Jaarrekening 2012
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012
Inhoudsopgave Algemeen Verslag van de Raad van Toezicht Directieverslag Balans Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten Algemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Balans debet Materiële vaste activa Nog te ontvangen subsidies Vooruitbetaalde subsidies veldkantoren Overige vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen Balans credit Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve projecten Bestemmingsreserve financiering activa Vrij besteedbare reserve Bestemmingsfondsen Vooruitontvangen subsidies Nog te betalen subsidies veldkantoren Overige schulden en overlopende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties Specificatie ontvangsten en bestedingen SHO Deelnemerschap SHO Baten uit acties van derden Subsidies van overheden en anderen Baten uit beleggingen Overige baten Lasten Besteed aan doelstellingen Structurele hulp Rehabilitatie Noodhulp Voorlichting en bewustmaking Kosten eigen fondsenwerving Uitvoeringskosten eigen organisatie Bezoldiging leden Raad van Toezicht en Directie Pensioenregeling Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V
Bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves door de Directie bepaald Toelichting lastenverdeling Verstrekte steun en subsidies en directe kosten Begroting 2013 Schema aan- en aftreden Raad van Toezicht
1 2 4 8 9 10 11 11 13 13 14 14 15 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 21 23 23 24 25 25 26 26 26 26 26 27 27 29 29 31
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Algemeen Identiteit Save the Children Nederland is lid van de Save the Children Association. De Association heeft een werkorganisatie, de in London gevestigde Save the Children International. Met 30 lidorganisaties, actief in ruim 120 landen, is Save the Children International de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld. Vanuit hun diversiteit, delen de organisaties een grote inzet voor kinderen en maken we werk van hun rechten en noden. Hoe we dat doen? 1. Door de stem van kinderen te zijn We voeren actief beleid voor betere omstandigheden voor kinderen en betere regelgeving ten aanzien van kinderrechten, speciaal voor kinderen die leven in de moeilijkste omstandigheden. 2. Door een innovator te zijn We ontwikkelen goede en praktisch toepasbare oplossingen voor problemen waarmee kinderen te maken hebben. 3. Door te bouwen aan samenwerking We werken samen met kinderen, civil society organisaties, (lokale) gemeenschappen, overheden en de private sector om kennis te delen en elkaars capaciteit te versterken. 4. Door goede resultaten op grote schaal We ondersteunen effectieve implementatie van kwaliteitsprogramma’s en goed beleid voor kinderen en bundelen onze kennis voor duurzame en goede resultaten op grote schaal. Onze visie Een wereld waarin ieder kind recht heeft op leven, bescherming, ontplooiing en participatie. Onze missie Doorbraken bewerkstelligen in de manier waarop de wereld omgaat met kinderen, en directe, blijvende veranderingen in het leven van kinderen tot stand brengen. Onze waarden
Verantwoording
We nemen persoonlijk verantwoordelijkheid om onze middelen efficiënt in te zetten, om meetbare resultaten te behalen en om rekenschap af te leggen aan onze achterban en partners en bovenal aan de kinderen.
Ambitie
We stellen hoge eisen aan onszelf en aan onze collega’s, we zijn ambitieus in onze doelstellingen en we doen er alles aan om de kwaliteit van ons werk voor kinderen te verbeteren.
Samenwerking
We respecteren en waarderen iedereen, we zien onze diversiteit als een voordeel en we werken met partners om - met een wereldwijde bundeling van krachten – daadwerkelijk een verschil te maken voor kinderen.
Creativiteit
We staan open voor nieuwe ideeën, we grijpen kansen voor verandering aan en we nemen verantwoorde risico’s om te komen tot duurzame oplossingen voor en met kinderen.
Integriteit
We streven ernaar om te voldoen aan de hoogste maatstaven wat betreft eerlijkheid en gedrag; we doen niets wat onze goede naam kan schaden en we handelen altijd in het belang van kinderen. De visie, missie en waarden worden door alle leden onderschreven en nageleefd.
1
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Verslag van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de organisatie en ziet erop toe dat het beleid van de organisatie in overeenstemming is met de statutaire missie en doelstellingen en aansluit bij de doelstellingen en de strategie van Save the Children International. Ook houdt de Raad van Toezicht van tijd tot tijd contact met de bestuursorganen van Save the Children International. Om uitvoering te geven aan de toezichthoudende taken is goed en open contact met de directie essentieel. De Raad van Toezicht komt op gezette tijden bijeen in vergaderingen waaraan ook de directeur deelneemt. Daarnaast hebben met name de voorzitter maar ook andere leden van de Raad van Toezicht en de auditcommissie regelmatig contact met de directeur. In 2012 vonden er vijf vergaderingen plaats. Tijdens de vergaderingen stelde de Raad van Toezicht zich op de hoogte van de voortgang van de organisatie en ontwikkelingen op het gebied van de omvang, de kwaliteit van de staf en de uitvoering van de programma’s. Een ander belangrijk agendapunt was de relatie met Save the Children International. De Raad van Toezicht heeft gedurende 2012 kunnen constateren dat de realisatie van de activiteiten en het verloop van de inkomsten en uitgaven op hoofdlijnen gelijk liepen aan het jaarplan en de begroting. In het moeilijke economische klimaat is dit een goede prestatie. De keuze in december 2011 om de meerjarenraming bij te stellen naar een realistisch en tegelijkertijd nog steeds ambitieus niveau, heeft bijgedragen om een realistisch pad aan te houden. De aanpassing werd destijds ingegeven door de snel veranderende omgeving ten gevolge van economische crisis en teruglopende overheidssubsidies. Voor 2013 en daarna moet rekening gehouden worden met een blijvend veranderende omgeving. De Raad van Toezicht zal zich in 2013 dan ook opnieuw buigen over de gevolgen hiervan voor de strategie. Bij de behandeling van de voortgang van de organisatie maken de raadsleden onder meer gebruik van de kwartaalrapportages van de directie, de midterm review en de rapportages van de auditcommissie. Tijdens het verslagjaar hadden de heren Hollestelle en Van Keulen namens de Raad van Toezicht zitting in de auditcommissie. De auditcommissie kwam in 2012 drie maal bijeen. De relatie met Save the Children International is ook in 2012 regelmatig door de Raad van Toezicht besproken. Met de transitie van de oude op lidorganisaties gebaseerde structuur van veldkantoren naar een eenheidsstructuur onder centrale leiding van Save the Children International, is in 2012 een grote sprong voorwaarts gemaakt. Het transitieproces is een belangrijk onderdeel van de internationale strategie om meer eenheid te scheppen onder de inmiddels 30 lidorganisaties. Binnen dit proces waakt de Raad van Toezicht ervoor dat de belangen van Save the Children Nederland op bestuurlijk en financieel gebied gewaarborgd blijven, onder meer tijdens de internationale Members Meeting die in 2012 in Bangladesh werd gehouden. Save the Children Nederland werd bij deze gelegenheid vertegenwoordigd door de heer Bouma (Raad van Toezicht) en de heer Wierema (directeur). In 2012 bestond de Raad van Toezicht uit vijf personen. Elk lid wordt voor vier jaar benoemd en kan herbenoemd worden voor nogmaals vier jaar. Een en ander geschiedt volgens een schema van af- en aantreden. In 2012 werd afscheid genomen van mevrouw Ambags, die aanvankelijk als bestuurslid en vanaf 2008 als lid van de Raad van Toezicht betrokken is geweest bij het werk van Save the Children. De Raad van Toezicht is haar buitengewoon erkentelijk voor haar inzet en de manier waarop zij invulling heeft gegeven aan haar bestuurlijke rollen. Mevrouw Ambags is opgevolgd door mevrouw Terwijn. De Raad van Toezicht heeft met betrekking tot haar werkzaamheden over 2012 een verantwoordingsverklaring opgesteld, welke is opgenomen in het jaarverslag. Daarin wordt verantwoording afgelegd over het toezicht op drie terreinen: de onderscheiding van de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren; de effectiviteit en efficiency van bestedingen en het optimaliseren van de omgang met belanghebbenden. Deze verklaring is gebaseerd op het werk voor de stichting van de Raad van Toezicht in haar reguliere vergaderingen en daarbuiten. De Raad van Toezicht stelt in het voorjaar het jaarverslag en de jaarrekening vast en in het najaar de begroting en het jaarplan. 2
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 De Raad van Toezicht spreekt haar dank uit aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Unie en de Nationale Postcode Loterij die vertrouwen hebben in onze aanpak en ons werk al jarenlang financieren. Op deze plek bedanken wij ook graag de vele particuliere donateurs, stichtingen en bedrijven voor hun financiële en morele steun. Tot slot dankt de Raad van Toezicht de medewerkers en vrijwilligers voor hun uiteenlopende en creatieve bijdragen. Wij hopen ook de komende periode opnieuw op deze steun te mogen blijven rekenen. Den Haag, 17 april 2013 Dhr. drs D.J.M.G. baron van Slingelandt, voorzitter Dhr. Mr. H.T Bouma, secretaris Mw. drs H.T. Terwijn, lid Dhr. drs Z.J. Hollestelle, lid Dhr. drs J.G.P. van Keulen, lid
3
