Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
:
Drs. H. SYAFRUDIN H. M. NUR, M. Pd
Jabatan
:
BUPATI BIMA
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam ranga mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Bima,
2015
BUPATI BIMA,
Drs. H. SYAFRUDIN H. M. NUR, M. Pd
Lampiran I
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA No.
Sasaran Strategis
1
Menurunnya jumlah penduduk miskin Meningkatnya paritas daya beli masyarakat Peningkatan PDRB Per Kapita : Menurunnya jumlah pengangguran melalui peningkatan ketersediaan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana penunjang perekonomian
1
Meningkatnya ketersediaan stok pangan
9
2 3 4
5
6
Indikator Kinerja
2 3 4 5
6 7 8
11
8
9
Terwujudnya peternakan integrasi Dalam mendukung program Bumi Sejuta Sapi (BSS)
12
Berkembangnya usaha perikanan tangkap dan budidaya perikanan
13
Meningkatnya angka melek huruf (terutama pada usia 15-24 tahun), rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni
15
Lampiran I
Pendapatan perkapita ADHB Pendapatan perkapita ADHK
16.86 % Rp. 794.102 Rp. 9.707.751,89 Rp. 3.977.365,75
Prosentase penurunan jumlah pengangguran 1.38 %
10
7
Prosentase penurunan jumlah penduduk miskin Paritas daya beli
Target
14
16 17
Rehabilitasi Terminal Pembuatan Halte Rehabilitasi Jembatan Timbang Jumlah Stok Pangan Rumah Tangga Jumlah konsumsi pangan bergizi masyarakat Bima (Skor pola pangan harapan) Meningkatnya jumlah produksi Beras Jumlah ternak : - sapi - Kerbau - Kuda - Kambing - Unggas Jumlah usaha perikanan tangkap dan budidaya Jumlah Produksi perikanan tangkap dan budidaya Meningkatnya angka melek huruf Meningkatnya rata-rata lama sekolah Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) : - APK SD - APK SMP - APK SMA
18 Unit 18 Unit 1 Unit 69.559 Ton 70.28 % 282.130 Ton 171,432 ekor 23,072 ekor 8,740 ekor 359,811 ekor 1,401,367 ekor 28.901 Orang/Keg 36.472 Ton 100 % 12 Thn
105.63 % 100 % 100 %
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja 18
10
11
12
13 14
15
Tercapainya rasio ideal antara lokal/kelas dengan jumlah murid serta meratanya sebaran dan jangkauan pelayanannya
19
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan usia dini secara bertahap Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik baik ditingkat SD, SMP, maupun ditingkat SMA
20
Meningkatnya usia harapan hidup Meningkatnya aksesibilitas masyarakat ke pusat-pusat pelayanan kesehatan
23
Menurunnya angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan kasus gizi buruk
21 22
24
25 26 27 28
29 30
Lampiran I
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) : - APM SD - APM SMP - APM SMA Meningkatnya rasio lokal/kelas dengan jumlah murid : - SD/MI - SMP/MTs - SMA Jumlah sarana dan prasarana PAUD Jumlah guru yang mengikuti diklat peningkatan mutu Jumlah guru yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi Usia harapan hidup Meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (rawat jalan di PKM dan jaringannnya) Menekan angka kematian bayi Menekan angka kematian balita Menekan angka prevalensi malnutrisi anak Menekan angka kasus gizi buruk terutama pada anakanak Menekan setengah angka kematian ibu melahirkan Meningkatnya cakupan kelahiran yang ditolong tenaga terlatih
Target
100 % 100 % 100 %
31 % 32 % 32 % 384 unit 49.43 % 1.32 % 72.54 Thn
300.987 org
18 kasus 10 kasus 14.51 % 30 kasus 5 kasus
100 %
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
16
Menekan penyebaran penyakit menular dan endemis lainnya di Kabupaten Bima Meningkatnya angka cakupan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan.
