2e kwartaal 2015
1
Gebundelde uitkering (BUIG) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van het budget gebundelde uitkering (BUIG). Uit het budget BUIG wordt algemene bijstand, IOAW, IOAZ en bijstand aan starters in het kader van de BBZ betaalbaar gesteld. Gebundelde uitkering prognose Gemeente
Budget
Realisatie
BUIG
BUIG
Reimerswaal € 2.792.502 Borsele € 2.796.828 Kapelle € 837.742 Goes € 8.891.292 Noord-Beveland € 1.209.203 Totaal € 16.527.567
€ € € € € €
1.397.345 1.566.389 562.963 4.964.276 676.570 9.167.542
Prognose Algemene bijstand
Prognose
Prognose
IOAW
IOAZ
€ 2.543.399 € 2.509.954 € 1.019.748 € 9.148.964 € 1.192.543 € 16.414.609
€ 93.721 € 460.450 € 53.059 € 341.474 € 93.333 € 1.042.037
€ 36.807 € 31.454 € 15.762 € 50.040 € 20.248 € 154.311
Prognose BBZ starters € € € € € €
22.325 15.874 44.668 82.867
Prognose verhaalde bijstand € € € € € €
-100.000 -42.000 -42.000 -350.000 -50.000 -584.000
€ € € € € €
Saldo
Saldo
€
%
196.250 -178.904 -208.827 -343.854 -46.921 -582.257
7% -6% -25% -4% -4% -4%
1) Bij een geprognostiseerd tekort van 5% of meer kan er een aanvullende uitkering worden aangevraagd bij het Ministerie 2) Op basis van prognose dient er voor de gemeente Borsele en de gemeente Kapelle een aanvullende uitkering te worden aangevraagd 3) Risico: Het betreft een prognose op basis van een gelijkblijvend klantenbestand en een begroting van verhaalde bijstand. Wanneer het klantenbestand toeneemt en/of het begrote bedrag verhaalde bijstand wordt niet gerealiseerd, bestaat het risico dat ook voor de gemeente Goes en de gemeente Noord-Beveland een aanvullende uitkering zal moeten worden aangevraagd.
In het overzicht is een prognose weergegeven van een eventueel tekort of overschot op het budget gebundelde uitkering. Een tekort of overschot wordt als volgt berekend: Budget BUIG minus realisatie BUIG minus verhaalde bijstand. Een tekort tot 5% van het budget BUIG is voor eigen risico van de gemeenten. In geval van een tekort van hoger dan 5% van het budget BUIG, kan er voor het deel boven de 5% een aanvullende uitkering worden aangevraagd bij het Ministerie. Voor heel 2015 verwachten wij bij gelijkblijvende omstandigheden een tekort voor de gemeenten Borsele, Kapelle, Goes en Noord-Beveland. Alleen voor de gemeente Reimerswaal verwachten wij een overschot. Ontwikkeling bijstand Volgens de korte termijnraming juni 2015 van het CPB trekt de economische groei dit jaar aan tot 2% en volgend jaar tot 2,1%. De daling van de euro ten opzichte van de dollar en de forse daling van de olieprijzen zijn gunstig voor de Nederlandse economie. Er is sprake van een gestaag herstel, dat vanaf dit jaar ook gedragen wordt door de binnenlandse bestedingen. Echter, het herstel vertaalt zich op dit moment nog niet naar de ontwikkeling van het aantal mensen met een bijstandsuitkering. Dit komt mede door de uitbreiding van de doelgroep voor de bijstand per 1 januari 2015. Budget De budgetten BUIG zijn ten opzichte van het uitvoeringsplan 2015 gewijzigd en kunnen afwijken van de gemeentelijke begrotingen. De reden voor de afwijking van het jaarplan 2015 is het feit dat in april de voorlopige budgetten voor 2015 door het Ministerie zijn aangepast en (vooral) omdat gemeenten deze en overige financiële gegevens uit het uitvoeringsplan niet in hun begroting hebben verwerkt. Het is aan te bevelen omdat met ingang van het komende uitvoeringsplan 2016 wel te doen.