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Directieverslag Save the Children Nederland en Save the Children Internationaal Save the Children Nederland komt op voor kinderrechten in haar voorlichtings- en bewustwordingswerk en bij het financieren van programma’s ter verbetering van de situatie van kinderen waar ook ter wereld. Dit werk concentreert zich in ontwikkelingslanden op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en het beschermen van kinderen tegen bijvoorbeeld misbruik en uitbuiting, maar ook tegen gevaren van potentiële natuurrampen. Save the Children Nederland maakt daarbij gebruik van het netwerk Save the Children International en van het samenwerkingsverband van de 30 nationale Save the Children organisaties. Tijdens de Members Meeting van Save the Children in november 2009 werd besloten het in de loop der tijd sterk gegroeide netwerk van landenkantoren en regionale kantoren die opereerden onder de verantwoordelijkheid van verschillende lidorganisaties onder te brengen in één centraal geleide organisatie onder de naam Save the Children International, gevestigd in Londen. De voornaamste doelen daarvan waren meer effectiviteit en efficiency ten behoeve van onze doelgroepen te bereiken, afstemming te bewerkstelligen tussen de leden en om Save the Children één gezicht te geven. In 2010 werd gestart met een ambitieus en ingrijpend reorganisatieplan dat enkele jaren in beslag neemt. Vanaf 2011werden de eerste landenkantoren onder de centrale regie van Save the Children International geplaatst. Dit overgangsproces wordt intern aangeduid als de transitie. In 2012 werd grote vordering gemaakt met de transitie. In niet minder dan 42 landen waren eind 2012 veldkantoren samengevoegd onder de vlag van Save the Children International. Volgens planning zal de transitie in 2013 worden afgerond in de nog resterende landen die hiervoor in aanmerking komen. Uiteindelijk zal Save the Children International met de nieuwe structuur in ongeveer 60 landen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is Save the Children via de lidorganisaties in 30 landen vertegenwoordigd en blijven kleinschaliger programma’s c.q. vertegenwoordigingen in andere landen mogelijk, zodat onze organisatie in ca. 120 landen aanwezig blijft. De nieuwe structuur voorziet naast het hoofdkantoor in Londen in 7 regiokantoren die zorgen voor de begeleiding van de veldkantoren in de betreffende regio. Deze zijn inmiddels alle operationeel. Voor Save the Children Nederland is de voornaamste verandering dat dit nieuwe netwerk kan worden ingezet als onze eigen veldkantoren structuur. Een belangrijk aandachtspunt voor Save the Children Nederland is het realiseren van de beoogde kostenbesparingen door de efficiëntere uitvoeringsstructuur. Als mede-eigenaar van regio- en veldkantoren draagt Save the Children Nederland een overeenkomstig deel van de kosten van de nieuwe uitvoeringsstructuur. De meeste lidorganisaties zien sinds 2011 hun kosten afnemen als gevolg van de nieuwe structuur. Zij kunnen hun oude veldstructuren afbouwen. Voor Save the Children Nederland geldt dit laatste niet en daardoor is juist een stijging van een aantal kosten het gevolg van de nieuwe opzet. Verder vallen de kosten in de aanloopfase vooralsnog hoger uit dan was gepland. In een aparte overeenkomst met Save the Children International, de zogenoemde Transitional Financing Agreement, heeft Save the Children Nederland in 2012 aanzienlijke kortingen verkregen op een aantal kosten die verband houden met de transitie. Beleidsontwikkeling Het beleid van Save the Children is gericht op het bereiken van onze doelgroepen, in de eerste plaats kinderen, en op samenwerking met en versterking van partnerorganisaties en lokale overheden om het werk een duurzaam karakter te geven. Verder wordt aandacht besteed aan goed bestuur en het afleggen van verantwoording, zaken die ook in de visie en missie van de organisatie een rol spelen. Het richtinggevend document voor het beleid is de Meerjarenstrategie 2011-2015. Het strategisch plan zet in op groei van de activiteiten door te focussen op toename van inkomsten uit eigen fondsenwerving en groei van de programmaportefeuille. In 2012 zijn, mede dankzij ondersteuning van promotiespots op nationale en regionale televisiezenders en een actief fondsenwervingsbeleid, de inkomsten van particuliere donateurs met meer dan 20% gestegen. Deze inkomsten zijn een belangrijke bron van vrij te besteden middelen en zijn een indicator voor de steun in de samenleving voor het werk van de organisatie. Voor de beleidskeuzes van programma´s wordt met succes ingezet op focus van thema’s en landen en op relatief grote meerjarenprogramma’s. Dit sluit aan bij onze ambitie om op grote schaal duurzame oplossingen voor kinderen te kunnen bieden. In 2012 verwierven we een drietal van dergelijke meerjarenprogramma’s op door de Nederlandse overheid uitgeschreven tenders. Het betreft het wederopbouwprogramma Youth, get it 4
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 right, gericht op onderwijs en bescherming van jongeren in Zuid-Soedan en Oeganda, “A future for the next generation” eveneens een wederopbouwprogramma gericht op onderwijs en bescherming in Pakistan en Afghanistan en het programma Keep it real met als doel het verbeteren van de seksuele educatie en bewustwording van schoolgaande en buitenschoolse jeugd in Ethiopië en Oeganda. Naast programma’s voor de middellange termijn, heeft Save the Children een traditie in het verlenen van noodhulp. In 2012 ging een belangrijk deel van de aandacht uit naar Syrische kinderen die op de vlucht voor het geweld worden opgevangen. Save the Children Nederland kreeg een substantiële financiering voor noodhulp aan deze kinderen uit het particuliere kanaal. De organisatie Save the Children Nederland heeft haar werkapparaat ondergebracht in de afdelingen: Programma’s, Communicatie & Marketing en Algemeen. Aan het eind van het verslagjaar telde onze organisatie 35 medewerkers, totaal 29,1 fte´s inclusief partimers. In 2012 zetten wij extra menskracht in op de fondsenwerving. Het managementteam houdt zich bezig met het voorbereiden en de uitvoering van het beleid. Afstemming tussen de drie afdelingen is een voorwaarde voor een effectieve uitvoering van het beleid. Vanuit het managementteam wordt hier sturing aan gegeven. Het managementteam bestaat uit de managers van de afdelingen Programma’s en Communicatie & Marketing, de manager Beleid & Woordvoering, de controller en de directie assistent onder voorzitterschap van de directeur. Het komt tweewekelijks bijeen om de belangrijkste thema’s en ontwikkelingen door te spreken. Gedurende het verslagjaar had het managementteam te kampen met langdurige afwezigheid van twee managementteamleden. Door interne aanpassingen en het inroepen van externe hulp is deze uitval opgevangen. De managers houden regelmatige voortgangsbesprekingen met hun afdelingen en monitoren de voortgang van de werkzaamheden en rapporteren hierover met behulp van de managementinformatie. De Raad van Toezicht houdt op hoofdlijnen toezicht op het gevoerde beleid. Save the Children is in het bezit van het CBF-keur, het meest bekende kwaliteitskeurmerk voor Goede Doelen. Met het ISO 9001:2008 certificaat voldoet Save the Children aan deze erkende internationale norm voor kwaliteitsmanagement. In 2012 werd de driejaarlijkse hertoetsing door het CBF afgerond en werd het certificaat voor Save the Children voor drie jaar vernieuwd. Tevens heeft Save the Children de ANBI verklaring van de Belastingdienst. Daarnaast heeft de organisatie met goed gevolg de Checklist for Organizational Capacity Assesment van het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgelegd en heeft Save the Children een Framework Partner Agreement met ECHO, de noodhulpafdeling van de Europese Unie. Save the Children houdt zich aan een aantal gedragscodes, waaronder het Child Safeguarding Protocol, waarvan de naleving wordt gemonitord door Save the Children International. Naast de directie en het managementteam kent de organisatie een vertrouwenspersoon voor een breed toezicht op de naleving van deze code. Andere gedragscodes waar de organisatie zich aan committeert zijn de Code voor Goed Bestuur (Code Wijffels), verankerd in het CBF keur, de Sphere code en de Code of Conduct van het Internationale Rode Kruis voor noodhulpactiviteiten. Save the Children stelt zich onder meer door haar lidmaatschap van de brancheverenigingen Partos en de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI) op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen de sector. Save the Children participeert binnen Partos en de VFI in discussies over onder meer gedragscodes en kwaliteitsthema’s. Beheer en evaluatie Het jaarplan en de begroting 2012 vormden voor de afdelingen het uitgangspunt voor de werkzaamheden. Het jaarplan wordt jaarlijks geschreven door de afdelingen, besproken in het managementteam en na goedkeuring door de directeur vastgesteld door de Raad van Toezicht. Maandelijks bespreekt het managementteam managementrapportages waarvan de inhoud wordt getoetst aan het jaarplan en de begroting. De managementinformatie komt onder meer voort uit de financiële administratie en donateursadministratie. Ieder kwartaal vindt per afdeling en in het managementteam een uitgebreider voortgangsoverleg plaats. Halverwege het jaar heeft dit de vorm van een Midterm Review, die op organisatieniveau wordt gehouden, met als speciaal doel het lopend beleid te evalueren en waar nodig bij te stellen. In 2012 werden drie Management Reviews gehouden met als doel de kwaliteit van het management te monitoren en waar nodig bij te sturen. Ook worden de bedrijfsrisico’s in kaart gebracht. Een van de 5
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 instrumenten voor de Management Review zijn interne audits in het kader van het ISO systeem. De procedures, alsmede werkinstructies en relevante werkdocumenten zijn vastgelegd in het handboek Administratieve Organisatie (AO) dat on-line beschikbaar is voor alle medewerkers. In 2012 heeft de Boston Consuting Group (BCG) pro-bono advies uitgebracht met als doel de interne bedrijfsprocessen te versterken door o.a. een goede aansluiting op de processen van Save the Children International. Aan de hand van de bevindingen van de BCG, kan de organisatie op een aantal punten verder professionaliseren en kunnen werkmethodes worden verbeterd. Ten behoeve van haar programmabeleid heeft Save the Children een solide beheerssysteem ontwikkeld. Ontvangen programmavoorstellen worden op de afdeling Programma’s getoetst aan het beleid en de uitvoeringscapaciteit. Er vindt dialoog plaats met het veld over het te voeren beleid, de begeleiding van partners en de uitvoeringsvoorwaarden. Daarna worden de programma’s besproken door de Programma Commissie, gevormd door medewerkers van de afdelingen Programma’s en Communicatie & Marketing onder voorzitterschap van de manager van de afdeling Programma’s met als doel een optimale uitvoering te waarborgen en de beoogde resultaten zo scherp mogelijk te definiëren. Om het beheerssysteem efficiënt te maken is in 2012 een geautomatiseerd programma volgsysteem ingevoerd. Het systeem ondersteunt de financiële en inhoudelijke monitoring de programma’s. De aansluiting op de structuur van Save the Children International heeft gedurende het verslagjaar vorm gekregen in drie regioteams die het beheer voeren over programma’s in hun regio’s. Deze zijn aangesloten op de regiostructuur van Save the Children International. In deze teams zijn programma-medewerkers en financiële medewerkers opgenomen, die de uitvoering, het beleid en de