17
Indikator Kinerja 31 32
19
20
21
22
23
24
33
Tercapainya rasio yang Ideal antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk Tercapainya rasio yang Ideal antara sarana pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk Meningkatnya partisipasi masyarakat pada program Keluarga Berencana (KB)
35
Terciptanya tertib administrasi kependudukan
39
Meningkatkan akses terhadap sanitasi dasar (jamban keluarga) Meningkatkan akses terhadap sumber air bersih Jumlah tenaga kesehatan
100 % 100 % 626 org
36
37 38
Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan
40
Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan kualitas pengamalan ajaran agama bagi seluruh masyarakat
41
Meningkatnya akses untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana keagamaan yang memadai
42
Lampiran I
5.5 % 181 kasus
34 18
Menekan prevalensi malaria Menekan prevalensi TBC
Target
43 44
Jumlah sarana pelayanan kesehatan
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk Meningkatnya Akseptor KB Aktif Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran)
727 unit
1.00 % 7.699 PUS
96.92 %
Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat dalam pengelolaan SIAK dan NIK.
38 org
Meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Bima yang menunaikan ibadah haji
524 org
Meningkatnya jumlah sarana dan sarana peribadatan Meningkatnya jumlah Taman Pendidikan Al -Qur'an (TPA) Meningkatnya jumlah majelis taklim
1.393 unit 1.03 unit 191 lokasi
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No. 25
26 27
28
29
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Menurunnya kasus-kasus amoral dan perbuatan melanggar norma agama dan sosial kemasyarakatan lainnya Meningkatnya even-even kesenian dan budaya lokal Meningkatnya promosi kepariwisataan Kab. Bima
45
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan lama hari menginapnya di Kab. Bima Menurunnya luas lahan kritis, perladangan liar dan ilegal logging
48
46 47
49 50 51
30
31
32
33 34
35
36
37
Meningkatnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air Optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan Tersedianya Ruang Terbuka Hijau sebanyak 30% atau lebih dari luas kawasan Dipertahankannya kawasan peruntukan sawah abadi Tersedianya aparatur yang cukup dalam pengendalian dan pengawasan hutan Tersedianya Peraturan Daerah tentang pengelolaan hutan Terdapatnya batas yang jelas antara kawasan lindung dan budidaya
52
Dipertahankannya kawasan peruntukan hutan bakau
59
Lampiran I
53
54
Menurunnya jumlah kasus Pemerkosaan, Perjinahan, dan Perjudian
Jumlah kegiatan kesenian dan budaya lokal Jumlah kegiatan Promosi pariwisata jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara Menurunnya Luas lahan kiritis Menurunnya kasus perladangan liar Menurunnya kasus Ilegal Logging Minimal dipertahankannya Jumlah Titik Mata Air dan Debit Mata Air Jumlah Dokumen Lingkungan : Amdal, UKL-UPL dan SPPL
Dipertahankannya Luas Ruang Terbuka Hijau
55
Luas Sawah Abadi
56
Tersedianya aparatur
Target
0 kasus
5 keg. 5 keg.
6.308 org 61.098.84 Ha 0 kasus 0 kasus 41 titik M³
11 Dok
140,79 Ha 1.262 Ha 26 org
57
Peraturan Daerah 1 Dok
58
Luas kawasan hutan 83,189,91 Ha Luas hutan bakau 621.22 Ha
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
38
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
60
51 39
40
Tersedianya regulasi tentang sistim penanganan bencana di Kabupaten Bima Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Daerah
62
63
64
41
42
43
44
45 46
Target
Jumlah TPA (Tempat Pembuangan Akhir)
1 unit
Jumlah TPS (Tempat Pembuangan Sementara) Tersusunnya Peraturan Daerah tentang sistim penanganan bencana Terselenggarannya Diklat baik gelar maupun non gelar dalam rangka Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersusunnya dan terimplementasinya Standar Pelayanan Minimal di setiap SKPD Terbentuknya unit pengelola pengaduan masyarakat di seluruh SKPD Berkurangnya jumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang Meningkatnya kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dalam pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya jumlah usulan masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Menurunnya kasus - kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang Terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif, transparan dan akuntabel Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah
65
Tersedianya unit pelayanan terpadu Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap per-UU
69
Pelayanan perizinan terpadu
70
Meningkatnya frekuensi sosialisasi produk perundangundangan Meningkatnya cakupan wilayah sosialisasi produk perundang-undangan Meningkatnya jumlah Perda yang dihasilkan
