000,00
7.425.000,00
117.575.000,00
-
125.000.000,00
5.600.000,00
59.400.000,00
-
65.000.000,00
13.100.000,00
181.900.000,00
-
195.000.000,00
7.475.000,00
675.025.000,00
-
682.500.000,00
26.575.000,00
158.425.000,00
-
185.000.000,00
4.01.02.33.92.
STQ Tingkat Provinsi
4.01.02.33.93.
STQ Tingkat Kota Parepare
4.01.02.33.94.
Majelis Anak Saleh
4.01.02.33.95.
Fasilitasi Pembinaan Da'i dan Guru Mengaji
4.01.02.35.
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha Daerah dan Usaha-usaha yang ada di Daerah
4.01.02.35.09.
Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Penguatan Potensi Ekonomi Daerah
1.750.000,00
18.250.000,00
-
20.000.000,00
4.01.02.35.10.
Peningkatan Akses Permodalan dan Jaringan Bisnis Bagi Pelaku Usaha
8.925.000,00
61.075.000,00
-
70.000.000,00
4.01.02.35.11.
Temu Bisnis
12.075.000,00
72.925.000,00
-
85.000.000,00
4.01.02.35.12.
Penagihan Dana Bergulir
3.825.000,00
6.175.000,00
-
10.000.000,00
4.01.02.36.
Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah
98.525.000,00
550.475.000,00
-
649.000.000,00
4.01.02.36.01.
Penyaluran beras untuk keluarga miskin (RASKIN) kota parepare
38.100.000,00
190.900.000,00
-
229.000.000,00
4.01.02.36.02.
Pameran promosi dan potensi pembangunan daerah kota parepare
14.900.000,00
185.100.000,00
-
200.000.000,00
4.01.02.36.07.
Pemberdayaan CSR dan PKBL BUMN
18.600.000,00
11.400.000,00
-
30.000.000,00
4.01.02.36.08.
Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Kota Parepare
19.825.000,00
70.175.000,00
-
90.000.000,00
4.01.02.36.09.
Fasilitasi APEKSI
7.100.000,00
92.900.000,00
-
100.000.000,00
4.01.02.37.
Program Peningkatan dan pengembangan sarana perekonomian daerah
19.950.000,00
25.050.000,00
-
45.000.000,00
4.01.02.37.02.
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
19.950.000,00
25.050.000,00
-
45.000.000,00
4.01.02.73.
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBH-CHT)
47.400.000,00
263.940.000,00
4.01.02.73.01.
Penyediaan Alat Kesehatan Akibat Dampak Rokok
-
-
86.616.000,00
397.956.000,00
86.616.000,00
86.616.000,00
Halaman 43 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
4.01.02.73.02.
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
18.900.000,00
77.848.000,00
-
96.748.000,00
28.500.000,00
186.092.000,00
-
214.592.000,00
30.625.000,00
63.471.000,00
-
94.096.000,00
30.625.000,00
63.471.000,00
-
94.096.000,00
4.01.02.73.03.
Pembinaan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Klinik Usaha Mandiri)
4.01.02.74.
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBH-CHT)
4.01.02.74.01.
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Ccukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
4.03.01.
INSPEKTORAT DAERAH
511.425.000,00
89.137.000,00
-
600.562.000,00
4.03.01.20.
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
511.425.000,00
89.137.000,00
-
600.562.000,00
4.03.01.20.01.
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
322.835.000,00
20.727.000,00
-
343.562.000,00
4.03.01.20.06.
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
10.200.000,00
14.800.000,00
-
25.000.000,00
4.03.01.20.08.
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
2.450.000,00
27.550.000,00
-
30.000.000,00
4.03.01.20.25.
Evaluasi Dana BOS dan Dana Alokasi Khusus
49.900.000,00
10.100.000,00
-
60.000.000,00
4.03.01.20.26.
Monitoring Pengawasan
64.740.000,00
2.260.000,00
-
67.000.000,00
4.03.01.20.31.
Review Rencana Kerja Anggaran
49.900.000,00
10.100.000,00
-
60.000.000,00
4.03.01.20.33.
Reviu LAKIP
11.400.000,00
3.600.000,00
-
15.000.000,00
4.02.
UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DPRD
963.600.000,00
17.093.155.000,00
3.699.951.000,00
21.756.706.000,00
4.01.02.
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
407.875.000,00
2.540.725.000,00
133.350.000,00
3.081.950.000,00
4.01.02.26.
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
242.225.000,00
631.375.000,00
133.350.000,00
1.006.950.000,00
4.01.02.26.01.
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
1.200.000,00
63.800.000,00
-
65.000.000,00
4.01.02.26.03.
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
46.350.000,00
18.650.000,00
-
65.000.000,00
4.01.02.26.04.
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
7.250.000,00
92.750.000,00
-
100.000.000,00
4.01.02.26.05.
Publikasi peraturan perundang-undangan/operasional sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
21.825.000,00
38.175.000,00
-
60.000.000,00
4.01.02.26.11.
Dokumentasi peraturan perundang-undangan/penyelesaian himpunan peraturan daerah peraturan walikota, keputusan walikota
4.650.000,00
35.350.000,00
-
40.000.000,00
4.01.02.26.13.
Operasional Tim Rekomendasi
76.500.000,00
18.500.000,00
-
95.000.000,00
4.01.02.26.14.
Penyusunan rancangan perda dengan metode RIA
13.100.000,00
100.500.000,00
-
113.600.000,00
4.01.02.26.18.
Pembuatan Naskah Sambutan Walikota Parepare
64.150.000,00
5.850.000,00
-
70.000.000,00
4.01.02.26.21.
Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah
6.000.000,00
59.000.000,00
-
65.000.000,00
4.01.02.26.22.
Pengadaan Sarana Kantor Dan Buku Referensi Hukum
4.01.02.26.25.
Fasilitasi Konsultasi Hukum SKPD
4.01.02.34.
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
4.01.02.34.01.
Penyeberluasan informasi pembangunan daerah (plakat)
4.01.02.34.03.
-
-
133.350.000,00
133.350.000,00
1.200.000,00
198.800.000,00
-
200.000.000,00
165.650.000,00
1.909.350.000,00
-
2.075.000.000,00
1.200.000,00
98.800.000,00
-
100.000.000,00
Visualisasi kegiatan pemerintah kota parepare
23.400.000,00
76.600.000,00
-
100.000.000,00
4.01.02.34.05.
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (publikasi kehumasan)
5.625.000,00
609.375.000,00
-
615.000.000,00
4.01.02.34.07.
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (SMS Center)
40.950.000,00
49.050.000,00
-
90.000.000,00
4.01.02.34.10.
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah (kontrak halaman parepare peduli)
755.000.000,00
-
755.000.000,00
4.01.02.34.14.
Pengelolaan Website Setdako Parepare
49.800.000,00
-
100.000.000,00
-
50.200.000,00
Halaman 44 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
4.01.02.34.17.
Peningkatan Hubungan Komunikasi dengan Pekerja dan Institusi Media (Visit To Media)
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
4.01.02.34.20.
Peningkatan Kualitas Pelayanan di Tingkat Kelurahan
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
4.01.02.34.21.
Publikasi kegiatan pembangunan daerah (Penerbitan Majalah Parepare Peduli)
31.800.000,00
153.200.000,00
-
185.000.000,00
4.01.02.34.22.
Pembuatan Profil Kota Parepare
12.475.000,00
37.525.000,00
-
50.000.000,00
4.02.02.
SEKRETARIAT DPRD
555.725.000,00
14.552.430.000,00
4.02.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
306.300.000,00
4.680.700.000,00
-
4.987.000.000,00
4.02.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
-
475.000.000,00
3.566.601.000,00
18.674.756.000,00
4.02.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
475.000.000,00
4.02.02.01.05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
-
255.000.000,00
-
255.000.000,00
4.02.02.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
191.200.000,00
-
191.200.000,00
4.02.02.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
19.200.000,00
-
325.500.000,00
4.02.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
106.000.000,00
-
106.000.000,00
-
15.000.000,00
306.300.000,00
4.02.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
15.000.000,00
4.02.02.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
145.000.000,00
-
145.000.000,00
4.02.02.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
4.02.02.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
3.000.000.000,00
-
3.000.000.000,00
4.02.02.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
105.000.000,00
-
105.000.000,00
4.02.02.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
22.500.000,00
-
22.500.000,00
4.02.02.01.83.