2
Uitkeringsgerechtigden uitgesplitst naar regeling In de onderstaande tabellen wordt de ontwikkeling van het uitkeringsbestand per maand weergegeven. Allereerst merken wij op dat de beginstand op 1 januari qua uitkeringen is gecorrigeerd van 1271 naar 1308.Dit komt omdat in de achterliggende maanden nog 37 aanvragen die al voor 1 januari 2015 waren ingediend zijn afgewerkt. Overigens is het vanwege de wettelijke afhandeltermijn (8 weken) ieder kwartaal zo dat achteraf de cijfers moeten worden gecorrigeerd met, op het moment van de start van het volgende kwartaal, nog niet afgehandelde uitkeringen vanuit het vorige kwartaal. Ditzelfde geldt ook voor de beëindiging van uitkeringen waar in deze opstartfase sprake is van een achterstand. Ook deze zullen achteraf worden gecorrigeerd Op basis van deze gecorrigeerde tabellen zien we een lichte stijging in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal 2015. De voornaamste cijfers voor 2015 tot nu toe: Stand per 1 januari :1308 Stand per 1 april :1366 (+58) Stand per 1 juli :1379 (+13) Overigens, zien we een lichte daling eind tweede kwartaal ten opzichte van begin tweede kwartaal. Verder moet worden opgemerkt dat in deze cijfers niet alleen de economische situatie en de startsituatie van WIZ zijn af te lezen, maar eveneens de sterk gestegen instroom van asielzoekers met een status in de regio van circa 30 jaarlijks begin 2014 naar nu 178. In dit eerste half jaar zijn circa 40 statushouders in de uitkering ingestroomd. Er hebben zich in het 1e kwartaal 276 cliënten gemeld, waarvan er nu 227 meldingen zijn afgehandeld. Hiervan hebben 91 meldingen geleid tot een uitkering. In het jaarplan WIZ is de doelstelling dat 40% niet leidt tot een aanvraag. In het 2e kwartaal is ruimschoots voldaan aan deze doelstelling. Van de in behandeling genomen meldingen heeft 49% niet geleid tot een aanvraag. Ook dit beeld kan vanwege de opstart nog enigszins vertekend zijn. Stroomcijfers WIZ Meldingen en toekenningen uitkering levensonderhoud per maand Meldingen Totaal aantal meldingen Aantal meldingen > 27 jaar Aantal meldingen < 27 jaar
januari februari maart april mei 112 104 112 121 85 77 80 86 27 27 32 35
juni 62 43 19
93 58 35
Totaal aantal toekenningen Aantal toekenningen > 27 jaar Aantal toekenningen < 27 jaar
61 45 16
55 40 15
38 29 9
50 42 8
24 20 4
17 16 1
Totaal aantal afwijzingen Totaal aantal openstaande aanvragen
51 0
49 0
74 0
71 0
25 13
40 36
3
Uitkeringsgerechtigden uitgesplitst naar soort uitkering en per maand
beginstand per 1/1/2015 1282
januari
februari maart april mei juni 18 18 22 22 22 2 2 2 2 2 1158 1175 1188 1195 1191 49 50 52 51 51
BASIS PERSONEN < 21 BASIS PERSONEN =>AOW BASIS PERSONEN 21 - AOW BASIS PERSONEN IN INRICHTING BBZ BEDRIJFSKREDIET BBZ LENING LO GEVESTIGD BBZ LENING LO STARTER BBZ OM NIET GEVESTIGD BBZ OM-NIET STARTERS IOAW IOAZ KREDIETHYPOTHEEK LEENBIJSTAND
18 2 1147 47 18 6 4 1 69 10 6
17 8 4 1 70 10 6
17 10 4 1 72 10 7
16 9 4 1 73 9 6 1
15 10 3 1 74 8 6 1
10 12 2 1 73 8 6 1
Totaal
1328
1343
1366
1383
1388
1379
1)
Bovenstaande tabel/grafiek geeft het aantal actieve uitkeringen per ultimo maand weer.