capaciteit in het veld bewaken en met elkaar bespreken. In ieder team is een thema-medewerker opgenomen van de belangrijke thema’s uit het Merkpaspoort (onderwijs, gezondheidszorg en bescherming), die adviezen en ondersteuning geven op de thema’s in hun eigen team en in de andere teams. Een coördinator noodhulp stemt de inspanningen op dit gebied intern en extern af. Met deze opzet wordt kennis van de specifieke regio’s en thema’s opgebouwd en verankerd in de organisatie. Medewerkers en directie van Save the Children Nederland leggen periodiek veldbezoeken af aan onze programma’s, waarbij doorgaans ook de Nederlandse vertegenwoordigingen worden bezocht. Tijdens die bezoeken wordt de voortgang van de programma’s besproken, alsmede de uitvoering en de effectiviteit van het beleid. In 2012 werden in dit kader veldbezoeken afgelegd aan onder meer Oeganda, Zuid-Sudan, Liberia, Afghanistan, Pakistan, Tajikistan en Jordanië (dit laatste in verband met de opvang van Syrische vluchtelingenkinderen). De afdeling Communicatie & Marketing werd in 2012 ingedeeld in teams voor de particuliere en zakelijke markt. Daarnaast is een aantal medewerkers, vooral gericht op communicatie, website, vrijwilligers en campagnes werkzaam voor de hele afdeling. Hierdoor kan de afdeling beter inspelen op de specifieke wensen en verwachtingen die particulieren en zakelijke partners hebben van Save the Children. Samenvatting van resultaten over 2012 Na een tegenvallend 2011 kon Save the Children in 2012 een flinke stijging van de inkomsten noteren. Deze groeiden met 33% ten opzichte van 2011 naar 21,4 miljoen Euro, 2,2% boven de begroting. Ook de inkomsten uit particuliere fondsenwerving vertoonden met 25% groei een mooie stijging. In 2012 is daarmee de stijgende lijn weer opgepakt en ligt de organisatie weer op koers met de groeiambities zoals verwoord in het Strategisch Plan 2011-2015. Gezien de externe ontwikkelingen, waaronder de beleidswijzigingen bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en de economische crisis, ligt hier echter voor de komende jaren een flinke uitdaging. De totale bestedingen in 2012 kwamen uit op 21,2 miljoen Euro, 1% hoger dan begroot. Daarmee werd een positief saldo van 240.000 Euro gerealiseerd. De bestedingen aan de doelstelling stegen van 15,3 in 2011 naar 19,5 miljoen Euro in 2012. Er is vooral sprake van een flinke groei in de rehabilitatieprogramma’s, een ontwikkeling die verband houdt met onze focus op fragiele staten. De uitvoeringskosten blijven in 2012 ruim binnen de gestelde normstelling. Save the Children hanteert al jaren een norm die voorschrijft dat de uitvoeringskosten maximaal twaalf procent van de totale bestedingen mogen bedragen. In 2012 lag dit percentage met 9% ruim onder deze norm. Het kostenpercentage eigen fondsenwerving kwam in 2012 uit op 21,5% tegen 18,5% in 2011. 6
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 De continuïteitsreserve is conform de daarvoor geldende formule aangevuld. Gelden die zijn ontvangen voor een bepaalde doelstelling maar nog niet als zijn zodanig besteed, zijn verantwoord in bestemmingsfondsen. In 2012 is een kleine 277.000 Euro onttrokken aan de vrij besteedbare reserve, die ultimo 2012 283.015 Euro bedraagt. Evenals voorgaande jaren is het beleggingsbeleid als defensief te kenmerken en gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement op de geldmiddelen welke tijdelijk niet ten behoeve van de doelstelling worden aangewend. In de gesprekken met de banken wordt aandacht besteed aan het beleggen van de middelen volgens maatschappelijk verantwoorde normen. Gezien de aard van de beleggingen, voornamelijk in obligaties en deposito’s wordt rekening gehouden met de keuze van de instrumenten en worden op deze manier directe beleggingen in controversiële bedrijven of activiteiten zoveel mogelijk vermeden. Het rendement werd vooral verkregen uit rente-inkomsten. Het defensieve beleggingsbeleid heeft in 2012 geleid tot een stabiele waarde van de beleggingen, hoewel door de financiële crisis de vermogensrisico’s toegenomen zijn door de druk waaronder de banksector is komen te verkeren. Ook stonden de opbrengsten van beleggingen onder druk. Vooruitblik 2013 Het Strategisch Plan 2011-2015 heeft voor de komende jaren een duidelijke en ambitieuze koers uitgezet. In 2013 zal het Strategisch Plan halverwege zijn. Daarom zal een midterm review worden uitgevoerd. Het mooie resultaat over 2012 geeft weliswaar een indicatie dat de organisatie goed op koers zit, maar dit neemt niet weg dat de externe omstandigheden aanzienlijk zijn verslechterd ten opzichte van het moment van formuleren van de meerjarenstrategie. De huidige economische recessie bemoeilijkt het aantrekken van nieuwe particuliere gelden. De bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, waarbij het thema onderwijs sterk onder druk is komen te staan, maken de mogelijkheden van het verwerven van subsidies moeilijker. In de sector zijn de gevolgen hiervan duidelijk merkbaar door hervormingen, tegenvallende en teruglopende inkomsten en inkrimping bij verschillende ontwikkelingsorganisaties. Tegelijkertijd is er een duidelijker beeld omtrent de nieuwe mogelijkheden en resultaten die van de nieuwe Save the Children International organisatie kunnen worden verwacht. Deze ontwikkelingen zullen worden meegenomen inde midterm review. Hoewel de externe ontwikkelingen ook ons werk zullen raken, kijkt Save the Children met vertrouwen naar de toekomst. Dat vertrouwen komt voort uit de wetenschap dat de organisatie kan terugvallen op een sterk team, een trouwe achterban in Nederland en een sterker wordende internationale organisatie. Het resultaat over 2012 is tot stand gekomen dankzij de geweldige inzet en kundigheid van Save the Childrenmedewerkers in binnen- en buitenland. Deze inzet zal ook de komende jaren vereist zijn om de organisatie op koers te houden. Door efficiënt gebruik te maken van onze kennis en kunde in combinatie met een goed georganiseerde en flexibel bij te stellen bedrijfsvoering kunnen we de koers slagvaardig aanpassen. Naar verwachting zal de organisatie de komende jaren de vruchten gaan plukken van de vernieuwde en versterkte samenwerkingsstructuur binnen Save the Children. Al met al mag Save the Children dan ook in staat geacht worden de komende jaren een relevante speler te blijven in het werk voor kinderen. Naast deze jaarrekening wordt een jaarverslag uitgebracht, waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de activiteiten van Save the Children Nederland gedurende 2012. De in dit verslag gepresenteerde jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van KPMG Accountants N.V. Den Haag, 17 april 2013 Dr. H.S.M. Wierema Directeur
7
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 (bedragen in euro's) 3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
47.399
52.565
4 7 .3 9 9
5 2 .5 6 5
Nog te ontvangen subsidies
524.990
471.670
Vooruitbetaalde subsidies veldkantoren
450.293
747.556
Overige vorderingen en overlopende activa
1.331.200
1.141.763
Effecten (betreft alleen obligaties)
2.591.000
3.325.397
10.962.850
9.840.942
1 5 .8 6 0 .3 3 3
1 5 .5 2 7 .3 2 8
1 5 .9 0 7 .7 3 2
1 5 .5 7 9 .8 9 3
Continuïteitsreserve
2.731.596
2.411.997
Bestemmingsreserve projecten
2.010.719
1.976.002
47.399
52.565
283.015
559.643
5.072.729
5.000.207
1.144.782
977.960
6 .2 1 7 .5 1 1
5 .9 7 8 .1 6 7
Vooruitontvangen subsidies
6.114.841
5.724.762
Nog te betalen subsidies veldkantoren
2.939.608
2.928.632
635.772
948.332
9 .6 9 0 .2 2 1
9 .6 0 1 .7 2 6
1 5 .9 0 7 .7 3 2
1 5 .5 7 9 .8 9 3
A CTIVA Va ste a ctiva Materiële vaste activa Vlotten d e a ctiva
Liquide middelen
P A SSIVA Reserves en fon d sen
Reserves
Bestemmingsreserve financiering activa Vrij besteedbare reserve
Fondsen Bestemmingsfondsen K ortlop en d e sch u ld en
Overige schulden en overlopende passiva
8
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012
Staat van baten en lasten 2012 (bedragen in euro’s)
begroting 2012
2012
2011
4.107.549
3.986.782
3.281.808
Baten uit gezamenlijke acties
738.156
726.914
1.063.370
Baten uit acties van derden
916.434
905.000
903.133
BA TE N Baten uit eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden en anderen
15.403.987
15.054.158
10.513.163
Baten uit beleggingen
301.277
300.000
332.487
Overige baten en lasten
-40.190
-
7.035
2 1 .4 2 7 .2 1 3
2 0 .9 7 2 .8 5 4
1 6 .1 0 0 .9 9 6
3.181.798
2.845.613
1.962.288
13.612.717
13.839.579
10.048.552
743.202
438.496
1.448.767
1.973.595
2.183.025
1.810.225
1 9 .5 1 1 .3 1 2
1 9 .3 0 6 .7 1 3
1 5 .2 6 9 .8 3 2
881.887
885.020
608.718
9.323
9.650
8.615
105.030
74.650
82.987
Som d er b a ten LA STE N Besteed a a n d oelstellin g en Structurele hulp Rehabilitatie Noodhulp Voorlichting en bewustmaking W ervin g b a ten Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties derden Kosten subsidies overheden en anderen Kosten van beleggingen
9.946
7.500
11.857
1 .0 0 6 .1 8 6
9 7 6 .8 2 0
7 1 2 .1 7 7
6 7 0 .3 7 1
7 5 4 .8 5 0
6 0 3 .0 9 0
2 1 .1 8 7 .8 6 9
2 1 .0 3 8 .3 8 3
1 6 .5 8 5 .0 9 9
2 3 9 .3 4 4
-6 5 .5 2 9
-4 8 4 .1 0 3
K osten b eh eer en a d min istra tie Som d er la sten Resu lta a t Resu lta a tb estemmin g Mutatie Continuïteitsreserve
319.599
219.180
Mutatie Bestemmingsreserve projecten
34.717
198.562
Mutatie Bestemmingsreserve financiering activa
-5.166
-6.546
-276.628
-39.725
Mutatie Vrij besteedbare reserve Mutatie Bestemmingsfondsen
9
166.822
-855.574
2 3 9 .3 4 4
-4 8 4 .1 0 3
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012
Kasstroomoverzicht 2012 (bedragen in euro’s)
2012
2011
15.740.747
11.122.407
Ontvangen uit gezamenlijke acties
916.434
1.063.370
Ontvangen uit acties van derden
738.156
903.133
4.068.116
3.204.042
2 1 .4 6 3 .4 5 3
1 6 .2 9 2 .9 5 2
-16.978.202
-13.922.833
Ontvangen subsidies
Ontvangen uit eigen fondsenwerving
Projectbetalingen Algemene uitgaven
-4.346.926
-2.907.600
-2 1 .3 2 5 .1 2 8
-1 6 .8 3 0 .4 3 3
1 3 8 .3 2 5
-5 3 7 .4 8 1
-
-500.000
Lossing obligaties
738.000
782.000
Ontvangen interest
309.168
320.824
Betaalde interest en bankkosten
-40.039
-37.740
1 .0 0 7 .1 2 9
5 6 5 .0 8 4
-23.546
-21.512
-2 3 .5 4 6
-2 1 .5 1 2
1 .1 2 1 .9 0 8
6 .0 9 1
9.840.942
9.834.851
10.962.850
9.840.942
1 .1 2 1 .9 0 8
6 .0 9 1
K a sstroom u it op era tion ele a ctiviteiten Aangekochte obligaties
K a sstroom u it b eleg g in g en
Investeringen materiële vaste activa K a sstroom u it in vesterin g en
Toen a me / a fn a me liq u id e mid d elen
Liquide middelen 1 januari Liquide middelen 31 december
Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode.