Fasilitasi Pengamanan Kanor dan Rujab DPRD
-
108.000.000,00
-
108.000.000,00
4.02.02.01.89.
Medical Chek Up Pimpinan dan Anggota Dewan
-
108.800.000,00
-
108.800.000,00
4.02.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.510.579.000,00
4.02.02.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
4.02.02.02.006.
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
4.02.02.02.009.
3.566.601.000,00
5.077.180.000,00
-
1.550.000.000,00
1.550.000.000,00
-
-
64.070.000,00
64.070.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
-
196.371.000,00
196.371.000,00
4.02.02.02.010.
Pengadaan meubelair
-
-
51.160.000,00
51.160.000,00
4.02.02.02.020.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
-
55.000.000,00
-
55.000.000,00
4.02.02.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
95.000.000,00
-
95.000.000,00
4.02.02.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
1.286.579.000,00
-
1.286.579.000,00
4.02.02.02.027.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
4.02.02.02.028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
62.000.000,00
-
62.000.000,00
4.02.02.02.040.
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
-
-
105.000.000,00
105.000.000,00
4.02.02.02.042.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
-
-
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
4.02.02.02.384.
Pembangunan Talud di Belakang Kantor DPRD
-
-
200.000.000,00
200.000.000,00
4.02.02.02.385.
Pembangunan Pagar Depan Kantor DPRD
-
-
200.000.000,00
200.000.000,00
4.02.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
198.500.000,00
-
198.500.000,00
4.02.02.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas / Harian Pegawai Beserta Perlengkapannya
-
198.500.000,00
-
198.500.000,00
4.02.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
4.02.02.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
4.02.02.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.400.000,00
-
24.000.000,00
21.600.000,00
Halaman 45 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
4.02.02.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
4.02.02.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
4.02.02.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
4.02.02.06.44.
Evaluasi Renstra SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
4.02.02.15.
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
210.825.000,00
7.380.251.000,00
-
7.591.076.000,00
4.02.02.15.01.
Pembahasan rancangan peraturan daerah
33.975.000,00
2.741.025.000,00
-
2.775.000.000,00
4.02.02.15.02.
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
30.150.000,00
69.850.000,00
-
100.000.000,00
4.02.02.15.03.
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
42.075.000,00
232.925.000,00
-
275.000.000,00
4.02.02.15.04.
Rapat-rapat paripurna
49.275.000,00
210.725.000,00
-
260.000.000,00
4.02.02.15.05.
Kegiatan Reses
32.775.000,00
1.510.681.000,00
-
1.543.456.000,00
4.02.02.15.06.
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
4.275.000,00
105.725.000,00
-
110.000.000,00
4.02.02.15.07.
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
6.525.000,00
1.876.095.000,00
-
1.882.620.000,00
4.02.02.15.08.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
3.900.000,00
96.100.000,00
-
100.000.000,00
4.02.02.15.09.
Penyedikan hak angket
5.325.000,00
9.675.000,00
-
15.000.000,00
4.02.02.15.17.
Penyusunan program kerja DPRD
2.550.000,00
272.450.000,00
-
275.000.000,00
4.02.02.15.18.
Koordinasi dan evaluasi rancangan peraturan daerah
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
4.02.02.15.19.
Rapat Paripurna Istimewa
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
4.02.02.15.20.
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat/Instansi/Lembaga
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
4.02.02.26.
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
11.600.000,00
355.400.000,00
-
367.000.000,00
4.02.02.26.02.
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
5.850.000,00
264.150.000,00
-
270.000.000,00
4.02.02.26.05.
Publikasi peraturan perundang-undangan/operasional sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
2.550.000,00
17.450.000,00
-
20.000.000,00
4.02.02.26.06.
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
3.200.000,00
26.800.000,00
-
30.000.000,00
4.02.02.26.24.
Penyusunan Risalah Persidangan
47.000.000,00
-
47.000.000,00
5.400.000,00
349.600.000,00
-
355.000.000,00
5.400.000,00
349.600.000,00
-
355.000.000,00
-
4.02.02.34.
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
4.02.02.34.05.
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (publikasi kehumasan)
4.03.
PENGAWASAN
211.900.000,00
842.130.000,00
71.500.000,00
1.125.530.000,00
4.03.01.
INSPEKTORAT DAERAH
211.900.000,00
842.130.000,00
71.500.000,00
1.125.530.000,00
4.03.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
138.300.000,00
310.900.000,00
-
449.200.000,00
4.03.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
4.03.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
4.03.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
4.03.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
500.000,00
-
138.800.000,00
4.03.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
22.000.000,00
-
22.000.000,00
4.03.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
13.000.000,00
-
13.000.000,00
4.03.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
3.500.000,00
-
3.500.000,00
4.03.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
17.400.000,00
-
17.400.000,00
4.03.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
4.03.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
138.300.000,00
Halaman 46 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
4.03.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
34.500.000,00
-
34.500.000,00
4.03.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
4.03.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
172.672.000,00
4.03.01.02.007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
4.03.01.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
4.03.01.02.010.
71.500.000,00
244.172.000,00
-
8.000.000,00
8.000.000,00
-
-
10.000.000,00
10.000.000,00
Pengadaan meubelair
-
-
3.500.000,00
3.500.000,00
4.03.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
4.03.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
146.672.000,00
-
146.672.000,00
4.03.01.02.029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
4.03.01.02.042.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
-
4.03.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.03.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.03.01.05.03.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4.03.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.03.01.06.01.
-
50.000.000,00
50.000.000,00
52.050.000,00
-
55.000.000,00
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.950.000,00
27.050.000,00
-
30.000.000,00
12.900.000,00
11.100.000,00
-
24.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.550.000,00
3.450.000,00
-
6.000.000,00
4.03.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
5.250.000,00
750.000,00
-
6.000.000,00
4.03.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
2.550.000,00
3.450.000,00
-
6.000.000,00
4.03.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
2.550.000,00
3.450.000,00
-
6.000.000,00
4.03.01.21.
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
10.200.000,00
164.800.000,00
-
175.000.000,00
4.03.01.21.01.
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
10.200.000,00
89.800.000,00
-
100.000.000,00
4.03.01.21.02.
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
75.000.000,00
-
75.000.000,00
4.03.01.22.
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
47.550.000,00
130.608.000,00
-
178.158.000,00
4.03.01.22.03.
Signergitas pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP)
20.300.000,00
72.858.000,00
-
93.158.000,00
4.03.01.22.05.
Penilaian Peningkatan Kapabilitas APIP
24.900.000,00
20.100.000,00
-
45.000.000,00
4.03.01.22.06.
Penerapan dan Pengawasan Kawasan Bebas Korupsi
2.350.000,00
37.650.000,00
-
40.000.000,00
4.04.
PERENCANAAN
1.230.505.000,00
4.762.955.000,00
202.000.000,00
6.195.460.000,00
4.04.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.230.505.000,00
4.762.955.000,00
202.000.000,00
6.195.460.000,00
4.04.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
125.900.000,00
655.522.000,00
-
781.422.000,00
4.04.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
18.150.000,00
-
18.150.000,00
4.04.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
139.485.000,00
-
139.485.000,00
4.04.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
17.100.000,00
-
17.100.000,00
4.04.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
104.400.000,00
-
230.300.000,00
4.04.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
33.467.000,00
-
33.467.000,00
4.04.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
4.04.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
3.500.000,00
-
3.500.000,00
4.04.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
4.04.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
18.420.000,00
-
18.420.000,00
4.04.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
175.000.000,00
-
175.000.000,00
2.950.000,00 -
-
125.900.000,00
Halaman 47 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
4.04.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
4.04.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
4.04.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.04.01.02.007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
4.04.01.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
4.04.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.04.01.02.026.