Instroom uitkeringsgerechtigden uitgesplitst naar soort uitkering en per maand januari
februari
BASIS PERSONEN < 21 BASIS PERSONEN =>AOW BASIS PERSONEN 21 - AOW BASIS PERSONEN IN INRICHTING BBZ LENING LO GEVESTIGD BBZ LENING LO STARTER BBZ OM NIET GEVESTIGD IOAW IOAZ KREDIETHYPOTHEEK LEENBIJSTAND
5 1 57 1 3 2
Eindtotaal
73
1)
maart
april
mei
juni
2
1
5
2
2
35 3
51 4
26 2
21 1
2
2
44 2 1 1
2
3 1
2
2
2
2
3 1
1 1 44
61
56
34
28
Bovenstaande tabel/grafiek geeft het aantal actieve uitkeringen per ultimo maand weer.
Uitstroom uitkeringsgerechtigden uitgesplitst naar soort uitkering en per maand januari
februari
BASIS PERSONEN < 21 BASIS PERSONEN 21 - AOW BASIS PERSONEN IN INRICHTING BBZ LENING LO GEVESTIGD BBZ LENING LO STARTER BBZ OM NIET GEVESTIGD IOAW IOAZ KREDIETHYPOTHEEK
1 29
Eindtotaal
31
1)
4
1
maart
2 24 1 1
april 1 34 3
2 2
1
29
mei 1 31
1 1 1 38
Bovenstaande tabel/grafiek geeft het aantal actieve uitkeringen per ultimo maand weer.
39
juni 2 19 3 1 1 1 1 1
2 25 1 5 1 2 1
29
37
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van de uitgaven BBZ. Op basis van de uitgaven tot en met het 2e kwartaal is er een prognose gemaakt van de uitgaven voor heel 2015. Tevens is er een prognose gemaakt van een eventueel terug te betalen of nog te ontvangen bedrag van het Ministerie. BBZ gevestigden + bedrijfskapitaal prognose Gemeente
Reimerswaal Borsele Kapelle Goes Noord-Beveland Totaal 1)
Budget BBZ
€ € € € € €
1.921 14.468 988 7.346 3.450 28.173
Indicatieve Realisatie Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose Normbaten levensbedrijfsAdvieslevensbedrijfsAdvieste betalen / onderhoud kapitaal kosten onderhoud kapitaal kosten te ontvangen € -55.559 € € -113.360 € € -26.604 € € -100.800 € € -7.247 € € -303.570 €
8.520 8.471 9.878 70.854 7.566 105.289
€ - € € - € € - € € 178.300 € € 9.600 € € 187.900 €
16.063 13.688 8.740 17.190 55.680
€ 17.040 € € 16.942 € € 19.755 € € 141.709 € 178.300 € 15.132 € 9.600 € 210.577 € 187.900
€ € € € € €
32.125 27.375 17.479 34.381 111.360
€ € € € € €
-1.898 -65.741 8.538 178.786 8.810 128.495
Op basis van de prognose van de uitgaven en rekening houdend met het al toegekende budget en de door het Ministerie vastgestelde indicatieve normbaten is de prognose van nog een nog te ontvangen of terug te betalen bedrag gemaakt conform de systematiek die het Ministerie hiervoor hanteert.
BBZ is moeilijk te prognosticeren en er kunnen geen tussentijdse conclusies aan verbonden worden. Bij het verstrekken en aflossen van bedrijfskapitaal gaat het vaak om grote bedragen. Er is niet gekeken naar de werkelijke baten. Hierdoor kan de prognose een vertekend beeld geven. 75% van de kosten levensonderhoud en bedrijfskapitaal en 90% van de advieskosten komen voor rekening van het Rijk. Van de normbaten (het bedrag dat volgens de normen van het Rijk door de gemeente ontvangen moet worden) wordt echter 75% afgedragen. De ontvangsten boven de normbaten zijn voor de gemeenten.