66
67
68
71
47
Indikator Kinerja
Meningkatnya ketersediaan produk hukum daerah
Lampiran I
72
6 unit 1 Dok
645 org
15 unit
12 unit
1 kasus
WTP
45 %
1 unit 10 kali
18 Kec.
18 Buah
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja 73
48
Terlaksananya percepatan pembangunan Ibu Kota Kabupaten Bima di wilayah Woha
74 75
76 77
78
49
50
Meningkatnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi
Meningkatnya jumlah dan volume infrastruktur irigasi dalam rangka peningkatan produksi pertanian
79
80 81
82
83
84 85
51
Meningkatnya peran lembaga pengelolaan irigasi dalam peningkatan produksi pertanian
Lampiran I
86
Menurunnya angka kriminlitas, tindak kekerasan/kejahatan Terlaksananya pemindahan Ibukota Kabupaten Bima Terlaksananya pembebasan lahan pembangunan pusat pemerintahan Terbangunnya infrastruktur jalan pada ibukota Kabupaten Terbangunnya infrastruktur jembatan pada ibukota Kabupaten Terbangunnya infrastruktur utilitas drainase pada ibukota Kabupaten Terbangunnya pelabuhan perintis/Cargo, Pelabuhan Nusantara Terbangunnya pelabuhan tradisonal Terbangunnya jembatan pada ruas jalan propinsi dan kabupaten Terbangunannya Bendung, Bendungan, Dam, beririgasi teknis Terpelihara bangunan dan bangunan pelengkap pada daerah irigasi semi teknis/semi permanen Terbangunnya jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier Terpeliharaanya jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier
Target 490 Kasus 1 paket 20 Ha 11 Km 1 Buah
1 Km
1 Buah 6 Buah
84 Buah
61 Buah
60 Unit
326.39 Km
326.89 Km
Terbentuknya Kelembagaan petani (P3A, GP3A, dan LEPLI) 338 Buah
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
52
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim yang sehat untuk investasi Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pada Desa Pusat Pertumbuhan melalui pembangunan pasar kecamatan dan desa
53
No 1 2 3
Indikator Kinerja 87
Target
Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat 119,004 KK
88
Terbangunnya pasar kecamatan / desa. 10 unit
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Program Program Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Program Pengembangan Data / Informasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pmks Lainnya Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondisif Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Skala Makro Program Peningkatan Mutu Sdm Pengusaha / Pengrajin Ikm Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Kualitas & Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Kerjasama Pembangunan Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program peningkatan ketahanan pangan program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian program peningkatan produksi pertanian program peningkatan kesejahteraan petani pemberdayaan penyuluhan pertanian lapangan program peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan program pengembangan sumberdaya manusia (SDM) program peningkatan kesejahteraan petani program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan program peningkatan kesejahteraan petani
Rp. 240.711.000 Rp. 560.000.000 Rp. 221.550.000 Rp. 65.000.000 Rp. 876.730.000 Rp. 488.690.000 Rp. 145.065.000 Rp. 315.000.000 Rp. 7.672.443.662 Rp. 140.500.000 Rp. 1,538,000,000.00 Rp. 145,000,000.00 Rp. 8,503,260,000.00 Rp. 300,000,000.00 Rp. 658,000,000.00 Rp. 2,280,433,000.00 Rp. 200,000,000.00 Rp. 105,000,000.00 Rp. 634,009,000.00 Rp. 100,000,000.00
27 28 29 30
Program peningkatan ketahanan pangan perkebunan Program pengembangan agribisnis Program peningkatan kesejahteraan masyarakat Program peningkatan ketahanan pangan
Rp. 564,000,000.00 Rp. 65,000,000.00 Rp. 1,925,000,000.00 Rp. 2,110,019,000.00
4 5 6
Lampiran I
Anggaran Rp. 650.000.000 Rp. 617.900.000 Rp. 162.940.000 Rp. 138.390.000 Rp. 130.000.000 Rp. 58.375.000