5.625.000,00
941.575.000,00
202.000.000,00
1.149.200.000,00
-
16.000.000,00
16.000.000,00
-
71.000.000,00
71.000.000,00
44.375.000,00
-
50.000.000,00
-
189.200.000,00
-
189.200.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
4.04.01.02.042.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
-
550.000.000,00
-
550.000.000,00
4.04.01.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
40.000.000,00
40.000.000,00
4.04.01.02.379.
Pembangunan Pagar Kantor
-
-
75.000.000,00
75.000.000,00
4.04.01.02.55.
Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
4.04.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
4.04.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
4.04.01.05.03.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
4.04.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21.150.000,00
2.850.000,00
-
24.000.000,00
4.04.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.100.000,00
900.000,00
-
6.000.000,00
4.04.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
5.350.000,00
650.000,00
-
6.000.000,00
4.04.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
5.350.000,00
650.000,00
-
6.000.000,00
4.04.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
5.350.000,00
650.000,00
-
6.000.000,00
4.04.01.15.
Program Pengembangan data/informasi
28.680.000,00
16.320.000,00
-
45.000.000,00
4.04.01.15.16.
Pengelolaan Website Bappeda
28.680.000,00
16.320.000,00
-
45.000.000,00
4.04.01.20.
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
30.725.000,00
579.313.000,00
-
610.038.000,00
4.04.01.20.01.
peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan
2.950.000,00
132.588.000,00
-
135.538.000,00
4.04.01.20.06.
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat
2.950.000,00
108.050.000,00
-
111.000.000,00
4.04.01.20.07.
Peningkatan Kapasitas Perangkat LPMK, RT / RW di Bidang Perencanaan
22.275.000,00
247.225.000,00
-
269.500.000,00
4.04.01.20.08.
Pelatihan Evaluasi Renja dan Renstra
2.550.000,00
91.450.000,00
-
94.000.000,00
4.04.01.21.
Program perencanaan pembangunan daerah
594.600.000,00
1.706.200.000,00
-
2.300.800.000,00
4.04.01.21.01.
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
16.625.000,00
117.675.000,00
-
134.300.000,00
4.04.01.21.08.
Penyusunan Rancangan RKPD
70.450.000,00
49.550.000,00
-
120.000.000,00
4.04.01.21.09.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
16.650.000,00
163.350.000,00
-
180.000.000,00
4.04.01.21.11.
Koordinasi Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
16.800.000,00
13.200.000,00
-
30.000.000,00
4.04.01.21.13.
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
25.000.000,00
155.000.000,00
-
180.000.000,00
4.04.01.21.14.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah
112.400.000,00
72.600.000,00
-
185.000.000,00
4.04.01.21.16.
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.950.000,00
129.550.000,00
-
136.500.000,00
4.04.01.21.20.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
26.700.000,00
28.300.000,00
-
55.000.000,00
4.04.01.21.24.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi
46.700.000,00
38.300.000,00
-
85.000.000,00
5.625.000,00
Halaman 48 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
4.04.01.21.26.
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2010
18.800.000,00
11.200.000,00
-
30.000.000,00
4.04.01.21.30.
Koordinasi Penyusunan Renja SKPD
52.500.000,00
7.500.000,00
-
60.000.000,00
-
95.000.000,00
4.04.01.21.34.
Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan
62.175.000,00
32.825.000,00
4.04.01.21.36.
Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok
36.825.000,00
23.175.000,00
-
60.000.000,00
4.04.01.21.37.
Publikasi Produk-Produk Perencanaan dan Publikasi Lainnya
3.600.000,00
46.400.000,00
-
50.000.000,00
4.04.01.21.38.
Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
28.800.000,00
21.200.000,00
-
50.000.000,00
4.04.01.21.40.
Penyelenggaraan Musrenbang Anak dan Perempuan
38.875.000,00
46.125.000,00
-
85.000.000,00
4.04.01.21.41.
Sosialisasi Perencanaan dan Hasil Pembangunan
3.600.000,00
76.400.000,00
-
80.000.000,00
4.04.01.21.42.
Pengadaan Sistem E Planning
500.000.000,00
-
500.000.000,00
4.04.01.21.43.
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
73.850.000,00
-
85.000.000,00
4.04.01.21.44.
Pelatihan Perencanaan Substantif
100.000.000,00
-
100.000.000,00
4.04.01.22.
Program perencanaan pembangunan ekonomi
123.650.000,00
181.350.000,00
-
305.000.000,00
4.04.01.22.04.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
19.875.000,00
35.125.000,00
-
55.000.000,00
4.04.01.22.17.
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
15.600.000,00
39.400.000,00
-
55.000.000,00
4.04.01.22.26.
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
3.500.000,00
41.500.000,00
-
45.000.000,00
4.04.01.22.28.
Penyusunan Perkembangan Ekonomi Daerah
34.800.000,00
10.200.000,00
-
45.000.000,00
4.04.01.22.31.
Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Daerah
34.800.000,00
10.200.000,00
-
45.000.000,00
4.04.01.22.32.
Koordinasi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian DAK Bidang Prasarana Wilayah Ekonomi
15.075.000,00
44.925.000,00
-
60.000.000,00
4.04.01.23.
Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya
200.950.000,00
424.050.000,00
-
625.000.000,00
4.04.01.23.03.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
23.700.000,00
36.300.000,00
-
60.000.000,00
4.04.01.23.10.
Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat
76.125.000,00
183.875.000,00
-
260.000.000,00
4.04.01.23.22.
Pengarusutamaan Gender
25.600.000,00
49.400.000,00
-
75.000.000,00
4.04.01.23.24.
Koordinasi Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
29.925.000,00
120.075.000,00
-
150.000.000,00
4.04.01.23.25.
Penyusunan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat
31.200.000,00
8.800.000,00
-
40.000.000,00
4.04.01.23.27.
Koordinasi Pemanfaatan dan Pengendalian DAK Bidang Sosial
14.400.000,00
25.600.000,00
-
40.000.000,00
4.04.01.24.
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
99.225.000,00
175.775.000,00
-
275.000.000,00
4.04.01.24.21.
Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman
55.900.000,00
64.100.000,00
-
120.000.000,00
4.04.01.24.45.
Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau
19.050.000,00
60.950.000,00
-
80.000.000,00
4.04.01.24.48.
Koordinasi Kawasan Kenservasi SDA
20.775.000,00
9.225.000,00
-
30.000.000,00
4.04.01.24.49.
Penataan Sistem Transportasi Perkotaan
3.500.000,00
41.500.000,00
-
45.000.000,00
4.05.
KEUANGAN
2.383.475.000,00
15.745.933.515,00
4.01.02.
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
31.000.000,00
69.000.000,00
-
100.000.000,00
4.01.02.17.
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
31.000.000,00
69.000.000,00
-
100.000.000,00
4.01.02.17.213.
Penomoran dan Inventarisasi aset setdako
18.600.000,00
31.400.000,00
-
50.000.000,00
4.01.02.17.214.
Penyusunan Neraca Aset Setdako
12.400.000,00
37.600.000,00
-
50.000.000,00
2.352.475.000,00
15.676.933.515,00
430.875.000,00
9.077.125.000,00
-
9.508.000.000,00
42.000.000,00
-
42.000.000,00
4.05.01.
BADAN KEUANGAN DAERAH
4.05.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.05.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
11.150.000,00 -
-
1.423.000.000,00
1.423.000.000,00
19.552.408.515,00
19.452.408.515,00
Halaman 49 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
4.05.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
7.200.000.000,00
-
7.200.000.000,00
4.05.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
4.05.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
380.450.000,00
-
611.000.000,00
4.05.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
4.05.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
4.05.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
4.05.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
170.000.000,00
-
170.000.000,00
4.05.01.01.24.
Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan
-
397.000.000,00
-
397.000.000,00
4.05.01.01.28.
Operasional Perwakilan Mess Pemda Kota Parepare di Jakarta
196.725.000,00
303.275.000,00
-
500.000.000,00
4.05.01.01.66.