Activering Het participatiebudget dat door gemeenten wordt ontvangen kan in twee delen worden opgedeeld, namelijk een gedeelte voor de bekostiging van basisvoorzieningen en een gedeelte voor de bekostiging van maatwerkvoorzieningen. De basisvoorzieningen bestaan uit de bijdrage aan B-Flex, de bijdrage aan het werkgeverservicepunt, de bijdrage aan Test & Training Centrum en de bijdrage aan SROI. De maatwerkvoorzieningen betreffen de zogenaamde trajectkosten, zoals opleidingskosten, reiskosten, loonkostensubsidies, belastbaarheidsonderzoeken, enzovoort. De kosten voor de basisvoorzieningen worden door de gemeenten zelf betaald. De kosten voor maatwerkvoorzieningen worden door de afdeling WIZ betaald via het uitkeringspakket GWS4ALL. In het uitvoeringsplan 2015 afdeling WIZ is een begroting gemaakt voor zowel de basisvoorzieningen als voor de maatwerkvoorzieningen. Echter, de bedragen vanuit het uitvoeringsplan zijn intussen gewijzigd als gevolg van de verhoging van het participatiebudget en de 2e begrotingswijziging GR. In onderstaande tabel zijn de gewijzigde begrote bedragen vermeld. Participatiebudget Gemeente Reimerswaal Borsele Kapelle Goes Noord-Beveland Totaal
5
P-Budget
Basisvoorzieningen bijdrage B-flex bijdrage WSP
€ 245.407,00 € € 253.121,00 € € 61.041,00 € € 1.116.437,00 € € 121.816,00 € € 1.797.822,00 €
50.600,00 54.200,00 27.200,00 153.000,00 18.800,00 303.800,00
€ € € € € €
27.000,00 24.000,00 13.300,00 150.000,00 15.000,00 229.300,00
bijdrage TTC € € € € € €
71.841,21 74.099,43 17.869,33 326.829,24 35.660,79 526.300,00
SROI € € € € € €
7.059,00 6.275,00 3.529,00 39.216,00 3.921,00 60.000,00
Maatwerk voorzieningen Trajecten € € € € € €
88.906,79 94.546,57 -857,33 447.391,76 48.434,21 678.422,00
In onderstaand overzicht is een prognose gemaakt van de uitgaven. Hierbij is er van uit gegaan dat de bedragen ten behoeve van de basisvoorzieningen niet (verder) zullen wijzigen. De bedragen voor de bekostiging van de maatwerkvoorzieningen zijn geprognosticeerd op de bedragen zoals vermeld in het uitvoeringsplan 2015 afdeling WIZ. Hoewel de realisatie van de maatwerkvoorzieningen tot en met het 2e kwartaal relatief laag is, verwachten wij dat de begrote bedragen volledig benut zullen worden. De relatief lage uitgaven aan maatwerkvoorzieningen is het gevolg van de opstartfase van de afdeling WIZ. In de opstartfase is vooral aandacht besteed aan afstemming van de werkwijzen van de klantmanagers Activering en het analyseren van het klantenbestand. Op dit moment zijn de klantmanagers bezig met een inhaalslag. Hiermee zullen in het 3e en 4e kwartaal meer uitgaven worden gedaan dan over het 1e en het 2e kwartaal van 2015. Deze inhaalslag heeft ten doel om de tweede helft van dit jaar door extra inzet van middelen vergeleken met de eerste helft meer uitstroom te genereren.
Participatiebudget prognose Gemeente
P-Budget
BasisVoorzieningen
Reimerswaal Borsele Kapelle Goes Noord-Beveland
€ 245.407,00 € € 253.121,00 € € 61.041,00 € € 1.116.437,00 € € 121.816,00 €
Totaal
€ 1.797.822,00 € 1.119.400,00 €
156.500,21 158.574,43 61.898,33 669.045,24 73.381,79
Maatwerk Realisatie Voorzieningen Maatwerk Voorzieningen € 88.906,79 € 33.284,15 € 94.546,57 € 18.806,83 € -857,33 € 8.470,61 € 447.391,76 € 107.722,17 € 48.434,21 € 17.705,97 678.422,00 €
Prognose Maatwerk Voorzieningen € 88.906,79 € 94.546,57 € 16.941,22 € 447.391,76 € 48.434,21
185.989,73 €
Restant P-Budget € € € € €
-17.798,55 -
696.220,55 €
-17.798,55
Op basis van bovenstaand overzicht zal er voor de gemeente Kapelle een tekort ontstaan op het participatiebudget. Dit is voornamelijk te wijten aan het relatief lage budget. In het eerste en het tweede kwartaal zijn er trajecten gestart, maar ook trajecten beëindigd. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de reden van beëindiging van de trajecten. Reden einde traject Reden Einde uitkering Opleiding Betaald werk Overig
6
1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 12% 4% 47% 37%
18% 2% 45% 35%
Minimabeleid en Bijzondere bijstand In het uitvoeringsplan 2015 afdeling WIZ is een begroting weergegeven van de uitgaven voor Minima en bijzondere bijstand. In onderstaand overzicht wordt de begroting weergegeven. Minima en bijzondere bijstand budget en realisatie Gemeente
Budget
Realisatie Minima
Realisatie Bijz. Bijst.