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Program Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pengembangan Agribisnis (PPA) dan Peningkatan Kesejateraan Petani Program Perencanaan dan Perstatikan Peternakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan & Pengendalian SD Kelautan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi, Penglahan dan Mutu Hasik Perikanan Program Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Perikanan Program Peningkatan Pelayanan Data Statistik Perikanan Program Konserfasi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Program Pendataan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Terluar Program Dukungan Revitalisasi Pengembangan Klaster Rumput Laut Program Wajar 9 Tahun Sekolah Negeri dan Swasta Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Gizi Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Penggandaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu & Jaringannya Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi & Anak Melalui Kegiatan Kelompok di Masyarakat Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms Termasuk HIV/AIDS Program Advokasi & Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Program Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Kesehatan Program Peningkatan Peran Perempuan dalam Didang Kesehatan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa / RS Paru-Paru / Rs Mata
Lampiran I
Anggaran Rp. 410,000,000.00 Rp. 380,876,000.00 Rp. 185,000,000.00 Rp. 50,000,000.00 Rp. 536,000,000.00 Rp. 139,452,500.00 Rp. 330,000,000.00 Rp. 245,000,000.00 Rp. 7,442,591,000.00 Rp. 22,000,000.00 Rp. 70,000,000.00 Rp. 20,000,000.00 Rp. 50,000,000.00 Rp. 18,525,298,000.00 Rp. 16,379,368,000.00 Rp. 1,605,000,000.00 Rp. 1,015,000,000.00 Rp. 2,770,980,000.00 Rp. 28,744,548,188.00 Rp. 190,000,000.00 Rp. 1,640,000,000.00 Rp. 347,000,000.00 Rp. 7,101,826,020.00 Rp. 185,000,000.00 Rp. 20,000,000.00 Rp. 262,886,000.00 Rp. 50,000,000.00 Rp. 65,930,000.00 Rp. 179,645,000.00 Rp. 60,000,000.00 Rp. 631,000,000.00 Rp. 45,000,000.00 Rp. 610,000,000.00 Rp. 42,000,000.00 Rp. 200,000,000.00 Rp. 7,249,242,278.00
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
Program Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pemberdayaan Masayarakat Dalam Bidang Kesehatan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengembangan Potensi Sosial Budaya Program Peningkatan Kwalitas Sarana Prasarana TPQ Program Peningkatan Kualitas Guru Ngaji, Da'i dan Bilal Marbot Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya program pengembangan kemitraan Program Standarisasi Usaha Jasa Kepariwisataan Program Pemeliharaan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kepariwisataan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (SDA) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi SDA Dan LH Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan & Lahan (Penghijauan) Program Perlindungan Hutan & Kawasan Hutan Program Pemantapan dan Pra Kondisi Pengelolaan Hutan Program Peningkatan SDM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penerapan Dan Pencapaian SPM Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Rogram Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah & Besar Program Perencanan & Pembangunan Daerah Program Perencanaan Tata Ruang Program Pembangunan Jalan & Jembatan
Lampiran I
Anggaran Rp. 622,500,000.00 Rp. 135,000,000.00 Rp. 1,185,479,400.00 Rp. 858,590,000.00 Rp. 3,815,500,010.00 Rp. 2,188,929,990.00 Rp. 55,000,000.00 Rp. 130,000,000.00 Rp. 183,000,000.00 Rp. 1,850,000,000.00 Rp. 448,000,000.00 Rp. 155,000,000.00 Rp. 40,000,000.00 Rp. 2,850,000,000.00 Rp. 625,000,000.00 Rp. 45,000,000.00 Rp. 150,000,000.00 Rp. 477,698,000.00 Rp. 375,000,000.00 Rp. 531,650,000.00 Rp. 386,950,000.00 Rp. 215,000,000.00 Rp. 90,000,000.00 Rp. 98,000,000.00 Rp. 150,000,000.00 Rp. 1,572,550,000.00 Rp. 250,000,000.00 Rp. 140,000,000.00 Rp. 1,775,112,000.00 Rp. 1,932,055,500.00 Rp. 75,000,000.00 Rp. 2,855,000,000.00 Rp. 100,000,000.00 Rp. 130,000,000.00 Rp. 1,040,000,000.00 Rp. 190,000,000.00 Rp. 876,114,000.00 Rp. 817,406,000.00 Rp. 115,000,000.00 Rp. 35,738,779,100.00
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No 107 108 109 110 111 112 113 114 115
Program Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Pekerjaan Umum Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya Program Perkuatan Kelembagaan Irigasi Partisipatif Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Prog. Pengembangan Energi Pedesaan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Alternatif Program Pengembangan dan Pengendalian Bidang Migas Program Pengembangan Usaha Perdagangan Kecil Dan Menengah Jumlah Anggaran
Anggaran Rp. 9,989,885,073.00 Rp. 570,000,000.00 Rp. 550,000,000.00 Rp. 450,000,000.00 Rp. 17,513,720,600.00 Rp. 5,105,061,200.00 Rp. 305,000,000.00 Rp. 70,000,000.00 Rp. 75,000,000.00 Rp. 395,000,000.00 Rp. 229,288,439,521.00
Bima,
2015 M 1436 H
BUPATI BIMA,
Drs. H. SYAFRUDIN H. M. NUR, M. Pd
Lampiran I