Penunjang Kegiatan Administrasi pada BIdang Pengelolaan Aset
3.600.000,00
36.400.000,00
-
40.000.000,00
4.05.01.01.77.
Penyediaan Alat Pembersih dan Bahan Pembersih
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
4.05.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
4.05.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
4.05.01.01.84.
Penyediaan Benda Berharga (Karcis)
-
155.000.000,00
-
155.000.000,00
4.05.01.01.86.
Penyediaan Blangko Pajak dan Retribusi Daerah
-
145.000.000,00
-
145.000.000,00
4.05.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
764.876.000,00
4.05.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
4.05.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
434.876.000,00
-
434.876.000,00
4.05.01.02.026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
4.05.01.02.028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
4.05.01.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
75.000.000,00
75.000.000,00
4.05.01.02.243.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Anggaran
-
-
20.000.000,00
20.000.000,00
4.05.01.02.244.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perbendaharaan
-
-
68.000.000,00
68.000.000,00
4.05.01.02.245.
Pengadaan Perlengkapan SIPKD
-
-
20.000.000,00
20.000.000,00
4.05.01.02.247.
Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pendapatan
-
4.05.01.02.323.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Akuntansi
-
4.05.01.02.324.
Pengadaan Perangkat Keras Penunjang Sistem Komputerisasi Pendapatan
-
4.05.01.02.337
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan mess pemda parepare dijakarta
-
4.05.01.02.393.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Mess Pemda
-
4.05.01.02.40.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagian Aset
-
-
75.000.000,00
75.000.000,00
4.05.01.02.414.
Pengadaan Billboard
-
-
150.000.000,00
150.000.000,00
4.05.01.02.423.
Pengadaan E-Budgeting
-
-
150.000.000,00
150.000.000,00
4.05.01.02.66.
Rehabilitasi Gedung Islamic Centre
-
-
350.000.000,00
350.000.000,00
4.05.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
4.05.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
8.250.000,00
15.750.000,00
-
24.000.000,00
230.550.000,00
115.000.000,00 80.000.000,00 20.000.000,00
1.078.000.000,00
20.000.000,00 150.000.000,00 -
1.842.876.000,00
115.000.000,00 20.000.000,00 80.000.000,00 150.000.000,00 20.000.000,00
4.05.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.05.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.650.000,00
4.350.000,00
-
6.000.000,00
4.05.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
3.300.000,00
2.700.000,00
-
6.000.000,00
Halaman 50 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
4.05.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
1.650.000,00
4.350.000,00
-
6.000.000,00
1.650.000,00
4.350.000,00
-
6.000.000,00
1.913.350.000,00
5.714.182.515,00
4.05.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
4.05.01.17.
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4.05.01.17.006.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
60.000.000,00
45.000.000,00
-
105.000.000,00
4.05.01.17.007.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
55.000.000,00
50.000.000,00
-
105.000.000,00
4.05.01.17.008.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
60.000.000,00
45.000.000,00
-
105.000.000,00
4.05.01.17.009.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
40.400.000,00
54.600.000,00
-
95.000.000,00
4.05.01.17.010.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
46.100.000,00
173.900.000,00
-
220.000.000,00
4.05.01.17.011.
Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
61.000.000,00
44.000.000,00
-
105.000.000,00
4.05.01.17.024.
Bimbingan teknis penyusunan anggaran
2.550.000,00
102.450.000,00
-
105.000.000,00
4.05.01.17.029.
Monitoring dan evaluasi PAD
21.900.000,00
13.100.000,00
-
35.000.000,00
4.05.01.17.030.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
36.550.000,00
8.450.000,00
-
45.000.000,00
4.05.01.17.031.
Pendataan / penilaian objek dan subjek PBB
31.950.000,00
28.050.000,00
-
60.000.000,00
4.05.01.17.033.
Rekonsiliasi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Daerah
54.650.000,00
5.350.000,00
-
60.000.000,00
4.05.01.17.037.
Pemutahiran Data Tunggakan PBB
9.700.000,00
5.300.000,00
-
15.000.000,00
4.05.01.17.039.
Pengelolaan UPTD islamic center
4.050.000,00
146.726.250,00
-
150.776.250,00
4.05.01.17.041.
Intensifikasi PAD
295.025.000,00
931.781.265,00
-
1.226.806.265,00
4.05.01.17.044.
Penomoran dan Inventarisasi Asset
40.800.000,00
24.200.000,00
-
65.000.000,00
4.05.01.17.054.
Penyelenggaraan kegiatan administrasi/ketatausahaan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berkaitan dengan perbendaharaan dan kerugian keuangan negara/daerah
31.200.000,00
78.800.000,00
-
110.000.000,00
4.05.01.17.065.
Bintek Pengurus/Penyimpan Barang
5.550.000,00
69.450.000,00
-
75.000.000,00
4.05.01.17.101.
Penatausahaan Barang Milik Daeraha (Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan)
5.550.000,00
4.450.000,00
-
10.000.000,00
4.05.01.17.105.
Penyusunan Standar Satuan Harga
51.600.000,00
11.850.000,00
-
63.450.000,00
4.05.01.17.106.
Penertiban Barang Milik Daerah
98.950.000,00
6.050.000,00
-
105.000.000,00
4.05.01.17.109.
Penyusunan Neraca Aset Daerah
5.550.000,00
4.450.000,00
-
10.000.000,00
1.200.000,00
103.800.000,00
-
105.000.000,00
80.000.000,00
-
80.000.000,00
-
60.000.000,00
4.05.01.17.110.
Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah
345.000.000,00
7.972.532.515,00
4.05.01.17.117.
Publikasi Pajak dan Retribusi
4.05.01.17.118.
Optimalisasi Kegiatan Pendataan
3.600.000,00
56.400.000,00
4.05.01.17.119.
Optimalisasi Kegiatan Penagihan
4.725.000,00
305.275.000,00
-
310.000.000,00
4.05.01.17.120.
Optimalisasi Pengelolaan Administrasi dan Penertiban Pendapatan
54.600.000,00
5.400.000,00
-
60.000.000,00
4.05.01.17.124.
Operasional Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
28.575.000,00
181.425.000,00
-
210.000.000,00
4.05.01.17.133.
Rekonsiliasi Data Belanja Gaji
23.450.000,00
61.550.000,00
-
85.000.000,00
4.05.01.17.143.
Rekonsiliasi Data Aset
46.200.000,00
163.800.000,00
-
210.000.000,00
4.05.01.17.146.
Pengelolaan Administrasi Utang
28.400.000,00
51.600.000,00
-
80.000.000,00
2.550.000,00
52.450.000,00
-
55.000.000,00
17.850.000,00
12.150.000,00
-
30.000.000,00
2.550.000,00
102.450.000,00
-
105.000.000,00
4.05.01.17.149.
Bimbingan Teknis SIPKD
-
4.05.01.17.155.
Penyusunan RKBU Pada 33 SKPD Parepare
4.05.01.17.160.
Workshop Penatausahaan Keuangan SKPKD dan SKPD
4.05.01.17.161.
Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah Kota Parepare
53.550.000,00
36.450.000,00
-
90.000.000,00
4.05.01.17.162.
Pengelolaan Bansos dan Hibah
20.200.000,00
21.300.000,00
-
41.500.000,00
6.750.000,00
78.250.000,00
-
85.000.000,00
4.05.01.17.165.
Pemberian Reward pada Wajib Pajak/Wajib Retribusi
Halaman 51 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
4.05.01.17.166. 4.05.01.17.171.
Rekonsiliasi Data Penerimaan PAD Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
41.250.000,00
18.750.000,00
-
60.000.000,00
16.500.000,00
3.500.000,00
-
20.000.000,00
16.500.000,00
3.500.000,00
-
20.000.000,00
4.05.01.17.173.
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
4.05.01.17.174.
Pemagaran / Pengamanan Aset Milik Daerah
4.05.01.17.177.
Penyusunan Simbada
4.05.01.17.178.
Visualisasi Pengamanan Aset Milik Daerah
4.05.01.17.179.