10
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Algemeen De jaarrekening presenteert de financiële gegevens van Stichting Save the Children Nederland. De jaarrekening 2012 is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Bij het opstellen van de jaarrekening is tevens rekening gehouden met de richtlijnen van het CBF. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling BALANS Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met lineaire afschrijvingen, die zijn gebaseerd op een geschatte economische levensduur van drie jaar voor computerapparatuur en vier jaar voor de overige activa. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, obligaties, geldmiddelen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt voor reële waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten (met uitzondering van obligaties) gewaardeerd voor de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente methode. Obligaties worden na eerste verwerking gewaardeerd op aflossingswaarde. Het beleggingsbeleid van Save the Children heeft als uitgangspunt om de hoofdsom te behouden en is hiermee aan te merken als defensief. Dit is vastgelegd in het vermogens- en beleggingsbeleid van de Stichting. Activa en passiva in vreemde valuta De activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in Euro's tegen de wisselkoers per balansdatum. De koersresultaten worden onder de overige baten en lasten opgenomen. Overige activa en passiva De overige activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde. Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Deze reserve is gevormd conform de VFI-richtlijn Financieel Beheer en dient als buffer, zodat de activiteiten van Save the Children enige tijd kunnen worden voortgezet bij financiële tegenslagen. Het betreft met name de risico's van fluctuerende en/of tegenvallende inkomsten of onvoorziene kosten in de exploitatie. De reserve mag conform bovengenoemde richtlijn maximaal anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie bedragen. Als kosten van de werkorganisatie worden aangemerkt: directe wervingskosten en uitvoeringskosten. Bij het bepalen van deze reserve wordt door de Directie uitgegaan van de gemiddelde kosten werkorganisatie over het verslagjaar en de begrote kosten werkorganisatie komend boekjaar. De opgebouwde reserve voldoet hieraan. De Directie streeft ernaar de reserve op peil te houden met éénmaal het niveau van de kosten van de werkorganisatie.
11
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling (vervolg)
Bestemmingsreserve projecten
Deze reserve betreft het deel van het vermogen dat door de Directie reeds is aangemerkt voor bepaalde projecten en voorlichtingsactiviteiten. Deze uitgaven zijn niet in rechte afdwingbaar. Voor lopende programma’s wordt minimaal 50% van de begrote bestedingen van het volgend boekjaar gereserveerd. Daarnaast heeft Save the Children een Reserve voor Noodhulp, zodat er direct gehandeld kan worden in geval van acute noodsituaties. De voorwaarden om gebruik te maken van deze reserve liggen vast in het protocol Reserve voor Noodhulp.
Bestemmingsreserve financiering activa
Deze reserve dient ter financiering van activa in het kader van de bedrijfsvoering. De hoogte van de reserve is gelijk aan de boekwaarde van de materiële vaste activa.
Vrij besteedbare reserve
Dit deel van het vermogen is vrij beschikbaar ter besteding aan de doelstelling.
Bestemmingsfondsen
Dit betreft de middelen die door derden voor een specifiek doel zijn bestemd. STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten Giften en baten uit hoofde van mailingen worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen. De opbrengsten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de aard en omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten uit vermogensfondsen en bedrijven worden verantwoord in het jaar waarin de aard en omvang onomkeerbaar kan worden vastgesteld. Opbrengsten van de Nationale Postcode Loterij en de Samenwerkende Hulp Organisaties worden verantwoord in het jaar van ontvangst van de middelen. Subsidies worden verantwoord als baten in het jaar waarin de bestedingen, waarop de subsidies betrekking hebben, plaatsvinden. Bijdragen van derden voor specifieke projecten die aan het einde van het desbetreffende jaar nog niet zijn besteed, worden verantwoord in het bestemmingsfonds projecten. Bestedingen Bestedingen van projecten gefinancierd met middelen van de Nationale Postcode Loterij en/of de Samenwerkende Hulp Organisaties worden toegerekend conform de contractwaarde. Bestedingen van overige langlopende projecten worden verantwoord conform de gerealiseerde projectbestedingen in het boekjaar. Overige baten en lasten De overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode. 12
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Toelichting op de balans (bedragen in euro’s)
Ma teriële va ste a ctiva
3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
Boekwaarde 1 januari
52.565
59.111
Investeringen
23.547
21.512
Afschrijvingen
-28.713
-28.058
4 7 .3 9 9
5 2 .5 6 5
De materiële activa worden aangehouden voor de bedrijfsvoering, ze betreffen de inventaris van het kantoor in Den Haag. De verzekerde waarde van de materiële vaste activa bedraagt € 275.000.
Nog te on tva n g en su b sid ies
3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
Bolivia
144.970
-
Kirgizië
136.643
54.254
Pakistan
101.824
-
Tajikistan
82.807
103.447
Georgië
50.688
55.977
Armenië
5.278
-
Palestijnse gebieden
2.780
-
Haïti
-
212.032
Burkina Faso
-
45.960
5 2 4 .9 9 0
4 7 1 .6 7 0
3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
Commissie Europese Gemeenschappen
423.166
471.670
Ministerie van Buitenlandse Zaken
101.824
-
5 2 4 .9 9 0
4 7 1 .6 7 0
Nog te on tva n g en su b sidies p er fin a n cier
13
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012
Vooru itb eta a ld e su b sid ies veld ka n toren
3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
324.141
207.021
Tajikistan
34.480
39.040
Pakistan
24.753
41.849
DRC
17.937
211.748
India
12.241
-
Azerbeidzjan
11.212
5.686
Turkije
8.555
7.395
Georgië
4.271
6.236
Liberia
3.565
54.530
Kirgizië
2.373
22.543
Nederland
2.257
-
Armenië
2.238
-
China
1.548
-
722
-
Oeganda
-
99.534
Ivoorkust
-
41.489
Bolivia
-
7.191
Schoklandproject
-
2.257
Soedan
-
1.037
4 5 0 .2 9 3
7 4 7 .5 5 6
Afghanistan
Mexico
Overig e vord erin g en en overlop en d e a ctiva
3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
Adessium
334.000
-
Save the Children International - werkkapitaal
273.515
202.535
Legaten
203.229
110.000
Interest
178.538
230.223
IKEA
112.720
463.952
Tommy Hilfiger
75.000
-
Activite
40.000
40.000
ABN AMRO vooruitbetaling verzuimverzekering
31.250
26.189
VDU Care
20.000
-
Save the Children International - tranisitie Armenië
18.392
7.940
6.605
8.254
-
25.901
Overige nog te ontvangen bedragen
19.498
9.166
Overige vooruitbetaalde bedragen
18.453
17.603
1 .3 3 1 .2 0 0
1 .1 4 1 .7 6 3
De Efteling Gieskes Strijbisfonds
14
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012
E ffecten (b etreft a lleen ob lig a ties)
3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
EUR 550.000 4,125% BNG (06/16)
550.000
550.000
EUR 500.000 3,625% Ned. Gasunie (11/21)
500.000
500.000
EUR 391.000 4,500% Nord LDBK (03/13)
391.000
391.000
EUR 300.000 3,5% % Barclays Bank (10/15)
300.000
300.000
EUR 300.000 4,125% Ned. Waterschapsbank (07/17)
300.000
300.000
EUR 300.000 3% Societe Generale (10/15)
300.000
296.397
EUR 250.000 4,25% EIB (07/14)
250.000
250.000
EUR 375.000 5,500% ING bank (01/12)
-
375.000
EUR 363.000 5,375% EIB (02/12)
-
363.000
2 .5 9 1 .0 0 0
3 .3 2 5 .3 9 7
De obligaties zijn gewaardeerd voor de aflossingswaarde. De marktwaarde van de obligaties bedraagt ultimo 2012 € 2.821.605 In 2012 zijn twee obligaties afgelost en zijn er geen nieuwe obligaties aangekocht. De obligaties voldoen aan de criteria die Save the Children in haar vermogens en beleggingsbeleid heeft vastgelegd. Een van deze criteria is dat Save the Children haar middelen niet belegt in bedrijven/instellingen waarvan ze redelijkerwijs kan vermoeden dat deze handelen in strijd met het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Liq u id e mid d elen
3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
Spaarrekeningen
5.322.656
5.359.166
Korte termijn deposito's
3.550.000
3.550.000
Kas en overige bankrekeningen
2.090.194
931.776
1 0 .9 6 2 .8 5 0
9 .8 4 0 .9 4 2
Zowel de saldi van de korte termijn deposito’s als de saldi op de spaarrekeningen zijn direct of op korte termijn opeisbaar.
Con tin u ïteitsreserve Saldo 1 januari Resultaatbestemming Saldo 31 december
3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
2.411.997
2.192.817
319.599
219.180
2 .7 3 1 .5 9 6
2 .4 1 1 .9 9 7
De continuïteitsreserve mag conform de VFI-richtlijn Financieel Beheer maximaal anderhalf maal de kosten van de werkorganisatie bedragen. De continuïteitsreserve van Save the Children Nederland bedraagt éénmaal de waarde van de kosten van de werkorganisatie.