Restant Budget
Reimerswaal Borsele Kapelle Goes Noord-Beveland Totaal
€ 287.030 € 309.180 € 98.000 € 830.211 € € 1.524.421
€ € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € €
7.397 13.884 2.398 41.338 65.017
135.638 91.867 67.561 405.580 61.117 761.763
143.995 203.429 28.041 383.294 -61.117 697.641
1) Budget bestaat uit de bedragen bijzondere bijstand, declaratiefonds, individuele studietoeslag en inkomenstoeslag zoals vermeld in het uitvoeringsplan WIZ 2) De bedragen ten behoeve van CZM, cliëntenraad en kwijtschelding zoals vermeld in het uitvoeringsplan WIZ zijn niet in het overzicht opgenomen. De reden hiervoor is het feit dat deze bedragen niet door WIZ worden betaald en geregistreerd. De betaling en registratie vindt plaats bij de gemeenten. 3) Het budget voor Noord-Beveland staat op € 0,00, omdat deze gemeente geen gegevens heeft geleverd voor het uitvoeringsplan WIZ. 4) Het bedrag realisatie Minima voor Noord-Beveland staat op € 0,00, omdat deze gemeente een eigen minimaregeling uitvoert.
Op basis van de realisatie over het eerste en tweede kwartaal 2015 is er een prognose gemaakt voor heel 2015. In onderstaand overzicht is de prognose weergegeven. Minima en bijzondere bijstand prognose Gemeente
Budget
Realisatie Minima
Realisatie Bijzondere Bijstand
Prognose Minima
Prognose Bijzondere Bijstand
Saldo
Reimerswaal Borsele Kapelle Goes Noord-Beveland Totaal
€ 287.030 € 309.180 € 98.000 € 830.211 € € 1.524.421
€ € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € €
7.397 13.884 2.398 41.338 65.017
135.638 91.867 67.561 405.580 61.117 761.763
14.794 27.768 4.797 82.675 130.034
271.277 183.734 135.121 811.159 122.235 1.523.526
960 97.678 -41.918 -63.623 -122.235 -129.139
De uitgaven lopen redelijk in de pas met de begroting. Voor de gemeenten Kapelle en Goes laat de prognose een overschrijding zien. De komende tijd zal nader geanalyseerd worden waar dit mee te maken heeft. De uitgaven voor Noord-Beveland in het kader van bijzondere bijstand zijn in voorgaande jaren geraamd op € 125.000, -. Het ziet er naar uit dat de uitgaven Noord-Beveland in 2015 nagenoeg binnen de begroting blijven.