Penagihan Tunggakan Pajak
43.600.000,00
6.400.000,00
-
50.000.000,00
4.05.01.17.187.
Pemuktahiran Database PBB
1.000.000,00
599.000.000,00
-
600.000.000,00
40.000.000,00
-
40.000.000,00
57.450.000,00
-
60.000.000,00
1.200.000,00 -
78.800.000,00 -
190.000.000,00 55.000.000,00
190.000.000,00 80.000.000,00 55.000.000,00
4.05.01.17.188.
Pembayaran Perdana Pajak Bumi dan Bangunan
4.05.01.17.190.
Bimbingan Teknis Laporan Keuangan
4.05.01.17.191.
Sertifikasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
-
95.000.000,00
-
95.000.000,00
4.05.01.17.192.
Workshop Verifikator
-
260.000.000,00
-
260.000.000,00
4.05.01.17.195.
Penyusunan Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.300.000,00
25.700.000,00
-
30.000.000,00
4.05.01.17.196.
Penyusunan Kajian Potensi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan
4.300.000,00
40.700.000,00
-
45.000.000,00
4.05.01.17.197.
Penyusunan Peraturan Walikota (Perwa) tentang zona nilai Tanah (ZNT) dan daftar biaya komponen bangunan (DBKB)
15.300.000,00
169.700.000,00
-
185.000.000,00
4.05.01.17.198.
Workshop Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelurahan Terkait Pengelolaan Pendapatan
3.350.000,00
236.650.000,00
-
240.000.000,00
4.05.01.17.199.
Bintek Pengelolaan Pendapatan
5.900.000,00
279.100.000,00
-
285.000.000,00
135.000.000,00
-
135.000.000,00
2.550.000,00
4.05.01.17.200.
Bintek Pengelolaan piutang pajak dan retribusi daerah
4.05.01.17.201.
Optimalisasi Penertiban Reklame Ilegal
13.800.000,00
6.200.000,00
-
20.000.000,00
4.05.01.17.204.
Workshop Peningkatan Wawasan SKPD Pengelola PAD Camat dan Lurah
475.000,00
199.525.000,00
-
200.000.000,00
4.05.01.17.205.
Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara
2.650.000,00
102.350.000,00
-
105.000.000,00
4.05.01.17.206.
Rekonsiliasi Data Belanja Non Gaji
23.450.000,00
61.550.000,00
-
85.000.000,00
42.400.000,00
7.600.000,00
-
50.000.000,00
4.05.01.17.207.
Monitoring Realiasasi Hasil Pengadaan Barang / Jasa dan Realisasi Hasil Pemeliharaan Barang Daerah
4.05.01.17.208.
Rehabilitasi Gudang Aset
-
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
4.05.01.17.209.
53.550.000,00
31.450.000,00
-
Koordinasi penyaluran dan pelaporan dana perimbangan dan dana bantuan provinsi
85.000.000,00
4.05.01.17.210.
Pengelolaan Sistem Sinergi, Simpatik dan Penganggaran Daerah
69.000.000,00
31.000.000,00
-
100.000.000,00
4.05.01.17.211.
Pengelola Verifikasi dan Pengujian / Penelitian Belanja Daerah
171.000.000,00
29.000.000,00
-
200.000.000,00
4.05.01.17.212.
Monitoring dan Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kota Parepare
69.000.000,00
31.000.000,00
-
100.000.000,00
4.05.01.18.
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
4.05.01.18.01.
Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
4.06.
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
565.450.000,00
5.184.200.000,00
307.000.000,00
6.056.650.000,00
4.06.01.
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
565.450.000,00
5.184.200.000,00
307.000.000,00
6.056.650.000,00
4.06.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
124.500.000,00
461.650.000,00
-
586.150.000,00
4.06.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
4.06.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
115.000.000,00
-
115.000.000,00
4.06.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
3.850.000,00
-
3.850.000,00
Halaman 52 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
4.06.01.01.07. 4.06.01.01.08.
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
31.100.000,00
-
155.600.000,00
-
33.700.000,00
-
33.700.000,00
-
20.000.000,00
124.500.000,00
4.06.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
20.000.000,00
4.06.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
4.06.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
22.000.000,00
-
22.000.000,00
4.06.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
18.500.000,00
-
18.500.000,00
-
80.000.000,00
4.06.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
80.000.000,00
4.06.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
79.500.000,00
-
79.500.000,00
4.06.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
4.06.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.06.01.02.010.
Pengadaan meubelair
4.06.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.06.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.06.01.02.029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
4.06.01.02.042.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
4.06.01.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
65.000.000,00
65.000.000,00
4.06.01.04.
Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS
4.06.01.04.04.
Prosesi Pemakaman Jenazah Anggota Korpri (PNS Lingkup Pemerintah Kota)
4.06.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.06.01.05.31.
Porseni Korpri
4.06.01.05.51.
Fasilitasi Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Anggota KORPRI
4.06.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.06.01.06.01.
6.525.000,00 6.525.000,00
218.475.000,00 -
185.000.000,00
410.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
40.000.000,00
-
40.000.000,00
174.975.000,00
-
181.500.000,00
3.500.000,00
-
3.500.000,00
57.400.000,00
142.600.000,00
-
200.000.000,00
57.400.000,00
142.600.000,00
-
200.000.000,00
45.425.000,00
269.575.000,00
-
315.000.000,00
4.800.000,00
110.200.000,00
-
115.000.000,00
40.625.000,00
159.375.000,00
-
200.000.000,00
21.600.000,00
2.400.000,00
-
24.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
4.06.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
4.06.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
4.06.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
4.06.01.29.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
279.600.000,00
1.904.100.000,00
4.06.01.29.01.
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
24.275.000,00
650.725.000,00
-
675.000.000,00
4.06.01.29.02.
Seleksi penerimaan calon PNS
50.000.000,00
-
50.000.000,00
4.06.01.29.03.
Penempatan PNS
7.100.000,00
7.900.000,00
-
15.000.000,00
4.06.01.29.04.
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
44.400.000,00
65.600.000,00
-
110.000.000,00
4.06.01.29.09.
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran displin PNS
5.700.000,00
3.300.000,00
-
9.000.000,00
4.06.01.29.11.
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
880.000.000,00
-
880.000.000,00
4.06.01.29.14.
Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pendoman diklat)
7.400.000,00
12.600.000,00
-
20.000.000,00
4.06.01.29.16.
Koordinasi penyelenggaraan diklat
8.200.000,00
11.800.000,00
-
20.000.000,00
-
30.000.000,00
-
-
122.000.000,00
2.305.700.000,00
4.06.01.29.17.
Tim peneliti penganurahan tanda kehormatan satya kencana karya satya
12.500.000,00
17.500.000,00
4.06.01.29.21.
Evaluasi/pemantapan pengukuran kinerja
43.600.000,00
17.150.000,00
-
60.750.000,00
4.06.01.29.25.
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
44.750.000,00
38.250.000,00
-
83.000.000,00
4.06.01.29.27.
Penyusunan Formasi Penerimaan CPNSD
3.100.000,00
12.150.000,00
-
15.250.000,00
Halaman 53 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
4.06.01.29.30.
Penyusunan Regulasi Daerah Bidang Kepegawaian
4.06.01.29.31.
Penetapan NIP CPNSD
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
12.200.000,00
7.800.000,00
-
20.000.000,00
6.200.000,00
9.500.000,00
-
15.700.000,00
15.500.000,00
14.500.000,00
-
30.000.000,00
38.475.000,00
36.525.000,00
-
75.000.000,00
6.200.000,00
43.800.000,00
-
50.000.000,00
25.000.000,00
-
25.000.000,00
4.06.01.29.34.
Administrasi Status Kepegawaian
4.06.01.29.35.
Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian
4.06.01.29.37.
Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) Kepegawaian
4.06.01.29.40.
Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
-
4.06.01.29.63.
Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG)
-
4.06.01.30.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4.06.01.30.02.
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
4.06.01.30.03.
Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi bagi PNS daerah
4.06.01.30.07.
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV
4.06.01.30.08.