15
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Bij de berekening van de kosten van de werkorganisatie wordt het gemiddelde genomen van de werkelijke kosten in het afgelopen boekjaar en de begrote kosten voor het komende boekjaar:
K osten werkorg a n isa tie Directe kosten fondsenwerving Uitvoeringskosten
G emid d eld e kosten werkorg a n isa tie
werkelijk
b eg root
2012
2013
776.845
766.063
1.911.982
2.008.303
2 .6 8 8 .8 2 7
2 .7 7 4 .3 6 6
2 .7 3 1 .5 9 6
Bestemmin g sreserve p rojecten Saldo 1 januari Resultaatbestemming Saldo 31 december
3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
1.976.002
1.777.440
34.717
198.562
2 .0 1 0 .7 1 9
1 .9 7 6 .0 0 2
Deze reserve betreft het deel van het vermogen dat door de Directie is aangemerkt voor bepaalde projecten, voorlichtingsactiviteiten en noodhulp. Deze uitgaven zijn niet in rechte afdwingbaar. Voor lopende programma’s wordt minimaal 50% van de begrote bestedingen van het volgend boekjaar gereserveerd. Gezien het huidige economische klimaat is er in 2012 net als in 2011 voor gekozen om van de lopende programma’s het budget van de resterende looptijd volledig te reserveren. De samenstelling van de bestemmingsreserve is als volgt: 3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
Reserve Noodhulp
300.000
300.000
Nog te ontwikkelen programma's
250.000
350.000
Reserve Co-funding
250.000
250.000
DRC
206.354
143.642
Voorlichting Child survival nederlandse publiek
200.850
250.000
Tajikistan
169.884
-
Mexico
167.511
155.214
Liberia
119.492
63.060
Afghanistan
86.000
-
India
85.000
-
Ivoorkust
43.977
126.200
Ethiopië
35.638
126.800
Bolivia
33.334
-
Honduras
32.000
96.000
Georgië
14.290
-
Kirgizië
7.526
88.735
Jordanië (Syrische vluchtelingen)
5.000
-
Azerbeidzjan
3.863
14.351
-
12.000
2 .0 1 0 .7 1 9
1 .9 7 6 .0 0 2
Palestijnse gebieden
Voor een overzicht van de dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve projecten zie bijlage I. 16
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Bestemmin g sreserve fin a n cierin g a ctiva
3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
Saldo 1 januari
52.565
59.111
Resultaatbestemming
-5.166
-6.546
4 7 .3 9 9
5 2 .5 6 5
Saldo 31 december
De omvang van deze bestemmingsreserve is gelijk aan de boekwaarde van de materiële vaste activa. Vrij b esteedb a re reserve Saldo 1 januari Resultaatbestemming Saldo 31 december
3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
559.643
599.368
-276.628
-39.725
2 8 3 .0 1 5
5 5 9 .6 4 3
Dit deel van het vermogen is vrij beschikbaar ter besteding aan de doelstelling. Deze reserve wordt aangehouden om de noodzakelijke flexibiliteit te kunnen garanderen ten aanzien van de bedrijfsvoering. Bestemmin g sfon dsen
3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
Saldo 1 januari
977.960
1.833.534
Resultaatbestemming
166.822
-855.574
1 .1 4 4 .7 8 2
9 7 7 .9 6 0
Saldo 31 december
De bestemmingsfondsen betreffen de middelen die door derden voor een specifiek doel zijn bestemd. De samenstelling van de bestemmingsfondsen is als volgt: 3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
Jordanië (Syrische vluchtelingen)
404.472
-
Turkije
157.719
187.039
Ikea actie 2012
117.920
-
Afghanistan
110.234
85.343
Pakistan
75.060
56.917
Bangladesh
75.000
-
India
48.887
79.076
Mexico
43.077
-
DRC
33.091
29.664
MFS II
30.978
16.857
Liberia
25.000
-
Haïti
10.137
37.350
Water programma
5.800
-
China
4.542
-
Tajikistan
2.183
-
682
20.222
Ikea actie 2010
-
239.952
Ikea actie 2011
-
224.000
Guatemala
-
1.540
1 .1 4 4 .7 8 2
9 7 7 .9 6 0
Oost-Afrika
Voor een overzicht van de dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsfondsen zie bijlage I. 17
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Vooru iton tva n g en su b sid ies
3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
MFS II
1.779.546
924.862
Afghanistan
1.149.001
1.661.356
Pakistan
968.548
2.340.919
Oeganda
737.746
-
Ethiopië
510.000
-
Tajikistan
361.976
-
Soedan
292.796
-
Georgië
156.405
-
Haïti
107.000
393.800
Jordanië
37.765
-
Azerbeidzjan
14.058
14.956
Bolivia
-
201.158
Palestijnse gebieden
-
148.459
Kirgizië
-
37.008
Schoklandproject
-
2.244
6 .1 1 4 .8 4 1
5 .7 2 4 .7 6 2
3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
Vooru iton tva n g en su b sid ies p er fin a n cier Ministerie van Buitenlandse Zaken
5.302.338
4.795.220
Commissie Europese Gemeenschappen
532.440
401.581
Samenwerkende hulporganisaties (SHO)
107.000
393.800
CIDA
173.064
134.161
6 .1 1 4 .8 4 2
5 .7 2 4 .7 6 2
De vooruitontvangen subsidies hebben met name betrekking op grote projecten die doorlopen in 2013. De vooruitontvangen subsidie van de Samenwerkende Hulporganisaties betreft een bedrag dat ontvangen is voor een gastdeelnemer die met Save the Children samenwerkt ten behoeve van de Haïti actie.
18
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Nog te b eta len su b sid ies veld ka n toren
3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
Pakistan
843.679
103.664
Afghanistan
503.468
462.866
Tajikistan
404.286
-
DRC
226.783
4.791
Haïti
220.464
911.732
India
220.003
420.003
Oeganda
138.835
-
Bolivia
133.639
-
Georgië
81.155
10.418
Soedan
54.702
447.030
Kirgizië
49.029
65.306
Malawi
21.944
11.249
Oost Afrika
20.364
304.613
Azerbeidzjan
11.334
6.611
9.832
-
91
104.575
Mexico
-
54.220
Burkina Faso
-
21.554
2 .9 3 9 .6 0 8
2 .9 2 8 .6 3 2
Jordanië Palestijnse gebieden
Overig e sch u ld en en overlop en d e p a ssiva
3 1 -1 2 -2 0 1 2
3 1 -1 2 -2 0 1 1
Crediteuren
195.108
617.911
Reservering vakantietoeslag
129.142
106.675
Loonheffing
52.786
40.348
Accountantskosten
30.000
30.000
228.736
153.398
6 3 5 .7 7 2
9 4 8 .3 3 2
Overige
Het saldo crediteuren is ultimo 2012 aanzienlijk lager dan het saldo ultimo 2011. Het hogere crediteurensaldo 2011 was met name het gevolg van de voorlichtingscampagne ultimo 2011. Niet uit de balans blijkende verplichtingen De huurverplichting voor het jaar 2013 bedraagt € 114.010. Voor de jaren 2014 t/m 2015 bedraagt de huurverplichting € 169.672 in totaal.
19
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Toelichting op de staat van baten en lasten (bedragen in euro’s)
begroting Ba ten u it eig en fon d sen wervin g
2012
2012
2011
2.446.824
2.604.990
2.052.278
492.687
446.792
374.549
1.028.995
810.000
665.198
138.876
125.000
189.144
167
-
639
4 .1 0 7 .5 4 9
3 .9 8 6 .7 8 2
3 .2 8 1 .8 0 8
Vaste donateurs Mailingacties Incidentele giften / schenkingen Nalatenschappen Overige baten eigen fondsenwerving
De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn het afgelopen jaar 3,0% hoger uitgekomen dan begroot en waren 25,2% hoger dan in 2011 In 2012 heeft de Stichting een aantal geoormerkte giften mogen ontvangen. Voor zover deze giften in 2012 nog niet aan de daarvoor bestemde doelstelling zijn besteed, zijn ze opgenomen in een bestemmingsfonds en zullen deze baten naar verwachting in 2013 besteed worden. Het betreft de volgende giften: Syrische vluchtelingen, Adessium Foundation Turkije, Corio Nog toe te wijzen, donatie Ikea India, Tommy Hilfiger Mexico, Gieskes-Strijbis Fonds Syrische vluchtelingen, diverse particuliere giften India, Activite DRC, Stichting Turing Foundation India, particuliere donatie Liberia, anonieme gift Syrische vluchtelingen, st. Weeshuis doopsgezinden China, ASML Cambodja, Ikea Afghanistan, donaties voor Timo Fonds Waterprogramma, 4DMS Nog toe te wijzen, Management Producties – Ikea Liberia, Anna Muntz Stichting Afghanistan, gemeente Naarden Tajikistan, diverse giften actie “Knit a Cap” Oost-Afrika, donaties voor noodhulp droogte
334.000 150.000 112.720 75.000 55.800 50.473 40.000 30.000 25.960 20.000 20.000 18.787 10.055 10.345 5.800 5.200 5.000 2.500 2.183 682
20
bestemmingsfonds ultimo 2012 bestemmingsfonds ultimo 2012 bestemmingsfonds ultimo 2012 bestemmingsfonds ultimo 2012 deels besteed in 2011 bestemmingsfonds ultimo 2012 bestemmingsfonds ultimo 2012 bestemmingsfonds ultimo 2012 deels besteed in 2012 bestemmingsfonds ultimo 2012 bestemmingsfonds ultimo 2012 deels besteed in 2012 besteed in 2012 bestemmingsfonds ultimo 2012 bestemmingsfonds ultimo 2012 bestemmingsfonds ultimo 2012 bestemmingsfonds ultimo 2012 bestemmingsfonds ultimo 2012 bestemmingsfonds ultimo 2012 bestemmingsfonds ultimo 2012
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 begroting Ba ten u it g eza men lijke a cties Samenwerkende hulporganisaties (SHO)
2012
2012
2011
738.156
726.914
1.063.370
7 3 8 .1 5 6
7 2 6 .9 1 4
1 .0 6 3 .3 7 0
Specificatie ontvangsten en bestedingen SHO H aï ti
2012
To t e n me t 2012
No o dhul p Re habi l i tai te
To taal
No o dhul p Re habi l i tai te
To taal
B ate n Baten uit gezamenlijke actie SCNL Baten uit programma gastdeelnemer Rente To taal bate n
732.817
2.947.364
-
10.700
2.497
15.050
735. 314
2. 973. 114
49.098
197.473
Ko s te n vo o r be r e i di ng e n co ö r di nati e (AKV) AKV programma SCNL AKV programma gastdeelnemer To taal be s chi k baar vo o r hul pacti vi te i t
-
10.700
686. 216
2. 764. 941
Las te n Committeringen: - verstrekte steun via het veldkantoor
-
19.998
19.998
922.427
1.808.225
2.730.652
- verstrekte steun via SCNL
-
-
-
13.573
20.156
33.729
To taal co mmi tte r i nge n
-
19. 998
19. 998
936. 000
1. 828. 381
2. 764. 381
To taal be s chi k bar e co mmi tte r i ngs r ui mte
666. 218
560
Inzi cht i n de k as s tr o me n Overmakingen met betrekking tot: - verstrekte steun via het veldkantoor
-
1.200.000
1.200.000
922.427
1.650.000
2.572.427
- verstrekte steun via SCNL
-
-
-
13.573
17.757
31.330
- naar gastdeelnemer Plan Nederland
-
286.800
286.800
445.500
506.800
952.300
to taal o ve r mak i nge n
-
1. 486. 800
1. 486. 800
1. 381. 500
2. 174. 557
3. 556. 057
- het veldkantoor
-
1.112.153
1.112.153
922.427
1.628.674
2.551.101
- SCNL
-
-
-
13.573
17.757
31.330
To taal be s te di nge n
-
1. 112. 153
1. 112. 153
936. 000
1. 646. 431
2. 582. 431
Inzi cht i n be s te di nge n te r pl aats e Bestedingen:
No o t Ontv. gastdeelnemer totaal o SCNL kosten coördinatie o PLAN gastdeelnemer
De ontvangen middelen ten behoeve van de 1. 070. 000
gastdeelnemer en de bestedingen van
10. 700
gastdeelnemer Plan zijn niet opgenomen
1. 059. 300
in de staat van baten en lasten.