7
WMO De betalingen voor trapliften, Regiotaxi, hulp bij het huishouden en hulpmiddelen vervoer worden verzorgd door het Samenwerkingsverband Oosterschelderegio (SWVO). Het SWVO stelt ieder kwartaal een rapportage op van de gerealiseerde bedragen ten opzichte van de begroting. De rapportage wordt na ieder kwartaal aan de gemeenten toegestuurd. Door de afdeling WIZ worden eveneens betalingen gedaan via het uitkeringspakket GWS4ALL. Het betreft betalingen ten behoeve van rolstoelen (PGB), vervoersvoorzieningen (financiële tegemoetkomingen), woningaanpassingen en indiceringen. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de uitgaven van voornoemde voorzieningen WMO prognose Gemeente
Rolstoelen
Reimerswaal Borsele Kapelle Goes Noord-Beveland Totaal
€ 6.469,71 € 14.013,21 € € 16.430,35 € 3.065,88 € 39.979,15
VervoersWoningIndiceringen Prognose Prognose Voorzieningen aanpassingen Rolstoelen vervoersvoorzieningen € 33.326,45 € 56.088,35 € 2.872,77 € 12.939 € 66.653 € 8.313,81 € 9.153,67 € 803,43 € 28.026 € 16.628 € 6.013,86 € 2.105,90 € 397,38 € - € 12.028 € 27.795,90 € 129.514,45 € 7.607,32 € 32.861 € 55.592 € 2.858,94 € 2.816,15 € 3.179,04 € 6.132 € 5.718 € 78.308,96 € 199.678,52 € 14.859,94 € 79.958 € 156.618
Prognose woningaanpassingen € 112.177 € 18.307 € 4.212 € 259.029 € 5.632 € 399.357
Prognose indiceringen € € € € € €
5.746 1.607 795 15.215 6.358 29.720
Aanvragen WMO Soort aanvraag
Reimerswaal Borsele
Kapelle
Goes
Nrd-Beveland Totaal
Melding
48
53
28
104
11
244
Huishoudelijke Hulp
71 62 -
43 49 2 -
40 40 -
71 72 2 1 -
20 13 2 -
245 236 2 5 -
14 19 1 -
20 10 -
9 6 -
51 35 1 1
13 19 -
107 89 0 2 -
38 35 1 2 -
48 38 -
11 10 1 -
86 90 2 3 1
20 16 1 -
203 189 3 7 -
4 4 -
7 6 -
1 2 1 1 -
19 24 1
8 8 1 -
39 44 1 2 1
- Toegekend - Afgewezen - Ingetrokken - Buiten behandeling
Rolstoelvoorziening - Toegekend - Afgewezen - Ingetrokken - Buiten behandeling
Vervoersvoorziening - Toegekend - Afgewezen - Ingetrokken - Buiten behandeling
Woonvoorziening - Toegekend - Afgewezen - Ingetrokken - Buiten behandeling
In bovenstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het aantal meldingen, aanvragen huishoudelijke hulp, aanvragen rolstoelvoorziening, aanvragen rolstoelvoorziening, aanvragen vervoersvoorziening en woonvoorziening. De cijfers zijn een totaal over het eerste en tweede kwartaal 2015. Bij aanvragen die in een klantcontact worden verlengd of uitgebreid wordt geen formele melding geteld. Door besluiten op aanvragen uit een vorig kwartaal zijn er soms meer toekenningen dan aanvragen. 8