-
122.000.000,00
122.000.000,00
30.400.000,00
2.185.400.000,00
-
2.215.800.000,00
2.000.000,00
79.500.000,00
-
81.500.000,00
20.000.000,00
-
20.000.000,00
18.875.000,00
1.210.425.000,00
-
1.229.300.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III
9.525.000,00
875.475.000,00
-
885.000.000,00
4.07.
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
143.500.000,00
506.500.000,00
-
650.000.000,00
4.04.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
143.500.000,00
506.500.000,00
-
650.000.000,00
4.04.01.01.
Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
143.500.000,00
506.500.000,00
-
650.000.000,00
4.04.01.01.01.
Pengembangan SIstem Inovasi Daerah
20.250.000,00
34.750.000,00
-
55.000.000,00
4.04.01.01.02.
Penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah
5.500.000,00
169.500.000,00
-
175.000.000,00
4.04.01.01.03.
Peningkatan Jaringan Inovasi
39.450.000,00
70.550.000,00
-
110.000.000,00
4.04.01.01.05.
Koordinasi Bidang Kelitbangan
9.300.000,00
50.700.000,00
-
60.000.000,00
4.04.01.01.06.
Penelitiaan Tumbuhan Bio Region Wallacea
22.400.000,00
77.600.000,00
-
100.000.000,00
4.04.01.01.07.
Kajian Rencana Penerapan Tunjangan Kinerja dan Pakasi
46.600.000,00
103.400.000,00
-
150.000.000,00
4.08.
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
894.940.000,00
10.050.559.400,00
4.03.01.
INSPEKTORAT DAERAH
97.440.000,00
5.056.000,00
-
102.496.000,00
4.03.01.24.
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
97.440.000,00
5.056.000,00
-
102.496.000,00
4.03.01.24.07.
Penanganan Pengaduan Masyarakat
97.440.000,00
5.056.000,00
-
102.496.000,00
4.08.01.
KECAMATAN BACUKIKI
183.200.000,00
1.971.716.200,00
4.08.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
119.700.000,00
793.300.000,00
-
913.000.000,00
4.08.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
-
115.800.000,00
-
2.742.797.000,00
881.600.000,00
13.688.296.400,00
3.036.516.200,00
4.08.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
115.800.000,00
4.08.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
7.700.000,00
-
7.700.000,00
4.08.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
21.600.000,00
-
141.300.000,00
4.08.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
104.700.000,00
-
104.700.000,00
4.08.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
6.500.000,00
-
6.500.000,00
4.08.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
4.08.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
4.08.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
4.08.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
4.08.01.01.74.
Optimalisasi Operasional Kelurahan
-
240.000.000,00
-
240.000.000,00
-
99.500.000,00
-
80.000.000,00
119.700.000,00
4.08.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
99.500.000,00
4.08.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
80.000.000,00
Halaman 54 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
4.08.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
320.416.200,00
4.08.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
4.08.01.02.023.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
4.08.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
223.416.200,00
-
223.416.200,00
4.08.01.02.029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
2.000.000,00
-
2.000.000,00
4.08.01.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
4.08.01.02.254.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
-
4.08.01.02.382.
Pembangunan Jalan Beton dan Drainase
-
-
200.000.000,00
200.000.000,00
4.08.01.02.383.
Pengadaan Sarana Pendukung Rumah Jabatan Camat
-
-
10.000.000,00
10.000.000,00
4.08.01.02.395.
Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Lompoe
-
-
400.000.000,00
400.000.000,00
4.08.01.02.396.
Pembangunan Gedung Pertemuan Kelurahan Galung Maloang
-
-
200.000.000,00
200.000.000,00
4.08.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
4.08.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
4.08.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21.600.000,00
2.400.000,00
-
24.000.000,00
4.08.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
4.08.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
4.08.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
41.900.000,00
830.600.000,00
-
872.500.000,00
35.000.000,00
881.600.000,00
71.600.000,00 -
1.202.016.200,00
71.600.000,00 35.000.000,00
4.08.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
4.08.01.24.
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
4.08.01.24.01.
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
-
18.400.000,00
-
18.400.000,00
4.08.01.24.03.
Pembinaan imtag dan organisasi kemasyarakatan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
4.08.01.24.04.
Peningkatan pelayanan terpadu masyarakat tingkat RW/RT
-
729.600.000,00
-
729.600.000,00
4.08.01.24.05.
Intensifikasi penagihan PBB
20.000.000,00
250.000,00
-
20.250.000,00
4.08.01.24.06.
Fasilitasi musrembang kecamatan
4.000.000,00
250.000,00
-
4.250.000,00
4.08.01.24.19.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kecamatan
17.900.000,00
52.100.000,00
-
70.000.000,00
4.08.02.
KECAMATAN BACUKIKI BARAT
186.800.000,00
2.641.653.000,00
4.08.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
133.200.000,00
1.002.100.000,00
-
1.135.300.000,00
4.08.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
14.000.000,00
-
14.000.000,00
4.08.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
4.08.02.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
7.250.000,00
-
7.250.000,00
4.08.02.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
52.800.000,00
-
186.000.000,00
4.08.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
4.08.02.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
12.050.000,00
-
12.050.000,00
4.08.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
4.08.02.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
26.000.000,00
-
26.000.000,00
4.08.02.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
57.000.000,00
-
57.000.000,00
4.08.02.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
4.08.02.01.74.
Optimalisasi Operasional Kelurahan
-
360.000.000,00
-
360.000.000,00
-
85.500.000,00
-
85.500.000,00
4.08.02.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
133.200.000,00
700.197.000,00
3.528.650.000,00
Halaman 55 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
4.08.02.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
-
100.000.000,00 388.303.000,00
-
100.000.000,00
4.08.02.02.
700.197.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.088.500.000,00
4.08.02.02.003.
Pembangunan gedung kantor
-
-
600.000.000,00
600.000.000,00
4.08.02.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
-
100.197.000,00
100.197.000,00
4.08.02.02.020.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
4.08.02.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
4.08.02.02.023.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
4.08.02.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
282.103.000,00
-
282.103.000,00
4.08.02.02.029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
3.000.000,00
-
3.000.000,00
-
25.200.000,00
4.08.02.02.266.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan
-
25.200.000,00
4.08.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
4.08.02.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
4.08.02.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21.600.000,00
2.400.000,00
-
24.000.000,00
4.08.02.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
4.08.02.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
4.08.02.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
32.000.000,00
1.218.850.000,00
-
1.250.850.000,00
4.08.02.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
4.08.02.24.
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
4.08.02.24.01.
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
-
27.000.000,00
-
27.000.000,00
4.08.02.24.03.
Pembinaan imtag dan organisasi kemasyarakatan
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
4.08.02.24.04.
Peningkatan pelayanan terpadu masyarakat tingkat RW/RT
-
1.079.100.000,00
-
1.079.100.000,00
4.08.02.24.05.
Intensifikasi penagihan PBB
30.000.000,00
500.000,00
-
30.500.000,00
4.08.02.24.06.
Fasilitasi musrembang kecamatan
2.000.000,00
2.250.000,00
-
4.250.000,00
4.08.02.24.19.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kecamatan
70.000.000,00
-
70.000.000,00
4.08.03.
KECAMATAN SOREANG
226.000.000,00
2.993.777.200,00
4.08.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
143.550.000,00
1.066.051.200,00
-
1.209.601.200,00
4.08.03.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
11.500.000,00
-
11.500.000,00
4.08.03.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
218.000.000,00
-
218.000.000,00
4.08.03.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
5.251.200,00
-
5.251.200,00
4.08.03.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
22.800.000,00
-
166.350.000,00
4.08.03.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
4.08.03.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
4.08.03.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
4.08.03.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
24.500.000,00
-
24.500.000,00
4.08.03.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
16.000.000,00
-
16.000.000,00
4.08.03.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
4.08.03.01.74.
