Catatan atas Laporan Keuangan
C. Aset Lancar: Rp 1.068.936.976
LAPORAN KEUANGAN UAPPAW PTA KUPANG SEMESTER I 2017
Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1.
Aset Lancar
Nilai Aset Lancar per 30 Juni TA 2017 dan 30 Juni TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.068.936.976 dan Rp. 258.8490.902 Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada UAPPA W Pengadilan Tinggi Agama Kupang per 30Juni TA 2017 dan 30 Juni TA. 2016 disajikan pada tabel di bawah: Rincian Aset Lancar per 30Juni 2017 dan 30 Juni 2016 (dalam satuan Rupiah)
Uraian Kas di Bendahara Pengeluaran
30 Juni TA 2017
30 Juni TA 2016
994.160.000
0
0
196.069.580
Persediaan
102.576.620
62.771.322
Persediaan yang belum diregster
(27.799.644)
0
1.068.938.976
258.840.902
Belanja Dibayar di Muka
Total Aset Lancar
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp 994.160.000
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30JuniTA. 2017 dan 30 Juni TA. 2016 masingmasing adalah sebesar Rp. 994.160.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran
41
Catatan atas Laporan Keuangan
LAPORAN KEUANGAN UAPPAW PTA KUPANG SEMESTER I 2017 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran (dalam satuan Rupiah)
No.
Jenis
30Juni TA 2017
Jumlah
30Juni TA 2016
994.160.000
0
C.1.2. Belanja Dibayar di Muka Belanja Dibayar di Muka: Rp 0
Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 196.069.580. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Rincian Belanja Dibayar di Muka (dalam satuan Rupiah)
No.
Jenis
Jumlah
30Juni TA 2017
30Juni TA 2016 0
196.069.580
0
196.069.580
belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanngal neraca.Belanja Dibayar di Muka per 30Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 196.069.580. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima C.1.3. Persediaan Persediaan: Rp102.576.620
Persediaan per 30Juni
2017 dan 30 juni 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.
102.576.620 dan Rp. 62.771.322 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran
42
Catatan atas Laporan Keuangan
LAPORAN KEUANGAN UAPPAW PTA KUPANG SEMESTER I 2017
pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30Juni 2017 dan 30Juni 2016 adalah sebagai berikut: Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan 30Juni 2016
No.
Uraian
1
Barang Konsumsi
2
Amunisi
3
Bahan Untuk Pemeliharaan
4
30Juni 2017
30Juni 2016
85.350.220
62.771.322
0
0
17.226.400
0
Suku Cadang
0
0
5
Pita Cukai, Materai dan Leges
0
0
6
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual
0
0
atau diserahkan kepada masyarakat 7
Bahan Baku
0
0
8
Barang dalam Proses
0
0
9
Persediaan untuk Tujuan Strategis
0
0
10
Persediaan Barang Hasil Sitaan
0
0
11
Persediaan lainnya
0
0
102.576.620
62.771.332
Total
C.2. Aset Tetap : Rp 322.034.372.28 6
Aset Tetap
Nilai Aset Tetap per 30Juni2017 dan 2016 tersaji sebesar Rp. 322.034.372.286 dan Rp. 324.953.222.175 Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap per 30Juni TA 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut : Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah) No.
Uraian
1
Tanah
2
Peralatan dan Mesin
3.
Peralatan dan mesin belum diregister
4
Gedung dan Bangunan
5
Jalan , Irigasi, dan Jaringan
30 Juni TA 2016
30 Juni TA 2015
Perubahan
109.481.423.193
109.481.423.193
0
68.140.639.609
65.999.188.660
2.141.450.949
(20.000.000)
0
(20.000.000)
226.581.716.856
226.957.466.856
(15.750.000)
2.351.863.356
2.276.862.356
75.000,000
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran
43
Catatan atas Laporan Keuangan 6
LAPORAN KEUANGAN UAPPAW PTA KUPANG SEMESTER I 2017 Jaran, Irigasi dan Jaringan belum
25.000.000
0
25.000.000
736.810.113
737.080.113
(270.000)
3.720.301.562
3.719.901.562
400.000
Akumulasi Penyusutan
(88.983.382.403)
(83.858.701.56)
(5.124.680.838)
Nilai Buku Aset Tetap
322.034.372.286
324.953.222.175
(2.918.849.889)
register 7
Aset Tetap Lainnya
8
Konstruksi dalam Pengerjaan
C.2.1. Tanah Tanah: Rp109.481.423.1 93
Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 109.481.423.193 dan Rp. 109.481.423.193 Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut : Rincian Saldo Tanah No.