21
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012
H o o r n van Afr i k a
2012
To t e n me t 2012
No o dhul p Re habi l i tai te
To taal
No o dhul p Re habi l i tai te
To taal
B ate n Baten uit gezamenlijke actie Ontvangen uit eigen fondswerving Rente
5.339
5.339
1.045.261
1.045.261
-
-
-
-
446
446
1.412
1.412
To taal bate n
5. 785
1. 046. 673
Ko s te n vo o r be r e i di ng e n co ö r di nati e (AKV) AKV programma SCNL
340
340
To taal be s chi k baar vo o r hul pacti vi te i t
66.583
66.583
5. 445
980. 090
Las te n Committeringen: - verstrekte steun via het veldkantoor - verstrekte steun via SCNL To taal co mmi tte r i nge n
6.411
6.411
980.090
980.090
-
-
-
-
6. 411
980. 090
6. 411
-
To taal be s chi k bar e co mmi tte r i ngs r ui mte
-
-966
980. 090 -
Inzi cht i n de k as s tr o me n Overmakingen met betrekking tot: - verstrekte steun via het veldkantoor - verstrekte steun via SCNL to taal o ve r mak i nge n
280.090
280.090
980.090
980.090
-
-
-
-
280. 090
980. 090
506.339
506.339
980.090
980.090
-
-
-
-
506. 339
980. 090
280. 090
-
-
980. 090
Inzi cht i n be s te di nge n te r pl aats e Bestedingen: - het veldkantoor - SCNL To taal be s te di nge n
506. 339
-
22
-
980. 090
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Deelnemerschap SHO In onderstaande overzichten zijn de baten uit eigen fondsenwerving en de bestedingen op noodhulp en rehabilitatie exclusief SHO-gelden opgenomen. Deze gegevens zijn opgenomen in verband met het deelnemerschap aan de Samenwerkende Hulporganisaties. B e dr age n * Eur o 1. 000
2010
2011
2012
omvang geboden noodhulp
2.054
1.303
633
omvang geboden hulp wederopbouw
6.533
9.971
13.496
8. 587
11. 274
14. 129
SHO, Haiti
936
1.808
20
SHO, Pakistan
795
20
-
974
6
1. 731
2. 802
26
To taal e xcl us i e f S H O ge l de n
6. 856
8. 472
14. 103
B ate n ui t e i ge n fo nds e nw e r vi ng
3. 294
3. 282
4. 108
omvang geboden noodhulp uit eigen fondsenwerving
117
112
152
omvang geboden wederopbouw uit eigen fondsenwerving
100
44
101
217
156
253
SHO, Hoorn van Afrika
begroting Ba ten u it a cties va n derden
2012
2012
2011
900.000
900.000
900.000
16.434
5.000
3.133
9 1 6 .4 3 4
9 0 5 .0 0 0
9 0 3 .1 3 3
Nationale Postcode Loterij (reguliere bijdrage) Overige
Nationale Postcode Loterij De reguliere bijdrage van de Nationale Postcode Loterij aan Save the Children bedraagt sinds 2010 € 1.000.000. Met ingang van 2011 participeert Save the Children in het Droomfonds en draagt hiervoor 10% af aan de Nationale Postcode Loterij. De overige baten uit acties van derden betreffen inkomsten van de Sponsor Bingo Loterij.
23
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Su b sid ies va n overh ed en en a n d eren
begroting 2012
2012
2011
10.157
-
-
-
-
2.164
Bolivia
592.125
525.477
208.842
Kirgizië
500.483
296.429
111.649
Georgië
388.439
343.759
526.679
Azerbeidzjan
136.682
108.199
317.359
Tajikistan
122.024
28.130
356.365
Armenië
72.709
18.671
-
-
-
52.865
Stru ctu rele h u lp
Ministerie van Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking) Jordanië MFS I
Commissie Europese Gemeenschappen
Burkina Faso Inspanningsverplichting
157.500 1 .8 2 2 .6 1 9
1 .4 7 8 .1 6 5
1 .5 7 5 .9 2 3
Reh a b ilita tie
Ministerie van Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking) Pakistan
6.616.390
5.468.960
2.207.842
MFSII
3.150.653
2.954.990
1.955.538
Afghanistan
2.306.869
2.368.975
3.222.849
29.781
-
-
2.319
-
-
341.879
225.000
842.762
-
-
278.520
612.487
976.621
266.790
-
-
Soedan Oeganda
Commissie Europese Gemeenschappen Palestijnse gebieden Haïti
Overig Afghanistan (CIDA) Afghanistan (AUSAID)
38.183
Inspanningsverplichting
1.266.447 1 3 .0 9 8 .5 6 1
1 3 .2 6 0 .9 9 3
8 .7 7 4 .3 0 1
482.807
-
-
Kirgizië
-
-
187.666
Palestijnse gebieden
-
-
-6.487
Soedan
-
-
-18.240
Nood h u lp
Commissie Europese Gemeenschappen Tajikistan
Inspanningsverplichting
315.000 4 8 2 .8 0 7
3 1 5 .0 0 0
1 6 2 .9 3 9
1 5 .4 0 3 .9 8 7
1 5 .0 5 4 .1 5 8
1 0 .5 1 3 .1 6 3
De inspanningsverplichting betreft werving voor de bij de opstelling van de begroting nog niet concreet bekende projecten en programma's. 24
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 De subsidiebaten zijn 2,3% hoger dan begroot en 46,5 % hoger dan in 2011, doordat meer besteed is aan projecten. Dit heeft te maken met de start van twee grote meerjarige programma’s. Het medefinancieringsprogramma in Afrika en een onderwijsprogramma in Pakistan. begroting Ba ten u it b eleg g in g en
2012
2012
2011
Interest obligaties
118.788
150.000
140.476
Interest deposito´s
68.406
10.000
28.969
Overige bankrente
114.083
140.000
163.042
3 0 1 .2 7 7
3 0 0 .0 0 0
3 3 2 .4 8 7
Gezien de renteontwikkelingen en het volatiele klimaat op de kapitaalmarkt in 2012 zijn afgeloste obligaties niet vervangen en zijn tegoeden aangehouden op deposito’s en spaarrekeningen.
Resu lta a t sp a a r- en b eleg g in g svormen
(Bedragen: x 1.000)
Beleg g in g en
2008
2009
2010
2011
2012
Obligatierente
109
102
114
140
119
-
-2
-3
-8
-47
Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Bruto beleggingsresultaat
9
51
-56
-39
106
118
151
55
93
178
4
4
5
6
6
114
147
50
87
172
5,30%
6,25%
1,73%
2,42%
4,78%
163
194
146
189
180
Kosten beleggingen Netto beleggingsresultaat Ren d emen t b eleg g in g en Gemiddeld rendement 2008-2012 % Gemiddeld rendement 2008-2012 bedrag Netto resu lta a t liq u id e mid d elen
4,10% 114
(spaarrekeningen en deposito's)
Voor de opstelling van dit overzicht is als uitgangspunt gehanteerd dat de beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde, hetgeen voor een deel afwijkt van de in de jaarrekening gehanteerde grondslag. Het rendement beleggingen betreft het netto beleggingsresultaat als percentage van de gemiddelde marktwaarde. begroting Overig e b a ten en la sten
2012
2012
2011
Koersverschillen effecten
-14.104
-
-17.509
Koersresultaat vreemde valuta
-26.086
-
24.544
-4 0 .1 9 0
-
7 .0 3 5
25
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 begroting Besteed a a n d oelstellin g en Structurele hulp Rehabilitatie
2012
2012
2011
3.181.798
2.845.613
1.962.288
13.612.717
13.839.579
10.048.552
743.202
438.496
1.448.767
1.973.595
2.183.025
1.810.225
1 9 .5 1 1 .3 1 2
1 9 .3 0 6 .7 1 3
1 5 .2 6 9 .8 3 2
Noodhulp Voorlichting en bewustmaking
Het percentage van de bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van de totale baten is 91,1%. Dit is lager dan begroot (92,1%). Het percentage van de besteding op de doelstelling is in 2012 ten opzichte van 2011(94,8%) gedaald. Dit heeft te maken met een eenmalig effect van de inkomsten van de Samenwerkende Hulporganisaties naar aanleiding van de aardbeving in Haïti, waardoor dit percentage in 2011 hoger uitkwam. Het percentage van de bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van de totale bestedingen is 92,1%. Dit is iets hoger dan begroot (91,8%) en gelijk aan gerealiseerd in 2011 (92,1%). begroting Stru ctu rele h u lp Verstrekte steun en subsidies
2012
2012
2011
2.971.515
2.697.290
1.793.574
73.405
115.000
46.214
136.878
33.323
122.500
3 .1 8 1 .7 9 8
2 .8 4 5 .6 1 3
1 .9 6 2 .2 8 8
Directe projectkosten Uitvoeringskosten eigen organisatie
begroting Reh a b ilita tie Verstrekte steun en subsidies
2012
2012
2011
12.635.279
13.052.270
9.380.820
Directe projectkosten
860.730
698.938
589.787
Uitvoeringskosten eigen organisatie
116.708
88.371
77.945
1 3 .6 1 2 .7 1 7
1 3 .8 3 9 .5 7 9
1 0 .0 4 8 .5 5 2
begroting Nood h u lp
2012
2012
2011
630.061
339.696
1.303.389
3.126
-
-
110.015
98.800
145.378
7 4 3 .2 0 2
4 3 8 .4 9 6
1 .4 4 8 .7 6 7
Verstrekte steun en subsidies Directe projectkosten Uitvoeringskosten eigen organisatie
Voor een specificatie van de verstrekte steun en subsidies Structurele hulp, Rehabilitatie en Noodhulp zie bijlage III. begroting Voorlich tin g en b ewu stma kin g
2012
2012
2011
110.946
134.025
85.413
1.379
-
51.035
1.212.601
1.359.243
1.152.794
648.669
689.757
520.983
1 .9 7 3 .5 9 5
2 .1 8 3 .0 2 5
1 .8 1 0 .2 2 5
Directe projectkosten (MFS-programma) Directe projectkosten (NPL) Overige directe kosten Uitvoeringskosten eigen organisatie
26
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 De overige directe kosten Voorlichting en bewustmaking zijn als volgt samengesteld: Voorlich tin g en b ewu stma kin g
begroting
sp ecifica tie overig e d irecte kosten
2012
2012
2011
950.054
1.006.481
885.475
Evenementen
97.041
92.875
138.449
Website
52.445
59.138
25.775
Overige kosten (inclusief kosten Database)
93.641
175.749
71.480
Jaarverslag
19.420
25.000
31.615
1 .2 1 2 .6 0 1
1 .3 5 9 .2 4 3
1 .1 5 2 .7 9 4
Publiciteitskosten
begroting K osten eig en fon d sen wervin g
2012
2012
2011
Directe kosten fondsenwerving
776.845
760.550
503.658
Uitvoeringskosten eigen organisatie
105.042
124.470
105.060
8 8 1 .8 8 7
8 8 5 .0 2 0
6 0 8 .7 1 8
Als % van baten eigen fondsenwerving
21,5%
22,2%
18,5%
Het percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving blijft binnen de CBF-norm van 25%. De stijging van het percentage ten opzichte van 2011 is het gevolg van de toename van de inspanningen op fondsenwerving om de inkomsten uit eigen fondsenwerving te laten groeien in lijn met de meerjaren begroting. begroting Uitvoerin g skosten eig en org a n isa tie Personeelskosten
2012
2012
2011
1.907.809
1.939.550
1.572.774
152.572
-
359.097
2.060.381
1.939.550
1.931.871
736.979
693.800
640.021
2.797.360
2.633.350
2.571.892
-885.378
-751.979
-893.477
1 .9 1 1 .9 8 2
1 .8 8 1 .3 7 1
1 .6 7 8 .4 1 5
Personeelskosten registraties Totaal personeelskosten Overige kosten Doorbelastingen aan projecten
Sinds 2009 heeft Save the Children Nederland zich in een aantal landen in EurAzië geregistreerd. De personeelskosten van de lokale medewerkers die in dienst zijn van Save the Children Nederland worden apart gepresenteerd. Met de komst van Save the Children International heeft Save the Children Nederland in de loop van het jaar de activiteiten van de registraties in Armenië en Georgië overgedragen aan Save the Children International. Dit is in 2010 reeds gebeurd voor de registratie in Tajikistan. Per 31 december 2012 heeft Save the Children Nederland alleen nog een actieve registratie in Azerbeijan. Een nadere detaillering van de uitvoeringskosten wordt gegeven in bijlage II.