Bezwaar en Beroep Door de cluster juridische zaken binnen afdeling WIZ worden zowel bezwaarprocedures als beroepsprocedures afgehandeld. In onderstaand overzicht worden de redenen voor het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift per regeling weergegeven. Reden bezwaar Reden instroom bezwaar WWB IOAW WMO BBZ SHV Afwijzing aanvraag 1 1 Arbeidsverplichtingen 3 Beëindiging bijstand/Inburgeringstraject 10 1 Bijzondere bijstand 18 Boete 8 Buitenbehandeling stelling 5 Collectief vervoer 1 Declaratiefonds 2 Definitieve vaststelling uitkering 1 Herziening/ terugvordering uitkering 13 Herzieningsverzoek (afwijzing) 1 Huishoudelijke hulp 22 Ingangsdatum uitkering 1 Ingebrekestelling 6 2 Inkomstenkorting uitkering 2 Inkomenstoeslag 1 Krediethypotheek 1 Langdurigheidstoeslag 1 Maatregel - afstemming 3 Opleggen voorwaarden 1 Opschorten recht op bijstand 1 Persoonsgebonden budget 2 Terugvordering Kinderopvang 1 Traplift 1 Verhuiskostenvergoeding 1 Wijziging uitkering 1 WOB 2 Totalen 83 28 2 1
In totaal zijn er vanaf 1 januari 2015 114 bezwaarschriften binnengekomen, waarvan er nu 32 zijn afgehandeld. Daarnaast zijn er nog 28 zaken uit 2014 afgehandeld. Reden Beroep Reden van beroep Terugvordering Woonvoorziening Gezamenlijke huishouding Verlaging uitkering Langdurigheidstoeslag Woonkostentoeslag Dwangsom Afwijzen uitkering Bijzondere bijstand Maatregel Totalen
9
WWB IOAW WMO BBZ SHV 7 1 3 3 3 2 1 1 1 2 1 20 4 1
Bijlagen:
Reimerswaal
10
Stroomcijfers Reimerswaal januari februari maart april mei BASIS PERSONEN < 21 BASIS PERSONEN =>AOW BASIS PERSONEN 21 - AOW 178 187 186 188 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 3 3 4 5 BBZ BEDRIJFSKREDIET BBZ LENING LO GEVESTIGD 3 2 2 1 BBZ LENING LO STARTER 1 2 3 3 BBZ OM NIET GEVESTIGD BBZ OM-NIET STARTERS INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG IOAW 7 7 7 7 IOAZ 3 3 3 2 KREDIETHYPOTHEEK 2 2 2 1 LEENBIJSTAND Eindtotaal Instroom BASIS PERSONEN < 21 BASIS PERSONEN 21 - AOW BASIS PERSONEN IN INRICHTING BBZ LENING LO GEVESTIGD BBZ LENING LO STARTER IOAW
197 januari
Eindtotaal
11
februari 10
207 maart
207 april
9
5 2
1
1
10
8
1
1
193 5
191 5
1 3
1 2
7 2 1
7 2 1
213
210
mei 8 1
juni 1 7
3
8
3
1 1
Eindtotaal Uitstroom BASIS PERSONEN 21 - AOW BASIS PERSONEN IN INRICHTING BBZ LENING LO GEVESTIGD BBZ LENING LO STARTER IOAZ KREDIETHYPOTHEEK
206
juni
12 januari
februari
maart
3
9 april
6 1 1
mei 6
juni 2
5
1 1 1 1
3
1
7
9
2
6
Borsele
Stroomcijfers Borsele januari februari maart april mei BASIS PERSONEN < 21 3 3 3 3 BASIS PERSONEN =>AOW 1 1 1 1 BASIS PERSONEN 21 - AOW 177 179 186 190 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 1 1 1 1 BBZ BEDRIJFSKREDIET BBZ LENING LO GEVESTIGD 4 4 4 4 BBZ LENING LO STARTER 2 3 3 2 BBZ OM NIET GEVESTIGD 1 1 1 1 BBZ OM-NIET STARTERS 1 1 1 1 BBZ RENTEDRAGEND VOORB.KREDIET INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG IOAW 29 30 31 30 IOAZ 2 2 2 2 KREDIETHYPOTHEEK 2 2 2 2 LEENBIJSTAND 1 Eindtotaal Instroom BASIS PERSONEN < 21 BASIS PERSONEN =>AOW BASIS PERSONEN 21 - AOW BBZ LENING LO GEVESTIGD BBZ LENING LO STARTER IOAW LEENBIJSTAND Eindtotaal Uitstroom BASIS PERSONEN < 21 BASIS PERSONEN 21 - AOW BBZ LENING LO GEVESTIGD BBZ LENING LO STARTER IOAW IOAZ Eindtotaal
12
223
227
235
januari februari maart 1 1 14 5 2 1 2 1
238 april
juni 3 1 188 1
3 1 187 1
4 1 1 1
2 2 1 1
30 1 2 1
30 1 2 1
234
232
mei
juni 1
9
9
3
2 1
1
1 1
20
7
januari februari 5
5
10 maart