Luas (m2)
KIB
No. Sertifikat
Atas Nama
Peruntukan
Jumlah
Jumlah
109.481.423.193
Nilai aset tetap berupa Tanah per 30 Juni 2017 dan 2016 sebesar Rp. 109.481.423.153 Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar
Rp.
109.481.423.193
dan
Rp.
109.481.423.193.
maish sama dengan semester yang lalu. C.2.2. Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin : Rp 68.140.639.609
Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30Juni 2017 dan 2016 masingmasing adalah sebesar Rp. 68.140.639.609 dan Rp. 65.999.188.660 Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Saldo per 31 Desember 2016 Mutasi Tambah
65.999.188.660 2.141.450.949
Mutasi Kurang
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran
44
Catatan atas Laporan Keuangan
LAPORAN KEUANGAN UAPPAW PTA KUPANG SEMESTER I 2017
Saldo per 30 juni 2017 Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017
68.140.639.609 (54.782.268.556)
Nilai Buku 30 Juni 2016
13.358.371.053
Nilai perolehan asset tetap berupa peralatan an mesin per 30Juni 2017 dan 2016 masingmasing adalah sebesar Rp 68.140.639.609 dan Rp. 65.999.188.660 karena adanya penambahan peralatan dan mesin.Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada semester I Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 0,-. Sedangkan perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian adalah sebesar Rp. 2.141.450.949,-. Selisih realisasi belanja modal dengan hasil perolehan aset dari pembelian merupakan kapitalisasi aset yang perolehannya bersumber dari belanja barang namun memenuhi kriteria sebagai Peralatan dan Mesin. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini. C.2.3. Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan : Rp 226.581.716.856
Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 226.581.716.856 dan Rp. 226.597.466.856. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2016
226.597.466.856
Mutasi Tambah
Mutasi Kurang
(15.750.000)
Saldo per 30 Juni 2017 Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017
226.581.716.856 (33.149.715.584)
Nilai Buku 30 Juni 2017
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran
193.432.001.271
45
Catatan atas Laporan Keuangan
LAPORAN KEUANGAN UAPPAW PTA KUPANG SEMESTER I 2017
Nilai perolehan asset Tetap berupa gedung dan bangunan per 30juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.
226.581.716.856
dan Rp. 226.597.466.856.
Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. Silahkan Mutasi
tambahkan Gedung
226.581.716.856 penjelasan,
dapat
dijelaskan
dan Rp. 226.597.466.856. contoh
:
sebagai
berikut:
- mengalami penurunan diseabkan karena tidak ada penambahan gedung untuk semester 1 2017 Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini. C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp 2.351.867.356
Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.351.867.356 dan Rp. 2.276.863.356. Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Saldo per 31 Desember 2016 Mutasi Tambah
2.276.863.356 75.000.000
Mutasi Kurang
Saldo per 30 Juni 2017 Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017 Nilai Buku 30 Juni 2017
2.351.863.356 (440.252.236) 1.911.611.120
Nilai perolehan asset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan per 30Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.351.863.356 dan Rp. 2.276.863.356 Nilai perolehan Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran
46
Catatan atas Laporan Keuangan
LAPORAN KEUANGAN UAPPAW PTA KUPANG SEMESTER I 2017
C.2.5. Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya: Rp 736.810.113
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30Juni
2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.
736.810.113 dan Rp. 737.080.113. aset tetap lainnya merupakan asset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam Tanah, perlatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 736.810.113 dan Rp. 737.080.113. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Saldo per 31 Desember 2016
737.080.113
Mutasi Tambah
Mutasi Kurang
Saldo per 30 Juni 2017 Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017 Nilai Buku 30 Juni 2017
270.000
736.810.113 (64.324.805) 672.485.308
Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini. C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 3.720.301.562
Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.720.301.562 dan Rp. 3.719.901.562.
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran
47
Catatan atas Laporan Keuangan
LAPORAN KEUANGAN UAPPAW PTA KUPANG SEMESTER I 2017
C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp [88.983.382.403]
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp(88.983.382.403) dan Rp(83.858.701.565). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2017 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap No.
Uraian
(dalam satuan Rupiah) Nilai Perolehan Akumulasi
Nilai Buku
Penyusutan 1
Peralatan dan Mesin
2
Gedung dan Bangunan
3
Jalan , Irigasi, dan Jaringan
4
Aset Tetap Lainnya Jumlah
68.140.639.609
54.782.268.556
13.358.371.053
226.581.716.856
33.149.715.584
193.432.001.272
2.351.863.356
440.252.236
1.911.611.120
736.810.113
64.324.805
672.485.308
297.811.029.934
88.436.561.181
209.374.468.753
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran
48