27
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Personele bezetting: K a n toor Den Ha a g :
2012
2011
verschil
Gemiddeld aantal werknemers
32,7
28,8
3,9
Gemiddeld aantal fulltime equivalenten
26,2
24,1
2,1
Aantal medewerkers ultimo verslagjaar
35
31
4
29,1
25,3
3,8
Aantal fulltime equivalenten ultimo verslagjaar
In Azerbeidzjan waar Save the Children Nederland geregistreerd is waren ultimo 2012 10 lokale medewerkers in dienst. Het fulltime equivalent van deze medewerkers bedraagt 7.
De uitvoeringskosten worden als volgt toegerekend aan de verschillende bestemmingen: - personeelskosten naar functie- en taakomschrijving - overige kosten in verhouding tot het aantal fte's De uitvoeringskosten zijn op basis van deze toerekening opgenomen in de staat van baten en lasten: begroting Uitvoerin g skosten eig en org a n isa tie
2012
2012
2011
Structurele hulp
136.878
33.323
122.500
Noodhulp
110.015
98.800
145.378
Rehabilitatie
116.708
88.371
77.945
Voorlichting en bewustmaking
648.669
689.757
520.983
Kosten eigen fondsenwerving
105.042
124.470
105.060
9.323
9.650
8.615
105.030
74.650
82.987
9.946
7.500
11.857
670.371
754.850
603.090
1 .9 1 1 .9 8 2
1 .8 8 1 .3 7 1
1 .6 7 8 .4 1 5
Kosten acties derden Kosten subsidies overheden en anderen Kosten van beleggingen Kosten beheer en administratie
De norm voor uitvoeringskosten in verhouding tot de totale lasten is intern gesteld op 12%. Voor Save the Children betekent deze norm, gezien de omvang en de fluctuaties in de inkomstenstroom, vooral een richtbepaling. In 2012 is het gerealiseerde percentage 9,0% t.o.v. 10,1% in 2011 en 8,0% in 2010. Het gemiddelde percentage over de boekjaren 2010 t/m 2012 komt daarmee uit op 9,0%, waarmee het binnen de gestelde norm blijft. De uitvoeringskosten zullen gezien de fluctuaties steeds in meerjarenperspectief moeten worden bekeken. De kosten van beheer en administratie ten opzichte van de totale bestedingen: begroting 2012 Kosten beheer en administratie Som der lasten
2012
2011
670.371
754.850
603.090
21.187.869
21.038.383
16.585.099
3 ,2 %
3 ,6 %
3 ,6 %
Kosten beheer en administratie als Percentage totale bestedingen
28
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Bezoldiging leden Raad van Toezicht: De leden van de Raad van Toezicht hebben in het verslagjaar geen bezoldiging ontvangen. Aan de leden van de Raad van Toezicht zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt. Bezold ig in g Direc tie Naam:
H.S.M. Wierema
Functie:
Algemeen directeur
Dien stv erb a n d : Looptijd:
onbepaald
Uren
38
Parttime percentage
100%
Periode
1/1-31/12
Bezold ig in g : Jaarinkomen Bruto loon/salaris
98.215
Vakantiegeld
7.857
Eindejaarsuitkering
-
Variabel inkomen
-
Totaal jaarinkomen
106.072
SV lasten (wg deel)
6.455
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
-
Pensioenlasten (wg deel)
17.100
Overige beloningen op termijn
-
Uitkeringen beëindiging dienstverband
-
Totaal bezoldiging 2012
129.627
Totaal bezoldiging 2011
124.281
Het jaarinkomen van de directie (in loondienst) bedraagt over 2012 € 106.072 en blijft onder het maximum van € 124.233 (1fte/12 maanden) dat volgens de VFI beloningsregeling hiervoor geldt. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen wij naar hoofdstuk 6 van het jaarverslag. Aan de directie is geen lening, voorschot of garantie verstrekt. Pensioenregeling Het pensioen van de werknemers van Save the Children wordt opgebouwd bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn, en het betreft een middelloonregeling. De stichting draagt 75% procent bij aan de pensioenopbouw van haar werknemers.
29
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Raad van Toezicht en statutaire Directie: Voorzitter: Secretaris: Lid Raad van Toezicht:
Dhr. drs. D.J.M.G. baron van Slingelandt
Directie:
Dhr. dr. H.S.M. Wierema
Dhr. mr. H.T. Bouma Dhr. drs. Z.J. Hollestelle Dhr. drs. J.G.P. van Keulen Mw. drs. H.J. Terwijn
Stichting Save the Children is statutair gevestigd te 's-Gravenhage. Den Haag, 17 april 2013
Namens de Raad van Toezicht
Bestuur
Drs. D.J.M.G. baron van Slingelandt
Dr. H.S.M Wierema
Voorzitter
Directeur
30
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan de Raad van Toezicht en de directie van Stichting Save the Children Nederland te Den Haag.
Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2012 van Stichting Save the Children Nederland te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risicoinschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Save the Children Nederland per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. Verklaring betreffende het jaarverslag Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Den Haag, 17 april 2013 KPMG Accountants N.V. J.A.A.M. Vermeeren RA
31
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Bestemmingsfondsen
BIJLAGE 1
(bedragen in euro’s)
Syrische vluchtelingen, Adessium Foundation Ikea donatie 2012 nog te alloceren Turkije, Corio Bangladesh, Tommy Hilfiger
31-12-11
toevoegingen
onttrekkingen
-
334.000
-
334.000
31-12-12
-
112.720
-
112.720
187.039
150.000
179.320
157.719
-
75.000
-
75.000
Afghanistan, donatie voor Timo fonds
47.859
10.345
446
57.758
Pakistan, interest Balochistan programma
40.111
12.859
-
52.970
Syrische vluchtelingen, particuliere giften*
-
50.473
-
50.473
Afghanistan, interest DCU programma
35.095
11.090
-
46.185
India, donatie Activite
40.000
40.000
35.125
44.875
-
43.077
-
43.077
DRC, donatie Turing Foundation
27.758
30.000
24.667
33.091
MFS II, interest programma
16.857
14.121
-
30.978
Pakistan, interest Pepas programma
-
22.090
-
22.090
Liberia, anonieme gift
-
20.000
-
20.000
Syrische vluchtel. st. Weeshuis doopsgezinden
-
20.000
-
20.000
Mexico, Gieskes Strijbis Fonds
Haïti, SHO
37.350
735.314
762.527
10.137
Water programma, 4DMS
-
5.800
-
5.800
Management Producties Vlaardingen - Ikea
-
5.200
-
5.200
Liberia, st. Anna Muntz
-
5.000
-
5.000
China, ASML
-
18.787
14.245
4.542
Afghanistan, interest QPEP programma
2.389
1.402
-
3.791
India, donatie particulier
-
25.960
23.098
2.862
Afghanistan, gemeente Naarden
-
2.500
-
2.500
Tajikistan, particuliere giften "Knit a cap"
-
2.183
-
2.183
India, NPL
39.076
-
37.927
1.149
Oost Afrika, SHO incl. particuliere giften
20.222
6.021
25.561
682
Ikea donatie 2010 Vietnam
239.952
-
239.952
-
Ikea donatie 2011 Cambodja
224.000
10.055
234.055
-
16.806
-
16.806
-
DRC, donatie st. Anna Muntz
1.906
-
1.906
-
Guatamala, donatie particulier
1.540
-
1.540
-
Pakistan, donatie Turing Foundation
Pakistan, SHO
-
-
-
-
9 7 7 .9 6 0
1 .7 6 3 .9 9 7
1 .5 9 7 .1 7 5
1 .1 4 4 .7 8 2
De toevoegingen betreffen geoormerkte giften die ultimo 2012 nog niet (geheel) zijn besteed aan de doelstelling waarvoor ze zijn ontvangen. Deze bestedingen zullen vanaf het boekjaar 2013 plaatsvinden. De onttrekkingen betreffen bestedingen aan de doelstellingen in 2012.