Optimalisasi Operasional Kelurahan
-
420.000.000,00
-
420.000.000,00
-
98.000.000,00
-
80.000.000,00
-
143.550.000,00
4.08.03.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
98.000.000,00
4.08.03.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
80.000.000,00
4.08.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
424.176.000,00
666.000.000,00
666.000.000,00
3.885.777.200,00
1.090.176.000,00
Halaman 56 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
4.08.03.02.021.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
-
12.000.000,00
-
12.000.000,00
-
30.000.000,00
4.08.03.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
30.000.000,00
4.08.03.02.023.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
4.08.03.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
337.176.000,00
-
337.176.000,00
4.08.03.02.042.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
-
-
50.000.000,00
50.000.000,00
4.08.03.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
116.000.000,00
116.000.000,00
4.08.03.02.079.
Pembangunan pagar dan pelataran
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
4.08.03.02.254.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
-
4.08.03.02.320.
Pembangunan Baruga Peduli
-
4.08.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
4.08.03.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
4.08.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21.600.000,00
2.400.000,00
-
24.000.000,00
4.08.03.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
4.08.03.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
4.08.03.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
4.08.03.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
4.08.03.24.
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
60.850.000,00
1.486.150.000,00
-
1.547.000.000,00
4.08.03.24.01.
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
-
26.000.000,00
-
26.000.000,00
4.08.03.24.03.
Pembinaan imtag dan organisasi kemasyarakatan
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
4.08.03.24.04.
Peningkatan pelayanan terpadu masyarakat tingkat RW/RT
-
1.345.500.000,00
-
1.345.500.000,00
4.08.03.24.05.
Intensifikasi penagihan PBB
28.500.000,00
250.000,00
-
28.750.000,00
4.000.000,00
250.000,00
-
4.250.000,00
6.150.000,00
16.350.000,00
-
22.500.000,00
22.200.000,00
52.800.000,00
-
75.000.000,00
30.000.000,00 -
400.000.000,00
30.000.000,00 400.000.000,00
4.08.03.24.06.
Fasilitasi musrembang kecamatan
4.08.03.24.13.
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan
4.08.03.24.19.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kecamatan
4.08.04.
KECAMATAN UJUNG
201.500.000,00
2.438.357.000,00
4.08.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
133.450.000,00
963.887.000,00
-
1.097.337.000,00
4.08.04.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
14.400.000,00
-
14.400.000,00
4.08.04.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
187.187.000,00
-
187.187.000,00
4.08.04.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
4.08.04.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
4.08.04.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
9.500.000,00
-
142.950.000,00
4.08.04.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
174.000.000,00
-
174.000.000,00
4.08.04.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
4.08.04.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
4.800.000,00
-
4.800.000,00
4.08.04.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
4.08.04.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
4.08.04.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
4.08.04.01.74.
Optimalisasi Operasional Kelurahan
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
4.08.04.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
4.08.04.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
80.000.000,00
-
80.000.000,00
133.450.000,00
495.000.000,00
3.134.857.000,00
Halaman 57 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
4.08.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
4.08.04.02.003.
Pembangunan gedung kantor
-
4.08.04.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
4.08.04.02.010.
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5 495.000.000,00
875.220.000,00
-
350.000.000,00
350.000.000,00
-
-
15.000.000,00
15.000.000,00
Pengadaan meubelair
-
-
35.000.000,00
35.000.000,00
4.08.04.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
4.08.04.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
310.220.000,00
-
310.220.000,00
4.08.04.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
4.08.04.02.254.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
4.08.04.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
4.08.04.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
4.08.04.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21.150.000,00
2.850.000,00
-
24.000.000,00
4.08.04.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.250.000,00
750.000,00
-
6.000.000,00
4.08.04.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
5.400.000,00
600.000,00
-
6.000.000,00
5.250.000,00
750.000,00
-
6.000.000,00
5.250.000,00
750.000,00
-
6.000.000,00
46.900.000,00
1.066.400.000,00
-
1.113.300.000,00
4.08.04.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
380.220.000,00
-
95.000.000,00
95.000.000,00
4.08.04.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
4.08.04.24.
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
4.08.04.24.01.
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
-
34.500.000,00
-
34.500.000,00
4.08.04.24.03.
Pembinaan imtag dan organisasi kemasyarakatan
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
4.08.04.24.04.
Peningkatan pelayanan terpadu masyarakat tingkat RW/RT
-
939.300.000,00
-
939.300.000,00
4.08.04.24.05.
Intensifikasi penagihan PBB
25.000.000,00
250.000,00
-
25.250.000,00
4.08.04.24.06.
Fasilitasi musrembang kecamatan
4.000.000,00
250.000,00
-
4.250.000,00
4.08.04.24.19.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kecamatan
17.900.000,00
57.100.000,00
-
75.000.000,00
5.
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
129.575.000,00
785.025.000,00
20.000.000,00
934.600.000,00
5.01.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
129.575.000,00
785.025.000,00
20.000.000,00
934.600.000,00
5.01.01.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
129.575.000,00
785.025.000,00
20.000.000,00
934.600.000,00
5.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
64.425.000,00
373.675.000,00
-
438.100.000,00
5.01.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
5.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
96.600.000,00
-
96.600.000,00
5.01.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
12.500.000,00
-
12.500.000,00
5.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
15.575.000,00
-
80.000.000,00
5.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
36.250.000,00
-
36.250.000,00
5.01.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
5.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
5.01.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
5.01.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
5.01.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
60.000.000,00
-
60.000.000,00
5.01.01.01.79.
Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran
-
45.000.000,00
-
45.000.000,00
5.01.01.01.80.
Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan
-
36.750.000,00
-
36.750.000,00
64.425.000,00
Halaman 58 Jenis Belanja
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
1
2
3
4
Jumlah
Modal
6=3+4+5
5
5.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
147.500.000,00
20.000.000,00
5.01.01.02.022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
-
133.500.000,00
167.500.000,00
5.01.01.02.024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
133.500.000,00
5.01.01.02.026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
5.000.000,00
-
5.000.000,00
5.01.01.02.029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
5.01.01.02.055.
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
5.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
5.01.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
5.01.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.300.000,00
8.700.000,00
-
24.000.000,00
5.01.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.550.000,00
3.450.000,00
-
6.000.000,00
5.01.01.06.06.
Penyusunan Anggaran SKPD
5.100.000,00
900.000,00
-
6.000.000,00
5.01.01.06.34.
Penyusunan RENJA SKPD
2.550.000,00
3.450.000,00
-
6.000.000,00
5.01.01.06.49.
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
5.100.000,00
900.000,00
-
6.000.000,00
5.01.01.17.
Program pengembangan wawasan kebangsaan
14.100.000,00
115.900.000,00
-
130.000.000,00
5.01.01.17.07.
Operasional Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
9.400.000,00
70.600.000,00
-
80.000.000,00
5.01.01.17.09.
Peningkatan Pemahaman Belanegara Bagi Generasi Muda Dalam Rangka Meningkatkan Semangat Jiwa Patriotisme
2.350.000,00
22.650.000,00
-
25.000.000,00
5.01.01.17.17.
Sosialisasi 4 pilar kebangsaan bagi pengurus dan organisasi suku / etnis dan organisasi keagamaan dalam rangka memantapkan integrasi bangsa
2.350.000,00
22.650.000,00
-
25.000.000,00
5.01.01.18.
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
20.400.000,00
104.600.000,00
-
125.000.000,00
5.01.01.18.05.
Forum kerukunan ummat beragama (FKUB)
20.400.000,00
104.600.000,00
-
125.000.000,00
5.01.01.21.
Program pendidikan politik masyarakat
15.350.000,00
14.650.000,00
-
30.000.000,00
5.01.01.21.06.
Fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD
13.400.000,00
6.600.000,00
-
20.000.000,00
5.01.01.21.20.
Forum komunikasi dan pertemuan berkala ormas LSM dan Pemda
1.950.000,00
8.050.000,00
-
10.000.000,00
Jumlah 19.047.555.000,00
293.861.834.734,00
-
20.000.000,00
353.401.186.212,00
20.000.000,00
666.310.575.946,00
PAREPARE, 13 Desember 2016 WALIKOTA PAREPARE
TAUFAN PAWE
LAMPIRAN V
: PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL :
PEMERINTAH KOTA PARE PARE REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 2017
Halaman 1
Kode
Uraian
2
1 01.