3
3
10 april
2
2
4 mei
4 juni
5
5
1 1
1 1 1
7
8
1 3 2
6
Kapelle
Stroomcijfers Kapelle januari februari maart april BASIS PERSONEN < 21 1 1 BASIS PERSONEN =>AOW BASIS PERSONEN 21 - AOW 68 68 72 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 7 7 7 BBZ BEDRIJFSKREDIET BBZ LENING LO GEVESTIGD BBZ LENING LO STARTER BBZ OM NIET GEVESTIGD 1 1 1 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG IOAW 3 3 3 IOAZ 1 1 1 KREDIETHYPOTHEEK LEENBIJSTAND Eindtotaal Instroom BASIS PERSONEN < 21 BASIS PERSONEN 21 - AOW BASIS PERSONEN IN INRICHTING BBZ LENING LO STARTER
80 januari
Eindtotaal Uitstroom BASIS PERSONEN 21 - AOW BASIS PERSONEN IN INRICHTING BBZ OM NIET GEVESTIGD Eindtotaal
13
januari
81 februari
85 maart
mei
juni
1
1
1
72 7
73 8
76 7
1
1
3 1
3 1
3 1
85
87
89
1
april
mei
juni
5 1
1 1 1
4 1
3
3 1 1
4
6
3
5
3
5
4
februari
maart 1 1
april
mei 3
juni 2
1
1 1
1 2
1
3
3
2
GOES
Stroomcijfers Goes januari februari maart april mei BASIS PERSONEN < 21 14 13 13 17 BASIS PERSONEN =>AOW 1 1 1 1 BASIS PERSONEN 21 - AOW 634 634 642 651 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 34 36 36 37 BBZ BEDRIJFSKREDIET BBZ LENING LO GEVESTIGD 9 9 9 9 BBZ LENING LO STARTER 3 3 4 4 BBZ OM NIET GEVESTIGD 1 1 1 1 BBZ OM-NIET STARTERS BBZ RENTEDRAGEND VOORB.KREDIET BBZ RENTELOOS VOORB.KREDIET INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG IOAW 24 25 25 26 IOAZ 3 3 3 3 KREDIETHYPOTHEEK 2 2 3 3 LEENBIJSTAND Eindtotaal Instroom BASIS PERSONEN < 21 BASIS PERSONEN 21 - AOW BASIS PERSONEN IN INRICHTING BBZ LENING LO STARTER BBZ OM NIET GEVESTIGD IOAW IOAZ KREDIETHYPOTHEEK
725 januari
Eindtotaal
14
februari 3 24
737 maart
1 16 2
752 april
1 27 1 1
2 1
16 1 651 35
8 5 1
6 7
27 3 3
26 3 3
752
748
mei
juni
5 22 1 1
1 11
1
1
30
14
1 9 1 2 1
1
1 1
Eindtotaal Uitstroom BASIS PERSONEN < 21 BASIS PERSONEN =>AOW BASIS PERSONEN 21 - AOW BASIS PERSONEN IN INRICHTING BBZ LENING LO GEVESTIGD BBZ LENING LO STARTER BBZ OM NIET GEVESTIGD IOAW
727
juni 16 1 654 34
30 januari
20 februari
17
31 maart
april
mei
14 juni
2
1
1
2
1
16
19 1
13
8 3 1
12 2
1 2 1 17
18
21
15
14
18
Noord-Beveland
Stroomcijfers Noord Beveland januari februari maart april BASIS PERSONEN < 21 1 1 1 BASIS PERSONEN =>AOW BASIS PERSONEN 21 - AOW 90 90 89 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 2 2 2 BBZ BEDRIJFSKREDIET BBZ LENING LO GEVESTIGD 2 2 2 BBZ OM NIET GEVESTIGD 1 1 1 BBZ OM-NIET STARTERS BBZ RENTELOOS VOORB.KREDIET INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG IOAW 6 5 5 IOAZ 1 1 1 KREDIETHYPOTHEEK LEENBIJSTAND Eindtotaal Instroom BASIS PERSONEN < 21 BASIS PERSONEN 21 - AOW BASIS PERSONEN IN INRICHTING BBZ LENING LO GEVESTIGD IOAW
103 januari
Eindtotaal
15
februari 1 4
101 maart
4
1
1
1
87 2
86 3
86 3
2 1
2 1
1 1
6 1
6 1
6 1
100
100
99
april 6
juni
mei 2
juni 1 1
3
2
3
1 1
Eindtotaal Uitstroom BASIS PERSONEN < 21 BASIS PERSONEN 21 - AOW BBZ LENING LO GEVESTIGD IOAW
102
mei
5 januari
4 februari
1 4 1
6 maart
4
4 april
mei
juni
7
4 1
2
3 1
7
5
2
4
1 6
5