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Bestemmingsreserves door de Directie bepaald
BIJLAGE 1, vervolg
(bedragen in euro’s) toevoegingen
onttrekkingen
Reserve Noodhulp
31-12-11 300.000
150.000
150.000
300.000
Nog te ontwikkelen programma's
350.000
250.000
350.000
250.000
Reserve co-funding
250.000
250.000
250.000
250.000
Programma’s DRC
143.642
123.400
60.688
206.354
Voorlichting Childsurvival
250.000
167.403
216.553
200.850
-
169.884
-
169.884
Programma's Tajikistan
31-12-12
Pogramma's Mexico
155.214
12.297
-
167.511
Programma's Liberia
63.060
103.400
46.968
119.492
-
86.000
-
86.000
Programma Afghanistan Programma India
-
85.000
-
85.000
Programma Ivoorkust
126.200
-
82.223
43.977
Programma Ethiopië
126.800
-
91.162
35.638
-
33.334
-
33.334
96.000
-
64.000
32.000
Programma Bolivia Programma Honduras Programma Georgië
-
14.290
-
14.290
88.735
-
81.209
7.526
-
5.000
-
5.000
Programma Azerbeidzjan
14.351
-
10.488
3.863
Palestijnse gebieden
12.000
-
12.000
-
1 .9 7 6 .0 0 2
1 .4 5 0 .0 0 8
1 .4 1 5 .2 9 1
2 .0 1 0 .7 1 9
Programma's Kirgizië Programma Jordanië (Syrische vluchtelingen)
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 To e l i chti ng l as te nve r de l i ng
B IJLAGE II do e l s te l l i nge n
w e r vi ng bate n
structurele hulp
voorlichting & Rehabilitatie
noodhulp
eigen
be he e r
acties
bewustmaking fondsenwerving
derden
subsidies
beleggingen
beheer en
to taal
be gr o o t
to taal
administratie
2012
2012
2011 12.477.783
Subsidies en bijdragen
2.971.515
12.635.279
630.061
-
-
-
-
-
-
16.236.855
16.089.256
Directe projectkosten
73.405
860.730
3.126
112.325
-
-
-
-
-
1.049.586
947.963
772.449
3. 044. 920
13. 496. 009
633. 187
112. 325
-
-
-
-
-
17. 286. 441
17. 037. 219
13. 250. 232
-
-
-
1. 212. 601
776. 845
-
-
-
-
1. 989. 446
2. 119. 792
1. 656. 452
Salarissen
89.972
361.223
58.362
387.758
58.261
6.013
51.164
5.778
351.532
1.370.063
1.339.300
1.174.286
Sociale verzekeringen
13.557
56.808
8.896
61.939
8.906
833
8.275
953
42.302
202.469
179.800
153.335
Pensioenlasten
13.580
57.941
8.630
53.115
8.308
886
7.128
919
48.142
198.649
194.300
159.756
6.916
50.810
3.391
94.564
9.841
223
4.163
221
42.352
212.481
226.150
137.116
-4.461
-11.227
-4.461
-19.585
-
-
-3.266
-2.711
-30.142
-75.853
-
-51.719
119.564
515.555
74.818
577.791
85.316
7.955
67.464
5.160
454.186
1.907.809
1.939.550
1.572.774
8.096
34.130
5.024
40.694
5.266
502
5.098
409
29.159
128.378
130.600
125.810
10.052
20.589
5.704
22.556
7.098
188
1.916
156
33.615
101.874
96.250
74.386
334
13.405
1.656
11.112
496
43
403
-
11.987
39.436
37.400
29.708
-
19.613
-
-
-
-
23.967
-
31.090
74.670
92.000
24.448
1.863
11.310
2.357
9.434
1.270
121
1.186
85
6.884
34.510
30.100
32.048
18.475
29.302
14.486
5.906
753
72
745
63
4.184
73.986
56.450
49.918
4.830
20.605
3.028
24.714
3.384
324
3.099
207
74.249
134.440
130.000
145.870
S ubs i di e s e n bi j dr age n Di r e cte k o s te n publ i ci te i t e n co mmuni cati e
Overige personeelskosten Uitkering ziekengeld Personeelskosten Huisvestingskosten
Kantoor- en administratiekosten Reiskosten Advieskosten Accountantskosten Databeheer Save the Children International Overige kosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente
Personeelskosten veld Kantoorkosten veld Totaal kosten veldkantoren Doorbelastingen aan projecten
1.060
1.895
1.823
36.005
239
1
14
3.784
18.402
63.223
93.100
52.390
36.614
116.719
29.054
109.727
13.240
749
31.330
4.295
180.411
522.139
535.300
408.768
1.788
7.563
1.119
9.071
1.220
117
1.138
82
6.615
28.713
27.900
28.059
152.572
-
-
-
-
-
-
-
-
152.572
-
359.097
57.749
-
-
-
-
-
-
-
-
57.749
-
77.384
210.321
-
-
-
-
-
-
-
-
210.321
-
436.481
-239.505
-557.259
-
-88.614
-
-
-
-
-
-885.378
-751.979
-893.477
136. 878
116. 708
110. 015
648. 669
105. 042
9. 323
105. 030
9. 946
670. 371
1. 911. 982
1. 881. 371
1. 678. 415
3. 181. 798
13. 612. 717
743. 202
1. 973. 595
881. 887
9. 323
105. 030
9. 946
670. 371
21. 187. 869
21. 038. 382
16. 585. 099
U i tvo e r i ngs k o s te n e i ge n o r gani s ati e To taal l as te n
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Verstrekte steun en subsidie en directe kosten
BIJLAGE III
STRUCTURELE HULP
begroting 2012
2012
2011
Bolivia
555.830
508.608
192.809
Kirgizië
531.796
331.053
143.213
Georgië
374.006
332.676
505.126
Vietnam
239.952
239.952
-
Cambodja
234.055
-
-17.500
Turkije
155.476
109.729
89.726
Azerbeidzjan
139.109
104.754
298.249
Tajikistan
133.391
27.184
-
India
Verstrekte steu n en su b sid ies
111.509
142.169
-
Ethiopië
91.162
123.672
80.000
Ivoorkust
80.000
123.672
80.000
Armenië
69.516
29.026
-
Honduras
64.000
80.000
-
Liberia
46.968
61.836
40.000
Malawi
44.526
72.000
50.469
Brazilië
40.715
Haïti
32.919
48.000
37.415
Palestijnse gebieden
19.782
-
64.000
China
13.481
-
-
Jordanië
9.832
-
-
Guatamala
1.386 -4.791
-
24.000
-13.536
Afghanistan DRC Mexico
431 90.344
91.132
Burkina Faso
-
89.731
Oeganda
-
18.836
Zuid Afrika
-
6.368
123.672
-
Jemen Inspanningsverplichting
148.943 2 .9 7 1 .5 1 5
2 .6 9 7 .2 9 0
1 .7 9 3 .5 7 4
-
-
6.800
Directe p rojectkosten MFS Programma Elk kind telt Overige projecten
Tota a l Stru ctu rele h u lp
73.405
115.000
39.414
7 3 .4 0 5
1 1 5 .0 0 0
4 6 .2 1 4
3 .0 4 4 .9 2 0
2 .8 1 2 .2 9 0
1 .8 3 9 .7 8 8
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 BIJLAGE III, vervolg REHABILITATIE
begroting 2012
2012
2011
Afghanistan
2.571.144
3.194.829
3.137.534
Pakistan
6.266.181
5.330.564
2.083.305
Haïti
719.468
742.785
1.411.817
Palestijnse gebieden
338.850
217.640
806.579
Soedan
996.156
1.041.401
553.713
Oeganda
362.620
424.668
449.634
DRC
980.565
964.274
426.220
Verstrekte steu n en su b sid ies
Tajikistan Liberia
9.797 390.498
341.090 293.341
Georgië
170.928 -
Irak
359.649
-
Ethiopië
-
China
-
India
500
Mongolië
-
Inspanningsverplichting
482.619
-
1 2 .6 3 5 .2 7 9
1 3 .0 5 2 .2 7 0
9 .3 8 0 .8 2 0
MFS Programma Dutch Consortium for Rehabilitation
361.429
380.538
271.799
Overige projecten
499.301
318.400
317.988
8 6 0 .7 3 0
6 9 8 .9 3 8
5 8 9 .7 8 7
1 3 .4 9 6 .0 0 9
1 3 .7 5 1 .2 0 8
9 .9 7 0 .6 0 7
Directe p rojectkosten
Tota a l Reh a b ilita tie
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 BIJLAGE III, vervolg NOODHULP
begroting 2012
2012
2011
Verstrekte steu n en su b sid ies Tajikistan
463.330
-
-
Jordanië (Syrische vluchtelingen)
35.000
-
-
Pakistan
25.000
-
29.833
Soedan
25.000
-
-17.657
Niger
25.000
-
-
Burkina Faso
25.000
-
-
Oost Afrika
23.956
-
1.029.613
Kirgizië
6.075
-
181.156
Bolivia
1.700
-
-
Ivoorkust
-
50.000
Japan
-
36.688
Palestijnse gebieden
-
-6.244
Inspanningsverplichting
339.696
-
6 3 0 .0 6 1
3 3 9 .6 9 6
1 .3 0 3 .3 8 9
3.126
-
-
3 .1 2 6
-
-
6 3 3 .1 8 7
3 3 9 .6 9 6
1 .3 0 3 .3 8 9
Directe p rojectkosten
Tota a l Nood h u lp
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Begroting 2013
BIJLAGE IV begroting
realisatie
realisatie
2013
2012
2011
4.460.000
4.107.549
3.281.808
-
738.156
1.063.370
900.000
916.434
903.133
16.257.957
15.403.987
10.513.163
300.000
301.277
332.487
-
-40.190
7.035
2 1 .9 1 7 .9 5 7
2 1 .4 2 7 .2 1 3
1 6 .1 0 0 .9 9 6
3.182.946
3.181.798
1.962.288
14.465.875
13.612.717
10.048.552
797.750
743.202
1.448.767
2.305.280
1.973.595
1.810.225
2 0 .7 5 1 .8 5 1
1 9 .5 1 1 .3 1 2
1 5 .2 6 9 .8 3 2
869.381
881.887
608.718
Kosten acties derden
10.400
9.323
8.615
Kosten subsidies overheden en anderen
95.100
105.030
82.987
8.500
9.946
11.857
9 8 3 .3 8 1
1 .0 0 6 .1 8 6
7 1 2 .1 7 7
8 4 9 .9 7 0
6 7 0 .3 7 1
6 0 3 .0 9 0
2 2 .5 8 5 .2 0 2
2 1 .1 8 7 .8 6 9
1 6 .5 8 5 .0 9 9
-6 6 7 .2 4 5
2 3 9 .3 4 4
-4 8 4 .1 0 3
BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden Subsidies van overheden en anderen Baten uit beleggingen Overige baten en lasten Som d er b a ten LASTEN Besteed a a n d oelstellin g en Structurele hulp Rehabilitatie Noodhulp Voorlichting en bewustmaking W ervin g b a ten Kosten eigen fondsenwerving
Kosten van beleggingen
K osten b eh eer en a d min istra tie Som d er la sten Resu lta a t
Stichting Save the Children (Nederland) Jaarrekening 2012 Schema aan- en aftreden leden Raad van Toezicht Stichting Save the Children Nederland per 31 december 2012
Lid Raad van Toezicht
Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Mw.
drs. D.M.J.G. baron van Slingelandt mr. H.T. Bouma drs. Z.J. Hollestelle * drs. J.G.P. van Keulen ** drs H.J. Terwijn
* Voorzitter auditcommissie ** Lid auditcommissie
BIJLAGE V
geboortedatum
datum benoeming
datum herbenoeming
datum aftreden
17-07-1946 13-01-1944 12-05-1945 23-01-1967 26-01-1967
nov-2006 jun-2010 jan-2006 feb-2010 sep-2012
nov-2010 jun-2014 jan-2010 feb-2014
nov-2014 jun-2018 jan-2014 feb-2018 sep-2020
functie Voorzitter Secretaris