PELAYANAN UMUM
Belanja Langsung
Belanja Tidak Langsung Pegawai
Pegawai
Non Pegawai
3
4
60,147,382,002.00
2,308,451,000.00
5
35.639.724.060,00
Barang dan Jasa
6
Jumlah Modal
7
8=3+4+5+6+7
9.597.095.000,00
87.812.199.915,00
16.751.039.000,00
209.947.439.977,00
-
472.150.000,00
4.427.325.000,00
2.124.525.000,00
9.332.451.000,00
01.2.10.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01.2.14.
STATISTIK
-
-
65.100.000,00
24.900.000,00
01.2.15.
PERSANDIAN
-
-
27.900.000,00
37.100.000,00
60.000.000,00
125.000.000,00
01.2.18.
KEARSIPAN
-
-
21.200.000,00
53.300.000,00
35.000.000,00
109.500.000,00
01.4.01.
UNSUR STAF
11,608,038,000.00
-
2.760.875.000,00
29.590.642.000,00
6.085.266.000,00
50.044.821.000,00
01.4.02.
UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DPRD
7,170,807,060.00
-
963.600.000,00
17.093.155.000,00
3.699.951.000,00
28.927.513.060,00
01.4.03.
PENGAWASAN
2,837,973,000.00
-
211.900.000,00
842.130.000,00
71.500.000,00
3.963.503.000,00
01.4.04.
PERENCANAAN
1,750,043,000.00
-
1.230.505.000,00
4.762.955.000,00
202.000.000,00
7.945.503.000,00
01.4.05.
KEUANGAN
01.4.06.
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
01.4.08.
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
03.
KETERTIBAN DAN
15,007,518,942.00
35.639.724.060,00
-
90.000.000,00
2.383.475.000,00
15.745.933.515,00
1.423.000.000,00
70.199.651.517,00
1,385,665,000.00
-
565.450.000,00
5.184.200.000,00
307.000.000,00
7.442.315.000,00
18,078,886,000.00
-
894.940.000,00
10.050.559.400,00
2.742.797.000,00
31.767.182.400,00
10,513,004,000.00
-
693.300.000,00
6.943.388.000,00
2.993.000.000,00
21.142.692.000,00
KETENTRAMAN
03.1.05.
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
7,277,727,000.00
-
563.725.000,00
6.158.363.000,00
2.973.000.000,00
16.972.815.000,00
03.5.01.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
3,235,277,000.00
-
129.575.000,00
785.025.000,00
20.000.000,00
4.169.877.000,00
21,400,298,140.00
-
2.364.695.000,00
16.377.733.500,00
8.789.200.000,00
48.931.926.640,00
04.
EKONOMI
04.2.01.
TENAGA KERJA
4,270,479,000.00
-
398.445.000,00
1.534.378.500,00
137.200.000,00
6.340.502.500,00
04.2.03.
PANGAN
2,937,028,140.00
-
259.800.000,00
868.700.000,00
81.000.000,00
4.146.528.140,00
04.2.07.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
-
146.400.000,00
3.363.150.000,00
250.000.000,00
3.759.550.000,00
04.2.09.
PERHUBUNGAN
-
400.725.000,00
1.561.985.000,00
2.904.000.000,00
8.738.912.000,00
04.2.11.
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
-
18.475.000,00
1.689.813.000,00
04.2.12.
PENANAMAN MODAL
-
299.925.000,00
835.575.000,00
75.000.000,00
4.740.669.000,00
04.3.01.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
-
147.230.000,00
796.270.000,00
1.732.000.000,00
2.675.500.000,00
04.3.03.
PERTANIAN
-
359.225.000,00
2.419.475.000,00
1.648.000.000,00
7.846.777.000,00
04.3.04.
KEHUTANAN
04.3.06.
PERDAGANGAN
04.3.07.
PERINDUSTRIAN
05.
LINGKUNGAN HIDUP
05.1.03.
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
05.2.04.
PERTANAHAN
05.2.05.
LINGKUNGAN HIDUP
06.
PERUMAHAN DAN FASILITAS
3,872,202,000.00 3,530,169,000.00 3,420,077,000.00 -
-
-
8.975.000,00
266.025.000,00
-
315.570.000,00
2.186.902.000,00
-
9.925.000,00
855.460.000,00
7,674,774,000.00
-
1.186.925.000,00
18.505.895.000,00
170.392.015.000,00
197.759.609.000,00
4,912,731,000.00
-
743.275.000,00
7.709.945.000,00
145.637.015.000,00
159.002.966.000,00
-
29.700.000,00
50.300.000,00
12.180.000.000,00
12.260.000.000,00
2,762,043,000.00
-
413.950.000,00
10.745.650.000,00
12.575.000.000,00
26.496.643.000,00
2,980,613,000.00
-
372.300.000,00
10.922.400.000,00
3.704.000.000,00
17.979.313.000,00
2,980,613,000.00
-
372.300.000,00
10.922.400.000,00
3.704.000.000,00
17.979.313.000,00
51,856,421,000.00
-
2.587.540.000,00
128.637.109.819,00
132.915.638.212,00
315.996.709.031,00
48,899,607,000.00
-
2.410.740.000,00
126.508.209.819,00
131.432.638.212,00
309.251.195.031,00
3,370,343,000.00 -
-
-
1.708.288.000,00
1.962.000.000,00 -
275.000.000,00 7.834.815.000,00 865.385.000,00
UMUM
06.1.04.
07.
07.1.02.
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KESEHATAN KESEHATAN
Halaman 2
Kode
2
1 07.2.08.
08.
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PARIWISATA DAN BUDAYA
08.2.16.
KEBUDAYAAN
08.3.02.
PARIWISATA
10.
Belanja Langsung
Belanja Tidak Langsung
Uraian
PENDIDIKAN
Pegawai
Non Pegawai
3
4
2,956,814,000.00
Pegawai
5
Barang dan Jasa
Jumlah
Modal
7
6
8=3+4+5+6+7
-
176.800.000,00
2.128.900.000,00
1.483.000.000,00
6.745.514.000,00
-
-
87.075.000,00
1.252.925.000,00
3.050.000.000,00
4.390.000.000,00
-
-
31.200.000,00
113.800.000,00
900.000.000,00
1.045.000.000,00
-
-
55.875.000,00
1.139.125.000,00
2.150.000.000,00
3.345.000.000,00
163,417,032,776.00
-
1.151.550.000,00
14.401.257.000,00
13.364.000.000,00
192.333.839.776,00
158,105,780,776.00
-
599.625.000,00
10.717.955.000,00
11.546.000.000,00
180.969.360.776,00
10.1.01.
PENDIDIKAN
10.2.13.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2,435,659,000.00
-
267.525.000,00
2.614.702.000,00
1.480.000.000,00
6.797.886.000,00
10.2.17.
PERPUSTAKAAN
2,875,593,000.00
-
140.900.000,00
562.100.000,00
338.000.000,00
3.916.593.000,00
10.4.07.
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
-
143.500.000,00
506.500.000,00
6,947,524,000.00
-
1.007.075.000,00
9.008.926.500,00
1.442.294.000,00
18.405.819.500,00
11.
-
PERLINDUNGAN SOSIAL
-
650.000.000,00
11.1.06.
SOSIAL
2,220,843,000.00
-
250.925.000,00
5.732.816.000,00
248.044.000,00
8.452.628.000,00
11.2.02.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2,937,016,000.00
-
176.350.000,00
1.710.950.000,00
25.000.000,00
4.849.316.000,00
11.2.06.
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1,789,665,000.00
-
579.800.000,00
1.565.160.500,00
1.169.250.000,00
5.103.875.500,00
19.047.555.000,00
293.861.834.734,00
Jumlah
324.937.048.918,00
35.639.724.060,00
353.401.186.212,00 1.026.887.348.924,00
WALIKOTA PAREPARE
TAUFAN PAWE